Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 27.12.2008 № 594

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                     от 27 декабря 2008 г. N 594

           Об утверждении Республиканской целевой программы
             "Развитие здравоохранения Республики Бурятия
             на 2009-2011 годы и на период до 2017 года"


     Во исполнение Закона Республики Бурятия от 27.12.2007 г. N  60-IV
"О республиканских целевых программах" и в целях повышения доступности
и  качества  оказания   медицинской  помощи  населению   Правительство
Республики Бурятия постановляет:
     
     1. Утвердить   прилагаемую  Республиканскую   целевую   программу
"Развитие здравоохранения Республики  Бурятия на  2009-2011 годы и  на
период до 2017 года"* (далее - Программа).
     
     2. Определить государственным заказчиком Программы  Правительство
Республики Бурятия.
     
     3. Министерству  здравоохранения  Республики  Бурятия (Кожевников
В.В.),  Министерству  экономики  Республики  Бурятия  (Думнова  Т.Г.),
Министерству   финансов  Республики   Бурятия   (Шутенков  И.Ю.)   при
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период включать Программу в Перечень республиканских  целевых
программ, подлежащих финансированию  за счет средств  республиканского
бюджета.
     
     4. Рекомендовать главам  муниципальных  образований в  Республике
Бурятия  при  принятии  муниципальных  целевых  программ  по  развитию
здравоохранения  учитывать   положения  Программы  и   предусматривать
софинансирование мероприятий Программы.     
     
     5. Министерству  экономики  Республики  Бурятия  (Думнова  Т.Г.),
Министерству  здравоохранения  Республики Бурятия  (Кожевников  В.В.),
Министерству  финансов  Республики  Бурятия  (Шутенков  И.Ю.)   внести
изменения в Закон  "О республиканском бюджете на  2009 год и  плановый
период  2010  и  2011  годов",  предусматривающие  включение  объектов
капитального строительства, предусмотренных в разделе VIII  Программы,
в приложения  N 16  и N  17 "Распределение  бюджетных ассигнований  на
осуществление   бюджетных    инвестиций    в   объекты    капитального
строительства   государственной  собственности   Республики   Бурятия,
включаемые в Республиканскую  адресную инвестиционную программу, и  на
предоставление соответствующих  субсидий  из республиканского  бюджета
бюджетам   муниципальных   образований   в   Республике   Бурятия   на
софинансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности на 2009 год и на 2010-2011 годы".
     
     6. Признать утратившими силу:
     6.1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.12.2007
г. N   394   "Об   утверждении   Республиканской   целевой   программы
"Совершенствование  первичной  медико-санитарной  помощи  населению  в
Республике  Бурятия в  рамках  приоритетного национального  проекта  в
сфере здравоохранения" на 2008-2010 годы".
     6.2. Пункты  1.1.2,  1.4.11  и  1.8  постановления  Правительства
Республики Бурятия  от 14.12.2006  г. N  405 "О  внесении изменений  в
республиканские   целевые  программы   "Предупреждение   и  борьба   с
заболеваниями социального характера" на 2004-2007 годы, "Дети Бурятии"
на 2006-2007  годы, "Семья  и  дети Республики  Бурятия" на  2004-2007
годы, "Кадры здравоохранения на 2006-2007 гг.".
     
     7. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   его
официального опубликования.


     Президент - Председатель                                               
     Правительства Республики Бурятия         В.В.Наговицын 



                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                    Республики Бурятия
                                                   от 27.12.2008 N 594   
          
     
                  Республиканская целевая программа
             "Развитие здравоохранения Республики Бурятия
             на 2009-2011 годы и на период до 2017 года"   
     
     
                          Паспорт Программы

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование Программы        | Республиканская целевая    программа     "Развитие |
|                               | здравоохранения  Республики Бурятия  на  2009-2011 |
|                               | годы и на период до 2017 года"                     |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Основание разработки          | Закон Республики Бурятия от 27.12.2007 г. N  60-IV |
| Программы                     | "О республиканских целевых программах";            |
|                               | Закон Республики  Бурятия   от  09.11.2007  г.   N |
|                               | 2595-III  "О  Программе   социально-экономического |
|                               | развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на |
|                               | период до 2017 года"                               |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Государственный заказчик      | Правительство Республики Бурятия                   |
| Программы                     |                                                    |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Основной разработчик          | Министерство здравоохранения                       |
| Программы                     | Республики Бурятия                                 |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Цель Программы                | Повышение доступности    и    качества    оказания |
|                               | медицинской помощи населению. Снижение  смертности |
|                               | населения  в  трудоспособном  возрасте,   снижение |
|                               | показателей младенческой и материнской смертности. |
|                               | Стабилизация     эпидемиологической      ситуации, |
|                               | связанной с заболеваниями социального характера    |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи Программы              | Укрепление кадрового потенциала отрасли, повышение |
|                               | профессиональной подготовки            медицинских |
|                               | работников.   Обеспечение   населения    первичной |
|                               | медико-санитарной,             специализированной, |
|                               | высокотехнологичной медицинской помощью. Улучшение |
|                               | материально-технической      базы       учреждений |
|                               | здравоохранения,       оказывающих       первичную |
|                               | медико-санитарную, специализированную помощь       |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки реализации Программы    | 2009-2011 годы и до 2017 года                      |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнители Программы         | Министерство здравоохранения Республики Бурятия;   |
|                               | Министерство строительства     и      модернизации |
|                               | жилищно-коммунального     комплекса     Республики |
|                               | Бурятия;                                           |
|                               | органы местного    самоуправления    муниципальных |
|                               | районов и городских  округов в Республике  Бурятия |
|                               | (по согласованию)                                  |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Перечень подпрограмм          |                    Подпрограмма                    |
| и их исполнители              |                    Исполнители                     |
|                               |                                                    |
|                               | "Кадры здравоохранения"                            |
|                               | Республиканские и     муниципальные     учреждения |
|                               | здравоохранения                                    |
|                               |                                                    |
|                               | "Совершенствование первичной     медико-санитарной |
|                               | помощи населению Республики Бурятия"               |
|                               | Органы местного    самоуправления    муниципальных |
|                               | районов и городских  округов в Республике  Бурятия |
|                               | (по согласованию),                                 |
|                               |                                                    |
|                               |                                                    |
|                               |                                                    |
|                               | Министерство здравоохранения Республики Бурятия,   |
|                               | Министерство строительства     и      модернизации |
|                               | жилищно-коммунального     комплекса     Республики |
|                               | Бурятия,                                           |
|                               | республиканские и     муниципальные     учреждения |
|                               | здравоохранения                                    |
|                               |                                                    |
|                               | "Дети Бурятии"                                     |
|                               | Министерство строительства     и      модернизации |
|                               | жилищно-коммунального     комплекса     Республики |
|                               | Бурятия,                                           |
|                               | республиканские и     муниципальные     учреждения |
|                               | здравоохранения                                    |
|                               |                                                    |
|                               | "Предупреждение и  борьба  с  социально  значимыми |
|                               | заболеваниями"                                     |
|                               | Республиканские и     муниципальные     учреждения |
|                               | здравоохранения                                    |
|                               |                                                    |
|                               | "Комплексные меры   по  профилактике   и   лечению |
|                               | алкоголизма,     наркомании,    токсикомании     и |
|                               | формированию здорового  образа жизни в  Республике |
|                               | Бурятия"                                           |
|                               | Республиканские и     муниципальные     учреждения |
|                               | здравоохранения                                    |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники            | Общая сумма  затрат  из  средств  республиканского |
| финансирования                | бюджета:                                           |
|                               | Министерство здравоохранения Республики Бурятия:   |
|                               | 2009-2011 годы - 401,79 млн. руб.;                 |
|                               | 2009 г. - 124,3 млн. руб.;                         |
|                               | 2010 г. - 177,49 млн. руб.;                        |
|                               | 2011 г. - 100,0 млн. руб.;                         |
|                               | Министерство строительства     и      модернизации |
|                               | жилищно-коммунального     комплекса     Республики |
|                               | Бурятия:                                           |
|                               | 2009 г. - 133,8 млн. руб.;                         |
|                               | 2010 г. - 99,6 млн. руб.;                          |
|                               | 2011 г. - 62,5 млн. руб.;                          |
|                               | 2012 - 2017 годы - 3912,7 млн. руб. (справочно)    |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение смертности   населения    трудоспособного |
| реализации Программы          | возраста от  заболеваний социального характера,  в |
|                               | том числе от онкологических заболеваний до 75,0 на |
|                               | 100 тыс. населения; снизить смертность от болезней |
|                               | системы  кровообращения  до  180,0  на  100   тыс. |
|                               | населения,  младенческую   смертность  -  до   7,0 |
|                               | промилле,  материнскую   смертность  -  до   18,0. |
|                               | Увеличение удельного  веса детей  первой и  второй |
|                               | групп  здоровья   в  общей  численности   учащихся |
|                               | государственных                    (муниципальных) |
|                               | общеобразовательных учреждениях до 93 %,  снижение |
|                               | средней        продолжительности         временной |
|                               | нетрудоспособности  в   связи  с  заболеванием   в |
|                               | расчете  на  одного  работающего  до  10,5   дней, |
|                               | снижение уровня госпитализации до 21 %             |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Система организации контроля  | Государственный заказчик  Программы   осуществляет |
| за исполнением Программы      | непосредственный  контроль  за ее  реализацией.  В |
|                               | установленном порядке представляются информация  и |
|                               | доклады   о  ходе   выполнения   Программы  и   об |
|                               | использовании средств республиканского бюджета.    |
|                               | Контроль за     ходом     реализации     Программы |
|                               | осуществляется в соответствии с Законом Республики |
|                               | Бурятия   от    27.12.2007   г.    N   60-IV    "О |
|                               | республиканских целевых программах"                |
|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|


          I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
    ее решения программными методами, прогноз развития проблемной
        ситуации без использования программно-целевого метода

     Сохранение и  укрепление   здоровья   населения,  доступность   и
качество оказания медицинской  помощи являются первостепенной  задачей
государства. От  доступности  и качества  оказания медицинской  помощи
населению в  значительной степени зависят  эффективность всей  системы
здравоохранения,  сохранение  трудового потенциала  общества,  решение
большинства  медико-социальных  проблем.  В  Программе   предусмотрены
мероприятия,   направленные   на   реализацию   основных   направлений
деятельности   Правительства   Российской   Федерации,    утвержденные
распоряжением Правительства  Российской Федерации от  17.11.2008 г.  N
1663.
     Материально-техническая база медицинских учреждений республики  в
настоящее время не соответствует технологическим и санитарным  нормам,
не обеспечиваются в  достаточном объеме безопасные условия  пребывания
пациентов и медицинских  работников при оказании помощи.  Оснащенность
учреждений медицинским диагностическим оборудованием,  автотранспортом
недостаточна, износ оборудования и автопарка составляет 60 %.
     Эпидемиологическая ситуация  по социально  значимым  заболеваниям
продолжает  оставаться  напряженной.  Отмечается  рост  заболеваемости
болезнями органов  кровообращения,  онкозаболеваниями, ВИЧ  инфекцией,
сахарным диабетом. Показатель заболеваемости населения туберкулезом  в
1,7 раза превышает  среднероссийский показатель (83,2 -  2007 г.) и  в
1,1 раза показатель  по Сибирскому федеральному  округу (далее -  СФО)
(128,8 -  2007  г.) и  составляет 145,0  на 100  000  населения за  11
месяцев 2008  г.  Уровень заболеваемости  сахарным  диабетом 213,2  на
100000 населения, что выше заболеваемости  по СФО (178,6) на 19,3 %  и
на  5,3  %  выше  заболеваемости  по  Российской  Федерации   (202,4).
Необходимо отметить, что заболеваемость сахарным диабетом в республике
повысилась  по  сравнению  с  2005 годом  (129,2)  на  65  %.  Уровень
заболеваемости сифилисом в Республике Бурятия составляет 111,4 на  100
000 населения, что выше  заболеваемости по СФО на 12,5  % и на 70,8  %
выше заболеваемости по Российской Федерации.
     Показатель младенческой смертности  в  республике остается  выше,
чем  по Российской  Федерации.  За последнее  десятилетие  увеличилась
патология  репродуктивной  системы,  ухудшилось  здоровье   беременных
женщин. В  настоящее время  практически  в 50  % случаях  беременность
сопровождают различные  виды заболеваний:  анемии, заболевания  почек,
токсикоз второй половины беременности.  На этом фоне имеет место  рост
осложнений  беременности, рождение  недоношенных  детей, удельный  вес
которых  довольно высок  (6,8  % от  общего  числа родившихся).  И  их
здоровье зависит от оказания медицинской помощи в первые дни и  месяцы
жизни.
     Сердечно-сосудистые заболевания   остаются   основной    причиной
смертности, одной  из  основных причин  заболеваемости и  инвалидности
населения и больших экономических потерь в обществе.
     За последние 3 года отмечается рост общей заболеваемости на 9  %.
В структуре сердечно-сосудистой заболеваемости наибольший удельный вес
занимают   артериальная   гипертония   (36   %),    цереброваскулярные
заболевания, ИБС.
     Анализ структуры  заболеваемости  и причин  смертности  населения
республики указывает на необходимость принятия стратегических решений,
путем продолжения реализации целевых программ, которые предусматривают
комплекс   конкретных   мероприятий,   направленных   на   обеспечение
доступности   и  повышение   качества   оказания  медицинской   помощи
населению.  Это   укрепление  материально-технической  базы   лечебных
учреждений,  внедрение  современных  методов  диагностики  и   лечения
заболеваний, повышение квалификации медицинских работников.
     Прогноз развития   сложившейся    ситуации   без    использования
программно-целевого метода решения проблемы неблагоприятный:  возможен
рост осложнений социально значимых заболеваний, вследствие  недостатка
средств на профилактические  мероприятия, своевременной диагностики  и
адекватного  лечения, что  может  привести  к росту  заболеваемости  и
смертности  населения.  Социальная значимость  проблемы,  связанной  с
состоянием   здоровья   беременных   женщин,   детей,    обуславливает
необходимость  продолжения их  решения  программно-целевым методом  на
основе  реализации  системы  мероприятий,  направленных  на   снижение
показателей младенческой смертности, сохранения и укрепления  здоровья
детей.
     Реализация Программы  позволит  укрепить  кадровый  потенциал   и
материально-техническую базу учреждений здравоохранения, стимулировать
рождаемость и снизить  смертность населения, путем улучшения  качества
родовспоможения и реализации комплекса  мер по снижению смертности  от
управляемых  причин,  включая  сердечно-сосудистые  и   онкологические
заболевания, дорожно-транспортные травмы.  Особый акцент будет  сделан
на  снижении  смертности  лиц  трудоспособного  возраста,  а  так   же
материнской и младенческой смертности.
     Программа ориентирована  на   реализацию   прав  и   потребностей
человека  в  сфере  здравоохранения,  создание  механизмов  содействия
реформирования  здравоохранения в  Республике  Бурятия путем  развития
первичной  медико-санитарной  помощи   по  принципу  общей   врачебной
(семейной)    практики.    Получит    развитие     специализированная,
высокотехнологичная медицинская помощь.

                 II. Основные цели и задачи Программы

     Основными целями  программы  являются  повышение  доступности   и
качества оказания  медицинской помощи  населению; снижение  смертности
населения   в    трудоспособном    возрасте,   снижение    показателей
младенческой,     и      материнской     смертности;      стабилизация
эпидемиологической  ситуации,  связанной с  заболеваниями  социального
характера.
     Задачи Программы:    улучшение    материально-технической    базы
учреждений  здравоохранения, оказывающих  первичную  медико-санитарную
помощь:  строительство   и  реконструкция   амбулаторий  врача   общей
практики,  их   оснащение  медицинским   оборудованием  и   санитарным
транспортом; улучшение материально-технической базы специализированных
учреждений здравоохранения:  строительство, реконструкция и  оснащение
объектов     здравоохранения,     оказывающих      специализированную,
высокотехнологичную  медицинскую  помощь;  повышение  профессиональной
подготовки медицинских работников отрасли.

                   III. Сроки реализации Программы,
                   система программных мероприятий

     Срок реализации Программы -  2009-2011 годы и  на период до  2017
года.
     Программа содержит конкретные  мероприятия, увязанные по  срокам,
ресурсам и  исполнителям,  а также  целевые  индикаторы и  показатели,
направленные  на  реализацию целей  Программы.  Мероприятия  программы
направлены  на   улучшение  материально-технической  базы   учреждений
здравоохранения,  оказывающих   первичную  медико-санитарную   помощь:
строительство  и  реконструкция  амбулаторий  врача  общей  (семейной)
практики,  их   оснащение  медицинским   оборудованием  и   санитарным
транспортом.  Предусмотрено   строительство  12   и  реконструкция   7
амбулаторий   общеврачебных    практик.   Оснащение   их    санитарным
автотранспортом и медицинским оборудованием согласно табелю оснащения.
Улучшение материально-технической  базы специализированных  учреждений
здравоохранения:  строительство,  реконструкция и  оснащение  объектов
здравоохранения,  оказывающих специализированную,  высокотехнологичную
медицинскую помощь.  Предусмотрено открытие регионального  сосудистого
центра  и  3  сосудистых  отделений,  открытие  центра  профпатологии.
Повышение профессиональной подготовки медицинских работников  отрасли.
Целевая  подготовка  медицинских  кадров  для  работы  в   создаваемых
центрах, амбулаториях общеврачебных практик.

      IV. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы

     Общие затраты из средств республиканского бюджета:
     Министерство здравоохранения Республики Бурятия:
     2009-2011 годы - 401,79 млн. руб.;
2009 г. - 124,3 млн. руб.;
2010 г. - 177,49 млн. руб.;
2011 г. - 100,0 млн. руб.;
     Министерство строительства  и модернизации  жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия:
2009 г. - 133,8 млн. руб.;
2010 г - 99,6 млн. руб.;
2011 г. - 62,5 млн. руб.;
     2012-2017 годы - 3912,7 млн. руб.*
     
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|   Источник финансирования   |         Объемы финансирования (млн. руб.)          |
|—————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|—————————————|
|                             | 2009-2011 |       в том числе:       |  2012-2017  |
|                             |    гг.    |                          |     гг.     |
|—————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————————|
|                             |           |  2009  |  2010  |  2011  |             |
|                             |           |   г.   |   г.   |   г.   |             |
|—————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Республиканский бюджет      |  401,79   | 124,3  | 177,49 | 100,0  |      -      |
| Министерство                |           |        |        |        |             |
| здравоохранения  Республики |           |        |        |        |             |
| Бурятия                     |           |        |        |        |             |
|—————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————————|
| Республиканский бюджет      |   295,9   | 133,8  |  99,6  |  62,5  |   3912,7*   |
| Министерство строительства  |           |        |        |        |             |
| и              модернизации |           |        |        |        |             |
| жилищно-коммунального       |           |        |        |        |             |
| комплекса        Республики |           |        |        |        |             |
| Бурятия                     |           |        |        |        |             |
|—————————————————————————————|———————————|————————|————————|————————|—————————————|
______
*Справочно
     
     Исполнитель программы  при разработке  проектов  республиканского
бюджета на  соответствующие годы предусматривает  в бюджетных  заявках
выделение  средств  на реализацию  республиканской  целевой  программы
отдельной строкой.
     Государственным заказчиком   Программы   является   Правительство
Республики Бурятия.
     Исполнители программы  с  учетом  хода  реализации  Программы   в
текущем  году  заключают   на  конкурсной  основе  государственные   и
муниципальные контракты  с  целью размещения  заказов в  установленном
федеральным законодательством порядке.
     По стройкам и  объектам капитального строительства  муниципальной
собственности  в   целях   софинансирования  расходных   обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного  самоуправления
по   вопросам   местного   значения   в   соответствии   с   бюджетным
законодательством Российской Федерации  и Республики Бурятия  средства
местным бюджетам  из республиканского бюджета  предоставляются в  виде
межбюджетных  трансфертов. Размер  субсидий  определяется по  методике
согласно приложению к настоящей Программе.

           V. Организация управления реализацией Программы
                     и контроль за ее реализацией

     Контроль за реализацией Программы осуществляется в  установленном
порядке    уполномоченным     Правительством    Республики     Бурятия
исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия.

           VI. Оценка эффективности социально-экономических
                   последствий реализации Программы
            (система индикаторов эффективности реализации)

     Реализация мероприятий Программы направлена на повышение качества
и доступности оказания медицинской  помощи путем укрепления  кадрового
потенциала и материально-технической базы учреждений здравоохранения.
     В Программе  предусмотрены  мероприятия  по  целевой   подготовке
кадров,  повышению  квалификации  медицинских  работников.  Реализация
данных мероприятий  повысит показатель обеспеченности  врачами к  2017
году до 37,7 на 10 тыс. населения.
     Организация регионального  сосудистого  центра и  трех  первичных
сосудистых  отделений  в  районах  республики  обеспечат   организацию
своевременной и качественной  медицинской помощи больным с  сосудистой
патологией,  что позволит  снизить  смертность населения  от  болезней
системы кровообращения  к 2017 году  до 180,0  на 100 тыс.  населения.
Оснащение   республиканского   онкологического   центра    современным
медицинским  оборудованием   приведет   к  совершенствованию   методов
диагностики,  лечения   и   профилактики  онкозаболеваний,   выявлению
злокачественных новообразований на ранних стадиях, снижению смертности
населения в  трудоспособном возрасте от  онкологических заболеваний  к
2017  году  до  75,0  на 100  тыс.  населения.  Оснащение  медицинским
оборудованием     лечебно-профилактических    учреждений     обеспечат
своевременность и качество оказания медицинской помощи пострадавшим от
несчастных случаев, отравлений и травм, что должно привести к снижению
смертности населения от несчастных случаев, отравлений и травм к  2017
году до 198,0 на  100 тыс. населения. Снижение показателей  смертности
от основных  причин  позволит снизить  смертность лиц  трудоспособного
возраста к 2017 году до 610 на 100 тыс. населения.
     Мероприятия по  совершенствованию  медицинской  помощи  детям   и
беременным  направлены  на  снижение младенческой  смертности  до  7,0
промилле, материнской смертности до 18,0 на 100 тыс. родившихся живыми
к 2017 году. Ожидается увеличение удельного веса детей первой и второй
групп   здоровья   в  общей   численности   учащихся   государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждениях до 93 %.
     Улучшение материально-технической         базы         учреждений
здравоохранения,  оказывающих   первичную  медико-санитарную   помощь:
строительство  и  реконструкция  амбулаторий  врача  общей  (семейной)
практики,  их   оснащение  медицинским   оборудованием  и   санитарным
транспортом  позволит   обеспечить  шаговую  доступность   медицинской
помощи,   расширить   возможности   применения    стационарозамещающих
технологий.    Повысится    эффективность    использования    ресурсов
здравоохранения   путем    сокращения   расходов   на    дорогостоящую
стационарную медицинскую помощь за счет снижения уровня госпитализации
к 2017 году до 21,0 на 100 населения, уменьшения объемов  стационарной
медицинской помощи в расчете на 1 жителя до 2,820, сокращения  средней
продолжительности  пребывания   пациента  на  койке   до  11,0   дней,
уменьшения числа вызовов скорой медицинской помощи до 0,270 на  одного
жителя, увеличения объемов стационарозамещающей  помощи до 0,700 на  1
жителя.  Реализация  мероприятий  по  оснащению  центра  профпатологии
позволит   обеспечить    своевременное    выявление   и    диагностику
профессиональных заболеваний, уменьшить  число больных, нуждающихся  в
консультативно  -  диагностической  и  лечебной  помощи  за  пределами
республики.
     Оснащение лабораторным     и    диагностическим     оборудованием
республиканского  наркологического  диспансера  расширит   возможности
своевременного   выявления,   лечения   больных   с   наркологическими
расстройствами и сокращения контингента больных, страдающих  синдромом
зависимости  от наркотических  веществ,  число больных,  состоящих  на
учете на конец  отчетного года, составит  к 2017 г.  80,0 на 100  тыс.
человек.
     
      VII. Перечень целевых индикаторов и показателей реализации
     Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения
    Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года"

|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
|                Индикаторы                |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  | 2017 г.  |
|                                          |   г.   |   г.   |   г.   |   г.   |          |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
|                    1                     |   2    |   3    |   4    |   5    |    6     |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| Младенческая смертность,   на   1   тыс. |  11,0  |  10,0  |  9,5   |  9,2   |   7,0    |
| родившихся живыми                        |        |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| Материнская смертность,   на  100   тыс. |  28,0  |  25,0  |  25,0  |  24,0  |   18,0   |
| родившихся живыми                        |        |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| Уровень смертности      населения      в | 830,0  | 800,0  | 750,0  | 730,0  |  610,0   |
| трудоспособном  возрасте,  на  100  тыс. |        |        |        |        |          |
| населения:                               |        |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| от болезней системы кровообращения       | 217,0  | 210,2  | 205,0  | 200,0  |  180,0   |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| от новообразований                       |  87,0  |  85,2  |  83,5  |  83,0  |   75,0   |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|

|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
|                    1                     |   2    |   3    |   4    |   5    |       6       |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| от несчастных   случаев,  отравлений   и | 320,0  | 270,0  | 230,0  | 210,0  |     198,0     |
| травм, в том числе:                      |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| от случайных отравлений алкоголем и  его |        |        |        |        |               |
| суррогатами                              |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| в результате        дорожно-транспортных |  39,3  |  37,3  |  35,5  |  35,0  |     29,5      |
| происшествий                             |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Средняя продолжительность жизни, лет     |  64,0  |  65,3  |  66,6  |  67,8  |   71,0-73,0   |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Удельный вес  детей  первого  и   второй |  92,0  |  92,5  | 92,50  | 92,55  |     93,0      |
| групп  здоровья   в  общей   численности |        |        |        |        |               |
| учащихся государственных (муниципальных) |        |        |        |        |               |
| общеобразовательных учреждениях, %       |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Уровень диспансеризации,  человек  на  1 |  252   |  255   |  257   |  260   |      273      |
| тыс. населения                           |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Контингенты больных,          страдающих |  86,1  |  85,9  |  85,8  |  84,3  |     80,0      |
| синдромом  зависимости от  наркотических |        |        |        |        |               |
| веществ,  число  больных,  состоящих  на |        |        |        |        |               |
| учете на конец  от четного года, на  100 |        |        |        |        |               |
| тыс. человек                             |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Соотношение удельного веса  фактического | 80/20  | 65/35  | 30/70  | 0/100  |     0/100     |
| подушевого     норматива    из     фонда |        |        |        |        |               |
| сбалансированности   к  удельному   весу |        |        |        |        |               |
| дифференцированного подушевого норматива |        |        |        |        |               |
| в  общем  размере  подушевого  норматива |        |        |        |        |               |
| финансирования                           |        |        |        |        |               |
| амбулаторно-поликлинических   учреждений |        |        |        |        |               |
| (в %), с достижением в 2011 году 0/100*  |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Уровень госпитализации  на  100  человек |  23,0  |  22,5  |  21,0  |  21,0  |     21,0      |
| населения, %                             |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Средняя продолжительность     пребывания |  12,3  |  12,3  |  12,0  |  11,8  |     11,0      |
| пациента  на  койке  в   государственных |        |        |        |        |               |
| (муниципальных)              учреждениях |        |        |        |        |               |
| здравоохранения, дни                     |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Среднегодовая занятость     койки      в | 320,0  | 322,0  | 325,0  | 325,0  |     330,0     |
| государственных          (муниципальных) |        |        |        |        |               |
| учреждениях здравоохранения, дни*        |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Средняя продолжительность      временной |  11,7  |  11,5  |  11,2  |  11,1  |     10,5      |
| нетрудоспособности     в     связи     с |        |        |        |        |               |
| заболеванием   в   расчете   на   одного |        |        |        |        |               |
| работающего, дни                         |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Объемы медицинской помощи в расчете на 1 |        |        |        |        |               |
| жителя, в том числе:                     |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| - стационарная    медицинская    помощь, | 2,8340 | 2,850  | 2,840  | 2,830  |     2,820     |
| койко-дни                                |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| - амбулаторная медицинская помощь:       |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| амбулаторно-поликлиническая помощь,      | 8,1691 | 8,020  | 8,100  | 8,150  |     8,500     |
| посещения                                |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| дневные стационары всех типов, койко-дни | 0,6406 | 0,650  | 0,650  | 0,660  |     0,700     |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| - скорая медицинская помощь, вызовы      | 0,3007 | 0,316  | 0,308  | 0,303  |     0,270     |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Стоимость единицы    объема    оказанной |        |        |        |        |               |
| медицинской помощи, в том числе*:        |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|
| стационарная медицинская помощь, руб.    |        |        |        |        |               |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————————|

|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
|                    1                     |     2      |   3    |   4    |   5    |    6     |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| в том числе:                             |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| расчетный норматив, руб.                 |  1173,42   | 1264,1 | 1352,5 | 1440,4 |  2171,8  |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| фактическое значение, руб.               |   887,03   | 1080,0 | 1155,6 | 1230,7 |  1849,0  |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| амбулаторная медицинская помощь:         |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| амбулаторно-поликлиническая помощь       |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| в том числе:                             |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| расчетный норматив, руб.                 |   194,51   | 208,1  | 222,7  | 237,2  |  356,3   |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| фактическое значение, руб.               |   152,36   | 163,0  | 174,4  | 185,7  |  279,0   |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| дневные стационары всех типов            |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| в том числе:                             |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| расчетный норматив, руб.                 |   382,98   | 425,1  | 476,1  | 507,0  |  842,7   |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| фактическое значение, руб.               |   328,11   | 351,1  | 375,6  | 400,0  |  601,0   |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| скорая медицинская помощь                |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| в том числе:                             |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| расчетный норматив, руб.                 |  1853,92   | 2125,4 | 2274,2 | 2422,0 |  3638,6  |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| фактическое значение, руб.               |  1094,78   | 1173,7 | 1205,8 | 1284,2 |  2009,4  |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Стоимость содержания   одной   койки   в |   188,6    | 189,4  | 201,0  | 215,0  |  321,6   |
| государственных          (муниципальных) |            |        |        |        |          |
| учреждениях здравоохранения в сутки (без |            |        |        |        |          |
| расходов, входящих в структуру тарифа по |            |        |        |        |          |
| обязательному медицинскому страхованию), |            |        |        |        |          |
| руб.*                                    |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Число работающих    в    государственных |   238,2    | 241,1  | 243,6  | 243,6  |  248,9   |
| (муниципальных)              учреждениях |            |        |        |        |          |
| здравоохранения,   на   10000    человек |            |        |        |        |          |
| населения  (на конец  года),  физические |            |        |        |        |          |
| лица                                     |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Число врачей      в      государственных |    33,8    |  34,5  |  35,0  |  35,0  |   37,7   |
| (муниципальных)              учреждениях |            |        |        |        |          |
| здравоохранения  в   расчете  на   10000 |            |        |        |        |          |
| человек  населения   (на  конец   года), |            |        |        |        |          |
| физические лица                          |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Число среднего медицинского персонала  в |    97,7    |  99,1  | 104,2  | 104,2  |  112,1   |
| государственных          (муниципальных) |            |        |        |        |          |
| учреждениях здравоохранения в расчете на |            |        |        |        |          |
| 10000 человек населения (на конец года), |            |        |        |        |          |
| физические лица                          |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Средняя заработная плата, рублей,        |   12 500   | 13 750 | 18 613 | 20 664 |  38 700  |
| в том числе в бюджетной сфере*           |   10 946   | 12 041 | 16 299 | 17 300 |  33889   |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Численность занятых, человек,            |   25 000   | 24 850 | 24 800 | 24 800 |  24 500  |
| в том     числе    в     государственных |            |        |        |        |          |
| (муниципальных) учреждениях*             |   21 550   | 21 450 | 21 400 | 21 400 |  21 400  |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| Доля государственных     (муниципальных) |            |        |        |        |          |
| медицинских учреждений:                  |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| применяющих медико-экономические         |    40,0    |  70,0  |  70,0  |  70,0  |   70,0   |
| стандарты оказания медицинской помощи*   |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| переведенных на    оплату    медицинской |    71,0    |  71,0  |  72,0  |  72,0  |   75,0   |
| помощи по результатам деятельности*      |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|
| переведенных на    новую    (отраслевую) |    40,0    |  70,0  |  72,0  |  72,0  |   75,0   |
| систему оплаты труда, ориентированную на |            |        |        |        |          |
| результат*                               |            |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|

|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
|                    1                     |   2    |   3    |   4    |   5    |    6     |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| Доля государственных     (муниципальных) |  63,7  |  63,7  |  64,0  |  64,0  |   70,0   |
| учреждений здравоохранения, переведенных |        |        |        |        |          |
| преимущественно     на     одноканальное |        |        |        |        |          |
| финансирование       через       систему |        |        |        |        |          |
| обязательного медицинского страхования*  |        |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
| Отношение среднемесячной     номинальной |        |        |        |        |          |
| начисленной  заработной платы  работника |        |        |        |        |          |
| государственных               учреждений |        |        |        |        |          |
| здравоохранения     к     среднемесячной |        |        |        |        |          |
| заработной плате  работника, занятого  в |        |        |        |        |          |
| сфере экономики Республики Бурятия       |        |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|
______________
*Справочно
     
    VIII. Мероприятия Республиканской целевой программы "Развитие
         здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2011 годы
             и на период до 2017 года" на 2009-2011 годы


|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
| NN  |      Мероприятия       |Статья|Исполнитель|      Источники       |2009-2011| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |     Ожидаемый эффект      |
| п/п |                        |      |           |    финанси-рования   |  гг.,   |         |         |         |                           |
|     |                        |      |           |                      |  всего  |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |          5           |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                           Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"                           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                        Раздел 1. "Сахарный диабет"                                                         |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|1.1. |Оснащение ЛПУ           | 310  |Минздрав   |Республиканский бюджет| 6000,0  | 2000,0  | 3000,0  | 1000,0  |Совершенствование методов  |
|     |медицинским             |      |           |                      |         |         |         |         |диагностики,   лечения    и|
|     |оборудованием           |      |           |                      |         |         |         |         |профилактики        поздних|
|     |(лабораторное           |      |           |                      |         |         |         |         |осложнений.        Снижение|
|     |оборудование,    аппарат|      |           |                      |         |         |         |         |смертности   населения    в|
|     |УЗИ)                    |      |           |                      |         |         |         |         |трудоспособном возрасте  до|
|     |                        |      |           |                      |         |         |         |         |730,0    на    100     тыс.|
|     |                        |      |           |                      |         |         |         |         |населения,         снижение|
|     |                        |      |           |                      |         |         |         |         |смертности   от    болезней|
|     |                        |      |           |                      |         |         |         |         |системы  кровообращения  до|
|     |                        |      |           |                      |         |         |         |         |200,0 на 100 тыс. населения|
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |                      | 6000,0  | 2000,0  | 3000,0  | 1000,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                                           Раздел 2. "Туберкулез"                                                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|2.1. |Оснащение               | 310  |Минздрав   |Республиканский бюджет| 14486,0 | 3000,0  | 6486,0  | 5000,0  |Совершенствование методов  |
|     |лечебно-профилактических|      |           |                      |         |         |         |         |диагностики   и    лечения.|
|     |учреждений              |      |           |                      |         |         |         |         |Снижение         смертности|
|     |противотуберкулезной    |      |           |                      |         |         |         |         |населения в  трудоспособном|
|     |службы   техническим   и|      |           |                      |         |         |         |         |возрасте  до 730,0  на  100|
|     |медицинским             |      |           |                      |         |         |         |         |тыс. Снижение смертности от|
|     |оборудованием           |      |           |                      |         |         |         |         |онкопатологии до 83,0      |
|     |(оборудование        для|      |           |                      |         |         |         |         |                           |
|     |диагностики,  лечения  и|      |           |                      |         |         |         |         |                           |
|     |предупреждения          |      |           |                      |         |         |         |         |                           |
|     |распространения         |      |           |                      |         |         |         |         |                           |
|     |туберкулеза)            |      |           |                      |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |                      | 14486,0 | 3000,0  | 6486,0  | 5000,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |       5       |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                                        Раздел 3. "Онкология"                                                        |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|3.1. |Оснащение               | 310  |Минздрав   |Республиканский| 23000,0 | 4000,0  | 14500,0 | 4500,0  |Совершенствование методов  |
|     |Республиканского        |      |           |бюджет         |         |         |         |         |диагностики,   лечения    и|
|     |онкологического         |      |           |               |         |         |         |         |профилактики               |
|     |диспансера   медицинским|      |           |               |         |         |         |         |онкозаболеваний.  Улучшение|
|     |оборудованием.          |      |           |               |         |         |         |         |качества              жизни|
|     |(диагностическое       и|      |           |               |         |         |         |         |онкологических     больных.|
|     |лечебное оборудование)  |      |           |               |         |         |         |         |Снижение смертности до 83,0|
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 23000,0 | 4000,0  | 14500,0 | 4500,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                         Раздел 4. "Заболевания, передающиеся половым путем"                                         |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|4.1. |Приобретение            | 310  |Минздрав   |Республиканский| 3200,0  |  500,0  | 1500,0  | 1200,0  |Улучшение диагностики     и|
|     |медицинского            |      |           |бюджет         |         |         |         |         |лечения  больных ЗППП,  что|
|     |оборудования            |      |           |               |         |         |         |         |повлияет на снижение уровня|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |госпитализации    на    100|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |человек до 21%,  увеличение|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |уровня  диспансеризации  до|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |260 на 1 тыс. населения    |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 3200,0  |  500,0  | 1500,0  | 1200,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                                        Раздел 5. "Анти-СПИД"                                                        |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|5.1. |Оснащение Центра    СПИД| 310  |Минздрав   |Республиканский| 10500,0 | 1500,0  | 4500,0  | 4500,0  |Обеспечение качества       |
|     |современным  медицинским|      |           |бюджет         |         |         |         |         |исследований,      лечения.|
|     |оборудованием           |      |           |               |         |         |         |         |Снижение    смертности    в|
|     |(лабораторное,          |      |           |               |         |         |         |         |трудоспособном возрасте  до|
|     |диагностическое         |      |           |               |         |         |         |         |730,0    на    100     тыс.|
|     |оборудование)           |      |           |               |         |         |         |         |населения,     младенческой|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |смертности до 9,2  промиле,|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |снижение        материнской|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |смертности до  24,0 на  100|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |тыс.  родившихся  живыми  к|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |2011 г.                    |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 10500,0 | 1500,0  | 4500,0  | 4500,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |       5       |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                                 Раздел 6. "Артериальная гипертония"                                                 |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.1. |Организация и  оснащение| 310  |Минздрав   |Республиканский| 22000,0 | 4700,0  | 13300,0 | 4000,0  |Профилактика поздних       |
|     |сосудистого    отделения|      |           |бюджет         |         |         |         |         |осложнений     артериальной|
|     |Гусиноозерской       ЦРБ|      |           |               |         |         |         |         |гипертонии,        снижение|
|     |(реконструкция,         |      |           |               |         |         |         |         |смертности   от    болезней|
|     |оснащение               |      |           |               |         |         |         |         |системы  кровообращения  до|
|     |диагностическим,        |      |           |               |         |         |         |         |200,0    на    100     тыс.|
|     |лечебным,               |      |           |               |         |         |         |         |населения,         снижение|
|     |реабилитационным        |      |           |               |         |         |         |         |материнской  смертности  до|
|     |оборудованием)          |      |           |               |         |         |         |         |24,0,  увеличение   средней|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |продолжительности жизни  до|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |67,8 лет, снижение сред-ней|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |продолжительности временной|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |нетрудоспособности в  связи|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |с заболеванием в расчете на|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |одного работающего до  11,1|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |дней                       |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.2. |Организация и  оснащение| 310  |Минздрав   |Республиканский| 19568,0 | 4700,0  | 10868,0 | 4000,0  |                           |
|     |сосудистого    отделения|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |БСМП     г.     Улан-Удэ|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |(реконструкция,         |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оснащение               |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |диагностическим,        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |лечебным,               |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |реабилитационным        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оборудованием)          |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.3. |Организация и  оснащение| 310  |Минздрав   |Республиканский| 39050,0 | 14450,0 | 17000,0 | 7600,0  |                           |
|     |сосудистого  центра  РКБ|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |им.     Н.А.     Семашко|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |(реконструкция,         |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оснащение               |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |диагностическим,        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |лечебным,               |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |реабилитационным        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оборудованием)          |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.4. |Организация и  оснащение| 310  |Минздрав   |Республиканский| 13100,0 | 2400,0  | 6700,0  | 4000,0  |                           |
|     |сосудистого    отделения|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |Хоринской            ЦРБ|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |(реконструкция,         |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оснащение               |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |диагностическим,        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |лечебным,               |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |реабилитационным        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оборудованием)          |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.5. |Организация и  оснащение| 310  |Минздрав   |Республиканский| 8600,0  |   0,0   | 4000,0  | 4600,0  |                           |
|     |медицинским             |      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |оборудованием        ЦРБ|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |(диагностическое,       |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |лабораторное,           |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |реабилитационное        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оборудование)           |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |       5       |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.6. |Реконструкция           | 310  |Минздрав   |Республиканский| 18800,0 | 10000,0 | 8800,0  |         |                           |
|     |лабораторного    корпуса|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |РКБ им. Н.А. Семашко    |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|6.7. |Оснащение ЛПУ           | 310  |Минздрав   |Республиканский| 6884,0  | 1884,0  | 3000,0  | 2000,0  |Оперативный контроль      и|
|     |современной компьютерной|      |           |бюджет         |         |         |         |         |принятие      своевременных|
|     |техникой                |      |           |               |         |         |         |         |управленческих решений     |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               |128002,0 | 38134,0 | 63668,0 | 26200,0 |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                                Раздел 7. "Психические расстройства"                                                 |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|7.1. |Оснащение               |      |           |               | 3000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  |Совершенствование методов  |
|     |психиатрической   службы|      |           |               |         |         |         |         |диагностики    и    лечения|
|     |медицинским             |      |           |               |         |         |         |         |заболеваний.       Снижение|
|     |оборудованием          и|      |           |               |         |         |         |         |смертности   населения   от|
|     |транспортом         (для|      |           |               |         |         |         |         |суицидов,        несчастных|
|     |диагностики,    лечения,|      |           |               |         |         |         |         |случаев, травм и отравлений|
|     |реабилитации    больных,|      |           |               |         |         |         |         |до   210,0  на   100   тыс.|
|     |охвата        бригадными|      |           |               |         |         |         |         |населения                  |
|     |формами         оказания|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |психиатрической помощи) |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 3000,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                     Раздел 8. "Открытие республиканского центра профпатологии"                                      |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|8.1. |Оснащение               | 310  |Минздрав   |Республиканский| 1566,0  | 1566,0  |         |         |Снижение инвалидизации    и|
|     |республиканского  центра|      |           |бюджет         |         |         |         |         |смертности   населения   от|
|     |профпатологии           |      |           |               |         |         |         |         |профпатологии,     снижение|
|     |медицинским             |      |           |               |         |         |         |         |расходов   республиканского|
|     |оборудованием  (РКБ  им.|      |           |               |         |         |         |         |бюджета  на консультацию  и|
|     |Н.А.Се-машко)        для|      |           |               |         |         |         |         |лечение      больных      с|
|     |диагностики  и   лечения|      |           |               |         |         |         |         |профпатологией за пределами|
|     |профессиональных        |      |           |               |         |         |         |         |республики                 |
|     |заболеваний             |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 1566,0  | 1566,0  |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Всего по    подпрограмме|      |           |               |189754,0 | 51700,0 | 94654,0 | 43400,0 |                           |
|     |"Предупреждение и борьба|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |с  социально   значимыми|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |заболеваниями"          |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |        5         |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                                                Мероприятия подпрограммы "Дети Бурятии"                                                 |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|9.1. |Строительство пристроя  | 310  |Минздрав   |Республиканский   | 16900,0 |         | 10000,0 | 6900,0  |Улучшение условий          |
|     |дома ребенка "Аистенок" |      |           |бюджет            |         |         |         |         |медицинской    реабилитации|
|     |                        |      |           |                  |         |         |         |         |детей-сирот    и     детей,|
|     |                        |      |           |                  |         |         |         |         |находящихся    в    трудной|
|     |                        |      |           |                  |         |         |         |         |жизненной         ситуации.|
|     |                        |      |           |                  |         |         |         |         |Приведение    площадей    к|
|     |                        |      |           |                  |         |         |         |         |СанПиН                     |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|9.2. |Приобретение автомоби-  | 310  |Минздрав   |Республиканский   | 5000,0  | 5000,0  |         |         |Снижение младенческой      |
|     |ля - реанимобиля для ГУЗ|      |           |бюджет            |         |         |         |         |смертности (в 2011 г. - 9,2|
|     |ДРКБ с оснащением       |      |           |                  |         |         |         |         ||)                         |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|9.3. |Обеспечение             |      |Минздрав   |Республиканский   | 13800,0 | 3800,0  | 5000,0  | 5000,0  |Снижение младенческой      |
|     |лечебно-профилактических|      |           |бюджет            |         |         |         |         |смертности до 9,2 | в  2011|
|     |учреждений оборудованием|      |           |                  |         |         |         |         |г.   Снижение    смертности|
|     |для             оказания|      |           |                  |         |         |         |         |детей от 1 до 4 лет до 68,0|
|     |реанимационной помощи  и|      |           |                  |         |         |         |         |на    100    тыс.     детей|
|     |интенсивной      терапии|      |           |                  |         |         |         |         |соответствующего возраста в|
|     |детей до 1 года.        |      |           |                  |         |         |         |         |2011 г.                    |
|—————|————————————————————————|——————||——————————|———|——————————————||————————||————————||————————||————————||——————————————————————————|
|9.4. |Приобретение            |       |Минздрав      |Республиканский| 2000,0  |         | 2000,0  |         |Снижение младенческой     |
|     |офтальмологического     |       |              |бюджет         |         |         |         |         |смертности  (в 2011  г.  -|
|     |оборудования для лечения|       |              |               |         |         |         |         |9,2 |)                    |
|     |ретролентальной         |       |              |               |         |         |         |         |                          |
|     |фиброплазии             |       |              |               |         |         |         |         |                          |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————|
|9.5. |Обеспечение             |       |Минздрав      |Республиканский| 9800,0  |         | 2500,0  | 7300,0  |Снижение младенческой     |
|     |хирургическим           |       |              |бюджет         |         |         |         |         |смертности до 9,2 | в 2011|
|     |оборудованием  ГУЗ  ДРКБ|       |              |               |         |         |         |         |г.   Снижение   смертности|
|     |(эндоскопическое)       |       |              |               |         |         |         |         |детей от 1 до 4 лет до 68,|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |0   на  100   тыс.   детей|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |соответствующего  возраста|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |в 2011 г.                 |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————|
|9.6. |Развитие и              |       |Минздрав      |Республиканский| 6000,0  | 4000,0  | 2000,0  |    0    |Снижение материнской      |
|     |совершенствование       |       |              |бюджет         |         |         |         |         |смертности до 24,0 на  100|
|     |специализированной      |       |              |               |         |         |         |         |тыс.  родившихся живыми  в|
|     |помощи женщинам:        |       |              |               |         |         |         |         |2011      г.,       охрана|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |репродуктивного здоровья  |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |       5       |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |приобретение            |      |Минздрав   |Республиканский| 2000,0  |         | 2000,0  |         |                           |
|     |оборудования   для   ГУЗ|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |РКГЦ                    |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|                           |
|     |приобретение            | 310  |Минздрав   |Республиканский| 4000,0  | 4000,0  |         |         |                           |
|     |оборудования         для|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |внедрения    современных|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |методик          лечения|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |бесплодия для ГУЗ РПЦ   |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |реконструкция РПЦ       |      |Минздрав   |Республиканский| 1300,0  |  1300   |         |         |                           |
|     |                        |      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Всего по    подпрограмме|      |           |               | 54800,0 | 14100,0 | 21500,0 | 19200,0 |                           |
|     |"Дети Бурятии"          |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                    Мероприятия подпрограммы "Комплексные меры по профилактике и лечению алкоголизма, наркомании,                    |
|                              токсикомании и формированию здорового образа жизни в Республике Бурятия"                               |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|10.1.|Оснащение медицинским   | 310  |Минздрав   |Республиканский| 2620,0  |  500,0  | 1120,0  | 1000,0  |Совершенствование методов  |
|     |оборудованием РНД и  ЛПУ|      |           |бюджет         |         |         |         |         |диагностики   и    лечения,|
|     |республики              |      |           |               |         |         |         |         |снижение        контингента|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |больных, состоящих на учете|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |до 84,3 на 100 тыс. человек|
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 2620,0  |  500,0  | 1120,0  | 1000,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|                           Мероприятия подпрограммы "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи                            |
|                     в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения"                      |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|11.1.|Строительство,          | 310  |Минздрав   |Республиканский| 77500,0 | 32500,0 | 25000,0 | 20000,0 |Улучшение доступности     и|
|     |реконструкция          и|      |           |бюджет         |         |         |         |         |качества          первичной|
|     |оснащение    амбулаторий|      |           |               |         |         |         |         |медико-санитарной    помощи|
|     |общеврачебной практики  |      |           |               |         |         |         |         |населению.         Снижение|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |младенческой смертности  до|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |9,2    промиле,    снижение|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |смертности   населения    в|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |трудоспособном возрасте  до|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |730   на   100   тыс.   на-|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |селения.       Профилактика|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |поздних          осложнений|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |артериальной гипертонии,   |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |       5       |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |снижение смертности      от|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |болезней            системы|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |кровообращения до 200,0  на|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |100     тыс.     населения,|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |снижение        материнской|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |смертности     до     24,0,|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |увеличение          средней|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |продолжительности жизни  до|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |67,8 лет, снижение  средней|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |продолжительности временной|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |нетрудоспособности в  связи|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |с заболеванием в расчете на|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |одного работающего до  11,1|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |дней                       |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|11.2.|Оснащение               | 310  |Минздрав   |Республиканский| 32000,0 | 16000,0 | 16000,0 |         |Улучшение доступности     и|
|     |лечебно-профилактических|      |           |бюджет         |         |         |         |         |качества          первичной|
|     |учреждений    первичного|      |           |               |         |         |         |         |медико-санитарной    помощи|
|     |звена        современным|      |           |               |         |         |         |         |населению.         Снижение|
|     |диагностическим         |      |           |               |         |         |         |         |младенческой смертности  до|
|     |оборудованием           |      |           |               |         |         |         |         |9,2     пр.,     смертности|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |населения в  трудоспособном|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |возрасте до 730 на 100 тыс.|
|     |                        |      |           |               |         |         |         |         |населения                  |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|11.3.|Оснащение амбулаторий   | 310  |Минздрав   |Республиканский| 10785,0 | 1300,0  | 5485,0  | 4000,0  |                           |
|     |ВОП           комплектом|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |оборудования            |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|11.4.|Обеспечение амбулаторий | 310  |Минздрав   |Республиканский| 9984,0  | 2184,0  | 4000,0  | 3800,0  |                           |
|     |общеврачебной практики и|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |врачебных    амбулаторий|      |           |               |         |         |         |         |Улучшение доступности     и|
|     |медицинским             |      |           |               |         |         |         |         |качества          первичной|
|     |оборудованием          и|      |           |               |         |         |         |         |медико-санитарной    помощи|
|     |инструментарием согласно|      |           |               |         |         |         |         |населению. Снижение        |
|     |табелю оснащения        |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |        5         |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|11.5.|Обеспечение амбулаторий | 310  |Минздрав   |Республиканский   | 9415,0  | 2400,0  | 3415,0  | 3600,0  |младенческой смертности  до|
|     |общеврачебной практики и|      |           |бюджет            |         |         |         |         |9,2     пр.,     смертности|
|     |врачебных    амбулаторий|      |           |                  |         |         |         |         |населения в  трудоспособном|
|     |санитарным              |      |           |                  |         |         |         |         |возрасте до 730 на 100 тыс.|
|     |автотранспортом         |      |           |                  |         |         |         |         |населения                  |
|—————|————————————————————————|——————||——————————|———|——————————————||————————||————————||————————||————————||——————————————————————————|
|11.6.|Проектно-изыскательские |       |Минздрав      |Республиканский|  800,0  |  500,0  |  300,0  |         |Улучшение доступности    и|
|     |работы по  строительству|       |              |бюджет         |         |         |         |         |качества         первичной|
|     |и          реконструкции|       |              |               |         |         |         |         |медико-санитарной   помощи|
|     |амбулаторий             |       |              |               |         |         |         |         |населению.        Снижение|
|     |общеврачебной практики  |       |              |               |         |         |         |         |младенческой смертности до|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |9,2    пр.,     смертности|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |населения в трудоспособном|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |возрасте  до  730  на  100|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |тыс. населения            |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|                          |
|     |Итого                   |       |              |Республиканский|140484,0 | 54884,0 | 54200,0 | 31400,0 |                          |
|     |                        |       |              |бюджет         |         |         |         |         |                          |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————|
|     |Всего по подпрограмме   |       |              |               |140484,0 | 54884,0 | 54200,0 | 31400,0 |                          |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————|
|                                            Мероприятия подпрограммы "Кадры здравоохранения"                                            |
|—————|————————————————————————|———————|——————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————|
|12.1.|Подготовка и   повышение|       |              |               | 11432,0 | 2616,0  | 4816,0  | 4000,0  |Укрепление кадров        в|
|     |квалификации            |       |              |               |         |         |         |         |системе   здравоохранения,|
|     |специалистов отрасли    |       |              |               |         |         |         |         |повышение     квалификации|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |медицинских    работников,|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |улучшение         качества|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |оказания       медицинской|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |помощи  Увеличение   числа|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |врачей в гос.  учреждениях|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |здравоохранения до 35,0 на|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |10000    чел,     снижение|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |смертности   населения   в|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |трудоспособном возрасте до|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |730,0    на    100    тыс.|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |населения,    младенческой|
|     |                        |       |              |               |         |         |         |         |смертности до 9,2 пр.,    |
|—————|————————————————————————|——————||——————————|———|——————————————||————————||————————||————————||————————||——————————————————————————|
|     |Подготовка врачей      в| 226  |Минздрав   |Республиканский   | 1650,0  |  300,0  |  651,0  |  699,0  |                           |
|     |клинической интернатуре,|      |           |бюджет            |         |         |         |         |                           |
|     |оплата за учебу         |      |           |                  |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Подготовка врачей      в| 226  |Минздрав   |Республиканский   |  420,0  |  120,0  |  150,0  |  150,0  |                           |
|     |докторантуре,           |      |           |бюджет            |         |         |         |         |                           |
|     |аспирантуре,  ординатуре|      |           |                  |         |         |         |         |                           |
|     |оплата за учебу         |      |           |                  |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |стипендия аспирантам,   | 290  |Минздрав   |Республиканский   |  268,0  |  72,0   |  96,0   |  100,0  |                           |
|     |ординаторам             |      |           |бюджет            |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |стипендия докторантам   | 290  |Минздрав   |Республиканский   |  89,0   |  24,0   |  30,0   |  35,0   |                           |
|     |                        |      |           |бюджет            |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|  1  |           2            |  3   |     4     |       5       |    6    |    7    |    8    |    9    |            10             |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |повышение квалификации  | 226  |Минздрав   |Республиканский| 1336,0  |  500,0  |  383,0  |  453,0  |материнской смертности   до|
|     |специалистов     отрасли|      |           |бюджет         |         |         |         |         |24, на 100 тыс.  родившихся|
|     |здравоохранения       на|      |           |               |         |         |         |         |живыми                     |
|     |центральных       базах,|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |оплата за учебу         |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |повышение квалификации  | 226  |Минздрав   |Республиканский| 7669,0  | 1600,0  | 3506,0  | 2563,0  |                           |
|     |на   выездных    циклах,|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |оплата за учебу         |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|12.2.|Повышение квалификации  | 226  |Минздрав   |Республиканский| 2700,0  |  500,0  | 1200,0  | 1000,0  |                           |
|     |средних      медицинских|      |           |бюджет         |         |         |         |         |                           |
|     |работников,  оплата   за|      |           |               |         |         |         |         |                           |
|     |учебу                   |      |           |               |         |         |         |         |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Итого                   |      |           |               | 14132,0 | 3116,0  | 6016,0  | 5000,0  |                           |
|—————|————————————————————————|——————|———————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|
|     |Всего по Программе      |Республиканский бюджет            |401790,0 |124300,0 |177490,0 |100000,0 |                           |
|—————|————————————————————————|——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————————————|

  IХ. Инвестиционные проекты здравоохранения Республиканской целевой
                              программы
 "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на
                         период до 2017 года"

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                                                              (млн. руб.)|
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
| NN  |       Мероприятия       |       Сроки        | Исполнитель |      Источники       | Итого  | 2009 | 2010 | 2011 |2012-2017|   Ожидаемый эффект    |
| п/п |                         |    строительства   |             |    финанси-рования   |   за   |  г.  |  г.  |  г.  |  гг.,   |                       |
|     |                         |                    |             |                      | 2009-  |      |      |      |  всего* |                       |
|     |                         |                    |             |                      |2017 гг.|      |      |      |         |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
|  1  |            2            |         3          |      4      |          5           |   6    |  7   |  8   |  9   |   10    |          11           |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
|                                                         Мероприятия подпрограммы "Дети Бурятии"                                                         |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
| 1.  |ГУЗ "Детская             |   2009-2016 гг.    |Министерство |Федеральный бюджет    | 570,0  |110,0 |115,0 |220,0 |  125,0  |Снижение младенческой  |
|     |республиканская          |                    |строительства|                      |        |      |      |      |         |(до  7,0),  детской   и|
|     |клиническая больница"  МЗ|                    |и            |                      |        |      |      |      |         |материнской      (18,0)|
|     |РБ в г. Улан-Удэ21, 2    |                    |модернизации |                      |        |      |      |      |         |смертности,   улучшение|
|     |                         |                    |ЖКК РБ       |                      |        |      |      |      |         |демографической        |
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |ситуации в  республике.|
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |Улучшение       условий|
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |медицинской            |
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |реабилитации           |
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |детей-сирот  и   детей,|
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |находящихся  в  трудной|
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |жизненной     ситуации.|
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |Приведение  площадей  к|
|     |                         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |СанПиН                 |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
|     |                         |                    |             |Республиканский бюджет| 163,0  | 50,0 | 43,0 | 10,0 |  60,0   |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
|     |                         |                    |             |Местный бюджет        |   0    |      |      |      |         |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
| 2.  |Проектирование и         |   2014-2016 гг.    |Министерство |Федеральный бюджет    | 705,0  |      |      |      | 704,98  |                       |
|     |строительство  родильного|                    |строительства|                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |стационара  на  120  коек|                    |и            |                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |Республиканского         |                    |модернизации |                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |перинатального  центра  в|                    |ЖКК РБ       |                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |г. Улан-Удэ21, 2         |                    |             |                      |        |      |      |      |         |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
|     |                         |                    |             |Республиканский бюджет| 148,4  |      |      |      | 148,42  |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
| 3.  |Строительство            |   2009-2017 гг.    |Министерство |Республиканский бюджет| 180,6  |5,641 |      |      |  175,0  |                       |
|     |Акушерско-педиатрического|                    |строительства|                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |корпуса  на  30  коек  с.|                    |и            |                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |Курумкан,   Курумканского|                    |модернизации |                      |        |      |      |      |         |                       |
|     |района22                 |                    |ЖКК РБ       |                      |        |      |      |      |         |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|
|     |                         |                    |             |Местный бюджет        |  20,0  | 2,0  |      |      |  18,0   |                       |
|—————|—————————————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|———————————————————————|

|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|  1  |           2            |     3      |      4      |       5       |   6    |  7   |  8   |  9   |   10    |           11           |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|                          Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"                          |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 4.  |Проектирование,         | 2009-2017  |Министерство |Федеральный    | 763,0  | 77,0 | 70,0 |205,4 |  410,6  |Улучшение качества     и|
|     |реконструкция и развитие|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |доступности  медицинской|
|     |республиканской         |            |и            |               |        |      |      |      |         |помощи, что способствует|
|     |клинической    бо-льницы|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |снижению     смертности,|
|     |им.  Н.А.Семашко  в   г.|            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |инвалидизации населения.|
|     |Улан-Удэ21, 2           |            |             |               |        |      |      |      |         |Снижение      смертности|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |населения              в|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |трудоспособном  возрасте|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |до  610,0  на  100  тыс.|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |населения,  в том  числе|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |от  новообразований   до|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |75,0,    от     болезней|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |системы   кровообращения|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |до  180,0  на  100  тыс.|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |населения.      Развитие|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |специализированной     и|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |высокотехнологичной     |
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |медицинской      помощи.|
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |Развитие                |
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |туристско-рекреационной |
|     |                        |            |             |               |        |      |      |      |         |зоны в республике       |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Республиканский| 224,0  | 10,0 | 10,0 | 45,6 | 158,44  |                        |
|     |                        |            |             |бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |   0    |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 5.  |Строительство лечебного | 2009-2010  |Министерство |Федеральный    | 200,0  |100,0 |100,0 |      |         |                        |
|     |корпуса  на 70  коек  на|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |Верхней  Березовке в  г.|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Улан-Удэ21, 2           |            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                        |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Республиканский|  40,0  | 20,0 | 20,0 |      |         |                        |
|     |                        |            |             |бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |   0    |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 6.  |Строительство           | 2009-2017  |Министерство |Республиканский| 326,8  | 10,2 | 16,6 |  0   |  300,0  |                        |
|     |центральной     районной|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |больницы на  100 мест  в|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |с.   Сосново    Озерское|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Еравнинского района22   |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |  36,0  | 3,0  | 3,0  |      |  30,0   |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Бюджет         |  7,0   |      | 7,0  |      |         |                        |
|     |                        |            |             |сельского      |        |      |      |      |         |                        |
|     |                        |            |             |поселения      |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 7.  |Хирургический корпус  со| 2009-2017  |Министерство |Республиканский|  45,0  |      |      |      |  45,0   |                        |
|     |стационаром  на 27  коек|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |центральной     районной|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |больницы,      в      г.|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Гусиноозерск22          |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |  6,3   | 1,3  |      |      |   5,0   |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 8.  |Строительство           | 2009-2017  |Министерство |Республиканский|  55,0  | 15,0 |      |      |  40,0   |                        |
|     |хирургического отделения|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |на    20    коек     МУЗ|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |"Тункинская  ЦРБ"  в  с.|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Кырен22                 |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |  7,0   | 3,0  |      |      |   4,0   |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|

|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|  1  |           2            |     3      |      4      |       5       |   6    |  7   |  8   |  9   |   10    |           11           |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 9.  |Строительство здания    | 2009-2017  |Министерство |Федеральный    | 125,0  |      | 60,0 | 65,0 |         |                        |
|     |республиканского  центра|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |по профилактике и борьбе|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |со СПИД и  инфекционными|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |заболеваниями   по   ул.|            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Цивилева      в       г.|            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Улан-Удэ22, 4           |            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Республиканский| 110,0  | 10,0 |      |      |  100,0  |                        |
|     |                        |            |             |бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 10. |Строительство пристроя к|  2009 г.   |Министерство |Республиканский|  13,0  | 13,0 |      |      |         |                        |
|     |Кударинской больнице  на|            |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |35     коек     в     с.|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Кудара-Сомон Кяхтинского|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |района22                |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |  1,0   | 1,0  |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 11. | Проектирование и       | 2014-2016  |Министерство |Федеральный    | 726,4  |      |      |      |  726,4  |                        |
|     |строительство           |    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |инфекционной   бо-льницы|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |на     126    коек     в|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |г.Улан-Удэ21, 2         |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Республиканский| 152,9  |      |      |      |  152,9  |                        |
|     |                        |            |             |бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                        |            |             |Местный бюджет |  76,5  |      |      |      |  76,46  |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 12. |Проектирование и        | 2012-2016  |Министерство |Республиканский| 1200,0 |      |      |      | 1200,0  |                        |
|     |строительство           |    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |хирургического   корпуса|            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |на   150  коек   с   5-ю|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |операционными и каньоном|            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |республиканского        |            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |онкологического         |            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |диспансера              |            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 13. |Строительство участковой| 2009-2017  |Министерство |Республиканский| 150,0  |      |      |      |  150,0  |                        |
|     |больницы на 30 коек в с.|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |Турка25                 |            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                        |            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                        |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |————————————————————————|            |—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|                        |
|     |                        |            |             |Местный бюджет |  15,0  |      |      |      |  15,0   |                        |
|—————|————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|

|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|  1  |            2            |     3      |      4      |       5       |   6    |  7   |  8   |  9   |   10    |           11           |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|                              Мероприятия подпрограммы "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи                               |
|                        в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения"                         |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 14. | Строительство и         | 2012-2017  |Министерство |Республиканский| 922,9  |      |      |      |  922,9  |                        |
|     |реконструкция амбулаторий|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |общеврачебной практики23 |            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                         |            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                         |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                         |            |             |Местный бюджет | 307,6  |      |      |      |  307,6  |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 15. |Строительство центра     | 2012-2017  |Министерство |Республиканский|  50,0  |      | 25,9 | 24,1 |         |                        |
|     |общеврачебной   практики,|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |функциональной           |            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |диагностики             с|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |врачебно-консультативными|            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |отделениями     в      с.|            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Иволгинск    Иволгинского|            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |района                   |            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                         |            |             |Местный бюджет |  4,2   |      |      |      |   4,2   |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
| 16. |Строительство центра     | 2012-2017  |Министерство |Республиканский| 188,0  |  8   |  35  |  35  |  110,0  |                        |
|     |общеврачебной   практики,|    гг.     |строительства|бюджет         |        |      |      |      |         |                        |
|     |функциональной           |            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |диагностики             с|            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |врачебно-консультативными|            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |отделениями  в с.  Бичура|            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |Бичурского района        |            |             |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |                         |            |             |Местный бюджет |  11,0  |      |      |      |  11,0   |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |Итого по ФБ              |            |             |               | 3089,4 |287,0 |345,0 |490,4 | 1967,0  |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |Итого по РБ              |            |Министерство |               | 3969,7 |141,8 |150,5 |114,7 | 3562,7  |                        |
|     |                         |            |строительства|               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                         |            |и            |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                         |            |модернизации |               |        |      |      |      |         |                        |
|     |                         |            |ЖКК РБ       |               |        |      |      |      |         |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|
|     |Итого по МБ              |            |             |               | 484,6  | 10,3 | 3,0  |  0   |  471,3  |                        |
|—————|—————————————————————————|————————————|—————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объекты, финансируемые по ФЦП  "Экономическое и социальное развитие  Дальнего Востока и  Забайкалья на период до  2013|
|года"                                                                                                                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|22Объекты, финансируемые по  Программе социально-экономического  развития  Республики Бурятия  на 2008-2010  гг. и  на|
|период до 2017 г.                                                                                                     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|23Объекты, финансируемые по РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия"                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|24Объекты, финансируемые по ФЦП "Анти-ВИЧ/СПИД"                                                                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                                      |
|25Объекты, финансируемые как объекты инфраструктуры туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал"        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|*Объемы финансирования при наличии источников финансирования                                                          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                Верно:


                                                            Приложение
         к Республиканской целевой программе "Развитие здравоохранения
        Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года"


           Методика распределения субсидий местным бюджетам
      на софинансирование объектов строительства и реконструкции
  муниципальной собственности (амбулатории общей врачебной практики)


     1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства  и
реконструкций муниципальной собственности (амбулаторий общей врачебной
практики),  (далее-субсидии)   предоставляются  в  виде   межбюджетных
трансфертов.
     
     2. Целевым    назначением   субсидий    является    строительство
(реконструкция)  амбулаторий   общей  врачебной   практики  (далее   -
амбулатории).
     
     3. Условиями предоставления субсидий являются:
     3.1. Наличие   муниципальной   целевой   программы    (программ),
предусматривающей расходные обязательства местного бюджета в отношении
реализации мероприятий по строительству и реконструкции амбулаторий.
     3.2. Наличие в решении  о местном бюджете бюджетных  ассигнований
на   софинансирование   в   соответствующем   году   мероприятий    по
строительству  и  реконструкции амбулаторий  с  учетом  установленного
уровня софинансирования - не менее 30 %.
     3.3. Перечисление средств республиканского бюджета  муниципальным
образованиям   после   представления   документального   подтверждения
предоставления   бюджетных    инвестиций   в   объекты    капитального
строительства муниципальной собственности.
     3.4. Наличие    обязательств   муниципальных    образований    по
профильному использованию  и обеспечению функционирования  построенных
за счет субсидий объектов здравоохранения.
     3.5. Количество   обслуживаемого   населения   на   прикрепленном
врачебном участке не менее 1200 человек.
     3.6. Несоответствие площадей  амбулаторий  санитарным правилам  и
нормам (наличие предписаний федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих  функции по  контролю  и  надзору в  сфере  обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  по  Республике
Бурятия).
     3.7. Укомплектованность   амбулатории  сертифицированным   врачом
общей практики (наличие у врача сертификата врача общей практики).
     3.8. Наличие  проектно-сметной   документации  на   реконструкцию
амбулатории (при реконструкции).
     3.9. Подписание соглашения  между муниципальными образованиями  и
главным распорядителем бюджетных средств, предусматривающего:
     1) долю и  объем софинансирования  строительства и  реконструкции
амбулаторий  общеврачебной  практики из  республиканского  и  местного
бюджетов;
     2) сроки и порядок представления отчетности;
     3) ответственность за нецелевое использование средств и нарушение
договорных обязательств в соответствии с законодательством.
     
     4. Размер   средств    для    предоставления   субсидии    (объем
софинансирования из  республиканского бюджета) устанавливается  исходя
из стоимости строительства или реконструкции объекта и определяется по
формуле:

                           Уi = Y х Сi / С,

|—————|————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| где | Уi | - | размер средств для  предоставления  субсидии i-му  муниципальному |
|     |    |   | образованию;                                                      |
|—————|————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | Y  | - | общий объем    субсидий,    предусмотренных    Программой     для |
|     |    |   | распределения  муниципальным  образованиям на  строительство  или |
|     |    |   | реконструкцию амбулаторий;                                        |
|—————|————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | Сi | - | сметная стоимость строительства  или реконструкции амбулатории  в |
|     |    |   | i-м муниципальном образовании;                                    |
|—————|————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     | С  | - | общая сметная   стоимость    строительства   или    реконструкции |
|     |    |   | амбулаторий в муниципальных образованиях.                         |
|—————|————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

     С 2012   года   размер  средств   для   предоставления   субсидии
устанавливается   исходя    из    уровня   бюджетной    обеспеченности
муниципального образования.
       
     5. Перечисление субсидий  осуществляется в установленном  порядке
на счета территориальных  органов Федерального казначейства,  открытые
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
     
     6. Ответственность за нецелевое использование средств и нарушение
договорных обязательств     определяется     в     соответствии      с
законодательством.
     
     7. Отчеты  о  проведении  мероприятий  Программы   представляются
органами  местного  самоуправления  главному  распорядителю  бюджетных
средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным.





Информация по документу
Читайте также