|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.12.2010 № 1065-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 20.12.2010 г. Красноярск N 1065-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" согласно приложению. 2. Признать утратившими силу: пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1161-р; распоряжение Правительства Красноярского края от 03.08.2010 N 671-р; распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 888-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2011. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Красноярского края от 20.12.2010 N 1065-р Ведомственная целевая программа "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Защита населения и территорий | | ведомственной | Красноярского края от чрезвычайных | | целевой | ситуаций природного и техногенного | | программы | характера на 2011-2013 годы" (далее - | | | программа) | |-------------------+------------------------------------------------| | Наименование | министерство жилищно-коммунального | | органа | хозяйства Красноярского края (далее - | | исполнительной | министерство) | | власти края | | |-------------------+------------------------------------------------| | Основание для | постановление Правительства Красноярского | | разработки | края | | программы | от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении | | | Порядка разработки, утверждения и | | | реализации ведомственных целевых | | | программ и Перечня показателей | | | результативности деятельности органов | | | исполнительной власти края и структурных | | | подразделений Администрации Губернатора | | | края" | |-------------------+------------------------------------------------| | Цель программы | создание эффективной системы защиты | | | населения и территорий края от | | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | техногенного характера | |-------------------+------------------------------------------------| | Задачи | 1. Обеспечение предупреждения | | программы | возникновения и развития чрезвычайных | | | ситуаций природного и техногенного | | | характера, снижения ущерба и потерь | | | от чрезвычайных ситуаций | | | межмуниципального | | | и краевого характера. | | | 2. Обеспечение профилактики и тушения | | | пожаров | | | в крае. | | | 3. Обеспечение защиты населения края от | | | опасностей, возникающих при ведении | | | военных действий или вследствие этих | | | действий. | | | 4. Организация обучения населения в | | | области гражданской обороны, защиты от | | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | техногенного характера, информирование | | | населения о мерах пожарной безопасности | |-------------------+------------------------------------------------| | Целевые | 1. Снижение числа погибших в зоне | | показатели | оперативного действия КГБУ "Спасатель" в | | | 2013 году составит 6% от среднего | | | показателя 2006-2008 годов. | | | 2. Снижение числа погибших при пожарах в | | | зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная | | | охрана Красноярского края" в 2011-2013 | | | годах составит | | | 5,7% от среднего показателя 2006-2008 | | | годов | |-------------------+------------------------------------------------| | Показатели | 1. Количество объектов, подключенных к | | результативности | корпоративной сети связи и передачи | | | данных, в 2011-2013 годах составит 19 | | | объектов. | | | 2. Обеспеченность КГБУ "Спасатель" | | | специальной техникой, имуществом, | | | спасательными и другими средствами в | | | 2011-2013 годах составит 42,1% | | | от норматива. | | | 3. Количество выполняемых аварийно- | | | спасательных и других неотложных работ | | | КГБУ "Спасатель" в 2011-2013 годах | | | составит 20 видов. | | | 4. Максимальное время реагирования | | | на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) | | | и происшествия на водных объектах в зоне | | | оперативного действия КГБУ "Спасатель" в | | | 2011-2013 годах составит 0,5 часа. | | | 5. Максимальное время реагирования на ЧС | | | и происшествия (кроме водных объектов) в | | | зоне оперативного действия КГБУ | | | "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 1,5 | | | часа. | | | 6. Снижение числа пострадавших в зоне | | | оперативного действия КГБУ "Спасатель" в | | | 2013 году составит | | | 15% от среднего показателя 2006-2008 | | | годов. | | | 7. Обеспечение материальными ресурсами | | | краевого резерва для ликвидации ЧС в 2011- | | | 2013 годах составит 79,5% от потребности. | | | 8. Прикрытие населения края всеми видами | | | пожарной охраны в 2011-2013 годах | | | составит 83,4% от общей численности | | | населения края. | | | 9. Обеспечение первичных мер пожарной | | | безопасности возрастет с 87,4% в 2011 году | | | до 90,3% в 2013 году от норматива. | | | 10. Обеспеченность пожарными водоемами | | | сельских населенных пунктов края возрастет | | | с 20,1% в 2010 году до 30,8% в 2013 году от | | | потребности. | | | 11. Обеспеченность передвижными | | | пожарными комплексами "Огнеборец" | | | сельских населенных пунктов края возрастет | | | с 49,5% в 2011 году до 60,2% в 2013 году от | | | потребности. | | | 12. Прокладка минерализованных полос в | | | местах прилегания лесных массивов к 201 | | | сельскому населенному пункту и уход за | | | ними в 2011-2013 годах будут выполнены на | | | 100% от потребности. | | | 13. Обеспеченность основными пожарными | | | автомобилями подразделений | | | муниципальной пожарной охраны возрастет | | | с 73,2% в 2011 году до 92,5% в 2013 году от | | | потребности. | | | 14. Обеспеченность КГБУ | | | "Противопожарная охрана Красноярского | | | края" техникой, оборудованием и | | | имуществом в 2011-2013 годах составит | | | 61,4% | | | от норматива. | | | 15. Охват населения обучением по | | | противопожарной безопасности в зоне | | | прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана | | | Красноярского края" возрастет с 84 тыс. | | | человек в 2011 году до 86 тыс. человек в | | | 2013 году. | | | 16. Прикрытие населения от пожаров КГБУ | | | "Противопожарная охрана Красноярского | | | края" в 2011-2013 годах составит 107 тыс. | | | человек. | | | 17. Снижение числа травмированных при | | | пожарах в зоне прикрытия КГБУ | | | "Противопожарная охрана Красноярского | | | края" в 2011-2013 годах составит | | | 12,5% от среднего показателя 2006-2008 | | | годов. | | | 18. Охват населения края, оповещаемого с | | | помощью реконструированной | | | автоматизированной системы | | | централизованного оповещения гражданской | | | обороны (далее - АСЦО ГО) края, будет | | | сохраняться в 2011-2013 годах на уровне | | | 81% от общей численности населения края. | | | 19. Охват подготовкой должностных лиц и | | | специалистов гражданской обороны (далее - | | | ГО) | | | и территориальной подсистемы единой | | | государственной системы чрезвычайных | | | ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов | | | исполнительной власти, местного | | | самоуправления, организаций, в том числе | | | образовательных учреждений, составит в | | | 2011-2013 годах 100% от подлежащих | | | подготовке | |-------------------+------------------------------------------------| | Общий объем | Всего 1980630,1 тыс. рублей из краевого | | финансирования | бюджета, в том числе по годам: | | | 2011 год - 673485,9 тыс. рублей; | | | 2012 год - 652660,5 тыс. рублей; | | | 2013 год - 654483,7 тыс. рублей | ---------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы программы 2.1. Цель и задачи Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера. Задачи программы: 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в разделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы". 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1. Основные расходные обязательства министерства: обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий; обеспечение мероприятий по профилактике пожаров; обеспечение мероприятий по ГО; обеспечение жизнедеятельности КГБУ "Спасатель", КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". 2.3. Планируемые результаты деятельности Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края". Используя данные показатели, министерство информирует Правительство Красноярского края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности в соответствии с целью и задачами программы. В результате выполнения программных мероприятий целевой показатель числа погибших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" снизится с 4% в 2011 году до 6% в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов. Целевой показатель снижения числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов. Показатели результативности достигнут следующих значений: количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2011-2013 годах составит 19 объектов; обеспеченность КГБУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2011-2013 годах составит 42,1% от норматива; количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделениями КГБУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 20 видов; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 0,5 часа; максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 1,5 часа; число пострадавших в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2013 году снизится с 13% в 2011 году до 15% в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов; обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2011-2013 годах составит 79,5% от потребности; прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2011-2013 годах составит 83,4% от общей численности населения края; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2013 году составит 90,3% от норматива; обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2013 году составит 30,8% от потребности; обеспеченность передвижными пожарными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2013 году составит 60,2% от потребности; прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к 201 сельскому населенному пункту и уход за ними в 2011-2013 годах будут выполнены на 100% от потребности; обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны составит в 2013 году 92,5% от потребности; обеспеченность КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2011-2013 годах составит 61,4% от норматива; охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 84 тыс. человек в 2011 году до 86 тыс. человек в 2013 году; прикрытие населения от пожаров КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 107 тыс. человек; снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 12,5% от среднего показателя 2006-2008 годов; охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края, будет сохраняться в 2011-2013 годах на уровне 81% от общей численности населения края; охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2011-2013 годах составит 100% от подлежащих подготовке. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7. 2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи. Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных. Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГБУ "Спасатель", КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Сибирского регионального центра МЧС России. Кроме того, планируется приобретение программного обеспечения для средств автоматизации единых дежурно-диспетчерских служб, разработки графических приложений планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО. Пункт 2. Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель". К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных поста, поисково-спасательный отряд, поисково-спасательные отделения, 1 маневренная поисковая группа, находящиеся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности. В 2011-2013 годах предусмотрены дополнительные расходы: на оплату коммунальных услуг здания управления КГБУ "Спасатель" по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40; для вновь созданного Богучанского поисково-спасательного отряда; на страхование сотрудников от несчастного случая, клещевого энцефалита, медицинские осмотры, страхование гражданской ответственности автотранспорта, повышение квалификации; на обеспечение сотрудников, несущих суточное дежурство, питанием; на приобретение запасных частей для автотранспорта и плавсредств, а также специальной формы одежды. Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера. В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов. В 2011-2013 годах предусматривается оплата услуг по хранению ГСМ, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт". Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ. В соответствии с долгосрочной целевой программой "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" в 2011 году предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для подразделений КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе: 11 комплектов аварийно-спасательного инструмента; 11 вакуумных иммобилизирующих матрасов; 11 наборов электрооборудования; 7 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ. Пункт 5. Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". Основные направления деятельности учреждения в 2011-2013 годах: участие в организации проведения мероприятий по ГО; обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО; обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности; обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств; обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера; участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера; подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС; проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материальнотехнических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера. Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае Пункт 1. Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края". Основными направлениями деятельности учреждения в 2011-2013 годах являются: организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций; организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; профилактическая работа на объектах жилого назначения. В состав учреждения включены 55 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность населенных пунктов с населением 108 тыс. человек, включая создание в 2011 году поста пожарной охраны в селе Восточное Краснотуранского района. При создании поста в с. Восточное будет обеспечена пожарная безопасность пяти населенных пунктов с численностью 2029 человек. Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав учреждения, отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений федеральной противопожарной службы, и с наибольшим количеством проживающего населения. Пункт 2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы". Долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" (далее - долгосрочная целевая программа) запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание эффективной системы пожарной безопасности в крае, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба. В рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности предусмотрено предоставление субсидий сельским поселениям края на проведение профилактических мероприятий: организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. Долгосрочной целевой программой предусмотрено: строительство 36 пожарных водоемов; приобретение 149 передвижных пожарных комплексов "Огнеборец"; приобретение 19 пожарных автоцистерн для муниципальной пожарной охраны; прокладка минерализованных полос и уход за ними в местах прилегания лесных массивов к 201 населенному пункту; расходы на мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности, в том числе создание видеороликов и обучающих телепрограмм. Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО. Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи. Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности. Пункт 1. Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края". Основным направлением деятельности учреждения в 2011-2013 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований. В соответствии с Планом комплектования учреждения предельное количество слушателей (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных районов) составляет 3500 человек в год. 2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год. Приложение N 1 к программе Расходные обязательства министерства и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |--------------------------------+---------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Расходные обязательства: | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | Мероприятия по предупреждению | 7631,4 | 14392,3 | 7399,1 | 7399,1 | 7399,1 | | | и ликвидации последствий ЧС | | | | | | | | и стихийных бедствий природного | | | | | | | | и техногенного характера (Создание | | | | | | | | и содержание в целях ГО, для | | | | | | | | ликвидации ЧС резервов | | | | | | | | материально-технических, | | | | | | | | продовольственных, медицинских | | | | | | | | и иных средств; совершенствование | | | | | | | | АСЦО ГО, ТП РСЧС и развитие | | | | | | | | связи) в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 10.02.2000 N 9-631 "О защите | | | | | | | | населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Мероприятия по подготовке | 15573,1 | 17356,8 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | | | населения и организаций к действиям | | | | | | | | в ЧС в мирное и военное время | | | | | | | | (Создание и поддержание в состоянии | | | | | | | | постоянной готовности к | | | | | | | | использованию технических систем | | | | | | | | управления ГО, системы | | | | | | | | централизованного оповещения | | | | | | | | населения об опасностях) | | | | | | | | в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 10.02.2000 N 9-631 "О защите | | | | | | | | населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3 | Расходы на содержание КГБОУ | 19403,7 | 21974,1 | 22137,0 | 22242,3 | 22347,7 | | | "Учебно-методический центр по ГО, | | | | | | | | ЧС и ПБ Красноярского края" | | | | | | | | в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 10.02.2000 N 9-631 "О защите | | | | | | | | населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4 | Расходы на содержание КГБУ | 140729,9 | 145546,2 | 162121,8 | 145496,6 | 145652,0 | | | "Спасатель" в соответствии с Законом | | | | | | | | края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите | | | | | | | | населения и территорий | | | | | | | | Красноярского края от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций природного и техногенного | | | | | | | | характера" (ст. 9, 14) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5 | Расходы на содержание КГБУ "Центр | 29587,5 | 73326,9 | 66211,8 | 66342,7 | 66473,7 | | | обеспечения реализации полномочий | | | | | | | | в областях гражданской обороны, | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | Красноярского края" в соответствии | | | | | | | | с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 | | | | | | | | (ст.14) "О защите населения и | | | | | | | | территорий Красноярского края от | | | | | | | | чрезвычайных ситуаций природного | | | | | | | | и техногенного характера" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6 | Расходы на реализацию краевой | 28892,0 | 15589,9 | | | | | | целевой программы "Безопасный | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы | | | | | | | | в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой | | | | | | | | целевой программе "Безопасный | | | | | | | | город" на 2008-2010 годы" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 7 | Расходы на содержание КГБУ | 232257,2 | 238070,9 | 254502,3 | 254755,3 | 256041,0 | | | "Противопожарная охрана | | | | | | | | Красноярского края" в соответствии с | | | | | | | | Законом края от 24.12.2004 | | | | | | | | N 13-2821 "О пожарной безопасности | | | | | | | | в Красноярском крае" (ст.7) | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 8 | Расходы на реализацию краевой | 60215,5 | 65000,0 | | | | | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы в соответствии с Законом края | | | | | | | | от 07.12.2007 N 3-914 "О краевой | | | | | | | | целевой программе "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности территории | | | | | | | | Красноярского края" на 2008-2010 | | | | | | | | годы" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 9 | Расходы на реализацию долгосрочной | | | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности сельских | | | | | | | | населенных пунктов Красноярского | | | | | | | | края на 2011-2013 годы" в | | | | | | | | соответствии с постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 23.11.2010 N 581-п | | | | | | | | "Об утверждении долгосрочной | | | | | | | | целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности сельских | | | | | | | | населенных пунктов Красноярского | | | | | | | | края на 2011-2013 годы" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 10 | Оснащение служб, участвующих | | 2413,0 | 4835,1 | | | | | в ликвидации последствий дорожно- | | | | | | | | транспортных происшествий, | | | | | | | | оборудованием для проведения | | | | | | | | аварийно-спасательных работ | | | | | | | | в соответствии с постановлением | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении | | | | | | | | долгосрочной целевой программы | | | | | | | | "Безопасность дорожного движения в | | | | | | | | Красноярском крае" | | | | | | | | на 2009-2011 годы" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 11 | Реализация отдельных | 37323,4 | 37323,4 | 37548,8 | 37694,5 | 37840,2 | | | государственных полномочий | | | | | | | | в соответствии с Законом | | | | | | | | Красноярского края от 15.03.2007 | | | | | | | | N 22-5883 "О наделении органов | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | | | Таймырского Долгано-Ненецкого | | | | | | | | и Эвенкийского муниципальных | | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | | государственными полномочиями | | | | | | | | в области защиты территорий | | | | | | | | и населения от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого расходов | 571613,7 | 630993,5 | 673485,9 | 652660,5 | 654483,7 | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Формирование доходов: | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из федерального | | | | | | | | бюджета | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Финансирование из краевого | 570525,3 | 629799,4 | 673105,9 | 652280,5 | 654103,7 | | | бюджета | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Внебюджетные источники, в том | 958,7 | 1075,4 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | | числе: | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам от оказания прочих | 903,7 | 1075,4 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | | услуг | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам за проживание в | | | | | | | | служебном фонде | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам пожарно- | | | | | | | | профилактического обслуживания | | | | | | | | объектов | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по договорам образовательной | | | | | | | | деятельности | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | по безвозмездным поступлениям | 55,0 | | | | | |----+----------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Итого доходов | 571484,0 | 630874,8 | 673485,9 | 652660,5 | 654483,7 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к программе Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, | Единица | Вес | Источник | Отчетный период | Плановый | | | показатели | измерения | показателя | информации | | период | | | результатов | | результативности | |------------------------------------| | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края | | от ЧС природного и техногенного характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Снижение числа | % от среднего | | ведомственная | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | погибших в зоне | показателя | | статистика | | | | | | | | оперативного | 2006-2008 | | | | | | | | | | действия КГБУ | годов | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2 | Снижение числа | % от среднего | | ведомственная | 7,1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | показателя | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | 2006-2008 | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | годов | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и | | потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Количество объектов, | ед. | 0,04 | ведомственная | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | подключенных к | | | статистика | | | | | | | | корпоративной сети | | | | | | | | | | | связи и передачи | | | | | | | | | | | данных | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 1.2 | Обеспеченность | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 42 | 42 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | | | КГБУ "Спасатель" | | | статистика | | | | | | | | специальной | | | | | | | | | | | техникой, | | | | | | | | | | | имуществом, | | | | | | | | | | | спасательными и | | | | | | | | | | | другими средствами | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 1.3 | Количество видов | ед. | 0,05 | ведомственная | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | выполняемых | | | статистика | | | | | | | | аварийно- | | | | | | | | | | | спасательных и | | | | | | | | | | | других неотложных | | | | | | | | | | | работ КГБУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 1.4 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | реагирования на ЧС | | | статистика | | | | | | | | и происшествия на | | | | | | | | | | | водных объектах | | | | | | | | | | | в зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия КГБУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 1.5 | Максимальное время | час | 0,05 | ведомственная | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | реагирования на ЧС и | | | статистика | | | | | | | | происшествия (кроме | | | | | | | | | | | водных объектов) | | | | | | | | | | | в зоне оперативного | | | | | | | | | | | действия КГБУ | | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 1.6 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | пострадавших в зоне | показателя | | статистика | | | | | | | | оперативного | 2006-2008 | | | | | | | | | | действия КГБУ | годов | | | | | | | | | | "Спасатель" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 1.7 | Обеспечение | % от | 0,05 | ведомственная | 76,6 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | | | материальными | потребности | | статистика | | | | | | | | ресурсами краевого | | | | | | | | | | | резерва для | | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Прикрытие населения | % от общей | 0,1 | ведомственная | 83,0 | 83,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | | | края всеми видами | численности | | статистика | | | | | | | | пожарной охраны | населения края | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.2 | Обеспечение | % от норматива | 0,04 | ведомственная | 27,2 | 28,5 | 87,4 | 90,3 | 90,3 | | | сельского населения | | | статистика | | | | | | | | края первичными | | | | | | | | | | | мерами пожарной | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.3 | Обеспеченность | % от | 0,04 | ведомственная | 10,6 | 20,1 | 23,7 | 27,2 | 30,8 | | | пожарными | потребности | | статистика | | | | | | | | водоемами для целей | | | | | | | | | | | пожаротушения | | | | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | | | | пунктов края | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.4 | Обеспеченность | % от | 0,04 | ведомственная | 43,3 | 43,3 | 49,5 | 55,6 | 60,2 | | | передвижными | потребности | | статистика | | | | | | | | пожарными | | | | | | | | | | | комплексами | | | | | | | | | | | "Огнеборец" сельских | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.5 | Прокладка | % от | 0,04 | ведомственная | - | - | 100 | 100 | 100 | | | минерализованных | потребности | | статистика | | | | | | | | полос в местах | | | | | | | | | | | прилегания лесных | | | | | | | | | | | массивов к 201 | | | | | | | | | | | сельскому | | | | | | | | | | | населенному пункту | | | | | | | | | | | и уход за ними | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.6 | Обеспеченность | % от | 0,04 | ведомственная | 64,1 | 64,1 | 73,1 | 82,1 | 92,5 | | | основными | потребности | | статистика | | | | | | | | пожарными | | | | | | | | | | | автомобилями | | | | | | | | | | | подразделений | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | пожарной охраны | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.7 | Обеспеченность | % от норматива | 0,05 | ведомственная | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | | | КГБУ | | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | | | техникой, | | | | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | | | | имуществом | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.8 | Охват населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 81,5 | 82 | 84 | 85 | 86 | | | обучением по | | | статистика | | | | | | | | противопожарной | | | | | | | | | | | безопасности в зоне | | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.9 | Прикрытие населения | тыс. чел. | 0,04 | ведомственная | 101 | 106 | 108 | 108 | 108 | | | от пожаров КГБУ | | | статистика | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |-------+----------------------+-----------------+--------------------+---------------+-------+------+------+-------+------| | 2.10 | Снижение числа | % от среднего | 0,1 | ведомственная | 13,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | травмированных при | показателя | | статистика | | | | | | | | пожарах в зоне | 2006-2008 | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | годов | | | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | | | | охрана | | | | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих | | действий | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Охват населения края, | % от общей | 0,04 | ведомственная | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | оповещаемого с | численности | | статистика | | | | | | | | помощью | населения края | | | | | | | | | | реконструированной | | | | | | | | | | | АСЦО ГО края | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах | | пожарной безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Охват подготовкой | % от | 0,04 | ведомственная | 106,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | должностных лиц и | подлежащих | | статистика | | | | | | | | специалистов ГО | подготовке | | | | | | | | | | и РСЧС органов | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | власти, местного | | | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | | | организаций, | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к программе Целевые показатели на долгосрочный период ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые | Ед. изм. | Отчетный | Плановый период | | п/п | показатели | | период | | | | | |--------------------+---------------------------------------------------------------------| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 1. | Снижение числа | % от | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | погибших в зоне | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | оперативного | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | действия КГБУ | 2006- | | | | | | | | | | | | | | | | "Спасатель" | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2. | Снижение числа | % от | 7,1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | | погибших при | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | пожарах в зоне | показателя | | | | | | | | | | | | | | | | прикрытия КГБУ | 2006- | | | | | | | | | | | | | | | | "Противопожарная | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | охрана | годов | | | | | | | | | | | | | | | | Красноярского | | | | | | | | | | | | | | | | | края" | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к программе Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам и мероприятиям программы ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Срок | Объем необходимого финансирования из | | п/п | мероприятия | выполнения, | краевого бюджета, тыс. рублей | | | | год |----------------------------------------------| | | | | всего | в том числе | | | | | |----------------------------------| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и | | техногенного характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного | | и техногенного характера, снижения ущерба и потерь | | от ЧС межмуниципального и краевого характера | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Совершенствование | 2011-2013 | 20857,2 | 6952,4 | 6952,4 | 6952,4 | | | автоматизированной | | | | | | | | системы управления ТП | | | | | | | | РСЧС края и развитие | | | | | | | | связи | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | 1.2 | Оснащение и развитие | 2011-2013 | 453270,4 | 162121,8 | 145496,6 | 145652,0 | | | КГБУ "Спасатель" | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | 1.3 | Создание, содержание и | 2011-2013 | 1340,1 | 446,7 | 446,7 | 446,7 | | | восполнение краевого | | | | | | | | резерва материальных | | | | | | | | ресурсов для | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | межмуниципального и | | | | | | | | краевого характера | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | 1.4 | Оснащение служб, | 2011 | 4835,1 | 4835,1 | | | | | участвующих в | | | | | | | | ликвидации | | | | | | | | последствий дорожно- | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | происшествий, | | | | | | | | оборудованием для | | | | | | | | проведения аварийно- | | | | | | | | спасательных работ | | | | | | | | (согласно долгосрочной | | | | | | | | целевой программе | | | | | | | | "Безопасность | | | | | | | | дорожного движения в | | | | | | | | Красноярском крае" на | | | | | | | | 2009-2011 годы) | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | 1.5 | Содержание и | 2011-2013 | 199028,2 | 66211,8 | 66342,7 | 66473,7 | | | оснащение КГБУ | | | | | | | | "Центр обеспечения | | | | | | | | реализации | | | | | | | | полномочий в областях | | | | | | | | гражданской обороны, | | | | | | | | чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 1 | 2011-2013 | 679331,0 | 240567,8 | 219238,4 | 219524,8 | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе | 2011-2013 | 20265,5 | 12133,3 | 4100,7 | 4031,5 | | | капитальные затраты | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Содержание и | 2011-2013 | 765298,6 | 254502,3 | 254755,3 | 256041,0 | | | оснащение КГБУ | | | | | | | | "Противопожарная | | | | | | | | охрана Красноярского | | | | | | | | края" | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | 2.2 | Реализация | 2011-2013 | 300000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | | | мероприятий | | | | | | | | долгосрочной целевой | | | | | | | | программы | | | | | | | | "Обеспечение | | | | | | | | пожарной безопасности | | | | | | | | сельских населенных | | | | | | | | пунктов Красноярского | | | | | | | | края на 2011-2013 годы" | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 2 | 2011-2013 | 1065298,6 | 354502,3 | 354755,3 | 356041,0 | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе | 2011-2013 | 113703,6 | 37794,2 | 37734,7 | 38174,7 | | | капитальные затраты | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных | | действий или вследствие этих действий | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Эксплуатационно- | 2011-2013 | 56190,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | | | техническое | | | | | | | | обслуживание средств | | | | | | | | АСЦО ГО | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 3 | 2011-2013 | 56190,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе | | | | | | | | капитальные затраты | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и | | техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Содержание и | 2011-2013 | 66727,0 | 22137,0 | 22242,3 | 22347,7 | | | оснащение КГБОУ | | | | | | | | "Учебно-методический | | | | | | | | центр по гражданской | | | | | | | | обороне, чрезвычайным | | | | | | | | ситуациям и пожарной | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | Красноярского края" | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Итого по задаче 4 | 2011-2013 | 66727,0 | 22137,0 | 22242,3 | 22347,7 | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе | | | | | | | | капитальные затраты | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Итого по цели | 2011-2013 | 1867546,6 | 635937,1 | 614966,0 | 616643,5 | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе | 2011-2013 | 133969,1 | 49927,5 | 41835,4 | 42206,2 | | | капитальные затраты | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Выполнение | 2011-2013 | 113083,5 | 37548,8 | 37694,5 | 37840,2 | | | полномочий в | | | | | | | | соответствии с Законом | | | | | | | | края от 15.03.2007 | | | | | | | | N 22-5883 | | | | | | | | "О наделении органов | | | | | | | | местного | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | Таймырского Долгано- | | | | | | | | Ненецкого и | | | | | | | | Эвенкийского | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | районов отдельными | | | | | | | | государственными | | | | | | | | полномочиями в | | | | | | | | области защиты | | | | | | | | территорий и населения | | | | | | | | от чрезвычайных | | | | | | | | ситуаций" | | | | | | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | Всего по программе | 2011-2013 | 1980630,1 | 673485,9 | 652660,5 | 654483,7 | |-----+-------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе | 2011-2013 | 133969,1 | 49927,5 | 41835,4 | 42206,2 | | | капитальные затраты | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------- | Источники | Объем финансирования, тыс. рублей | | направления |---------------------------------------------| | финансирования | всего | в том числе: | | | |---------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | Всего | 1980630,1 | 673485,9 | 652660,5 | 654483,7 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | краевой бюджет | 1980630,1 | 673485,9 | 652660,5 | 654483,7 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | из них: внебюджетные | 1140,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | источники | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | бюджеты | | | | | | муниципальных | | | | | | образований | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | из них: капитальные | 133969,1 | 49927,5 | 41835,4 | 42206,2 | | вложения | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | краевой бюджет | 133969,1 | 49927,5 | 41835,4 | 42206,2 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | из них: внебюджетные | 483,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | | источники | | | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------| | бюджеты | | | | | | муниципальных | | | | | | образований | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по программе) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | Объем финансирования | | операций сектора |--------------------------------------------| | государственного | всего | в том числе: | | управления | |--------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Сумма средств краевого | 1980630,1 | 673485,9 | 652660,5 | 654483,7 | | бюджета, всего: | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 200 Расходы | 1842365,7 | 616795,5 | 612815,4 | 612754,8 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и | 1235880,0 | 411960,0 | 411960,0 | 411960,0 | | начисления на выплаты | | | | | | по оплате труда | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 976809,3 | 325603,1 | 325603,1 | 325603,1 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 6629,7 | 2209,9 | 2209,9 | 2209,9 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты | 252441,0 | 84147,0 | 84147,0 | 84147,0 | | по оплате труда | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 234891,6 | 80596,5 | 76470,7 | 77824,4 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 27800,2 | 9121,1 | 9167,1 | 9512,0 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 1917,6 | 639,2 | 639,2 | 639,2 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 69691,3 | 21554,0 | 23229,9 | 24907,4 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за | 1593,0 | 531,0 | 531,0 | 531,0 | | пользование имуществом | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги | 83991,8 | 28207,2 | 27892,3 | 27892,3 | | по содержанию имущества | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальный | 9099,3 | 3099,3 | 3000,0 | 3000,0 | | ремонт | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 49897,7 | 20544,0 | 15011,2 | 14342,5 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные | | | | | | перечисления | | | | | | государственным | | | | | | и муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, | | | | | | за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных | | | | | | организаций | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим | 368384,7 | 123169,2 | 123314,9 | 121900,6 | | бюджетам бюджетной | | | | | | системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы | 71160,0 | 24240,0 | 24240,0 | 22680,0 | | капитального характера | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия | | | | | | и выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 3209,4 | 1069,8 | 1069,8 | 1069,8 | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление | 138264,4 | 56690,4 | 39845,1 | 41728,9 | | нефинансовых активов | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости | 53709,8 | 22588,2 | 14595,4 | 16526,2 | | основных средств | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: строительство | | | | | | объектов основных средств | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | приобретение основных | 51436,8 | 21622,8 | 13907,0 | 15907,0 | | средств | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости | 84554,6 | 34102,2 | 25249,7 | 25202,7 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление | | | | | | финансовых активов | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций | | | | | | и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |----------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к программе Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче программы) тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора | Объем финансирования | | государственного управления |--------------------------------------------| | | всего | в том числе: | | | |--------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного | | и техногенного характера, снижения ущерба и потерь | | от ЧС межмуниципального и краевого характера | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 617781,4 | 208822,0 | 204278,4 | 204681,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления на | 533833,5 | 177944,5 | 177944,5 | 177944,5 | | выплаты по оплате труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 423942,0 | 141314,0 | 141314,0 | 141314,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 2045,4 | 681,8 | 681,8 | 681,8 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 107846,1 | 35948,7 | 35948,7 | 35948,7 | | труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 81446,5 | 30043,7 | 25500,1 | 25902,7 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 23836,0 | 7799,7 | 7845,7 | 8190,6 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 518,7 | 172,9 | 172,9 | 172,9 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 17016,6 | 5386,0 | 5672,1 | 5958,5 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование | 1593,0 | 531,0 | 531,0 | 531,0 | | имуществом | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 12332,7 | 4177,1 | 4077,8 | 4077,8 | | имущества | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальный ремонт | 6099,3 | 2099,3 | 2000,0 | 2000,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 26149,5 | 11977,0 | 7200,6 | 6971,9 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные перечисления | | | | | | государственным и муниципальным | | | | | | организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, за | | | | | | исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 2501,4 | 833,8 | 833,8 | 833,8 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых | 61549,6 | 31745,8 | 14960,0 | 14843,8 | | активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных | 14166,2 | 10034,0 | 2100,7 | 2031,5 | | средств | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: строительство объектов | | | | | | основных средств | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | приобретение основных средств | 11893,2 | 9068,6 | 1412,3 | 1412,3 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости | 47383,4 | 21711,8 | 12859,3 | 12812,3 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Итого по задаче 1 | 679331,0 | 240567,8 | 219238,4 | 219524,8 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 990793,9 | 330294,4 | 330606,9 | 329892,6 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления | 647431,5 | 215810,5 | 215810,5 | 215810,5 | | на выплаты по оплате труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 509592,0 | 169864,0 | 169864,0 | 169864,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 4186,5 | 1395,5 | 1395,5 | 1395,5 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 133653,0 | 44551,0 | 44551,0 | 44551,0 | | труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 87413,2 | 28647,5 | 28960,0 | 29805,7 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 3679,2 | 1226,4 | 1226,4 | 1226,4 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 1158,9 | 386,3 | 386,3 | 386,3 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 48702,9 | 14949,4 | 16233,9 | 17519,6 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 12074,0 | 4168,4 | 3952,8 | 3952,8 | | имущества | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальный ремонт | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 21798,2 | 7917,0 | 7160,6 | 6720,6 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным | | | | | | и муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | за исключением государственных | | | | | | и муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | 255301,2 | 85620,4 | 85620,4 | 84060,4 | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | 71160,0 | 24240,0 | 24240,0 | 22680,0 | | характера | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 648,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых | 74504,7 | 24207,9 | 24148,4 | 26148,4 | | активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных | 39543,6 | 12554,2 | 12494,7 | 14494,7 | | средств | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | оборудование | 39543,6 | 12554,2 | 12494,7 | 14494,7 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости | 34961,1 | 11653,7 | 11653,7 | 11653,7 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Итого по задаче 2 | 1065298,6 | 354502,3 | 354755,3 | 356041,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, | | возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 56190,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления | | | | | | на выплаты по оплате труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | | | | | | труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 56190,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование | | | | | | имуществом | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 56190,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | | имущества | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным | | | | | | и муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | за исключением государственных | | | | | | и муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по | | | | | | пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | оборудование | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Итого по задаче 3 | 56190,0 | 18730,0 | 18730,0 | 18730,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного | | и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 200 Расходы | 64516,9 | 21400,3 | 21505,6 | 21611,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 210 Оплата труда и начисления | 54615,0 | 18205,0 | 18205,0 | 18205,0 | | на выплаты по оплате труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 211 Заработная плата | 43275,3 | 14425,1 | 14425,1 | 14425,1 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 212 Прочие выплаты | 397,8 | 132,6 | 132,6 | 132,6 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 213 Начисления на выплаты по оплате | 10941,9 | 3647,3 | 3647,3 | 3647,3 | | труда | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 220 Оплата работ, услуг | 9841,9 | 3175,3 | 3280,6 | 3386,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 221 Услуги связи | 285,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 222 Транспортные услуги | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 223 Коммунальные услуги | 3971,8 | 1218,6 | 1323,9 | 1429,3 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 224 Арендная плата за пользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | имуществом | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 225 Работы, услуги по содержанию | 3395,1 | 1131,7 | 1131,7 | 1131,7 | | имущества | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 226 Прочие работы, услуги | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления государственным | | | | | | и муниципальным организациям | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные | | | | | | перечисления организациям, | | | | | | за исключением государственных | | | | | | и муниципальных организаций | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 251 Перечисления другим бюджетам | | | | | | бюджетной системы Российской | | | | | | Федерации | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе расходы капитального | | | | | | характера | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию населения | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 262 Пособия по социальной помощи | | | | | | населению | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного управления | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 290 Прочие расходы | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 300 Поступление нефинансовых | 2210,1 | 736,7 | 736,7 | 736,7 | | активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 310 Увеличение стоимости основных | | | | | | средств | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: капитальное строительство | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | оборудование | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 340 Увеличение стоимости | 2210,1 | 736,7 | 736,7 | 736,7 | | материальных запасов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 500 Поступление финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 540 Увеличение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 600 Выбытие финансовых активов | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 620 Уменьшение стоимости ценных | | | | | | бумаг, кроме акций и иных форм | | | | | | участия в капитале | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | 640 Уменьшение задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Итого по задаче 4 | 66727,0 | 22137,0 | 22242,3 | 22347,7 | --------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к программе План действий министерства на очередной финансовый год --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия, осуществляемые министерством | Срок реализации | Ответственный | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения | | ущерба и потерь | | от ЧС межмуниципального и краевого характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Совершенствование автоматизированной системы управления | | Директор КГБУ "Центр | | | территориальной подсистемы РСЧС края и развитие связи | | обеспечения реализации | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| полномочий в областях | | 1.1 | Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов | в течение 2011 года | гражданской обороны, | | | доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и | | чрезвычайных ситуаций | | | передачи данных | | Красноярского края" | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| Р.Ш. Муллагулов | | 1.2 | Обеспечение обмена информацией службы аварийной | в течение 2011 года | | | | радиосвязи, КГБУ "Спасатель", КГБУ "Противопожарная | | | | | охрана Красноярского края", КГБОУ "Учебно-методический | | | | | центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и | | | | | пожарной безопасности Красноярского края", КГБУ "Центр | | | | | обеспечения реализации полномочий в областях гражданской | | | | | обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", | | | | | Главного управления МЧС России и Сибирского регионального | | | | | центра МЧС России | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.3 | Приобретение программного обеспечения для средств | в течение 2011 года | | | | автоматизации ЕДДС, разработки графических приложений | | | | | планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и | | | | | планов ГО | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.4 | Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке | вторник, четверг | | | | установленных форм оперативных донесений | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.5 | Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. | ежемесячно, | | | | Принятие зачетов | вторая среда месяца | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.6 | Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413 | ежемесячно | | | | | 5 числа | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.7 | Проверка прохождения команд по аппаратуре П-160 от СРЦ по | ежедневно | | | | ГОЧС и ЛПСБ | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.8 | Тренировка по оповещению личного состава министерства, ГУ | еженедельно | | | | МЧС РФ по Красноярскому краю, КГБУ "Спасатель" с | по вторникам | | | | использованием АСО-32 | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.9 | Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ | по плану ГУ МЧС | | | | | России по | | | | | Красноярскому краю | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------+------------------------| | 2 | Оснащение и развитие КГБУ "Спасатель" | | Директор | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| КГБУ "Спасатель" | | 2.1 | Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по | в течение 2011 года | А.В. Кобец | | | беспарашютному десантированию, спелеологической, горной, | | | | | водной, водолазной подготовке | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 2.2 | Аттестация личного состава структурных подразделений КГБУ | по отдельному | | | | | плану | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 2.3 | Проведение практических тренировок по выдвижению | по отдельному | | | | оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, с | плану | | | | проверкой сроков готовности к выезду, уровня | | | | | профессиональной подготовки специалистов оперативной | | | | | группы, укомплектования мобильного пункта управления | | | | | имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ, | | | | | информационно-справочными материалами | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 2.4 | Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно- | ноябрь-декабрь | | | | спасательное формирование | 2011 года | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------+------------------------| | 3 | Создание, содержание и восполнение краевого резерва | | Директор | | | материальных ресурсов для ликвидации ЧС | | КГБУ "Центр | | | межмуниципального и краевого характера | | обеспечения реализации | | | | | полномочий в областях | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| гражданской обороны, | | 3.1 | Оплата услуг по хранению ГСМ | 1 квартал 2011 года | чрезвычайных ситуаций | | | | | Красноярского края" | | | | | Р.Ш. Муллагулов | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------+------------------------| | 4. | Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий | | Директор КГБУ | | | дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для | | "Противопожарная | | | проведения аварийно-спасательных работ | | охрана Красноярского | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| края" | | 4.1 | Приобретение оборудования для проведения аварийно- | в течение 2011 года | Р.С. Ибрагимов | | | спасательных работ | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------+------------------------| | 5 | Содержание и оснащение КГБУ "Центр обеспечения | в течение 2011 года | Директор | | | реализации полномочий в областях гражданской обороны, | | КГБУ "Центр | | | чрезвычайных ситуаций Красноярского края" | | обеспечения реализации | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| полномочий в областях | | 5.1 | Хранение и использование материально-технических средств в | в течение 2011 года | гражданской обороны, | | | целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных | | чрезвычайных ситуаций | | | ситуаций природного и техногенного характера | | Красноярского края" | | | межмуниципального и краевого характера | | Р.Ш. Муллагулов | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 5.2 | Проведение испытаний, определение годности и качества | в течение 2011 года | | | | средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, | | | | | других материально-технических средств, поверка, ремонт и | | | | | консервация приборов радиационной, химической разведки и | | | | | дозиметрического контроля | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 5.3 | Проверка состояния учета и порядка хранения краевых | в течение 2011 года | | | | резервов | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Содержание и оснащение КГБУ "Противопожарная охрана | | Директор КГБУ | | | Красноярского края" | | "Противопожарная | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| охрана Красноярского | | 1.1 | Проведение профилактической работы на объектах жилого | в течение 2011 года | края" | | | назначения | | Р.С. Ибрагимов | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.2 | Профессиональная подготовка работников КГБУ согласно | в течение 2011 года | | | | плану | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.3 | Проверка оперативно-служебной деятельности постов | в течение 2011 года | | | | пожарной охраны КГБУ | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.4 | Создание поста пожарной охраны в селе Восточное | в течение 2011 года | | | | Краснотуранского района | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------+------------------------| | 2 | Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение | | Министр жилищно- | | | пожарной безопасности сельских населенных пунктов | | коммунального | | | Красноярского края на 2011-2013 годы" | | хозяйства края | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| А.В. Резников | | 2.1 | Проведение аукционов, конкурсов через агентство | 1-2 квартал 2011 | | | | государственного заказа края по приобретению и установке | года | | | | противопожарного оборудования для сельских поселений и | | | | | городских округов | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 2.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов | 2-4 квартал 2011 | | | | для предоставления бюджетам поселений и бюджетам | года | | | | городских округов на приобретение и установку | | | | | противопожарного оборудования | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 2.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов | 1-4 квартал 2011 | | | | для предоставления бюджетам поселений и бюджетам | года | | | | городских округов на обеспечение первичных мер пожарной | | | | | безопасности | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------+------------------------| | 2.4 | Реализация мероприятий по пропаганде пожарной | в течение 2011 года | | | | безопасности | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или | | вследствие этих действий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО | | Директор | | | ГО | | КГБУ "Центр | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| обеспечения реализации | | 1.1 | Заключение договора с Красноярским филиалом | январь 2011 года | полномочий в областях | | | "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому | | гражданской обороны, | | | обслуживанию средств АСЦО ГО | | чрезвычайных ситуаций | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| Красноярского края" | | 1.2 | Проверки работоспособности автоматизированной системы | ежедневно | Р.Ш. Муллагулов | | | централизованного оповещения гражданской обороны | еженедельно | | | | Красноярского края | ежемесячно | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.3 | Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными | ноябрь 2011 года | | | | электрическими сиренами, с перехватом каналов телевидения, | | | | | радио- и проводного вещания) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, | | информирование населения о мерах пожарной безопасности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр | | Директор КГБОУ | | | по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной | | "Учебно-методический | | | безопасности Красноярского края" | | центр по гражданской | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| обороне, чрезвычайным | | 1.1 | Подготовка руководящего состава, должностных лиц и | в течение 2011 года | ситуациям и пожарной | | | специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы | | безопасности | | | РСЧС | | Красноярского края" | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| В.В. Ефремов | | 1.2 | Обучение с выездом преподавателей в города и районы края | в течение 2011 года | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.3 | Проведение методических совещаний, учебно-методических | в течение 2011 года | | | | советов, показных и открытых занятий | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.4 | Разработка учебных пособий и методических материалов | в течение 2011 года | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.5 | Оказание методической помощи организациям, учреждениям по | в течение 2011 года | | | | вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.6 | Повышение квалификации преподавательского состава | в течение 2011 года | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.7 | Работа с населением, разработка и распространение памяток, | в течение 2011 года | | | | проведение бесед | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.8 | Планирование учебного процесса на очередной год | декабрь 2011 года | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.9 | Взаимодействие с образовательными учреждениями, | в течение 2011 года | | | | общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС | | | | | и пожарной безопасности | | | |-------+------------------------------------------------------------+---------------------| | | 1.10 | Организация информационных мероприятий с представителями | в течение 2011 года | | | | СМИ | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|