Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2013 № 1151

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   от 12 декабря 2013 г. N 1151

                              МОСКВА


       О внесении изменений в федеральную целевую программу
         "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                        на 2009-2015 годы"

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся    в
федеральную  целевую   программу   "Развитие   телерадиовещания   в
Российской    Федерации    на     2009-2015 годы",     утвержденную
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3 декабря
2009 г.   N 985   "О федеральной   целевой   программе    "Развитие
телерадиовещания  в   Российской   Федерации   на   2009-2015 годы"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2009,   N 50,
ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534;
N 52, ст. 7505).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                       от 12 декабря 2013 г. N 1151


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
         которые вносятся в федеральную целевую программу
         "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                        на 2009-2015 годы"

     1. В паспорте Программы:
     а) в  позиции,  касающейся  важнейших  целевых  индикаторов  и
показателей Программы:
     в абзаце третьем цифры "17098200" заменить цифрами "17098246";
     в абзаце  четвертом  слова  "97,6 процента"  заменить  словами
"98 процентов";
     в абзаце пятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
     в абзаце седьмом цифры "2,4" заменить цифрами "1,7";
     в абзаце девятом цифры "97,6" заменить цифрами "98,3";
     б) в позиции, касающейся объема  и  источников  финансирования
Программы:
     в абзаце первом цифры "121824,6" заменить цифрами "121737,36";
     в абзаце втором цифры "76366" заменить цифрами "74671,985";
     в абзаце четвертом цифры "44151" заменить цифрами "44454,73";
     в абзаце пятом цифры "32215" заменить цифрами "30217,255";
     в абзаце шестом цифры "45458,6" заменить цифрами "47065,375";
     в абзаце восьмом цифры "26970" заменить цифрами "26738,416";
     в абзаце девятом цифры "18488,6" заменить цифрами "20326,959".
     2. В  абзаце   четвертом   раздела I   слова   "и   автономной
некоммерческой  организацией  "Общественное   телевидение   России"
заменить  словами   ",   автономной   некоммерческой   организацией
"Общественное телевидение России" и открытым акционерным  обществом
"ТВ Центр".
     3. В разделе II:
     а) в  абзаце   двадцать   втором   цифры "17098200"   заменить
цифрами "17098246";
     б) в абзаце двадцать третьем  слова  "97,6 процента"  заменить
словами "98 процентов";
     в) в абзаце двадцать четвертом цифры "97,6"  заменить  цифрами
"98,3";
     г) в   абзаце   двадцать    восьмом    цифры "2,4"    заменить
цифрами "1,7";
     д) в абзаце двадцать девятом цифры  "97,6"  заменить  цифрами"
98,3".
     4. В разделе III:
     а) в подразделе 1:
     абзац тринадцатый мероприятия по разработке системных проектов
сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009-2012 годы)
изложить в следующей редакции:
     "По итогам системного проектирования разрабатывается проектная
документация   для   строительства    сети    цифрового    эфирного
телевизионного  вещания  и  центров  формирования  мультиплексов  в
каждом субъекте Российской Федерации.";
     в мероприятии  по  развитию  сети  вещания  1-го  мультиплекса
(расширение сети, строительство  сети  вещания  1-го  мультиплекса)
(2009-2015 годы):
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Реализация этого  мероприятия  (укрупненного  инвестиционного
проекта)   осуществляется   посредством    его    детализации    на
инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской  Федерации  с
выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке
в соответствии с  методикой  детализации  мероприятий  (укрупненных
инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной  целевой
программы "Развитие  телерадиовещания  в  Российской  Федерации  на
2009-2015 годы",  приведенной  в  приложении   N 2-1.   На   основе
системных  проектов  разрабатывается  проектная   документация   по
каждому  инвестиционному  проекту,  которой   определяется   состав
объектов капитального строительства,  мощность  каждого  объекта  и
площадки  строительства  для  развертывания   сети   вещания   1-го
мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся
инфраструктуры     государственной      сети      телерадиовещания.
Инвестиционные   проекты    включают    в    различном    сочетании
строительство,   реконструкцию   или   техническое   перевооружение
объектов капитального строительства. Количество  объектов  цифровой
сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.";
     в абзаце десятом:
     слова "(2010-2014 годы)" заменить словами "(2010-2015 годы)";
     цифры "1385",  "8066,5"  и  "4945,5"  заменить  соответственно
цифрами "1387", "8463,09" и "5084,902";
     в абзаце одиннадцатом  цифры  "1336",  "15269,1"  и  "12177,2"
заменить соответственно цифрами "1341", "15843,081" и "11804,774";
     в  абзаце  двенадцатом  цифры  "1591",  "22228"  и   "18717,7"
заменить соответственно цифрами "1645", "22569,347" и "18522,328";
     в  абзаце  тринадцатом  цифры  "5839,2"  и  "4480,6"  заменить
соответственно цифрами "5921,682" и "5240,476";
     в абзаце двадцать  восьмом  цифры  "2701,3"  заменить  цифрами
"2476,803";
     в абзаце двадцать девятом цифры "54104,4" и  "40321"  заменить
соответственно цифрами "55274,003" и "40652,48";
     в   мероприятии   по   строительству   центров    формирования
мультиплексов (2010-2013 годы):
     наименование изложить в следующей редакции:
    "Мероприятие по строительству, техническому перевооружению
       центров формирования мультиплексов (2010-2014 годы)";
     предложение первое заменить текстом следующего содержания:
     "Сети цифрового вещания создаются для обеспечения  возможности
модификации общероссийских каналов в соответствии  с  потребностями
региона, а также с целью распространения в каждом  регионе  местных
каналов в создаваемых сетях  цифрового  вещания.  Реализация  этого
мероприятия (укрупненного инвестиционного  проекта)  осуществляется
посредством  его  детализации  на  соответствующие   инвестиционные
проекты по каждому  субъекту  Российской  Федерации,  проводимой  в
установленном порядке в соответствии  с  методикой,  приведенной  в
приложении N 2-1 к Программе.";
     цифры "40,2" и "3336" заменить соответственно цифрами  "42,15"
и "3498,245";
     в     абзаце     первом     мероприятия      по      оснащению
контрольно-измерительным оборудованием (2009-2013 годы) цифры "715"
и "531" заменить соответственно цифрами "697,1" и "532,997";
     в  мероприятии  по  созданию  сети  цифрового   вещания   2-го
мультиплекса (2013-2015 годы) слова "более  97 процентов"  заменить
словами "не менее 98 процентов";
     в мероприятии по организации необходимого количества временных
дублей пакетов телерадиоканалов (2012-2013 годы):
     в  наименовании  слова  "(2012-2013 годы)"  заменить   словами
"(2013 год)";
     предложение  третье  абзаца  третьего  изложить  в   следующей
редакции: "За счет  собственных  средств  предприятия  в  2013 году
предусматривается     выполнение     проектных,     монтажных     и
пуско-наладочных   работ,   а   также    закупка    дополнительного
оборудования;";
     предложение второе  абзаца  четвертого  изложить  в  следующей
редакции:  "В  2013 году  предусматривается  выполнение  проектных,
монтажных и пуско-наладочных  работ  за  счет  собственных  средств
предприятия   и   приобретение   оборудования   за   счет   средств
федерального бюджета и средств предприятия;";
     предложение  второе  абзаца  шестого  изложить   в   следующей
редакции:  "Объем  собственных  средств  предприятия  в   2013 году
составит 36 млн. рублей.";
     в абзаце седьмом цифры "376,6" и "350" заменить соответственно
цифрами "379,75" и "343,75";
     б) в  подразделе  3  в  мероприятии  по  созданию  космических
аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010-2013 годы), а также
по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7"  и  "Экспресс-АМ8"
(2011-2014 годы) в абзаце седьмом цифры "24235,6" заменить  цифрами
"24831,5";
     в) в подразделе 4:
     в абзаце четвертом цифры "25656" заменить цифрами "24099,2";
     абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
     "реконструкция    производственного    комплекса    "Реутово",
г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;
     строительство  здания  для  хранения  и  работы  с   фондовыми
аудиовидеоматериалами,     г. Реутов,      Московская      область,
ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.";
     в абзаце восьмом цифры "13684" заменить цифрами "12127,2";
     в абзаце двенадцатом цифры "1170" заменить цифрами "1148,5";
     г) в абзаце втором подраздела 6 цифры "1200" заменить  цифрами
"562,95";
     д) в   подразделе 6-1   в   мероприятии   по    предоставлению
государственному оператору  связи  субсидии  на  возмещение  затрат
(части  затрат),  связанных  с  осуществлением   эфирной   цифровой
наземной трансляции обязательных  телерадиоканалов  в  2011 году  в
населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек,
в 2012-2015 годах во всех населенных пунктах Российской  Федерации,
в абзаце третьем цифры "16128,8" заменить цифрами "14792,905";
     е) в абзаце третьем подраздела 7 цифры "279" заменить  цифрами
"272,1".
     5. В разделе IV:
     а) в абзаце первом:
     цифры  "123566"  и  "76366"  заменить  соответственно  цифрами
"121737,36" и "74671,985";
     б) в абзаце пятом:
     цифры "76366", "63",  "43921",  "16128,8",  "1170",  "1200"  и
"279"  заменить   соответственно   цифрами   "74671,985",   "61,3",
"44228,33", "14792,905", "1148,5", "562,95" и "272,1";
     в абзаце шестом цифры "45458,6", "34200" и "11235,6"  заменить
соответственно цифрами "47065,375", "35233,875" и "11831,5".
     6. Абзацы девятый и десятый  раздела V  изложить  в  следующей
редакции:
     "Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных  проектов)
осуществляется после их  детализации,  проводимой  в  установленном
порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении  N 2-1
к Программе.
     Финансирование  инвестиционных  проектов,  входящих  в  состав
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в
пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на
период   реализации   инвестиционного   проекта,   с   возможностью
авансирования работ в  рамках  проекта  в  объеме,  не  превышающем
лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  на   соответствующий
финансовый год, и подтверждением  всего  объема  финансирования  по
факту реализации инвестиционного проекта.".
     7. Приложения  N 1  и  2  к  указанной  Программе  изложить  в
следующей редакции:

                                                                                                          "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                                                                  к федеральной целевой программе
                                                                                                    "Развитие телерадиовещания в
                                                                                                        Российской Федерации
                                                                                                         на 2009-2015 годы"
                                                                                                            (в редакции
                                                                                                     постановления Правительства
                                                                                                        Российской Федерации
                                                                                                    от 12 декабря 2013 г. N 1151)


                                    Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации
                                                  федеральной целевой программы
                                      "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
                                                         2009-2015 годы"

---------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------
                                             |   Единица   | Базовые|                     Количественные значения
                                             |  измерения  | данные |-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------
                                             |             |  2008  | 2009| 2010   |  2011  | 2012   | 2013   | 2014    |  2015
                                             |             |  года  | год | год    |  год   |  год   |  год   |  год    |   год
---------------------------------------------|-------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------

                                                          I. Индикаторы

1.  Численность населения                     тыс. человек  1600     1600  1600     1200     1200     -        -         -
    Российской Федерации, не охваченного
    телевещанием

2.  Доля населения Российской Федерации,      процентов     33       40    60       80       99       100      100       100
    имеющего возможность приема обязательных
    телерадиоканалов

3.  Площадь территории субъектов Российской   кв. км        -        -     3189000  4415000  7678600  9028085  13293242  17098246
    Федерации, охваченных наземным цифровым
    вещанием обязательных телерадиоканалов
    (с охватом не менее 50 процентов
    населения субъекта Российской Федерации)

4.  Доля населения Российской Федерации,      процентов     -        -     -        -        -        54       85,9      98
    имеющего возможность приема
    20 телеканалов свободного доступа

5.  Доля населения Российской Федерации,      -"-           -        -     15       31       52,2     75,3     90,1      98,3
    имеющего возможность приема эфирных
    цифровых телерадиоканалов

6.  Количество субъектов Российской           единиц        -        2     17       41       62       81       83        83
    Федерации, в которых начато цифровое
    эфирное вещание обязательных
    телерадиоканалов

7.  Количество субъектов Российской           -"-           -        -     16       24       52       72       81        83
    Федерации, охваченных цифровым
    телерадиовещанием
    (с охватом не менее 50 процентов
    населения субъекта Российской Федерации)

8.  Количество субъектов Российской           -"-           -        -     4        6        8        24       58        83
    Федерации, охваченных цифровым
    телерадиовещанием
    (с охватом не менее 95 процентов
    населения субъекта Российской Федерации)

9.  Доля населения Российской Федерации,      процентов     15       13    10       6        6        6        6         1,7
    не охваченного региональным телевещанием

10. Доля населения Российской Федерации,      -"-           -        -     15       31       52,2     75,3     90,1      98,3
    охваченного цифровым эфирным
    телерадиооповещением о чрезвычайных
    ситуациях

                                                         II. Показатели

11. Количество введенных в эксплуатацию:

    объектов опытных зон цифрового вещания    единиц        -        40    16       2        -        -        -         -

    объектов сети цифрового вещания           -"-           -        -     659      440      499      968      1222      1171
    1-го мультиплекса

    центров формирования мультиплексов                      -        -     22       17       29       12       3         -

    объектов сетей цифрового вещания          -"-           -        -     -        -        -        1508     1805      1652
    2-го мультиплекса

    объектов сетей цифрового вещания          -"-           -        -     -        -        -        79       88        25
    дополнительных мультиплексов

12. Количество объектов вещания 1-го          -"-           -        40    982      1475     2969     3928     5013      5017
    мультиплекса, включая объекты опытных
    зон, по которым начато строительство
    (нарастающим итогом)


                                                          _____________


                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                                                                                              к федеральной целевой программе
                                                                                                                               "Развитие телерадиовещания в
                                                                                                                                   Российской Федерации
                                                                                                                                    на 2009-2015 годы"
                                                                                                                                        (в редакции
                                                                                                                                постановления Правительства
                                                                                                                                   Российской Федерации
                                                                                                                               от 12 декабря 2013 г. N 1151)


                                                                          ПЕРЕЧЕНЬ
                                                     мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
                                                           телерадиовещания в Российской Федерации
                                               на 2009-2015 годы", источников и направлений их финансирования

                                                                                                                   (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Наименование мероприятий,   |  Государ-  |                                       Объемы финансирования
   источники и направления    |  ственные  |----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------
         финансирования       |  заказчики | 2009-2015|                                 в том числе                       |        Ожидаемые результаты
                              |            |  годы -  |----|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|
                              |            |  всего   |2009|  2010  |  2011  |   2012   |   2013   |   2014   |   2015    |
                              |            |          |год |  год   |   год  |    год   |    год   |    год   |    год    |
------------------------------|------------|----------|----|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------
1. Строительство наземных      Роспечать,   79462,205  494  4678     7981     17074,627  20265,37   18830,71   10138,498   создание и ввод в эксплуатацию
сетей цифрового                Россвязь                                                                                    сетей наземного цифрового
телевизионного вещания                                                                                                     эфирного вещания
                                                                                                                           2 мультиплексов с охватом до
федеральный бюджет - всего                  44228,33   -    3562     4099     14591      11876,75   6383,58    3716        98 процентов населения в местах
                                                                                                                           постоянного проживания;
в том числе:                                                                                                               создание дополнительных
                                                                                                                           мультиплексов в городах и
капитальные вложения           Роспечать    43306,23   -    3562     4099     14234      11311,65   6383,58    3716        населенных пунктах с населением
                                                                                                                           более 100 тыс. жителей;
прочие нужды                                922,1      -    -        -        357        565,1      -          -           снижение с 15 процентов до
                                                                                                                           1,7 процента доли населения
                               Роспечать    697,1      -    -        -        357        340,1      -          -           Российской Федерации, не
                                                                                                                           охваченного региональным
                               Россвязь     225        -    -        -        -          225        -          -           телевидением

внебюджетные источники -                    35233,875  494  1116     3882     2483,627   8388,62    12447,13   6422,498
всего

в том числе:

капитальные вложения                        26738,416  284  492      1695     1214,06    6643,51    10975,105  5434,741

                               Роспечать    26715,416  284  492      1695     1214,06    6620,51    10975,105  5434,741

                               Россвязь     23         -    -        -        -          23         -          -

прочие нужды                                8495,459   210  624      2187     1269,567   1745,11    1472,025   987,757

                               Роспечать    8482,459   210  624      2187     1269,567   1732,11    1472,025   987,757

                               Россвязь     13         -    -        -        -          13         -          -

Разработка системных проектов  Роспечать    596,14     54   221      300      21,14      -          -          -           создание системных проектов,
сетей цифрового                                                                                                            необходимых для построения
телевизионного вещания по                                                                                                  наземных цифровых телевизионных
регионам                                                                                                                   сетей по всем субъектам Российской
                                                                                                                           Федерации

внебюджетные источники -                    596,14     54   221      300      21,14      -          -          -
прочие нужды

Развитие сети вещания          Роспечать    55274,003  284  3472     7000     15560,901  13687,848  9477,756   5791,498    создание цифровой наземной сети
1-го мультиплекса (расширение                                                                                              распространения
сети, строительство сети                                                                                                   1-го мультиплекса с охватом до
вещания 1-го мультиплекса)                                                                                                 98,3 процента населения в местах
                                                                                                                           постоянного проживания

федеральный бюджет -                        40652,48   -    2862     3577     13400      10830,854  6266,626   3716
капитальные вложения

внебюджетные источники -                    7368,101   284  420      1627     985,471    1224,784   1739,105   1087,741
капитальные вложения

внебюджетные источники -                    7253,422   -    190      1796     1175,43    1632,21    1472,025   987,757
прочие нужды

Строительство, техническое     Роспечать    3498,245   -    772      590      1062,589   896,702    176,954    -           снижение с 15 процентов до
перевооружение центров                                                                                                     1,7 процента доли населения
формирования мультиплексов                                                                                                 Российской Федерации, не
                                                                                                                           охваченного региональным
федеральный бюджет -                        2535       -    700      522      834        362,046    116,954    -           телевидением;
капитальные вложения                                                                                                       создание 83 центров формирования
                                                                                                                           мультиплексов, обеспечивающих
внебюджетные источники -                    963,245    -    72       68       228,589    534,656    60         -           прием каналов со спутников
капитальные вложения                                                                                                       и из местных студий, их обработку,
                                                                                                                           включая местные врезки,
                                                                                                                           формирование и последующую
                                                                                                                           доставку пакета каналов на
                                                                                                                           цифровые эфирные передатчики этого
                                                                                                                           региона

Оснащение                      Роспечать    1230,097   156  213      91       429,997    340,1      -          -           создание технической базы,
контрольно-измерительным                                                                                                   обеспечивающей возможность
оборудованием                                                                                                              настройки, контроля и обслуживания
                                                                                                                           технологического оборудования сети
федеральный бюджет - прочие                 697,1      -    -        -        357        340,1      -          -           цифрового вещания
нужды

внебюджетные источники -                    532,997    156  213      91       72,997     -          -          -
прочие нужды

Создание сети вещания          Роспечать    14683,97   -    -        -        -          4529,97    6524       3630        создание объектов цифровой сети
2-го мультиплекса                                                                                                          распространения каналов, входящих
                                                                                                                           во 2-й мультиплекс, с зоной
внебюджетные источники -                    14584,07   -    -        -        -          4430,07    6524       3630        вещания, эквивалентной зоне
капитальные вложения                                                                                                       охвата 1-го мультиплекса

внебюджетные источники -                    99,9       -    -        -        -          99,9       -          -
прочие нужды

Организация необходимого       Роспечать,   379,75     -    -        -        -          379,75     -          -           формирование 5 временных дублей
количества временных дублей    Россвязь                                                                                    1-го федерального мультиплекса,
пакетов телерадиоканалов                                                                                                   доставка их в центры космической
                                                                                                                           связи федерального
федеральный бюджет -                        118,75     -    -        -        -          118,75     -          -           государственного унитарного
капитальные вложения                                                                                                       предприятия "Космическая связь"
                                                                                                                           для передачи на всю территорию
                               Роспечать    118,75     -    -        -        -          118,75     -          -           Российской Федерации с целью
                                                                                                                           обеспечения удобного просмотра
федеральный бюджет - прочие                 225        -    -        -        -          225        -          -           населением телевизионных программ
нужды                                                                                                                      высокой четкости с заданным
                                                                                                                           уровнем качества, надежности,
                               Россвязь     225        -    -        -        -          225        -          -           устойчивости

внебюджетные источники -                    23         -    -        -        -          23         -          -
капитальные вложения

                               Россвязь     23         -    -        -        -          23         -          -

внебюджетные источники -                    13         -    -        -        -          13         -          -
прочие нужды

                               Россвязь     13         -    -        -        -          13         -          -

Создание дополнительных        Роспечать    3800       -    -        -        -          431        2652       717         создание объектов цифровой сети
мультиплексов в крупных                                                                                                    распространения каналов, входящих
городах                                                                                                                    в дополнительные мультиплексы, в
                                                                                                                           городах и населенных пунктах с
внебюджетные источники -                    3800       -    -        -        -          431        2652       717         численностью населения более
капитальные вложения                                                                                                       100 тыс. жителей

2. Создание                    Россвязь     24831,5    -    6500     8401,8   2943,2     4847       2070,9     68,6        обеспечение 100 процентов
многофункциональных                                                                                                        населения возможностью приема
космических аппаратов, в том                                                                                               обязательных телерадиоканалов;
числе для телерадиовещания                                                                                                 создание космических аппаратов,
                                                                                                                           предназначенных для доставки и
федеральный бюджет - прочие                 13000      -    6500     6500     -          -          -          -           распределения цифровых
нужды                                                                                                                      телерадиоканалов по всей
                                                                                                                           территории Российской Федерации
внебюджетные источники -                    11831,5    -    -        1901,8   2943,2     4847       2070,9     68,6
прочие нужды

а) создание космического       Россвязь     7358,6     -    3500     3000     199,4      594,9      64,3       -           космический аппарат,
аппарата "Экспресс-АМ5"                                                                                                    предназначенный для запуска на
                                                                                                                           орбиту в точку 140 градусов
федеральный бюджет - прочие                 6500       -    3500     3000     -          -          -          -           восточной долготы для обеспечения
нужды                                                                                                                      связи и вещания на дальневосточную
                                                                                                                           зону
внебюджетные источники -                    858,6      -    -        -        199,4      594,9      64,3       -
прочие нужды

б) создание космического       Россвязь     7163,6     -    3000     3500     235,9      373,2      54,5       -           космический аппарат,
аппарата "Экспресс-АМ6"                                                                                                    предназначенный для запуска на
                                                                                                                           орбиту в точку 53 градуса
федеральный бюджет - прочие                 6500       -    3000     3500     -          -          -          -           восточной долготы для обеспечения
нужды                                                                                                                      связи и вещания на евразийскую
                                                                                                                           зону
внебюджетные источники -                    663,6      -    -        -        235,9      373,2      54,5       -
прочие нужды

в) создание космического       Россвязь     6439,1     -    -        -        1808,4     2852,8     1737,9     40          космический аппарат,
аппарата "Экспресс-АМ7"                                                                                                    предназначенный для запуска на
                                                                                                                           орбиту в точку 40 градусов
внебюджетные источники -                    6439,1     -    -        -        1808,4     2852,8     1737,9     40          восточной долготы для обеспечения
прочие нужды                                                                                                               связи и вещания на евразийскую
                                                                                                                           зону

г) создание космического       Россвязь     3870,2     -    -        1901,8   699,5      1026,1     214,2      28,6        космический аппарат,
аппарата "Экспресс-АМ8"                                                                                                    предназначенный для запуска на
                                                                                                                           орбиту в точку 14 градусов
внебюджетные источники -                    3870,2     -    -        1901,8   699,5      1026,1     214,2      28,6        западной долготы для обеспечения
прочие нужды                                                                                                               связи и вещания на европейскую
                                                                                                                           зону

3. Создание центра управления  Роспечать    1148,5     -    -        -        158        408,5      394        188         создание на базе федерального
фондовыми материалами для их                                                                                               государственного бюджетного
учета, реставрации                                                                                                         учреждения "Государственный фонд
и цифровизации федерального                                                                                                телевизионных и радиопрограмм"
государственного бюджетного                                                                                                автоматизированной системы
учреждения "Государственный                                                                                                управления фондовыми материалами,
фонд телевизионных                                                                                                         решение вопросов по их хранению,
и радиопрограмм"                                                                                                           учету, реставрации, а также
                                                                                                                           обеспечение возможности
                                                                                                                           перевода в цифровой формат
                                                                                                                           12,5 тыс. часов фондовых
                                                                                                                           материалов в год (объем
                                                                                                                           хранилища - 16 Пбайт)

федеральный бюджет -                        1148,5     -    -        -        158        408,5      394        188
капитальные вложения

а) реконструкция               Роспечать    408,6      -    -        -        107,6      157        144        -           реконструкция существующих зданий
производственного комплекса                                                                                                и сооружений производственного
"Реутово", г. Реутов,                                                                                                      комплекса проектируемой мощностью
Московская область,                                                                                                        12127,2 кв. метра,
ул. Железнодорожная, д. 19,                                                                                                с объемом хранилища 6 Пбайт и
корп. 1, в том числе                                                                                                       возможностью по реставрации,
проектные и изыскательские                                                                                                 обработке и переводу в цифровой
работы                                                                                                                     формат 6 тыс. часов фондовых
                                                                                                                           материалов в год

федеральный бюджет -                        408,6      -    -        -        107,6      157        144        -
капитальные вложения

б) строительство               Роспечать    739,9      -    -        -        50,4       251,5      250        188         строительство здания для хранения
здания для хранения                                                                                                        и работы с фондовыми
и работы с фондовыми                                                                                                       аудиовидеоматериалами
аудиовидеоматериалами,                                                                                                     проектируемой мощностью
г. Реутов, Московская                                                                                                      11972 кв. метра с объемом
область, ул. Железнодорожная,                                                                                              хранилища 10 Пбайт и возможностью
д. 19, корп. 2, в том числе                                                                                                по реставрации, обработке и
проектные и изыскательские                                                                                                 переводу в цифровой формат
работы                                                                                                                     6,5 тыс. часов фондовых материалов
                                                                                                                           в год

федеральный бюджет -                        739,9      -    -        -        50,4       251,5      250        188
капитальные вложения

4. Предоставление              Роспечать    15460,105  -    667,2    816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9
государственному оператору
связи субсидий

федеральный бюджет - прочие                 15460,105  -    667,2    816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9
нужды

в том числе:

а) оплата услуг (работ) по                  667,2      -    667,2    -        -          -          -          -           обеспечение своевременного
реализации неотложных                                                                                                      выполнения подготовительных
мероприятий по подготовке                                                                                                  мероприятий
цифрового вещания

федеральный бюджет - прочие                 667,2      -    667,2    -        -          -          -          -
нужды

б) возмещение затрат,                       14792,905  -    -        816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9      обеспечение качественной
связанных с осуществлением                                                                                                 бесперебойной эфирной трансляции в
эфирной наземной трансляции                                                                                                создаваемой цифровой сети
общероссийских обязательных
общедоступных
телерадиоканалов

федеральный бюджет - прочие                 14792,905  -    -        816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9
нужды

5. Информационно-              Минкомсвязь  562,95     -    51       204      204        34,65      34,65      34,65       насыщение домохозяйств цифровыми
разъяснительная кампания       России                                                                                      приемными устройствами, подготовка
                                                                                                                           не менее 95 процентов домохозяйств
федеральный бюджет - прочие                 562,95     -    51       204      204        34,65      34,65      34,65       к приему каналов цифрового
нужды                                                                                                                      эфирного вещания и последующему
                                                                                                                           отключению аналогового вещания

6. Управление реализацией      Минкомсвязь  272,1      -    49       46       46         43,7       43,7       43,7        реализация Программы в
Программы                      России                                                                                      установленные сроки с заданным
                                                                                                                           уровнем эффективности
федеральный бюджет - прочие                 272,1      -    49       46       46         43,7       43,7       43,7
нужды

Итого по Программе                          121737,36  494  11945,2  17448,8  22468,327  28807,655  25281,03   15292,348

в том числе:

федеральный бюджет - всего                  74671,985  -    10829,2  11665    17041,5    15572,035  10763      8801,25

в том числе:

капитальные вложения                        44454,73   -    3562     4099     14392      11720,15   6777,58    3904

прочие нужды                                30217,255  -    7267,2   7566     2649,5     3851,885   3985,42    4897,25

внебюджетные источники -                    47065,375  494  1116     5783,8   5426,827   13235,62   14518,03   6491,098
всего

в том числе:

капитальные вложения                        26738,416  284  492      1695     1214,06    6643,51    10975,105  5434,741

прочие нужды                                20326,959  210  624      4088,8   4212,767   6592,11    3542,925   1056,357".

     8. Дополнить   приложением   N 2-1   к   указанной   Программе
следующего содержания:

                                           "ПРИЛОЖЕНИЕ N 2-1
                                    к федеральной целевой программе
                                      "Развитие телерадиовещания
                                        в Российской Федерации
                                          на 2009-2015 годы"


                             МЕТОДИКА
  детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
        реализуемых в рамках федеральной целевой программы
         "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                        на 2009-2015 годы"

     1. Настоящая   методика   определяет    порядок    детализации
мероприятий  (укрупненных  инвестиционных  проектов),   реализуемых
в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа).
     2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные
инвестиционные проекты) по строительству наземных  сетей  цифрового
телевизионного  вещания   на   территории   Российской   Федерации,
подлежащие детализации при формировании  и  реализации  федеральной
адресной инвестиционной программы:
     а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса  (расширение  сети,
строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое  включает  в
себя инвестиционные проекты по  субъектам  Российской  Федерации  с
указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской
Федерации;
     б) строительство   и   техническое   перевооружение    центров
формирования    мультиплексов,    которые    включают    в     себя
83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.
     3. Детализация   мероприятий    (укрупненных    инвестиционных
проектов) осуществляется на основании следующих критериев:
     а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей
цифрового   телевизионного   вещания   на   территории   Российской
Федерации;
     б) максимальный охват населения Российской Федерации  цифровым
телевизионным вещанием;
     в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в  соответствии
с целевыми показателями Программы.
     4. Детализация   мероприятий    (укрупненных    инвестиционных
проектов), выполнение которых  предусмотрено  в  рамках  Программы,
осуществляется   после   завершения   системного    проектирования,
включающего схемы размещения  конкретных  объектов,  и  определения
технико-экономических показателей инвестиционных проектов.
     5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной
в  установленном   порядке   проектной   документации   детализация
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на
основании утвержденных заданий на проектирование.
     6. Объекты   капитального    строительства,    включенные    в
мероприятия  (укрупненные   инвестиционные   проекты),   подлежащие
детализации, проходят интегральную оценку  и  проверку  на  предмет
эффективности   использования   средств    федерального    бюджета,
направляемых на  капитальные  вложения,  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  12 августа
2008 г.  N 590  "О порядке   проведения   проверки   инвестиционных
проектов   на   предмет   эффективности    использования    средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
     7. Для  осуществления  детализации  мероприятий   (укрупненных
инвестиционных  проектов)  государственный  заказчик  Программы  по
каждому   объекту   капитального   строительства   представляет   в
Министерство экономического развития Российской Федерации:
     а) задание на проектирование;
     б) копию положительного заключения государственной  экспертизы
на  проектную  документацию  по  объектам,  в   отношении   которых
проведение   такой   экспертизы   предусмотрено   законодательством
Российской Федерации;
     в) копию положительного заключения  о  проверке  достоверности
сметной стоимости объекта капитального строительства;
     г) копию   решения   об   утверждении   заказчиком   проектной
документации  в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации;
     д) титульные списки вновь  начинаемых  и  переходящих  строек,
утвержденные государственными заказчиками Программы;
     е) копии правоустанавливающих документов на земельный  участок
под строительство, оформленных в соответствии  с  законодательством
Российской Федерации (при необходимости по запросу);
     ж) паспорт инвестиционного  проекта  по  форме,  установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации;
     з) документ,  содержащий   результаты   оценки   эффективности
использования  средств  федерального   бюджета,   направляемых   на
капитальные вложения;
     и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций  в  объект  капитального   строительства,   входящий   в
мероприятие  (укрупненный   инвестиционный   проект),   содержащего
информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его
сметной  или  предполагаемой  сметной  (предельной)   стоимости   и
мощности,  и   подтверждающего,   что   общая   сметная   стоимость
строительства   по   всем   этапам   не   превысит    установленной
предполагаемой (предельной) стоимости строительства по  мероприятию
Программы;
     к) иные   документы   в   соответствии   с   законодательством
Российской Федерации.".
     9. Приложение N 3 к указанной Программе изложить  в  следующей
редакции:

                                                                                "ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                                                        к федеральной целевой программе
                                                                         "Развитие телерадиовещания в
                                                                             Российской Федерации
                                                                              на 2009-2015 годы"
                                                                                  (в редакции
                                                                          постановления Правительства
                                                                             Российской Федерации
                                                                         от 12 декабря 2013 г. N 1151)


                                                 ОБЪЕМ
                        финансирования федеральной целевой программы "Развитие
                                телерадиовещания в Российской Федерации
                       на 2009-2015 годы" за счет средств федерального бюджета и
                                        внебюджетных источников

                                                             (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------|---------------------------------------------------------------------------------
     Источники и     |                                 Объем финансирования
     направления     |----------|----------------------------------------------------------------------
   финансирования    | 2009-2015|                           в том числе
                     |  годы -  |--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------
                     |  всего   |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год  | 2013 год | 2014 год | 2015 год
---------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------

                                   I. Средства федерального бюджета

Всего                 74671,985  -        10829,2  11665    17041,5    15572,035  10763      8801,25

в том числе:

капитальные вложения  44454,73   -        3562     4099     14392      11720,15   6777,58    3904

НИОКР                 -          -        -        -        -          -          -          -

прочие                30217,255  -        7267,2   7566     2649,5     3851,885   3985,42    4897,25

Минкомсвязь России    835,05     -        100      250      250        78,35      78,35      78,35

капитальные вложения  -          -        -        -        -          -          -          -

НИОКР                 -          -        -        -        -          -          -          -

прочие                835,05     -        100      250      250        78,35      78,35      78,35

Роспечать             60611,935  -        4229,2   4915     16791,5    15268,685  10684,65   8722,9

капитальные вложения  44454,73   -        3562     4099     14392      11720,15   6777,58    3904

НИОКР                 -          -        -        -        -          -          -          -

прочие                16157,205  -        667,2    816      2399,5     3548,535   3907,07    4818,9

Россвязь              13225      -        6500     6500     -          225        -          -

капитальные вложения  -          -        -        -        -          -          -          -

НИОКР                 -          -        -        -        -          -          -          -

прочие                13225      -        6500     6500     -          225        -          -

                                 II. Средства внебюджетных источников

Всего                 47065,375  494      1116     5783,8   5426,827   13235,62   14518,03   6491,098

в том числе:

капитальные вложения  26738,416  284      492      1695     1214,06    6643,51    10975,105  5434,741

НИОКР                 -          -        -        -        -          -          -          -

прочие                20326,959  210      624      4088,8   4212,767   6592,11    3542,925   1056,357

Итого по Программе    121737,36  494      11945,2  17448,8  22468,327  28807,655  25281,03   15292,348

в том числе:

капитальные вложения  71193,146  284      4054     5794     15606,06   18363,66   17752,685  9338,741

НИОКР                            -        -        -        -          -          -          -

прочие                50544,214  210      7891,2   11654,8  6862,267   10443,995  7528,345   5953,607".

     10. В приложении N 5 к указанной Программе:
     а) в абзаце одиннадцатом слова "Результаты расчетов"  заменить
словом "Расчет", слово "приведены" заменить словом "приведен";
     б) абзацы   двенадцатый -   семнадцатый   заменить    абзацами
следующего содержания:
     "Экономическая эффективность реализации  Программы  в  отрасли
характеризуется следующими показателями:
     чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в
сфере  телерадиовещания  за   расчетный   период   (2009-2020 годы)
составит   51020,518 млн. рублей   при   общей   сумме   инвестиций
121737,36 млн. рублей,  включая   74671,985 млн. рублей   за   счет
средств  федерального  бюджета  и  47065,375 млн. рублей  за   счет
средств внебюджетных источников;
     налоговые     поступления     от     реализации      Программы
предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;
     срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за
счет чистой прибыли и  амортизации  составляет  12  лет,  бюджетных
ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;
     индекс доходности (рентабельности) для бюджетных  ассигнований
составляет 1,2;
     уровень  безубыточности  равен  0,58  при   норме   0,7,   что
свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы
к возможным отклонениям от условий ее реализации.";
     в) приложения      N 1-3      к      расчету       показателей
социально-экономической   эффективности   реализации    федеральной
целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы" изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                 "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                                                                                                              к расчету показателей
                                                                                                                                      социально-экономической эффективности
                                                                                                                                    реализации федеральной целевой программы
                                                                                                                                           "Развитие телерадиовещания
                                                                                                                                    в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                                                                                                                     (в редакции постановления Правительства
                                                                                                                                              Российской Федерации
                                                                                                                                          от 12 декабря 2013 г. N 1151)


                                           Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации
                                                         федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в
                                                                   Российской Федерации на 2009-2015 годы"

--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------
        Показатели        |    2009  |   2010   |   2011   |    2012  |    2013  |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018    |   2019    |   2020   |За расчетный
                          |     год  |    год   |    год   |     год  |     год  |    год   |    год   |    год   |   год    |    год    |    год    |   год    |   период
--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------
Условно-переменная часть              70         70         70           70            70         70         70          70         70          70          70         -
текущих издержек
(себестоимости),
процентов

Годовой объем реализуемой  13748,033  16625,627  18742,468  24995,837  35564,674  51230,591  67001,777  73642,869  77530,175  81417,482   85304,789   89192,096  634996,418
продукции отрасли (объем
продаж), млн. рублей, в
ценах соответствующих лет

Инвестиции из всех         494        11945,2    17448,8    22468,327  28807,655  25281,03   15292,348  -          -          -           -           -          121737,36
источников финансирования
по Программе - всего,
млн. рублей, в ценах
соответствующих лет

в том числе средства       -          10829,2    11665      17041,5    15572,035  10763      8801,25    -          -          -           -           -          74671,985
федерального бюджета -
всего, млн. рублей

из них:

капитальные вложения,      -          3562       4099       14392      11720,15   6777,58    3904       -          -          -           -           -          44454,73
млн. рублей

внебюджетные средства      494        1116       5783,8     5426,827   13235,62   14518,03   6491,098   -          -          -           -           -          47065,375
(собственные, заемные и
др.), млн. рублей

Налогооблагаемая база      6527,924   6440,292   9957,28    18549,072  30584,31   44901,745  54767,09   55678,67   38476,904  29534,822   19810,707   11155,68   -
налога на имущество,
млн. рублей

Рентабельность, процентов  20         20         20         20         20         20         20         20         20         20          20          20         -

Амортизационные            10         9          12         15         16         16         16         17         14         13          12          12         -
отчисления, процентов
себестоимости

Материальные расходы,      29         28         32         27         26         29         31         32         32         32          32          32         -
процентов себестоимости

Фонд оплаты труда,         48         46         40         41         42         40         38         37         37         37          37          37         -
процентов себестоимости

Налог на имущество,        2          2          2          2          2          2          2          2          2          2           2           2          -
процентов

Налог на прибыль,          20         20         20         20         20         20         20         20         20         20          20          20         -
процентов

Подоходный налог,          13         13         13         13         13         13         13         13         13         13          13          13         -
процентов

Страховые взносы в         26         34         34         30         30         30         30         30         30         30          30          30         -
Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социального
страхования Российской
Федерации, Федеральный
фонд обязательного
медицинского страхования,
процентов

Налог на добавленную       18         18         18         18         18         18         18         18         18         18          18          18         -
стоимость, процентов

Норма дисконта (средняя    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -           -           -          0,1
за расчетный период)


                                                                                 __________


                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                                                                                 к расчету показателей социально-экономической эффективности
                                                                                                                          реализации федеральной целевой программы
                                                                                                                                 "Развитие телерадиовещания
                                                                                                                          в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                                                                                                                         (в редакции
                                                                                                                                 постановления Правительства
                                                                                                                             Российской Федерации от 12 декабря
                                                                                                                                      2013 г.  N 1151)


                                                                                   РАСЧЕТ
                                                       коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной
                                                                целевой программы "Развитие телерадиовещания
                                                                 в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------
        Показатели           |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |   2019   |   2020   |    За
                             |    год   |    год   |    год   |    год   |    год   |    год   |    год   |    год   |   год    |    год   |    год   |    год   |расчетный
                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  период
-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------

                                                  Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

Годовой объем реализованной   13748,033  16625,627  18742,468  24995,837  35564,674  51230,591  67001,777  73642,869  77530,175  81417,482  85304,789  89192,096  634996,418
продукции отрасли без налога
на добавленную стоимость,
млн. рублей, в ценах
соответствующих лет

Себестоимость годового        11026,525  13854,689  15618,723  20829,864  29637,228  42692,159  55834,814  61369,057  64608,48   67847,902  71087,324  74326,747  528733,513
объема реализованной
продукции отрасли,
млн. рублей, в ценах
соответствующих лет

Прибыль от реализации         2721,508   2770,938   3123,745   4165,973   5927,446   8538,432   11166,963  12273,811  12921,696  13569,58   14217,465  14865,349  -
продукции, млн. рублей

Налогооблагаемая база налога  6527,924   6440,292   9957,28    18549,072  30584,31   44901,745  54767,09   55678,67   38476,904  29534,822  19810,707  11155,68   -
на имущество, млн. рублей

Налог на имущество,           143,614    141,686    219,06     408,08     672,855    987,838    1204,876   1224,931   846,492    649,766    435,836    245,425    -
млн. рублей

Налогооблагаемая прибыль,     2577,894   2629,251   2904,685   3757,893   5254,591   7550,593   9962,087   11048,881  12075,204  12919,814  13781,629  14619,924  -
млн. рублей

Налог на прибыль,             515,579    525,85     580,937    751,579    1050,918   1510,119   1992,417   2209,776   2415,041   2583,963   2756,326   2923,985   -
млн. рублей

Чистая прибыль, млн. рублей   2062,315   2103,401   2323,748   3006,315   4203,673   6040,475   7969,669   8839,105   9660,163   10335,851  11025,303  11695,939  -

Амортизационные отчисления в  1087,987   1237,604   1847,132   3143,785   4677,342   6657,559   8918,618   10208,272  9033,625   8942,082   8732,59    8655,026   -
структуре себестоимости,
млн. рублей

Материальные затраты в        3185,008   3885,955   5071,315   5695,178   7622,552   12315,122  17416,671  19591,679  21471,956  22856      24293,069  25669,15   -
структуре себестоимости,
млн. рублей

Фонд оплаты труда в           5245,965   6400,48    6319,833   8631,015   12417,645  16938,629  21083,941  22611,159  24781,226  26378,58   28037,131  29625,294  -
структуре себестоимости,
млн. рублей

Налог на добавленную          1901,345   2293,141   2460,807   3474,119   5029,582   7004,784   8925,319   9729,214   10090,479  10541,067  10982,110  11434,13   -
стоимость, млн. рублей

Подоходный налог,             681,975    832,062    821,578    1122,032   1614,294   2202,022   2740,912   2939,451   3221,559   3429,215   3644,827   3851,288   -
млн. рублей

Страховые взносы в            1363,951   2188,964   2161,383   2606,566   3750,129   5115,466   6367,35    6828,57    7483,93    7966,331   8467,213   8946,839   -
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, млн. рублей

Налоги, поступающие в         4606,464   5981,704   6243,766   8362,375   12117,777  16820,229  21230,875  22931,942  24057,502  25170,342  26286,311  27401,667  -
бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды (приток в
бюджет), млн. рублей

Сальдо от операционной        3150,302   3341,005   4170,88    6150,1     8881,015   12698,034  16888,287  19047,377  18693,789  19277,933  19757,894  20350,966  152407,581
деятельности. Чистый доход
организаций (чистая прибыль
и амортизационные
отчисления), млн. рублей

Коэффициент дисконтирования   1          0,909      0,826      0,751      0,683      0,621      0,564      0,513      0,467      0,424      0,386      0,35       -
(норма дисконта Е = 0,1)

Сальдо от операционной        3150,302   3037,277   3447,008   4620,661   6065,852   7884,48    9532,998   9774,316   8720,79    8175,726   7617,523   7132,889   79159,823
деятельности с учетом
дисконтирования. Чистый
доход организаций с учетом
дисконтирования, млн. рублей

Величина инвестиций из всех   418,644    10123,051  14787,119  19040,955  24413,267  21424,602  12959,617  -          -          -          -          -          -
источников финансирования
(оттоки), млн. рублей в
ценах соответствующих лет

Сальдо суммарного потока от   2731,658   -6782,05   -10616,24  -12890,86  -15532,25  -8726,57   3928,67    19047,377  18693,789  19277,933  19757,894  20350,966  -
инвестиционной и
операционной деятельности
без дисконтирования,
млн. рублей

Величина инвестиций из всех   418,644    9202,773   12220,759  14305,751  16674,590  13302,992  7315,366   -          -          -          -          -          73440,876
источников финансирования
(оттоки) с учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Сальдо суммарного потока от   2731,658   -6165,5    -8773,75   -9685,09   -10608,74  -5418,51   2217,632   9774,316   8720,79    8175,726   7617,523   7132,889   -
инвестиционной и
операционной деятельности с
учетом дисконтирования,
млн. рублей

Сальдо накопленного           2731,658   -3433,84   -12207,59  -21892,68  -32501,42  -37919,93  -35702,3   -25927,98  -17207,19  -9031,47   -1413,94   5718,948   -
суммарного потока от
инвестиционной и
операционной деятельности с
учетом дисконтирования
(нарастающим итогом). Чистый
дисконтированный доход,
млн. рублей

Срок окупаемости инвестиций   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          12
(период возврата), лет

Индекс доходности             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1,08
(рентабельность инвестиций)

                                                      Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства федерального         -          10829,2    11665      17041,5    15572,035  10763      8801,25    -          -          -          -          -          -
бюджета на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы, капитальные вложения
и прочие нужды (отток из
бюджета), млн. рублей в
ценах соответствующих лет

Налоги, поступающие в бюджет  4606,464   5981,704   6243,766   8362,375   12117,777  16820,229  21230,875  22931,942  24057,502  25170,342  26286,311  27401,667  201210,955
и внебюджетные фонды,
млн. рублей

Налоги, поступающие в бюджет  4606,464   5437,913   5160,137   6282,776   8276,605   10444,039  11984,275  11767,712  11223,002  10674,682  10134,511  9604,117   105596,234
и внебюджетные фонды с
учетом дисконтирования,
млн. рублей

Отток бюджетных средств с     -          9844,727   9640,496   12803,531  10635,909  6682,976   4968,076   -          -          -          -          -          54575,716
учетом дисконтирования,
млн. рублей

Сальдо суммарного потока от   4606,464   -4406,81   -4480,36   -6520,75   -2359,3    3761,063   7016,199   11767,712  11223,002  10674,682  10134,511  9604,117   -
финансирования и
операционной деятельности с
учетом дисконтирования,
млн. рублей

Чистый дисконтированный       4606,464   199,65     -4280,71   -10801,46  -13160,77  -9399,71   -2383,51   9384,205   20607,207  31281,889  41416,4    51020,518  -
доход государства или
бюджетный эффект,
млн. рублей

Индекс доходности бюджетных   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1,2
средств

Удельный вес средств          -          0,91       0,67       0,76       0,54       0,43       0,58       -          -          -          -          -          -
федерального бюджета в общем
объеме финансирования
(степень участия
государства)

Период возврата бюджетных     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          8
средств, лет

Уровень безубыточности        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0,58


                                                                                 __________


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                          к расчету показателей
                                  социально-экономической эффективности
                                реализации федеральной целевой программы
                            "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                                           на 2009-2015 годы"
                                               (в редакции
                                       постановления Правительства
                                          Российской Федерации
                                      от 12 декабря 2013 г. N 1151)


                             ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
           эффективности реализации федеральной целевой программы
              "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                             на 2009-2015 годы"

--------------------------------------------------------------|--------------
                 Наименование показателей                     |2009-2020 годы
--------------------------------------------------------------|--------------
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)    121737,36

в том числе:

средства федерального бюджета                                  74671,985

внебюджетные средства                                          47065,375

Показатели коммерческой эффективности

Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации      12
(лет)

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой        1,08
прибыли

Уровень безубыточности                                         0,58

Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей)        5718,948

Показатели бюджетной эффективности

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные      105596,234
фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей)

Бюджетный эффект (млн. рублей)                                 51020,518

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по   1,2
налоговым поступлениям

Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым           8".
поступлениям (лет)


                               ______________

Информация по документу
Читайте также