Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 06.06.2016 № 188

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 21 июня 2013 г. N 317

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                            И. Зотов

 

 

6 июня 2016 г.

N 188

г. Элиста

 

 

 

 


Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 6 июня 2016 г. N 188

 

 

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы»

 

1. В паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 828 519,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 813 259,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 762 427,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1 844 476,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 392 856,6 тыс. рублей;

2017 год – 395 041,4 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 980 635,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 420 402,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 367 386,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 622 655,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 655,8 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 8 091 422,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 863 028,4 тыс. рублей;

2017 год – 978 721,9 тыс. рублей,

2018 год – 974 931,2 тыс. рублей;

2019 год – 974 931,2 тыс. рублей;

2020 год – 974 931,2 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 3 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

».

 

1.  В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

1) в абзаце двадцать пятом цифры «12 871 643,8» заменить цифрами «12 828 519,7»;

2) в абзаце двадцать шестом цифры «1 798 038,0» заменить цифрами «1 844 476,9»;

3) в абзаце двадцать седьмом цифры «11 070 198,4» заменить цифрами «10 980 635,4»;

4) в абзаце двадцать восьмом цифры «8 221 087,2» заменить цифрами «8 091 422,9»..

2.  В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 092 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –    808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 330 473,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 380 596,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1 735 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 392 826,2 тыс. рублей;

2017 год – 395 011,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 356 955,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 937 647,4 тыс. рублей;

          2017 год – 985 585,1 тыс. рублей;

2018 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 039 118,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 039 118,7 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 5 552 064,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 536 635,8 тыс. рублей;

2017 год – 676 396,0 тыс. рублей;

2018 год – 674 221,9 тыс. рублей;

2019 год – 674 221,9 тыс. рублей;

2020 год – 674 221,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

 

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

а) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) в абзаце двадцать седьмом цифры «9 192 512,9» заменить цифрами «9 092 137,8»;

в) в абзаце двадцать восьмом цифры «1 688 698,9» заменить цифрами «1 735 137,8»;

г) в абзаце двадцать девятом цифры «7 503 769,4» заменить цифрами «7 356 955,4»;

д) в абзаце тридцатом цифры «5 741 749,3» заменить цифрами «5 552 064,3».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах

составляет 2 673 111,3 тыс.рублей, в том числе

по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс.рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс.рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 356 151,0 тыс.рублей;

2017 год – 276 026,7 тыс.рублей;

2018 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2019 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2020 год – 426 893,0 тыс.рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 669 748,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс.рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 356 151,0 тыс.рублей;

2017 год – 276 026,7 тыс.рублей;

2018 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2019 год – 426 893,0 тыс.рублей;

2020 год – 426 893,0 тыс.рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 1 761 809,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс.рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 215 712,4 тыс.рублей;

2017 год – 198 251,3 тыс.рублей;

2018 год – 196 984,7 тыс.рублей;

2019 год – 196 984,7 тыс.рублей;

2020 год – 196 984,7 тыс.рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 3 362,8 тыс.рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс.рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс.рублей;

2015 год –    852,1 тыс. рублей;

2016 год –        0,0 тыс.рублей;

2017 год –        0,0 тыс.рублей;

2018 год –        0,0 тыс.рублей;  

2019 год –        0,0 тыс.рублей;

2020 год –         0,0 тыс.рублей.

»;

 

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце одиннадцатом цифры «2 640 952,2» заменить цифрами «2 673 111,3»;

б) в абзаце тринадцатом цифры «2 637 589,4» заменить цифрами «2 670 202,9»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «1 713 914,3» заменить цифрами «1 758 808,9».

5. В подпрограмме 3 "Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних, граждан в Республике Калмыкия":

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 407 397,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс.рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс.рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 46 247,6 тыс.рублей;

2017 год – 30 210,4 тыс.рублей;

2018 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 48 468,8 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 92 241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс.рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс.рублей;

2015 год –        27,4 тыс. рублей;

2016 год –        30,4 тыс.рублей;

2017 год –        30,4 тыс.рублей;

2018 год –           0,0 тыс.рублей;

2019 год –           0,0 тыс.рублей;

2020 год –           0,0 тыс.рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 315 156,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс.рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 46 217,2 тыс.рублей;

2017 год – 30 180,0 тыс.рублей;

2018 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2019 год – 48 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 48 468,8 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 244 515,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс.рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 493,2 тыс.рублей;

2017 год – 30 180,0 тыс.рублей;

2018 год – 29 830,0 тыс. рублей;

2019 год – 29 830,0 тыс. рублей;

2020 год – 29 830,0 тыс. рублей.

»;

 

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце седьмом цифры «391 359,9   тыс. рублей» заменить цифрами «407 397,1»;

б) в абзаце девятом цифры «299 118,8»  заменить цифрами «315 156,0»;

в) в абзаце десятом цифры «243 202,4» заменить цифрами «244 515,6».

6. В Паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 628 132,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств республиканского бюджета, всего – 628 132,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 687,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 894,6 тыс. рублей;

2018 год – 106 475,3 тыс.рублей;

2019 год – 106 475,3 тыс.рублей;

2020 год – 106 475,3 тыс.рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 530 390,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 78 687,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 894,6 тыс. рублей;

2018 год – 73 894,6 тыс.рублей;

2019 год – 73 894,6 тыс.рублей;

2020 год – 73 894,6 тыс.рублей.

».

 

7. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 27 740,5 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 17 098,0 тыс. рублей:

2014 год – 9 352,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 746,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета - по результатам конкурса:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) – 2 642,5 тыс. рублей:

2014 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2015 год - 442,5 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) – 8 000,0 тыс. рублей:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 200,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 700,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 7 00,0 тыс. рублей

»;

 

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

а) в абзаце тринадцатом цифры «28 998,0» заменить цифрами  «27 740,5»;

б) в абзаце двадцать третьем цифры «2 142,5» заменить цифрами «2 642,5»;

в) в абзаце двадцать шестом цифры «0,0» заменить цифрами «500,0»;

г) в абзаце тридцать первом цифры «9 757,5 тыс. рублей» заменить цифрами «8 000,0»;

 

д) в абзаце тридцать третьем цифры «1 257,5» заменить цифрами «0,0»;

е) в абзаце тридцать четвертом цифры «1 700,0» заменить цифрами  «1 200,0».

8. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.

 

 

 

Приложение к постановлению

Правительства Республики Калмыкия

от 6 июня 2016 г. N188

 

«Приложение 1

 

 

                                                                                                           Сведения

                                              о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм

                                             государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»"

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

 

30,8

35,2

28,1

26,5

25,1

24,8

23,8

23,5

23,8

23,5

23,8

23,5

23,8

23,5

0,33

2

Удельный вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

99,5

99,5

99,6

99,8

99,7

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

0,34

3

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку

%

63,6

500,0

171,4

75,0

48,8

48,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма N1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

  Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

5,0

5,2

6,5

6,7

6,5

6,7

6,5

6,7

6,5

6,7

0,5

2

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00,5

Подпрограмма N2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения "

1

Снижение удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции, от общего количества стационарных учреждений социального обслуживания населения

%

33,0

33,0

22,0

11,0

11,0

10,5

9,0

8,5

9,0

8,5

9,0

8,5

9,0

8,5

0,5

2

Удельный вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

99,5

99,5

99,6

99,8

99,7

99,8

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

99,8

99,9

0,34

3

Увеличение удельного веса социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

0,5

Подпрограмма N3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100

100

100

81,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80

82

85

89,5

87

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100

100

100

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

4

обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных,

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

Подпрограммa 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

%

101,9

95,5

99,6

102,2

102,2

102,2

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,2

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

112,9

113,9

113,9

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,2

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

75,0

48,8

48,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,2

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

100,6

100,9

100,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,2

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

102,0

102,5

102,5

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,2


Информация по документу
Читайте также