Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 09.09.2015 № 575

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 09.09.2015 № 575

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 597

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», а также в целях приведения в соответствие с Областным законом от 25.12.2014 № 283-ЗС «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» изменения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

 

Временно исполняющий обязанности

   Губернатора Ростовской области                                                  В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство труда и

социального развития

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 09.09.2015 № 575

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1

к постановлению Правительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 597 «Об утверждении государственной

программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» изложить в редакции:

 

«Ресурсное              

обеспечение государственной программы

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2014 – 2020 годы составляет 207 666 182,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 963 607,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 29 613 537,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 67 508,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 29 197 087,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 588 155,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 457 100,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 204 038 375,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 509 195,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 29 119 295,9 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 67 508,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 28 678 821,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 069 088,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 28 909 827,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 28 909 827,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 28 909 827,5 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной
бюджет – 24 720 689,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 947 792,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 509 564,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 530 692,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 732 639,0 тыс. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета – 24 706 473,9 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 934 538,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 508 604,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 5 530 692,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 732 639,0 тыс. рублей;

Пенсионного фонда Российской Федерации –
14 215,1 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 13 254,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 960,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 199 473,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 27 448,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 239,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 27 913,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 28 713,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 385,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников –
3 428 333,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 426 964,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 467 002,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 490 352,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 490 352,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 517 887,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 517 887,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 517 887,4 тыс. рублей».

 

2. Абзацы первый – третий раздела 4 изложить в редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2014 – 2020 годы составляет 207 666 182,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 963 607,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 29 613 537,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 67 508,1 тыс. рублей;».

 

3. В разделе 8:

3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное –обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  за 2014 – 2020 годы составляет 108 836 175,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 218 044,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 16 193 548,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 16 903 053,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 108 836 175,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 218 044,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 16 193 548,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 16 903 053,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 153 052,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 14 153 052,3 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 15 768 382,2 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 4 577 255,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 935 688,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 566 182,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 689 256,2 тыс. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета – 15 757 306,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4 567 140,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 934 727,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 566 182,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 689 256,2 тыс. рублей;

Пенсионного фонда Российской Федерации –
11 075,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 10 115,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 960,5 тыс. рублей».

 

3.2. Абзацы первый – третий подраздела 8.5 изложить в редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составит 108 836 175,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 17 062 371,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 218 044,6 тыс. рублей;».

 

4. В разделе 9:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное          –обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 15 388 311,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 057 298,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 911 150,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 67 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 813 669,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 854 097,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 606 476,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 13 565 415,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 823 952,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 666 612,4 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 67 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 556 904,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 597 331,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 329 316,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 329 316,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 329 316,2 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –138,3 тыс. рублей,

в том числе в 2014 году – 138,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 822 757,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 233 208,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 244 538,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 256 765,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 256 765,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 277 160,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 277 160,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 277 160,0 тыс. рублей».

4.2. Абзацы первый – третий подраздела 9.5 изложить в редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 15 388 311,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 057 298,6 тыс. рублей;

в 2015 году 1 911 150,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 67 333,3 тыс. рублей;».

 

5. В разделе 10:

5.1. В подразделе 10.1:

5.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

 

«Ресурсное –обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 47 892 829,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 6 983 750,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 748 209,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 779 111,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 331 182,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 683 525,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 47 693 494,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 6 956 440,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 7 720 970,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 751 197,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 302 468,5 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 654 139,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 654 139,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 654 139,2 тыс. рублей,

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 949 167,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 2 367 397,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 573 876,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 964 510,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 043 382,8 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 949 167,5 тыс. рублей,

в том числе:

в 2014 году – 2 367 397,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 573 876,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 964 510,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 043 382,8 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 199 334,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 27 310,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 239,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 27 913,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 28 713,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 385,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 385,8 тыс. рублей».

 

5.1.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в редакции:

 

«Целевые                  

индикаторы и показатели подпрограммы

суммарный коэффициент рождаемости;

отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году;

доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств в Ростовской области;

доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области, в том числе:

доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;

доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году;

удовлетворенность потребности в перевозке;

среднегодовая численность населения».

 

5.2. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подраздела 10.3 изложить в редакции:

«5. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области, в том числе: доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

Показатель позволит оценить результаты охвата детей различными формами отдыха и оздоровления, будет способствовать повышению эффективности использования средств областного и федерального бюджетов, направляемых на эти цели.».

 

5.3. Абзацы первый – третий подраздела 10.5 изложить в редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составит 47 892 829,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 6 983 750,6 тыс. рублей;

в 2015 году 7 748 209,9 тыс. рублей;».

 

6. В разделе 11:

6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное – обеспечение подпрограммы

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014-2020 годы составляет 35 548 865,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 860 186,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 736 132,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 174,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 410 758,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 499 821,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 014 047,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 014 047,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 014 047,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 33 943 289,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 666 430,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 513 668,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 174,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 177 171,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 3 266 234,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 6 773 319,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 6 773 319,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 773 319,8 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет – 3 139,3 тыс. рублей,

в том числе в 2014 году – 3 139,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

Пенсионного фонда Российской Федерации –
3 139,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 139,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников –

1 605 575,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 193 755,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 222 463,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 233 587,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 233 587,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 240 727,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 240 727,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 240 727,4 тыс. рублей».

 

6.2. Абзацы первый – третий подраздела 11.5 изложить в редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы составляет 35 548 865,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 860 186,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 736 132,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 174,8 тыс. рублей;».

 

7. В приложении № 1:

7.1. Строки «Государственная программа «Социальная поддержка граждан», «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в редакции:


 

«Государственная
программа

«Социальная поддержка граждан»

 

 

 

 

 

 

всего,
в том числе:

Х

Х

Х

Х

204038375,5

29509195,1

29119295,9

28678821,3

30069088,8

28909827,5

28909827,5

28909827,5

из них неиспол-ненные расходные обязатель-ства отчетного финансо-вого года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

67508,1

Х

Х

Х

Х

Х

минтруд области,
всего

814

Х

Х

Х

193289584,4

27919645,0

27600427,2

27151000,9

28482534,6

27379345,1

27379345,1

27379345,1

минздрав РО, всего

806

Х

Х

Х

минобра-зование Ростовской области, всего

808

Х

Х

Х

9382345,4

1243213,2

1293043,6

1369027,6

1422996,9

1351354,7

1351354,7

1351354,7

Прави-тельство Ростовской области, всего

802

Х

Х

Х

1167742,7

149216,7

158792,8

158792,8

163557,3

179127,7

179127,7

179127,7

органы местного самоуп-равления,
всего

Х

Х

Х

Х

министер-ство строитель-ства Ростовской области, всего

812

Х

Х

Х

198703,0

197120,2

67032,3

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан»

всего по подпро-грамме 1,
в том числе:

Х

Х

Х

Х

108836175,8

17062371,6

16218044,6

16193548,8

16903053,9

14153052,3

14153052,3

14153052,3

минтруд области

814

Х

Х

Х

107668433,1

16913154,9

16059251,8

16034756,0

16739496,6

13973924,6

13973924,6

13973924,6

Прави-тельство Ростовской области

802

Х

Х

Х

1167742,7

149216,7

158792,8

158792,8

163557,3

179127,7

179127,7

179127,7».


7.2. Строку «ОМ 1.31. Предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» изложить в редакции:


«ОМ 1.31. Предоставление мер социальной поддержки  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

минтруд области

814

1003

0413009

321

1331,5

607,4

724,1

–».


7.3. Строки «Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;  «ОМ 2.1. Обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений – психоневрологических интернатов (домов инвалидов), детских домов-интернатов, учреждений для дезадаптированных категорий граждан, учреждений социального обслуживания семьи и детей» изложить в редакции:


«Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

всего по подпрограм-ме 2

в том числе:

Х

Х

Х

Х

13565415,7

1823952,2

1666612,4

1556904,1

1597331,7

2329316,2

2329316,2

2329316,2

минтруд области

814

Х

Х

Х

13366712,7

1626832,0

1599580,1

1556904,1

1597331,7

2329316,2

2329316,2

2329316,2

министерство строительства Ростовской области

812

Х

Х

Х

198703,0

197120,2

67032,3

ОМ 2.1. Обеспечение деятельности государственных подведомственных учреждений – психоневро-логических интернатов (домов инвалидов), детских домов-интернатов, учреждений для дезадаптирован-ных категорий граждан, учреждений социального обслуживания семьи и детей

минтруд области

814

1002

0420059

611

11782843,1

1438241,6

1392485,4

1349569,9

1392033,8

2070170,8

2070170,8

2070170,8

814

1002

0420059

621

1420122,4

178037,8

163828,6

165350,9

170047,2

247619,3

247619,3

247619,3

814

1002

0420059

612

157937,3

9293,7

39706,1

41342,7

34690,5

11332,3

11332,3

11332,3

814

1002

0420059

622

5809,9

1258,9

3560,0

640,6

560,2

193,8

193,8

193,8

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации

от 07.05.2012

№ 597,

от 28.12.2012

№ 1688

 

814

1002

0420059

611

1862247,4

40232,5

41684,4

593443,5

593443,5

593443,5

814

1002

0420059

621

285576,0

1287,6

843,0

94481,8

94481,8

94481,8».


Информация по документу
Читайте также