Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 17.07.2015 № 466

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 17.07.2015 № 466

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

В целях оптимизации расходов областного бюджета и в целях уточнения показателей реализации государственной программы Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

 

Временно исполняющий обязанности

   Губернатора Ростовской области                                                    В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство здравоохранения

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 17.07.2015 № 466

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении

 государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

всего* – 305 480 022,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 41 971 912,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;

2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

168 186 817,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 239 718,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;

2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 423 967,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 912 761,1 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 308 967,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 847 761,1 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 100 861,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 241,7 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 843 824,9 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 33 750 234,6 тыс. рублей;

2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета,
так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация

по ресурсному обеспечению Программы

 

При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, а также Территориального фонда обязательного медицинского страхования:

всего* – 305 480 022,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 41 971 912,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;

2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 168 186 817,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 239 718,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 127 654,4 тыс. рублей;

2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 423 967,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 912 761,1 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 308 967,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 847 761,1 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 100 861,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 241,7 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 843 824,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 33 750 234,6 тыс. рублей;

2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.

Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».

 

3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 104 079 489,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;

2015 год – 14 988 441,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 15 033 968,5 тыс. рублей;

2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;

2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;

2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 777 326,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 777 261,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;

2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;

2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

2 941 847,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 061 209,3 тыс. рублей;

2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 941 847,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 061 209,3 тыс. рублей;

2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 6 726,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;

2015 год – 796,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 96 295 437,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;

2016 год – 14 000 445,4 тыс. рублей;

2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;

2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».

 

4. В подразделе 9.1 раздела 9:

4.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем:

«охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез».

4.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 180 128 586,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;

2015 год – 24 281 416,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;

2016 год – 24 793 196,1 тыс. рублей;

2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;

2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;

2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;

2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

147 803 596,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;

2015 год – 20 794 851,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 124 100,3 тыс. рублей;

2016 год – 20 307 786,8 тыс. рублей;

2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;

2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;

2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;

2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет – 2 302 586,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 302 586,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;

2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 37 365,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 281,3 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 145 939 105,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;

2015 год – 19 522 566,1 тыс. рублей;

2016 год – 20 497 945,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;

2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».

 

5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 раздела 10 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 329 324,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;

2015 год – 70 555,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 272 554,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;

2015 год – 53 391,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;

2019 год – 30 318,9 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 56 769,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;

2015 год – 17 164,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 106,3 тыс. рублей».

 

6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 4 922 331,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;

2015 год – 467 111,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 180,1 тыс. рублей;

2016 год – 536 533,2 тыс. рублей;

2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;

2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 184 773,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;

2015 год – 260 147,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 180,1 тыс. рублей;

2016 год – 279 089,6 тыс. рублей;

2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;

2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 737 558,5 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;

2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;

2016 год – 257 443,6 тыс. рублей;

2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;

2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».

 

7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 5 348 624,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 622 140,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 348 624,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 622 140,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».

 

8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 2 392 135,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 421 638,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 392 135,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 421 638,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

115 672,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 224,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 672,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 224,0 тыс. рублей;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 115 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 65 000,0 тыс. рублей».

 

9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 1 339 347,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 167 147,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 339 347,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 167 147,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей».

 

10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 6 940 183,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 953 461,0 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 951 027,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 068 459,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;

2015 год – 143 140,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 149 173,3 тыс. рублей;

2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;

2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;

2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;

2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

28 633,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 28 633,1 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 871 723,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;

2015 год – 810 320,6 тыс. рублей;

2016 год – 801 853,9 тыс. рублей;

2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;

2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».

 

11. Приложение № 1 изложить в редакции:

 

 

«Приложение № 1

к государственной программе

 Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях


п/п

Показатель (индикатор), наименование

Единица

измерения

Значение показателя (индикатора)

2012 год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»

1.

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,02

71,39

71,80

71,50

71,70

72,00

74,00

74,60

75,10

2.

2. Смертность от всех причин

число умерших

на 1000 населения

14,0

13,8

14,0

13,8

13,5

13,1

12,9

12,7

12,5

3.

3. Материнская смертность

умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми

16,0

14,1

15,5

15,3

15,1

14,9

14,7

14,7

14,7

4.

4. Младенческая смертность

 

на 1 тыс. родившихся живыми

9,1

9,5

8,1

8,0

7,8

7,5

7,5

7,3

7,1

5.

5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием

процентов

71,5

73,0

76,0

80,0

83,0

87,0

90,0

90,5

91,0

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

6.

1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

93,1

84,5

84,8

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

7.

1.2. Охват диспансеризацией

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

8.

1.3. Охват диспансеризацией подростков

процентов

94,0

94,0

95,0

9.

1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитали­зированных в течение года

процентов

26,1

25,8

25,4

25,0

24,7

24,3

24,0

23,6

23,3

10.

1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

30,6

30,3

29,7

29,2

28,7

28,2

27,7

27,2

26,8

11.

1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

59,7

44,6

60,3

56,1

51,9

47,7

43,5

40,6

38,1

12.

1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,

в общей численности населения

процентов

13,0

13,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

13.

1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных пре­паратах и медицинских изделиях, а также специализи-рованных про­дуктах лечебного питания для детей-инвалидов

процентов

100,0

100,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

14.

1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,

а также трансплантации органов и (или) тканей

процентов

100,0

100,0

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

15.

2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом

от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

39,7

39,7

39,9

40,0

40,2

40,5

40,7

40,9

41,2

16.

2.2. Смертность от болезней системы кровообращения

число умерших на 100 тыс. человек населения

873,7

771,2

762,1

753,4

720,5

698,1

663,2

643,8

625,4

17.

2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

9,9

10,4

10,3

10,3

10,2

9,5

8,9

8,9

8,9

18.

2.4. Смертность от новообразований

(в том числе злокачественных)

число умерших на 100 тыс. человек населения

199,9

196,4

197,2

197,0

196,1

194,4

192,8

191,7

190,7

19.

2.5. Смертность от туберкулеза

число умерших на 100 тыс. человек населения

20,8

20,0

22,0

21,5

21,0

20,5

20,0

19,6

19,1

20.

2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

случаев на 100 нарко-логических больных

9,60

9,63

9,66

9,70

9,70

9,74

9,76

9,78

9,80

21.

2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

случаев на 100 нарко-логических больных

6,70

6,73

6,76

6,80

6,80

6,84

6,86

6,88

6,90

22.

2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента

9,95

10,00

10,05

10,10

10,10

10,13

10,16

10,19

10,20

23.

2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента

6,50

6,53

6,56

6,60

6,60

6,63

6,66

6,69

6,70

24.

2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных

в течение года

процентов

23,9

23,5

23,1

22,7

22,7

22,3

21,9

21,5

21,2

25.

2.11. Смертность от ишемической болезни сердца

число умерших на 100 тыс. человек населения

603,9

497,9

560,4

540,3

524,3

505,8

487,3

468,8

450,3

26.

2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

число умерших на 100 тыс. человек населения

177,6

174,8

165,5

159,6

154,8

149,4

143,9

138,4

132,9

27.

2.13. Удельный вес больных злокачествен-ными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

51,8

51,9

 

52,0

52,1

52,3

52,5

52,7

53,0

54,5

28.

2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получаю-щих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница»

процентов

78,00

80,00

73,40

75,00

75,00

76,25

77,50

78,75

80,00

29.

2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

88,6

91,6

89,9

90,7

91,6

92,4

94,2

94,2

94,2

30.

2.16. Больничная летальность пострадав-ших в результате дорожно-транспорт­ных происшествий

процентов

4,7

2,89

2,89

2,88

2,88

2,87

2,87

2,86

2,86

31.

2.17. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, состоящих на диспансерном учете,

в общем количестве выявленных

процентов

93,9

85,0

87,0

87,0

87,5

87,5

88,0

88,5

90,0

32.

2.18. Снижение смертности от новообра-зований (в том числе от злокачественных)

процентов

0,85

1,35

1,45

1,9

2,75

3,55

3,55

3,55

33.

2.19. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

процентов

38,0

38,5

38,5

38,5

39,0

39,0

39,0

34.

2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

68,4

69,3

70,1

70,9

71,7

72,5

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

35.

3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диа­гностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беремен-ности

процентов

30,0

45,0

55,0

65,0

75,0

80,0

82,0

85,0

85,0

36.

3.2. Охват неонатальным скринингом

процентов

99,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

37.

3.3. Охват аудиологическим скринингом

процентов

94,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

38.

3.4. Смертность детей в возрасте 0-6 дней

на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми

3,98

3,35

3,25

3,20

3,15

3,05

2,90

2,80

2,70

39.

3.5. Смертность детей

0 – 17 лет

случаев на 10 тыс. человек соответ-ствующего возраста

9,35

8,70

8,70

8,60

8,50

8,30

8,10

7,90

7,70

40.

3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов

процентов

6,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

15,0

41.

3.7. Охват пар

«мать – дитя» химиопрофилактикой

в соответствии с действующими стандартами

процентов

95,0

95,0

96,0

97,0

97,0

97,5

98,0

98,5

99,0

Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

42.

4.1. Охват пациентов санаторно-курорт­ным лечением

процентов

40,0

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

50,0

50,0

43.

4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью

процентов

4,0

4,0

5,7

6,2

6,9

7,4

8,2

9,5

10,1

Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

 44.

 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на
100 тыс. взрослого населения

нет дан-ных

нет данных

1,6

2,7

7,4

11,8

17,1

19,9

24,3

45.

5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на

100 тыс. детского населения

нет дан­ных

нет данных

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

46.

6.1. Количество специалистов, подготов-ленных по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно

человек

349

350

350

355

355

360

360

360

370

47.

6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

человек

1:2,70

1:2,81

1:2,85

1:2,90

1:2,90

1:3,00

1:3,00

1:2,95

1:3,00

48.

6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)

или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),

к средней заработной плате по Ростовской области

процентов

122,7

139,3

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

49.

6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)

к средней заработной плате по Ростовской области

процентов

76,4

83,1

76,2

79,7

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

50.

6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области

процентов

46,2

51,0

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

51.

6.6. Количество специалистов, подготов-ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно

человек

2183

2200

2250

2300

2330

2330

2350

2350

2350

52.

6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подго-товленных по программам дополнительного медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учре­ждениях дополнительного профессионального образования ежегодно

человек

6500

6400

6400

6450

6450

6470

6500

6500

6500

53.

6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно

человек

216

216

216

324

324

324

350

350

54.

6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области

процентов

82,0

84,0

85,0

86,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

55.

6.10. Доля аккредитованных специалистов

процентов

20,0

40,0

60,0

80,0

Подпрограмма 7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

56.

7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план

процентов

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

Подпрограмма 8. «Управление развитием отрасли»

57.

8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место

человек

2,9

2,8

2,5

2,2

2,0

1,8

1,7

1,6

1,5».


Информация по документу
Читайте также