Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2015 № 242

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 02.04.2015 № 242

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593

 

 

В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство здравоохранения

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 02.04.2015 № 242

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

всего* – 305 079 053,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 41 443 288,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 97 571,4 тыс. рублей;

2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

167 880 334,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 23 805 581,4 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 97 571,4 тыс. рублей;

2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

5 014 766,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета –

4 964 766,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 50 000,0 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 99 606,0 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 986,4 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 750 593,5 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 33 657 003,2 тыс. рублей;

2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год –
16 038 282,4 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год –16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета,
так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».

 

2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению Программы» изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы

 

При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования:

всего* – 305 079 053,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;

2015 год – 41 443 288,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства 2014 года – 97 571,4 тыс. рублей;

2016 год – 42 475 358,9 тыс. рублей;

2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;

2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;

2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;

2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

167 880 334,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;

2015 год – 23 805 581,4 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства 2014 года – 97 571,4 тыс. рублей;

2016 год – 22 930 206,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;

2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;

2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

5 014 766,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета –

4 964 766,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 503 559,7 тыс. рублей;

2016 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 50 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 99 606,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 986,4 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;

2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 250 750 593,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;

2015 год – 33 657 003,2 тыс. рублей;

2016 год – 35 557 688,6 тыс. рублей;

2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют товар в соответствии с целями его приобретения.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.

Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».

 

3. Раздел 4 «Участие муниципальных образований Ростовской области
в реализации государственной программы» изложить в редакции:

 

«Раздел 5. Участие муниципальных образований

Ростовской области в реализации государственной программы

 

5.1. Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – субсидия), в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов представляются по направлениям:

«Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории»;

«Софинансирование капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;

«Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;

«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения».

5.2. Условия предоставления и методика расчета субсидий устанавливаются следующим образом.

Обязательными условиями предоставления субсидии местным бюджетам являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Определение потребности в средствах субсидии осуществляется в следующем порядке.

Формирование перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту, осуществляется на основании установленных минздравом РО единых критериев отбора зданий муниципальных учреждений здравоохранения:

переходящие объекты, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств областного бюджета;

наличие разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение государственной экспертизы;

первоочередность необходимости проведения работ, которая определяется комиссией.

Определение объема потребности в субсидии на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов осуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании заключений об аварийности или экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта существующих зданий фельдшерско-акушерских пунктов либо находящихся в арендуемых помещениях, которые рассматриваются комиссией минздрава РО.

Определение объема потребности в субсидии на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется исходя из заявок муниципальных учреждений здравоохранения, составленных на основании нормативной потребности, учитывая степень изношенности автопарка и экономической нецелесообразности проведения восстановительного ремонта, которые согласовываются минздравом РО.

Расходование средств осуществляется минздравом РО и министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерства) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерства за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется ежемесячно по установленной министерствами форме.

Министерства направляют кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки.

Министерства осуществляют перечисление средств администрациям муниципальных образований Ростовской области на счета администраторов доходов бюджета после получения документов – оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в минздрав РО отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.

Министерства осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

«Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории»;

«Софинансирование капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения»;

«Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации»;

«Софинансирование приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения».

Распределение субсидий местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложении № 9 к настоящей Программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.».

 

4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 104 021 699,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;

2015 год – 14 930 649,0 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 15 033 968,5 тыс. рублей;

2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;

2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;

2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;

2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 745 909,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 745 843,4 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;

2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;

2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;

2020 год – 680 452,6 тыс. рублей;

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

2 936 280,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 055 642,2 тыс. рублей;

2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

2 936 280,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 055 642,2 тыс. рублей;

2016 год – 358 608,0 тыс. рублей;

2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 6 726,3 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;

2015 год – 796,4 тыс. рублей;

2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 96 269 063,3 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 184 009,2 тыс. рублей;

2016 год – 14 000 445,4 тыс. рублей;

2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;

2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;

2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».

 

5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 раздела 9 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 179 903 892,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;

2015 год – 23 932 622,1 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 94 017,3 тыс. рублей;

2016 год – 24 793 196,1 тыс. рублей;

2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;

2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;

2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;

2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

147 629 437,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;

2015 год – 20 496 592,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 94 017,3 тыс. рублей;

2016 год – 20 307 786,8 тыс. рублей;

2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;

2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;

2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;

2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

1 963 538,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 443 546,9 тыс. рублей;

2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

1 963 538,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;

2015 год – 443 546,9 тыс. рублей;

2016 год – 348 610,7 тыс. рублей;

2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 53 273,9 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;

2015 год – 18 190,0 тыс. рублей;

2016 год – 25 746,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники –145 872 661,4 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;

2015 год – 19 456 122,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 497 945,7 тыс. рублей;

2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;

2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;

2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».

6. В разделе 10:

6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 260 668,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 165 143,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 49 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 40 425,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

221 062,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 147 993,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 050,0 тыс. рублей;

2019 год – 30 318,9 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

35 228,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 35 228,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 39 605,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 17 149,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 106,3 тыс. рублей».

 

6.2. Строку «Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов» подраздела 10.4 изложить в редакции:

 

«Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а так же кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований».

 

7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 раздела 11 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 4 923 835,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;

2015 год – 468 434,8 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 180,1 тыс. рублей;

2016 год – 536 533,2 тыс. рублей;

2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;

2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;

2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 186 689,8 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;

2015 год – 261 883,4 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года 180,1 тыс. рублей;

2016 год – 279 089,6 тыс. рублей;

2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;

2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;

2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники 2 737 145,2 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;

2015 год – 206 551,4 тыс. рублей;

2016 год – 257 443,6 тыс. рублей;

2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;

2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;

2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».

8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 5 356 632,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 629 834,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5 356 632,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;

2015 год – 629 834,6 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 313,3 тыс. рублей;

2016 год – 678 282,4 тыс. рублей;

2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;

2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;

2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;

2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».

 

9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 2 329 370,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 356 638,1 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

2 329 370,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;

2015 год – 356 638,1 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;

2016 год – 312 608,4 тыс. рублей;

2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;

2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;

2020 год – 312 295,9 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

50 672,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 224,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета –

672,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 448,0 тыс. рублей;

2015 год – 224,0 тыс. рублей;

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 50 000,0 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 50 000,0 тыс. рублей».

10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 14.1 раздела 14 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего* – 1 339 903,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 167 147,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

1 339 903,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 166 355,9 тыс. рублей;

2015 год – 167 147,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 555,7 тыс. рублей;

2016 год – 167 843,1 тыс. рублей;

2017 год – 167 296,9 тыс. рублей;

2018 год – 229 553,4 тыс. рублей;

2019 год – 232 153,4 тыс. рублей;

2020 год – 209 553,4 тыс. рублей;

 

11. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

всего – 6 943 052,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 956 062,5 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 951 027,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 071 329,0 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;

2015 год – 145 741,9 тыс. рублей;

из них: неисполненные расходные обязательства
2014 года – 268,0 тыс. рублей;

2016 год – 149 173,3 тыс. рублей;

2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;

2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;

2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;

2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,

из них:

безвозмездные поступления в областной бюджет –

29 047,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,

в том числе:

средства федерального бюджета – 29 047,7 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;

2015 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 871 723,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;

2015 год – 810 320,6 тыс. рублей;

2016 год – 801 853,9 тыс. рублей;

2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;

2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;

2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».

 

12. Приложения № 4, 5 изложить в редакции:

 

 

 

 


«Приложение № 4

к государственной программе Ростовской области

«Развитие здравоохранения»

 

 

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственными учреждениями

по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»


 

Номер и наименование

Значение показателя объема услуги

Расходы областного  бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

    2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Услуги круглосуточной стационарной помощи

2522461,0

2422110,0

2434910,0

 2434910,0

2942227,9

 

2494890,0

2628091,8

2701767,5

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2282391,0

2170010,0

2170010,0

2170010,0

2471491,8

 

2066005,8

2177853,5

2249938,5

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

819316,0

762300,0

762300,0

762300,0

1030328,5

860312,5

897835,1

926048,0

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

15500,0

15500,0

15500,0

15500,0

34787,6

34736,8

34764,1

34738,4

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

114000,0

114000,0

114000,0

114000,0

120874,4

114943,8

110740,0

116490,3

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

1225950,0

1183710,0

1183710,0

1183710,0

1183791,4

969876,6

1045289,8

1081385,4

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

107625,0

94500,0

94500,0

94500,0

101709,9

86136,1

89224,5

91276,4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,

в том числе детей»

98265,0

130500,0

130500,0

130500,0

149438,6

149305,5

165186,2

166344,0

Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения,

в том числе детей

98265,0

130500,0

130500,0

130500,0

149438,6

149305,5

165186,2

166344,0

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

141805,0

121600,0

134400,0

134400,0

321297,5

279578,7

285052,1

285485,0

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям

141805,0

121600,0

134400,0

134400,0

321297,5

279578,7

285052,1

285485,0

Услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей

2640,0

2640,0

2640,0

4748,1

5044,6

5199,6

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2640,0

2640,00

2640,0

4748,1

5044,6

5199,6

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2640,2

2640,2

2640,2

4748,1

5044,6

5199,6

Услуги принудительного лечения больных

39600,0

39600,0

39600,0

53799,2

57422,9

59239,9

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

39600,0

39600,0

39600,0

53799,2

57422,9

59239,9

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

39600,0

39600,0

39600,0

53799,2

57422,9

59239,9

Услуги дневного стационара

214720,0

331680,0

331680,0

331680,0

136865,0

139460,6

146990,5

151772,2

койко-дней

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

280701,0

331680,0

331680,0

331680,0

136865,0

139460,6

146990,5

151772,2

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

67974,0

110400,0

110400,0

110400,0

39839,5

49636,3

51573,5

53666,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

840,0

1680,0

1680,0

1680,0

365,4

505,8

472,3

508,0

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

165000,0

165000,0

165000,0

165000,0

73118,6

68006,6

73063,3

75184,9

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

46887,0

54600,0

54600,0

54600,0

23541,5

21311,9

21881,4

22413,3

Услуги амбулаторно-поликлинические

2767411,0

2765774,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

762221,1

798700,3

821095,8

посещений

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2767411,0

2765774,0

2765774,0

2765774,0

799070,9

762221,1

798700,3

821095,8

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

919605,0

920584,0

920584,0

920584,0

309842,2

312998,5

329803,7

339783,2

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B и C

17438,0

17438,0

17438,0

17438,0

16656,7

 

16877,9

16892,1

16779,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

276176,0

276176,0

276176,0

276176,0

87560,6

85189,4

87325,2

91394,5

 

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

639713,0

637097,0

637097,0

637097,0

193336,9

176829,3

187359,8

188999,1

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

914479,0

914479,0

914479,0

914479,0

191674,5

170326,0

177319,5

184139,9

Услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы

2680,0

2680,0

2680,0

11976,3

12497,6

12835,8

экспертиз

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2680,0

2680,0

2680,0

11976,3

12497,6

12835,8

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2680,0

2680,0

2680,0

11976,3

12497,6

12835,8

Услуги по обеспечению учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

242498,9

238714,8

238408,2

литров

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

242498,9

238714,8

238408,2

Основное мероприятие 2.11.

Развитие службы крови

27000,0

27000,0

27000,0

27000,0

238240,0

 

242498,9

238714,8

238408,2

Услуги медицинского наркологического освидетельствования

12375,0

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14109,6

12192,2

12757,0

освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

12375,0

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14109,6

12192,2

12757,0

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

12375,0

12375,0

15625,0

15625,0

14854,6

14109,6

12192,2

12757,0

Услуги химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека

6372,0

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23573,8

37137,3

31632,1

освидетельствований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

6372,0

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23573,8

37137,3

31632,1

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

6372,0

6372,0

9322,0

9322,0

21472,9

 

23573,8

37137,3

31632,1

Услуги аутопсийные

2808,0

2847,0

2847,0

2847,0

15775,4

15025,8

15350,8

15255,5

вскрытий

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2808,0

2847,0

2847,0

2847,0

15775,4

15025,8

15350,8

15255,5

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2808,0

2847,0

2847,0

2847,0

15775,4

15025,8

15350,8

15255,5

Услуги диагностические

826119,0

714000,0

668850,0

668850,0

108918,5

111356,3

111243,0

111075,6

исследований

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

826119,0

714000,0

668850,0

668850,0

108918,5

111356,3

111243,0

111075,6

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

826119,0

714000,0

668850,0

668850,0

108918,5

111356,3

111243,0

111075,6

Услуги судебно-медицинской экспертизы и обследования потерпевших, обвиняемых и других живых лиц

21250,0

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

12013,8

11982,4

11941,6

 

освидетельствований

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

21250,0

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

12013,8

11982,4

11941,6

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

21250,0

21250,0

21250,0

21250,0

11868,5

12013,8

11982,4

11941,6

Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов

14100,0

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

84217,4

84953,2

84675,7

вскрытий

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

14100,0

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

84217,4

84953,2

84675,7

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

14100,0

14100,0

14100,0

14100,0

81894,1

84217,4

84953,2

84675,7

Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов

173688

 

173688,0

173688,0

173688,0

55930,7

55292,5

55570,7

55380,2

экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

173688

173688,0

173688,0

173688,0

55930,7

55292,5

55570,7

55380,2

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

173688

173688,0

173688,0

173688,0

55930,7

55292,5

55570,7

55380,2

Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел

300,0

300,0

300,0

300,0

 

4428,8

 

4938,8

4374,6

4362,5

 

экспертиз

Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

300,0

300,0

300,0

300,0

4428,8

4938,8

4374,6

4362,5

Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

300,0

300,0

300,0

300,0

4428,8

4938,8

4374,6

4362,5

Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состоянии здоровья населения Ростовской области

705,0

705,0

705,0

705,0

13024,2

12948,6

13115,2

13066,3

отчетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

705,0

705,0

705,0

705,0

13024,2

12948,6

13115,2

13066,3

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

705,0

705,0

705,0

705,0

13024,2

12948,6

13115,2

13066,3

Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений

72,0

72,0

72,0

72,0

 

4158,7

3387,7

3663,5

3659,1

мероприятий

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

72,0

72,0

72,0

72,0

4158,7

3387,7

3663,5

3659,1

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

72,0

72,0

72,0

72,0

4158,7

3387,7

3663,5

3659,1

Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения

12,0

12,0

12,0

12,0

682,6

557,0

535,7

535,0

 

макетов

Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

12,0

12,0

12,0

12,0

682,6

557,0

535,7

535,0

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

12,0

12,0

12,0

12,0

682,6

557,0

535,7

535,0

Услуги по повышению квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в рамках программ дополнительного профессионального образования

9462,0

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

23165,1

23959,9

24574,9

слушателей

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

9462,0

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

23165,1

23959,9

24574,9

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

9462,0

9462,0

9462,0

9462,0

22899,9

23165,1

23959,9

24574,9

Услуги среднего профессионального образования (очная форма обучения)

3339,0

3381,0

3381,0

3381,0

199303,4

204902,4

208381,4

213720,0

студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

3339,0

3381,0

3381,0

3381,0

199303,4

204902,4

208381,4

213720,0

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

3339,0

3381,0

3381,0

3381,0

199303,4

204902,4

208381,4

213720,0

Услуги среднего профессионального образования (очно-заочная (вечерняя) форма обучения)

562,0

585,0

585,0

585,0

13231,1

13165,0

13165,0

13504,3

студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

562,0

585,0

585,0

585,0

13231,1

13165,0

13165,0

13504,3

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

562,0

585,0

585,0

585,0

13231,1

13165,0

13165,0

13504,3

Услуги среднего профессионального образования

257,0

260,0

260,0

260,0

13170,2

13444,2

13762,5

14125,4

студентов

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

257,0

260,0

260,0

260,0

13170,2

13444,2

13762,5

14125,4

Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования

257,0

260,0

260,0

260,0

13170,2

13444,2

13762,5

14125,4


Информация по документу
Читайте также