Расширенный поиск

Закон Тюменской области от 06.06.2003 № 140





                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

                      ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


           Об исполнении областного бюджета за 2002 год


    Принят областной Думой                         27 мая 2003 года


    Статья  1.  Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за
2002  год  по  доходам  в сумме 20063301 тыс. рублей, по расходам в
сумме  19498293  тыс.  рублей  с  превышением доходов над расходами
(профицит   областного   бюджета)   в  сумме  565008  тыс.  рублей.

    Статья 2. Утвердить исполнение:
    по доходам областного бюджета за 2002 год согласно приложению 1
к настоящему Закону;
    по  распределению  расходов  областного  бюджета за 2002 год по
разделам   и   подразделам  функциональной  классификации  расходов
областного  бюджета  согласно  приложению  2  к  настоящему Закону;
    по  ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2002
год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

    Статья 3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего и
внешнего  финансирования  дефицита  областного  бюджета на 2002 год
согласно приложению 4 к настоящему Закону.

    Статья   4.   Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.


    Губернатор области                                  С.С.Собянин



    г. Тюмень
    6 июня 2003 года
    N 140



    Приложение 1
    к Закону Тюменской области
    "Об исполнении областного бюджета
    за 2002 год"


                     ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                                                       (тыс. руб.)
----------------------------T----------T---------T--------T------¬
¦        Наименование       ¦Утвержден-¦Исполнено¦Отклоне-¦Про-  ¦
¦                           ¦ный с     ¦ за 2002 ¦ние от  ¦цент  ¦
¦                           ¦учетом    ¦    г.   ¦плана   ¦испол-¦
¦                           ¦уточнений ¦         ¦        ¦нения ¦
¦                           ¦план на   ¦         ¦        ¦      ¦
¦                           ¦год       ¦         ¦        ¦      ¦
L---------------------------+----------+---------+--------+-------
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего       16113838  17124823  1010985  106,3
 В том числе:

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ              4692280   4879589   187309  104,0
 Из них:
 Налог на прибыль               2353846   2295779   -58067   97,5
 организаций
 Налог на доходы физических     2334435   2579585   245150  110,5
 лиц
 Налог на игорный бизнес           3999      4225      226  105,7

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,      496981    532615    35634  107,2
 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
 Из них:
 Акцизы по подакцизным           248385    265820    17435  107,0
 товарам (продукции) и
 отдельным видам
 минерального сырья,
 производимым на территории
 Российской Федерации
 Лицензионные и                     910       980       70  107,7
 регистрационные сборы
 Налог на покупку                 17546     17901      355  102,0
 иностранных денежных знаков
 и платежных документов,
 выраженных в иностранной
 валюте
 Налог с продаж                  230140    247914    17774  107,7

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       41771     43221     1450  103,5
 Из них:
 Единый налог, взимаемый в        41771     43221     1450  103,5
 связи с применением
 упрощенной системы
 налогообложения, учета и
 отчетности для субъектов
 малого предпринимательства

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО             473596    557875    84279  117,8
 Из них:
 Налог на имущество              473596    557875    84279  117,8
 предприятий

 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ        10408468  11110770   702302  106,7
 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
 Из них:
 Налог на добычу полезных      10256304  10961896   705592  106,9
 ископаемых
 Платежи за пользование           18141     19134      993  105,5
 лесным фондом
 Плата за пользование             16900     17990     1090  106,4
 водными объектами
 Плата за нормативные и           21000     22252     1252  106,0
 сверхнормативные выбросы и
 сбросы вредных веществ,
 размещение отходов
 Земельный налог                  88203     82477    -5726   93,5
 Плата за право пользования        3500      2800     -700   80,0
 объектами животного мира и
 водными биологическими
 ресурсами
 Отчисления на                     4420      4221     -199   95,5
 воспроизводство
 минерально-сырьевой базы
 (в части сумм, зачисляемых
 по расчетам за 2001 год, и
 погашения задолженности
 прошлых лет)

 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И           742       753       11  101,5
 СБОРЫ
 Из них:
 Прочие налоговые платежи и         742       753       11  101,5
 сборы (в части погашения
 задолженности по отмененным
 федеральным налогам и
 сборам)

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего       414002    434783    20781  105,0

 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА,            312403    329099    16696  105,3
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 Из них:
 Дивиденды по акциям,              4431      4301     -130   97,1
 принадлежащим Российской
 Федерации
 Доходы от сдачи в аренду         49825     55714     5889  111,8
 имущества, находящегося в
 государственной и
 муниципальной собственности
 Проценты, полученные от          51915     52761      846  101,6
 размещения в банках и
 кредитных организациях
 временно свободных средств
 бюджета
 Проценты, полученные от          43425     43476       51  100,1
 предоставления бюджетных
 кредитов (бюджетных ссуд)
 внутри страны
 Платежи от государственных        8500      9483      983  111,6
 и муниципальных организаций
 Доходы от продажи квартир         1184      2651     1467 Св.
                                                            100
 Прочие поступления от           153123    160713     7590  105,0
 имущества, находящегося в
 государственной и
 муниципальной
 собственности, а также
 поступления от разрешенных
 видов деятельности
 организаций

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И         7823     15631     7808 Св.
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                     100
 Из них:
 Доходы от продажи земельных       7223      7356      133  101,8
 участков и права аренды
 земельных участков,
 находящихся в
 государственной
 собственности
 Доходы от продажи земельных        600      8275     7675 Св.
 участков и права аренды                                    100
 земельных участков,
 находящихся в
 государственной
 собственности, на которых
 расположены
 приватизированные
 предприятия

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И       63453     61808    -1645   97,4
 СБОРЫ
 Сборы, взимаемые                 52993     51243    -1750   96,7
 Государственной инспекцией
 безопасности дорожного
 движения (за исключением
 штрафов)
 Прочие платежи, взимаемые        10460     10565      105  101,0
 государственными
 организациями за выполнение
 определенных функций

 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,                12323     12984      661  105,4
 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
 Административные штрафы и        12323     12984      661  105,4
 иные санкции, включая
 штрафы за нарушение правил
 дорожного движения

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        18000     15261    -2739   84,8
 Из них:
 Прочие доходы                    18000     15261    -2739   84,8

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ,    1107976   1107976        0  100,0
 всего
 В том числе:

 ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ     1078976   1078976        0  100,0
 Дотации                         345488    345488        0  100,0
 Субвенции                       464447    464447        0  100,0
 Средства, получаемые из          40093     40093        0  100,0
 федерального бюджета по
 взаимным расчетам, в т.ч.
 компенсации дополнительных
 расходов, возникших в
 результате решений,
 принятых органами
 государственной власти
 Субсидии                        228948    228948        0  100,0

 ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ               29000     29000        0  100,0
 ОРГАНИЗАЦИЙ

 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ       1391329   1395719     4390  100,3
 ФОНДОВ, всего
 В том числе:

 ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ                 1391329   1395719     4390  100,3
 Из них:
 Территориальный дорожный       1391329   1395719     4390  100,3
 фонд

 ВСЕГО ДОХОДОВ                 19027145  20063301  1036156  105,4



    Приложение 2
    к Закону Тюменской области
    "Об исполнении областного бюджета
    за 2002 год"


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И
    ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                       (тыс. руб.)
-----------------------T--------T--------T--------T-------T------¬
¦     Наименование     ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Исполне-¦Откло- ¦Про-  ¦
¦                      ¦денный  ¦ная     ¦но за   ¦нение  ¦цент  ¦
¦                      ¦план на ¦сводная ¦2002 г. ¦       ¦исп. к¦
¦                      ¦год     ¦бюджет- ¦        ¦       ¦уточн.¦
¦                      ¦        ¦ная     ¦        ¦       ¦сводн.¦
¦                      ¦        ¦роспись ¦        ¦       ¦бюдж. ¦
¦                      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦роспи-¦
¦                      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦си    ¦
L----------------------+--------+--------+--------+-------+-------
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ          919120   926060   945018   18958  102,0
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего
 В том числе:
 Функционирование          52790    52790    52679    -111   99,8
 законодательных
 (представительных)
 органов
 государственной власти
 Функционирование         652601   655444   636703  -18741   97,1
 исполнительных органов
 государственной власти
 Прочие расходы на        213729   217826   255636   37810  117,4
 общегосударственное
 управление

 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего    32615    34515    34515       0  100,0
 В том числе:
 Федеральная судебная      32615    34515    34515       0  100,0
 система

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ       531128   549647   549039    -608   99,9
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 БЕЗОПАСНОСТИ
 ГОСУДАРСТВА, всего
 В том числе:
 Органы внутренних дел    374779   392308   389888   -2420   99,4
 Государственная          154619   155109   156922    1813  101,2
 противопожарная служба
 Органы юстиции             1730     2230     2229      -1  100,0

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,         3900664  3935443  4354196  418753  110,6
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Топливно-энергетичес-     30000    30000    30000       0  100,0
 кий комплекс
 Другие отрасли           382957   379256   375398   -3858   99,0
 промышленности
 Строительство,          3441657  3480137  3902802  422665  112,1
 архитектура
 Воспроизводство           46050    46050    45996     -54   99,9
 минерально-сырьевой
 базы

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И     458299   424528   567640  143112  133,7
 РЫБОЛОВСТВО, всего
 В том числе:
 Сельскохозяйственное     173460   122419   284699  162280  232,6
 производство
 Земельные ресурсы         50781    54029    53307    -722   98,7
 Заготовка и хранение      48000    48000    40499   -7501   84,4
 сельскохозяйственной
 продукции
 В том числе:
   - предоставление       465000   465000   349741 -115259   75,2
 кредитов (бюджетных
 ссуд) внутри страны
   - возврат кредитов    -417000  -417000  -309242  107758   74,2
 (бюджетных ссуд),
 предоставленных внутри
 страны
 Рыболовное хозяйство          0     1000     1000       0  100,0
 Прочие мероприятия в     186058   199080   188135  -10945   94,5
 области сельского
 хозяйства

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ         42980    43530    43463     -67   99,8
 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
 КАРТОГРАФИЯ И
 ГЕОДЕЗИЯ, всего
 В том числе:
 Водные ресурсы             2956     2956     2954      -2   99,9
 Лесные ресурсы            15604    15604    15604       0  100,0
 Охрана окружающей         21548    22098    22004     -94   99,6
 природной среды,
 животного и
 растительного мира
 Прочие расходы в           2872     2872     2901      29  101,0
 области охраны
 окружающей природной
 среды и природных
 ресурсов

 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И       225911   216589   216498     -91  100,0
 ИНФОРМАТИКА, всего
 В том числе:
 Автомобильный            125700   125700   125700       0  100,0
 транспорт
 Железнодорожный           45000    45000    45000       0  100,0
 транспорт
 Водный транспорт           1760     1760     1760       0  100,0
 Прочие виды транспорта     2300     2220     2218      -2   99,9
 Связь                     24509    19959    19960       1  100,0
 Информатика               26642    21950    21860     -90   99,6
 (информационное
 обеспечение)

 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ         17110    17110    17110       0  100,0
 ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего
 В том числе:
 Малый бизнес и            17110    17110    17110       0  100,0
 предпринимательство

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ      24687    24687    24687       0  100,0
 ХОЗЯЙСТВО, всего
 В том числе:
 Жилищное хозяйство          200      200      200       0  100,0
 Коммунальное хозяйство    24487    24487    24487       0  100,0

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И          41840    57831    57784     -47   99,9
 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
 всего
 В том числе:
 Предупреждение и          41840    57831    57784     -47   99,9
 ликвидация последствий
 ЧС

 ОБРАЗОВАНИЕ, всего       608309   612955   617277    4322  100,7
 В том числе:
 Дошкольное образование    23639    22812    23031     219  101,0
 Общее образование        324980   328755   331267    2512  100,8
 Начальное                  5537     5029     5091      62  101,2
 профессиональное
 образование
 Среднее                  135955   135157   136243    1086  100,8
 профессиональное
 образование
 Переподготовка и          23588    23843    23973     130  100,5
 повышение квалификации
 Высшее                    61372    63088    63291     203  100,3
 профессиональное
 образование
 Прочие расходы в          33238    34271    34381     110  100,3
 области образования

 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И    221272   225824   228280    2456  101,1
 КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего
 В том числе:
 Культура и искусство     221272   225824   228280    2456  101,1

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ        123753   137784   138538     754  100,5
 ИНФОРМАЦИИ, всего
 В том числе:
 Телевидение и             39300    45869    45869       0  100,0
 радиовещание
 Периодическая печать и    84453    91915    92669     754  100,8
 издательства

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И       2061257  2100314  2116764   16450  100,8
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
 всего
 В том числе:
 Здравоохранение         1930161  1931028  1947486   16458  100,9
 Санитарно-эпидемиоло-       700     8325     8325       0  100,0
 гический надзор
 Физическая культура и    130396   160961   160953      -8  100,0
 спорт

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,     832707   808595   806875   -1720   99,8
 всего
 В том числе:
 Учреждения социального   393692   395202   400125    4923  101,2
 обеспечения и службы
 занятости
 Социальная помощь         72858    69130    69103     -27  100,0
 Молодежная политика       42974    43286    43672     386  100,9
 Прочие мероприятия в      87364    92851    84998   -7853   91,5
 области социальной
 политики
 Государственные          235819   208126   208977     851  100,4
 пособия гражданам,
 имеющим детей

 ОБСЛУЖИВАНИЕ             153608   153608   153589     -19  100,0
 ГОСУДАРСТВЕННОГО
 ДОЛГА, всего
 В том числе:
 Обслуживание              12532    12532    12513     -19   99,8
 государственного
 внутреннего долга
 Обслуживание             141076   141076   141076       0  100,0
 государственного
 внешнего долга

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ       5987027  6167596  6284593  116997  101,9
 БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
 УРОВНЕЙ, всего
 В том числе:
 Финансовая помощь       5987027  6167196  6284193  116997  101,9
 бюджетам других
 уровней
 Мероприятия в области         0      400      400       0  100,0
 регионального развития

 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,      198443   189646   189646       0  100,0
 всего
 В том числе:
 Дорожное хозяйство       198443   189646   189646       0  100,0

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего    812524   582901   725491  142590  124,5
 В том числе:
 Резервные фонды          442870   131750   131720     -30  100,0
 Из них:
 Формирование резервных   309150       30        0     -30    0,0
 фондов исполнительных
 органов власти
 субъектов Российской
 Федерации
 Формирование             133720   131720   131720       0  100,0
 резервного фонда для
 реализации наказов
 избирателей
 Проведение выборов и      15575    15375     2620  -12755   17,0
 референдумов
 Бюджетные ссуды           -9302    -9302   154722  164024    0,0
 (кредиты)
 Прочие расходы, не       363381   445078   436429   -8649   98,1
 отнесенные к другим
 подразделам

 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ       1448148  1448148  1427290  -20858   98,6
 ФОНДЫ
 В том числе:
 Территориальный         1448148  1448148  1427290  -20858   98,6
 дорожный фонд

 ИТОГО РАСХОДОВ         18641402 18657311 19498293  840982  104,5



    Приложение 3
    к Закону Тюменской области
    "Об исполнении областного бюджета
    за 2002 год"


                      ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
              РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД

                                                       (тыс. руб.)
---------------------T--T--T-----T------T--------T--------T--------T------T-------¬
¦  аименование       ¦Рз¦ПР¦ЦСР  ¦ВР    ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Кассовое¦Откло-¦Процент¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦денный  ¦ная     ¦исполне-¦нение ¦испол- ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦план    ¦сводная ¦ние за  ¦от    ¦нения  ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦на  год ¦бюджет- ¦2002  г.¦плана ¦к      ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦ная     ¦        ¦(+, -)¦сводной¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦роспись ¦        ¦      ¦бюджет-¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦      ¦ной    ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦      ¦росписи¦
L--------------------+--+--+-----+------+--------+--------+--------+------+-------+
 Аппарат Губернатора                       227417   238686   232632
-6054    97,5
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    63860    67974    65360
-2614    96,2
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 63860    67974    65360
-2614    96,2
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Содержание главы      1  3    34            4832     5011     4268
-743    85,2
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 и его заместителей
 Денежное содержание   1  3    34     33     4832     5011     4268
-743    85,2
 главы исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 и его заместителей
 Обеспечение           1  3    36           59028    62963    61092
-1871    97,0
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    36488    43261    41426
-1835    95,8
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29    22540    19702    19666
-36    99,8
 содержание аппарата

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                    11453    11627    11063
-564    95,1
 всего
 В том числе:
 Прочие мероприятия в 18  6                 11453    11627    11063
-564    95,1
 области социальной
 политики
 Прочие расходы, не   18  6   515           11453    11627    11063
-564    95,1
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   18  6   515    397    11453    11627    11063
-564    95,1
 отнесенные к другим
 видам расходов

 ОБСЛУЖИВАНИЕ         19                   141076   141076   141076
0   100,0
 ГОСУДАРСТВЕННОГО
 ДОЛГА, всего
 В том числе:
 Обслуживание         19  2                141076   141076   141076
0   100,0
 государственного
 внешнего долга
 Процентные платежи   19  2   461          141076   141076   141076
0   100,0
 по государственному
 внешнему долгу
 Выплаты процентов по 19  2   461    330   141076   141076   141076
0   100,0
 государственному
 долгу

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    11028    18009    15133
-2876    84,0
 всего
 В том числе:
 Проведение выборов и 30  2                  1435     1434     1416
-18    98,7
 референдумов
 Расходы на           30  2   511            1435     1434     1416
-18    98,7
 проведение выборов и
 референдумов
 Выборы в органы      30  2   511    394     1435     1434     1416
-18    98,7
 законодательной
 (представительной)
 власти субъектов
 Российской
 Федерации, выборы
 высшего должностного
 лица субъекта
 Российской
 Федерации, выборы в
 органы местного
 самоуправления

 Прочие расходы, не   30  4                  9593    16575    13717
-2858    82,8
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            9593    16575    13717
-2858    82,8
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     6982     6545
-437    93,7
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      219      219      219
0   100,0
 реализацией
 программы развития
 области
 Расходы на           30  4   515 397 11     8340     8340     5939
-2401    71,2
 подготовку
 специалистов для
 народного хозяйства
 Расходы на           30  4   515 397 12     1000     1000      980
-20    98,0
 подготовку
 законодательных
 актов
 Расходы на           30  4   515 397 23       24       24       24
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий
 Расходы на           30  4   515 397 43       10       10       10
0   100,0
 проведение
 Всероссийской
 переписи населения

 Администрация                                  0    11569    11569
0   100,0
 г. Пыть-Яха

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0    11569    11569
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     0    11569    11569
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               0    11569    11569
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0    11569    11569
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Арбитражный суд                                0      432      432
0   100,0
 Тюменской области

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      132      132
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                     0      132      132
0   100,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313               0      132      132
0   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198        0      132      132
0   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      300      300
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     0      300      300
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               0      300      300
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      300      300
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Военный комиссариат                        23132    23800    23721
-79    99,7
 Тюменской области

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      300      300
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                     0      300      300
0   100,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313               0      300      300
0   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198        0      300      300
0     0,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    23132    23500    23421
-79    99,7
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                 23132    23500    23421
-79    99,7
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               0      368      360
-8    97,8
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      368      360
-8    97,8
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Поддержка            30  4 515 3           23132    23132    23061
-71    99,7
 федеральных органов
 Прочие расходы, не   30  4 515 3    397    23132    23132    23061
-71    99,7
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Главное управление                        377714   396128   393708
-2420    99,4
 внутренних дел
 области

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    5                   374779   391193   388773
-2420    99,4
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 БЕЗОПАСНОСТИ
 ГОСУДАРСТВА, всего
 В том числе:
 Органы внутренних     5  1                374779   391193   388773
-2420    99,4
 дел
 Обеспечение личного   5  1   601          308907   325321   322904
-2417    99,3
 состава войск (сил)
 Содержание            5  1   601     75   308907   325321   322904
-2417    99,3
 подведомственных
 структур
 Расходы на областные  5  1 601 2           15722    15722    15722
0   100,0
 программы
 Содержание            5  1 601 2     75    15722    15722    15722
0   100,0
 подведомственных
 структур
 Целевые расходы       5  1 601 6           50000    50000    49997
-3   100,0
 Управления
 Государственной
 инспекции
 безопасности
 дорожного движения
 Главного управления
 внутренних дел
 области,
 осуществляемые за
 счет платы за
 проведение
 государственного
 технического осмотра
 транспортных
 средств, за выдачу и
 замену
 государственных
 регистрационных
 знаков, водительских
 удостоверений и
 другой специальной
 продукции
 Текущее содержание    5  1 601 6     75    50000    50000    49997
-3   100,0
 подведомственных
 структур
 Целевые расходы       5  1 601 7             150      150      150
0   100,0
 адресно-справочного
 бюро Главного
 управления
 внутренних дел
 области на
 приобретение
 бланочной продукции
 Текущее содержание    5  1 601 7     75      150      150      150
0   100,0
 подведомственных
 структур

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0     2000     2000
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                     0     2000     2000
0   100,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313               0     2000     2000
0   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198        0     2000     2000
0   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                      540      540      540
0   100,0
 В том числе:
 Прочие расходы в     14  7                   540      540      540
0   100,0
 области образования
 Прочие ведомственные 14  7   407             540      540      540
0   100,0
 расходы в области
 образования
 Прочие учреждения и  14  7   407    272      540      540      540
0   100,0
 мероприятия в
 области образования

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     2395     2395     2395
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  2395     2395     2395
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            2395     2395     2395
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Расходы на           30  4   515 397 23     2395     2395     2395
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Главное                                    11716    20589    13561
-7028    65,9
 военно-мобилизацион-
 ное управление
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     4193     4444     4415
-29    99,3
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                  4193     4444     4415
-29    99,3
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36            4193     4444     4415
-29    99,3
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27     3763     4106     4081
-25    99,4
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29      430      338      334
-4    98,8
 содержание аппарата

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     7523    16145     9146
-6999    56,6
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  7523    16145     9146
-6999    56,6
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            1523    10145     3146
-6999    31,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     8623     1624
-6999    18,8
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      864      863      863
0   100,0
 реализацией
 программы развития
 области
 Расходы на           30  4   515 397 23      659      659      659
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий
 Поддержка            30  4 515 3            6000     6000     6000
0   100,0
 федеральных органов
 Прочие расходы, не   30  4 515 3    397     6000     6000     6000
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Главное управление                         53313    66752    66336
-416    99,4
 по делам гражданской
 обороны и
 чрезвычайным
 ситуациям
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     9509     9508     9106
-402    95,8
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                  9509     9508     9106
-402    95,8
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36            9509     9508     9106
-402    95,8
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27     8581     8855     8774
-81    99,1
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29      928      653      332
-321    50,8
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                      631      631      631
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                   631      631      631
0   100,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313             631      631      631
0   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198      631      631      631
0   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                     2872     2872     2901
29   101,0
 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
 КАРТОГРАФИЯ И
 ГЕОДЕЗИЯ, всего
 В том числе:
 Прочие расходы в      9  6                  2872     2872     2901
29   101,0
 области охраны
 окружающей природной
 среды и природных
 ресурсов
 Финансирование        9  6   362            2872     2872     2901
29   101,0
 мероприятий в
 области контроля за
 состоянием
 окружающей природной
 среды и охраны
 природы
 Содержание            9  6   362     75     2872     2872     2901
29   101,0
 подведомственных
 структур

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И     13                    40301    53741    53698
-43    99,9
 ЛИКВИДАЦИЯ
 ПОСЛЕДСТВИЙ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
 СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
 БЕДСТВИЙ, всего
 В том числе:
 Предупреждение и     13  2                 40301    53741    53698
-43    99,9
 ликвидация
 последствий
 чрезвычайных
 ситуаций
 Обеспечение личного  13  2   601           37579    43425    43383
-42    99,9
 состава войск (сил)
 Содержание           13  2   601     75    37579    43425    43383
-42    99,9
 подведомственных
 структур
 Целевой финансовый   13  2   399            2722    10316    10315
-1   100,0
 резерв для
 предупреждения и
 ликвидации
 чрезвычайных
 ситуаций
 Целевой финансовый   13  2   399    254     2722    10316    10315
-1   100,0
 резерв

 Главное управление                       3736326  3754035  4271996
517961   113,8
 строительства
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    33293    33293    31481
-1812    94,6
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 33293    33293    31481
-1812    94,6
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           33293    33293    31481
-1812    94,6
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    26676    26676    26402
-274    99,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     6617     6617     5079
-1538    76,8
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                  3496983  3516836  4036611
519775   114,8
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Другие отрасли        7  5                316540   312839   312399
-440    99,9
 промышленности
 Государственная       7  5   302          316540   312839   312399
-440    99,9
 поддержка отраслей
 промышленности
 Целевые субсидии и    7  5   302    290   316540   312839   312399
-440    99,9
 субвенции

 Строительство,        7  7               3180443  3203997  3724212
520215   116,2
 архитектура
 Государственные       7  7   313         2688593  2769340  3289474
520134   118,8
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    197    50270    50270    50270
0   100,0
 капитальные вложения
 на возвратной основе
 Возврат заемных       7  7   313    197     -714     -714     -714
0   100,0
 средств
 Государственные       7  7   313    198  2522483  2603230  3123365
520135   120,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе
 Расходы на погашение  7  7   313 198 33   116554   116554   116553
-1   100,0
 кредиторской
 задолженности
 прошлых лет
 Расходы на            7  7 313 1           22400    21066    21066
0   100,0
 общеобластные
 программы
 Государственные       7  7 313 1    198    22400    21066    21066
0   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе
 Расходы на областные  7  7 313 2          468050   412191   412189
-2   100,0
 программы
 Государственные       7  7 313 2    198   468050   412191   412189
-2   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе
 Средства              7  7   476            1400     1400     1483
83   105,9
 федерального бюджета
 на реализацию
 государственных
 инвестиционных
 программ
 Субсидии на           7  7   476    559     1400     1400     1483
83   105,9
 реализацию
 федеральных адресных
 инвестиционных
 программ бюджетов
 субъектов Российской
 Федерации и
 муниципальных
 образований за счет
 передаваемых средств
 федерального бюджета

 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                   204046   198724   198722
-2   100,0
 ИНФОРМАТИКА, всего
 В том числе:
 Автомобильный        10  1                125700   125700   125700
0   100,0
 транспорт
 Государственная      10  1   372          125700   125700   125700
0   100,0
 поддержка
 автомобильного
 транспорта
 Целевые субсидии и   10  1   372    290   125700   125700   125700
0   100,0
 субвенции

 Железнодорожный      10  2                 45000    45000    45000
0   100,0
 транспорт
 Государственная      10  2   370           45000    45000    45000
0   100,0
 поддержка
 железнодорожного
 транспорта
 Целевые субсидии и   10  2   370    290    45000    45000    45000
0   100,0
 субвенции

 Водный транспорт     10  4                  1760     1760     1760
0   100,0
 Государственная      10  4   375             790      790      790
0   100,0
 поддержка речного
 транспорта
 Целевые субсидии и   10  4   375    290      790      790      790
0   100,0
 субвенции
 Расходы на           10  4 375 1             970      970      970
0   100,0
 общеобластные
 программы
 Целевые субсидии и   10  4 375 1    290      970      970      970
0   100,0
 субвенции

 Прочие виды          10  5                  2300     2220     2218
-2    99,9
 транспорта
 Государственная      10  5   380            2300     2220     2218
-2    99,9
 поддержка других
 видов транспорта
 субъектов Российской
 Федерации
 Целевые субсидии и   10  5   380    290     2300     2220     2218
-2    99,9
 субвенции

 Связь                10  6                 24509    19959    19960
1   100,0
 Государственная      10  6   377            5000     5000     5000
0   100,0
 поддержка почтовой
 связи
 Целевые субсидии и   10  6   377    290     5000     5000     5000
0   100,0
 субвенции
 Расходы на областные 10  6 376 2           19509    14959    14960
1   100,0
 программы
 Целевые субсидии и   10  6 376 2    290    19509    14959    14960
1   100,0
 субвенции

 Информатика          10  7                  4777     4085     4084
-1   100,0
 (информационное
 обеспечение)
 Расходы на областные 10  7 371 2            4777     4085     4084
-1   100,0
 программы
 Информационное       10  7 371 2    230     4777     4085     4084
-1   100,0
 обеспечение

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                     2000     2000     2000
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие мероприятия в 18  6                  2000     2000     2000
0   100,0
 области социальной
 политики
 Расходы на           18  6   484            1100     1100     1100
0   100,0
 реализацию льгот,
 установленных
 Федеральным законом
 "О социальной защите
 инвалидов в
 Российской
 Федерации" по
 бюджетам субъектов
 Российской Федерации
 и муниципальных
 образований
 Расходы на оплату    18  6   484    333     1100     1100     1100
0   100,0
 проезда ветеранов и
 инвалидов
 Расходы на           18  6   498             900      900      900
0   100,0
 реализацию льгот,
 установленных
 Федеральным законом
 "О ветеранах" в
 части полномочий
 субъектов Российской
 Федерации
 Расходы на оплату    18  6   498    333      900      900      900
0   100,0
 проезда ветеранов и
 инвалидов

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        4     3182     3182
0   100,0
 всего
 В том числе:

 Прочие расходы, не   30  4                     4     3182     3182
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               4     3182     3182
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     3178     3178
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на           30  4   515 397 23        4        4        4
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Государственное                            24699    24699    24699
0   100,0
 унитарное
 предприятие
 Тюменской области
 "Предприятие
 коммунально-хозяйст-
 венного
 строительства"

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    24699    24699    24699
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                 24699    24699    24699
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Средства             30  4   521           24699    24699    24699
0   100,0
 федерального бюджета
 на реализацию
 федеральных целевых
 программ по развитию
 регионов
 Субсидии на          30  4   521   457     24699    24699    24699
0   100,0
 реализацию
 федеральных программ
 развития регионов

 Государственное                             2500     2500     2500
0   100,0
 унитарное
 предприятие
 Тюменской области
 "Предприятие
 капитального
 строительства"

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     2500     2500     2500
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                  2500     2500     2500
0   100,0
 архитектура
 Средства              7  7   476            2500     2500     2500
0   100,0
 федерального бюджета
 на реализацию
 государственных
 инвестиционных
 программ
 Субсидии на           7  7   476    559     2500     2500     2500
0   100,0
 реализацию
 федеральных адресных
 инвестиционных
 программ бюджетов
 субъектов Российской
 Федерации и
 муниципальных
 образований за счет
 передаваемых средств
 федерального бюджета

 Государственное                                0     2711     2711
0   100,0
 учреждение
 "Государственная
 заводская конюшня
 "Тюменская" с
 ипподромом"

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     2711     2711
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     0     2711     2711
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               0     2711     2711
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     2711     2711
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Государственное                            10000        0        0
0     0,0
 учреждение
 "Тюменский областной
 краеведческий музей"

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    10000        0        0
0     0,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                 10000        0        0
0     0,0
 архитектура
 Средства              7  7   476           10000        0        0
0     0,0
 федерального бюджета
 на реализацию
 государственных
 инвестиционных
 программ
 Субсидии на           7  7   476    559    10000        0        0
0     0,0
 реализацию
 федеральных адресных
 инвестиционных
 программ бюджетов
 субъектов Российской
 Федерации и
 муниципальных
 образований за счет
 передаваемых средств
 федерального бюджета

 Государственное                          1646591  1637794  1616936
-20858    98,7
 учреждение
 "Управление
 автомобильных дорог
 Тюменской области"

 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  26                   198443   189646   189646
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Дорожное хозяйство   26  1                198443   189646   189646
0   100,0
 Государственная      26  1   479          198443   189646   189646
0   100,0
 поддержка дорожного
 хозяйства
 Целевые субсидии и   26  1   479    290   198443   189646   189646
0   100,0
 субвенции

 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ    31                  1448148  1448148  1427290
-20858    98,6
 ФОНДЫ
 В том числе:
 Территориальные      31 11               1448148  1448148  1427290
-20858    98,6
 дорожные фонды
 Расходы за счет      31 11   520         1448148  1448148  1427290
-20858    98,6
 целевого фонда,
 консолидируемого в
 бюджете
 Прочие расходы, не   31 11   520    397  1448148  1448148  1427290
-20858    98,6
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Департамент                               642322   631644   686829
55185   108,7
 агропромышленного
 комплекса
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    31820    32083    32083
0   100,0
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 31820    32083    32083
0   100,0
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           31820    32083    32083
0   100,0
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    22846    22846    22846
0   100,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     8974     9237     9237
0   100,0
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                   158698   167369    79433
-87936    47,5
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                158698   167369    79433
-87936    47,5
 архитектура
 Государственные       7  7   313           56713    65384    65383
-1   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    197    55800    55800    55800
0   100,0
 капитальные вложения
 на возвратной основе
 Государственные       7  7   313    198      913     9584     9583
-1   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе
 Расходы на областные  7  7 313 2          101985   101985    14050
-87935    13,8
 программы
 Государственные       7  7 313 2    197    93335    93335    11600
-81735    12,4
 капитальные вложения
 на возвратной основе
 Государственные       7  7 313 2    198     8650     8650     2450
-6200   28,3
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                   450399   420449   563740
143291   134,1
 РЫБОЛОВСТВО, всего
 В том числе:
 Сельскохозяйственное  8  1                171960   120843   283199
162356   234,4
 производство
 Государственная       8  1   340          117473    83971    59014
-24957    70,3
 поддержка программ и
 мероприятий по
 развитию
 животноводства
 Субсидии на           8  1   340    210    92473    55335    30378
-24957    54,9
 животноводческую
 продукцию из
 бюджетов субъектов
 Российской Федерации
 Целевые субсидии и    8  1   340    290    25000    28636    28636
0   100,0
 субвенции
 Государственная       8  1   341           28287    31062    31062
0   100,0
 поддержка программ и
 мероприятий по
 развитию
 растениеводства
 Целевые субсидии и    8  1   341    290    28287    31062    31062
0   100,0
 субвенции
 Прочие расходы в      8  1   342         -165050  -166468    36557
203025   -22,0
 области сельского
 хозяйства
 Кредитование          8  1   342    211  -262700  -262700   -61014
201686    23,2
 сезонных затрат в
 сельском хозяйстве
   - возврат кредитов  8  1   342    211  -262700  -262700   -61014
201686    23,2
 (бюджетных ссуд)
 Финансирование        8  1   342    214    84784    76608    77947
1339   101,7
 расходов на
 приобретение
 отечественной
 техники и племенного
 скота для
 сельскохозяйственных
 товаропроизводителей
 на условиях лизинга,
 в том числе с
 направлением
 указанных средств в
 уставные капиталы
 лизинговых компаний,
 контрольные пакеты
 акций которых
 принадлежат
 государству, или
 лизинговых компаний,
 созданных
 организациями,
 контрольные пакеты
 акций которых
 принадлежат
 государству
   - расходы на        8  1   342    214   123824   115648   115605
-43   100,0
 формирование
 лизингового фонда
   - возврат средств,  8  1   342    214   -39040   -39040   -37658
1382    96,5
 ранее выданных
 лизингополучателям
 Прочие расходы, не    8  1   342    397    12866    19624    19624
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Государственная       8  1   343           11600    11600    11600
0   100,0
 поддержка развития
 фермерства
 Прочие расходы, не    8  1   343    397    11600    11600    11600
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Прочие расходы, не    8  1   515           75000    75000    74966
-34   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Субсидирование        8  1   515    463    75000    75000    74966
-34   100,0
 процентных ставок по
 привлеченным
 кредитам
 Расходы на областные  8  1 342 2          104650    85678    70000
-15678    81,7
 программы
 Финансирование        8  1 342 2    214   104650    85678    70000
-15678    81,7
 расходов на
 приобретение
 отечественной
 техники и племенного
 скота для
 сельскохозяйственных
 товаропроизводителей
 на условиях лизинга,
 в том числе с
 направлением
 указанных средств в
 уставные капиталы
 лизинговых компаний,
 контрольные пакеты
 акций которых
 принадлежат
 государству, или
 лизинговых компаний,
 созданных
 организациями,
 контрольные пакеты
 акций которых
 принадлежат
 государству

 Земельные ресурсы     8  2                 50781    54029    53307
-722    98,7
 Расходы на областные  8  2 344 2           50781    54029    53307
-722    98,7
 программы
 Мероприятия по        8  2 344 2    212    50781    54029    53307
-722    98,7
 улучшению
 землеустройства и
 землепользования

 Заготовка и хранение  8  3                 48000    48000    40499
-7501    84,4
 сельскохозяйственной
 продукции
 Формирование          8  3 348 4           80000    80000    69499
-10501    86,9
 региональных
 продовольственных и
 фуражных фондов
 Расходы по            8  3 348 4    229   -84000   -84000   -54780
29220    65,2
 формированию
 региональных
 продовольственных
 фондов
   - предоставление    8  3 348 4    229   265000   265000   225462
-39538    85,1
 кредитов (бюджетных
 ссуд) внутри страны
   - возврат кредитов  8  3 348 4    229  -349000  -349000  -280242
68758    80,3
 (бюджетных ссуд),
 предоставленных
 внутри страны
 Расходы по            8  3 348 4  229 1   164000   164000   124279
-39721    75,8
 формированию
 региональных
 фуражных фондов
   - предоставление    8  3 348 4  229 1   200000   200000   124279
-75721    62,1
 кредитов (бюджетных
 ссуд) внутри страны
   - возврат кредитов  8  3 348 4  229 1   -36000   -36000        0
36000     0,0
 (бюджетных ссуд),
 предоставленных
 внутри страны
 Формирование фонда    8  3 348 5          -32000   -32000   -29000
3000    90,6
 животноводческой
 продукции и
 картофеля
 Расходы по            8  3 348 5 229 22   -32000   -32000   -29000
3000    90,6
 формированию фонда
 животноводческой
 продукции и
 картофеля
   - возврат кредитов  8  3 348 5 229 22   -32000   -32000   -29000
3000    90,6
 (бюджетных ссуд),
 предоставленных
 внутри страны

 Рыболовное хозяйство  8  4                     0     1000     1000
0   100,0
 Государственная       8  4   346               0     1000     1000
0   100,0
 поддержка
 рыболовства
 Целевые субсидии и    8  4   346    290        0     1000     1000
0   100,0
 субвенции

 Прочие мероприятия в  8  5                179658   196577   185735
-10842    94,5
 области сельского
 хозяйства
 Прочие расходы в      8  5   342          100007   122174   118358
-3816    96,9
 области сельского
 хозяйства
 Прочие расходы, не    8  5   342    397   100007   122174   118358
-3816    96,9
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на областные  8  5 342 2           79651    74403    67377
-7026    90,6
 программы
 Прочие расходы, не    8  5 342 2    397    79651    74403    67377
-7026    90,6
 отнесенные к другим
 видам расходов

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                        0      550      550
0   100,0
 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
 КАРТОГРАФИЯ И
 ГЕОДЕЗИЯ, всего
 В том числе:
 Охрана окружающей     9  3                     0      550      550
0   100,0
 природной среды,
 животного и
 растительного мира
 Финансирование        9  3   362               0      550      550
0   100,0
 мероприятий в
 области контроля за
 состоянием
 окружающей природной
 среды и охраны
 природы
 Субсидии на           9  3   362    407        0      550      550
0   100,0
 природоохранные
 мероприятия

 ОБСЛУЖИВАНИЕ         19                      135      135      115
-20    85,2
 ГОСУДАРСТВЕННОГО
 ДОЛГА, всего
 В том числе:
 Обслуживание         19  1                   135      135      115
-20    85,2
 государственного
 внутреннего долга
 Процентные платежи   19  1   460             135      135      115
-20    85,2
 по государственному
 внутреннему долгу
 Выплата процентов по 19  1   460  330 3      135      135      115
-20    85,2
 кредитам, полученным
 на реализацию
 проекта "АРИС"

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1270    11058    10908
-150    98,6
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  1270    11058    10908
-150    98,6
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            1270    11058    10908
-150    98,6
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     9788     9749
-39    99,6
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8     1249     1249     1138
-111    91,1
 реализацией
 программы развития
 области
 Расходы на           30  4   515 397 23       21       21       21
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Департамент внешних                        13678    24050    23081
-969    96,0
 связей и торговли
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    10530    10593    10322
-271    97,4
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 10530    10593    10322
-271    97,4
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           10530    10593    10322
-271    97,4
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27     8586     8586     8341
-245    97,1
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     1944     2007     1981
-26    98,7
 содержание аппарата

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     3148    13457    12759
-698    94,8
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  3148    13457    12759
-698    94,8
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            3148    13457    12759
-698    94,8
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0    10011     9314
-697    93,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Содержание центра    30  4   515  397 7      320      320      319
-1    99,7
 технического
 контроля отдела
 общественного
 питания
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      591      591      591
0   100,0
 реализацией
 программы развития
 области
 Расходы на           30  4   515 397 23        8        8        8
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий
 Расходы на оплату    30  4   515 397 25      620      620      620
0   100,0
 консалтинговых и
 юридических услуг
 Расходы на           30  4   515 397 29      658      956      956
0   100,0
 организацию и
 проведение областных
 конкурсов
 Расходы на прием     30  4   515 397 30      900      900      900
0   100,0
 делегаций
 Расходы на           30  4   515 397 43       51       51       51
0   100,0
 проведение
 Всероссийской
 переписи населения

 Департамент                                70325    70392    70261
-131    99,8
 жилищно-коммунально-
 го хозяйства
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    15633    15633    15502
-131    99,2
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 15633    15633    15502
-131    99,2
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           15633    15633    15502
-131    99,2
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    12892    12892    12762
-130    99,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     2741     2741     2740
-1   100,0
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    30000    30000    30000
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Топливно-энергети-    7  1                 30000    30000    30000
0   100,0
 ческий комплекс
 Государственная       7  1   293           30000    30000    30000
0   100,0
 поддержка энергетики
 и электрификации
 субъектов Российской
 Федерации
 Субсидии на услуги,   7  1   293    441    30000    30000    30000
0   100,0
 предоставляемые
 населению
 газоснабжающими
 организациями в
 субъектах Российской
 Федерации

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12                    24687    24687    24687
0   100,0
 ХОЗЯЙСТВО, всего
 В том числе:
 Жилищное хозяйство   12  1                   200      200      200
0   100,0
 Государственная      12  1   310             200      200      200
0   100,0
 поддержка жилищного
 хозяйства субъектов
 Российской Федерации
 Прочие расходы, не   12  1   310    397      200      200      200
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Коммунальное         12  2                 24487    24487    24487
0   100,0
 хозяйство
 Государственная      12  2   311           24487    24487    24487
0   100,0
 поддержка
 коммунального
 хозяйства субъектов
 Российской Федерации
 Расходы на           12  2   311    443    20298    20298    20298
0   100,0
 благоустройство в
 субъектах Российской
 Федерации
 Прочие расходы, не   12  2   311    397     4189     4189     4189
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        5       72       72
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     5       72       72
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               5       72       72
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       67       67
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на           30  4   515 397 23        5        5        5
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Департамент                              1950380  1951500  1968365
16865   100,9
 здравоохранения
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    17656    17655    17642
-13    99,9
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 17656    17655    17642
-13    99,9
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           17656    17655    17642
-13    99,9
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    14029    14028    14028
0   100,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     3627     3627     3614
-13    99,6
 содержание аппарата

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                     1200     1200     1200
0   100,0
 РЫБОЛОВСТВО, всего
 В том числе:
 Прочие мероприятия в  8  5                  1200     1200     1200
0   100,0
 области сельского
 хозяйства
 Расходы на областные  8  5 342 2            1200     1200     1200
0   100,0
 программы
 Прочие расходы, не    8  5 342 2    397     1200     1200     1200
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                    50594    50813    51087
274   100,5
 В том числе:
 Среднее              14  4                 46083    45445    45703
258   100,6
 профессиональное
 образование
 Ведомственные        14  4   403           46083    45445    45703
258   100,6
 расходы на среднее
 профессиональное
 образование
 Средние специальные  14  4   403    268    46083    45445    45703
258   100,6
 учебные заведения

 Переподготовка и     14  5                  3361     3718     3729
11   100,3
 повышение
 квалификации
 Ведомственные        14  5   404            3361     3718     3729
11   100,3
 расходы на
 переподготовку и
 повышение
 квалификации
 Учебные заведения и  14  5   404    270     3361     3718     3729
11   100,3
 курсы по
 переподготовке
 кадров

 Высшее               14  6                     0      500      500
0   100,0
 профессиональное
 образование
 Ведомственные        14  6   405               0      500      500
0   100,0
 расходы на высшее
 профессиональное
 образование
 Высшие учебные       14  6   405    271        0      500      500
0   100,0
 заведения

 Прочие расходы в     14  7                  1150     1150     1155
5   100,4
 области образования
 Прочие ведомственные 14  7   407            1150     1150     1155
5   100,4
 расходы в области
 образования
 Прочие учреждения и  14  7   407    272     1150     1150     1155
5   100,4
 мероприятия в
 области образования

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И    17                  1868116  1868983  1885947
16964   100,9
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
 всего
 В том числе:
 Здравоохранение      17  1               1868116  1868983  1885947
16964   100,9
 Ведомственные        17  1   430         1813205  1814072  1831040
16968   100,9
 расходы на
 здравоохранение
 Больницы, родильные  17  1   430    300   737022   724353   740000
15647   102,2
 дома, клиники,
 госпитали
 Поликлиники,         17  1   430    301    35755    34692    35154
462   101,3
 амбулатории,
 диагностические
 центры
 Станции переливания  17  1   430    303    35043    34622    34843
221   100,6
 крови
 Санатории для        17  1   430    306    57170    56866    57339
473   100,8
 больных туберкулезом
 Прочие учреждения и  17  1   430    310    78433    92957    93122
165   100,2
 мероприятия в
 области
 здравоохранения
 Целевые расходы на   17  1   430    315    47000    47800    47800
0   100,0
 оказание
 дорогостоящих видов
 медицинской помощи
 гражданам Российской
 Федерации
 Средства бюджета на  17  1   430    316   822782   822782   822782
0   100,0
 обязательное
 медицинское
 страхование
 неработающего
 населения,
 перечисленные фондам
 обязательного
 медицинского
 страхования
 Расходы на           17  1 430 1            3000     3000     2999
-1   100,0
 общеобластные
 программы
 Прочие учреждения и  17  1 430 1    310     3000     3000     2999
-1   100,0
 мероприятия в
 области
 здравоохранения
 Расходы на областные 17  1 430 2           51911    51911    51908
-3   100,0
 программы
 Прочие учреждения и  17  1 430 2    310    51911    51911    51908
-3   100,0
 мероприятия в
 области
 здравоохранения

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,                       12811    12811    12452
-359    97,2
 всего
 В том числе:
 Прочие мероприятия в 18  6                 12811    12811    12452
-359    97,2
 области социальной
 политики
 Расходы на           18  6   484            2756     2809     2797
-12    99,6
 реализацию льгот,
 установленных
 Федеральным законом
 "О социальной защите
 инвалидов в
 Российской
 Федерации" по
 бюджетам субъектов
 Российской Федерации
 и муниципальных
 образований
 Расходы на           18  6   484    348     2680     2733     2731
-2    99,9
 обеспечение
 лекарственными
 средствами ветеранов
 и инвалидов
 Прочие расходы, не   18  6   484    397       76       76       66
-10    86,8
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на           18  6   498           10055    10002     9655
-347    96,5
 реализацию льгот,
 установленных
 Федеральным законом
 "О ветеранах" в
 части полномочий
 субъектов Российской
 Федерации
 Расходы на           18  6   498    348     8631     8578     8415
-163    98,1
 обеспечение
 лекарственными
 средствами ветеранов
 и инвалидов
 Прочие расходы, не   18  6   498    397     1424     1424     1240
-184    87,1
 отнесенные к другим
 видам расходов

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        3       38       37
-1    97,4
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     3       38       37
-1    97,4
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               3       38       37
-1    97,4
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       35       35
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на           30  4   515 397 23        3        3        2
-1    66,7
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Департамент                               108295   118843    98647
-20196    83,0
 имущественных
 отношений Тюменской
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    38988    38988    38985
-3   100,0
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 38988    38988    38985
-3   100,0
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           38988    38988    38985
-3   100,0
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    30233    30233    30233
0   100,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     8755     8755     8752
-3   100,0
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    63400    63123    44224
-18899    70,1
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                 63400    63123    44224
-18899    70,1
 архитектура
 Государственные       7  7   313           63400    63123    44224
-18899    70,1
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198    63400    63123    44224
-18899    70,1
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     5907    16732    15438
-1294    92,3
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  5907    16732    15438
-1294    92,3
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            5407    16232    15438
-794    95,1
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     9750     9747
-3   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Учредительские       30  4   515  397 6        0      850      850
0   100,0
 взносы
 Расходы на           30  4   515 397 13     1500     1716     1716
0   100,0
 проведение оценки
 недвижимости
 Расходы на           30  4   515 397 14     1800     1800     1211
-589    67,3
 проведение учета и
 технической
 инвентаризации
 недвижимого
 имущества
 Расходы на           30  4   515 397 23        2        2        2
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий
 Расходы, связанные с 30  4   515 397 24      105      114       46
-68    40,4
 приобретением и
 продажей имущества
 Расходы на           30  4   515 397 40     2000     2000     1866
-134    93,3
 содержание областной
 собственности
 Расходы на областные 30  4 515 2             500      500        0
-500     0,0
 программы
 Прочие расходы, не   30  4 515 2    397      500      500        0
-500     0,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Департамент                                90201    91258    87831
-3427    96,2
 инвестиционно-
 кредитной политики и
 государственной
 поддержки
 предпринимательства
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6674     6674     6665
-9    99,9
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                  6674     6674     6665
-9    99,9
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36            6674     6674     6665
-9    99,9
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27     6203     6178     6169
-9    99,9
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29      471      496      496
0   100,0
 содержание аппарата

 Промышленность,       7                    66417    66417    62999
-3418    94,9
 энергетика и
 строительство
 В том числе:
 Другие отрасли        7  5                 66417    66417    62999
-3418    94,9
 промышленности
 Расходы на областные  7  5 302 2           66417    66417    62999
-3418    94,9
 программы
 Целевые субсидии и    7  5 302 2    290    66417    66417    62999
-3418    94,9
 субвенции

 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ    11                    17110    17110    17110
0   100,0
 ИНФРАСТРУКТУРЫ,
 всего
 В том числе:
 Малый бизнес и       11  1                 17110    17110    17110
0   100,0
 предпринимательство
 Расходы на областные 11  1 515 2           17110    17110    17110
0   100,0
 программы
 Целевые субсидии и   11  1 515 2    290    17110    17110    17110
0   100,0
 субвенции

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     1057     1057
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     0     1057     1057
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               0     1057     1057
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      300      300
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515 397 08        0      757      757
0   100,0
 реализацией
 программы развития
 области

 Департамент                               147555   153897   154231
334   100,2
 информационной
 политики
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    12669    12675    12271
-404    96,8
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 12669    12675    12271
-404    96,8
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           12669    12675    12271
-404    96,8
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    10841    10780    10377
-403    96,3
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     1828     1895     1894
-1    99,9
 содержание аппарата

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                     4000        0        0
0     0,0
 РЫБОЛОВСТВО, всего
 В том числе:
 Прочие мероприятия в  8  5                  4000        0        0
0     0,0
 области сельского
 хозяйства
 Прочие расходы в      8  5   342            4000        0        0
0     0,0
 области сельского
 хозяйства
 Прочие расходы, не    8  5   342    397     4000        0        0
0     0,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                     4000        0        0
0     0,0
 ИНФОРМАТИКА, всего
 В том числе:
 Информатика          10  7                  4000        0        0
0     0,0
 (информационное
 обеспечение)
 Государственная      10  7   371            4000        0        0
0     0,0
 поддержка
 информационного
 обеспечения
 Субсидии             10  7   371    230     4000        0        0
0     0,0
 государственным
 организациям и
 организациям других
 форм собственности

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ    16                   117753   131784   132538
754   100,6
 ИНФОРМАЦИИ, всего
 В том числе:
 Телевидение и        16  1                 39300    45869    45869
0   100,0
 радиовещание
 Государственная      16  1   420           39300    45869    45869
0   100,0
 поддержка
 государственных
 телерадиокомпаний
 Целевые субсидии и   16  1   420    290    39300    45869    45869
0   100,0
 субвенции

 Периодическая печать 16  2                 78453    85915    86669
754   100,9
 и издательства
 Государственная      16  2   422            1000     1000     1000
0   100,0
 поддержка
 периодической печати
 Целевые субсидии и   16  2   422    290     1000     1000     1000
0   100,0
 субвенции
 Государственная      16  2   423           20150    21570    21570
0   100,0
 поддержка
 периодических
 изданий, учрежденных
 органами
 исполнительной и
 законодательной
 власти
 Целевые субсидии и   16  2   423    290    20150    21570    21570
0   100,0
 субвенции
 Государственная      16  2   424           27550    33592    33733
141   100,4
 поддержка средств
 массовой информации
 Целевые субсидии и   16  2   424    290    27550    33592    33733
141   100,4
 субвенции
 Государственная      16  2   425           29753    29753    30366
613   102,1
 поддержка районных
 (городских) газет
 Развитие             16  2   425    291     2460     2460     2460
0   100,0
 материально-
 технической базы
 районных (городских)
 газет
 Оплата расходов,     16  2   425    292    27293    27293    27906
613   102,2
 связанных с
 производством и
 распространением
 районных (городских)
 газет (оплата
 полиграфических
 услуг, бумаги и
 услуг федеральной
 почтовой связи)

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     9133     9438     9422
-16    99,8
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  9133     9438     9422
-16    99,8
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515            9133     9438     9422
-16    99,8
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Расходы, не          30  4   515    397        0      248      248
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      132      132      116
-16    87,9
 реализацией
 программы развития
 области
 Расходы на           30  4   515 397 23        1        1        1
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий
 Расходы, связанные с 30  4   515 397 26     9000     9000     9000
0   100,0
 исследованием
 развития
 общественно-
 политических
 процессов в
 Тюменской области
 Расходы на           30  4   515 397 43        0       57       57
0   100,0
 проведение
 Всероссийской
 переписи населения

 Департамент                               525337   529606   533416
3810   100,7
 образования и науки
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    16192    16192    16192
0   100,0
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 16192    16192    16192
0   100,0
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           16192    16192    16192
0   100,0
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    13942    13946    13946
0   100,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     2250     2246     2246
0   100,0
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     1100     1100     1100
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                  1100     1100     1100
0   100,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313            1100     1100     1100
0   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198     1100     1100     1100
0   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                   508038   512219   516029
3810   100,7
 В том числе:
 Дошкольное           14  1                 23439    22607    22819
212   100,9
 образование
 Ведомственные        14  1   400           23439    22607    22819
212   100,9
 расходы на
 дошкольное
 образование
 Детские дошкольные   14  1   400    259    23439    22607    22819
212   100,9
 учреждения

 Общее образование    14  2                324980   328515   331267
2752   100,8
 Ведомственные        14  2   401          321480   325255   328010
2755   100,8
 расходы на общее
 образование
 Школы - детские      14  2   401    260   115246   113665   113733
68   100,1
 сады, школы
 начальные, неполные
 средние и средние
 Школы - интернаты    14  2   401    263   136930   147115   149026
1911   101,3
 Учреждения по        14  2   401    264    17903    16805    17031
226   101,3
 внешкольной работе с
 детьми
 Детские дома         14  2   401    265    51401    47670    48220
550   101,2
 Расходы на областные 14  2 401 2            3500     3260     3257
-3    99,9
 программы
 Школы-детские сады,  14  2 401 2    260      600      360      357
-3    99,2
 школы начальные,
 неполные средние и
 средние
 Школы-интернаты      14  2 401 2    263     2900     2900     2900
0   100,0

 Начальное            14  3                  5537     5029     5091
62   101,2
 профессиональное
 образование
 Ведомственные        14  3   402            5537     5029     5091
62   101,2
 расходы на начальное
 профессиональное
 образование
 Специальные          14  3   402    267     5537     5029     5091
62   101,2
 профессионально-
 технические училища

 Среднее              14  4                 51015    50810    51223
413   100,8
 профессиональное
 образование
 Ведомственные        14  4   403           45015    44786    45199
413   100,9
 расходы на среднее
 профессиональное
 образование
 Средние специальные  14  4   403    268    45015    44786    45199
413   100,9
 учебные заведения
 Расходы на           14  4 403 1            6000     6024     6024
0   100,0
 общеобластные
 программы
 Средние специальные  14  4 403 1    268     6000     6024     6024
0   100,0
 учебные заведения

 Переподготовка и     14  5                 18088    18030    18154
124   100,7
 повышение
 квалификации
 Ведомственные        14  5   404           16088    16030    16154
124   100,8
 расходы на
 переподготовку и
 повышение
 квалификации
 Институты повышения  14  5   404    269    16088    16030    16154
124   100,8
 квалификации
 Расходы на областные 14  5 404 2            2000     2000     2000
0   100,0
 программы
 Институты повышения  14  5 404 2    269     2000     2000     2000
0   100,0
 квалификации

 Высшее               14  6                 61372    62588    62791
203   100,3
 профессиональное
 образование
 Ведомственные        14  6   405           21662    21193    21396
203   101,0
 расходы на высшее
 профессиональное
 образование
 Высшие учебные       14  6   405    271    21662    21193    21396
203   101,0
 заведения
 Расходы на           14  6 405 1           39710    41395    41395
0   100,0
 общеобластные
 программы
 Высшие учебные       14  6 405 1    271    39710    41395    41395
0   100,0
 заведения

 Прочие расходы в     14  7                 23607    24640    24684
44   100,2
 области образования
 Прочие ведомственные 14  7   407           23607    24640    24684
44   100,2
 расходы в области
 образования

 Прочие учреждения и  14  7   407    272    13107    14140    14184
44   100,3
 мероприятия в
 области образования

 Финансирование       14  7   407    319    10500    10500    10500
0   100,0
 мероприятий по
 организации
 оздоровительной
 кампании детей и
 подростков

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        7       95       95
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     7       95       95
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               7       95       95
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       88       88
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на           30  4   515 397 23        7        7        7
0   100,0
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Департамент по                             56549    60480    58710
-1770    97,1
 охране окружающей
 среды Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    16441    16441    14695
-1746    89,4
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 16441    16441    14695
-1746    89,4
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           16441    16441    14695
-1746    89,4
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    11912    11912    10170
-1742    85,4
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     4529     4529     4525
-4    99,9
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0     4000     4000
0   100,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                     0     4000     4000
0   100,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313               0     4000     4000
0   100,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    198        0     4000     4000
0   100,0
 капитальные вложения
 на безвозвратной
 основе

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                    40108    40036    40012
-24    99,9
 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
 КАРТОГРАФИЯ И
 ГЕОДЕЗИЯ, всего
 В том числе:
 Водные ресурсы        9  1                  2956     2956     2954
-2    99,9
 Финансирование        9  1   360            2956     2956     2954
-2    99,9
 мероприятий по
 регулированию,
 использованию и
 охране водных
 ресурсов
 Субсидии на           9  1   360    407     2956     2956     2954
-2    99,9
 природоохранные
 мероприятия

 Лесные ресурсы        9  2                 15604    15604    15604
0   100,0
 Финансирование        9  2   361           15604    15604    15604
0   100,0
 лесоохранных и
 лесовосстановитель-
 ных мероприятий
 Финансирование        9  2   361    223    15604    15604    15604
0   100,0
 лесоохранных и
 лесовосстановитель-
 ных мероприятий

 Охрана окружающей     9  3                 21548    21476    21454
-22    99,9
 природной среды,
 животного и
 растительного мира
 Финансирование        9  3   362           20533    20461    20439
-22    99,9
 мероприятий в
 области контроля за
 состоянием
 окружающей природной
 среды и охраны
 природы
 Субсидии на           9  3   362    407    20533    20461    20439
-22    99,9
 природоохранные
 мероприятия
 Расходы на областные  9  3 362 2            1015     1015     1015
0   100,0
 программы
 Субсидии на           9  3 362 2    407     1015     1015     1015
0   100,0
 природоохранные
 мероприятия

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0        3        3
0   100,0
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                     0        3        3
0   100,0
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515               0        3        3
0   100,0
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0        3        3
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Департамент                                 7347     7871     7762
-109    98,6
 промышленности
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6324     6324     6216
-108    98,3
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                  6324     6324     6216
-108    98,3
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36            6324     6324     6216
-108    98,3
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27     5398     5398     5393
-5    99,9
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29      926      926      823
-103    88,9
 содержание аппарата

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1023     1547     1546
-1    99,9
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                  1023     1547     1546
-1    99,9
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      524      523
-1    99,8
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      223      223      223
0   100,0
 реализацией
 программы развития
 области
 Расходы на           30  4   515 397 11      800      800      800
0   100,0
 подготовку
 специалистов для
 народного хозяйства

 Департамент                               846733   826210   825433
-777    99,9
 социальной защиты
 населения
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    80055    80056    79750
-306    99,6
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                 80055    80056    79750
-306    99,6
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36           80055    80056    79750
-306    99,6
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    63662    60748    60635
-113    99,8
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29    16393    19308    19115
-193    99,0
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     1385     1385     2100
715   151,6
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                  1385     1385     2100
715   151,6
 архитектура
 Средства              7  7   476            1385     1385     2100
715   151,6
 федерального бюджета
 на реализацию
 государственных
 инвестиционных
 программ
 Субсидии на           7  7   476    559     1385     1385     2100
715   151,6
 реализацию
 федеральных адресных
 инвестиционных
 программ бюджетов
 субъектов Российской
 Федерации и
 муниципальных
 образований за счет
 передаваемых средств
 федерального бюджета

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И     13                     1539     4090     4086
-4    99,9
 ЛИКВИДАЦИЯ
 ПОСЛЕДСТВИЙ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
 СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
 БЕДСТВИЙ, всего
 В том числе:
 Предупреждение и     13  2                  1539     4090     4086
-4    99,9
 ликвидация
 последствий
 чрезвычайных
 ситуаций
 Целевой финансовый   13  2   399            1539     4090     4086
-4    99,9
 резерв для
 предупреждения и
 ликвидации
 чрезвычайных
 ситуаций
 Целевой финансовый   13  2   399    254     1539     4090     4086
-4    99,9
 резерв

 ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                      200      205      212
7   103,4
 В том числе:
 Дошкольное           14  1                   200      205      212
7   103,4
 образование
 Ведомственные        14  1   400             200      205      212
7   103,4
 расходы на
 дошкольное
 образование
 Детские дошкольные   14  1   400    259      200      205      212
7   103,4
 учреждения

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                   763469   738871   737688
-1183    99,8
 всего
 В том числе:
 Учреждения           18  1                393692   395202   400125
4923   101,2
 социального
 обеспечения
 Ведомственные        18  1   440          393692   395202   400125
4923   101,2
 расходы в области
 социального
 обеспечения
 Территориальные      18  1   440    318    85997    86654    88996
2342   102,7
 центры и отделения
 оказания социальной
 помощи на дому
 Дома-интернаты для   18  1   440    320   174924   176434   177923
1489   100,8
 престарелых и
 инвалидов
 Прочие учреждения и  18  1   440    323   132771   132114   133206
1092   100,8
 мероприятия в
 области социальной
 политики

 Социальная помощь    18  2                 72858    69130    69103
-27   100,0
 Ведомственные        18  2   440           34790    34500    34493
-7   100,0
 расходы в области
 социального
 обеспечения
 Пособия и социальная 18  2   440    322    34790    34500    34493
-7   100,0
 помощь
 Выплаты пенсий и     18  2   442           38068    34630    34610
-20    99,9
 пособий другим
 категориям граждан
 Пособия и социальная 18  2   442    322    23140    24486    24480
-6   100,0
 помощь
 Выплаты пенсий и     18  2   442    326    14928    10144    10130
-14    99,9
 пособий

 Прочие мероприятия в 18  6                 61100    66413    59483
-6930    89,6
 области социальной
 политики
 Прочие ведомственные 18  6   445            4750    12349    12349
0   100,0
 расходы в области
 социальной политики
 Прочие учреждения и  18  6   445    323     4750    12349    12349
0   100,0
 мероприятия в
 области социальной
 политики
 Расходы на           18  6   484           28423    32058    32058
0   100,0
 реализацию льгот,
 установленных
 Федеральным законом
 "О социальной защите
 инвалидов в
 Российской
 Федерации" по
 бюджетам субъектов
 Российской Федерации
 и муниципальных
 образований
 Расходы на           18  6   484    327     1000     1000     1000
0   100,0
 изготовление и
 ремонт протезно-
 ортопедических
 изделий
 Расходы на           18  6   484    328    21203    21203    21203
0   100,0
 обеспечение
 инвалидов
 транспортными
 средствами или
 компенсация расходов
 на транспортное
 обслуживание вместо
 получения
 транспортного
 средства
 Расходы на           18  6   484    329     5000     8088     8088
0   100,0
 санаторно-курортное
 лечение ветеранов и
 инвалидов
 Компенсация          18  6   484    347        0     1767     1767
0   100,0
 инвалидам расходов
 на эксплуатацию и
 обслуживание
 транспортных средств
 Прочие расходы, не   18  6   484    397     1220        0        0
0     0,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Фонд компенсаций     18  6   489            8660     8660     1731
-6929    20,0
 Расходы бюджетов     18  6   489    558     8660     8660     1731
-6929    20,0
 субъектов РФ и
 муниципальных
 образований на
 возмещение льгот по
 оплате жилищно-
 коммунальных услуг,
 услуг связи, проезда
 на общественном
 транспорте городского
 и пригородного
 сообщения гражданам,
 подвергшимся
 радиационному
 воздействию
 вследствие аварии на
 Чернобыльской АЭС,
 аварии на объединении
 "Маяк", испытаний на
 Семипалатинском
 полигоне
 Расходы на           18  6   498           11667     7746     7745
-1   100,0
 реализацию льгот,
 установленных
 Федеральным законом
 "О ветеранах" в
 части полномочий
 субъектов Российской
 Федерации
 Расходы на           18  6   498    329        0     4223     4223
0   100,0
 санаторно-курортное
 лечение ветеранов и
 инвалидов
 Компенсация          18  6   498    347     3780     3523     3522
-1   100,0
 инвалидам расходов
 на эксплуатацию и
 техническое
 обслуживание
 транспортных средств
 Прочие расходы, не   18  6   498    397     7887        0        0
0     0,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на областные 18  6 515 2            7600     5600     5600
0   100,0
 программы
 Прочие расходы, не   18  6 515 2    397     7600     5600     5600
0   100,0
 отнесенные к другим
 видам расходов

 Государственные      18  7                235819   208126   208977
851   100,4
 пособия гражданам,
 имеющим детей
 Фонд компенсаций     18  7   489          235819   208126   208977
851   100,4
 Субвенции на         18  7   489    470   235819   208126   208977
851   100,4
 реализацию
 Федерального закона
 "О государственных
 пособиях гражданам,
 имеющим детей"

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                       85     1603     1597
-6    99,6
 всего
 В том числе:
 Прочие расходы, не   30  4                    85     1603     1597
-6    99,6
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515              85     1603     1597
-6    99,6
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     1518     1517
-1    99,9
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы на           30  4   515 397 23       85       85       80
-5    94,1
 проведение юбилейных
 мероприятий

 Департамент                                51019    51386    51324
-62    99,9
 топливно-
 энергетического
 комплекса и
 недропользования
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     4969     5336     5328
-8    99,9
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                  4969     5336     5328
-8    99,9
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36            4969     5336     5328
-8    99,9
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27     3938     3939     3939
0   100,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29     1031     1397     1389
-8    99,4
 содержание аппарата

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    46050    46050    45996
-54    99,9
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Воспроизводство       7  9                 46050    46050    45996
-54    99,9
 минерально-сырьевой
 базы
 Расходы на областные  7  9 475 2           46050    46050    45996
-54    99,9
 программы
 Геологическое         7  9 475 2    411    46050    46050    45996
-54    99,9
 изучение недр
 Российской
 Федерации,
 финансируемое из
 бюджетов субъектов
 Российской Федерации

 Департамент финансов                      652908   325053   474797
149744   146,1
 Администрации
 области

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                   120445   107893   100837
-7056    93,5
 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ,
 всего
 В том числе:
 Функционирование      1  3                120445   107893   100837
-7056    93,5
 исполнительных
 органов
 государственной
 власти
 Обеспечение           1  3    36          120445   107893   100837
-7056    93,5
 деятельности органов
 исполнительной
 власти субъекта
 Российской Федерации
 Денежное содержание   1  3    36     27    87869    84480    83655
-825    99,0
 аппарата
 Расходы на            1  3    36     29    16576    19965    19659
-306    98,5
 содержание аппарата
 Денежное содержание   1  3    36     27    16000     3448    -2477
-5925   -71,8
 аппарата (реализация
 закона о госслужбе)
 (прямые расходы)

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      400        0
-400     0,0
 ЭНЕРГЕТИКА И
 СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
 В том числе:
 Строительство,        7  7                     0      400        0
-400     0,0
 архитектура
 Государственные       7  7   313               0      400        0
-400     0,0
 капитальные вложения
 Государственные       7  7   313    197        0      400        0
-400     0,0
 капитальные вложения
 на возвратной основе
 (прямые расходы)

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                        0      179        0
-179     0,0
 РЫБОЛОВСТВО, всего
 В том числе:
 Сельскохозяйственное  8  1                     0       76        0
-76     0,0
 производство
 Прочие расходы в      8  1   342               0       76        0
-76     0,0
 области сельского
 хозяйства
 Финансирование        8  1   342    214        0       76        0
-76     0,0
 расходов на
 приобретение
 отечественной
 техники и племенного
 скота для
 сельскохозяйственных
 товаропроизводителей
 на условиях лизинга,
 в том числе с
 направлением
 указанных средств в
 уставные капиталы
 лизинговых компаний,
 контрольные пакеты
 акций (прямые
 расходы)
   - расходы на        8  1   342    214        0       76        0
-76     0,0
 формирование
 лизингового фонда

 Прочие мероприятия в  8  5                     0      103        0
-103     0,0
 области сельского
 хозяйства
 Прочие расходы в      8  5   342               0      103        0
-103     0,0
 области сельского
 хозяйства
 Прочие расходы, не    8  5   342    397        0      103        0
-103     0,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 (прямые расходы)

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                        0       72        0
-72     0,0
 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
 КАРТОГРАФИЯ И
 ГЕОДЕЗИЯ, всего
 Охрана окружающей     9  3                     0       72        0
-72     0,0
 природной среды,
 животного и
 растительного мира
 Финансирование        9  3   362               0       72        0
-72     0,0
 мероприятий в
 области контроля за
 состоянием
 окружающей природной
 среды и охраны
 природы
 Субсидии на           9  3   362    407        0       72        0
-72     0,0
 природоохранные
 мероприятия (прямые
 расходы)

 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                    12865    12865    12865
0   100,0
 ИНФОРМАТИКА, всего
 В том числе:
 Информатика          10  7                 12865    12865    12865
0   100,0
 (информационное
 обеспечение)
 Государственная      10  7   371           12865    12865    12865
0   100,0
 поддержка
 информационного
 обеспечения
 Информационное       10  7   371    230    12865    12865    12865
0   100,0
 обеспечение

 ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                        0      250        0
-250     0,0
 В том числе:
 Общее образование    14  2                     0      240        0
-240     0,0
 Расходы на областные 14  2 401 2               0      240        0
-240     0,0
 программы
 Школы - детские      14  2 401 2    260        0      240        0
-240     0,0
 сады, школы
 начальные, неполные
 средние и средние
 (прямые расходы)

 Переподготовка и     14  5                     0       10        0
-10     0,0
 повышение
 квалификации
 Ведомственные        14  5   404               0       10        0
-10     0,0
 расходы на
 переподготовку и
 повышение
 квалификации
 Институты повышения  14  5   404    269        0       10        0
-10     0,0
 квалификации (прямые
 расходы)

 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ    21                      269       87        0
-87     0,0
 БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
 УРОВНЕЙ, всего
 В том числе:
 Финансовая помощь    21  1                   269       87        0
-87     0,0
 бюджетам других
 уровней
 Дотации и субвенции  21  1   485             269       87        0
-87     0,0
 Субвенции на         21  1   485 290 21      269       87        0
-87     0,0
 оказание финансовой
 поддержки,
 передаваемые органам
 местного
 самоуправления из
 областного бюджета
 (прямые расходы)

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                   519329   203307   361095
157788   177,6
 всего
 В том числе:
 Резервные фонды      30  1                309150       30        0
-30     0,0
 Резервные фонды      30  1   510          309150       30        0
-30     0,0
 Формирование         30  1   510    435   309150       30        0
-30     0,0
 резервных фондов
 исполнительных
 органов власти
 субъектов Российской
 Федерации (прямые
 расходы)
 В том числе:
 - 10 % на            30  1   510    435    30915        0        0
0     0,0
 мероприятия по
 предупреждению и
 ликвидации
 чрезвычайных
 ситуаций

 Проведение выборов и 30  2                 12650    12450        0
-12450     0,0
 референдумов
 Расходы на           30  2   511           12650    12450        0
-12450     0,0
 проведение выборов и
 референдумов
 Выборы в органы      30  2   511    394    12650    12450        0
-12450     0,0
 законодательной
 (представительной)
 власти субъектов
 Российской
 Федерации, выборы
 высшего должностного
 лица субъекта
 Российской
 Федерации, выборы в
 органы местного
 самоуправления
 (прямые расходы)

 Бюджетные ссуды      30  3                 -9302    -9302   154722
164024 -1663,3
 (кредиты)
 Формирование         30  3   349            3500     3500     -210
-3710    -6,0
 региональных фондов
 государственной
 финансовой поддержки
 досрочного завоза
 продукции (товаров)
 в районы Крайнего
 Севера и
 приравненные к ним
 местности
 Расходы за счет      30  3   349    228     3500     3500     -210
-3710    -6,0
 средств региональных
 фондов
 государственной
 финансовой поддержки
 досрочного завоза
 продукции (товаров)
 в районы Крайнего
 Севера и
 приравненные к ним
 местности (прямые
 расходы)
 Предоставление       30  3   349    228     8000     8000     4180
-3820    52,3
 кредитов (бюджетных
 ссуд) внутри страны
 Возврат кредитов     30  3   349    228    -4500    -4500    -4390
110    97,6
 (бюджетных ссуд),
 предоставленных
 внутри страны
 Бюджетные ссуды      30  3   514          -12802   -12802   154932
167734 -1210,2
 Возврат              30  3   514 399 15     -308     -308     -321
-13   104,2
 организациями АПК
 централизованных
 кредитов, полученных
 в 1992 - 1994 гг.,
 через бюджеты МО
 областному бюджету
 (прямые расходы)
 Возврат товарного    30  3   514 399 16   -39993   -39993        0
39993     0,0
 кредита
 организациями АПК
 через бюджеты МО
 областному бюджету
 (прямые расходы)
 Другие ссуды (прямые 30  3   514    399    27499    27499   155253
127754   564,6
 расходы)
 Бюджетные кредиты    30  3   514    399   100000   100000   271572
171572   271,6
 (бюджетные ссуды)
 бюджетам других
 уровней
 Бюджетные кредиты    30  3   514    399        0        0  -230845
-230845     0,0
 (бюджетные ссуды),
 возвращенные
 бюджетами других
 уровней
 Прочие бюджетные     30  3   514    399   258335   258335   447900
189565   173,4
 кредиты (бюджетные
 ссуды) внутри страны
 Возврат прочих       30  3   514    399  -330836  -330836  -333374
-2538   100,8
 бюджетных кредитов
 (бюджетных ссуд)
 внутри страны

 Прочие расходы, не   30  4                206831   200129   206373
6244   103,1
 отнесенные к другим
 подразделам
 Прочие расходы, не   30  4   515          206831   200129   206373
6244   103,1
 отнесенные к другим
 целевым статьям
 Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      387      383
-4    99,0
 отнесенные к другим
 видам расходов
 Расходы, связанные с 30  4   515  397 8     5329      357      350
-7    98,0
 реализацией
 программы развития
 области (прямые
 расходы)
 Расходы на           30  4   515 397 11       60       60       60
0   100,0
 подготовку
 специалистов для
 народного хозяйства
 Расходы на           30  4   515 397 23     1619     1619     1617
-2    99,9
 проведение юбилейных
 мероприятий
 Расходы на оплату    30  4   515 397 25     6717     1597     1003
-594    62,8
 консалтинговых и
 юридических услуг
 (прямые расходы)
 Расходы на оплату    30  4   515 397 27   151131   151131   151131
0   100,0
 поставки дорожно-
 строительного

Информация по документу
Читайте также