Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 20.05.2015 № 244

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 20 мая 2015 г.    № 244

 

г. Улан-Удэ

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342

«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы»

 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятии от 05.05.2015 № 1122-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в целях приведения нормативного правого акта в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятии от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.06.2014 № 263, от 23.06.2014 № 292, от 30.09.2014 № 479, от 24.12.2014 № 662):

1.1. В наименовании постановления слова «на 2013 - 2020 годы» исключить.

1.2. В пункте 1 слова «на 2013 - 2020 годы» исключить.

1.3. В Государственной программе Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» (далее – Программа):

1.3.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «187 784 457,5», «44 858 089,9», «35 088 364,6», «101 942 103,5», «5 667 638,4», «57 287 037,5», «70 124 193,9», «11 475 982,8», «4 732 602,8», «2 244 864,4», «9 564 646,1», «929  098,9», «2 400 331,0» заменить цифрами «185 188 253,2», «45 136 087,2», «30 011 585,6», «99 662 269,9», «5 749 645,7», «57 571 912,6», «67 017 847,3», «13 291 831,0», «3 601 085,5», «2 238 419,0», «9 802 661,2», «881 076,9», «2 346 382,4» соответственно.

1.3.2. В разделе «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.3.2.1. В абзаце третьем слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.2.2. Абзац двадцатый исключить.

1.3.3. В абзаце девятом подраздела «Сроки и этапы реализации Программы» раздела «Реализация территориальной программы государственных гарантий» слово «граждан» исключить.

1.3.4. В разделе «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы»:

1.3.4.1. В подразделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1.3.4.1.1. В абзаце первом слова «Республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2013 годы и на период до 2018 года» исключить.

1.3.4.1.2. В абзаце двенадцатом слова «на 2011 - 2012 годы» заменить словами «на 2011 – 2016 годы».

1.3.4.2. В абзаце первом подраздела «Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.5. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1.3.5.1. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы:

1.3.5.1.1. Цифры «57 287 037,5», «11 397 191,9» заменить цифрами «57 568 720,6*» и «11 393 999,9» соответственно.

1.3.5.1.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства территориального фонда обязательного медицинского страхования и средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.5.2. Абзац десятый раздела «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«В Республике Бурятия функционируют межведомственные координационные советы по реализации мероприятий концепций по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года и осуществлению государственной политики противодействия потребления табака на 2010 - 2015 годы, по пропаганде здорового образа жизни при Администрации г. Улан-Удэ и совет волонтеров здорового образа жизни, созданный по инициативе Министерства здравоохранения Республики Бурятия.».

1.3.5.3. В подраздел 1.1.4 «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, системы раннего выявления заболеваний, факторов риска их развития, в том числе у детей» раздела «Мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Республики Бурятия»:

1.3.5.3.1. В пункте 1.1.4.1 «Оптимизация первичной медико-санитар-ной помощи, в том числе сельским жителям»:

1.3.5.3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общая заболеваемость в Республике Бурятия с 2006 года имеет тенденцию к повышению, что объясняется не только состоянием здоровья населения, но и улучшением выявляемости заболеваний, связанной с реализацией мероприятий национального проекта «Здоровье», Программы «Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», диспансеризацией определенных групп взрослого населения.».

1.3.5.3.1.2. В абзаце десятом:

1.3.5.3.1.2.1. Слова «в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы и на период до 2018 года» исключить.

1.3.5.3.1.2.2. Слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.5.3.2. В абзаце третьем пункта 1.1.4.2 «Своевременное выявление заболеваний и факторов риска их развития, в том числе у детей и организация их коррекции» слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.5.4. В абзаце третьем раздела «Мероприятие 1.2. Улучшение материально-технического оснащения учреждений службы первичной медико-санитарной помощи» слова «2013 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.5.5. В разделе «Мероприятие 1.4. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» слова «в соответствии с Республиканской целевой программой «Развитие здравоохранения в Республике Бурятия на 2009 - 2013 годы и на период до 2018 года» (подпрограмма «Вакцинопрофилактика»)» исключить.

1.3.6. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1.3.6.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы:

1.3.6.1.1. Цифры «70 124 193,9», «8 109 895,7» и «12 391 340,4» заменить цифрами «67 065 471,1*», «8 155 077,5» и «12 393 782,4» соответственно.

1.3.6.1.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства территориального фонда обязательного медицинского страхования, средства юридических лиц и средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.6.2. В абзаце двадцать шестом раздела «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.6.3. В мероприятии 2.1 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи населению Республики Бурятия»:

1.3.6.3.1. В разделе 2.1.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»:

1.3.6.3.1.1. В абзаце первом пункта 2 подраздела «Мероприятия, проведенные в рамках модернизации противотуберкулезной помощи» слова «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации» заменить словами «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

1.3.6.3.1.2. Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Оснащение противотуберкулезных учреждений республики необходимым оборудованием за счет средств федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)», Программы «Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы».».

1.3.6.3.2. В абзаце двадцать втором раздела 2.1.2 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»  слова «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» заменить словами «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C».

1.3.6.3.3. В абзаце десятом раздела 2.1.5 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.6.4. Абзац двадцать девятый мероприятия 2.3 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-портных происшествиях» изложить в следующей редакции:

«- укрепление материально-технической базы травмоцентров в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 927н.».

1.3.6.5. В мероприятии 2.7 «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»:

1.3.6.5.1. В абзаце первом слова «2013 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.6.5.2. В абзаце пятом слова «Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком» заменить словами «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком».

1.3.7. В разделе «Объемы ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 3 «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения»:

1.3.7.1. Цифры «500 000,0» заменить цифрами «500 000,0*».

1.3.7.2. Дополнить сноской следующего содержания «*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.8. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»,:

1.3.8.1. Цифры «11 475 982,8» и «1 388 897,7» заменить цифрами «13 321 392,6*» и «1 418 459,4» соответственно.

1.3.8.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства территориального фонда обязательного медицинского страхования и средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.9. В подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»:

1.3.9.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы:

1.3.9.1.1. Цифры «4 732 602,8» заменить цифрами «3 601 085,5*».

1.3.9.1.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства территориального фонда обязательного медицинского страхования и средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.9.2. Абзац двадцать шестой раздела «Мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следующей редакции:

«В целях сохранения природных лечебных ресурсов, находящихся на территории Республики Бурятия, развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов, взаимосвязанной сети оздоровительных и лечебно-оздоровительных, лечебно-профилактических санаторных организаций различных форм собственности в республике проведены исследования           9 наиболее перспективных природных минеральных источников, в результате которых бальнеологическое заключение получили 7 минеральных источников, по 2 минеральным источникам получены картографические материалы.».

1.3.10. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения:

1.3.10.1. Цифры «2 244 864,4», «32 000,0» и «1 807 143,7» заменить цифрами «2 342 260,4*»,  «49 000,0» и «1 910 985,1» соответственно.

1.3.10.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.11. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение»:

1.3.11.1. Цифры «9 564 646,1», «6 215 748,3» и «3 336 469,2» заменить цифрами «9 854 244,4*», «6 404 564,1» и «3 347 281,9» соответственно.

1.3.11.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.12. В подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

1.3.12.1. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы:

1.3.12.1.1. Цифры «929 098,9» и «400 295,8» заменить цифрами «929 577,6*» и «401 045,8» соответственно.

1.3.12.1.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги.».

1.3.12.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.3.12.2.1. В абзаце первом слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.12.2.2. В абзаце двадцать восьмом слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.12.2.3. В абзаце сороковом слова «2012 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.13. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 10 «Территориальное планирование здравоохранения в Республике Бурятия»:

1.3.13.1. Цифры «2 400 331,0» и «855 656,4» заменить цифрами «2 346 382,4*» и «840 274,3» соответственно.

1.3.13.2. Дополнить сноской следующего содержания: «*Общий объем финансирования Программы включает средства территориального фонда обязательного медицинского страхования и средства юридических лиц.».

1.3.14. В подпрограмме 11 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»:

1.3.14.1. В паспорте подпрограммы:

1.3.14.1.1. Раздел «Соисполнители подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

«Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия».

1.3.14.1.2. Раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«- удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций Республики Бурятия».

1.3.14.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Эффективное использование тепловой энергии для создания комфортных условий работы медицинского персонала и пребывания пациентов. Снижение расхода тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций Республики Бурятия до 0,215 Гкал/кв. м».

1.3.14.1.4. В разделе «Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.» цифры «27 116 528,2» и «1 249 729,1» заменить цифрами «27 854 797,2» и «1 358 191,6» соответственно.

1.3.14.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.3.14.2.1. В абзаце четырнадцатом слова «2013 годы» заменить словами «2016 годы».

1.3.14.2.2. Абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2020 году: понижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения до 30 %, доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, увеличится до 52,0, удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций Республики Бурятия уменьшится до 0,215 Гкал/кв. м.».

1.3.14.3. Дополнить разделом «Мероприятие 11.4. Реализация мероприятий  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Бурятия» следующего содержания:

 

«Мероприятие 11.4. Реализация мероприятий  в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в сфере здравоохранения Республики Бурятия

 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и пункта 1 Плана мероприятий, направленных на реализацию Закона Республики Бурятия от 07.05.2014 № 420-V «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Бурятия», утвержденного распоряжением Правительства Республики Бурятия от 08.10.2014 № 613-р, Министерством планируется выполнить мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности медицинских организаций Республики Бурятия.

В соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Республики Бурятия проведено энергетическое обследование всех зданий подведомственных учреждений здравоохранения Республики Бурятия, по результатам которого разработаны энергетические паспорта. Энергетические паспорта содержат в своем составе сведения по обследованным зданиям медицинских учреждений в области энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов. В энергетических паспортах даны рекомендации  по повышению энергетической эффективности с приведением ориентировочной стоимости рекомендуемых мероприятий и сроками их окупаемости.

Для учета использованных энергоресурсов во всех учреждениях проведена работа по оснащению зданий приборами учета электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды.

На основании рекомендаций, приведенных в энергетических паспортах, организации здравоохранения разрабатывают мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружений подведомственных организаций.

Часть медицинских организаций за счет собственных средств планирует проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В рамках данных мероприятий планируются установка энергосберегающих стеклопакетов, входных групп в здания медицинских организаций, утепление чердачных перекрытий, замена кровельных покрытий, утепление ограждающих конструкций и т. д.

Организации, в которых имеются объекты, требующие проведения комплексных мероприятий (утепление наружных стен, ремонт крыши и замена кровельных покрытий, капитальный ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, замена элеваторных узлов, установка автоматизации потребления тепловой, электрической энергии и воды), направленных на повышение энергетической эффективности, осуществляют подготовку технических заданий для объявления конкурсов по заключению энергосервисных контрактов и работ по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в медицинских организациях Республики Бурятия, оказывающих первичную медицинскую и специализированную помощь, таких как: ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», ГБУЗ «Заиграевская центральная районная больница», ГБУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница», ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер», ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Бурятия, ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови Министерства здравоохранения Республики Бурятия» планируется проведение капитального ремонта в части утепления чердачного перекрытия и замены кровли здания, замены окон и дверей на современные энергосберегающие профили, проведение ремонта и модернизации системы отопления, утепления наружных стен зданий, внутренних систем водоснабжения и канализации, автоматизации потребления тепловой, электрической энергии и воды, системы электроснабжения с заменой ламп накаливания на энергосберегающие лампы и другие инженерно-технические мероприятия по нормализации эксплуатации систем жизнеобеспечения (гидравлическая регулировка, балансировка, наладка циркуляции тепло-водо-систем, канализации) и т. д.

Реализация программных мероприятий позволит эффективнее использовать тепловую и электрическую энергии, экономить финансовые средства медицинских организаций, предусмотренных на их оплату, а также создать комфортные условия для работы медицинского персонала и пребывания пациентов.».

1.3.15. Подраздел «Задача № 1: улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству (СанПиН и СНиП)» раздела «Подпрограмма 11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения» приложения № 1 к Программе дополнить пунктом 11.1№ следующего содержания:

 

«11.1№

Удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций Республики Бурятия

Гкал/

кв. м

0

0

0

0,240

0,235

0,230

0,225

0,220

0,215»

 

1.3.16. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению*.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

 

 

В. Наговицын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 20.05.2015 № 244

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие здравоохранения»

 

Таблица 1

Ресурсное обеспечение  и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия  (тыс. руб.)

 

Статус

Наименование  подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта
 Российской Федерации

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

"Развитие здравоохранения"

Всего

15 984 025,2

18 787 719,3

22 195 328,2

24 956 651,0

28 556 064,4

26 872 628,4

23 414 601,5

24 421 235,2

185 188 253,2

федеральный бюджет всего

2 608 805,5

4 301 295,5

7 330 722,9

8 606 568,6

9 497 640,5

7 167 754,8

2 986 612,1

2 636 687,3

45 136 087,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 608 805,5

4 280 502,5

507 193,5

213 910,6

213 910,6

203 729,2

203 729,2

203 729,2

8 435 510,3

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

20 793,0

6 823 529,4

8 392 658,0

9 283 729,9

6 964 025,6

2 782 882,9

2 432 958,1

36 700 576,9

консолидированный бюджет Республики Бурятия-всего

3 749 051,9

3 381 222,5

3 896 673,9

3 877 234,3

5 033 791,1

5 113 275,9

4 960 336,0

5 324 443,8

30 011 585,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

3 749 051,9

3 316 692,5

3 427 449,7

2 671 250,5

2 760 602,3

2 810 798,3

2 810 798,3

2 810 798,3

21 546 643,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

0,0

64 530,0

469 224,2

1 205 983,8

2 273 188,8

2 526 517,6

2 149 537,7

2 513 645,5

территориальный фонд ОМС (прогнозно)

9 016 929,9

10 483 796,6

10 954 585,1

11 829 277,8

13 268  574,6

13 822 789,7

14 685 828,0

15 600 488,2

99 662 269,9

юридические лица

2 295,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 221,0

иные источники -платные

606 942,4

619 479,2

13 3 46,3

643 570,3

756 058,2

768 808,0

781 825,4

859 615,9

5 749 645,7

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

4 722 297,8

5 286 376,1

5 975 211,1

6 591 001,5

8 008 762,8

8 617 237,8

8 996 970,7

9 370 862,8

57 568 720,6

федеральный бюджет всего

22 611,7

20 259,7

0,0

226 000,0

335 000,0

274 000,0

277 000,0

254 000,0

1 408 871,4

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

22 611,7

20 259,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 871,4

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

226 000,0

335 000,0

274 000,0

277 000,0

254 000,0

1 366 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

703 780,4

656 097,6

779 908,9

1 035 394,4

1 733 738,0

2 160 360,2

2 162 360,2

2 162 360,2

11 393 999,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

703 780,4

632 597,6

600 386,9

452 818,4

537 571,0

609 722,2

609 722,2

609 722,2

4 756 320,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

23 500,0

179 522,0

582 576,0

1 196 167,0

1 550 638,0

1 552 638,0

1 552 638,0

6 637 679,0

территориальный фонд ОМС

3 714 518,0

4 322 722,0

4 797 715,8

 5 030 117,1

5 634 245,5

5 870 676,9

6 238 853,6

6 629 051,8

42 237 900,7

юридические лица

0,0

иные источники -платные

281 387,7

287 296,8

397 586,4

299 490,0

305 779,3

312 200,7

318 756,9

325 450,8

2 527 948,6

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

8 450 889,9

7 147 692,1

7 235 779,8

7 623 577,3

8 787 490,5

8 865 386,2

9 301 573,9

9 653 081,4

67 065 471,1

федеральный бюджет всего

2 269 369,9

454 030,5

391 452,6

846 876,7

1 145 086,6

1 003 467,8

1 052 004,1

992 789,3

8 155 077,5

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 269 369,9

454 030,5

141 069,9

83 212,7

83 212,7

66 837,2

66 837,2

66 837,2

3 186 225,5

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

250 382,7

763 664,0

1 061 873,9

936 630,6

985 166,9

925 952,1

4 923 670,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

1 664 304,9

1 581 863,6

1 636 185,0

1 336 425,2

1 567 748,4

1 536 455,9

1 535 750,0

1 535 049,4

12 393 782,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

1 664 304,9

1 581 863,6

1 623 078,0

1 310 987,7

1 551 526,9

1 520 945,6

1 520 945,6

1 520 945,6

12 294 597,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

13 107,0

25 437,5

16 221,5

15 510,3

14 804,4

14 103,8

99 184,5

территориальный фонд ОМС

4 334 699,3

4 926 468,9

5 005 971,8

5 248 461,1

5 878 813,1

6 125 507,4

6 509 665,7

6 916 801,3

44 946 388,6

юридические лица

2 295,5

1 324,5

3 620,0

иные источники -платные

180 220,3

184 004,9

202 170,4

191 814,3

195 842,4

199 955,1

204 154,1

208 441,4

1 566 602,9

Подпрограмма 3

Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

Всего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

500 000,0

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 500,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

35 500,0

35 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

464 500,0

Подпрограмма 4

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 166 681,3

1 059 

172,5

1 126 469,9

1 724 617,1

1 991 445,2

2 051 625,7

2 140 290,4

2 061 090,5

13 321 392,6

федеральный бюджет всего

11 413,5

12 103,7

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,0

329 100,0

149 500,0

1 509 872,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

11 413,5

12 103,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 517,2

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,0

329 100,0

149 500,0

1 486 355,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

320 665,9

164 

097,7

196 180,9

140 527,6

101 667,3

165 660,0

164 626,0

165 034,0

1 418 459,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

320 665,9

164 097,7

195 580,2

137 293,6

98 023,3

162 067,0

162 067,0

162 067,0

1 401 861,7

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

600,7

3 234,0

3 644,0

3 593,0

2 559,0

2 967,0

16 597,7

территориальный фонд ОМС

777 607,5

835 171,6

879 844,0

1 266 080,0

1 443 828,4

1 504 416,2

1 598 764,9

1 698 757,0

10 004 469,6

юридические лица

0,0

иные источники -платные

56 994,4

47 799,5

44 800,0

47 799,5

47 799,5

47 799,5

47 799,5

47 799,5

388 591,4

Подпрограмма 5

Развитие медицинской реабилитации  и санаторно-курортного лечения

Всего

220 481,3

496

 771,5

347 115,3

491 135,0

538 830,3

543 090,

7

552 090,0

411 581,4

3 601 085,5

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

0,0

600 000

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

600 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

137 077,5

207 637,8

218 949,8

180 118,3

213 857,3

211 937,8

211 937,8

211 937,8

1 593 454,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

137 077,5

207 637,8

218 949,8

180 118,3

213 857,3

211 937,8

211 937,8

211 937,8

1 593 454,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

42 253,8

236 914,1

101 776,0

106 706,0

119 521,7

124 537,2

132 347,5

140 625,0

1 004 681,3

юридические лица

0,0

иные источники -платные,  местный бюджет

41 150,0

52 219,6

26 389,5

54 310,7

55 451,3

56 615,7

57 804,7

59 018,6

402 960,1

Подпрограмма 6

Паллиативная медицинская помощь

Всего

53 051,7

70 999,2

110 522,9

119 170,4

127 455,9

129 324,7

129 324,7

129 324,7

869 174,2

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

53 051,7

70 999,2

110 522,9

119 170,4

127 455,9

129 324,7

129 324,7

129 324,7

869 174,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

53 051,7

70 999,2

70 028,4

44 234,1

52 519,6

54 388,4

54 388,4

54 388,4

453 998,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

40 494,5

74 936,3

74 936,3

74 936,3

74 936,3

74 936,3

415 176,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

261 618,4

240 352,9

436 517,5

369 620,3

383 295,3

382 559,8

133 611,3

134 684,9

2 342 260,4

федеральный бюджет всего

32 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 000,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

32 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 000,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

184 488,4

177 275,2

395 917,5

321 587,0

334 253,3

332 487,9

82 487,9

82 487,9

1 910 985,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

184 488,4

 136 245,2

103 841,4

71 587,0

84 253,3

82 487,9

82 487,9

82 487,9

827 879,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

41 030,0

200 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

991 030,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

45 130,0

46 077,7

40 600,0

48 033,3

49 042,0

50 071,9

51 123,4

52 197,0

382 275,3

Подпрограмма 8

Лекарственное обеспечение

Всего

420 554,5

541 148,1

972 468,9

1 248 244,4

1 418 564,7

1 517 772,1

1 667 787,9

2 067 703,8

9 854 244,4

федеральный бюджет всего

273 410,4

335 798,1

758 408,2

867 282,2

895 982,2

1 035 361,0

1 088 561,0

1 149 761,0

6 404 564,1

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

273 410,4

335 798,1

319 336,0

127 910,0

127 910,0

134 088,8

134 088,8

134 088,8

1 586 630,9

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

439 072,2

739 372,2

768 072,2

901 272,2

954 472,2

1 015 672,2

4 817 933,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

145 644,1

203 835,0

212 560,7

379 416,7

521 021,6

480 834,6

577 634,6

916 334,6

3 437 281,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

145 644,1

203 835,0

212 560,7

109 616,7

130 021,6

73 034,6

73 034,6

73 034,6

1 020 781,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

269 800,0

391 000,0

407 800,0

504 600,0

843 300,0

2 416 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

1 500,0

1 515,0

1 500,0

1 545,5

1 560,9

1 576,5

1 592,3

1 608,2

12 398,4

Подпрограмма 9

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

63 087,2

47 750,7

125 047,6

128 992,9

126 265,5

153 721,2

129 158,1

155 554,4

929 577,6

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

524 163,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

524 163,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

62 527,2

47 185,1

54 401,6

35 729,9

42 734,8

44 255,6

44 255,6

69 956,0

401 045,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

62 527,2

47 185,1

54 401,6

35 729,9

42 734,8

44 255,6

44 255,6

44 255,6

375 345,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

25 700,4

25 700,4

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

560,0

565,6

300,0

577,0

582,7

588,6

594,5

600,4

4 368,8

Подпрограмма 10

Территориальное планирование  здравоохранения в Республике Бурятия

Всего

625 363,3

224 013,5

222 225,5

232 062,6

247 884,1

255 250,2

263 794,5

272 851,4

2 343 445,1

федеральный бюджет всего

0,0

2 787,9

2 787,9

5 623,7

5 623,7

5 639,0

5 639,0

5 639,0

33 740,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 803,2

2 803,2

2 803,2

19 561,2

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

2 835,8

2 835,8

2 835,8

2 835,8

2 835,8

14 179,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

477 512,0

58 104,6

50 160,2

48 525,4

50 094,5

51 959,2

51 959,2

51 959,2

840 274,3

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

477 512,0

58 104,6

50 160,2

48 525,4

50 094,5

51 959,2

51 959,2

51 959,2

 840 274,3

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

147 851,3

162 520,0

169 277,4

177 913,5

192 165,9

197 652,0

206 196,3

215 253,2

1 468 829,6

юридические лица

601,0

601,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 11

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

Всего

3 673 445,3

6 446 352,5

6 428 229,4

6 826 070,0

4 480 700,0

0,0

0,0

27 854 797,2

федеральный бюджет всего

3 459 315,6

6 147 890,0

6

147

890,0

6 484 850,0

4 256 660,0

0,0

0,0

26 406 799,1

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

3438522,6

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 438 522,6

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

20 793,0

6 147 890,0

6 147 890,0

6 484 850,0

4 256 660,0

0,0

0,0

22 968 276,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации сего

214 129,7

298 462,5

280 339,4

341 220,0

224 040,0

0,0

0,0

1 358 191,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ействующие расходные обязательства

214 129,7

298 462,5

280 339,4

0,0

0,0

0,0

0,0

792 931,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ополнительная потребность*

341 220,0

224 040,0

0,0

0,0

565 260,0

территориальный фонд ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники -платные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*- при наличии источников финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также