Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.10.2014 № 318

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 27 октября 2014 г. N 318

 

О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение

эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до

2020 года", утвержденную постановлением Администрации

г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363, следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

385375,3

712,0

2642,0

382021,3

-

2015

411190,3

712,0

2665,5

407812,8

-

2016

845180,9

712,0

2665,5

841803,4

-

2017 - 2020

2025664,9

2848,0

10662,0

2012154,9

-

".

 

1.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":

1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

211885,0

712,0

20,0

211153,0

-

2015

256661,9

712,0

20,0

255929,9

-

2016

687676,9

712,0

20,0

686944,9

-

2017 - 2020

1337069,4

2848,0

80,0

1334141,4

-

".

 

1.4.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 4, 5 к настоящему постановлению.

1.4.3. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":

1.5.1. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 7, 8 к настоящему постановлению.

1.5.2. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":

1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

 

"

Объемы бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

2014

2833,2

-

202,0

2631,2

-

2015

2836,0

-

225,5

2610,5

-

2016

2976,9

-

225,5

2751,4

-

2017 - 2020

13357,6

-

902,0

12455,6

-

".

 

1.6.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы", раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 9, 10 к настоящему постановлению.

1.6.3. Раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

 

 

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ                                      Е.Н.ПРОНЬКИНОВ

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 27.10.2014 N 318

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источник финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

начала реализации

окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

план по Программе

1

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 1, индикатор 1, 2

Комитет по финансам

2014

2020

Итого

211885,0

198830,4

256661,9

232960,3

687676,9

573400,0

442618,4

305044,0

298517,0

290890,0

2493293,2

ФБ

712,0

712,0

712,0

0,0

712,0

0,0

712,0

712,0

712,0

712,0

2488169,2

РБ

20,0

20,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

140,0

МБ

211153,0

198098,4

255929,9

232960,3

686944,9

573400,0

441886,4

304312,0

297785,0

290158,0

2488169,2

2

Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 2, индикатор 1, 3

Комитет экономического развития

2014

2020

МБ

79570,1

54393,7

58722,4

41269,5

58136,5

42677,6

58315,0

58692,0

60603,6

62071,6

436111,2

3

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Задача 3, индикатор 1, 4

Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития

2014

2020

Итого

2833,2

2493,2

2836,0

2344,7

2976,9

2546,1

3122,8

3270,5

3413,6

3550,7

22205,7

РБ

202,0

202,0

225,5

0,0

225,5

0,0

225,5

225,5

225,5

225,5

1757,0

МБ

2631,2

2291,2

2610,5

2344,7

2751,4

2546,1

2897,3

3045,0

3188,1

3325,2

20448,7

4

Совершенствование нормативно-правовой базы

Задача 4, индикатор 1

Правовое управление

2014

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Развитие системы муниципального заказа

Задача 4, индикатор 1, 6

Управление по муниципальным закупкам

2014

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Развитие территориального общественного самоуправления

Задача 4, индикатор 1, 5

Управление по развитию территорий

2014

2020

Итого

9804,3

8879,7

9774,1

7100,9

9777,4

7357,4

13465,5

13481,2

13496,4

13511,0

83309,8

РБ

2420,0

2090,0

2420,0

0,0

2420,0

0,0

2420,0

2420,0

2420,0

2420,0

16940,0

МБ

7384,3

6789,7

7354,1

7100,9

7357,4

7357,4

11045,5

11061,2

11076,4

11091,0

66369,8

7

Развитие и содержание административных зданий

Задача 4, индикатор 1, 7

Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов

2014

2020

МБ

81282,7

63296,5

83195,9

72233,5

86613,2

76015,1

90148,4

93730,3

97199,8

100523,2

632693,5

Итого:

385375,3

327893,5

411190,3

355908,9

845180,9

701996,2

607670,0

474218,0

473230,5

470546,5

3667411,4

Местный бюджет:

382021,3

324869,5

407812,8

355908,9

841803,4

701996,2

604292,5

470840,5

469853,0

467169,0

3643792,4

Республиканский бюджет:

2642,0

2312,0

2665,5

0,0

2665,5

0,0

2665,5

2665,5

2665,5

2665,5

18837,0

Федеральный бюджет:

712,0

712,0

712,0

0,0

712,0

0,0

712,0

712,0

712,0

712,0

2574987,7

Прочие источники (указываются виды источников):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также