Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 21.05.2015 № 197

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

21.05.2015                                                                                          № 197

 

гарнаул

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508

 

 

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

 

Губернатор Алтайского края                                                    А.Б. Карлин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Алтайского края

от   21.05.2015  197________

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации края от 05.11.2014 № 508

 

          В государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 -  2020 годы», утвержденной названным выше постановлением (далее - «государственная программа»):

в паспорте государственной программы:

позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования программы

 

 

общий объем финансирования государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» (далее - «государственная программа») составит 10758294,7 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 3115893,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 46184,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 383096,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 594369,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 592220,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 540218,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 487722,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 472084,0 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - 1427815,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 14736,6 тыс. руб.;

в 2015 году - 176653,7 тыс. руб.;

в 2016 году - 326861,7 тыс. руб.;

в 2017 году - 354693,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 211114,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 172615,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 171141,5 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников - 5972139,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 1397089,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 1396180,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 1318310,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.

Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 10758294,7 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 1221480,6 тыс. руб.;

в 2015 году - 1956838,7 тыс. руб.;

в 2016 году - 2431054,7 тыс. руб.;

в 2017 году - 2394026,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 976332,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 895337,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 883225,5 тыс. руб.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.»;

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы»:

абзацы тридцатый - тридцать третий изложить в следующей редакции:

«Несмотря на достаточно активную газификацию потребителей Алтай-ского края, анализ текущей ситуации выявил ряд проблем:

низкое развитие газификации потребителей от существующих источ-ников газоснабжения (газораспределительных станций);

наличие у предприятий Алтайского края зарезервированных, но неис-пользуемых объемов газа, создающее ограничения по подключению новых потребителей, в частности в городах Барнауле и Новоалтайске;

недостаток собственных финансовых средств у населения Алтайского края на оплату оборудования и подключения к уличным газопроводам.»;

раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» государственной программы изложить в следующей редакции»:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета - в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местных бюджетов - в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 10758294,7 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 3115893,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 46184,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 383096,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 594369,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 592220,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 540218,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 487722,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 472084,0 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - 1427815,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 14736,6 тыс. руб.;

в 2015 году - 176653,7 тыс. руб.;

в 2016 году - 326861,7 тыс. руб.;

в 2017 году - 354693,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 211114,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 172615,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 171141,5 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников - 5972139,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 1397089,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 1396180,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 1318310,0тыс. руб.;

в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлен в приложении 3.»;

в приложении к государственной программе «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы»:

в подпрограмме 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2014 - 2017 годы (далее - «подпрограмма 1»):

в паспорте подпрограммы 1:

позицию «Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования реализации подпрограммы по годам

 

общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2017 годах за счет всех источников составит 5854104,6 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 1196438,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 1227244,5 тыс. руб.;

в 2016 году - 1744216,3 тыс. руб.;

в 2017 году - 1686205,0 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета - 242447,0 тыс. руб., из них:

в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;

средства краевого бюджета - 589816,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 23618,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 53944,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 256454,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 255800,0 тыс. руб.;

средства муниципальных образо-ваний - 451171,6 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 12260,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 47720,5 тыс. руб.;

в 2016 году - 186038,3 тыс. руб.;

в 2017 году - 205152,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства - 4570670,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 1125580,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 1188080,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 1096450,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

 

снижение показателя удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 13,1 % в 2013 году до 12,8 %  в 2017 году;

снижение показателя удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,8 % в 2013 году до 1,65 %  в 2017 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,3 % в 2013 году до 39,6 % в 2017 году;

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,9 % в 2013 году до 46,6 % в 2017 году;

уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 430 случаев в год на 1000 км сетей в 2013 году до 400 случаев в год на 1000 км сетей в 2017 году;

увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 98,7 % в 2013 году до 99,1 % в 2017 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 95,3 % в 2013 году до 95,7 % в 2017 году;

увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения, с 68,4 % в 2013 году до 68,7 % в 2017 году;

увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, с 40,9 % в 2013 году до 41,2 % в 2017 году;

уменьшение числа зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 2,906 тыс. чел. в 2013 году до  2,700 тыс. чел. в 2017 году;

уменьшение числа зарегистрированных больных вирусными гепатитами со 156 человек в 2013 году до 120 человек в 2017 году;

уменьшение числа зарегистрированных лиц, страдающих болезнями органов пищеварения, с 202,1 тыс. чел. в 2013 году до 187,3 тыс. чел. в 2017 году;

уменьшение числа зарегистрированных больных со злокачественными образованиями с 9,7 тыс. чел. в 2013 году до 8,0 тыс. чел. в 2017 году;

уменьшение числа зарегистрированных больных мочекаменной болезнью с 9,3 тыс. чел. в 2013 году до 9,2 тыс. чел. в 2017 году;

переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала;

повышение инвестиционной активности частных инвесторов;

привлечение на 1 руб. вложенных бюджетных средств 18,7 руб. из внебюджетных источников.»;

абзац тридцать седьмой раздела 2 подпрограммы 1 признать утратившим силу;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

 

Предполагаемый общий объем финансирования составляет 5854104,6 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета* - 242447,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 113644,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 128803,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 589816,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 23618,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 53944,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 256454,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 255800,0 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - 451171,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 12260,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 47720,5 тыс. руб.;

в 2016 году - 186038,3 тыс. руб.;

в 2017 году - 205152,0 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников - 4570670,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1160560,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 1125580,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 1188080,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 1096450,0 тыс. руб.

Капитальные вложения в общем объеме финансирования подпрограммы 1 составят 5854104,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 1196438,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 1227244,5 тыс. руб.;

в 2016 году - 1744216,3 тыс. руб.;

в 2017 году - 1686205,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, представлены в приложении 3 к государственной программе.

*По итогам конкурсных отборов при возникновении обязательств федерального бюджета (прогнозно).»;

в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы 1»:

абзацы третий - восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы 1 к концу 2017 года позволит:

увеличить долю населения, обеспеченного водой питьевого качества;

снизить показатель удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 13,1 % в 2013 году до 12,8 % к 2017 году;

снизить показатель удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,8 % в 2013 году до 1,65 % к 2017 году;

уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,3 % в 2013 году до 39,6 % к 2017 году;

уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,9 % в 2013 году до 46,6 % к 2017 году;

уменьшить число аварий в системах водоснабжения, водоотведения      и очистки сточных вод с 430 случаев в год на 1000 км сетей в 2013 году до 400 случаев в год на 1000 км сетей в 2017 году;

увеличить долю сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 98,7 % в 2013 году до 99,1 % к 2017 году;

увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений,    в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,       с 95,3 % в 2013 году до 95,7 % к 2017 году;

увеличить обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения с 68,4 % в 2013 году до 68,7 % к 2017 году;

увеличить обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения с 40,9 % в 2013 году до 41,2 % к 2017 году;

уменьшить число зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 2,906 тыс. чел. в 2013 году до 2,7 тыс. чел. в 2017 году;

уменьшить число зарегистрированных больных вирусными гепатитами со 156 человек в 2013 году до 120 человек к 2017 году;

уменьшить число зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 202,1 тыс. чел. в 2013 году до 187,3 тыс. чел. к 2017 году;

уменьшить число зарегистрированных больных со злокачественными образованиями с 9,7 тыс. чел. в 2013 году до 8,0 тыс. чел. к 2017 году;

уменьшить число зарегистрированных больных мочекаменной болезнью с 9,3 тыс. чел. в 2013 году до 9,2 тыс. чел. к 2017 году;

повысить инвестиционную активность частных инвесторов;

привлечь на 1 руб. вложенных бюджетных средств 18,7 руб. из внебюджетных источников.»;

в подпрограмме 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края» на 2014 - 2020 годы (далее - «подпрограмма 2»):

в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

 

общий объем финансирования подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края» на 2014 - 2020 годы (далее - «подпрограмм- ма 2») за счет всех источников финансирования - 894961,9 тыс. руб., из них:

в 2014 году - 25041,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 26058,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 35845,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 36122,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 321332,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 232337,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 218225,5 тыс. руб.;

средства краевого бюджета -  695577,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 22566,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 16152,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 27915,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 28920,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 235218,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 187722,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 177084,0 тыс. руб.;

средства муниципальных образований - 199384,9 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году - 2475,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 9906,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 7930,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 7202,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 86114,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 44615,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 41141,5 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

 

снижение расхода твердого топлива на 6,845 тыс. тонн условного топлива;

снижение расхода электроэнергии на 990,6 тыс. кВт;

снижение потерь тепловой энергии на 11806,3 Гкал;

снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 21,2 % до 20,0 %.»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2»:

абзацы десятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Ожидаемым конечным результатом оптимизации работы систем теплоснабжения является снижение расхода твердого топлива на 6,845 тыс. тонн условного топлива, снижение расхода электроэнергии на 990,6 тыс. кВт.

Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования позволит снизить потери тепловой энергии на 11806,3 Гкал, долю потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей - с 21,2 % до 20,0 %.»;

раздел 3 «Объем финансирования подпрограммы 2» изложить в сле-дующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 2

 

Предполагаемый общий объем финансирования (в ценах 2013 года) составляет 894961,9 тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета - 695577,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 22566,0 тыс. руб.;

в 2015 году - 16152,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 27915,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 28920,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 235218,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 187722,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 177084,0 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - 199384,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 2475,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 9906,1 тыс. руб.;

          в 2016 году - 7930,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 7202,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 86114,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 44615,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 41141,5 тыс. руб.

Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 894961,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 25041,8 тыс. руб.;

в 2015 году - 26058,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 35845,5 тыс. руб.;

в 2017 году - 36122,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 321332,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 232337,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 218225,5 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из краевого бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, представлены в приложении 3 к государственной программе.»;

в подпрограмме 3 «Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 годы» (далее - «подпрограмма 3»):

в паспорте подпрограммы 3:

позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы

 

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 «Газификация Алтайского края на  2015 - 2020 годы» (далее - «подпрограмма 3») за счет всех источников финансирования - 4009228,2 тыс. руб., из них:

в 2015 году - 703536,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 650992,9 тыс. руб.;

в 2017 году - 671699,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 655000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 663000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 665000,0 тыс. руб.; из них:

средства краевого бюджета - 1830500,0 тыс. руб., из них:

в 2015 году - 313000,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 310000,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 307500,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 305000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 300000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 295000,0 тыс. руб.;

средства муниципальных образований - 777259,2 тыс. руб., из них:

в 2015 году - 119027,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 132892,9 тыс. руб.;

в 2017 году - 142339,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 125000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 128000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 130000,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций и граждан) - 1401469,0 тыс. руб., из них:

в 2015 году - 271509,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 208100,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 221860,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

 

увеличение доли населенных пунктов края, обеспеченных природным газом, до 11,5 %;

увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 1299,4 км, в том числе по годам:

в 2015 году - на 240,0 км;

в 2016 году - на 225,6 км;

в 2017 году - на 205,5 км;

в 2018 году - на 238,9 км;

в 2019 году - на 202,5 км;

в 2020 году - на 186,9 км;

увеличение количества газифицированных квартир на 37863 ед., в том числе по годам:

в 2015 году - на 5406 ед.;

в 2016 году - на 5742 ед.;

в 2017 году - на 6377 ед.;

в 2018 году - на 7547 ед.;

в 2019 году - на 6328 ед.;

в 2020 году - на 6463 ед.;

увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 446 ед., в том числе по годам:

в 2015 году - на 77 ед.;

в 2016 году - на 80 ед.;

в 2017 году - на 64 ед.;

в 2018 году - на 71 ед.;

в 2019 году - на 78 ед.;

в 2020 году - на 76 ед.;

увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 113700 человек.»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной политики в сфере газификации, цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3»:

абзацы одиннадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году предполагается:

увеличение доли населенных пунктов края, обеспеченных природным газом, до 11,5 %;

увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 1299,4 км;

увеличение количества газифицированных квартир на 37863 ед.;

увеличение количества котельных, работающих на природном газе, на 446 ед.;

 увеличение численности населения, обеспеченного природным газом, на 113700 человек.

Срок реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2020 годы без деления на этапы.

Целевые показатели и перечень мероприятий подпрограммы 3 приведены в приложениях 1 и 2 к государственной программе.»;

раздел 3 «Объем финансирования подпрограммы 3» изложить в сле-дующей редакции:

«3. Объем финансирования подпрограммы 3

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов, средств организаций и граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах составляет 4009228,2 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году - 703536,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 650992,9 тыс. руб.;

в 2017 году - 671699,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 655000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 663000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 665000,0 тыс. руб.

средства краевого бюджета - 1830500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 313000,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 310000,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 307500,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 305000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 300000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 295000,0 тыс. руб.;

средства муниципальных образований - 777259,2 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 119027,1 тыс. руб.;

в 2016 году - 132892,9 тыс. руб.;

в 2017 году - 142339,2 тыс. руб.;

в 2018 году - 125000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 128000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 130000,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства (организаций и граждан) - 1401469,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 271509,0 тыс. руб.;

в 2016 году - 208100,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 221860,0 тыс. руб.;

в 2018 году - 225000,0 тыс. руб.;

в 2019 году - 235000,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 240000,0 тыс. руб.

Денежные средства, выделяемые на реализацию подпрограммы 3, определены исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры городов и сел, из фактической стоимости строительства единицы мощности и с учетом капитальных вложений на строительство объектов газификации, освоенных в предшествующие годы.

Принцип софинансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий подпрограммы 3.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3, представлены в приложении 3 к государственной программе.»;

приложение 1 «Сведения об индикаторах государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы и их значениях» изложить в редакции согласно таблице 1 настоящих изменений;

приложение 2 «Перечень мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно таблице 2 настоящих изменений;

приложение 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно таблице 3 настоящих изменений.

 

 


Таблица 1

 

СВЕДЕНИЯ об индикаторах государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы и их значениях

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

п/п

Показатель  (индикатор)

Единица измерения

 

2013 г. (факт

Годы реализации государственной программы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Государственная программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 - 2020 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Снижение числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

ед.

 

100

100

120

110

10

10

10

 

Увеличение объема газопотребления

млн. куб. м в год

626,2

650,0

920,0

930,0

940,0

960,0

980,0

1000,0

Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2014 - 2017 годы

1.1

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

13,1

13,1

13,0

12,9

12,8

 

 

 

1.2

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

1,80

1,80

1,75

1,70

1,65

 

 

 

1.3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

40,3

39,9

39,8

39,7

39,6

 

 

 

1.4

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

46,9

46,9

46,8

46,7

46,6

 

 

 

1.5

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

кол-во аварий в год на 1000 км сетей

430

430

421

410

400

 

 

 

1.6

Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

98,7

99,0

99,0

99,1

99,1

 

 

 

1.7

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

95,3

95,6

95,6

95,7

95,7

 

 

 

1.8

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

68,4

68,4

68,5

68,6

68,7

 

 

 

1.9

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

%

40,9

40,9

41,0

41,1

41,2

 

 

 

1.10

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям

тыс. чел.

2,906

2,844

2,800

2,750

2,700

 

 

 

1.11

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. чел.

0,156

0,134

0,130

0,126

0,120

 

 

 

1.12

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. чел.

202,1

187,85

187,5

187,4

187,3

 

 

 

1.13

Зарегистрировано больных со злокачественными образованиями

тыс. чел.

9,7

10,08

9,0

8,5

8,0

 

 

 

1.14

Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью

тыс. чел.

9,3

10,3

10,0

9,5

9,2

 

 

 

Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы

2.1

Снижение расхода твердого топлива

тыс. т.у

0,740

2,251

0,370

0,4

0,45

0,810

1,2

1,401

2.2

Снижение расхода электроэнергии

тыс. кВт

144,0

300,8

78,3

85,6

95,7

113,1

134,8

141,1

2.3

Снижение потерь тепловой энергии

Гкал

198,5

97,6

1105,7

1304,5

1411,8

1833,6

1904,5

3356,7

2.4

Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей

%

21,2

21,2

21,1

21

20,9

20,6

20,2

20,0

Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» на 2015 - 2020 годы

3.1

Увеличение уровня газификации природным газом

%

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,5

3.2

Увеличение численности населения, обеспеченного природным газом

на чел.

21000

22000

16200

17200

19200

22700

19000

19400

3.3

Увеличение протяженности трубопроводов природного газа

км

329,2

261,3

240,0

225,6

205,5

238,9

202,5

186,9

3.4

Увеличение количества газифицированных квартир

ед.

9396

4377

5406

5742

6377

7547

6328

6463

3.5

Увеличение количества котельных, работающих на природном газе

ед.

101

67

77

80

64

71

78

76


Информация по документу
Читайте также