Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Хабаровска от 28.10.2014 № 4742

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                N 4742                                

28 октября 2014 г.                                        г. Хабаровск

     Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной      
         инфраструктуры города Хабаровска на 2014-2020 годы"          

     На основании Перечня муниципальных  программ  города  Хабаровска,
утвержденного   постановлением   администрации  города  Хабаровска  от
28.03.2013  N 1086,  в  соответствии  с  постановлением  администрации
города   Хабаровска   от  31.10.2011  N 3578  "Об утверждении  порядка
разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ
города   Хабаровска",   в   целях   повышения  качества  и  надежности
предоставления  услуг  по  тепло-,  электро-,  газоснабжению  объектов
жизнеобеспечения  населения  города  Хабаровска  администрация  города
постановляет:
     1.  Утвердить  муниципальную   программу   "Развитие   инженерной
инфраструктуры   города   Хабаровска   на   2014-2020  годы"  согласно
приложению.
     2. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению в
соответствии   с   решением   Хабаровской  городской  Думы  о  бюджете
городского округа (город Хабаровск) на соответствующий финансовый год.
     3. Признать утратившими силу:
     - постановление администрации  города  Хабаровска  от  25.11.2013
N 4954  "Об утверждении  муниципальной  программы "Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска" на 2014-2016 годы";
     -  постановление  администрации  города  от   02.06.2014   N 2217
"О внесении  изменений  в муниципальную программу "Развитие инженерной
инфраструктуры города Хабаровска"  на  2014-2016  годы",  утвержденную
постановлением администрации города от 25.11.2013 N 4954".
     4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В. А.)  опубликовать
настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
     5. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С. А.
     6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

И. о. мэра города                                         В. Ф. Лебеда





                                                            Приложение

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                       администрации города Хабаровска
                                          от 28 октября 2014 г. N 4742


                       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                        
              "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА              
                    ХАБАРОВСКА НА 2014-2020 ГОДЫ"                     

|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ответственный       |управление энергообеспечения, топлива, инженерных           |
|исполнитель         |коммуникаций                                                |
|Программы           |                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Соисполнители       |департамент архитектуры, строительства и землепользования   |
|Программы           |                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Мероприятия и (или) |мероприятия по улучшению тепло-, электро-, газо-,           |
|подпрограммы, и     |водоснабжения и водоотведения населения и объектов          |
|(или) ведомственные |жизнеобеспечения                                            |
|целевые программы,  |                                                            |
|входящие в          |                                                            |
|муниципальную       |                                                            |
|Программу           |                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели Программы      |- повышение надежности предоставления услуг по тепло-,      |
|                    |водо-, электроснабжению и водоотведению объектов            |
|                    |жизнеобеспечения населения;                                 |
|                    |- уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-,         |
|                    |водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения     |
|                    |населения;                                                  |
|                    |- улучшение условий жизни населения, проживающего в частных |
|                    |домовладениях, с максимальным использованием существующей   |
|                    |системы распределительных газопроводов, а также на основе   |
|                    |вновь построенных газораспределительных сетей               |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Раздел              |пункты 6.2, 6.2.6 концепции проекта повышения качества      |
|Стратегического     |жилищно-коммунального хозяйства                             |
|плана устойчивого   |                                                            |
|развития города     |                                                            |
|Хабаровска до 2020  |                                                            |
|года, которому      |                                                            |
|соответствует цель  |                                                            |
|Программы           |                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи Программы    |- снижение аварийности на муниципальных тепло-, водо- и     |
|                    |электросетях и сетях водоотведения;                         |
|                    |- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание сетей  |
|                    |тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;            |
|                    |- снижение потерь тепловой и электрической энергии в        |
|                    |процессе ее передачи по сетям;                              |
|                    |- обеспечение строительства подводящих газораспределительных|
|                    |сетей природного газа к частным домовладениям;              |
|                    |- подключение новых объектов строительства к системе        |
|                    |водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного       |
|                    |развития                                                    |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные целевые    |- доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, %;             |
|индикаторы и        |- количество человек, которым улучшен уровень комфортности  |
|показатели Программы|проживания в связи с реконструкцией ЦТП, чел.;              |
|                    |- протяженность вводимых электрических сетей для повышения  |
|                    |надежности электроснабжения, км;                            |
|                    |- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций,    |
|                    |шт.;                                                        |
|                    |- количество частных домовладений, к которым выполнены      |
|                    |отводы для подключения к природному газу (с нарастающим     |
|                    |итогом), ед.;                                               |
|                    |- удельный вес частных домовладений, к которым выполнены    |
|                    |отводы для подключения к природному газу, от общего         |
|                    |количества частных домовладений, %;                         |
|                    |- объем подаваемой воды гарантированного качества в         |
|                    |городскую систему водоснабжения, куб. м/сут.;               |
|                    |- количество воды, поданное в городскую водопроводную сеть  |
|                    |за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения,  |
|                    |куб. м/сут.;                                                |
|                    |- мощность очистных сооружений канализации, куб. м/сут.;    |
|                    |- количество воды, поднятой водопроводной насосной станцией |
|                    |(ВНС по ул. Лермонтова), куб. м/сут.;                       |
|                    |- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %;        |
|                    |- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %;        |
|                    |- приобретение специализированной техники, шт.              |
|                    |                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Этапы и сроки       |2014-2020 годы                                              |
|реализации Программы|                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы финансового  |Всего 3 525 694 тыс. руб., в том числе:                     |
|обеспечения         |- бюджет города (013) - 1 923 473 тыс. руб.;                |
|Программы           |- бюджет города (040) - 8 274 тыс. руб.;                    |
|                    |- бюджет города (субсидии) (040) - 1 030 877 тыс. руб.;     |
|                    |- бюджет Федерации (040) - 264 850 тыс. руб.;               |
|                    |- бюджет края (040) - 261 720 тыс. руб.;                    |
|                    |- бюджет края (013) - 36 500 тыс. руб.;                     |
|                    |по годам:                                                   |
|                    |2014 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 228 515 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города - 8 274 тыс. руб.;                        |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 236 877 тыс. руб.;           |
|                    |040 бюджет Федерации - 264 850 тыс. руб.;                   |
|                    |040 бюджет края - 261 720 тыс. руб.;                        |
|                    |013 бюджет края - 36 500 тыс. руб.;                         |
|                    |2015 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 293 887 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 239 000 тыс. руб.;           |
|                    |2016 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 293 887 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 111 000 тыс. руб.            |
|                    |2017 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 271 167 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 111 000 тыс. руб.            |
|                    |2018 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 278 635 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 111 000 тыс. руб.            |
|                    |2019 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 285 897 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 111 000 тыс. руб.            |
|                    |2020 год:                                                   |
|                    |013 бюджет города - 271 485 тыс. руб.;                      |
|                    |040 бюджет города (субсидии) - 111 000 тыс. руб.            |
|                    |                                                            |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые результаты|- уменьшение перерывов в энергоснабжении потребителей       |
|реализации          |электроэнергии с 16 час/год до 4 час/год по одной           |
|Программы           |трансформаторной подстанции в результате модернизации       |
|                    |трансформаторных подстанций в количестве 19 ед.,            |
|                    |строительства 16,47 км муниципальных электрических сетей и  |
|                    |приобретения специализированной техники для производства    |
|                    |аварийных ремонтных работ и капитального ремонта            |
|                    |муниципальных электрических сетей до конца 2020 года;       |
|                    |- улучшение уровня комфортности проживания для  250  чел.  в|
|                    |связи с реконструкцией ЦТП по ул. Связной;                  |
|                    |- увеличение удельного веса частных домовладений, к которым |
|                    |выполнены отводы для подключения к природному газу, от      |
|                    |общего количества частных домовладений с 4,7% до 8,4%;      |
|                    |- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с     |
|                    |76,7% в 2014 году до 37,3% к концу 2020 года;               |
|                    |- снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с|
|                    |4,9% в 2014 году до 2,07% к концу 2020 года;                |
|                    |- снижение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с|
|                    |3,09% в 2014 году до 1,17% к концу 2020 года;               |
|                    |- увеличение объемов подаваемой питьевой воды               |
|                    |гарантированного качества в городскую систему водоснабжения |
|                    |из реки Амур на 60 000 куб. м/сут. в 2015 году;             |
|                    |- получение альтернативного реке Амур источника             |
|                    |водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и          |
|                    |безопасность водоснабжения городского округа "Город         |
|                    |Хабаровск", обеспечение увеличивающейся в результате        |
|                    |строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде|
|                    |гарантированного качества в объеме 81 000 куб. м/сут. в     |
|                    |конце 2015 года;                                            |
|                    |- увеличения мощности существующих очистных сооружений      |
|                    |канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию:    |
|                    |2020 год;                                                   |
|                    |- обеспечения питьевой водой гарантированного качества      |
|                    |объекта "Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г.     |
|                    |Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут.,|
|                    |конец 2014 года                                             |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|


                      1. Характеристика проблемы                      

     В  городе  в  связи  с  постоянно  растущим  числом  потребителей
электрической  и  тепловой  энергии существенно возрастает нагрузка на
электрические    и    тепловые    сети,    появляются     районы     с
неудовлетворительными режимами электро- и теплоснабжения. Одновременно
с этим в городе осуществляется приемка в  муниципальную  собственность
ведомственных  тепловых,  водопроводных и сетей водоотведения. Все это
приводит  к  увеличению  общего  износа  и  протяженности  квартальных
тепловых, водопроводных и сетей водоотведения.
     Бурное развитие города повлияло на смещение центров электрических
нагрузок,   на  увеличение  протяженности  линий  электропередачи,  на
передачу по существующим  линиям  мощностей,  значительно  превышающих
допустимые значения.
     В настоящее время, по данным бухгалтерского учета, износ тепловых
сетей  составляет  48%,  износ электрических сетей - 65%. Значительный
износ   является   причиной   резкого    ухудшения    функционирования
муниципального сетевого хозяйства, увеличения количества повреждений в
его работе, роста потерь тепловой и  электрической  энергии,  снижения
надежности   электроснабжения   имущественного  комплекса,  увеличения
количества технологических нарушений его работы, роста технологических
потерь электрической и тепловой энергии.
     В составе муниципального  имущества,  переданного  в  аренду  ОАО
"Хабаровская   горэлектросеть",   имеются   подстанции   с   аварийным
состоянием строительной части здания.  Есть  ряд  подстанций,  которые
постоянно    подтапливаются   грунтовыми   водами,   имеются   дефекты
фундаментов и строительных конструкций, которые привели  к  аварийному
состоянию  зданий.  Возникает  социально-экономический ущерб от частых
отключений  аварийных  трансформаторных   подстанций   и   центральных
распределительных пунктов. Согласно проведенному мониторингу в течение
года на одной аварийной ТП (ЦРП) происходит до 10 отключений,  затраты
на  выезд и работу аварийной бригады составляют до 200 тыс. руб., в то
время как на новом объекте отключения происходят не чаще чем два  раза
в  год. Недоотпуск электрической энергии потребителям из-за отключений
одной ТП (ЦРП) составляет 7258 кВт. ч.
     В то время как новые ТП (ЦРП) требуют капитального ремонта раз  в
шесть  лет,  ОАО "Хабаровская горэлектросеть" вынуждено раз в два года
выполнять  капитальный  ремонт  строительной  части  зданий  постройки
1960-1970 годов.
     По состоянию на 2013 год из  13533  частных  домовладений  к  467
индивидуальным  жилым  домам  подведен  природный  газ,  в газификации
нуждаются еще 13066 индивидуальных жилых домов.
     Использование природного  газа  для  жителей  частного  жилищного
фонда дает возможность улучшения состояния комфорта и экологии.
     Подключение частных домовладений к природному газу позволит:
     - снизить затраты населения, в том числе на отопление;
     - облегчить  решение  бытовых  проблем  для  граждан  преклонного
возраста;
     - снизить количество пожаров, отравлений угарным газом.
     На  решение  всех   указанных   проблем   направлена   реализация
мероприятий Программы, позволяющей решить важные не только социальные,
но и экономические задачи.
     Концепция развития водохозяйственного комплекса  России  до  2020
года  предполагает  решить  задачу  обеспечения  жителей  страны водой
лучшего качества. Федеральное агентство водных ресурсов предлагает  по
мере   возможности  переводить  водоснабжение  российских  городов  на
подземные  источники.  Одним  из  приоритетных  направлений  программы
станет  поиск  новых  методов очистки воды. Активно реализуются данные
направления,   модернизируется   городская   система    водоснабжения.
Единственной  преградой  на  пути  очищенной воды к потребителям может
стать проблема финансирования проекта  альтернативного  водоисточника.
Практически  90%  населения  города Хабаровска обеспечивается водой из
реки Амур. Поверхностный источник  водоснабжения  не  раз  подвергался
трансграничному  загрязнению.  Поэтому  реконструкции  и строительству
головных  очистных  сооружений  водопровода  (ГОСВ)  города  придается
важное    значение.    Введен   в   эксплуатацию   пусковой   комплекс
производительностью 76 тыс.  куб.  м  в  сутки  второй  очереди  ГОСВ.
Процесс  очистки  воды на объекте полностью автоматизирован. В составе
пускового  комплекса  был  введен  в   строй   блок   для   повторного
использования  промывных  вод  фильтров. Принципиальное отличие работы
нового сооружения в том, что неочищенные промывные  воды  фильтров  не
попадают  в Амур. Применение данной технологии позволяет не усугублять
экологическое состояние реки.
     На сегодняшний день модернизированные и введенные в  эксплуатацию
очистные   сооружения   по  технологиям  водоподготовки  соответствуют
мировому уровню очистки  воды.  Контроль  анализов  по  качеству  воды
включает   порядка   120   показателей.   Мониторинг   качества  воды,
поступающей   жителям    Хабаровска,    осуществляется    лабораторией
предприятия МУП города Хабаровска "Водоканал".
     В начале 1990-х годов требования к качеству и количеству  воды  в
Хабаровске  серьезно  возросли,  но  снабжение  города  питьевой водой
продолжало осуществляться  из  одного  поверхностного  источника.  Над
задачей  поиска  альтернативного  подземного  водоисточника  геологи и
проектировщики   института   "Сибгипрокоммунводоканал"    из    города
Новосибирска  работали  около  двух лет. Было рассмотрено 16 вариантов
водоснабжения  города  из   различных   источников.   По   результатам
технико-экономического  обоснования  наиболее перспективным и надежным
водоисточником  оказалось  Тунгусское  месторождение   подземных   вод
мощностью  106  тыс.  м  куб.  в сутки. Введен в эксплуатацию пусковой
комплекс производительностью 25 тыс. куб. м в сутки.
     Ввод  в  эксплуатацию  объектов  ГОСВ  и  Тунгусского  водозабора
позволит  обеспечивать водой гарантированного качества город Хабаровск
с учетом перспективного развития.

                 2. Основные цели и задачи программы                  

     2.1. Цели программы:
     - повышение надежности предоставления  услуг  по  тепло-,  водо-,
электроснабжению и водоотведению объектов жизнеобеспечения населения;
     - уменьшение повреждений на сетях электро-, тепло-, водоснабжения
и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения;
     - улучшение  условий  жизни  населения,  проживающего  в  частных
домовладениях,  с  максимальным  использованием  существующей  системы
распределительных газопроводов, а также на  основе  вновь  построенных
газораспределительных сетей.
     Для повышения надежности предоставления услуг по  тепло-,  водо-,
электроснабжению  и  водоотведению объектов жизнеобеспечения населения
необходимо обновление муниципальной инженерной инфраструктуры, так как
она  чаще  всего  является  последней  инстанцией при доставке тепло-,
водо- и электрической энергии потребителю.
     Привлечение бюджетных средств на  капитальный  ремонт  устаревших
электрических  и  тепловых  сетей, сетей водоснабжения и водоотведения
позволит  снизить  повреждаемость  на  муниципальных  сетях,  повысить
надежность  предоставляемых услуг по водо-, электро-, теплоснабжению и
водоотведению без значительного повышения тарифов.
     Установка, монтаж и ввод в  эксплуатацию  новых  трансформаторных
подстанций  позволит  обеспечить  более  комфортные условия проживания
населения в городе Хабаровске за счет исключения технологических сбоев
электроснабжения    объектов    жизнеобеспечения    населения   города
Хабаровска и повышения категории надежности электроснабжения  объектов
жизнеобеспечения населения города в соответствии с требованиями Правил
устройства электроустановок.
     В целях улучшения условий жизни населения, проживающего в частных
домовладениях,   необходимо   максимально   использовать  существующие
системы  распределительных  газопроводов,  а   также   строить   новые
газораспределительные сети.
     Для обеспечения устойчивого развития наших территорий  необходимо
активное  обновление  инженерных  систем водоснабжения и водоотведения
для создания более комфортных условий проживания жителей.

     2.2. Задачи программы:
     - снижение аварийности на муниципальных сетях  электро-,  тепло-,
водоснабжения  и  водоотведения  и  как следствие - повышение качества
предоставляемых услуг;
     - снижение потерь тепловой и электрической энергии в процессе  ее
передачи   по   сетям.   В  рамках  решения  задачи  будет  постепенно
достигаться  снижение  потерь  тепловой  и  электрической  энергии  на
тепловых и электрических сетях, учитываемых при формировании тарифа на
тепловую и электрическую энергию;
     -  снижение  эксплуатационных  расходов  на  обслуживание   сетей
тепло-,  электро-,  водоснабжения  и  водоотведения.  В рамках решения
задачи будет постепенно снижаться удельный вес  сетей,  нуждающихся  в
замене,  и  как  следствие  -  снижение  эксплуатационных  расходов на
обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения;
     -  обеспечение  строительства  подводящих   газораспределительных
сетей природного газа к частным домовладениям;
     -   подключение   новых   объектов   строительства   к    системе
водоснабжения и водоотведения с учетом перспективного развития.

              3. Прогноз конечных результатов программы               

     В процессе реализации муниципальной  программы  будут  достигнуты
следующие результаты:
     -   уменьшение   перерывов   в    энергоснабжении    потребителей
электроэнергии  с  16  ч/год  до  4  ч/год  по  одной трансформаторной
подстанции в результате  модернизации  трансформаторных  подстанций  в
количестве  19 ед., строительства 16,47 км муниципальных электрических
сетей  и  приобретения  специализированной  техники  для  производства
аварийных   ремонтных   работ  и  капитального  ремонта  муниципальных
электрических сетей до конца 2020 года;
     - улучшение уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи с
реконструкцией ЦТП по ул. Связной;
     - увеличен удельный вес частных домовладений, к которым выполнены
отводы  для  подключения  к  природному  газу,  от  общего  количества
частных домовладений с 4,7% до 8,4%;
     - снижена доля тепловых сетей, нуждающихся в замене,  с  76,7%  в
2014 году до 37,3% к концу 2020 года;
     - снижена доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с  4,9%
в 2014 году до 2,07% к концу 2020 года;
     - снижена доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09%
в 2014 году до 1,17% к концу 2020 года;
     -  увеличен  объем  подаваемой  питьевой  воды   гарантированного
качества в городскую систему водоснабжения из реки Амур на 60 000 куб.
м/сут. в 2015 году;
     -  получен  альтернативный  реке  Амур  источник   водоснабжения,
позволяющий   увеличить   надежность   и   безопасность  водоснабжения
городского округа "Город  Хабаровск",  обеспечение  увеличивающейся  в
результате  строительства  жилых  микрорайонов  потребности в питьевой
воде гарантированного качества в объеме 81 000  куб.  м/сут.  в  конце
2015 года;
     - увеличена мощность существующих очистных сооружений канализации
на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию: 2020 год;
     -  обеспечен  питьевой  водой  гарантированного  качества  объект
"Жилая   застройка   на   2192   квартиры  по  адресу:  г.  Хабаровск,
Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут., конец 2014 года.
     Выполненные   мероприятия   по   улучшению   тепло-,    электро-,
водоснабжения,  водоотведения  и  газоснабжения  населения  и объектов
жизнеобеспечения позволят:
     -  повысить   надежность   энерго-,   тепло-,   водоснабжения   и
водоотведения    потребителей,    технологически    присоединенных   к
муниципальным   электрическим,   тепловым,   сетям   водоснабжения   и
водоотведения;
     - исключить технологические сбои электро-, тепло-,  водоснабжения
и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;
     - снизить потери электрической и тепловой энергии потребителям;
     - снизить недоотпуск электрической энергии;
     - уменьшить эксплуатационные расходы, связанные  с  обслуживанием
электрических,  тепловых,  сетей  водоснабжения  и  водоотведения, что
существенно влияет на стоимость  услуг  по  передаче  электрической  и
тепловой  энергии,  в  конечном  итоге,  на  тариф  на электрическую и
тепловую энергию для потребителей;
     - снизить расходы городского  бюджета  на  компенсацию  населению
разницы в тарифах на тепловую энергию;
     -   позволит   улучшить   комфортность   проживания    владельцев
домовладений;
     - уменьшить стоимость коммунальных  услуг  для  граждан  за  счет
использования более дешевого топлива - природного газа.

             4. Сроки реализации муниципальной программы              

     Срок реализации Программы: 2014-2020 годы.

       5. Перечень целевых индикаторов и показателей программы        

     Перечень  показателей  (индикаторов)  Программы  с   расшифровкой
плановых  значений  по годам приведен в приложении N 1 к муниципальной
программе "Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска".

              6. Перечень основных мероприятий программы              

     Настоящая Программа включает  в  себя  мероприятия  по  следующим
направлениям:
     -  капитальному  ремонту  муниципальных  тепловых  сетей   города
Хабаровска;
     - капитальному ремонту муниципальных сетей  водоснабжения  города
Хабаровска;
     - капитальному ремонту муниципальных сетей  водоотведения  города
Хабаровска;
     - реконструкции ЦТП;
     -    улучшению    электроснабжения    населения    и     объектов
жизнеобеспечения города Хабаровска;
     - модернизации муниципальных объектов электроснабжения;
     - переводу на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска;
     - улучшению качества водоснабжения и  водоотведения  населения  и
объектов жизнеобеспечения;
     - приобретению специализированной техники.
     Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2
к  муниципальной  программе "Развитие инженерной инфраструктуры города
Хабаровска".





                                                        Приложение N 1
                                             к Муниципальной программе
                            "Развитие инженерной инфраструктуры города
                                         Хабаровска на 2014-2020 годы"


                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
         ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ          
        "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА         
                          НА 2014-2020 ГОДЫ"                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Показатели      |Ед.    |2012 г.|2013 г.|                          Прогноз                           |
|                      |изм.   |       |       |------------------------------------------------------------|
|                      |       |       |       |2014 г.|2015 г.|2016 г. |2017 г. |2018 г. |2019 г. |2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           По капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Доля тепловых      |   %   | 81,5  |  79   | 76,7  | 45,5  |  37,3  |  37,3  |  37,3  |  37,3  |  37,3  |
|сетей, нуждающихся в  |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|замене                |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    По реконструкции ЦТП на ул. Связной                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Количество человек,|чел.   |   -   |   -   |  250  |   -   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|которым улучшен       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|уровень комфортности  |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|проживания в связи с  |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|реконструкцией ЦТП    |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    По улучшению электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Протяженность      |  км   |  5,5  |  11   |   -   | 3,66  |  3,67  |  3,67  |  1,44  | 2,965  | 1,065  |
|вводимых              |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|электрических сетей   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|для повышения         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|надежности            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|электроснабжения      |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          По модернизации муниципальных объектов электроснабжения                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Ввод в             |шт.    |   -   |   3   |   2   |   4   |   4    |   2    |   2    |   3    |   2    |
|эксплуатацию новых    |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|трансформаторных      |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|подстанций            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               По переводу на природный газ жилищного фонда                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Количество частных |количе-|  467  |  467  |  632  |  632  |  672   |  772   |  802   |  972   |  1142  |
|домовладений, к       |ство   |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|которым выполнены     |ед.    |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|отводы для            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|подключения к         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|природному газу (с    |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|нарастающим итогом)   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6. Удельный вес       |   %   |  3,5  |  3,5  |  4,7  |  4,7  |  4,9   |  5,7   |  5,9   |  7,2   |  8,4   |
|частных               |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|домовладений, к       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|которым выполнены     |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|отводы для            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|подключения к         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|природному газу, от   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|общего количества     |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|частных               |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|домовладений          |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|По улучшению качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Объем подаваемой в |куб.   |372 000|448 000|448 000|508 000|508 000 |508 000 |508 000 |508 000 |508 000 |
|городскую систему     |м/сут. |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|водоснабжения воды    |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|гарантированного      |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|качества              |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8. Количество воды,   |куб.   |   0   |25 000 |25 000 |25 000 |106 000 |106 000 |106 000 |106 000 |106 000 |
|поданной в городскую  |м/сут. |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|водопроводную сеть за |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|счет альтернативного  |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|реке Амур источника   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|водоснабжения         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9. Мощность           |куб.   |210 000|210 000|210 000|210 000|210 000 |210 000 |210 000 |210 000 |320 000 |
|очистных сооружений   |м/сут. |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|канализации           |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10. Количество воды,  |куб.   |60 000 |60 000 |60 000 |62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | 62 300 |
|поднятой              |м/сут. |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|водопроводной         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|насосной станцией     |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|(ВНС по ул.           |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|Лермонтова)           |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11. Доля сетей        |   %   |   -   |   -   | 4,90  | 4,26  |  3,69  |  3,18  |  2,76  |  2,39  |  2,07  |
|водоснабжения,        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|нуждающихся в         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|замене                |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12. Доля сетей        |   %   |   -   |   -   | 3,09  | 2,63  |  2,23  |  1,91  |  1,62  |  1,37  |  1,17  |
|водоотведения,        |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|нуждающихся в         |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|замене                |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                По приобретению специализированной техники                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13. Приобретение      |шт.    |   -   |   -   |   3   |   -   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|специализированной    |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|техники               |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




                                                        Приложение N 2
                                             к Муниципальной программе
                            "Развитие инженерной инфраструктуры города
                                         Хабаровска на 2014-2020 годы"

                               ПЕРЕЧЕНЬ                               
                    ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|   Наименование мероприятий   |   Код    |  Источник   |Предполагаемая сумма финансирования, тыс. руб.                           |
|     |                              |бюджетно- |финансирован-|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |    й     |     ия      |  всего  |в том числе:                                                   |
|     |                              |классифик-|             |         |---------------------------------------------------------------|
|     |                              |ации ГРБС |             |         |2014 год |2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Капитальный ремонт            |   013    |   бюджет    | 383 830 | 43 630  | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 |
|     |муниципальных тепловых        |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |сетей                         |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.2. |Капитальный ремонт            |   040    |   бюджет    | 322 000 | 52 000  | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
|     |муниципальных тепловых        |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |сетей                         |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 1:           |   013    |   бюджет    | 383 830 | 43 630  | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 1:           |   040    |   бюджет    | 322 000 | 52 000  | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         2. Реконструкция ЦТП                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Реконструкция ЦТП по ул.      |   013    |   бюджет    |  1 870  |  1 870  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |Связной                       |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 2:           |   013    |   бюджет    |  1 870  |  1 870  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  3. Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Капитальный ремонт            |   013    |   бюджет    |  6 200  |  6 200  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |воздушно-кабельных линий 6    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |кВ:                           |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |- ф. 3 "Горький" - ЦРП 24;    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |- ф. 32 "Горький" - ЦРП 24    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.2. |Капитальный ремонт            |   013    |   бюджет    | 12 400  |    -    | 6 200  | 6 200  |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |воздушно-кабельных линий 6    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |кВ                            |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.3. |Строительство резервной       |   013    |   бюджет    |   350   |   350   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |линии электроснабжения 6 кВ   |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |от ПС "Амуркабель" до ЦРП     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |20 А                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.4. |Строительство резервной       |   013    |   бюджет    |   150   |   150   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |линии электроснабжения от     |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-3106 до ТП-3634 для        |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |котельной по ул. Балашовской  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.5. |Строительство воздушно-       |   013    |   бюджет    |   667   |   667   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |кабельной линии 6 кВ от ПС    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |"ГВФ" до ТП-1381 (в том       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |числе ПИР)                    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.6. |Строительство воздушно-       |   013    |   бюджет    |   666   |   666   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |кабельной линии 6 кВ от ПС    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |"Горка" (ф. новый) до ТП-364  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |(в том числе ПИР)             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.7. |Строительство воздушно-       |   013    |   бюджет    |   667   |   667   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |кабельной линии 6 кВ от ПС    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |"НПЗ" (ф. новый) до ТП-185 (в |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |том числе ПИР)                |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.8. |Строительство кабельной       |   013    |   бюджет    |  7 468  |    -    |   -    |   -    |  600   | 6 868  |   -    |   -    |
|     |линии 0,4-6 кВ и установка    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |КТПН для электроснабжения     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |жилых домов по ул.            |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Некрасова, 64, 66, 68, 70, ул.|          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Станционной, 27, 29 (в том    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |числе ПИР)                    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.9. |Строительство воздушной       |   013    |   бюджет    |  4 022  |    -    |   -    |   -    |   -    |  600   | 3 422  |   -    |
|     |линии 0,4-6 кВ и установка    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |КТПН для электроснабжения     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |жилых домов по ул.            |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Солнечной, 25, 27, 28, 29     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |(Березовка) (в том числе ПИР) |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.10.|Строительство кабельной       |   013    |   бюджет    |  4 112  |    -    |   -    |   -    |   -    |  300   | 1 906  | 1 906  |
|     |линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479   |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |(в том числе ПИР)             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.11.|Строительство кабельной       |   013    |   бюджет    |  3 944  |    -    |   -    |   -    |   -    |  300   | 1 822  | 1 822  |
|     |линии 6 кВ ТП-326 - ТП-491 (в |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |том числе ПИР)                |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 3:           |   013    |   бюджет    | 40 646  |  8 700  | 6 200  | 6 200  |  600   | 8 068  | 7 150  | 3 728  |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        4. Модернизация муниципальных объектов электроснабжения                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 14 207  | 14 207  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-359 (ул. Кубяка, 6а);      |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-1511 (ул.                  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Трехгорная, 88а)              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.2. |Выполнение инженерных         |   013    |   бюджет    |   993   |   993   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-139 (ул. Пушкина, 60а),    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-341 (ул. Кутузова, 2а);    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.3. |Выполнение инженерных         |   013    |   бюджет    |  1 800  |  1 800  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-169 (Амурский бульвар,     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |7а);                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-26 (ул. Тихоокеанская,     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |47а);                         |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-335 (ул. Краснореченская,  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |42Б);                         |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-310 (ул. Краснореченская,  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |51);                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а)    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.4. |Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 34 240  |    -    | 34 240 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-169 (Амурский бульвар,     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |7а);                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-26 (ул. Тихоокеанская,     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |47а)                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-139 (ул. Пушкина, 60а),    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-316 (ул. Шимановская, 1в)  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.5. |Выполнение инженерных         |   013    |   бюджет    |   760   |    -    |  760   |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-303 (ул. Автобусная, 10а)  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-304 (ул. Сурикова, 2а)     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.6. |Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 34 240  |    -    |   -    | 34 240 |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а);   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-310 (ул. Краснореченская,  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |51);                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-335 (ул. Краснореченская,  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |42Б);                         |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-341 (ул. Кутузова, 2а)     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.7. |Выполнение инженерных         |   013    |   бюджет    |   760   |    -    |   -    |  760   |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП - 321 (ул. Архаринская,    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |23);                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-3528 (ул. Магаданская,     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |34а)                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.8. |Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 17 120  |    -    |   -    |   -    | 17 120 |   -    |   -    |   -    |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-303 (ул. Автобусная, 10а)  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-304 (ул. Сурикова, 2а)     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.9. |Выполнение инженерных,        |   013    |   бюджет    |   760   |    -    |   -    |   -    |  760   |   -    |   -    |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-464 (ул. Вологодская, 2а); |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.10.|Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 17 120  |    -    |   -    |   -    |   -    | 17 120 |   -    |   -    |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП - 321 (ул. Архаринская,    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |23);                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-3528 (ул. Магаданская,     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |34а)                          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.11.|Выполнение инженерных         |   013    |   бюджет    |   760   |    -    |   -    |   -    |   -    |  760   |   -    |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-114 (ул. Ленина, 67);      |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-136 (ул. Пушкина, 37а)     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.12.|Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 25 680  |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    | 25 680 |   -    |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-114 (ул. Ленина, 67);      |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-464 (ул. Вологодская, 2а); |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-486 (ул. Ворошилова, 10Б)  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.13.|Выполнение инженерных         |   013    |   бюджет    |   380   |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |  380   |   -    |
|     |изысканий, разработка         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |проектно-сметной              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |документации по установке и   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |монтажу объектов:             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-444 (ул. Гагарина, 1д)     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.14.|Выполнение строительно-       |   013    |   бюджет    | 17 120  |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    | 17 120 |
|     |монтажных работ, ввод         |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |объекта в эксплуатацию:       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-136 (ул. Пушкина, 37а);    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ТП-444 (ул. Гагарина, 1д)     |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 4:           |   013    |   бюджет    | 165 940 | 17 000  | 35 000 | 35 000 | 17 880 | 17 880 | 26 060 | 17 120 |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              5. Перевод на природный газ жилищного фонда                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Газификация природным         |   013    |   бюджет    |  11210  |  5500   |  5710  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |газом частных домовладений    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Индустриального поселка       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Южного округа (СМР), 3-я      |          |-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |очередь в пределах пер.       |          |   краевой   | 16 500  | 16 500  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |Нагорного, ул. Нагорной, пр.  |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Нагорного, ул. Южной          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.2. |Газификация района частных    |   013    |   бюджет    | 45 377  |   815   |  9513  | 14 957 | 16 906 |  3186  |   -    |   -    |
|     |домовладений "Пятая           |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |площадка" (в т. ч. ПИР-815,0  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |тыс. руб., СМР), 1-я очередь в|          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |пределах ул. Халтурина,       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Гастелло, Сунгарийской        |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.3. |Строительство                 |   013    |   бюджет    |  1000   |  1 000  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |распределительного            |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |газопровода до частных        |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |домовладений                  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Краснофлотского района (в т.  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ч. ПИР)                       |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.4. |Создание инженерной           |   013    |   краевой   | 20 000  | 20 000  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |инфраструктуры при            |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |строительстве                 |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |муниципального жилья взамен   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |утраченного                   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.5. |Газификация района частных    |   013    |   бюджет    | 45 482  |    -    |   -    |   -    |   -    | 13720  | 16 906 | 14856  |
|     |домовладений "Пятая           |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |площадка" (СМР), 2-я очередь  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |в пределах улиц Крестьянской, |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Армейской, Гастелло,          |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Сунгарийской, Ачинской        |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.6. |Газификация природным         |   013    |   бюджет    |  3 632  |    -    | 1 683  | 1 949  |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |газом частных домовладений    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |микрорайона "Красная Речка"   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |(ПИР), 1-я очередь в пределах |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |ул. Архаринской, пер.         |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Корякского, пер.              |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Верхоянского, ул.             |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Верхоянской, ул. Автобусной   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 5:           |   013    |   бюджет    | 106 701 |  7315   | 16 906 | 16 906 | 16 906 | 16 906 | 16 906 | 14856  |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 5:           |   013    |   краевой   | 36 500  | 36 500  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       6. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Строительство объекта         |   040    |   бюджет    | 116 000 | 116 000 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |"Водозаборные сооружения      |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Тунгусского месторождения в   |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |г. Хабаровске (1-я очередь)"  |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.2. |Строительство объекта         |   040    |   бюджет    | 140 000 | 12 000  |128 000 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |"Расширение и реконструкция   |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |водопровода (г. Хабаровск)"   |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |                              |   040    |   бюджет    | 264 850 | 264 850 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |  Федерации  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.3. |Строительство объекта         |   013    |   бюджет    |1 050 000| 150 000 |150 000 |150 000 |150 000 |150 000 |150 000 |150 000 |
|     |"Расширение и реконструкция   |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |(2-я очередь) канализации в г.|          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Хабаровске"                   |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.4. |Реконструкция ВНС             |   040    |   бюджет    | 29 081  | 29 081  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |Центрального района по ул.    |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |Лермонтова                    |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |                              |   040    |   краевой   | 261 720 | 261 720 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.5. |Строительство объектов        |   013    |   бюджет    | 174 486 |    -    | 29 081 | 29 081 | 29 081 | 29 081 | 29 081 | 29 081 |
|     |водоотведения и               |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |водоснабжения                 |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.6. |Капитальный ремонт сетей      |   040    |   бюджет    | 211 511 |  13511  | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
|     |водоснабжения                 |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.7. |Капитальный ремонт сетей      |   040    |   бюджет    | 212 285 | 14 285  | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
|     |водоотведения                 |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 6:           |   013    |   бюджет    |1 224 486| 150 000 |179 081 |179 081 |179 081 |179 081 |179 081 |179 081 |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 6:           |   040    |   бюджет    | 708 877 | 184 877 |194 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 6:           |   040    |   бюджет    | 264 850 | 264 850 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |  Федерации  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 6:           |   040    |   краевой   | 261 720 | 261 720 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              7. Приобретение специализированной техники                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Поставка специализированной   |   040    |   бюджет    |  8 274  |  8 274  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |техники                       |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого по разделу 7:           |   040    |   бюджет    |  8 274  |  8 274  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |                              |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |   013    |   бюджет    |1 923 473| 228 515 |293 887 |293 887 |271 167 |278 635 |285 897 |271 485 |
|     |программе по ГРБС:            |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |   013    |   краевой   | 36 500  | 36 500  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |программе по ГРБС:            |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |   040    |   бюджет    |  8 274  |  8 274  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |программе по ГРБС:            |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |   040    |   бюджет    |1 030 877| 236 877 |239 000 |111 000 |111 000 |111 000 |111 000 |111 000 |
|     |программе по ГРБС:            |          |   города    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                              |          | (субсидии)  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |   040    |   бюджет    | 264 850 | 264 850 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |программе по ГРБС:            |          |  Федерации  |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |   040    |   краевой   | 261 720 | 261 720 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |программе по ГРБС:            |          |   бюджет    |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+------------------------------+----------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего по муниципальной        |          |             |3 525 694|1 036 736|532 887 |404 887 |382 167 |389 635 |396 897 |382 485 |
|     |программе:                    |          |             |         |         |        |        |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также