Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 30.09.2016 № 1149

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

30.09.2016

г. Тамбов

№ 1149

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 06.10.2014 № 1203 (в редакции от 14.07.2016), (далее – Госпрограмма) следующие изменения:

1.1. в паспорте Госпрограммы:

в позиции «Соисполнители государственной программы» абзацы первый, третий, восьмой признать утратившими силу;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015-2020 годах составит – 2990688,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 647158,9 тыс. рублей:

2015 год – 26792,3 тыс. рублей;

2016 год – 32046,5 тыс. рублей;

2017 год – 152622,7 тыс. рублей;

2018 год – 146406,8 тыс. рублей;

2019 год – 153784,7 тыс. рублей;

2020 год – 135505,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области 1693761,8 тыс. рублей (в том числе 12000,0 тыс. рублей, предусмотренных в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)), в том числе по годам:

2015 год – 254803,4 тыс. рублей;

2016 год – 336055,6 тыс. рублей;

2017 год – 329048,8 тыс. рублей;

2018 год – 243550,0 тыс. рублей;

2019 год – 265812,0 тыс. рублей;

2020 год – 264492,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств Дорожного фонда области – 243900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 40000,0 тыс. рублей;

2016 – 64900,0 тыс. рублей;

2017 – 60000,0 тыс. рублей;

2018 – 31000,0 тыс. рублей;

2019 – 35500,0 тыс. рублей;

2020 – 12500,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 92040,4 тыс. рублей:

2015 год – 13327,7 тыс. рублей;

2016 год – 14664,1 тыс. рублей;

2017 год – 13783,5 тыс. рублей;

2018 год – 16117,3 тыс. рублей;

2019 год – 16957,5 тыс. рублей;

2020 год – 17190,3 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 557727,2 тыс. рублей:

2015 год – 34208,2 тыс. рублей;

2016 год – 191331,0 тыс. рублей;

2017 год – 83098,5 тыс. рублей;

2018 год – 82999,5 тыс. рублей;

2019 год – 83009,5 тыс. рублей;

2020 год – 83080,5 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 2985718,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 329131,6 тыс. рублей;

2016 год – 569097,2 тыс. рублей;

2017 год – 578583,5 тыс. рублей;

2018 год – 489073,6 тыс. рублей;

2019 год – 519563,7 тыс. рублей;

2020 год – 500268,7 тыс. рублей

 

1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы»:

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце двадцать шестом аббревиатуру «НПО» исключить;

1.3. в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

цифры «1808475,3» заменить цифрами «1693761,8»;

цифры «709926,9» заменить цифрами «647158,9»;

цифры «65238,7» заменить цифрами «557727,2»;

1.4. в разделе 6 «Механизм реализации государственной программы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация государственной программы осуществляется управлением по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, управлением здравоохранения области, управлением по физической культуре и спорту области, комитетом по управлению имуществом области, управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области, управлением транспорта области, управлением автомобильных дорог области, управлением по организации деятельности мировых судей области, финансовым управлением области, управлением образования и науки области, правовым управлением администрации области.»;

1.5. в приложении № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значениях»:

в разделе 5 «Подпрограмма государственной программы «Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области» на 2015-2020 годы в пункте 5.3 слова «начального профессионального образования,» исключить;

1.6. приложения № 2, 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении № 4 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Соисполнители подпрограммы» абзацы первый, третий, четвертый, пятый признать утратившими силу;

позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит – 97210,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета области – 66010,2 тыс. рублей; в том числе по годам:

2015 год – 6733,8 тыс. рублей;

2016 год – 18196,4 тыс. рублей;

2017 год – 15280,0 тыс. рублей;

2018 год – 8600,0 тыс. рублей;

2019 год – 8600,0 тыс. рублей;

2020 год – 8600,0 тыс. рублей;

за счет муниципальных бюджетов – 26500,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 3900,0 тыс. рублей;

2016 год – 4100,0 тыс. рублей;

2017 год – 4300,0 тыс. рублей;

2018 год – 4500,0 тыс. рублей;

2019 год – 4700,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 4700,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 1200,0 тыс. рублей;

2016 год – 700,0 тыс. рублей;

2017 год – 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 700,0 тыс. рублей

 

раздел 4 изложить в следующей редакции:

 

«4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

создание условий для деятельности субъектов профилактики правонарушений (организация работы по снижению подростковой преступности; стимулирование победителей конкурсов в сфере общественной безопасности и противодействия преступности; поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и информационно-пропагандистское противодействие преступности; мероприятия по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с изоляцией от общества; реализация мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с изоляцией от общества; исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий);

реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на улицах и в других общественных местах;

реализация мероприятий муниципальных подпрограмм по профилактике правонарушений, а также отдельных мероприятий профилактического характера за счет средств других программ;

реализация отдельных мероприятий профилактического характера за счет средств хозяйствующих субъектов.»;

раздел 5 изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, муниципальных бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годы составит – 97210,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета области – 66010,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 6733,8 тыс. рублей;

2016 год – 18196,4 тыс. рублей;

2017 год – 15280,0 тыс. рублей;

2018 год – 8600,0 тыс. рублей;

2019 год – 8600,0 тыс. рублей;

2020 год – 8600,0 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 26500,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 3900,0 тыс. рублей;

2016 год – 4100,0 тыс. рублей;

2017 год – 4300,0 тыс. рублей;

2018 год – 4500,0 тыс. рублей;

2019 год – 4700,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 4700,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 1200,0 тыс. рублей;

2016 год – 700,0 тыс. рублей;

2017 год – 700,0 тыс. рублей;

2018 год – 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 700,0 тыс. рублей.»;

в разделе 6 «Механизм реализации подпрограммы» в абзаце первом слова «управление пресс-службы и информации администрации области, управление здравоохранения области, финансовое управление области, управление образования и науки области и» исключить;

1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Соисполнители подпрограммы» абзацы второй, третий, шестой, седьмой исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годы за счет всех источников финансирования составит – 101405,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета области – 9264,1 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 293,5 тыс. рублей;

2016 год – 5640,6 тыс. рублей;

2017 год – 1670,0 тыс. рублей;

2018 год – 1220,0 тыс. рублей;

2019 год – 220,0 тыс. рублей;

2020 год –220,0 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 37207,7 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 5937,7 тыс. рублей;

2016 год – 6881,0 тыс. рублей;

2017 год – 5871,0 тыс. рублей;

2018 год – 5910,0 тыс. рублей;

2019 год – 6160,0 тыс. рублей;

2020 год – 6448,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 54933,7 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 30775,7 тыс. рублей;

2016 год – 12500,0 тыс. рублей;

2017 год – 2966,0 тыс. рублей;

2018 год – 2867,0 тыс. рублей;

2019 год – 2877,0 тыс. рублей;

2020 год – 2948,0 тыс. рублей

 

раздел 4 изложить в следующей редакции:

 

«4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность населения и защиту его жизненно важных интересов.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;

повышение оснащенности сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

реализация мероприятий муниципальных подпрограмм по противодействию терроризму и экстремизму;

реализация мероприятий антитеррористической направленности иными субъектами антитеррористической деятельности, в том числе повышение антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности или в ведении Тамбовской области.»;

раздел 5 изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетные средства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годы составит – 101405,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета области – 9264,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 293,5 тыс. рублей;

2016 год – 5640,6 тыс. рублей;

2017 год – 1670,0 тыс. рублей;

2018 год – 1220,0 тыс. рублей;

2019 год – 220,0 тыс. рублей;

2020 год – 220,0 тыс. рублей;

за счет средств муниципальных бюджетов – 37207,7 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 5937,7 тыс. рублей;

2016 год – 6881,0 тыс. рублей;

2017 год – 5871,0 тыс. рублей;

2018 год – 5910,0 тыс. рублей;

2019 год – 6160,0 тыс. рублей;

2020 год – 6448,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 54933,7 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 30775,7 тыс. рублей;

2016 год – 12500,0 тыс. рублей;

2017 год – 2966,0 тыс. рублей;

2018 год – 2867,0 тыс. рублей;

2019 год – 2877,0 тыс. рублей;

2020 год – 2948,0 тыс. рублей.»;

1.9. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 гг. за счет всех источников финансирования составит 2449612,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 518958,6 тыс. рублей; в том числе по годам:

2015 – 4897,3 тыс. рублей;

2016 – 10469,2 тыс. рублей;

2017 – 131440,7 тыс. рублей;

2018 – 125224,8 тыс. рублей;

2019 – 132602,7 тыс. рублей;

2020 – 114323,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области – 1404227,9 тыс. рублей (в том числе 12000,0 тыс. рублей, предусмотренных в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)), в том числе по годам:

2015 – 166793,5 тыс. рублей;

2016 – 246409,4 тыс. рублей;

2017 – 251447,0 тыс. рублей (в том числе 12000,0 тыс. рублей, предусмотренных в лимитах областной адресной инвестиционной программы);

2018 – 231608,0 тыс. рублей;

2019 – 254720,0 тыс. рублей;

2020 – 253250,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств Дорожного фонда области – 243900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 40000,0 тыс. рублей;

2016 – 64900,0 тыс. рублей;

2017 – 60000,0 тыс. рублей;

2018 – 31000,0 тыс. рублей;

2019 – 35500,0 тыс. рублей;

2020 – 12500,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 28332,7 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 – 3490,0 тыс. рублей;

2016 – 3683,1 тыс. рублей;

2017 – 3612,5 тыс. рублей;

2018 – 5707,3 тыс. рублей;

2019 – 6097,5 тыс. рублей;

2020 – 5742,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 498093,5 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 – 2232,5 тыс. рублей;

2016 – 178131,0 тыс. рублей;

2017 – 79432,5 тыс. рублей;

2018 – 79432,5 тыс. рублей;

2019 – 79432,5 тыс. рублей;

2020 – 79432,5 тыс. рублей.

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников. Порядок и объем финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в соответствии с действующим законодательством.

При формировании проектов бюджетов Тамбовской области на 2015-2020 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников

 

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» после абзаца «количество мест концентрации ДТП на дорогах регионального значения;» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество построенных объектов с применением композиционных материалов.»;

раздел 4 изложить в следующей редакции:

 

«4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

 

Комплекс мероприятий подпрограммы сформирован исходя из ее цели и задач и включает следующие мероприятия:

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе:

развитие системы оказания помощи в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе:

проведение анализа дорожно-транспортных происшествий и выработка мер, направленных на сокращение мест их концентрации и снижение аварийности, в том числе путем организации практической обработки вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий;

приобретение аварийно-спасательных машин с аварийно-спасательным оборудованием;

установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента;

приобретение палатки М-10 в комплекте с бензоэлектрическим агрегатом и отопителем;

повышение эффективности функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения;

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

информационная поддержка в области обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

информационно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

обеспечение образовательных и дошкольных учреждений области учебно-методическими наглядными материалами, оборудованием и приспособлениями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и дошкольных образовательных организаций основ безопасного участия в дорожном движении;

совершенствование материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, в том числе:

реконструкция, строительство ограждающих устройств в опасных местах, в том числе на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений в зоне пешеходных переходов;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование) искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов;

строительство, реконструкция, техническое перевооружение пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов;

строительство в местах повышенной аварийности в населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов, а также надземных (подземных) пешеходных переходов;

ликвидация колейности проезжей части;

увеличение числа автопавильонов, соответствующих нормам безопасности движения;

обустройство искусственными неровностями участков автодорог, проходящих по территориям населенных пунктов;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета и средств, привлеченных из других источников. Порядок и объемы финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2449612,7 тыс. рублей.

 

тыс. рублей

 

По годам

Всего

Феде-ральный бюджет

Бюджет Тамбовской области

В т. ч. средства Дорожного фонда области

Местный бюджет

Внебюд-жетные средства

 

2015

177413,3

4897,3

166793,5

40000,0

3490,0

2232,5

 

2016

438692,7

10469,2

246409,4

64900,0

3683,1

178131,0

 

2017

465932,7

131440,7

251447,0*

60000,0

3612,5

79432,5

 

2018

441972,6

125224,8

231608,0

31000,0

5707,3

79432,5

 

2019

472852,7

132602,7

254720,0

35500,0

6097,5

79432,5

 

2020

452748,7

114323,9

253250,0

12500,0

5742,3

79432,5

 

Всего

2449612,7

518958,6

1404227,9*

243900,0

28332,7

498093,5

 

* в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы

При формировании проектов областных бюджетов на 2015-2020 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников.»;

в приложении «Адресный перечень мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей на автомобильных дорогах регионального значения, реализуемых за счет средств бюджета Тамбовской области, предусмотренных на дорожное хозяйство» к подпрограмме раздел «2016 год» изложить в следующей редакции:

 

2016 год

Всего:

64900,0

Реконструкция наружного освещения участка автомобильной дороги «Тамбов – Котовск» км 6 + 500 – км 11 + 100 Тамбовского района

19395,0

Обустройство наружным освещением участка автомобильной дороги «Каспий» – Мичуринск км 5 + 500 – км 7 + 500 (с. Заворонежское), Мичуринский район

7172,2

Обустройство наружным освещением участка автомобильной дороги «Тамбов-Шацк» км 9 + 000 – км 16 + 140 (с.Татаново), Тамбовский район

28341,6

Установка светофорного объекта на автодороге «Мичуринск – Петровское – «Орел – Тамбов» км 0 + 850

1091,2

Замена и установка дорожных знаков

1400,0

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов

7500,0

 

1.10. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Соисполнители подпрограммы» абзац второй признать утратившим силу;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «начального профессионального образования (далее – НПО),» исключить;

позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 гг. за счет всех источников финансирования составит 137324,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 128200,3 тыс. рублей; в том числе по годам:

2015 – 21895,0 тыс. рублей;

2016 – 21577,3 тыс. рублей;

2017 – 21182,0 тыс. рублей;

2018 – 21182,0 тыс. рублей;

2019 – 21182,0 тыс. рублей;

2020 – 21182,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 9124,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 254,0 тыс. рублей;

2016 – 602,0 тыс. рублей;

2017 – 1452,0 тыс. рублей;

2018 – 2122,0 тыс. рублей;

2019 – 2272,0 тыс. рублей;

2020 – 2422,0 тыс. рублей

 

раздел 4 изложить в следующей редакции:

 

«4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

обеспечение переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

повышение мотивации к военной службе, для чего соисполнителем подпрограммы – управлением образования и науки области регулярно организуются и проводятся областные научно-практические конференции, творческие конкурсы, фестивали и прочие мероприятия по проблемам допризывной подготовки молодежи, а также осуществляется обеспечение участия поисковых экспедиций во Всероссийской Вахте памяти;

повышение уровня физической подготовленности допризывной молодёжи, для чего соисполнителями подпрограммы – управлением по физической культуре и спорту области организуются и проводятся областные спартакиады и соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи, а управлением образования и науки области – областные военно-спортивные игры, оборонно-спортивные сборы, туристические слёты, смотры;

совершенствование системы получения юношами начальных знаний в области обороны (проведение 5-дневных учебных сборов с учащимися, прошедшими подготовку по основам военной службы);

проведение мероприятий по профессиональной ориентации учащихся Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина»;

проведение областного смотра-конкурса кабинетов по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» среди организаций профессионального образования и муниципальных образовательных организаций;

развитие учебно-материальной базы подготовки граждан к военной службе.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование подпрограммы предусматривает выделение средств областного и федерального бюджетов в размере 137324,3 тыс. рублей, из них по годам:

2015 г. – 22149,0 тыс. рублей; 2016 г. – 22179,3 тыс. рублей; 2017 г. – 22634,0 тыс. рублей; 2018 г. – 23304,0 тыс. рублей; 2019 г. – 23454,0 тыс. рублей; 2020 г. – 23604,0 тыс. рублей.

 

Исполнитель

Объемы финансиро-вания, всего тыс. рублей

в том числе:

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2019

год

Управление образования и науки области

1850,0

 

 

350,0

400,0

450,0

650,0

Управление по физической культуре и спорту области

1820,0

 

 

200,0

540,0

590,0

490,0

Финансовое управление области

129754,3

22149,0

21819,3

21424,0

21454,0

21454,0

21454,0

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

3900,0

 

360,0

660,0

910,0

960,0

1010,0

Итого

137324,3

22149,0

22179,3

22634,0

23304,0

23454,0

23604,0

 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 30.09.2016 № 1149

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к государственной программе Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы

 

Перечень мероприятий

государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

едини-ца изме-рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федераль-ный бюджет

бюджет Тамбовс-кой области

мест-ный бюджет

внебюд-жетные средства

1. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

1.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности субъектов профилактики правонарушений

 

Количество мероприятий

ед.

2015

2

7143,8

 

6643,8

 

500,0

2016

2

6596,4

 

6596,4

 

 

2017

2

8080,0

 

8080,0

 

 

2018

2

8600,0

 

8600,0

 

 

2019

2

8600,0

 

8600,0

 

 

2020

2

8600,0

 

8600,0

 

 

Итого

 

47620,2

 

47120,2

 

500,0

1.1.1.

поддержка общественных объединений правоохранитель-ной направленности и информационно-пропагандистское противодействие преступности

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество общественных проектов в сфере профилактики правонарушений

Число

2015

2

973,5

 

473,5

 

500,0

2016

2

466,1

 

466,1

 

 

2017

2

1250,0

 

1250,0

 

 

2018

2

1770,0

 

1770,0

 

 

2019

2

1770,0

 

1770,0

 

 

2020

2

1770,0

 

1770,0

 

 

Итого

 

7999,6

 

7499,6

 

500,0

1.1.2.

исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях административны-ми комиссиями

Число

2015

5100

6170,3

 

6170,3

 

 

2016

5200

6130,3

 

6130,3

 

 

2017

5300

6830,0

 

6830,0

 

 

2018

5400

6830,0

 

6830,0

 

 

2019

5500

6830,0

 

6830,0

 

 

2020

5600

6830,0

 

6830,0

 

 

Итого

 

39620,6

 

39620,6

 

 

1.2.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на улицах и в других общественных местах

 

Количество правонарушений, выявленных с помощью технических средств

Число

2015

10

90,0

 

90,0

 

 

2016

10

11600,0

 

11600,0

 

 

2017

10

7200,0

 

7200,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

18890,0

 

18890,0

 

 

1.2.1.

оборудование мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения и их ремонт

Комитет по управлению имуществом области

Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения

Число

2015

2350

90,0

 

90,0

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

90,0

 

90,0

 

 

1.2.2.

приобретение специального оборудования и специальной техники

Комитет по управлению имуществом области

Количество технических средств

Число

2015

 

 

 

 

 

 

2016

4

6600,0

 

6600,0

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

6600,0

 

6600,0

 

 

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество технических средств

Число

2015

 

 

 

 

 

 

2016

2

5000,0

 

5000,0

 

 

2017

12

7200,0

 

7200,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

12200,0

 

12200,0

 

 

1.3.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий муниципальных подпрограмм по профилактике правонарушений, а также отдельных мероприятий профилактического характера за счет средств других программ

Муниципальные образования области Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество муниципальных программ профилактики правонарушений

Число

2015

30

3900,0

 

 

3900,0

 

2016

30

4100,0

 

 

4100,0

 

2017

30

4300,0

 

 

4300,0

 

2018

30

4500,0

 

 

4500,0

 

2019

30

4700,0

 

 

4700,0

 

2020

30

5000,0

 

 

5000,0

 

Итого

 

26500,0

 

 

26500,0

 

1.4.

Основное мероприятие 4. Реализации отдельных мероприятий профилактического характера за счет привлекаемых средств хозяйствующих субъектов

Муниципальные образования области Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество субъектов, реализующих мероприятия

Число

2015

33

700,0

 

 

 

700,0

2016

33

700,0

 

 

 

700,0

2017

33

700,0

 

 

 

700,0

2018

33

700,0

 

 

 

700,0

2019

33

700,0

 

 

 

700,0

2020

33

700,0

 

 

 

700,0

Итого

 

4200,0

 

 

 

4200,0

Итого по подпрограмме

2015

 

11833,8

 

6733,8

3900,0

1200,0

2016

 

22996,4

 

18196,4

4100,0

700,0

2017

 

20280,0

 

15280,0

4300,0

700,0

2018

 

13800,0

 

8600,0

4500,0

700,0

2019

 

14000,0

 

8600,0

4700,0

700,0

2020

 

14300,0

 

8600,0

5000,0

700,0

Итого

 

97210,2

 

66010,2

26500,0

4700,0

2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» на 2015-2020 годы

2.1.

Основное мероприятие 1. Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма

 

Количество мероприятий

Число

2015

2

293,5

 

293,5

 

 

2016

2

640,6

 

640,6

 

 

2017

2

1670,0

 

1670,0

 

 

2018

2

220,0

 

220,0

 

 

2019

2

220,0

 

220,0

 

 

2020

2

220,0

 

220,0

 

 

Итого

 

3264,1

 

3264,1

 

 

2.1.1.

информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество изготовленных материалов

Число

2015

 

 

 

 

 

 

2016

40

40,6

 

40,6

 

 

2017

20

20,0

 

20,0

 

 

2018

20

20,0

 

20,0

 

 

2019

20

20,0

 

20,0

 

 

2020

20

20,0

 

20,0

 

 

Итого

 

120,6

 

120,6

 

 

2.1.2.

приобретение стационарных металлодетекто-ров арочного типа

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных стационарных металлодетекторов

Ед.

2015

1

193,5

 

193,5

 

 

2016

2

500,0

 

500,0

 

 

2017

4

1000,0

 

1000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

1693,5

 

1693,5

 

 

2.1.3.

приобретение переносных металлических барьеров для проведения массовых мероприятий

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных барьеров

Ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

100

450,0

 

450,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

450,0

 

450,0

 

 

2.1.4.

вознаграждение за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов

Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

Количество сданного населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия

Ед.

2015

30

100,0

 

100,0

 

 

2016

30

100,0

 

100,0

 

 

2017

30

200,0

 

200,0

 

 

2018

30

200,0

 

200,0

 

 

2019

30

200,0

 

200,0

 

 

2020

30

200,0

 

200,0

 

 

Итого

 

1000,0

 

1000,0

 

 

2.2.

Основное мероприятие 2. Повышение оснащенности сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

 

Количество проведенных учений

Ед.

2015

4

 

 

 

 

 

2016

4

5000,0

 

5000,0

 

 

2017

4

 

 

 

 

 

2018

4

1000,0

 

1000,0

 

 

2019

4

 

 

 

 

 

2020

4

 

 

 

 

 

Итого

 

6000,0

 

6000,0

 

 

2.2.1.

приобретение манекенов-тренажёров (взрослый, ребёнок) для расширенной сердечно-лёгочной реанимации

Управление здравоохранения области

Количество приобретенных манекенов-тренажеров

Ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

1

1000,0

 

1000,0

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

1000,0

 

1000,0

 

 

2.2.2.

приобретение рентгенотелеви-зионной установки и иных технических средств для проведения антитеррористи-ческих мероприятий

Управление транспорта области

Количество приобретенных устройств

Ед.

2015

 

 

 

 

 

 

2016

1

5000,0

 

5000,0

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

5000,0

 

5000,0

 

 

2.3.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий муниципальных подпрограмм по противодействию терроризму и экстремизму

Муниципальные образования области Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество субъектов, реализующих мероприятия

Ед.

2015

30

5937,7

 

 

5937,7

 

2016

30

6881,0

 

 

6881,0

 

2017

30

5871,0

 

 

5871,0

 

2018

30

5910,0

 

 

5910,0

 

2019

30

6160,0

 

 

6160,0

 

2020

30

6448,0

 

 

6448,0

 

Итого

 

37207,7

 

 

37207,7

 

2.4.

Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий антитеррористи-ческой направленности иными субъектами антитеррористи-ческой деятельности

Муниципальные образования области Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество субъектов, реализующих мероприятия

Ед.

2015

37

30775,7

 

 

 

30775,7

2016

37

12500,0

 

 

 

12500,0

2017

37

2966,0

 

 

 

2966,0

2018

37

2867,0

 

 

 

2867,0

2019

37

2877,0

 

 

 

2877,0

2020

37

2948,0

 

 

 

2948,0

Итого

 

54933,7

 

 

 

54933,7

Итого по подпрограмме

2015

 

37006,9

 

293,5

5937,7

30775,7

2016

 

25021,6

 

5640,6

6881,0

12500,0

2017

 

10507,0

 

1670,0

5871,0

2966,0

2018

 

9997,0

 

1220,0

5910,0

2867,0

2019

 

9257,0

 

220,0

6160,0

2877,0

2020

 

9616,0

 

220,0

6448,0

2948,0

Итого

 

101405,5

 

9264,1

37207,7

54933,7

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

3.1.

Основное мероприятие 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе:

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Число погибших в расчете на 100 пострадавших человек в дорожно-транспортных происшествиях

Коли-чество

2015

7,6

113868,5

 

113643,5

225,0

 

2016

7,3

344156,9

 

168100,3

358,1

175698,5

2017

7,0

328285,2

87410,7

163637,0

237,5

77000,0

2018

6,5

354475,1

92294,8

184798,0

382,3

77000,0

2019

6,0

374745,2

94157,7

203350,0

237,5

77000,0

2020

5,8

401641,2

99378,9

224880,0

382,3

77000,0

Итого

 

1917172,1

373242,1

1058408,8

1822,7

483698,5

3.1.1.

развитие системы оказания помощи в дорожно-транспортных происшествиях

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

 Доля городских округов и муниципальных районов области, проводящих анализ дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)

%

2015

100

25,0

 

 

25,0

 

2016

100

158,1

 

 

158,1

 

2017

100

5062,0

2387,5

2637,0

37,5

 

2018

100

7960,6

3980,3

3798,0

182,3

 

2019

100

4775,0

2387,5

2350,0

37,5

 

2020

100

8042,6

3980,3

3880,0

182,3

 

Итого

 

26023,3

12735,6

12665,0

622,7

 

3.1.2.

информирование участников дорожного движения о нарушениях правил дорожного движения

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Доля подготовленных информаций гражданам о требованиях в области безопасности дорожного движения от общего числа привлеченных к административной ответственности за нарушения ПДД

%

2015

54

113643,5

 

113643,5

 

 

2016

56

343677,1

 

167978,6

 

175698,5

2017

58

320823,2

83823,2

160000,0

 

77000,0

2018

60

344114,5

87114,5

180000,0

 

77000,0

2019

62

367570,2

90570,2

200000,0

 

77000,0

2020

65

391198,6

94198,6

220000,0

 

77000,0

Итого

 

1881027,1

355706,5

1041622,1

 

483698,5

3.1.3.

информационная поддержка в области обеспечения безопасности дорожного движения

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Степень взаимодействия исполнителей подпрограммы со средствами массовой информации

%

2015

90

200,0

 

 

200,0

 

2016

91

321,7

 

121,7

200,0

 

2017

95

2400,0

1200,0

1000,0

200,0

 

2018

100

2400,0

1200,0

1000,0

200,0

 

2019

100

2400,0

1200,0

1000,0

200,0

 

2020

100

2400,0

1200,0

1000,0

200,0

 

Итого

 

10121,7

4800,0

4121,7

1200,0

 

3.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

Управление образования и науки области

Число детей, погибших в ДТП

Человек

2015

7

5437,3

4897,3

150,0

390,0

 

2016

6

7560,5

6575,5

535,0

450,0

 

2017

5

41740,0

28480,0

12810,0

450,0

 

2018

5

1740,0

480,0

810,0

450,0

 

2019

5

1850,0

495,0

870,0

485,0

 

2020

5

1850,0

495,0

870,0

485,0

 

Итого

 

60177,8

41422,8

16045,0

2710,0

 

3.2.1.

информационно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

Управление образования и науки области

Доля муниципальных районов и городских округов, принявших участие в информационно-профилактических мероприятиях, направленных на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

%

2015

100

390,0

 

150,0

240,0

 

2016

100

825,0

 

535,0

290,0

 

2017

100

780,0

 

490,0

290,0

 

2018

100

780,0

 

490,0

290,0

 

2019

100

860,0

 

540,0

320,0

 

2020

100

860,0

 

540,0

320,0

 

Итого

 

4495,0

 

2745,0

1750,0

 

3.2.2.

обеспечение образовательных организаций учебно-методическими материалами и оборудованием по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

Управление образования и науки области

Обеспеченность организаций учебно-методическими материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

%

2015

90

5047,3

4897,3

 

150,0

 

2016

94

6735,5

6575,5

 

160,0

 

2017

96

960,0

480,0

320,0

160,0

 

2018

98

960,0

480,0

320,0

160,0

 

2019

99

990,0

495,0

330,0

165,0

 

2020

100

990,0

495,0

330,0

165,0

 

Итого

 

15682,8

13422,8

1300,0

960,0

 

3.2.3.

строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и дошкольных образовательных организаций основ безопасного участия в дорожном движении

Управление образования и науки области (объемы финансирования предусмотрены в лимитах ОАИП)

Организация базовых учебно-методических центров по изучению основ безопасного участия детей в дорожном движении

Коли-чество

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

1

40000,0

28000,0

12000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

40000,0

28000,0

12000,0

 

 

3.3.

Основное мероприятие 3. Совершенствова-ние материально-технических условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей

Управление образования и науки области

Обеспеченность образовательных организаций пособиями, стендами, программным обеспечением и другим оборудованием

%

2015

90

2150,0

 

 

 

2150,0

2016

90

2350,0

 

 

 

2350,0

2017

96

2350,0

 

 

 

2350,0

2018

98

2350,0

 

 

 

2350,0

2019

99

2350,0

 

 

 

2350,0

2020

100

2350,0

 

 

 

2350,0

Итого

 

13900,0

 

 

 

13900,0

3.4.

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, в том числе:

Управление автомобильных дорог области

Обустроенность мест концентрации ДТП средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения

%

2015

60

55957,5

 

53000,0

2875,0

82,5

2016

62

84625,3

3893,7

77774,1

2875,0

82,5

2017

70

93557,5

15550,0

75000,0

2925,0

82,5

2018

80

83407,5

32450,0

46000,0

4875,0

82,5

2019

90

93907,5

37950,0

50500,0

5375,0

82,5

2020

100

46907,5

14450,0

27500,0

4875,0

82,5

Итого

 

458362,8

104293,7

329774,1

23800,0

495,0

3.4.1.

мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и гибели в них людей

Управление автомобильных дорог области

Обустроенность мест концентрации ДТП средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения

%

2015

60

42957,5

 

40000,0

2875,0

82,5

2016

62

71751,2

3893,7

64900,0

2875,0

82,5

2017

70

78557,5

15550,0

60000,0

2925,0

82,5

2018

80

68407,5

32450,0

31000,0

4875,0

82,5

2019

90

78907,5

37950,0

35500,0

5375,0

82,5

2020

100

31907,5

14450,0

12500,0

4875,0

82,5

Итого

 

372488,7

104293,7

243900,0

23800,0

495,0

3.4.2.

совершенствова-ние системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения

Управление автомобильных дорог области

Исполнение заявок по совершенствова-нию организации дорожного движения

Коли-чество

2015

360

13000,0

 

13000,0

 

 

2016

340

12874,1

 

12874,1

 

 

2017

400

15000,0

 

15000,0

 

 

2018

400

15000,0

 

15000,0

 

 

2019

400

15000,0

 

15000,0

 

 

2020

400

15000,0

 

15000,0

 

 

Итого

 

85874,1

 

85874,1

 

 

Итого по подпрограмме

2015

 

177413,3

4897,3

166793,5

3490,0

2232,5

2016

 

438692,7

10469,2

246409,4

3683,1

178131,0

2017

 

465932,7

131440,7

251447,0

3612,5

79432,5

2018

 

441972,6

125224,8

231608,0

5707,3

79432,5

2019

 

472852,7

132602,7

254720,0

6097,5

79432,5

2020

 

452748,7

114323,9

253250,0

5742,3

79432,5

Итого

 

2449612,7

518958,6

1404227,9

28332,7

498093,5

в том числе в лимитах ОАИП

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

12000,0

 

12000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

12000,0

 

12000,0

 

 

4. Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Тамбовской области» на 2015-2020 годы

4.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

Количество лиц, состоящих на учете

Человек

2015

100000

22149,0

21895,0

254,0

 

 

2016

100000

21819,3

21577,3

242,0

 

 

2017

100000

21424,0

21182,0

242,0

 

 

2018

100000

21454,0

21182,0

272,0

 

 

2019

100000

21454,0

21182,0

272,0

 

 

2020

100000

21454,0

21182,0

272,0

 

 

Итого

 

129754,3

128200,3

1554,0

 

 

4.1.1.

осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление ими полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Финансовое управление области

 

 

2015

 

254,0

 

254,0

 

 

2016

 

242,0

 

242,0

 

 

2017

 

242,0

 

242,0

 

 

2018

 

272,0

 

272,0

 

 

2019

 

272,0

 

272,0

 

 

2020

 

272,0

 

272,0

 

 

Итого

 

1554,0

 

1554,0

 

 

4.1.2.

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Финансовое управление области

Количество лиц, состоящих на учете

Человек

2015

100000

21895,0

21895,0

 

 

 

2016

100000

21577,3

21577,3

 

 

 

2017

100000

21182,0

21182,0

 

 

 

2018

100000

21182,0

21182,0

 

 

 

2019

100000

21182,0

21182,0

 

 

 

2020

100000

21182,0

21182,0

 

 

 

Итого

 

128200,3

128200,3

 

 

 

4.2.

Основное мероприятие 2. Повышение мотивации к военной службе

 

Количество участников

Человек

2015

 

 

 

 

 

 

2016

30

360,0

 

360,0

 

 

2017

2230

510,0

 

510,0

 

 

2018

2230

760,0

 

760,0

 

 

2019

2280

810,0

 

810,0

 

 

2020

2780

860,0

 

860,0

 

 

Итого

 

3300,0

 

3300,0

 

 

4.2.1.

поощрение лиц, участвующих в подготовке граждан к военной службе, по итогам областного конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество участников

Человек

2015

 

 

 

 

 

 

2016

27

78,3

 

78,3

 

 

2017

27

78,3

 

78,3

 

 

2018

27

78,3

 

78,3

 

 

2019

27

78,3

 

78,3

 

 

2020

27

78,3

 

78,3

 

 

Итого

 

391,5

 

391,5

 

 

4.2.2.

поощрение муниципальных образований по итогам областного конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество муниципальных районов и городских округов

Единиц

2015

 

 

 

 

 

 

2016

3

281,7

 

281,7

 

 

2017

3

281,7

 

281,7

 

 

2018

3

281,7

 

281,7

 

 

2019

3

281,7

 

281,7

 

 

2020

3

281,7

 

281,7

 

 

Итого

 

1408,5

 

1408,5

 

 

4.2.3.

организация и проведение торжественных мероприятий в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» и областного Дня призывника

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество участников

Человек

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

2200

150,0

 

150,0

 

 

2018

2200

400,0

 

400,0

 

 

2019

2250

450,0

 

450,0

 

 

2020

2750

500,0

 

500,0

 

 

Итого

 

1500,0

 

1500,0

 

 

4.3.

Основное мероприятие 3. Повышение уровня физической подготовленности допризывной молодёжи

Управление по физической культуре и спорту области

Количество участников мероприятий

Человек

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

375

200,0

 

200,0

 

 

2018

800

540,0

 

540,0

 

 

2019

900

590,0

 

590,0

 

 

2020

1000

490,0

 

490,0

 

 

Итого

 

1820,0

 

1820,0

 

 

4.4.

Основное мероприятие 4. Совершенствова-ние системы получения гражданами мужского пола начальных знаний в области обороны

Управление образования и науки области

Количество участников

Человек

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

100

350,0

 

350,0

 

 

2018

140

400,0

 

400,0

 

 

2019

180

450,0

 

450,0

 

 

2020

300

650,0

 

650,0

 

 

Итого

 

1850,0

 

1850,0

 

 

4.5.

Основное мероприятие 5. Развитие учебно-материальной базы подготовки граждан к военной службе

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество учебных классов, оборудованных (усовершенство-ванных) для функционирования центра

Единиц

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

1

150,0

 

150,0

 

 

2018

1

150,0

 

150,0

 

 

2019

1

150,0

 

150,0

 

 

2020

1

150,0

 

150,0

 

 

Итого

 

600,0

 

600,0

 

 

Итого по подпрограмме

2015

 

22149,0

21895,0

254,0

 

 

2016

 

22179,3

21577,3

602,0

 

 

2017

 

22634,0

21182,0

1452,0

 

 

2018

 

23304,0

21182,0

2122,0

 

 

2019

 

23454,0

21182,0

2272,0

 

 

2020

 

23604,0

21182,0

2422,0

 

 

Итого

 

137324,3

128200,3

9124,0

 

 

5. Прочие основные мероприятия государственной программы, не вошедшие в подпрограммы

5.1.

Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области»

Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области

Количество обеспечиваемых судебных участков

Ед.

2015

60,0

55309,3

 

55309,3

 

 

2016

60,0

59730,2

 

59730,2

 

 

2017

60,0

49864,1

 

49864,1

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

164903,6

 

164903,6

 

 

5.2.

Финансовое обеспечение деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Тамбовской области»

Правовое управление администрации области

Количество рабочих мест для оказания помощи

Ед.

2015

12

5281,0

 

5281,0

 

 

2016

12

5477

 

5477,0

 

 

2017

12

9335,7

 

9335,7

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

20093,7

 

20093,7

 

 

5.3.

Функционирова-ние аппаратов мировых судей

Управление по организации деятельности мировых судей области

Штатная численность

Ед.

2015

 

20138,3

 

20138,3

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

20138,3

 

20138,3

 

 

Итого по другим основным мероприятиям

2015

 

80728,6

 

80728,6

 

 

2016

 

65207,2

 

65207,2

 

 

2017

 

59199,8

 

59199,8

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

205135,6

 

205135,6

 

 

Всего по государственной программе

2015

 

329131,6

26792,3

254803,4

13327,7

34208,2

2016

 

574097,2

32046,5

336055,6

14664,1

191331,0

2017

 

578553,5

152622,7

329048,8

13783,5

83098,5

2018

 

489073,6

146406,8

243550,0

16117,3

82999,5

2019

 

519563,7

153784,7

265812,0

16957,5

83009,5

2020

 

500268,7

135505,9

264492,0

17190,3

83080,5

Итого

 

2990688,3

647158,9

1693761,8

92040,4

557727,2

 

в том числе в лимитах ОАИП

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2017

 

12000,0

 

12000,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Итого

 

12000,0

 

12000,0

 

 


Информация по документу
Читайте также