Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 19.09.2016 № 845

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        

 

От 19.09.2016 № 845

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 5 ноября 2014 года № 990

 

 

Правительство области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы» (далее - государственная программа), утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990, следующие  изменения:

1.1 в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» паспорта государственной программы:

слова и цифры «поэтапное снижение  дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета» заменить словами и цифрами «поэтапное снижение  дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 5% начиная с 2016 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета»;

слова и цифры «увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета  с 34,9% в 2013 году до уровня 90% начиная с 2015 года» заменить словами и цифрами «увеличение доли  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 94% в 2020 году»;

слова и цифры «поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2,5 раза ежегодно» заменить словами и цифрами «снижение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами с 2,5 раза в 2013 году до 2,0 раза в 2020 году»;

1.2 в разделе III «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы» государственной программы абзацы четвертый - шестой изложить в следующей редакции:

«поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 5% начиная с 2016 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

увеличение доли  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета  с 34,9% в 2013 году до уровня 94% в 2020 году;

снижение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами с   2,5 раза в 2013 году до 2,0 раза в 2020 году;

1.3 приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.4 в приложении 2 к государственной программе пункт 5 изложить в следующей редакции:


«5.

Выполнение плана  контрольных мероприятий

%

Выполнение плана  контрольных мероприятий

ежегодно,

показатель за период

С = А / В х 100%

 

А - количество проведенных контрольных мероприятий,

без учета внеплановых контрольных мероприятий (единиц);

В - количество контрольных мероприятий

в соответствии

с планом (единиц)

4 (план контрольной деятельности Департамента финансов области)

-

-

Департамент финансов области»;


1.5 в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов  и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы» (приложение 5 к государственной программе):

1.5.1 в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 слова и цифры «увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года» заменить словами и цифрами «увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 92% в  2020 году»;

1.5.2 в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2» абзац двенадцатый изложить  в следующей редакции:

«увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ,  с 25% в 2013 году до 92% в 2020 году;

1.5.3 в приложении 1  к подпрограмме 2 пункт 2 изложить в следующей редакции:


«2

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

доля расходов  бюджетов муниципальных районов (городских округов), формируемых в рамках муниципальных программ

%

25

41,0

45

90

90,5

91

91,5

92

 

 

 

 

 

доля  жителей области, непосредственно вовлеченных  в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

%

-

-

1

2,0

2,5

3

4

5»;


1.5.4 в Правилах предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта «Народный бюджет» (приложение 6 к подпрограмме 2) пункт 3.2.5 формы Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» (приложение 2 к Правилам) изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Обеспечивает достижение целевого показателя результативности использования субсидий «Доля жителей муниципального образования, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации представленного проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования» в размере - ____%.»;

1.6 в таблице 1 «Информация об объекте государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию кредитных линий на предоставление кредитных средств кредитных организаций в областной бюджет в целях внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств, превышающих срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» раздела III «Характеристика основного мероприятия подпрограммы 3» подпрограммы «Управление государственным долгом области на 2015 - 2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):

пункты 1.20 - 1.23 изложить в следующей редакции:


«1.20.

Объект 10 (кредитная линия

с лимитом выдачи № 10.2016 и предоставление кредитных средств кредитных организаций

в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

200 000,0

13,0

76 846,3

0,0

4 830,6

25 999,3

26 000,0

20 016,4

0,0

1.21.

Объект 11 (кредитная линия

с лимитом выдачи № 11.2016 и предоставление кредитных средств кредитных организаций

в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

200 000,0

13,0

76 846,3

0,0

4 830,6

25 999,3

26 000,0

20 016,4

0,0

1.22.

Объект 12 (кредитная линия

с лимитом выдачи № 12.2016 и предоставление кредитных средств кредитных организаций

в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

150 000,0

13,0

57 634,7

0,0

3 623,0

19 499,4

19 500,0

15 012,3

0,0

1.23.

Объект 13 (кредитная линия

с лимитом выдачи № 13.2016 и предоставление кредитных средств кредитных организаций

в областной бюджет в пределах установленного лимита выдачи)

167 220,7

13,0

64 251,4

0,0

4 038,9

21 738,0

21 738,7

16 735,8

0,0»;

 


строку:


«Итого

2 017 220,7

 

758367,1

0,0

120376,6

258 171,2

258 178,7

121 640,6

0,0»;


изложить в следующей редакции:


«Итого

2 017 220,7

 

754 545,9

0,0

116 555,4

258 171,2

258 178,7

121 640,6

0,0».


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Действие подпункта 1.6 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 сентября 2016 года.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 19.09.2016 № 845

 

«Приложение 1

к государственной программе

 

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

государственной программы


п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование

целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение  целевого показателя (индикатора)

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

прогноз

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения

в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов

отношение  дефицита областного бюджета 

к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

13,1

15

10

5

5

5

5

5

доля  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета

%

34,9

80,0

90

90

91

92

93

94

2.

Повышение эффективности межбюджетных отношений

с муниципальными образованиями области, создание условий

для  поддержания устойчивого  исполнения местных бюджетов

отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

раз

2,5

2,5

2,5

2,1

2,07

2,05

2,03

2,0

3.

Эффективное управление государственным долгом  области

 

доля  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов

%

67,7

65

53,0

49

50

50

50

50

4.

Развитие системы  внутреннего государственного финансового контроля и контроля

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением контроля в сфере закупок Департаментом финансов области

для своих нужд

выполнение плана  контрольных мероприятий

%

159

100

100

100

100

100

100

100»

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также