Расширенный поиск

Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2016 № 625-пп

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

28 сентября 2016 года                 Иркутск                               № 625-пп

 

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

 

 

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение государственной программы

 

Общий объем финансирования составляет 257 705 390,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 23 413 319,0 тыс. рублей;

2015 год – 24 467 563,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 827 470,0 тыс. рублей;

2017 год – 42 640 126,1 тыс. рублей;

2018 год – 41 719 910,4 тыс. рублей;

2019 год – 42 318 500,8 тыс. рублей;

2020 год – 42 318 500,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет
средств федерального бюджета составляет
8 451 486,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 923 919,7 тыс. рублей;

2015 год – 2 317 795,8 тыс. рублей;

2016 год – 2 128 495,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 081 275,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 156 231 332,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 20 472 659,2 тыс. рублей;

2015 год – 22 147 466,7 тыс. рублей;

2016 год – 23 346 303,9 тыс. рублей;

2017 год – 22 152 364,9 тыс. рублей;

2018 год – 22 312 131,7 тыс. рублей;

2019 год – 22 900 203,2 тыс. рублей;

2020 год – 22 900 203,2 тыс. рублей.

В том числе средства территориального фонда обязательного медицинского страхования -
125 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 34 000 тыс. рублей;

2015 год – 34 000 тыс. рублей;

2016 год – 57 000 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов  муниципальных образований Иркутской области - 80 456,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 300,6 тыс. рублей;

2016 год – 10 368,1 тыс. рублей;

2017 год – 6 532,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 344,5 тыс. рублей;

2020 год – 18 344,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, средства обязательного медицинского
страхования - 92 942 115,3 тыс. рублей (за исключением страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Иркутской области), в том числе:

2016 год – 15 342 302,9 тыс. рублей;

2017 год – 19 399 953,1 тыс. рублей;

2018 год – 19 399 953,1 тыс. рублей;

2019 год – 19 399 953,1 тыс. рублей;

2020 год – 19 399 953,1 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», являющейся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования составляет
437 330,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 89 583,5 тыс. рублей;

2015 год – 81 141,8 тыс. рублей;

2016 год – 148 114,9 тыс. рублей;

2017 год – 34 214,2 тыс. рублей;

2018 год – 31 582,4 тыс. рублей;

2019 год – 26 346,7 тыс. рублей;

2020 год – 26 346,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
17 697,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 738,6 тыс. рублей;

2015 год – 6 210,2 тыс. рублей;

2016 год – 6117,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 631,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 419 632,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 86 844,9 тыс. рублей;

2015 год – 74 931,6 тыс. рублей;

2016 год – 141 997,9 тыс. рублей;

2017 год – 31 582,4 тыс. рублей;

2018 год – 31 582,4 тыс. рублей;

2019 год – 26 346,7 тыс. рублей;

2020 год – 26 346,7 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», являющейся приложением 2 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования составляет 39 204 412,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 790 128,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 201 683,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 546 492,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 350 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 4 604 356,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 355 671,5 тыс. рублей;

2020 год – 5 355 671,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет
средств федерального бюджета составляет
4 314 891,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 654 041,3 тыс. рублей;

2015 год – 943 685,3 тыс. рублей;

2016 год – 969 011,6 тыс. рублей;

2017 год – 748 153,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 34 809 064,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 119 346,6 тыс. рублей;

2015 год – 4 255 697,9 тыс. рублей;

2016 год – 4 567 112,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 595 722,8 тыс. рублей;

2018 год – 4 596 530,8 тыс. рублей;

2019 год – 5 337 327,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 337 327,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области -  80 456,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16 740,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 300,6 тыс. рублей;

2016 год – 10 368,1 тыс. рублей;

2017 год – 6 532,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 825,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 344,5 тыс. рублей;

2020 год – 18 344,5 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка», являющейся приложением 4 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования составляет
4 642 720,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 738 339,6 тыс. рублей;

2015 год – 624 344,8 тыс. рублей;

2016 год – 671 297,9 тыс. рублей;

2017 год – 651 530,6 тыс. рублей;

2018 год – 651 530,6 тыс. рублей;

2019 год – 652 838,5 тыс. рублей;

2020 год – 652 838,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
27 674,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –
27 674,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4 615 046,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 710 665,5 тыс. рублей;

2015 год – 624 344,8 тыс. рублей;

2016 год – 671 297,9 тыс. рублей;

2017 год – 651 530,6 тыс. рублей;

2018 год – 651 530,6 тыс. рублей;

2019 год – 652 838,5 тыс. рублей;

2020 год – 652 838,5 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения», являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 33 751,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 479,4 тыс. рублей;

2015 год – 4 520,6 тыс. рублей;

2016 год – 4 616,5 тыс. рублей;

2017 год – 4 687,6 тыс. рублей;

2018 год – 4 687,6 тыс. рублей;

2019 год – 5 379,9 тыс. рублей;

2020 год – 5 379,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

6) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание паллиативной помощи», являющейся приложением 6 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 969 820,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 63 994,8 тыс. рублей;

2015 год – 129 005,3 тыс. рублей;

2016 год – 166 068,9 тыс. рублей;

2017 год – 169 090,3 тыс. рублей;

2018 год – 169 090,3 тыс. рублей;

2019 год – 136 285,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 285,3 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

7) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях», являющейся приложением 8 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования составляет
6 528 997,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 406 172,3 тыс. рублей;

2015 год – 1 624 889,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 494 729,5 тыс. рублей;

2017 год – 721 575,6 тыс. рублей;

2018 год – 427 210,2 тыс. рублей;

2019 год – 427 210,1 тыс. рублей;

2020 год – 427 210,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
3 325 810,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 973 391,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 108 198,6 тыс. рублей;

2016 год – 949 854,2 тыс. рублей;

2017 год – 294 365,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 203 187,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 432 780,6 тыс. рублей;

2015 год – 516 691,2 тыс. рублей;

2016 год – 544 875,3 тыс. рублей;

2017 год – 427 210,1 тыс. рублей;

2018 год – 427 210,2 тыс. рублей;

2019 год – 427 210,1 тыс. рублей;

2020 год – 427 210,1 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

8) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации», являющейся приложением 10 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств иных источников составляет 92 942 115,3 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 15 342 302,9 тыс. рублей;

2017 год – 19 399 953,1 тыс. рублей;

2018 год – 19 399 953,1 тыс. рублей;

2019 год – 19 399 953,1 тыс. рублей;

2020 год – 19 399 953,1 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

»;

9) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения», являющейся приложением 11 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования составляет 112 164 086,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 13 187 091,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 684 621,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 306 797,7 тыс. рублей;

2017 год – 16 212 746,1 тыс. рублей;

2018 год – 16 335 580,2 тыс. рублей;

 

2019 год – 16 218 625,0 тыс. рублей;

2020 год – 16 218 625,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 765 412,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 266 074,0 тыс. рублей;

2015 год – 259 701,7 тыс. рублей;

2016 год – 203 512,3 тыс. рублей;

2017 год – 36 124,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 111 398 673,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12 921 017,0 тыс. рублей;

2015 год – 16 424 919,3 тыс. рублей;

2016 год – 17 103 285,4 тыс. рублей;

2017 год – 16 176 621,5 тыс. рублей;

2018 год – 16 335 580,2 тыс. рублей;

2019 год – 16 218 625,0 тыс. рублей;

2020 год – 16 218 625,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

10) в строке 11.2 приложения 13 к государственной программе слова «1 ед.» заменить словами «2 ед.»;

11) приложения 12, 16, 17, 19 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 

 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области                                                             А.С. Битаров

 


Приложение 1

к постановлению Правительства

иркутской области

от 28 сентября 2016 года № 625-пп

 

«Приложение 12

к государственной программе

Иркутской области

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Наименование государственной программы:

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель:

министерство здравоохранения Иркутской области

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевых показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

чел на 100 000 населения

137.8

126.3

121.6

116.9

112.2

107.5

102.8

99

95.4

2

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2

2.1

2.2

2.4

2.5

2.7

2.8

2.9

3

3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

9.6

8.6

8.4

8.2

8

7.8

7.3

7.1

6.9

4

Обеспеченность врачами

чел на 10 000 населения

43.7

31.9

32.6

36

36.2

36.7

37.3

36

36.5

5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

66.3

66.6

67.3

68

70

72

74

75.6

77.4

6

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

148.9

147.8

154.2

163.7

160.3

200

200

200

200

7

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

39.76

51.4

54.9

60.2

57.7

100

100

100

100

8

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Иркутской области

%

65.7

68.9

73.8

80.9

77.5

100

100

100

100

9

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области

%

74.78

78.3

82.9

90.6

86.8

100

100

100

100

10

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

13.4

13

12.6

12.1

11.7

11.3

10.9

10.4

10

11

Распространённость потребления табака среди взрослого населения

%

35

31.9

30.1

29

28.1

27

26.5

26

25.5

12

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

716.2

690.7

681.7

672.7

663.7

654.7

645.7

637.3

629.1

13

Смертность от всех причин

случаев на 1000 чел. населения

13.9

13.5

13.3

13.2

12.9

12.7

11.8

11.5

11.2

14

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

10

10.6

10.5

10.4

10.3

10.2

10

9.9

9.8

15

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

192.9

193

192.9

192.8

192.7

192.6

192.5

192.4

192.3

16

Смертность от туберкулёза

случаев на 100 тыс. населения

35.5

35.6

34.5

33.4

32.3

31.2

30.1

29.2

28.3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы

1

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

%

68.2

70

71

72.5

74

75

76.5

77.5

78.5

2

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

%

28.3

28

27.5

26

25.5

24.6

24

23.6

23.3

3

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

%

31.8

31.3

30

29

28.2

27.8

27.2

27

26.8

4

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.

%

43.6

43.7

43.8

43.9

44

44.1

44.2

44.3

44.4

5

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

6

Заболеваемость корью

случаев на 1 млн. населения

0.08

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

7

Заболеваемость краснухой

случаев на 100 тыс. населения

0.29

0.2

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

8

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

1.28

1.5

1

1

1

1

1

1

1

9

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

10

Охват диспансеризацией взрослого населения

%

-

20

23

23

23

23

23

23

23

11

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

%

98

98

98

98

98

99

99

99

99

12

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

%

99.9

95

95

95

95

95

95

95

95

13

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

%

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

14

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

%

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

99.4

15

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

%

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

99.5

16

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

%

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

99.6

17

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

%

72.6

73.3

74.1

75.3

76.2

77.2

78.3

79.6

80.9

18

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

-

38.8

70

75

80

85

90

92

95

19

Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)

кг

84

85.5

86.7

88

89.1

90.3

91.5

92.7

93.9

20

Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год

кг

37

37.4

37.9

38.4

38.8

39.4

39.9

40.4

40.9

21

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

38.7

37.5

36.4

35.3

34.3

33.2

32.2

31.3

30.3

22

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского назначения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными препаратами для медицинского назначения, медицинскими изделиями

%

93

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

98

23

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

%

99.8

99.8

99.8

99.9

99.9

99.9

99.9

99.9

100

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» на 2014-2020 годы

1

Показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц трудоспособного возраста

на 10 000 лиц трудоспособного населения

61

55

54.5

54

53.5

53

52.5

52

51.5

Основное мероприятие «Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития» на 2014-2020 годы

1

Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (в том числе посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а также центров здоровья)

%

40

43

45

47

49

51

53

54

55

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

1

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

%

3.9

3.85

3.8

3.75

3.7

3.65

3.6

3.65

3.6

2

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением

%

34

35

37

40

45

50

55

65

75

3

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

%

25.1

25

24.8

24.8

24.6

24.5

24.2

24

24

4

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

%

83.7

84

85

86

87

88

89

89.5

90

5

Доля лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

%

19.7

20

20.5

21

30

22

22,5

23

23,5

6

Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни

%

10.2

6.8

6.2

6.6

6.3

5.9

5.5

5.3

5

7

Доля лиц с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни

%

7.1

8.8

8.5

8.3

8.3

8.1

8

7.9

7.8

8

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

%

40

100

100

100

100

100

100

100

100

9

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

чел.

3901

5048

9060

9500

10030

10000

10050

10100

10200

10

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

%

31

30.9

30.8

30.7

30.6

30.5

30.4

30.3

30.2

11

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

392.4

388.9

385.3

381.7

376.5

371.3

366.1

360.9

355.8

12

Смертность от транспортных травм всех видов

случаев на 100 тыс. населения

16.17

16.16

16.15

16

15.85

15.69

15.38

15.38

15.38

13

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

179.5

195

192.8

190.7

188.5

186.4

184.3

182.1

180

14

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

%

10.7

0

0.94

0.95

0.96

0.97

1.96

0

0

15

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

%

48.3

49.5

51.5

52.5

52.9

53.3

53.7

54.1

54.5

16

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии

8.9

9

9.2

9.4

9.4

9.6

9.8

10

10.4

17

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии

12.1

12.3

12.5

12.7

12.7

12.7

12.8

12.8

12.9

18

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремис

5.7

6.2

6.9

7.2

7.9

8.7

9

9.2

9.3

19

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремис

6.7

6.8

6.9

7.1

7.4

7.5

8

8.4

8.8

Основное мероприятие «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь» на 2014-2020 годы

1

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

716.2

690.7

681.7

672.7

663.7

654.7

645.7

637.3

629.1

Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы

1

Выполнение нормативных параметров сроков оказания экстренной и неотложной медицинской помощи

%

83.7

84

85

86

87

88

89

89.5

91

Основное мероприятие «Развитие службы крови» на 2014-2020 годы

1

Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкулезом и/или наблюдающимся в связи с туберкулезом» на 2014-2020 годы

1

Доля детей, обеспеченных среднесуточным набором питания, от числа нуждающихся

%

94

95

96

97

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

10

5

5

5

5

5

5

5

5

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Количество поездок ПККЦ "Академик Федор Углов" в отдаленные населенные пункты

ед.

10

5

5

5

5

5

5

5

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы

1

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0.25

0.25

0.24

0.23

0.22

0.22

0.21

0.21

0.2

2

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (‰) выживших от числа новорожденных, родивших

590

690

725

740

745

750

755

760

765

3

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (%) женщин с преждевременными родами от общег

45.9

50

55

60

65

70

75

80

85

4

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

%

40

45

50

55

60

65

65

70

70

5

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)

доля (процент) детей первого года жизни, обследова

95

95

95

95

95

95

95

95

95

6

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)

доля (процент) новорожденных, обследованных на

95

95

95

95

95

95

95

95

95

7

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами

%

75.9

80

85

90

92

95

96

98

99

8

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3.1

3.1

2.9

2.8

2.7

2.7

2.6

2.6

2.5

9

Смертность детей 0-17 лет

случаев на 100000 населения соответствующего возра

113

105

100

96

95

85

81

79

77

10

Число абортов

На 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

38.4

36

35.8

34.7

32.8

30.5

28.8

26.5

24

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» на 2014-2020 годы

1

Доля преждевременных родов на сроке 22-37 недель

%

4.5

5

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям» на 2014-2020 годы

1

Доля числа детей, относящихся к 1 и 2 группам здоровья

%

74

74.3

74.6

74.9

75.2

75.5

75.8

75.9

76

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» на 2014-2020 годы

1

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

%

-

30

30

40

50

60

70

80

85

2

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи

%

10

10

10

10

12

14

18

20

25

3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

25

25

25

25

25

30

35

40

45

Основное мероприятие «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» на 2014-2020 годы

1

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов, от числа нуждающихся

%

-

30

30

40

50

60

70

80

85

2

Охват реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи

%

10

10

10

10

12

14

18

20

25

3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

%

25

25

25

25

25

30

35

40

45

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» на 2014-2020 годы

1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

6

6

6

6

6.5

7

8

9

10

2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. взрослого населения

0.4

0.4

0.4

0.4

0.9

1.2

1.5

1.8

2.08

Основное мероприятие «Паллиативная помощь» на 2014-2020 годы

1

удовлетворенность медицинской помощью пациентов

%

40

40

45

50

60

70

80

90

100

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля аккредитованных специалистов

%

0

0

0

0

0

20

40

60

80

2

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения на территории Иркутской области

%

70

75

80

80

83

86

90

94

98

3

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

650

680

720

700

750

750

800

800

850

4

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

155

87

70

65

60

50

50

50

50

5

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

чел.

1785

1000

1100

1050

1050

1100

1100

1150

1150

6

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

4200

2800

2850

2850

2850

2900

2900

3000

3000

7

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

чел.

4615

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Количество подготовленных специалистов по программам ординатуры, повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских кадров

чел.

736

1431

900

800

800

800

800

750

750

2

Обеспеченность врачами сельского населения

чел на 10 000  населения

10.6

10.6

10.7

13.1

13.2

13.2

13.3

13.3

13.3

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020 годы

1

Индекс роста цен на лекарственные препараты для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

%

3

3

3.5

3.5

4

4

4

4

4

2

Удовлетворение населения отечественными лекарственными препаратами для медицинского применения по номенклатуре перечней, обеспечение которыми осуществляется в рамках оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и средств бюджета Иркутской области

%

53

55

58

60

62

63

63

65

65

3

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

%

93.5

94

94.5

95

95.5

96

97

98

98

4

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета

%

93.5

94

94.5

95

95.5

96

97

98

98

Основное мероприятие «Организация обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами для медицинского применения» на 2014-2020 годы

1

Уровень обеспеченности лекарственными препаратами для медицинского применения льготополучателей

%

93

94

94.5

95

95.5

96

96.5

97

98

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» на 2014-2020 годы

1

Доля медицинских работников, актуальная информация о которых содержится в регистре, в общем числе медицинских работников

%

65

65

70

75

80

85

90

95

100

2

Доля медицинских учреждений, ведущих паспорта без замечаний, в общем количестве медицинских учреждений

%

65

65

70

75

80

85

90

95

100

Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля государственных медицинских организаций, входящих в региональный фрагмент единой государственной информационной системы здравоохранения (РФ ЕГИСЗ)

%

60

72

73

76

79

85

92

95

100

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации» на 2014-2020 годы

1

Соответствие индикаторов отношения средней заработной платы врачей и работников имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, среднего медицинского (фармацевтического) персонала, младшего медицинского персонала к средней заработной плате в Иркутской области распоряжению Правительства РФ №2190-р

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Соответствие отраслевой структуры учреждений здравоохранения требованиям порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Соответствие структуры финансирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания структуре утвержденной в «дорожной карте» Иркутской области

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Соответствие утвержденной стоимости Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на соответствующий год расчетной в установленном порядке

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Удовлетворенность населения медицинской помощью (от числа опрошенных)

%

20

22

24

25

26

27

28

29

30

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» на 2014-2020 годы

1

Доля государственных медицинских организаций, которые перевели работников на эффективный контракт

%

0

0

10

30

50

80

100

100

100

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы

1

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период»

%

93

95.7

99

99

99

99

99

99

99

2

Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности учреждений здравоохранения (от числа опрошенных)

%

20

23

25

28

30

35

40

45

50

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014-2020 годы

1

Динамика вводимых мест (коек) в медицинских организациях Иркутской области

%

3

5

7

-

-

-

-

-

-

2

Доля медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем количестве медицинских организаций

%

62

56

48

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы здравоохранения на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014-2020 годы

1

Динамика вводимых мест (коек) в медицинских организациях, расположенных на сельских территориях

%

1

1.5

2

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» на 2015-2020 годы

1

Динамика вводимых мест (коек) в медицинских организациях Иркутской области

%

-

-

-

9

11

12

13

14

15

2

Доля медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем количестве медицинских организаций

%

-

-

-

40

32

24

16

8

6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области»» на 2015-2020 годы

1

Количество объектов здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение работ определено областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», приведенных в соответствие с действующими нормативами

ед.

-

-

-

0

2

0

0

0

0

».


Информация по документу
Читайте также