Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Тыва от 10.02.2017 № 32

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 10 февраля 2017 г. № 32

г. Кызыл

 

 

О внесении изменений в государственную программу

Республики Тыва «Развитие культуры и туризма

на 2014-2020 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 октября 2013 г. № 630 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые ре

   зультаты реализа-

   ции Программы

-

формирование единого культурного пространства Республики Тыва;

развитие творческого потенциала;

рост объема и расширение спектра услуг, оказываемых населению Республики Тыва, в сфере культуры;

развитие инфраструктуры, формирование привлекательного имиджа Республики Тыва на рынке туристских услуг и рост спроса на региональный туристский продукт;

повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

количество музейных предметов (основного фонда) до 2020 года достигнет 150 000 единицы, в том числе по годам:

2014 год – 113796;

2015 год – 148151;

2016 год – 148151;

2017 год – 145000;

2018 год – 149500;

2019 год – 150000;

2020 год – 150000;

количество книговыдачи до 2020 года составит 313400 экз., в том числе по годам:

2014 год – 312000;

2015 год – 312410;

2016 год – 313000;

2017 год – 313150;

2018 год – 313250;

2019 год – 313300;

2020 год – 313400;

количество новых постановок театральных учреждений до 2020 года составит 10 единиц, в том числе по годам:

2014 год – 6;

2015 год – 9;

2016 год – 9;

2017 год – 10;

2018 год – 10;

2019 год – 10;

2020 год – 10;

количество посетителей концертно-театральных учреждений до 2020 года составит 254 260 чел., в том числе по годам:

2014 год – 119420;

2015 год – 254174;

2016 год – 254200;

2017 год – 254200;

2018 год – 254250;

2019 год – 254250;

2020 год – 254260;

количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, составит до 2020 года 44 тыс. чел., в том числе по годам:

2014 год – 48,8;

2015 год – 35,2;

2016 год – 35,2;

2017 год – 38,5;

2018 год – 40,0;

2019 год – 40,8;

2020 год – 44.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва до 2020 года составит 29 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 19,3;

2015 год – 25,07;

2016 год – 26,0;

2017 год – 26,0;

2018 год – 27;

2019 год – 28;

2020 год – 28»;

 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-

   сигнований Программы

-

общий объем финансирования Программы составляет 3 901 325,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 530155,25 тыс. рублей;

2015 год – 517 848,7 тыс. рублей;

2016 год – 491 817,9 тыс. рублей;

2017 год – 718 900,7 тыс. рублей;

2018 год – 547 534,2 тыс. рублей;

2019 год – 547 534,2 тыс. рублей;

2020 год – 547 534,2 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Наследие», всего 1 012 786,4 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 88369,20 тыс. рублей;

2015 год – 125 849,71 тыс. рублей;

2016 год – 139 909,52 тыс. рублей;

2017 год – 164 664,5 тыс. рублей;

2018 год – 164 664,5 тыс. рублей;

2019 год – 164 664,5 тыс. рублей;

2020 год – 164 664,5 тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Профессиональное искусство», всего 2 035 327,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 206627,0 тыс. рублей;

2015 год – 272199,85 тыс. рублей;

2016 год – 280905,80 тыс. рублей;

2017 год – 319 123,70 тыс. рублей;

2018 год – 318823,70 тыс. рублей;

2019 год – 318823,70 тыс. рублей;

2020 год – 318 823,70 тыс. рублей;

подпрограмма 3 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам», всего 462 168,1 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 126264,1 тыс. рублей;

2015 год – 84430,7 тыс. рублей;

2016 год – 6991,7 тыс. рублей;

2017 год – 179 541,5 тыс. рублей;

2018 год – 21646,7 тыс. рублей;

2019 год – 21646,7 тыс. рублей;

2020 год – 21646,7 тыс. рублей;

подпрограмма 4 «Развитие туризма в Республике Тыва», всего 230689,5 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 108894,95 тыс. рублей;

2015 год – 11057,5 тыс. рублей;

2016 год – 39179,0 тыс. рублей;

2017 год – 17889,5 тыс. рублей;

2018 год – 17889,5 тыс. рублей;

2019 год – 17889,5 тыс. рублей;

2020 год – 17889,5 тыс. рублей;

подпрограмма 5 «Социально-творческий заказ», всего 190 073,3 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 24310,9 тыс. рублей;

2016 год – 24831,9 тыс. рублей;

2017 год – 40935,4 тыс. рублей;

2018 год – 33 331,7тыс. рублей;

2019 год – 33 331,7 тыс. рублей;

2020 год – 33 331,7 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва

 

Наименование Программы

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2014 - 2020 гг.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы

всего

530155,25

517848,7

491 817,2

718 900,7

547 534,2

547 534,2

547 534,2

3 901325,2

федеральный бюджет

80830,9

4517,3

8798,0

165486,6

2314,9

2314,9

2314,9

266577,5

республиканский бюджет

397760,6

513331,4

483019,9

553 414,1

545 219,3

545 219,3

545 219,3

3583183,9

муниципальный бюджет

3563,8

0,00

0,00

0

0

0

0

3563,80

внебюджетные источники

48000,00

0,00

0,00

0

0

0

0

48000,00

 

2) раздел V изложить в следующей редакции:

 

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 3 901325,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 530155,25 тыс. рублей;

2015 год – 517848,7 тыс. рублей;

2016 год – 491817,9 тыс. рублей;

2017 год – 718900,7 тыс. рублей;

2018 год – 547534,2 тыс. рублей;

2019 год – 547534,2 тыс. рублей;

2020 год – 547534,2 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 266 577,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 80830,9 тыс. рублей;

2015 год – 4517,3 тыс. рублей;

2016 год – 8798,0 тыс. рублей;

2017 год – 165486,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 314,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 314,9 тыс. рублей;

2020 год – 2 314,9 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва предусматривается в размере 3583 183,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 397760,6 тыс. рублей;

2015 год – 513331,4 тыс. рублей;

2016 год – 483 019,9 тыс. рублей;

2017 год – 553 414,1 тыс. рублей;

2018 год – 545 219,3 тыс. рублей;

2019 год – 545219,3 тыс. рублей;

2020 год – 545219,3 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета предусматривается в размере 3563,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3563,80 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем внебюджетных средств на реализацию Программы предусматривается в размере 48000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 48000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований Программы подлежит корректировке исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов.»;

3) в подпрограмме 1 «Наследие»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые конечные

   результаты от реалии-

   зации подпрограммы

-

показатель 1. Число музейных предметов, ед.:

2014 г. – 113796;

2015 г. – 148151;

2016 г. – 148151;

2017 г. – 149500;

2018 г. – 149500;

2019 г. – 150000;

2020 г. – 150000;

показатель 2. Количество книговыдачи, экз.:

2014 г. – 312000;

2015 г. – 312400;

2016 г. – 313000;

2017 г. – 313150;

2018 г. – 313250;

2019 г. – 313300;

2020 г. – 313400;

показатель 3. Количество посещений библиотек, чел.:

2014 г. – 88000;

2015 г. – 88118;

2016 г. – 88200;

2017 г. – 88350;

2018 г. – 88450;

2019 г. – 88500;

2020 г. – 88600;

показатель 4. Количество объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных учетной документацией, ед.:

2014 г. – 25;

2015 г. – 25;

2016 г. – 27;

2017 г. – 30;

2018 г. – 31;

2019 г. – 32;

2020 г. – 33»;

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Финансирование на реализацию по годам

Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей

В том числе:

 

федеральный бюджет

республиканский бюджет

муниципальный бюджет

 

 

2014-2020

1012786,4

9 203,8

1 003 582,61

-

 

2014

88369,3

0,00

88369,20

-

 

2015

125849,71

1397,5

124 452,21

-

 

2016

139909,52

1546,7

138 362,8

-

 

2017

164664,5

1 564,9

163 099,6

-

 

2018

164664,5

1564,9

163 099,6

-

 

2019

164664,5

1564,9

163 099,6

-

 

 

2020

164664,5

1564,9

163 099,6

-

»;

 

б) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.1 цифры «311238,1» заменить цифрами «370706,0»;

в) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.2 цифры «264994,7» заменить цифрами «339 998,2»;

г) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.3 цифры «25446,1» заменить цифрами «28937,5»;

д) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.4 цифры «227903,5» заменить цифрами «273 144,7»;

4) в подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые конеч-

  ные результаты от

  реализации подпро-

  граммы

-

показатель 1. Количество новых постановок театрально-концертных учреждений, ед.:

2014 г. – 6;

2015 г. – 9;

2016 г. – 9;

2017 г. – 11;

2018 г. – 11;

2019 г. – 11;

2020 г. – 11;

показатель 2. Количество посетителей концертно-театральных учреждений, чел.:

2014 г. – 119420;

2015 г. – 254174;

2016 г. – 254200;

2017 г. – 254245;

2018 г. – 254255;

2019 г. – 254255;

2020 г. – 254265;

показатель 3. Количество выпускников ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», чел.:

2014 г. – 60;

2015 г. – 62;

2016 г. – 62;

2017 г. – 63;

2018 г. – 63;

2019 г. – 63;

2020 г. – 65;

показатель 4. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной специальности, процентов:

2014 г. – 100;

2015 г. – 35;

2016 г. – 40;

2017 г. – 40;

2018 г. – 41;

2019 г. – 43;

2020 г. – 43»;

 

в позиции «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» цифры «1719544,7» заменить цифрами «2 035027,5», цифры «274039,0» заменить цифрами «280905,80», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70»;

б) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 2.1 цифры «488098,6» заменить цифрами «634899,1»;

в) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 2.2 цифры «800886,6»  заменить цифрами «862327,9»;

6) в подпрограмме 3 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам»:

а) в паспорте подпрограммы:

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Финансирование по годам

Общий объем финансирования подпрограммы,

тыс. рублей

В том числе:

 

федеральный бюджет

республиканский бюджет

муниципальный бюджет

 

2014-2020

462 168,1

    178 163,9

280 440,7

3563,8

 

2014

126 263

28163,9

94 536

3563,8

 

2015

84430,7

 

84431

 

 

2016

6991,7

 

6991,7

 

 

2017

179 541,5

150 000

29 542

 

 

2018

21 646,7

 

21 646,7

 

 

2019

21 646,7

 

21 646,7

 

 

2020

21 646,7

 

21 646,7

 

»;

 

б) абзац второй подраздела «Финансовое обоснование подпрограммы» раздела 3.3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования раздела подпрограммы: на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений составит 280 440 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме 4 «Развитие туризма в Республике Тыва»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые конечные

   результаты от реалии-

   зации подпрограммы

-

количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, тыс. человек:

2014 г. – 48,8;

2015 г. – 35,2;

2016 г. – 35,2;

2017 г. – 37;

2018 г. – 40,0;

2019 г. – 40,8;

2020 г. – 44;

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн. рублей:

2014 г. – 19,3;

2015 г. – 25,07;

2016 г. – 26,0;

2017 г. – 27,0;

2018 г. – 28,0;

2019 г. – 28,0;

2020 г. – 29,0;

объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере, млн. рублей:

2014 г. – 93,8;

2015 г. – 96,3;

2016 г. – 96,3;

2017 г. – 98;

2018 г. – 99;

2019 г. – 100;

2020 г. – 120»;

 

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию Подпрограммы

 

Финансирование по годам

Общий объем финансирования подпрограммы,

тыс. рублей

В том числе:

 

федеральный бюджет

республиканский бюджет

внебюджетные источники

 

2014-2020 гг.

230  689,5

52666,95

130 22,55

48000

 

2014 г.

108894,95

52666,95

8228

48000

 

2015 г.

11057,5

 

11057,5

 

 

2016 г.

39 179,0

 

39 179,0

 

 

2017 г.

17 889,5

 

17 889,5

 

 

2018 г.

17 889,5

 

17 889,5

 

 

2019 г.

17 889,5

 

17 889,5

 

 

2020 г.

17 889,5

 

17 889,5

 

»;

 

б) в разделе «Финансовое обоснование подпрограммы» цифры «223775,7» заменить цифрами «230 689,5», цифры «123108,7» заменить цифрами «13022,55»;

8) в паспорте подпрограммы 5 «Социально-творческий заказ»:

а) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Ожидаемые конеч-

  ные результаты от

  реализации подпро-

  граммы

-

количество культурно-массовых мероприятий театрально-концертных организаций, ед.:

2014 г. – 19;

2015 г. – 20;

2016 г. – 21;

2017 г. – 22;

2018 г. – 23;

2019 г. – 24;

2020 г. – 22;

количество граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры, процентов:

2014 г. – 61;

2015 г. – 65;

2016 г. – 68;

2017 г. – 70;

2018 г. – 71;

2019 г. – 75;

2020 г. – 76»;

 

б) таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию подпрограммы

 

Финансирование по годам

Общий объем финансирования подпрограммы,

тыс. рублей

В том числе:

 

федеральный бюджет

республиканский бюджет

 

2014-2020 гг.

190 073,3

7251,3

139458,2

 

2014 г.

0,0

              0,0

0,0

 

2015 г.

24310,9

2 450

21 861,1

 

2016 г.

24 831,9

2 737

22 094,8

 

2017 г.

40 935,4

8 354

32 581,7

 

2018 г.

33 331,7

750

32 581,7

 

2019 г.

33 331,7

750

32 581,7

 

2020 г.

33 331,7

750

32 581,7

»;


Информация по документу
Читайте также