Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 21.11.2016 № 456-П
|
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
|
|
21.11.2016
|
№
|
456-П
|
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу
Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на
2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от
22.11.2013 № 512-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в
государственную программу Камчатского края «Информационное общество в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от
22.11.2013 №
512-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее
постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016
года.
|
Первый Вице-Губернатор Камчатского
края
|
|
И.Л. Унтилова
|
Приложение к
постановлению Правительства Камчатского края от 21.11.2016 № 456-П
Изменения в
государственную программу Камчатского края
«Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 512-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1)
раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспеченияПро ассигнований Программы граммы за счет всех источников
составляет
1 049 387,39650 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
-
федерального бюджета
(по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 6 000,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016
год - 19 500,0000 тыс.
рублей;
2017
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 0,00000 тыс.
рублей;
-
краевого бюджета - 1
018 584,29510 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 209 685,31989
тыс. рублей;
2015
год - 180 809,51145
тыс. рублей;
2016
год - 223 954,46376
тыс. рублей;
2017
год - 220 485,00000
тыс. рублей;
2018
год - 183 650,00000
тыс. рублей;
-
местных бюджетов (по
согласованию) - 5 303,10140 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 2 200,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 1 150,21251тыс.
рублей;
2016
год - 618,88889 тыс.
рублей;
2017
год - 667,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 667,00000 тыс.
рублей.»;
2)
часть 2.6 раздела 2
«Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей
редакции:
«2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы за счет
всех источников составляет 1 049 387,39650 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета (по
согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 6 000,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016
год - 19 500,0000 тыс.
рублей;
2017
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 0,00000 тыс.
рублей;
-
краевого бюджета - 1
018 584,29510 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 209 685,31989
тыс. рублей;
2015
год - 180 809,51145
тыс. рублей;
2016
год - 223 954,46376
тыс. рублей;
2017
год - 220 485,00000
тыс. рублей;
2018
год - 183 650,00000
тыс. рублей;
-
местных бюджетов (по
согласованию) - 5 303,10140 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 2 200,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 1 150,21251тыс.
рублей;
2016
год - 618,88889 тыс.
рублей;
2017
год - 667,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 667,00000 тыс.
рублей.».
2. В подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском
крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1»
паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных - общий объем
финансового обеспечения Под
ассигнований Подпрограммы 1 программы 1 за счет всех источников
составляет 543 578,43443 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
-
федерального бюджета
(по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 6 000,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016
год - 19 500,00000 тыс.
рублей;
2017
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 0,00000 тыс.
рублей;
-
краевого бюджета - 513
024,22192 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год-92 839,65136 тыс.
рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс.
рублей;
2016
год - 118 643,29114
тыс. рублей;
2017
год - 120 057,00000
тыс. рублей;
2018
год - 93 778,00000
тыс. рублей;
-
местных бюджетов (по
согласованию) –
5 054,21251 тыс. рублей, из
них по годам:
2014
год - 2 200,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 1 150,21251 тыс.
рублей;
2016
год - 370,00000 тыс.
рублей;
2017
год - 667,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 667,00000 тыс.
рублей.»;
2) часть
2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»
изложить в следующей редакции:
«2.7.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников
составляет 543 578,43443 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-
федерального бюджета
(по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 6 000,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016
год - 19 500,00000
тыс. рублей;
2017
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 0,00000 тыс.
рублей;
-
краевого бюджета - 513
024,22192 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 92 839,65136
тыс. рублей;
2015
год - 87 706,27942
тыс. рублей;
2016
год - 118 643,29114
тыс. рублей;
2017
год - 120 057,00000
тыс. рублей;
2018
год - 93 778,00000
тыс. рублей;
-
местных бюджетов (по
согласованию) -
5
054,21251 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 2 200,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 1 150,21251 тыс.
рублей;
2016
год - 370,00000 тыс.
рублей;
2017
год - 667,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 667,00000 тыс.
рублей.».
3.
В подпрограмме 2
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»:
1)
-раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных - общий объем
финансового обеспечения Под
ассигнований
Подпрограммы 2 программы 2 за счет
средств краевого бюджета составляет 78 555,63068 тыс. рублей, из
них по годам:
2014
год - 44 579,20000
тыс. рублей;
2015
год - 1 718,10936 тыс.
рублей;
2016
год - 6 964,32132 тыс.
рублей;
2017
год - 17 009,00000
тыс. рублей;
2018
год - 8 285,00000 тыс.
рублей.»;
2)
часть 2.7 раздела 2
«Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации» изложить в
следующей редакции:
«2.7.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого
бюджета составляет 78 555,63068 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 44 579,20000
тыс. рублей;
2015
год - 1 718,10936 тыс.
рублей;
2016
год - 6 964,32132 тыс.
рублей;
2017
год - 17 009,00000
тыс. рублей;
2018
год - 8 285,00000 тыс.
рублей.».
4.
В подпрограмме 3
«Обеспечение реализации государственной программы»:
1)
раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных - общий объем
финансового обеспечения Под
ассигнований Подпрограммы 3 программы 3 за счет всех источников
составляет 427 253,33139 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-
краевого бюджета - 427
004,44250 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 72 266,46853
тыс. рублей;
2015
год-91 385,12267тыс.
рублей;
2016
год-98 346,85130 тыс.
рублей;
2017
год - 83 419,00000
тыс. рублей;
2018
год - 81 587,00000
тыс. рублей;
-
местных бюджетов (по
согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016
год - 248,88889 тыс.
рублей;
2017
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 0,00000 тыс.
рублей.»;.
2)
часть 2.5 раздела 2
«Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в
следующей редакции:
«2.5.
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников
составляет 427 253,33139 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-
краевого бюджета - 427
004,44250 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год -.. 91 385,12267тыс.
рублей;
2016
год - 98 346,85130
тыс. рублей;
2017
год - 83 419,00000
тыс. рублей;
2018
год - 81 587,00000
тыс. рублей;
-
местных бюджетов (по
согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2015
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016
год - 248,88889 тыс.
рублей;
2017
год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018
год - 0,00000 тыс.
рублей.».
5.
Приложение
№ 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к государственной программе Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
|
№
п/п
|
Наименование
государственной программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной
классификации
|
Объем средств на
реализацию программы (тыс. руб.)
|
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Государственная программа Камчатского
края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
|
Всего, в том числе:
|
|
1 049 387,39650
|
217 885,31989
|
181 959,72396
|
244 073,35265
|
221 152,00000
|
184 317,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
843
|
25 500,00000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
за-счет средств краевого бюджета, в т.ч.
|
|
1 018 584,29510
|
209 685,31989
|
180 809,51145
|
223 954,46376
|
220 485,00000
|
183 650,00000
|
|
|
804
|
9 930,26151
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
|
|
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
815
|
38 002,92539
|
|
|
38 002,92539
|
|
|
|
|
820
|
913 180,51510
|
185 420,50988
|
174 711,13085
|
167 999,87437
|
210 141,00000
|
174 908,00000
|
|
|
825
|
21 432,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
4 694,00000
|
3 737,00000
|
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
829
|
2 315,35000
|
|
|
2 315,35000
|
|
|
|
|
833
|
2 000,00000
|
|
|
2 000,00000
|
|
|
|
|
843
|
9 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов, в т.ч.
|
|
5 303,10140
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
618,88889
|
667,00000
|
667,00000
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
820
|
4 783,33689
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
618,88889
|
667,00000
|
667,00000
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Подпрограмма "Электронное правительство
в Камчатском крае"
|
Всего, в том числе:
|
|
543 578,43443
|
101 039,65136
|
88 856,49193
|
138 513,29114
|
120 724,00000
|
94 445,00000
|
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
25 500,00000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
я
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
за счет' средств краевого бюджета
|
|
513 024,22192
|
92 839,65136
|
87 706,27942
|
118 643,29114
|
120 057,00000
|
93 778,00000
|
|
|
804
|
9 930,26151
|
6 757,76151
|
987,50000
|
2 185,00000
|
|
|
|
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
815
|
48 657,92539
|
|
|
38 002,92539
|
5 650,00000
|
5 005,00000
|
|
|
|
|
820
|
407 620,44192
|
68 574,84135
|
81 607,89882
|
62 688,70175
|
109 713,00000
|
85 036,00000
|
|
|
825
|
21 432,59026
|
2 966,77626
|
4 933,00000
|
5 101,81400
|
4 694,00000
|
3 737,00000
|
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
829
|
2 315,35000
|
|
|
2 315,35000
|
|
|
|
|
833
|
2 000,00000
|
|
|
2 000,00000
|
|
|
|
|
843
|
9 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
5 054,21251
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
370,00000
|
667,00000
|
667,00000
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
820
|
4 534,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
370,00000
|
667,00000
|
667,00000
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Управление развитием
информационного общества и формированием электронного правительства в
Камчатском крае
|
Всего, в том числе:
|
|
34 899,74250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого
бюджета
|
820
|
34 899,74250
|
7 584,84250
|
6 314,90000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
7 000,00000
|
|
за счет средств
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того,
планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Развитие
инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае
|
Всего, в том числе:
|
|
229 496,54911
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
41 275,40464
|
43 250,00000
|
45 353,00000
|
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
краевого бюджета
|
|
227 792,54911
|
41 727,37785
|
57 890,76662
|
40 905,40464
|
42 583,00000
|
44 686,00000
|
|
|
804
|
3 275,26151
|
3 275,26151
|
|
|
|
|
|
|
820
|
214 842,13934
|
36 280,28008
|
56 314,45462
|
39 205,40464
|
40 583,00000
|
42 459,00000
|
|
|
825
|
9 675,14826
|
2 171,83626
|
1 576,31200
|
1 700,00000
|
2 000,00000
|
2 227,00000
|
|
за счет средств
местных бюджетов
|
820
|
1 704,00000
|
|
|
370,00000
|
667,00000
|
667,00000
|
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того,
планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Обеспечение
межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
|
Всего, в том числе:
|
|
44 294,64500
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
12 523,00000
|
13 149,00000
|
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
краевого бюджета
|
820
|
44 294,64500
|
7 804,35000
|
4 401,50000
|
6 416,79500
|
12 523,00000
|
13 149,00000
|
|
за счет средств
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде
|
Всего, в том числе:
|
|
41 274,67000
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
14 825,00000
|
13 906,00000
|
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
41 274,67000
|
2 452,00000
|
5 691,67000
|
4 400,00000
|
14 825,00000
|
13 906,00000
|
|
|
820
|
37 683,00000
|
2 052,00000
|
5 300,00000
|
4 000,00000
|
12 825,00000
|
13 506,00000
|
|
|
825
|
3 591,67000
|
400,00000
|
391,67000
|
400,00000
|
2 000,00000
|
400,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Внедрение
универсальных электронных карт
|
Всего, в том числе:
|
|
49 200,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
32 999,00000
|
5 000,00000
|
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
49 200,01345
|
5 778,25914
|
3 955,25220
|
1 467,50211
|
32 999,00000
|
5 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
|
|
»
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Развитие, внедрение
и сопровождение информационных систем
|
Всего, в том числе:
|
|
144 412,81437
|
35 692,82187
|
10 602,40311
|
77 953,58939
|
10 127,00000
|
10 037,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
25 500,00000
|
6 000,00000
|
|
19 500,00000
|
|
|
|
|
843
|
6 000,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
|
|
|
813
|
10 000,00000
|
|
|
10 000,00000
|
|
|
|
|
833
|
9 500,00000
|
|
|
9 500,00000
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
115 562,60186
|
27 492,82187
|
9 452,19060
|
58 453,58939
|
10 127,00000
|
10 037,00000
|
|
|
804
|
6 655,00000
|
3 482,50000
|
987,50000
|
2 185,00000
|
|
|
|
|
812
|
4 763,04691
|
4 585,16631
|
177,88060
|
|
|
|
|
|
813
|
600,00000
|
|
|
600,00000
|
|
|
|
|
815
|
48 657,92539
|
|
|
38 002,92539
|
5 650,00000
|
5 005,00000
|
|
|
820
|
26 700,90163
|
9 075,10963
|
5 321,79200
|
4 599,00000
|
3 783,00000
|
3 922,00000
|
|
|
825
|
8 165,77200
|
394,94000
|
2 965,01800
|
3 001,81400
|
694,00000
|
1 110,00000
|
|
|
826
|
5 749,50000
|
|
|
5 749,50000
|
|
|
|
|
829
|
2 315,35000
|
|
|
2 315,35000
|
|
|
|
|
833
|
2 000,00000
|
|
|
2 000,00000
|
|
|
|
|
843
|
9 955,10593
|
9 955,10593
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 350,21251
|
2 200,00000
|
1 150,21251
|
|
|
|
|
|
812
|
519,76451
|
500,00000
|
19,76451
|
|
|
|
|
|
820
|
2 830,44800
|
1 700,00000
|
1 130,44800
|
|
|
|
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того,
планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма "Внедрение
спутниковых навигационных технологии с использованием системы ГЛОНАСС и иных
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и
инновационного развития Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
|
78 555,63068
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
17 009,00000
|
8 285,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
78 555,63068
|
44 579,20000
|
1 718,10936
|
6 964,32132
|
17 009,00000
|
8 285,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Создание, развитие
и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края
"Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
|
Всего, в том числе:
|
820
|
51 564,00000
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
3 509,00000
|
3 684,00000
|
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
краевого бюджета
|
820
|
51 564,00000
|
43 000,00000
|
870,00000
|
501,00000
|
3 509,00000
|
3 684,00000
|
|
за счет средств
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того,
планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Развертывание и
поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических
систем ГЛОНАСС/GPS
|
Всего, в том числе:
|
|
26 991,63068
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
13 500,00000
|
4 601,00000
|
|
за счет средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
краевого бюджета
|
820
|
26 991,63068
|
1 579,20000
|
848,10936
|
6 463,32132
|
13 500,00000
|
4 601,00000
|
|
за счет средств
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того,
планируемые объемы обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего, в том числе:
|
|
427 253,33139
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 595,74019
|
83 419,00000
|
81 587,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
427 004,44250
|
72 266,46853
|
91 385,12267
|
98 346,85130
|
83 419,00000
|
81 587,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Обеспечение
реализации государственной политики в области информатизации и связи
Камчатского края
|
Всего, в том числе:
|
|
111 875,75789
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
24 076,58889
|
23 903,00000
|
21 308,00000
|
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
111 626,86900
|
21 296,66900
|
21 291,50000
|
23 827,70000
|
23 903,00000
|
21 308,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
820
|
248,88889
|
|
|
248,88889
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Выполнение
технологических функций в области информатизации
|
Всего, в том числе:
|
|
315 377,57350
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 519,15130
|
59 516,00000
|
60 279,00000
|
|
за счет средств федерального
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
820
|
315 377,57350
|
50 969,79953
|
70 093,62267
|
74 519,15130
|
59 516,00000
|
60 279,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, планируемые объемы
обязательств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|