Расширенный поиск

Постановление Правительства Иркутской области от 15.03.2017 № 160-пп

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

15 марта 2017 года                      Иркутск                                    № 160-пп

 

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

 

 

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

строку «Задачи государственной программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»;

строку «Подпрограммы государственной программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. «Формирование современной городской среды» на 2017 год (Приложение 81 к государственной программе)»;

строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы

Объем финансирования, в том числе:

2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 627 829,1 тыс. рублей;

2016 год – 7 748 849,7 тыс. рублей;

2017 год – 8 868 229,0  тыс. рублей;

2018 год – 8 097 763,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 258 206,5 тыс. рублей;

2020 год – 6 375 724,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 404 648,9 тыс. рублей;

2016 год – 4 726 753,8 тыс. рублей;

2017 год – 4 846 789,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 915 683,5 тыс. рублей;

2019 год – 3 836 399,2 тыс. рублей;

2020 год – 2 946 033,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:

2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;

2015 год – 121 089,5 тыс. рублей;

2016 год – 852 701,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 507 086,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 164 922,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 147 605,0 тыс. рублей;

2020 год – 506 930,5 тыс. рублей.

Возвращенного остатка субсидии федерального бюджета

2014 года – 116 383,8 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе:

2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;

2015 год – 74 749,1 тыс. рублей;

2016 год – 201 425,3 тыс. рублей;

2017 год – 456 276,4 тыс. рублей;

2018 год – 537 661,0 тыс. рублей;

2019 год – 548 360,8 тыс. рублей;

2020 год – 196 919,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, в том числе:

2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;

2015 год – 2 027 341,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 967 969,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 058 077,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 479 495,7 тыс. рублей;

2019 год – 2 725 841,5 тыс. рублей;

2020 год – 2 725 841,5 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

2) раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить новыми абзацами двести десятым - двести пятнадцатым следующего содержания:

«В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности муниципальных образований Иркутской области из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство территории является одной из насущных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Именно в этой сфере должны создаваться условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципальных образований Иркутской области. Достижение целей государственной программы должно обеспечиться путем системного подхода к проблеме благоустройства.

Зеленые насаждения очищают городской воздух, снижают шум, создают комфортный микроклимат, формируют внешний облик населенных пунктов. Зеленые массивы обеспечивают экологическую защиту населения и являются излюбленными местами отдыха.

Благоустройство муниципальных образований Иркутской области, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни людей, оздоровление городской среды осуществляется за счет ряда мероприятий, направленных на благоустройство территорий, улучшение эстетичности за счет малых архитектурных форм и т.д. Так дворовые пространства многоквартирных домов и места массового посещения людей нуждаются в обустройстве детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Продолжает возрастать потребность людей в качественном отдыхе. Для многих граждан отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

Проблема благоустройства зон отдыха в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием благоустройства парков возросшим потребностям общества в организации и обеспечении достойного отдыха, популяризации здорового образа жизни. Кроме того, парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Практика показала, что различные категории посетителей приходят в парки в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных условий для всех категорий посетителей - главный ориентир развития территорий парков.

Основными приоритетами развития парков в настоящее время являются: поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии, а также создание комфортных условий для повседневного отдыха населения; проведение работы по комплексному благоустройству территорий парков, создание зон отдыха; реконструкция существующих и создание новых, современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом; текущий ремонт парковой инфраструктуры.»;

3) раздел 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«9) повышение уровня благоустройства территорий  муниципальных образований Иркутской области.»;

4) раздел 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

 

Структура государственной программы включает в себя 9 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы;

подпрограмма 9 «Формирование современной городской среды» на 2017 год.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:

1.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области.

1.2. Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории Иркутской области.

В качестве целевых показателей используются:

доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки от общего числа поданных заявлений о предоставлении лицензии, %;

доля проведенных плановых проверок от общего числа запланированных проверок, %.

доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства, %;

доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских служащих, %;

количество, проведенных мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений, ед.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:

2.1. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2.2. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чел.;

численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы включает основное мероприятие:

3.1. Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются:

доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, %;

снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат), %;

доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики, %.

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основное мероприятие:

4.1. Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.;

количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, всего, ед.;

доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;

доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %;

сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов (снижение образования золошлаковых отходов), %;

прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении), гигакалория в час.

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:

5.1. Проектно-изыскательские работы по объектам строительства.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения.

5.3. Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир).

5.4. Поддержка муниципальных образований Иркутской области по стимулированию подключения домовладений к газораспределительным сетям.

5.5. Научно-исследовательские работы по вопросам газификации Иркутской области.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

доля газифицированных домовладений в общем количестве домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа, %;

доля транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве приобретаемого автомобильного транспорта, %.

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:

6.1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

6.2. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем централизованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем нецентрализованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем централизованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем нецентрализованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения, %;

сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории, %;

мощность объектов капитального строительства, тыс. м3 в сутки;

прирост мощности объектов капитального строительства, тыс. м3 в сутки.

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:

7.1. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

7.2. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе.

7.3. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области.

7.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области.

7.5. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности, на территории Иркутской области.

7.6. Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности.

7.7. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области.

7.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области.

7.9. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности на территории Иркутской области.

7.10. Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности.

7.11. Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области.

7.12. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации, %;

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования настоящей подпрограммы;

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства;

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %.

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы включает основные мероприятия:

8.1. Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области».

8.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В качестве целевых показателей подпрограммы используются:

доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», %;

доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта, %;

доля многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем, от числа многоквартирных домов, в которых запланировано проведение технического обследования состояния строительных конструкций и инженерных систем, %.

Подпрограмма 9 «Формирование современной городской среды» на 2017 год включает основное мероприятие:

9.1. Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий.

В качестве целевого показателя подпрограммы используется:

количество реализованных проектов по благоустройству на территории Иркутской области, ед.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы приведен в приложении 10 к государственной программе.»;

5) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования, в том числе:

2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 470 018,3 тыс. рублей;

2016 год – 3 732 897,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 816 554,2  тыс. рублей;

2018 год – 2 499 080,6 тыс. рублей;

2019 год – 2 486 722,2 тыс. рублей;

2020 год – 2 046 356,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 469 975,3 тыс. рублей;

2016 год – 3 732 852,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 816 509,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 499 035,6 тыс. рублей;

2019 год – 2 486 677,2 тыс. рублей;

2020 год – 2 046 311,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета:

2014 год – 22,0 тыс. рублей;

2015 год – 43,0 тыс. рублей;

2016 год – 45,0 тыс. рублей;

2017 год – 45,0 тыс. рублей;

2018 год – 45,0 тыс. рублей;

2019 год – 45,0 тыс. рублей;

2020 год – 45,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

6) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 65 344,2 тыс. рублей;

2015 год – 61 363,7 тыс. рублей;

2016 год – 62 251,7 тыс. рублей;

2017 год – 62 463,2 тыс. рублей;

2018 год – 61 649,7 тыс. рублей;

2019 год – 60 906,8 тыс. рублей;

2020 год – 60 906,8 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

»;

7) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма 4), являющейся приложением 4 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Целевые показатели подпрограммы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении)».

строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования, в том числе:

2014 год – 753 525,1 тыс. рублей;

2015 год – 568 816,7 тыс. рублей;

2016 год – 908 614,0 тыс. рублей;

2017 год – 807 409,2 тыс. рублей;

2018 год – 777 028,9 тыс. рублей;

2019 год – 755 416,0 тыс. рублей;

2020 год – 605 416,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 716 944,2 тыс. рублей;

2015 год – 529 234,5 тыс. рублей;

2016 год – 693 632,4 тыс. рублей;

2017 год – 756 372,4 тыс. рублей;

2018 год – 734 899,9 тыс. рублей;

2019 год – 699 379,3 тыс. рублей;

2020 год – 549 379,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:

2016 год – 145 078,3 тыс. рублей;

2017 год – 8 907,8 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета:

2014 год – 36 580,9 тыс. рублей;

2015 год – 39 582,2 тыс. рублей;

2016 год – 69 903,3 тыс. рублей;

2017 год – 42 129,0 тыс. рублей;

2018 год – 42 129,0 тыс. рублей;

2019 год – 56 036,7 тыс. рублей;

2020 год – 56 036,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 20 единиц.

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, всего 48 единиц

3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, 17,6%.

4. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 15,5%.

5. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов (снижение образования золошлаковых отходов) 36,7%.

6. Прирост мощности объектов капитального строительства (в натуральном выражении) 12,9 Гигакалория в час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

приложение 6 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции (прилагается);

8) в подпрограмме «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы (далее – подпрограмма 6), являющейся приложением 6 к государственной программе:

в паспорте:

в строке «Целевые показатели подпрограммы»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Прирост мощности объектов капитального строительства».

строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования, в том числе:

2014 год – 394 679,8 тыс. рублей;

2015 год – 513 389,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 351 478,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 911 557,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 720 711,5 тыс. рублей;

2019 год – 2 722 828,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 430 712,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:

2014 год – 86 828,1 тыс. рублей;

2015 год – 68 273,5 тыс. рублей (возвращенный остаток субсидии федерального бюджета 2014 года);

2016 год – 702 917,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 029 100,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 164 922,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 147 605,0 тыс. рублей;

2020 год – 506 930,5 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 150 859,5 тыс. рублей;

2015 год – 89 020,7 тыс. рублей;

2016 год – 120 289,6 тыс. рублей;

2017 год – 705 205,0 тыс. рублей;

2018 год – 378 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 400 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 100 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе:

2014 год – 15 869,2 тыс. рублей;

2015 год – 4 701,7 тыс. рублей;

2016 год – 130 386,9 тыс. рублей;

2017 год – 382 136,7 тыс. рублей;

2018 год – 480 830,8 тыс. рублей;

2019 год – 478 615,5 тыс. рублей;

2020 год – 127 174,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 351 393,9 тыс. рублей;

2016 год – 397 884,5 тыс. рублей;

2017 год – 795 115,0 тыс. рублей;

2018 год – 696 607,9 тыс. рублей;

2019 год – 696 607,9 тыс. рублей;

2020 год – 696 607,9 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем централизованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, - 7,7%.

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем нецентрализованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, - 27%.

3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем централизованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - 2,42%.

4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из систем нецентрализованного холодного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - 9%.

5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения - 96,4%.

6. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории до 40,6%.

7. Мощность объектов капитального строительства – 220,0 тыс. м3 в сутки.

8. Прирост мощности объектов капитального строительства – 7,0 тыс. м3 в сутки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции (прилагается);

9) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе:

строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования, в том числе:

2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей;

2015 год – 901 502,0 тыс. рублей;

2016 год – 371 107,0 тыс. рублей;

2017 год – 184 271,4 тыс. рублей;

2018 год – 115 207,8 тыс. рублей;

2019 год – 132 690,2 тыс. рублей;

2020 год – 132 690,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 278 482,8 тыс. рублей;

2015 год – 105 490,2 тыс. рублей;

2016 год – 17 110,8 тыс. рублей;

2017 год – 141 190,8 тыс. рублей;

2018 год – 80 370,3 тыс. рублей;

2019 год – 100 331,6 тыс. рублей;

2020 год – 100 331,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:

возвращенного в 2015 году остатка субсидии федерального бюджета 2014 года – 48 110,3 тыс. рублей;

федерального бюджета 2014 года –160 935,2 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета:

2014 год – 10 294,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 995,8 тыс. рублей;

2016 год – 551,5 тыс. рублей;

2017 год – 6 538,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 949,7 тыс. рублей;

2019 год – 3 125,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 125,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, в том числе:

2014 год – 641 478,5 тыс. рублей;

2015 год – 743 905,7 тыс. рублей;

2016 год – 353 444,7 тыс. рублей;

2017 год – 36 542,0 тыс. рублей;

2018 год – 32 887,8 тыс. рублей;

2019 год – 29 233,6 тыс. рублей;

2020 год – 29 233,6 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в подразделе 2.10 «Содействие повышению энергетической эффективности при осуществлении регулируемых видов деятельности»:

абзацы пятнадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«в отношении реализации проектов по внедрению установок комплексных систем учета ресурсов, обеспечивающих сбор показаний, предоставляются в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям и межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области. В отношении областной собственности функции государственного заказчика осуществляет министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в установленном законодательством порядке.

Приобретение элементов систем учета ресурсов, обеспечивающих сбор показаний в целях повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения, находящихся в областной государственной собственности, осуществляется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по заявке собственника имущества в лице министерства имущественных отношений Иркутской области.

Заявка о потребности в элементах систем учета ресурсов, обеспечивающих автоматический сбор показаний от министерства имущественных отношений Иркутской области направляется в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области не позднее 1 мая.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.»;

абзац двадцать третий подраздела 2.11 «Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской области» признать утратившим силу;

10) строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 8 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

 

«

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования, в том числе:

2014 год – 403 368,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 035 836,3  тыс. рублей;

2016 год – 1 298 890,1  тыс. рублей;

2017 год – 1 326 325,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 830 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 080 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 080 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 81 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 82 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 89 905,6 тыс. рублей;

2018 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 70 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе:

2014 год – 84 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 994,3 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников, в том числе:

2014 год – 150 911,7 тыс. рублей;

2015 год – 932 042,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 216 640,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 226 420,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 750 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 000 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 000 000,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

11) дополнить государственную программу приложением 8-1 (прилагается);

12) приложения 9 - 12 к государственной программе изложить в новой

редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 

 

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области                       А.С. Битаров

 

 

 

 


 

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 15 марта 2017 года № 160-пп


Информация по документу
Читайте также