Расширенный поиск

Постановление Правительства Ленинградской области от 12.05.2017 № 153

 

Правительство Ленинградской области

 

постановление

 

 

 

от 12 мая 2017 года № 153

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству.

 

 

Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов

 

 

Р.Марков

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 12 мая 2017 года № 153

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области

от 14 ноября 2013 года № 397

 

1. В паспорте государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области":

позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

 

"

Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе

по источникам финансирования

 Общий объем финансирования государственной программы за период 2014 – 2024 годов в ценах соответствующих лет составит 98669751,6 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 94337539,1 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 3132443,1 тыс. рублей;

 прочие источники – 73419,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 1126350,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 2014 год – 8826875,2 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 8108097,8 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 683375,6 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 35401,8 тыс. рублей;

 2015 год – 10096428,9 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 8056979,5 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 1866089,9 тыс. рублей;

 прочие источники – 73419,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 99940,5 тыс. рублей;

 2016 год – 9705979,5 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 9039393,7 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 582977,6 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 83608,2 тыс. рублей;

 

 2017 год – 8576408,1 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 8402159,5 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 174248,6 тыс. рублей;

 2018 год – 7868353,6 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 7735019,6 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 133334,0 тыс. рублей;

 2019 год – 7879505,1 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 7791321,4 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 88183,7 тыс. рублей;

 2020 год – 8273480,3 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 8180887,5 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 92592,8 тыс. рублей;

 2021 год – 8687154,2 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 8589931,8 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 97222,4 тыс. рублей;

 2022 год – 9121512,0 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 9019428,4 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 102083,6 тыс. рублей;

 2023 год – 9577587,6 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 9470399,9 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 107187,7 тыс. рублей;

 2024 год – 10056467,0 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 9943919,9 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 112547,1 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

 

в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" абзац первый изложить в следующей редакции:

"Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 65,2%;".

2. В разделе 3 (Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 65,2 (оценочное значение на 2013 год – 42,5%);".

3. В разделе 11 (Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования государственной программы за период 2014 – 2024 годов в ценах соответствующих лет составит 98669751,6 тыс. рублей (средства федерального, областного, местных бюджетов и прочих источников).".

4. В разделе 14 (Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"):

1) в паспорте подпрограммы:

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

 

"

Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,

в том числе по источникам финансирования

 Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2024 годов в ценах соответствующих лет составит 10354549,4 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 7648922,8 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 2549465,5 тыс. рублей;

 прочие источники – 73419,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 82742,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 2014 год – 1602693,8 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 911655,4 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 683375,6 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 7662,8 тыс. рублей;

 2015 год – 3108645,7 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 1142530,3 тыс. рублей;

 средства федерального бюджета – 1866089,9 тыс. рублей;

 прочие источники – 73419,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 26606,5 тыс. рублей;

 2016 год – 1262868,0 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области –1262868,0 тыс. рублей;

 2017 год – 1423273,9 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 1410600,7 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 12673,2 тыс. рублей;

 2018 год – 331100,0 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 331100,0 тыс. рублей;

 2019 год – 386063,2 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 380800,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 5263,2 тыс. рублей;

 2020 год – 405366,3 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области –399840,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 5526,3 тыс. рублей;

 2021 год – 425634,6 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 419832,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 5802,6 тыс. рублей;

 2022 год – 446916,4 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 440823,6 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 6092,8 тыс. рублей;

 2023 год – 469262,2 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 462864,8 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 6397,4 тыс. рублей;

 2024 год – 492725,3 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет Ленинградской области – 486008,0 тыс. рублей;

 местные бюджеты – 6717,3 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

 

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"обеспечение ввода в эксплуатацию 63,6 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 2201,1 пог. м искусственных сооружений на них;

выполнение 27 научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ (в том числе разработка 1 стратегии, 1 государственной программы, 25 проектно-изыскательских работ по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и меж-муниципального значения);";

2) в подразделе 14.3 (Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы) абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:

 "обеспечение ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 63,6 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 2201,1 пог. м искусственных сооружений на них;

выполнение 27 научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ (в том числе разработка 1 стратегии, 1 государственной программы, 25 проектно-изыскательских работ по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения);";

3) подраздел 14.10 (Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области, местных бюджетов и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2024 годов в ценах соответствующих лет составит 10354549,4 тыс. рублей (средства федерального, областного, местных бюджетов и прочих источников). Сведения о финансировании подпрограммы в разрезе источников финансирования, основных мероприятий представлены в таблицах 5.1. и 5.2.".

5. В разделе 15 (Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"):

1) в паспорте подпрограммы:

в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования":

абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2024 годов в ценах соответствующих лет составит 80895579,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Ленинградской области – 79268993,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 582977,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 1043608,3 тыс. рублей,",

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"2017 год – 6055204,5 тыс. рублей в том числе: областной бюджет Ленинградской области – 5893629,1 тыс. рублей;

местные бюджеты – 161575,4 тыс. рублей;";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту, составит 267,9 км и 47,3 пог. м искусственных сооружений на них, по ремонту – 2098,0 км и 267,6 пог. м искусственных сооружений на них;

прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ, составит 88 ед.;";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых при реализации проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, составит 2175,0 км";

 2) в подразделе 15.3 (Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"прирост протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту, составит 267,9 км и 47,3 пог. м искусственных сооружений на них, по ремонту – 2098,0 км и 267,6 пог. м искусственных сооружений на них;

прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ, в целом за период реализации подпрограммы составит 88 ед.";

3) подраздел 15.10 (Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области, местных бюджетов и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы) изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2024 годов в ценах соответствующих лет составит 80895579,2 тыс. рублей (средства федерального, областного, местных бюджетов). Сведения о финансировании подпрограммы в разрезе источников финансирования, основных мероприятий представлены в таблицах 5.1 и 5.2.".

6. В разделе 17 (Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"):

1) в паспорте подпрограммы в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования":

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 7212729,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет Ленинградской области – 7212729,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:";

 абзац пятый изложить в следующей редакции:

"2017 год – 1097929,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет Ленинградской области – 1097929,7 тыс. рублей;";

2) подраздел 17.8 (Ресурсное обеспечение подпрограммы) изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы в 2015 – 2024 годах составит 7212729,0 тыс. рублей (средства областного бюджета). Сведения о финансировании подпрограммы в разрезе источников финансирования, основных мероприятий представлены в таблицах 5.1 и 5.2.".

7. Таблицу 2 (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" и их значения) изложить в следующей редакции:

 


 

"Таблица 2

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области

"Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" и их значение

№ 

п/п

Наименование

показателя (индикатора)

 

Единица

измере-ния

Значение показателей

(индикаторов)

 

2013

год

(базовый период)

2014

год

2015

год

2016*

год

2017** год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2013

год

2014

год

 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"

 

1

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального

и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

42,5

42,0

44,3

49,4

51,3

52,9

54,5

56,4

58,4

60,5

62,7

65,2

 

2

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной кругло-годичной связью с сетью автомо-бильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

%

72,1

72,2

72,2

72,2

72,4

72,5

72,5

72,6

72,6

72,7

72,7

72,7

 

3

Уменьшение количества ДТП

с пострадавшими на 1 тыс. авто-транспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями

%

 

2

5

7

8

10

11

12

13

14

15

16

 

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"

 

4

Ввод в эксплуатацию автомобиль-ных дорог общего пользования регионального и межмуници-пального значения (и искусствен-ных сооружений на них) после строительства и реконструкции

по годам – всего, в том числе:

км

 

 

2,2

3,4

14,0

 

1,9

 

1,7

5,0

1,5

37,5

 

пог. м

 

45,8

402,6

446,6

553,5

 

 

660,0

60,4

 

434,8

 

 

 

после строительства

км

 

 

1,5

1,5

7,5

 

1,9

 

 

5,0

1,5

 

 

пог. м

 

 

 

 

553,5

 

 

660,0

 

 

434,8

 

 

 

после реконструкции

км

 

 

0,7

1,9

6,5

 

 

 

1,7

 

 

37,5

 

пог. м

 

45,8

402,6

446,6

 

 

 

 

60,4

 

 

 

 

 

из них с использованием федерального бюджета

и внебюджетных источников – всего, в том числе:

км

 

 

1,5

1,5

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

пог. м

 

 

 

 

553,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после строительства

км

 

 

1,5

1,5

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

пог. м

 

 

 

 

553,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после реконструкции

км

 

 

 

 

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

пог. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения

(и искусственных сооружений

на них) после строительства

и реконструкции по годам –

всего, в том числе:

км

1,3

4,2

1,3

1,3

3,9

 

 

0,9

0,4

5,0

3,5

 

 

пог. м

59,2

 

97,2

137,2

40,0

 

59,0

 

 

 

30,0

50,0

 

 

после строительства

км

 

2,9

 

1,3

0,3

 

 

 

 

 

3,5

 

 

пог. м

 

 

97,2

137,2

40,0

 

59,0

 

 

 

30,0

50,0

 

 

после реконструкции

км

1,3

1,3

1,3

 

3,6

 

 

0,9

0,4

5,0

 

 

 

пог. м

59,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Разработка стратегических

и программных документов

по развитию дорожного хозяйства Ленинградской области, предпроектной и проектной документации

шт.

 

8

5

4

6

3

1

 

 

 

 

 

 

6

Ввод в эксплуатацию самоходного парома в целях обеспечения функционирования паромной переправы

 

 

ед.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"

 

7

Уровень обеспечения норматива

по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуници-пального значения

%

22,5

34,4

36,9

42,2

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

 

8

Прирост протяженности автомо-бильных дорог регионального

и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту

и ремонту, по годам –

всего, в том числе:

км

 

400,8

268,1

182,0

180,6

151,4

150,8

186,6

196,1

205,9

216,3

227,4

 

пог. м

 

121,0

33,8

12,0

148,1

 

 

 

 

 

 

 

 

после капитального ремонта

км

 

35,7

20,5

21,4

62,6

16,4

14,3

17,5

18,4

19,4

20,3

21,4

 

пог. м

 

47,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после ремонта

км

 

365,0

247,6

160,6

118,0

135,0

136,5

169,1

177,7

186,5

196,0

206,0

 

пог. м

 

73,7

33,8

12,0

148,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям

к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных

в эксплуатацию после работ

по капитальному ремонту

и ремонту, по годам – всего,

в том числе:

км

182,2

93,6

134,8

85,6

35,8

32,8

22,1

23,2

24,4

25,6

26,9

28,2

 

после капитального ремонта

и ремонта

км

 

 

 

65,2

20,4

27,0

22,1

23,2

24,4

25,6

26,9

28,2

 

после капитального ремонта

и ремонта автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально значимый характер

 

 

км

 

 

 

20,4

15,4

5,8

 

 

 

 

 

 

 

Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним после капитального ремонта и ремонта

шт.

780

109

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого

для содержания автодорог

и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ

ед.

 

8

18

2

24

18

18

 

 

 

 

 

 

10

Доля протяженности автомобиль-ных дорог, поставленных на учет

в государственном кадастре недвижимости

%

 

 

29,3

46,3

80,1

100,0

 

 

 

 

 

 

 

11

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-ного значения, на которых

при реализации проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций, машин

и механизмов

км

 

268,3

209,6

182,0

180,6

151,4

150,8

186,6

196,1

205,9

216,3

227,4

 

Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством"

 

12

Доля протяженности автомобиль-ных дорог, имеющих оформленные документы на право собственности

%

1,1

33,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

 

13

Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)

% от уровня 2012 года

100,0 (2012 год)

 

97,0

95,5

94,5

94,0

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

 

14

Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобиль-ных дорогах регионального значения Ленинградской области элементами обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного движения

%

 

 

41,0

65,0

65,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

 

15

Доля детей-пешеходов в общем числе погибших в результате ДТП (число детей-пешеходов, погибших в результате ДТП, к общему числу погибших в результате ДТП)

%

0,94

0,71

0,68

0,65

0,62

0,59

0,57

0,56

0,55

0,54

0,53

0,52

 


Информация по документу
Читайте также