Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.11.2017 № 1111

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

09.11.2017

 

1111

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону
от 16.12.2014 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города
Ростова-на-Дону» (ред. от 04.08.2017)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения  и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 23.08.2017), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий, необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 16.12.2014 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.08.2017) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

1.1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет 42 071 158,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

1. Средства федерального бюджета – 12 821 044,8 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 15 882 863,7 тыс. руб.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
12 328 391,9 тыс. руб.

4. Внебюджетные источники – 1 038 858,1 тыс. руб.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):

2014 год – 6 435 306,8 тыс. руб.,

2015 год – 9 862 846,7 тыс. руб.,

2016 год – 8 375 547,3 тыс. руб.,

2017 год – 9 192 553,7 тыс. руб.,

2018 год – 3 729 757,8 тыс. руб.,

2019 год – 3 309 710,5 тыс. руб.,

2020 год – 1 165 435,7 тыс. руб.»

 

1.1.2.  Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие
и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» и подпрограмм

 

пп

Источники финансирования

Всего

В том числе по годам, тысублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

1. Подпрограмма № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»

2.

1.1. Средства областного бюджета

2 488 329,9

0,0

0,0

525 000,0

1 255 747,1

707 582,8

0,0

0,0

3.

1.2. Средства бюджета города

2 986 141,0

625 323,5

321 411,8

282 918,4

918 116,9

458 957,4

190 213,4

189 199,6

4.

1.3. Внебюджетные источники

815 358,1

79 824,7

508 033,4

227 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

1.4. Итого
по подпрограмме № 1

6 289 829,0

705 148,2

829 445,2

1035 418,4

2 173 864,0

1 166 540,2

190 213,4

189 199,6

6.

2. Подпрограмма № 2 «Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону»

7.

2.1. Средства областного бюджета

13 394 533,8

1 658 711,8

2090872,8

2 752 715,3

3 164 644,5

1 632 326,8

2095262,6

0,0

8.

2.2. Средства федерального бюджета

12 821 044,8

1 859 910,4

5 505 311,0

3 206 978,0

2 071 005,4

177 840,0

0,0

0,0

9.

2.3. Средства бюджета города

9 342 250,9

2 207 036,4

1333917,7

1285435,6

1 772 689,8

742 700,8

1024234,5

976236,1

10.

2.4. Внебюджетные источники

223 500,0

4 500,0

103 300,0

95 000,0

10 350,0

10 350,0

0,0

0,0

11.

Итого по подпрограмме № 2

35 781 329,5

5 730 158,6

9033401,5

7 340 128,9

7 018 689,7

2 563 217,6

3119497,1

976236,1

12.

3. Программа «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»

13.

3.1. Средства областного бюджета

15 882 863,7

1 658 711,8

2 090 872,8

3277715,3

4 420 391,6

2339 909,6

2095262,6

0,0

14.

3.2. Средства федерального бюджета

12 821 044,8

1 859 910,4

5 505 311,0

3 206 978,0

2 071 005,4

177 840,0

0,0

0,0

15.

3.3. Средства бюджета города

12 328 391,9

2 832 359,9

1 655 329,5

1568354,0

2 690 806,7

1201658,2

1214447,9

1165435,7

16.

3.4. Внебюджетные источники

1 038 858,1

84 324,7

611 333,4

322 500,0

10 350,0

10 350,0

0,0

0,0

17.

по        Итого по программе

42 071 158,5

6 435 306,8

9 862 846,7

8 375 547,3

9 192 553,7

3729757,8

3309710,5

1165435,7

 

Объем финансирования программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом и внебюджетными источниками».

1.1.3.  Раздел VII. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Раздел VII. «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

 

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы установлены пороговые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИДп/ИЦп*100%,

 

где Эп – эффективность реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИЦп/ИДп*100%,

 

где Эп – эффективность реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

 

,

 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

2. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп *100%,

 

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

3. Для ежегодной оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр) в целом оценивается по формуле:

 

ЭРпр = Эо * 0,5 + ССуз * 0,5

 

и признается:

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

4. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

,

 

где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРпр уровень реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации муниципальной программы;

n – итоговое количество лет реализации муниципальной программы,

и признается:

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней при значении ИЭРпр от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».

1.1.4.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

1.1.5.  В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»:

1.1.5.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
6 289 829,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:

1. Средства областного бюджета – 2 488 329,9 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
2 986 141,0 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники – 815 358,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 705 148,2 тыс. рублей,

2015 год – 829 445,2 тыс. рублей,

2016 год – 1 035 418,4 тыс. рублей,

2017 год – 2 173 864,0 тыс. рублей,

2018 год – 1 166 540,2 тыс. рублей,

2019 год – 190 213,4 тыс. рублей

2020 год – 189 199,6 тыс. рублей»

 

1.1.5.2. Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы установлены пороговые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

 степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИДп/ИЦп*100%,

 

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного подпрограммой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИЦп/ИДп*100%,

 

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного подпрограммой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:

 

,

 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

2. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп *100%,

 

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней  при значении ССуз от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

3. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается по формуле:

 

ЭРпр = Эо * 0,5 + ССуз * 0,5

 

и признается:

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

4.  Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

,

 

где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы,

и признается:

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней при значении ИЭРпр от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».

1.1.6.  В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»:

1.1.6.1.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 35 781 329,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

1. Средства федерального бюджета – 12 821 044,8 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета – 13 394 533,8 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
9 342 250,9 тыс. руб.

4. Внебюджетные источники – 223 500,0 тыс. руб.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 5 730 158,6 тыс. руб.,

2015 год – 9 033 401,5 тыс. руб.,

2016 год –7 340 128,9тыс. руб.,

2017 год – 7 018 689,7 тыс. руб.,

2018 год – 2 563 217,6 тыс. руб.,

2019 год – 3 119 497,1 тыс. руб.,

2020 год – 976 236,1 тыс. руб.»

 

1.1.6.2. Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Раздел V. «Методика оценки эффективности подпрограммы»

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы установлены пороговые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

1. Степень достижения целевых показателей подпрограммы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИДп/ИЦп*100%,

 

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного подпрограммой.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 

Эп = ИЦп/ИДп*100%,

 

где Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

ИЦп – плановое значение целевого показателя, утвержденного подпрограммой;

ИДп – фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации подпрограммы.

Если эффективность целевого показателя подпрограммы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы определяется по формуле:

 

,

 

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы;

Эп – эффективность реализации целевого показателя подпрограммы;

i – номер показателя подпрограммы;

n – количество целевых показателей подпрограммы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

2. Бюджетная эффективность реализации подпрограммы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп *100%,

 

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой при значении ССуз 90% и выше;

средней при значении ССуз от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ССуз от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ССуз менее 70%.

3. Для ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

бюджетная эффективность – 0,5.

Эффективность реализации подпрограммы (ЭРпр) в целом оценивается по формуле:

 

ЭРпр = Эо * 0,5 + ССуз * 0,5

 

и признается:

высокой при значении ЭРпр 90% и выше;

средней при значении ЭРпр от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ЭРпр менее 70%.

4. Итоговая оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

,

 

где ИЭРпр – итоговая эффективность реализации подпрограммы;

ЭРпр уровень реализации подпрограммы в отчетном году;

i – каждый отчетный год реализации подпрограммы;

n – итоговое количество лет реализации подпрограммы,

и признается:

высокой при значении ИЭРпр 90% и выше;

средней при значении ИЭРпр от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении ИЭРпр от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении ИЭРпр менее 70%».

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Лебедева Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

В.В. Кушнарев

 

 

Постановление вносит

Департамент автомобильных дорог

и организации дорожного движения

города Ростова-на-Дону

 

 

 

Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 09.11.2017 № 1111

 


 

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»

 

п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирова-ния, КЦСР

Объем финансирования

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Подпрограмма № 1 Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону

2.

1. Основное мероприятие «Повышение качества пассажирских перевозок в городе и совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом»

3.

1.1. Внедрение новых технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением)

Всего внебюджетные средства

2 127,0

1 002,0

1 125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

1.1.1. Оснащение парка подвижного состава системой спутникового мониторинга
и диспетчеризации
на основе технологии ГЛОНАСС –– всего,
в том числе:

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр интеллектуальной транспортной системы»,

организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе

Ростове-на-Дону

2014-2015 гг.

всего

2 127,0

1 002,0

1 125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

1.1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания»

 

Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания»

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

687,0

327,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

1.1.1.2. Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»

Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

1 440,0

675,0

765,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

1.2. Модернизация парка подвижного состава и развитие производственно-технической базы городского пассажирского транспорта

Всего в том числе:

4 133 888,8

78 822,7

506 908,4

788 421,5

1 633 012,0

1 126 724,2

0,0

0,0

областной бюджет

2 368 329,9

0,0

0,0

525 000,0

1 135 747,1

707 582,8

0,0

0,0

бюджет города

952 327,8

0,0

0,0

35 921,5

497 264,9

419 141,4

0,0

0,0

внебюджетные средства

813 231,1

78 822,7

506 908,4

227 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

1.2.1. Приобретение подвижного состава – всего, в том числе:

Организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе
Ростове-на-Дону

2014-2018 гг.

Всего в том числе:

3 932 506,0

70 386,2

403 007,1

752 500,0

1 579 888,5

1 126 724,2

0,0

0,0

областной бюджет

2 368 329,9

0,0

0,0

525 000,0

1 135 747,1

707 582,8

0,0

0,0

бюджет города

863 282,8

0,0

0,0

0,0

444 141,4

419 141,4

0,0

0,0

внебюджетные средства

700 893,3

70 386,2

403 007,1

227 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

1.2.1.1. Автобусов большой
вместимости – всего,
в том числе:

Организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе
Ростове-на-Дону

2014-2018 гг.

Всего в том числе:

2 713 167,4

29 475,0

256 744,0

173 500,0

1 126 724,2

1 126 724,2

0,0

0,0

областной бюджет

1 415 165,6

0,0

0,0

0,0

707 582,8

707 582,8

0,0

0,0

бюджет города

838 282,8

0,0

0,0

0,0

419 141,4

419 141,4

0,0

0,0

внебюджетные средства

459 719,0

29 475,0

256 744,0

173 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

1.2.1.1.1. Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»

Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»

2014-2016 гг.

внебюджетные средства

198 021,0

18 021,0

30 000,0

150 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

1.2.1.1.2. Общество
с ограниченной ответственностью

«Янтарь 1
Автоколонна 1»

Общество
с ограниченной ответственностью «Янтарь 1 Автоколонна 1»

2014-2016 гг.

внебюджетные средства

19 200,0

1 200,0

3 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

1.2.1.1.3. Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1»

Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1»

2015 год

внебюджетные средства

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

1.2.1.1.4. Общество
с ограниченной ответственностью «Янтарь 1»

 

Общество
с ограниченной ответственностью «Янтарь 1»

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

211 998,0

10 254,0

201 744,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

1.2.1.1.5. Общество
с ограниченной ответственностью
«Авто-Сити»

Общество
с ограниченной ответственностью «Авто-Сити»

2015-2016 гг.

внебюджетные средства

20 500,0

0,0

12 000,0

8 500,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

1.2.1.1.6. Закупка пассажирских автобусов большой вместимости

 

 

 

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону

2017-2018 гг.

областной бюджет 17101S4140

1 415 165,6

0,0

0,0

0,0

707 582,8

707 582,8

0,0

0,0

бюджет города 17101S4140

838 282,8

0,0

0,0

0,0

419 141,4

419 141,4

0,0

0,0

16.

1.2.1.2. Автобусов малой вместимости – всего, в том числе:

Организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе
Ростове-на-Дону

2014-2016 гг.

внебюджетные средства

155 764,3

40 911,2

60 853,1

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

1.2.1.2.1. Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1»                                         

Открытое акционерное общество «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1»

2015 год

внебюджетные средства

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

1.2.1.2.2. Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»

Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»                                                                                                                                                                                                                          

2014-2016гг.

внебюджетные средства

92 734,2

28 734,2

10 000,0

54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

1.2.1.2.3. Общество
с ограниченной ответственностью «Янтарь 1»

Общество
с ограниченной ответственностью «Янтарь 1»

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

45 927,0

12 177,0

33 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

1.2.1.2.4.Общество
с ограниченной ответственностью «Автоколонна» № 1559

Общество
с ограниченной ответственностью «Автоколонна»
 № 1559

2015 год

внебюджетные средства

7 103,1

0,0

7 103,1

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

21.

1.2.1.3. Троллейбусов – Общество
с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс»

Общество
с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс»

2015 год

внебюджетные средства

85 410,0

0,0

85 410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

1.2.2. Содержание
и развитие производственно-технической базы организаций, осуществляющих перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе
Ростове-на-Дону – всего, в том числе:

Организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе
Ростове-на-Дону

2014-2015 гг.

всего внебюджетные средства
в том числе:

112 337,8

8 436,5

103 901,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

1.2.2.1. Приобретение технологического оборудования
для проведения модернизации производственно-технических служб, работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия, проектные работы
и устройство очистных сооружений
для ливневых стоков, проведение ремонтов зданий
и сооружений ремонтных цехов

Организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и ручной клади
в городе
Ростове-на-Дону

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

109 409,8

8 436,5

100 973,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

1.2.2.1.1. Муниципаль-ное унитарное предприятие «Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажир-транс»

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажир-транс»

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

107 486,5

7 686,5

99 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

1.2.2.1.2. Общество
с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс»

Общество
с ограниченной ответственностью «Ростовская Транспортная Компания «Русэлтранс»

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

1 500,0

500,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

1.2.2.1.3. Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»                                                                                                                                                                                                                                            

Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 5»                                                                                                                                                                                                                                            

2014-2015 гг.

внебюджетные средства

423,3

250,0

173,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

1.2.2.2. Капитальный ремонт, реконструкция трамвайного пути

Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания»

2015 год

внебюджетные средства

1 356,0

0,0

1 356,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

1.2.2.3. Капитальный ремонт, реконструкция контактной сети трамвая

 

Муниципальное унитарное предприятие «Ростовская транспортная компания»

2015 год

внебюджетные средства

1 572,0

0,0

1 572,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

1.2.2.4. Приобретение трамвайных вагонов

 

 

 

 

 

 

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2016-2017 гг.

средства областного бюджета 1710171200 1710171180

953 164,3

0,0

0,0

525 000,0

428 164,3

0,0

0,0

0,0

бюджет города 1710121420

25000

0,0

0,0

0,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

30.

1.2.2.5. Приобретение силовых опор освещения
с возможностью крепления элементов контактной сети электротранспорта,
а также приобретение комплектующих
и декоративных элементов к ним

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2016-2017 гг.

Бюджет города 1710121240

71 378,1

0,0

0,0

35921,5

35 456,6

0,0

0,0

0,0

31.

1.2.2.6. Ремонт тяговой сети троллейбуса

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2017 год

Бюджет города 1710121430

17 666,9

0,0

0,0

0,0

17 666,9

0,0

0,0

0,0

32.

1.3. Субсидии муниципальным транспортным предприятиям
и транспортным предприятиям (автотранспортным
и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность в сфере общественного транспорта городского сообщения и обосновавшим в установленном порядке затраты
на осуществление пассажирских перевозок,
на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа
и экономически обоснованным тарифом

всего средства бюджета города

1 079 259,9

212 154,2

202 490,4

176 410,0

190 275,5

0,0

148 964,9

148 964,9

33.

1.3.1. Субсидии
на компенсацию выпадающих доходов
из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров
и багажа
и экономически обоснованным тарифом муниципальным транспортным предприятиям
и транспортным предприятиям (автотранспортным
и электротранспортным предприятиям), осуществляющим деятельность
в сфере общественного транспорта городского сообщения
и обосновавшим
в установленном порядке затраты
на осуществление пассажирских перевозок

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и багажа
г. Ростова-на-Дону

2014-2017, 2019, 2020 гг.

средства бюджета города 1716013, 1710160130

1 079 259,9

212 154,2

202 490,4

176 410,0

190 275,5

0,0

148 964,9

148 964,9

34.

1.4. Единовременная субсидия муниципальным предприятиям городского наземного электрического транспорта города
Ростова-на-Дону на погашение кредиторской задолженности
по обязательным платежам по налогам, сборам и страховым взносам, задолженности перед поставщиками, подрядчиками
и прочими кредиторами в целях предупреждения банкротства

всего средства бюджета города

177 510,0

0,0

0,0

0,0

177 510,0

0,0

0,0

0,0

35.

1.4.1. Единовременная субсидия муниципальным предприятиям городского наземного электрического транспорта города Ростова-на-Дону
на погашение кредиторской задолженности
по обязательным платежам по налогам, сборам и страховым взносам, задолженности
перед поставщиками, подрядчиками
и прочими кредиторами в целях предупреждения банкротства

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону, организации, осуществляющие перевозки пассажиров
и багажа
г. Ростова-на-Дону

2017 год

средства бюджета города 1710160220

177 510,0

0,0

0,0

0,0

177 510,0

0,0

0,0

0,0

36.

1.5. Мероприятия по обеспечению населения транспортными услугами 

Всего в том числе:

131 113,7

1 007,30 

1 305,20 

5 168,0

120 908,30 

908,30

908,30

908,30

всего средства бюджета города

11 113,7

1 007,30 

1 305,20 

5 168,0

908,30 

908,30

908,30

908,30

областной бюджета

120 000,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

0,0

0,0

0,0

37.

1.5.1. Обследование пассажиропотоков

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

средства бюджета города 1712118, 1710121180

5 569,8

908,3

908,3

120,0

908,3

908,3

908,3

908,3

38.

1.5.2. Выполнение работ по разработке основных направлений корректировки транспортной схемы города
Ростова-на-Дону
и документации
по организации обследования пассажиропотоков
и построению матрицы корреспонденций

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2015 год

средства бюджета города

1712118

126,1

0,0

126,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39.

1.5.3. Разработка предпроектной документации
на строительство трамвайной линии
в Северном направлении
и в районе
п. Александровка города
Ростова-на-Дону

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014 год

средства бюджета города

1712118

99,0

99,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40.

1.5.4. Разработка предпроектных работ
для строительства трамвайной линии СЖР-Центр города Ростова-на-Дону.

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2015 год

средства бюджета города 1712118, 1710121180

270,8

0,0

270,8

0,0

0,0 

0,0 

0,0

0,0

41.

1.5.5. Выполнение научно-исследовательских работ
по разработке схемы маршрутной сети общественного транспорта города Ростова-на-Дону

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2016 год

средства бюджета города 1710121180

5 048,0

0,0

0,0

5 048,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42.

1.5.6. Субсидия
на создание городского центра управления пассажирскими перевозками

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону, МБУ «Центр ИТС

2017 год

областной бюджет 1710171180

120 000,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

0,0

0,0

0,0

43.

1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

всего средства бюджета города

246 974,5

52 285,3

59 207,8

41 521,5

28 810,3

21 378,6

22 392,4

21 378,6

44.

1.6.1. Мероприятия
по осуществлению работы автоматизированной системы учета
и безналичной оплаты проезда
в общественном транспорте,
в том числе процессинговые услуги

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону,
МБУ «Центр ИТС»

2014-2020 гг.

средства бюджета города 1710059, 1710100590

246 974,5

52 285,3

59 207,8

41 521,5

28 810,3

21 378,6

22 392,4

21 378,6

45.

1.7. Мероприятия по содержанию подведомственных учреждений в области транспорта

всего средства бюджета города

27 308,7

15 492,9

8 210,3

721,1

721,1

721,1

721,1

721,1

46.

1.7.1. Мероприятия
по содержанию подведомственных учреждений
в области транспорта

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону,
МКУ «Управление метро Ростова»

2014-2015 гг.

средства бюджета города 1710059, 1710100590

14 528,5

8 585,8

5 942,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47.

1.7.2. Мероприятия
по содержанию муниципального имущества (налоги)

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону,
МКУ «Управление метро Ростова»

2014-2020 гг.

средства бюджета города 1719021, 1710190210

12 780,2

6 907,1

2 267,6

721,1

721,1

721,1

721,1

721,1

48.

1.8. Иные расходы в рамках основного мероприятия

средства бюджета города

369 492,4

325 960,3

31 854,4

4 910,1

6 056,0

237,2

237,2

237,2

49.

1.8.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

средства бюджета города 1719999, 1710199999

1 475,5

237,2

237,2

138,5

151,0

237,2

237,2

237,2

50.

1.8.2. Информационное обслуживание деятельности Департамента транспорта города Ростова-на-Дону

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

средства бюджета города 1719999, 1710199999

357,7

86,4

86,4

98,7

86,2

0,0

0,0

0,0

51.

1.8.3. Размещение социальной рекламы
к значимым датам
на подвижном составе городского сообщения

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014 год

средства бюджета города 1719999

556,2

556,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52.

1.8.4. Разработка стратегии транспортного обеспечения
в период проведения Чемпионата мира
по футболу 2018 года
в городе
Ростове-на-Дону

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014 год

средства бюджета города 1719999

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53.

1.8.5. Разработка операционного транспортного плана
на период подготовки

и проведения

Чемпионата мира
по футболу 2018 года
в городе
Ростове-на-Дону

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

средства бюджета города 1719999 1710199999

31 678,0

12 000,0

11 640,0

4 496,6

3 541,4

0,0

0,0

0,0

54.

1.8.6. Экспертиза результатов выполненных
научно-исследовательских работ, предусмотренных контрактами

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

средства бюджета города 1719999, 1710199999

270,3

80,5

90,8

99,0

0,0 

0,0 

0,0

0,0

55.

1.8.7. Субсидии
на увеличение уставного фонда
МУП МТК «Ростовпассажир-транс»
для приобретения подвижного состава
в количестве
не менее 100 ед.

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону,
МУП МТК «Ростовпассажир-транс»

2014-2015 гг.

средства бюджета города 1719999, 1710199999

329 800,0

310 000,0

19 800,0

0,0

 0,0

0,0 

0,0

0,0

56.

1.8.8. Приобретение полиграфической продукции: бланков «свидетельств
об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок»
и бланков «карт маршрута регулярных перевозок»

 

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2016-2017 гг.

средства бюджета города 1710199999

154,7

0,0

0,0

77,3

77,4

0,0

0,0

0,0

57.

1.8.9.Проведение технической инвентаризации
с изготовлением технических паспортов по 69 объектам контактной троллейбусной сети
на металлических опорах

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпасса-жиртранс"

2017 год

средства бюджета города 1710199999

2 200,0

0,0

0,0

0,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

58.

Итого по основному мероприятию «Повышение качества пассажирских перевозок в городе и совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом»

 

6 167 675,0

686 724,7

811 101,5

1 017 152,2

2 157 293,2

1 149 969,4

173 223,9

172 210,1

59.

2. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере развития транспортной инфраструктуры»

60.

2. Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области транспорта

 

 

средства бюджета города

122 154,0

18 423,5

18 343,7

18  266,2

16 570,8

16 570,8

16 989,5

16 989,5

61.

2.1. Мероприятия
по руководству
и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
в области транспорта

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону,
МКУ «Управление метро Ростова»

2014-2020 гг.

средства бюджета города 1710011, 1710019, 1710200110, 1710200190

121 899,0

18 363,5

18 298,7

18 236,2

16 540,8

16 540,8

16 959,5

16 959,5

средства бюджета города 1710011, 1710200110

114 220,3

17 381,0

17 101,0

17 136,5

15 441,1

15 441,1

15 859,8

15 859,8

средства бюджета города 1710019, 1710200190

7 678,7

982,5

1 197,7

1 099,7

1 099,7

1 099,7

1 099,7

1 099,7

62.

2.2. Мероприятия
по содержанию имущества
(аппарат управления)

Департамент транспорта города
Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

средства бюджета города 1719999, 1710299999

255,0

60,0

45,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

63.

Итого по основному мероприятию «Руководство и управление в сфере развития транспортной инфраструктуры»

122 154,0

18 423,5

18 343,7

18 266,2

16 570,8

16 570,8

16 989,5

16 989,5

64.

Всего по подпрограмме 1, в том числе:

6 289 829,0

705 148,2

829 445,2

1 035 418,4

2 173 864,0

1 166 540,2

190 213,4

189 199,6

65.

Средства областного бюджета

2 488 329,9

0,0

0,0

525 000,0

1 255 747,1

707 582,8

0,0

0,0

66.

Средства бюджета города

2 986 141,0

625 323,5

321 411,8

282 918,4

918 116,9

458 957,4

190 213,4

189 199,6

67.

Внебюджетные средства

815 358,1

79 824,7

508 033,4

227 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68.

Подпрограмма № 2 Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону

69.

1. Основное мероприятие «Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения»

70.

1.1. Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры

 

 

 

всего в том числе:

817 193,1

200 411,8

82 659,4

534 121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

629 439,2

124 054,8

73 012,8

432 371,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

187 753,9

76 357,0

9 646,6

101 750,3

0,0

0,0

0,0

0,0

71.

1.1.1. Капитальный ремонт
ул.1-я Луговая
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014 год

областной бюджет 1727346

3 218,8

3 218,8

0,0 

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города
1728346

1 981,2

1 981,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72.

1.1.2. Капитальный ремонт путепроводов
по пр. Шолохова
через
а/д ул. Российская
и пр. Шолохова
через железнодорожные пути магистрали Москва-Юг

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727346

41 082,6

29 990,6

11 092,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города
1728346

18 459,5

18 459,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73.

1.1.3. Капитальный ремонт моста
через р. Темерник
по ул. Шеболдаева
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727346

73 961,9

36 980,9

36 981,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет
города
1728346

31 145,9

22 762,1

8 383,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74.

1.1.4. Капитальный ремонт пешеходного перехода
по ул. Менжинского
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

 

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727346

8 502,4

4 251,2

4 251,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города
1728346

3 879,5

2 616,7

1 262,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75.

1.1.5. Капитальный ремонт ул. Штахановского
(ул. Лелюшенко –
ул. Вятская)
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727346

61 737,2

41 048,6

20 688,6

0,0 

0,0 

0,0

0,0

0,0

бюджет города
1728346

25 265,8

25 265,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76.

1.1.6. Капитальный ремонт
ул. Мечникова
(ул. Текучева –
пр.
 Буденновский)
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014 год

областной бюджет 1727346

8 564,7

8 564,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

0,0

бюджет города
1728346

5 271,7

5 271,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77.

1.1.7. Капитальный ремонт ул. Левобережная
ул. Чемордачка

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2016 год

областной бюджет 1720173460

432 371,6

0,0 

0,0 

432 371,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

17201S3460

101 750,3

0,0 

0,0 

101 750,3

0,0 

0,0

0,0

0,0

78.

1.2. Проектирование и капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и искусственных сооружений

бюджет города

23 037,9

2 816,8

9 390,3

10 742,7

88,1

0,0

0,0

0,0

79.

1.2.1. Капитальный ремонт
ул. 1-я Луговая
в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

 

2014 год

бюджет города 1722119

12,4

12,4

0,0 

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

80.

1.2.2. Капитальный ремонт путепроводов
по пр. Шолохова
через автомобильную дорогу
по ул. Российская
и пр. Шолохова
через железнодорожные пути магистрали Москва-Юг (авторский надзор, дополнительные работы)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1722119

1 971,7

1 971,7

0,0 

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

81.

1.2.3. Пересчет сметной документации
в текущие цены
по объектам: «Капитальный ремонт пешеходного перехода
по ул. Менжинского
в
г. Ростове-на-Дону», «Капитальный ремонт моста
по
ул. Республиканская
и пер. Подпольный через р. Темерник
г. Ростове-на-Дону»

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1722119

97,2

97,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

82.

1.2.4. Капитальный ремонт ул. Штахановского
(ул. Лелюшенко –
ул. Вятская)
в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014 год

бюджет города 1722119

137,7

137,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

83.

1.2.5. Капитальный ремонт
ул. Мечникова
(ул. Текучева –
пр.
 Буденновский)
в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014 год

бюджет города 1722119

29,3

29,3

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

84.

1.2.6. Проверка достоверности определения сметной стоимости
на капитальный ремонт объектов (капитальный ремонту виадука
по ул. Сарьяна
через р. Кизитеринка, капитальный ремонт пешеходного перехода
по ул. Менжинского
в г. Ростове-на-Дону, капитальный ремонт моста
по
ул. Республиканская
и пер. Подпольный через р. Темерник
г. Ростова-на-Дону, капитальный ремонт
ул. Левобережная –
ул. Чемордачка)

 

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1722119

100,0

100,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

85.

1.2.7. Разработка ПСД
на капитальный ремонт путепровода
по ул. Менжинского

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1722119

44,3

44,3

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

86.

1.2.8. Разработка ПСД
на капитальный ремонт моста
по ул. Республиканская и пер. Подпольный
через р. Темерник
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1722119

424,2

424,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

87.

1.2.9. Разработка ПСД
на капитальный ремонт виадука
по ул. Сарьяна

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2015 год

бюджет города 1722119

3 990,6

0,0 

3 990,6

0,0

0,0 

0,0 

0,0

0,0

88.

1.2.10. Разработка ПСД
на капитальный ремонт моста через ручей
на пр. Шолохова

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2015 год

бюджет города 1722119

5 399,7

0,0 

5 399,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

89.

1.2.11. Капитальный ремонт ул. Левобережная
ул. Чемордачка (СМР, технологическое присоединение)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2016-2017 гг.

бюджет города 1720121190

10 810,8

0,0

0,0 

10 742,7 

68,1 

0,0

0,0

0,0

90.

1.2.12. Проверка достоверности сметной стоимости проектных
и изыскательских работ: на капитальный ремонт ул. Петрожицкого

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2017 год

бюджет города 1720121190

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

91.

1.3. Разработка проектно-сметной документации
по капитальному ремонту, строительству
и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры

всего в том числе:

214 080,2

42 431,7

90 077,1

41 814,8

39 756,6

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

155 988,9

26 265,3

63 084,8

27 279,8

39 359,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города

58 091,3

16 166,4

26 992,3

14 535,0

397,6

0,0

0,0

0,0

92.

1.3.1. Разработка проектной документации
по реконструкции
ул. Станиславского

 

 

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

областной бюджет 1727347 1720173470

67 390,4

6 555,3

38 295,5

22 539,6 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города 1728347 17201S3470

37 444,6

4 034,8

19 536,4

13 873,4 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

93.

1.3.2. Разработка проектной документации
на капитальный ремонт
ул. Левобережная –
ул. Чемордачка

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

 

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727347

26 661,8

13 330,9

13 330,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города 1728347

14 769,6

8 205,3

6 564,3

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

94.

1.3.3. Разработка проектно-сметной документации
на строительство подземного пешеходного перехода
пр. Шолохова –
пл. Октябрьская

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727347

854,4

427,2

427,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города 1728347

262,9

262,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

95.

1.3.4. Разработка проектной документации
на строительство пешеходно-транспортных проездов
с восточной
и западной стороны строящегося стадиона
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727347

4 456,9

2 228,4

2 228,5

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города 1728347

2 263,2

1 371,6

891,6

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

96.

1.3.5. Разработка проектно-сметной документации
на строительство транспортной развязки в разных уровнях
на пересечении проспекта Шолохова
и Малого Зеленого кольца (Северный въезд
в г. Ростов-на-Дону)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

областной бюджет 1727347

10 596,2

1 793,5

8 802,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города 1728347

1 103,9

1 103,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

97.

1.3.6. Разработка проектно-сметной документации
на строительство
ул. Береговая
от пр. Богатяновский спуск до ул.13-я линия

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

областной бюджет 1727347

1 930,0

1 930,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

бюджет города 1728347

1 187,9

1 187,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

98.

1.3.7. Разработка проектной документации
по объекту «Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по
ул. Малиновского
 (с реконструкцией автомобильной дороги
от ул. Факельная
до ул. Типографская)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,

2016-2017 гг.

областной бюджет 1720173470 17201S3470

42 083,3

0,0

0,0

2 724,3

39 359,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города 17201S3470

1 038,8

0,0

0,0

641,2

397,6

0,0

0,0

0,0

99.

1.3.8. Разработка проектной документации
на строительство подземного пешеходного перехода
через проезжую часть ул. Большая Садовая
в створе пер. Соборный

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2016 год

областной бюджет 1720173470

2 015,9

0,0

0,0

2 015,9

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города 17201S3470

20,4

0,0

0,0

20,4

0,0

0,0

0,0

0,0

100.

1.4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

всего в том числе:

358 966,3

74 386,6

68 678,4

61 086,8

130 563,5

24 251,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

24 500,0

0,0

3 800,0

0,0

10 350,0

10 350,0

0,0

0,0

бюджет города

334 466,3

74 386,6

64 878,4

61 086,8

120 213,5

13 901,0

0,0

0,0

101.

1.4.1. Строительство подземного пешеходного перехода
по пр. Нагибина –
ост. Школьная (авторский надзор)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

195,8

195,8

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

102.

1.4.2. Строительство подземного пешеходного перехода
по пр. Нагибина –
ост. Школьная (технологическое присоединение)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

777,4

777,4

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

103.

1.4.3. Строительство подземного пешеходного перехода
по пр. Нагибина –
ост. Школьная (дополнительные работы)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

1 872,0

1 872,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

104.

1.4.4. Реконструкция мостового перехода через р. Дон
в створе Ворошиловского проспекта
в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

бюджет города 1724037

2 028,7

1 247,0

781,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

105.

1.4.5. Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта
г. Ростове-на-Дону (строительный контроль, технологическое присоединение)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

бюджет города 1724037

18 428,1

4 550,9

13 877,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

106.

1.4.6. Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта
г. Ростове-на-Дону (выполнение охранных археологических работ)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

3 708,7

3 708,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

107.

1.4.7. Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта
г. Ростове-на-Дону (технологическое присоединение)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

6 200,4

6 200,4

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

108.

1.4.8. Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта
г. Ростове-на-Дону (компенсация ущерба водным биоресурсам)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014, 2017 гг.

бюджет города 1724037

1 028,0

199,6

0,0 

0,0 

828,4 

0,0 

0,0

0,0

109.

1.4.9. Реконструкция автодороги
по ул. М. Горького
в г. Ростове-на-Дону (авторский надзор, компенсация
за вынос газопровода, дополнительные работы)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014 год

бюджет города 1724037

26 304,2

26 304,2

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

110.

1.4.10. Реконструкция пр. Нагибина (ул. Нариманова
ул. Ларина) (авторский надзор, дополнительные работы)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города 1724037

20 363,2

20 321,5

41,7

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

111.

1.4.11. Разработка проектно-сметной документации
на строительство автомобильной дороги местного значения
от ул. М. Горького
до ул. Пушкинской
по
пер. Университетскому

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

1 838,4

1 838,4

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

112.

1.4.12. Пересчет сметной документации
в текущие цены
по объекту: строительство моста через р. Темерник
в створе
ул. Песчаная
г. Ростова-на-Дону, проведение повторной экспертизы, проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2016 гг.

бюджет города 1724037, 1720140370

746,7

61,1

208,4

477,2

0,0 

0,0 

0,0

0,0

113.

1.4.13. Разработка проектной документации
на установку сигнализации
для обслуживания маломобильных групп населения
на надземном пешеходном переходе
по
ул. Малиновского

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

396,0

396,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

114.

1.4.14. Проверка достоверности определения сметной стоимости
на строительство моста через р. Темерник
в створе ул. Песчаная
г. Ростова-на-Дону,
на установку сигнализации
для обслуживания маломобильных групп населения
на надземном пешеходном переходе
по
ул. Малиновского, проверка достоверности проектной документации
на проектирование подземного пешеходного перехода пр. Шолохова –
перривошлыковский, экспертиза отчета
по подтверждению стоимости объекта оценки, в связи
с выкупом земельного участка
и расположенного
на нем строения, попадающих в зону реконструкции моста через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта. Проверка достоверности сметной стоимости проектных работ:
на строительство
2-ой очереди путепровода
по ул. Малиновского,
на строительство подземного пешеходного перехода
через проезжую часть
ул. Б. Садовая
в створе пер. Соборный,
на пешеходный переход в двух уровнях пр.
 Стачки в створе переулков Медный

и Водоотводный

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2016 гг.

бюджет города 1724037, 1720140370

200,0

40,0

100,0

60,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

115.

1.4.15. Проверка достоверности определения сметной стоимости проектных работ
на реконструкцию
ул. Станиславского,
на реконструкцию ул. М. Горького –
ул. Ченцова
(пр.
Театральный –
ул. 26-я линия),
на устройство парковки
на Соборной площади,
на строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд
до ул. Левобережная,
на создание
пешеходной зоны
по пл. Соборной, 
на строительство пешеходно-транспортных проездов
с восточной
и западной стороны строящегося стадиона
в г. Ростове-на-Дону,
на строительство механизированных многоуровневых парковок,
на реконструкцию
пл. Гагарина,
на реконструкцию
пер. Соборный, достоверность определения сметной стоимости корректировки
проектной документации
по объекту «Строительство автодороги
по продолжению ул. Орбитальная (пер. Космический л. Особенная)
в г .Ростове-на-Дону», достоверности сметной стоимости разработки проектной документации
на строительство системы водоотвода
от автомобильной дороги
по ул. Шоссейная,  достоверность сметной стоимости рабочей документации
по объекту: «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Еляна (ул .Еременко -
ул.339-ой Стрелковой Дивизии) МКР 6 жилого района «Левенцовский»,
по объекту ул. Маршала Жукова (ул. Еляна -
ул. 339-ой Стрелковой Дивизии) МКР 6 жилого района «Левенцовский», достоверности сметной стоимости проектных
и изыскательских работ на реконструкцию пересечения в одном уровне ул. Оганова
ул. Особенная –
ул. Зрелищная
в г. Ростове-на-Дону
с устройством кольцевого пересечения, достоверности сметной стоимости проектных
и изыскательских работ на корректировку проектной документации
по объекту: строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении пр. Шолохова и Малого Зеленого кольца (Северный въезд
в г. Ростов-на-Дону), достоверность сметной стоимости проектной документации
на строительство мостового перехода через р. Мертвый Донец
со строительством транспортной развязки в створе ул. Малиновского
и ул. Всесоюзная,
на строительство автомобильных дорог на территории бывшего совхоза «Нива»

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

бюджет города 1724037, 1720140370

415,0

195,0

40,0

20,0 

160,0 

0,0 

0,0

0,0

116.

1.4.16. Строительство пешеходного перехода
пр. Шолохова – пл. Октябрьская г. Ростов-на-Дону (строительно-монтажные работы, авторский надзор, строительный контроль, технологическое присоединение)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014-2015 гг.

бюджет города 1724037

8 533,3

1 991,8

6 541,5

0,0

0,0 

0,0 

0,0

0,0

117.

1.4.17. Строительство моста через р. Темерник в створе
ул. Песчаная г. Ростова-на-Дону (строительно-монтажные работы, авторский надзор)

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год.

бюджет города 1724037

178,6

178,6

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

118.

1.4.18. Разработка ПСД
на строительство моста через р. Темерник
в створе ул. Песчаная
г. Ростова-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

320,9

320,9

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

119.

1.4.19. Разработка ПСД строительство подземного пешеходного перехода через пр. Стачки
в створе
пер. Бабушкина
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

642,0

642,0

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

120.

1.4.20. Строительство надземного пешеходного перехода
по ул. Малиновского
г. Ростов-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону,
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по строительству объектов транспортной инфраструктуры
г. Ростова-на-Дону»

2014 год

бюджет города 1724037

235,4

235,4

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0

0,0

121.

1.4.21. Разработка проектно-сметной документации
на строительство автомобильной дороги
по ул. Пацаева
от ул. Борко
до бул. Комарова
в г. Ростове-на-Дону

Департамент автомобильных дорог
 и организации дорожного движения города
Ростова-на-Дону

2015 год

внебюджетные источники

2 000,0

0,0 

2 000,0

0,0