Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 27.12.2017 № 1313

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.12.2017

г. Тамбов

№ 1313

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 15.08.2017), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Государственной программы:

позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области;

департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» цифры «27», «28,4» и «104,5» заменить цифрами «28,9», «25» и «103,9» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4843268,4 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей):

2014 год – 273669,2 тыс. рублей;

2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 191038,9 тыс. рублей;

2017 год – 441033,7 тыс. рублей;

2018 год – 620437 тыс. рублей;

2019 год – 1258333,7 тыс. рублей;

2020 год – 1784355,6 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 752539,2 тыс. рублей:

2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 156208,788 тыс. рублей;

2016 год – 68732,899 тыс. рублей;

2017 год – 114622,5 тыс. рублей;

2018 год – 89143,3 тыс. рублей;

2019 год – 81258,1 тыс. рублей;

2020 год – 94679,3 тыс. рублей;

бюджет области – 1117835,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей):

2014 год – 119385,8 тыс. рублей;

2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 121189,1 тыс. рублей;

2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей);

2018 год – 227662,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 21122 тыс. рублей);

2019 год – 176088,6 тыс. рублей;

2020 год – 188687,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 4096 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 128,6 тыс. рублей;

2018 год – 125,3 тыс. рублей;

2019 год – 97,8 тыс. рублей;

2020 год – 99,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2968797,34 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 1630,74 тыс. рублей;

2016 год – 1080,5 тыс. рублей;

2017 год – 158021 тыс. рублей;

2018 год – 303505,7 тыс. рублей;

2019 год – 1000889,2 тыс. рублей;

2020 год – 1500889,2 тыс. рублей

 

1.2. в разделе 4 Государственной программы «Обобщённая характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы» в подразделе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» в абзаце пятом слова «инфраструктуры индустриальных парков» исключить;

1.3. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 1117835,8 тыс. рублей (23,1%), федерального бюджета – 752539,2 тыс. рублей (15,5%), местных бюджетов – 4096 тыс. рублей.»;

в абзаце шестом цифры «5231112,24» и «74,3» заменить цифрами «2968797,34» и «61,3» соответственно;

1.4. в разделе 7 Государственной программы «Механизмы реализации государственной программы»:

абзац второй дополнить словами «департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области.»;

1.5. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

1.6. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «102,2» и «121094,1» заменить цифрами «104,6» и «122632,5» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020гг. за счет всех источников финансирования – 3130069,9 тыс. руб.:

2014 год – 11750 тыс. руб.;

2015 год – 4417,3 тыс. руб.;

2016 год – 25661,5 тыс. руб.;

2017 год – 188655,1 тыс. руб.;

2018 год – 333156,2 тыс. руб.;

2019 год – 1032102,5 тыс. руб.;

2020 год – 1534327,3 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 172219,9 тыс. руб.:

2014 год – 11650 тыс. руб.;

2015 год – 4117,3 тыс. руб.;

2016 год – 25361,5 тыс. руб.;

2017 год – 32405,1 тыс. руб.;

2018 год – 32856,2 тыс. руб.;

2019 год – 31802,5 тыс. руб.;

2020 год – 34027,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2957850 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 156250 тыс. руб.;

2018 год – 300300 тыс. руб.;

2019 год – 1000300 тыс. руб.;

2020 год – 1500300 тыс. руб.

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце седьмом цифры «1,3» заменить цифрами «1,1»;

в абзаце восьмом цифры «121094,1» заменить цифрами «122632,5»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 3130069,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 172219,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2957850 тыс. рублей.»;

1.7. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «17» заменить цифрой «9»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 226861,5 тыс. руб.:

2014 год – 300 тыс. руб.;

2015 год – 10846,1 тыс. руб.;

2016 год – 6485,4 тыс. руб.;

2017 год – 55045 тыс. руб.;

2018 год – 53736 тыс. руб.;

2019 год – 50224,5 тыс. руб.;

2020 год – 50224,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 173810,4 тыс. руб.:

2017 год – 47845 тыс. руб.;

2018 год – 35011,8 тыс. руб.;

2019 год – 45476,8 тыс. руб.;

2020 год – 45476,8 тыс. руб.;

бюджет области – 51551,1 тыс. руб.:

2014 год – 0 тыс. руб.;

2015 год – 10646,1 тыс. руб.;

2016 год – 6385,4 тыс. руб.;

2017 год – 7200 тыс. руб.;

2018 год – 18424,2 тыс. руб.;

2019 год – 4447,7 тыс. руб.;

2020 год – 4447,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 1500 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 300,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 226861,5 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 173810,4 тыс. рублей, бюджета области – 51551,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1500 тыс. рублей.»;

1.8. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 1936 тыс. руб.

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 396 тыс. руб.;

2018 год – 380 тыс. руб.;

2019 год – 380 тыс. руб.;

2020 год – 380 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 1936 тыс. руб.:

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 396 тыс. руб.;

2018 год – 380 тыс. руб.;

2019 год – 380 тыс. руб.;

2020 год – 380 тыс. руб.

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1936 тыс. рублей: в том числе за счет средств бюджета области – 1936 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и № 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. »;

1.9. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом цифры «2643» заменить цифрами «2237»;

в абзаце четвертом цифры «37829» заменить цифрами «29075»;

в абзаце пятом цифры «290» заменить цифрами «135»;

в абзаце двенадцатом цифры «40» заменить цифрами «37»;

в абзаце тринадцатом цифры «44,4» заменить цифрами «32,4»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 640250,192 тыс. рублей:

2014 год – 150438,805 тыс. рублей;

2015 год – 143012,858 тыс. рублей;

2016 год – 76088,299 тыс. рублей;

2017 год – 78495,4 тыс. рублей;

2018 год – 72131,8 тыс. рублей;

2019 год – 52390,2 тыс. рублей;

2020 год – 67692,8 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 103763,12 тыс. рублей:

2014 год – 26247,32 тыс. рублей;

2015 год – 8704 тыс. рублей;

2016 год – 6980,4 тыс. рублей;

2017 год – 10458,6 тыс. рублей;

2018 год – 15658,5 тыс. рублей;

2019 год – 16917,5 тыс. рублей;

2020 год – 18796,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 529503,172 тыс. рублей:

2014 год – 122678,485 тыс. рублей;

2015 год – 133708,858 тыс. рублей;

2016 год – 68564,499 тыс. рублей;

2017 год – 66496,8 тыс. рублей;

2018 год – 53777,9 тыс. рублей;

2019 год – 35427,7 тыс. рублей;

2020 год – 48848,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 265,5 тыс. рублей:

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 58,1 тыс. рублей;

2018 год – 78,9 тыс. рублей;

2019 год – 45,0 тыс. рублей;

2020 год – 47,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6718,4 тыс. рублей:

2014 год – 1513 тыс. рублей;

2015 год – 600 тыс. рублей;

2016 год – 507 тыс. рублей;

2017 год – 1481,9 тыс. рублей;

2018 год – 2616,5 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»:

в абзаце восемнадцатом цифры «10190» заменить цифрами «9315»;

в абзаце двадцатом цифры «37829» заменить цифрами «29075», слова «что на 31,8% выше уровня 2012 года» исключить;

в абзаце двадцать первом цифры «2939» заменить цифрами «2440»;

в абзаце двадцать девятом цифры «40» заменить цифрами «37»;

в абзаце тридцатом цифры «44,4» заменить цифрами «32,4»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетные средства.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 640250,192 тыс. рублей:

2014 год – 150438,805 тыс. рублей;

2015 год – 143012,858 тыс. рублей;

2016 год – 76088,299 тыс. рублей;

2017 год – 78495,4 тыс. рублей;

2018 год – 72131,8 тыс. рублей;

2019 год – 52390,2 тыс. рублей;

2020 год – 67692,8 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 103763,12 тыс. рублей:

2014 год – 26247,32 тыс. рублей;

2015 год – 8704 тыс. рублей;

2016 год – 6980,4 тыс. рублей;

2017 год – 10458,6 тыс. рублей;

2018 год – 15658,5 тыс. рублей;

2019 год – 16917,5 тыс. рублей;

2020 год – 18796,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 529503,172 тыс. рублей:

2014 год – 122678,485 тыс. рублей, в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 053-МБ-13, 12000 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13;

2015 год – 133708,858 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13, 10750 тыс. рублей, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 062-МБ-14;

2016 год – 68564,499 тыс. рублей;

2017 год – 66496,8 тыс. рублей;

2018 год – 53777,9 тыс. рублей;

2019 год – 35427,7 тыс. рублей;

2020 год – 48848,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 265,5 тыс. рублей:

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 58,1 тыс. рублей;

2018 год – 78,9 тыс. рублей;

2019 год – 45,0 тыс. рублей;

2020 год – 47,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6718,4 тыс. рублей:

2014 год – 1513 тыс. рублей;

2015 год – 600 тыс. рублей;

2016 год – 507 тыс. рублей;

2017 год – 1481,9 тыс. рублей;

2018 год – 2616,5 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.».

1.10. в приложении № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«управление по развитию промышленности и предпринимательства области;

департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области»;

позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«содействие повышению эффективности, престижности, привлекательности, результативности муниципальной службы, кадрового потенциала в органах местного самоуправления муниципальных образований области, укрепление доверия граждан к муниципальной службе»;

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение их профессиональной компетентности;

совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%;

количество созданных МФЦ – 24;

количество окон, созданных в системе МФЦ – 451;

количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов – 169;

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации – 15 минут;

доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ «МФЦ» – 95%;

число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки – 185;

число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование – 215;

количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров – 11;

количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 15;

количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области – не менее 40;

доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов – 100%

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 844150,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей):

2014 год – 111180,37 тыс. руб.;

2015 год – 116124,03 тыс. руб.;

2016 год – 82403,7 тыс. руб.;

2017 год – 118442,2 тыс. руб.;

2018 год – 161033 тыс. руб.;

2019 год – 123236,5 руб.;

2020 год – 131731 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 49225,7 тыс. руб.:

2014 год – 25215,87 тыс. руб.;

2015 год – 22499,93 тыс. руб.;

2016 год – 168,4 тыс. руб.;

2017 год – 280,7 тыс. руб.;

2018 год – 353,6 тыс. руб.;

2019 год – 353,6 тыс. руб.;

2020 год – 353,6 тыс. руб.;

бюджет области – 788365,7 тыс. руб.:

2014 год – 81488,5 тыс. руб.;

2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 82061,8 тыс. руб.;

2017 год – 117801,9 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей);

2018 год – 160343,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 21122 тыс. рублей);

2019 год – 122540,9 тыс. руб.;

2020 год – 131035,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 3830,5 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. руб.;

2017 год – 70,5 тыс. руб.;

2018 год – 46,4 тыс. руб.;

2019 год – 52,8 тыс. руб.;

2020 год – 52,8 тыс. руб.

внебюджетные средства – 2728,94 тыс. руб.:

2014 год – 868,0 тыс. руб.;

2015 год – 530,74 тыс. руб.;

2016 год – 173,5 тыс. руб.;

2017 год – 289,1 тыс. руб.;

2018 год – 289,2 тыс. руб.;

2019 год – 289,2 тыс. руб.;

2020 год – 289,2 тыс. руб.

 

раздел 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Под современной организацией муниципальной службы следует понимать новую, отличную от прежних, организацию служебных, трудовых отношений. Она складывается на основе современных методов управления персоналом, что позволяет повысить эффективность муниципальной службы.

В современных условиях существенной характеристикой муниципального служащего является его профессионализм. Основной причиной всех недостатков деятельности органов местного самоуправления является недостаточный профессионализм служащих. В связи с чем основное внимание в настоящее время следует обратить на уровень профессионализма служащих посредством создания системы, мотивирующей его рост, а также системы ежегодного повышения его уровня, чему будет способствовать реализация настоящей подпрограммы.»;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«содействие повышению эффективности, престижности, привлекательности, результативности муниципальной службы, кадрового потенциала в органах местного самоуправления муниципальных образований области, укрепление доверия граждан к муниципальной службе.»;

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение их профессиональной компетентности;

совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.»;

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

 

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к государственной программе.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов к 2020 году:

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%;

количество созданных МФЦ – 24;

количество окон, созданных в системе МФЦ – 451;

количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов – 169;

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации – 15 минут;

доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ «МФЦ» – 95%;

число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки – 1850;

число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование – 215;

количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров – 11;

количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 15;

количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области – не менее 40;

доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов – 100%.»;

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» после пункта 4.5 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Развитие муниципальной службы в муниципальных образованиях области предусматривает:

проведение в форме видеоконференции семинаров-совещаний по вопросу реализации органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по решению вопросов местного значения с участием руководителей, ведущих специалистов органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, правоохранительных органов;

оказание практической, методической помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам внедрения эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления;

обобщение и подготовка предложений органам местного самоуправления по вопросам обучения муниципальных служащих;

разработка и ежегодная актуализация тестовых заданий для проведения объективной, единообразной и прозрачной оценки знаний русского языка и знаний в области законодательства и организация их применения органами местного самоуправления при отборе кадров на муниципальную службу.»;

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 844150,8 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 49225,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 788365,7 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 3830,5 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 2728,94 тыс. рублей.»;

в приложении № 1 к подпрограмме «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Порядок):

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Общая сумма субсидии бюджета Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг составляет не менее 35% планируемой к поступлению в соответствующем году суммы государственной пошлины при получении государственных услуг в муниципальных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. »;

в пункте 3 абзац шестой изложить в следующей редакции:

«доведение штатной численности «универсальных специалистов» до уровня, обеспечивающего выполнение расчетных показателей (утвержденных базовыми параметрами схемы размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Тамбовской области);»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«доведение среднемесячной заработной платы сотрудников МФЦ до уровня не менее 70% среднемесячной заработной платы работников органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования области.»;

в пункте 5 абзац третий исключить;

в приложении № 1 к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету муниципального образования области на организацию деятельности МФЦ»:

в подпункте 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«доведение штатной численности «универсальных специалистов» до уровня, обеспечивающего выполнение расчетных показателей (утвержденных базовыми параметрами схемы размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Тамбовской области).»;

приложение № 2 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 27.12.2017 № 1313

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,1

38,9

33,2

28,8

28,1

28,2

28,9

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

27,9

24,0

24,1

24,2

25

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

106,9

103,7

100,8

104,3

102,6

103,9

103,9

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

9,7

10,0

11,0

12,0

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

108,0

100,1

86,3

100,1

100,1

102,2

104,6

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

91499,7

104871,3

107009,1

95951,7

100966,1

110098,4

122632,5

2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

6,0

7,0

8,0

9,0

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

7200

7500

7700

8000

8500

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

118

120

121

123

125

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

86,0

90,0

95,0

95,0

95,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

367

1201

2120

2188

2237

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

30

30

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн. руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

239438,7

260512,7

279530,1

299935,8

321831,1

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

27940

28220

28500

28785

29075

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

288

190

130

125

135

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

4.7.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

98

104

111

118

126

134

4.8.

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

96,9

101,9

106,9

112

117,5

123,5

4.9.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

Проценты

11,9

12,3

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

13,9

14,4

4.10.

Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе:

Проценты

-

-

-

не менее 18

не менее 18

не менее 18

не менее 25

не менее 25

не менее 25

4.10.1.

годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проценты

-

-

-

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 15

не менее 15

не менее 15

4.11.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области

Проценты

-

-

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

4.12.

Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проценты

36,9

48,0

42,1

40,0

не менее 40,0

34,6

35

36

37

4.13.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения

Ед.

32,1

29,2

29,9

30,2

32,6

30,7

31,3

31,8

32,4

4.14.

Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета

Проценты

-

-

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 10

4.15.

Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

Проценты

-

-

89,4

100

100

100

100

100

100

4.16.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Проценты

-

-

17,5

19,6

20

1,2

1,2

1,2

1,2

4.17.

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

-

-2

6

7

7

8

8

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

451

451

451

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

169

169

169

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

363

296

163

177

185

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

365

299

193

227

215

5.9.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

5.10.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

9

15

15

15

15

5.11.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллекти-вов

74

124

125

60

55

52

70

40

40

5.12.

Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов

Проценты

10

22

33

45

56

67

77

89

100


Информация по документу
Читайте также