Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2017 № 1005-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 29.12.2017 N 1005-п

г. Ярославль

 

Об утверждении нормативных расходов бюджетов

муниципальных образований Ярославской области,

применяемых при расчете дотаций, и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.12.2016 N 1277-п

 

В соответствии с Законом Ярославской области от 7 октября 2008 г. N 40-з «О межбюджетных отношениях», а также в целях определения объемов дотаций из областного бюджета местным бюджетам для обеспечения расходных обязательств по вопросам местного значения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить прилагаемые нормативные расходы бюджетов муниципальных образований Ярославской области, применяемые при расчете дотаций.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства области от 09.12.2016 N 1277-п «Об утверждении нормативных расходов бюджетов муниципальных образований Ярославской области, применяемых при расчете дотаций, и признании утратившим силу постановления Правительства области от 31.12.2015 N 1455-п».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

 

 

Председатель

Правительства области

Д.А. Степаненко




 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства области

от 29.12.2017 N 1005-п

 

 

НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
бюджетов муниципальных образований Ярославской области,
применяемые при расчете дотаций

 

Нормативные расходы бюджетов муниципальных образований   Ярославской области, применяемые при расчете дотаций (далее – нормативные расходы), разрабатываются органами исполнительной власти Ярославской области и применяются при расчете дотаций из областного бюджета местным бюджетам с целью выравнивания бюджетной обеспеченности и обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований области.

Нормативные расходы утверждаются по следующим направлениям расходования  средств с учетом расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований области: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика,  транспортное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

Нормативные расходы используются только в целях определения дотаций и не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями для формирования и утверждения бюджетов муниципальных образований области.

Нормативные расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Ярославской области представлены в приложении 1 к нормативным расходам, нормативные расходы бюджетов городских и сельских поселений Ярославской области – в приложении 2 к нормативным расходам.

                                                                              

 


 

Приложение 1

к нормативным расходам

НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
бюджетов муниципальных районов и городских округов Ярославской области

тыс. руб.

N п/п

Наименование нормативных расходов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области

Городской округ г. Ярославль

Городской округ г. Рыбинск

Городской округ г. Переславль-Залесский

Ростовский муниципальный район

Угличский муниципальный район

Тутаевский муниципальный район

Большесельский муниципальный район

Борисоглебский муниципальный район

Брейтовский муниципальный район

Гаврилов-Ямский муниципальный район

Даниловский муниципальный район

Любимский муниципальный район

Мышкинский муниципальный район

Некоузский муниципальный район

Некрасовский муниципальный район

Первомайский муниципальный район

Переславский муниципальный район

Пошехонский муниципальный район

Ярославский муниципальный район

Рыбинский муниципальный район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций

93 413

29 254

6 007

9 845

6 975

8 690

1 439

1 824

974

4 055

3 850

1 667

1 493

2 226

3 002

1 572

3 151

2 063

9 588

4 122

2.

Организация транспортного обслуживания населения

324 257

69 220

0

42 712

15 141

19 645

2 728

13 953

6 075

7 993

11 807

5 214

3 787

8 976

8 400

7 373

3 787

8 072

 

 

3.

Расходы на дорожное хозяйство, осуществляемые за счет муниципальных дорожных фондов

17 318

8 548

3 340

8 087

6 794

6 336

4 286

7 908

2 651

4 902

14 079

8 171

3 280

8 615

5 352

7 686

9 237

6 246

7 645

11 202

4.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

79 253

35 782

5 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Организация и выполнение работ по благоустройству территории

488 227

152 895

31 397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Организация услуг бань

65 368

10 236

2 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

373 925

109 017

24 995

38 533

28 431

35 366

3 778

5 796

2 784

16 001

14 107

5 993

5 579

6 759

9 719

5 299

7 235

5 589

32 013

14 604

8.

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

461 746

143 851

31 019

54 606

34 211

50 462

6 378

10 391

4 805

23 444

21 968

9 166

8 077

11 765

15 134

8 921

15 533

10 767

50 513

21 238

9.

Содержание имущества учреждений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования

983 555

249 838

61 576

159 525

98 465

148 459

22 910

41 697

17 233

82 484

57 581

40 633

38 543

38 445

54 085

38 517

49 766

44 424

126 778

58 066

10.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

62 024

19 424

3 989

6 537

4 632

5 770

956

1 211

647

2 693

2 556

1 107

992

1 478

1 993

1 044

2 092

1 370

6 366

2 737

11.

Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям образования

457 336

181 647

52 698

95 101

101 821

98 925

25 081

19 273

12 683

48 285

42 894

22 461

29 051

34 486

32 381

29 583

40 589

38 080

95 329

46 474

12.

Организация библиотечного обслуживания и обеспечение жителей услугами организаций культуры

145 939

45 703

9 385

15 381

10 898

25 794

2 249

5 415

2 891

6 336

11 427

4 949

4 433

6 607

4 689

4 665

492

6 124

1 498

12 234

13.

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

394 643

123 588

25 379

41 593

29 469

69 750

6 081

14 644

7 818

17 133

30 900

13 383

11 988

17 866

12 681

12 616

1 331

16 561

4 050

33 084

14.

Содержание имущества учреждений культуры

93 033

51 230

3 004

9 925

8 899

27 423

4 455

10 484

6 735

3 067

9 811

12 080

7 925

8 288

2 704

11 769

0

11 313

52

19 197

15.

Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям культуры

39 449

26 396

2 076

6 723

4 798

17 562

2 708

11 977

4 040

1 984

7 295

9 386

6 513

6 943

1 299

9 570

 

6 020

74

12 474

16.

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (городского округа)

133 777

41 894

8 603

14 099

9 990

12 444

2 061

2 613

1 395

5 808

5 513

2 388

2 139

3 188

4 299

2 251

4 513

2 955

13 730

5 903

17.

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района (городского округа) физической культуры

115 436

35 963

7 755

13 652

8 553

12 616

1 595

2 598

1 201

5 861

5 492

2 291

2 019

2 941

3 783

2 230

3 883

2 692

12 628

5 310

18.

Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подведомствен-ным отрасли физической культуры и спорта

81 241

61 262

8 379

0

1 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

833

0

313

7

1 769

19.

Содержание имущества учреждений физической культуры и спорта

100 627

67 578

20 098

0

1 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

611

0

321

10

2 404


Информация по документу
Читайте также