Расширенный поиск

Постановление Администрации Волгоградской области от 27.12.2017 № 696-п

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

От 27 декабря 2017 г.

№696-п

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014–2016 годы и на период до 2020 года"

 

 

Администрация Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. № 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014–2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:

1.1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014–2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется – государственная программа):

1) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составляет 107809671,6 тысублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 25352972,6 тысублей, из них:

2014 год – 3342601,06 тысублей;

2015 год – 3967249,43 тысублей;

2016 год – 3518520,2 тысублей;

2017 год – 3754471,3 тысублей;

2018 год – 3085652,0 тысублей;

2019 год – 3084075,5 тысублей;

2020 год – 4600403,1 тысублей;

б) средства областного бюджета –    80299271,5 тысублей, из них:

2014 год – 9322090,70 тысублей;

2015 год – 12350299,57 тысублей;

2016 год – 11534292,2 тысублей;

2017 год – 10103016,9 тысублей;

2018 год – 9577689,0 тысублей;

2019 год – 9577689,0 тысублей;

2020 год – 17834194,1 тысублей;

в) внебюджетные средства –
2157427,5 тысублей, из них:

2015 год – 286224,80 тысублей;

2016 год – 338003,9 тысублей;

2017 год – 383299,7 тысублей;

2018 год – 383299,7 тысублей;

2019 год – 383299,7 тысублей;

2020 год – 383299,7 тысублей";

2) в разделе 6 абзацы третий–двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования государственной программы составляет 107809671,6 тысублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 25352972,6 тысублей, из них:

2014 год – 3342601,06 тысублей;

2015 год – 3967249,43 тысублей;

2016 год – 3518520,2 тысублей;

2017 год – 3754471,3 тысублей;

2018 год – 3085652,0 тысублей;

2019 год – 3084075,5 тысублей;

2020 год – 4600403,1 тысублей;

б) средства областного бюджета – 80299271,5 тысублей, из них:

2014 год – 9322090,70 тысублей;

2015 год – 12350299,57 тысублей;

2016 год – 11534292,2 тысублей;

2017 год – 10103016,9 тысублей;

2018 год – 9577689,0 тысублей;

2019 год – 9577689,0 тысублей;

2020 год – 17834194,1 тысублей;

в) внебюджетные средства – 2157427,5 тысублей, из них:

2015 год – 286224,80 тысублей;

2016 год – 338003,9 тысублей;

2017 год – 383299,7 тысублей;

2018 год – 383299,7 тысублей;

2019 год – 383299,7 тысублей;

2020 год – 383299,7 тысублей.".

1.2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":

1) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования подпро-граммы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 52732956,6 тысублей, в том числе
по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета –
13603617,8 тысублей, из них:

2014 год – 1767323,66 тысублей;

2015 год – 2215542,03 тысублей;

2016 год – 1515631,6 тысублей;

2017 год – 1873142,9 тысублей;

2018 год – 1850830,5 тысублей;

2019 год – 1850638,0 тысублей;

2020 год – 2530509,1 тысублей;

б) средства областного бюджета –
39129338,8 тысублей, из них:

2014 год – 7964311,20 тысублей;

2015 год – 6415170,89 тысублей;

2016 год – 6181217,9 тысублей;

2017 год – 4539224,4 тысублей;

2018 год – 2606526,1 тысублей;

2019 год – 2457555,2 тысублей;

2020 год – 8965333,1 тысублей";

 

2) в разделе 6 абзацы первый–семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 52732956,6 тысублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 13603617,8 тысублей, из них:

2014 год – 1767323,66 тысублей;

2015 год – 2215542,03 тысублей;

2016 год – 1515631,6 тысублей;

2017 год – 1873142,9 тысублей;

2018 год – 1850830,5 тысублей;

2019 год – 1850638,0 тысублей;

2020 год – 2530509,1 тысублей;

б) средства областного бюджета – 39129338,8 тысублей, из них:

2014 год – 7964311,20 тысублей;

2015 год – 6415170,89 тысублей;

2016 год – 6181217,9 тысублей;

2017 год – 4539224,4 тысублей;

2018 год – 2606526,1 тысублей;

2019 год – 2457555,2 тысублей;

2020 год – 8965333,1 тысублей.".

1.3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":

1) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования под-программы

-

общий объем финансирования подпрограммы составляет 23111544,3 тысублей, в том числе
по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 11640842,9 тысублей, из них:

2014 год – 1555277,40 тысублей;

2015 год – 1701707,40 тысублей;

2016 год – 1964376,7 тысублей;

2017 год – 1881328,4 тысублей;

2018 год – 1234821,5 тысублей;        

2019 год – 1233437,5 тысублей;

2020 год – 2069894,0 тысублей;

б) средства областного бюджета – 11476701,4 тысублей, из них:

2014 год – 1217220,00 тысублей;

2015 год – 1520018,12 тысублей;

2016 год – 1626712,4 тысублей;

2017 год – 1573966,8 тысублей;

2018 год – 1719695,6 тысублей;

2019 год – 1776723,8 тысублей;

2020 год – 2036364,7 тысублей";

2) в разделе 6 абзацы первый–семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23111544,3 тысублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 11640842,9 тысублей, из них:

2014 год – 1555277,40 тысублей;

2015 год – 1701707,40 тысублей;

2016 год – 1964376,7 тысублей;

2017 год – 1881328,4 тысублей;

2018 год – 1234821,5 тысублей;

2019 год – 1233437,5 тысублей;

2020 год – 2069894,0 тысублей;

б) средства областного бюджета – 11476701,4 тысублей, из них:

2014 год – 1217220,00 тысублей;

2015 год – 1520018,12 тысублей;

2016 год – 1626712,4 тысублей;

2017 год – 1573966,8 тысублей;

2018 год – 1719695,6 тысублей;

2019 год – 1776723,8 тысублей;

2020 год – 2036364,7 тысублей.".

1.4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей
в Волгоградской области":

1.4.1. В паспорте:

1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования под-программы

-

общий объем финансирования подпро-граммы составляет 623010,2 тысублей,
в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 108511,9 тысублей, из них:

2014 год – 20000,00 тысублей;

2015 год – 50000,00 тысублей;

2016 год – 38511,9 тысублей;

б) средства областного бюджета –     514498,3 тысублей, из них:

2014 год – 78433,00 тысублей;

2015 год – 174166,28 тысублей;

2016 год – 121099,7 тысублей;

2017 год – 15503,2 тысублей;

2018 год – 13586,8 тысублей;

2019 год – 13302,1 тысублей;

2020 год – 98407,2 тысублей";

 

2) в разделе 1:

а) в абзаце восемнадцатом слова "27 стационарных организаций" заменить словами "21 стационарная организация";

б) в абзаце двадцатом слова "1709 койко-мест" заменить словами "1674 койко-места";

в) в абзаце двадцать втором слова "2641 койко-место" заменить словами "2766 койко-мест";

г) в абзаце двадцать третьем цифры "120" заменить цифрами "105";

д) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"Количество проживающих в стационарных организациях на 04 декабря 2017 г. – 4465 человек.";

е) абзацы двадцать первый, двадцать пятый исключить;

3) в разделе 6 абзацы третий–пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 623010,2 тысублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства федерального бюджета – 108511,9 тысублей, из них:

2014 год – 20000,00 тысублей;

2015 год – 50000,00 тысублей;

2016 год – 38511,9 тысублей;

б) средства областного бюджета – 514498,3 тысублей, из них:

2014 год – 78433,00 тысублей;

2015 год – 174166,28 тысублей;

2016 год – 121099,7 тысублей;

2017 год – 15503,2 тысублей;

2018 год – 13586,8 тысублей;

2019 год – 13302,1 тысублей;

2020 год – 98407,2 тысублей.";

4) в разделе 8 абзацы шестой, седьмой исключить.

1.5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":

1) в паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования под-программы

-

общий объем финансирования под-программы составляет 31342160,5 тысублей, в том числе по годам и источникам финанси-рования:

а) средства областного бюджета – 29184733,0 тысублей, из них:

2014 год – 62126,50 тысублей;

2015 год – 4240944,28 тысублей;

2016 год – 3605262,2 тысублей;

2017 год – 3974322,5 тысублей;

2018 год – 5237880,5 тысублей;

2019 год – 5330107,9 тысублей;

2020 год – 6734089,1 тысублей;

б) внебюджетные средства –
2157427,5 тысублей, из них:

2015 год – 286224,80 тысублей;

2016 год – 338003,9 тысублей;

2017 год – 383299,7 тысублей;

2018 год – 383299,7 тысублей;

2019 год – 383299,7 тысублей;

2020 год – 383299,7 тысублей";

2) в разделе 6 абзацы четвертый–девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 31342160,5 тысублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

а) средства областного бюджета – 29184733,0 тысублей, из них:

2014 год – 62126,50 тысублей;

2015 год – 4240944,28 тысублей;

2016 год – 3605262,2 тысублей;

2017 год – 3974322,5 тысублей;

2018 год – 5237880,5 тысублей;

2019 год – 5330107,9 тысублей;

2020 год – 6734089,1 тысублей;

б) внебюджетные средства – 2157427,5 тысублей, из них:

2015 год – 286224,80 тысублей;

2016 год – 338003,9 тысублей;

2017 год – 383299,7 тысублей;

2018 год – 383299,7 тысублей;

2019 год – 383299,7 тысублей;

2020 год – 383299,7 тысублей.".

1.6. В приложении 1 к государственной программе в графе 8:

в пункте 20 цифры "1,2" заменить цифрами "1,3";

в пункте 21 цифру "2" заменить цифрой "3".

1.7. Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.8. Приложения 3, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 соответственно.

1.9. Таблицу 2 приложения 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

 

И.оубернатора

Волгоградской области                                                                    Е.А.Харичкин

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

к постановлению

Администрации

Волгоградской области

 

от                                            

 

 

 

ТАБЛИЦА 2

 

приложения 2 к государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014–2016 годы и на период до 2020 года

"Таблица 2

 

Мероприятия государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014–2016 годы и на период до 2020 года,

реализуемые в 2016–2020 годах

 

п/п

Наименование

основного мероприятия,             мероприятия

Ответственный

исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы

Год

реализации

Объемы и источники финансирования (тысублей)

Непосредственные

результаты реализации мероприятия

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной

бюджет

местный бюджет

внебюджетные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014–2016 годы и на период до 2020 года

 

 

Итого по государственной программе

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016–2020

15390816,3

14240787,9

13046640,7

13045064,2

22753172,3

78476481,4

3518520,2

3754471,3

3085652,0

3084075,5

4600403,1

18043122,1

11534292,2

10103016,9

9577689,0

9577689,0

17834194,1

58626881,2

-

-

-

-

-

-

338003,9

383299,7

383299,7

383299,7

383299,7

1871202,7

 

 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"

 

1.

Предоставление мер социальной поддержки, пособий
и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

7696849,5

6412367,3

4457356,6

4308193,2

11495842,2

1515631,6

       1873142,9

1850830,5

1850638,0

2530509,1

6181217,9

4539224,4

2606526,1

2457555,2

8965333,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

2016–2020

 

34370608,8

 

9620752,1

 

24749856,7

 

-

-

 

1.1.

Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан

 

2016

2017

2018

2019

2020

3500917,6

3500310,2

2719703,5

2628766,6

5692914,2

1302631,6

1658656,7

1658488,2

1658295,7

2401454,2

2198286,0

1841653,5

1061215,3

970470,9

3291460,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество получателей мер социальной поддержки:

2016 год – 334676 человек;

2017 год – 300327 человек;

2018 год – 238381 человек;

2019 год – 233245 человек;

2020 год – 379517 человек

 

 

 

2016–2020

18042612,1

 

8679526,4

 

9363085,7

 

 

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по сос-тоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

39,1

  -

39,1

-

-

 

 

1.2.

Предоставление дополни-тельных мер социальной поддержки в виде социаль-ных выплат отдельным категориям граждан в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

1427726,6

1075299,5

572596,2

556328,8

2026628,5

212718,4

214205,9

    192062,0

      192062,0

126241,0

1215008,2

861093,6

380534,2

364266,8

1900387,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:

2016 год – 122492 человека;

2017 год – 82581 человек;

2018 год – 39213 человек;

2019 год – 37414 человек;

2020 год – 150490 человек

 

 

2016–2020

5658579,6

 

937289,3

4721290,3

-

-

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по сос-тоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

23,2

    -

23,2

 

 

 

1.3.

Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии
на оплату продуктов питания и услуги по отправлению
к месту жительства

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

432428,0

175854,2

148714,7

146202,9

620049,8

    -

    -

    -

    -

    -

432428,0

175854,2

148714,7

146202,9

620049,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество граждан, получивших государственную социальную помощь:

2016 год – 287124 человека;

2017 год – 126911 человек;

2018 год – 123984 человека;

2019 год – 118753 человека;

2020 год – 377565 человек

 

2016–2020

1523249,6

    -

1523249,6

-

-

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по сос-тоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

134,9

    -

134,9

-

-

 

1.4.

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг
(жилищной субсидии)

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

1104739,2

924817,1

601507,9

568993,9

1652418,5

-

-

-

-

-

1104739,2

924817,1

601507,9

568993,9

1652418,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество семей – получателей жилищных субсидий:

2016 год – 80100 семей;

2017 год – 74077 семей;

2018 год – 75195 семей;

2019 год – 73695 семей;

2020 год – 84433 семьи

 

 

2016–2020

4852476,6

-

4852476,6

-

-

1.5.

Выплаты пособий на детей
из малоимущих семей

 

2016

2017

2018

2019

2020

1216667,9

717871,0

407847,8

401276,7

1482761,7

-

-

-

-

-

1216667,9

717871,0

407847,8

401276,7

1482761,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:

2016 год – 211029 человек;

2017 год – 128287 человек;

2018 год – 72960 человек;

2019 год – 71827 человек;

2020 год – 215873 человека

 

 

 

2016–2020

 

4226425,1

 

-

4226425,1

 

-

-

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по сос-тоянию на 01 января 2016 г.

 

2016

113,7

-

113,7

-

-

 

1.6.

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожар-ного, работника добровольной пожарной охраны,
а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

263,0

221,1

150,2

142,2

406,0

-

-

-

-

-

263,0

221,1

150,2

142,2

406,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение своевременной
и в полном объеме выплаты единовременного пособия:

2016 год – 100 процентов;

2017 год – 100 процентов;

2018 год – 100 процентов;

2019 год – 100 процентов;

2020 год – 100 процентов

 

2016–2020

1182,5

-

1182,5

-

-

1.7.

Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время
отпуска

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

                  -

0,5

0,8

0,8

3,6

-

-

-

-

-

                 -

0,5

0,8

0,8

3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечение своевременной
и в полном объеме оплаты  проезда:

2017 год – 100 процентов;

2018 год – 100 процентов;

2019 год – 100 процентов;

2020 год – 100 процентов

 

 

2016–2020

5,7

-

5,7

-

-

1.8.

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

       281,6

              280,3

            280,3

280,3

2813,9

              281,6

            280,3

             280,3

280,3

2813,9

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество получателей выплаты:

2016 год – 166 человек;

2017 год – 165 человек;

2018 год – 165 человек;

2019 год – 165 человек;

2020 год – 272 человека

 

 

2016–2020

3936,4

3936,4

                 -

 

-

-

1.9.

Оказание протезно-ортопеди-ческой помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках законодательства Волгоградской области

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

13825,6

17713,4

6555,2

6201,0

17846,0

     -

     -

     -

     -

     -

13825,6

17713,4

6555,2

6201,0

17846,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество получателей:

2016 год – 1419 человек;

2017 год – 1497 человек;

2018 год – 649 человек;

2019 год – 620 человек;

2020 год – 2483 человека

 

 

2016–2020

62141,2

     -

62141,2

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

7696849,5

6412367,3

4457356,6

4308193,2

11495842,2

1515631,6

1873142,9

       1850830,5

1850638,0

2530509,1

6181217,9

4539224,4

2606526,1

2457555,2

8965333,1

-

-

-

-

-

-

 

 

2016–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

34370608,8

 

9620752,1

 

24749856,7

 

-

-

 

 

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"

 

2.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми
и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

3589390,9

3454022,0

2953274,4

3008550,3

4098977,8

1963792,8

1880846,0

1234339,1

1232955,1

2069534,0

1625598,1

1573176,0

1718935,3

1775595,2

2029443,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2016–2020

 

17104215,4

8381467,0

8722748,4

-

-

 

2.1.

Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми
и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области

 

2016

2017

2018

2019

2020

3589390,9

3454022,0

2953274,4

3008550,3

4098977,8

1963792,8

1880846,0

1234339,1

1232955,1

2069534,0

1625598,1

1573176,0

1718935,3

1775595,2

2029443,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество получателей  выплат:

2016 год – 129617 человек;

2017 год – 120306 человек;

2018 год – 74245 человек;

2019 год – 73210 человек;

2020 год – 129638 человек

 

 

2016–2020

 

17104215,4

8381467,0

8722748,4

-

-

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию за 2015 год, образовавшаяся по состоянию
на 01 января 2016 г.

 

 

2016

109,8

     -

 

109,8

-

-

 

3.

Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

1698,2

1273,2

1242,7

1611,0

7280,9

583,9

482,4

482,4

482,4

360,0

1114,3

790,8

760,3

1128,6

6920,9

 

 

 

 

2016–2020

 

13106,0

2391,1

10714,9

 

 

 

3.1.

Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

602,1

482,4

672,0

1053,7

5478,9

482,4

482,4

482,4

482,4

360,0

119,7

-

189,7

571,3

5118,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия

 

 

2016–2020

 

8289,2

2289,6

5999,6

-

-

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию за 2015 год, образо-вавшаяся по состоянию
на 01 января 2016 г.

 

 

 

 

2016

1,2

     -

 

1,2

-

-

 

3.2.

Мероприятия, направленные на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям,
в том числе детям-инвалидам

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

1096,1

790,8

570,6

557,3

1802,0

101,5

            -

            -

            -

            -

994,6

790,8

570,6

557,3

1802,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество мероприятий:

2016 год – 4 единицы;

2017 год – 6 единиц;

2018 год – 6 единиц;

2019 год – 7 единиц;

2020 год – 5 единиц

 

 

2016–2020

4816,8

101,5

4715,3

-

-

 

Итого по подпрограмме

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

3591089,1

3455295,2

2954517,1

3010161,3

4106258,7

1964376,7

     1881328,4

     1234821,5

1233437,5

2069894,0

1626712,4

1573966,8

1719695,6

1776723,8

2036364,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2016–2020

 

17117321,4

8383858,1

8733463,3

-

-

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"

 

4.

Укрепление материально-
технической базы государственных учреждений социального обслуживания, развитие
стационарозамещающих форм

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

41605,6

14885,6

12967,5

12339,3

55247,0

            -

            -

            -

            -

            -

41605,6

14885,6

    12967,6

 12339,3

55247,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

2016–2020

 

137045,1

            -

 

137045,1

-

-

 

4.1.

Оснащение стационарных организаций оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

33557,5

5494,9

4745,7

2653,3

33400,0

            -

            -

            -

            -

            -

33557,5

           5494,9

4745,7

2653,3

33400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:

2016 год – 18 единиц;

2017 год – 19 единиц;

2018 год – 20 единиц;

2019 год – 20 единиц;

2020 год – 20 единиц

 

 

 

2016–2020

79851,4

            -

 

79851,4

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

995,9

 

            -

 

995,9

-

-

 

 

за 2013 год

 

 

2016

100,5

            -

 

100,5

-

-

 

 

за 2015 год

 

 

2016

895,4

            -

 

895,4

 

 

 

 

4.2.

Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

 

2016

2017

2018

2019

2020

2016–2020

8048,1

9390,7

8221,9

9686,0

21847,0

57193,7

-

-

-

-

-

-

8048,1

9390,7

8221,9

9686,0

21847,0

57193,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество социальных семей в 2016 году – 60 семей

 

количество мест для организации социальных семей:

2017 год – 60 мест;

2018 год – 51 место;

2019 год – 60 мест;

2020 год – 100 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

625,3

-

625,3

-

-

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

2017

745,9

-

745,9

-

-

 

5.

Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей

 

комитет социальной защиты населения, комитет здравоохранения, комитет информационных технологий Волгоградской области (далее именуется – комитет информационных техно-логий)

 

2016

2017

2018

2019

2020

893,5

617,6

619,2

962,8

43160,2

-

-

-

-

-

893,5

617,6

619,2

962,8

43160,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2016–2020

46253,3

-

46253,3

-

-

 

5.1.

Организация деятельности
на базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)

 

 

 

 

комитет здравоохранения

2016

2017

2018

2019

2020

           -

           -

           -

           -

10000,0

-

-

-

-

-

         -

         -

         -

         -

10000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием

 

 

2016–2020

10000,0

-

10000,0

-

-

5.2.

Мероприятия, направленные на поддержание здоровья
и улучшение качества жизни пожилых людей

комитет здравоохранения

2016

2017

2018

2019

2020

500,0

500,0

500,0

500,0

20435,0

-

-

-

-

-

500,0

500,0

500,0

500,0

20435,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного
и восстановительно-оздоро-вительного характера:

2016 год – 26 человек;

2017 год – 23 человека;

2018 год – 21 человек;

2019 год – 20 человек;

2020 год – 803 человека

 

 

 

 

2016–2020

22435,0

-

22435,0

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области

 

комитет информационных технологий

2016

2017

2018

2019

2020

            -

            -

            -

            -

5000,0

             -

             -

             -

             -

             -

        -

        -

        -

        -

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни", в 2020 году –
450 человек

 

 

2016–2020

5000,0

             -

 

5000,0

-

-

5.4.

Организация работы мобильных бригад специалистов
и обеспечение их авто-транспортом

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

            -

            -

            -

            -

6155,0

             -

             -

             -

             -

             -

        -

        -

        -

         -

6155,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад в 2020 году –
10 единиц

 

 

2016–2020

 

6155,0

             -

 

6155,0

-

-

5.5.

Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к поль-зованию компьютером, компьютерными технологиями
и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

              335,9

            -

            -

350,0

1122,0

             -

             -

             -

 

             335,9

        -

        -

350,0

1122,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество созданных компью-терных классов в 2020 году – 8 единиц

 

число обученных людей:

2016 год – 695 человек;

2019 год – 500 человек;

2020 год – 370 человек

 

 

2016–2020

1807,9

 

             -

 

1807,9

-

-

5.6.

Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социаль-ного туризма

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

            -

            94,9

            96,2

91,0

255,0

             -

             -

             -

             -

             -

        -

        94,9

        96,2

91,0

255,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество мероприятий:

2017 год – 2 единицы;

2018 год – 2 единицы;

2019 год – 2 единицы;

2020 год – 4 единицы

 

 

 

 

2016–2020

 

537,1

             -

 

537,1

-

-

5.7.

Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

57,6

            22,7

            23,0

21,8

193,2

             -

             -

             -

             -

             -

57,6

        22,7

        23,0

21,8

193,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество работников, принявших участие в конкурсе:

2016 год – 80 человек;

2017 год –22 человека;

2018 год –22 человека;

2019 год –22 человека;

2020 год – 100 человек

 

2016–2020

 

318,3

             -

 

318,3

-

-

6.

Развитие инфраструктуры социальной сферы

 

комитет строительства

 

2016

2017

2018

2019

2020

117112,5

            -

            -

            -

            -

38511,9

             -

             -

             -

             -

78600,6

        -

        -

        -

        -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

2016–2020

117112,5

38511,9

78600,6

-

-

 

 

 

6.1.

Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

 

 

2016

 

117112,5

38511,9

78600,6

-

 

-

 

реализация мероприятия
по объекту

 

Итого по подпрограмме

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

159611,6

15503,2

13586,8

13302,1

98407,2

38511,9

             -

             -

             -

             -

121099,7

15503,2

13586,8

    13302,1

       98407,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2016–2020

300410,9

38511,9

261899,0

-

-

 

 

Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"

 

7.

Развитие системы социальной защиты населения

 

комитет социальной защиты населения

2016

2017

2018

2019

2020

3943266,1

4357622,2

5621180,2

5713407,6

7117388,8

             -

             -

             -

             -

             -

3605262,2

3974322,5

5237880,5

5330107,9

6734089,1

-

-

-

-

-

         338003,9

          383299,7

383299,7         

383299,7          383299,7

 

 

2016–2020

 

26752864,9

 

             -

 

24881662,2

 

-

1871202,7

 

 

7.1.

Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты населения
в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

4891,4

60574,6

6692,4

7947,3

115000,0

             -

             -

             -

             -

             -

4891,4

60574,6

6692,4

7947,3

115000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приведено в соответствие
с нормативными требова-ниями технических регла-ментов и нормами СанПиН:

2016 год – 14 учреждений;

2017 год – 25 учреждений;

2018 год – 5 учреждений;

2019 год – 6 учреждений;

2020 год – 38 учреждений

 

 

2016–2020

195105,7

 

             -

 

195105,7

 

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

 

2016

1296,9

             -

 

1296,9

 

 

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

2017

669,1

-

669,1

 

 

 

7.2.

Приобретение технологичес-кого, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, производственного, хозяйственного инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности
и защищенности, конфиден
циальности, доступности и про-чих требований

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

17109,0

8749,0

9635,7

11951,8

33122,0

-

-

-

-

-

17109,0

8749,0

9635,7

11951,8

33122,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

оснащение подведомственных учреждений техникой
и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):

2016 год – 38 учреждений;

2017 год – 69 учреждений;

2018 год – 84 учреждения;

2019 год – 85 учреждений;

2020 год – 105 учреждений

 

 

 

 

2016–2020

80567,5

 

-

80567,5

 

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

1878,1

-

1878,1

-

-

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

2017

2506,5

-

2506,5

-

-

 

7.3.

Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров
по распространению передового опыта и по обучению специалистов

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

                    -

                    -

                    -

                    -

           1075,0

-

-

-

-

-

                    -

                    -

                    -

                    -

         1075,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов в 2020 году – 10 единиц

 

количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:

2017 год – 3 единицы;

2019 год – 3 единицы;

2020 год – 3 единицы

 

 

2016–2020

           1075,0

-

         1075,0

-

-

7.4.

Организация проведения и учас-тие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2,5

                    -

350,0

400,0

457,5

-

-

-

-

-

2,5

                    -

350,0

400,0

457,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:

2018 год – не менее 90 человек;

2019 год – не менее 90 человек;

2020 год – не менее 98 человек

 

2016–2020

 

1210,0

-

1210,0

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

2,5

-

2,5

 

 

 

7.5.

Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, создание социально-инфор-мационных теле-, радио-передач, видео-, аудиороликов, размещение в печатных изданиях социальной рекламы и публикаций с целью
информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

593,9

409,0

500,0

500,0

3500,0

-

-

-

-

-

593,9

409,0

500,0

500,0

3500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

размещение в печатных средствах массовой информации:

2018 год – не менее
2 публикаций;

2020 год – не менее
10 публикаций

 

выпуск социальной рекламы:

2016 год – по 3 темам;

2017 год – по 2 темам;

2018 год – по 3 темам;

2019 год – по 3 темам;

2020 год – по 10 темам

 

изготовление печатным способом типографской продукции:

2016 год – 50,5 тыскземп-ляров;

2017 год – 2 тыскземп-ляров;

2018 год – 30 тыскземп-ляров;

2019 год – 45 тыскземп-ляров;

2020 год – 65 тыскземп-ляров

 

 

 

2016–2020

5502,9

-

5502,9

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

 

 

 

2017

293,6

-

293,6

-

-

 

7.6.

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социаль-ного обслуживания населения Волгоградской области на 2013–2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. № 128-п

 

 

2016

2017

2018

2016–2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

повышение средней заработной платы социальных работников:

2016 год – до 64,8 процента;

2017 год – до 80 процентов;

2018 год – до 100 процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.

Переподготовка и повышение квалификации кадров

 

2016

2017

2018

2019

2020

135,0

133,6

5,8

5,5

99,9

-

-

-

-

-

135,0

133,6

5,8

5,5

99,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

переподготовка и повышение квалификации кадров:

2016 год – 15 человек;

2017 год – 1 человек;

2018 год – 1 человек;

2019 год – 1 человек;

2020 год – 11 человек

 

 

2016–2020

379,8

-

379,8

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

2017

79,6

-

79,6

 

 

 

7.8.

Содержание центров социальной защиты населения

 

2016

2017

2018

2019

2020

603202,8

558384,2

580054,9

582109,2

565298,6

-

-

-

-

-

603202,8

558384,2

580054,9

582109,2

565298,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

исполнение полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки

 

 

 

2016–2020

 

2889049,7

 

-

2889049,7

-

-

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

23374,9

-

23374,9

-

-

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

 

2017

230,2

-

230,2

-

-

 

7.9.

Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты
населения

 

2016

2017

2018

2019

2020

3311874,9

3632803,4

4878625,0

4911440,1

6398835,8

-

-

-

-

-

2973871,0

3249503,7

4495325,3

4528140,4

6015536,1

-

-

-

-

-

338003,9

383299,7

383299,7         

383299,7          383299,7

обеспечение потребности
в социальном обслуживании граждан

 

2016–2020

 

23133579,2

 

-

21262376,5

 

-

1871202,7

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

94318,9

-

94318,9

-

-

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

2017

97860,5

-

97860,5

-

-

 

7.10.

Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

 

2016

2017

2018

2019

5456,6

8476,5

10973,4

10973,4

-

-

-

5456,6

8476,5

10973,4

10973,4

-

-

-

-

-

-

количество поставщиков социальных услуг, не участвующих в выполнении
государственного задания (заказа), предоставляющих социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг:

2017 год – 10 поставщиков;

2018 год – 12 поставщиков;

2019 год – 12 поставщиков

 

 

2016–2018

35879,9

-

35879,9

-

-

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2016 г.

 

 

2016

143,9

-

143,9

-

-

 

 

в том числе кредиторская задолженность по мероприятию, образовавшаяся по состоянию на 01 января 2017 г.

 

 

2017

51,9

-

51,9

-

-

 

7.11.

Создание конкурентной среды для обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к выполнению государственного заказа в предоставлении социальных услуг на территории Волгоградской области

 

 

2016

2017

              -

6618,4

-

-

             -

6618,4

-

-

-

-

количество лиц без определенного места жительства
и занятий, которым оказали услуги в полустационарной
форме социального обслу-живания социально ориентированные некоммерческие организации, в 2017 году – 173 человека

 

 

2016–2017

6618,4

-

6618,4

-

-

7.12.

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

 

 

2017

2018

2019

2017–2019

81473,5

134343,0

188080,3

403896,8

-

-

-

-

81473,5

134343,0

188080,3

403896,8

-

-

-

-

-

-

-

-

количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставленных социально ориентированными некоммерческими организациями:

2017 год – 2690 человек;

2018 год – 4000 человек;

2019 год – 6000 человек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

2016

2017

2018

2019

2020

3943266,1

4357622,2

5621180,2

5713407,6

7117388,8

-

-

-

-

-

3605262,2

3974322,5

5237880,5

5330107,9

6734089,1

-

-

-

-

-

         338003,9

          383299,7

383299,7         

383299,7          383299,7         

 

 

 

 

 

 

 

2016–2020

26752864,9

 

             -

 

24881662,2

 

-

1871202,7"

 

 


Информация по документу
Читайте также