Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 314





                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 29 октября 2014 г. N 314                      


 Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие 
      коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение       
          энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы"           


      В соответствии со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,   в   целях   обеспечения  комфортного  проживания  граждан
Правительство Рязанской области постановляет:
      1.  Утвердить  государственную   программу   Рязанской   области
"Развитие  коммунальной  инфраструктуры,  энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" согласно приложению.
      2. Признать утратившими силу:
      постановление  Правительства  Рязанской  области  от  30.10.2013
N 347  "Об  утверждении  государственной  программы  Рязанской области
"Модернизация коммунального комплекса на 2014 - 2020 годы";
      постановление  Правительства  Рязанской  области  от  30.10.2013
N 348  "Об  утверждении  государственной  программы  Рязанской области
"Энергосбережение  и   повышение   энергетической   эффективности   на
2014 - 2020 годы";
      постановление  Правительства  Рязанской  области  от  23.04.2014
N 106  "О  внесении  изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 30 октября 2013 г. N 348  "Об  утверждении  государственной
программы    Рязанской    области    "Энергосбережение   и   повышение
энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы";
      постановление  Правительства  Рязанской  области  от  14.05.2014
N 130  "О  внесении  изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 30 октября 2013 г. N 347  "Об  утверждении  государственной
программы  Рязанской  области "Модернизация коммунального комплекса на
2014 - 2020 годы";
      постановление  Правительства  Рязанской  области  от  19.08.2014
N 234  "О  внесении  изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 30 октября 2013 г. N 348  "Об  утверждении  государственной
программы    Рязанской    области    "Энергосбережение   и   повышение
энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы";
      постановление  Правительства  Рязанской  области  от  17.09.2014
N 258  "О  внесении  изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 30 октября 2013 г. N 347  "Об  утверждении  государственной
программы  Рязанской  области "Модернизация коммунального комплекса на
2014 - 2020 годы".
      3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя     Председателя     Правительства    Рязанской    области
Ш.Г. Ахметова.


      Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев



Приложение
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 29 октября 2014 г. N 314

  Государственная программа Рязанской области "Развитие коммунальной  
     инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической      
                  эффективности на 2015 - 2020 годы"                  

         Паспорт государственной программы Рязанской области          

|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование Программы   |Государственная программа Рязанской области "Развитие        |
|                         |коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение    |
|                         |энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" (далее -   |
|                         |Программа)                                                   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Заказчик Программы       |Министерство топливно-энергетического комплекса и            |
|                         |жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее -   |
|                         |министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области)                    |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик Программы    |Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области                     |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Основание для разработки |Конституция Российской Федерации;                            |
|Программы                |Жилищный кодекс Российской Федерации;                        |
|                         |Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах |
|                         |организации законодательных (представительных) и             |
|                         |исполнительных органов государственной власти субъектов      |
|                         |Российской Федерации";                                       |
|                         |Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение  |
|                         |доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами       |
|                         |граждан Российской Федерации", утвержденная распоряжением    |
|                         |Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 N 2227-р;   |
|                         |Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении|
|                         |и о повышении энергетической эффективности и о внесении      |
|                         |изменений в отдельные законодательные акты Российской        |
|                         |Федерации";                                                  |
|                         |постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013  |
|                         |N 189 "О государственных программах Рязанской области";      |
|                         |приказ Министерства экономического развития Российской       |
|                         |Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного      |
|                         |перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения   |
|                         |энергетической эффективности, который может быть использован |
|                         |в целях разработки региональных, муниципальных программ в    |
|                         |области энергосбережения и повышения энергетической          |
|                         |эффективности"                                               |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители Программы    |Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области; министерство       |
|                         |транспорта и автомобильных дорог Рязанской области           |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи Программы  |Целями Программы являются:                                   |
|                         |повышение качества и надежности предоставления коммунальных  |
|                         |услуг населению;                                             |
|                         |реализация государственной политики энергосбережения и       |
|                         |повышения энергетической эффективности на территории         |
|                         |Рязанской области, повышение эффективности использования     |
|                         |топливно-энергетических ресурсов за счет реализации          |
|                         |энергосберегающих мероприятий;                               |
|                         |создание условий для эффективной реализации Программы.       |
|                         |Задачами Программы являются:                                 |
|                         |модернизация систем водоснабжения Рязанской области;         |
|                         |модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод      |
|                         |Рязанской области;                                           |
|                         |модернизация систем теплоснабжения Рязанской области;        |
|                         |модернизация систем электроснабжения и наружного освещения   |
|                         |Рязанской области;                                           |
|                         |проведение организационных мероприятий по энергосбережению и |
|                         |повышению энергетической эффективности;                      |
|                         |энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  |
|                         |организациях с участием муниципального образования;          |
|                         |энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  |
|                         |жилищном фонде;                                              |
|                         |энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  |
|                         |системах коммунальной инфраструктуры;                        |
|                         |энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  |
|                         |транспортном комплексе;                                      |
|                         |обеспечение эффективного исполнения государственных функций в|
|                         |сфере реализации Программы                                   |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы       |Целевыми индикаторами Программы являются:                    |
|                         |- удельный вес сетей водоснабжения, требующих замены;        |
|                         |- удельный вес сетей водоотведения, требующих замены;        |
|                         |- удельный вес источников децентрализованного водоснабжения, |
|                         |требующих строительства (реконструкции), в общем количестве  |
|                         |таких источников;                                            |
|                         |- удельный вес очистных сооружений, требующих реконструкции; |
|                         |- число аварий в системах водоснабжения в год;               |
|                         |- число аварий в системах водоотведения в год;               |
|                         |- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из        |
|                         |водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим       |
|                         |нормативам по санитарно-химическим показателям;              |
|                         |- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из        |
|                         |водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим       |
|                         |нормативам по микробиологическим показателям;                |
|                         |- удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные       |
|                         |сооружения, в общем объеме сточных вод;                      |
|                         |- удельный вес сточных вод, очищенных до нормативных         |
|                         |значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через      |
|                         |очистные сооружения;                                         |
|                         |- удельный вес сетей теплоснабжения, требующих замены;       |
|                         |- удельный вес котельных, требующих реконструкции или        |
|                         |закрытия;                                                    |
|                         |- удельный вес сетей электроснабжения, требующих замены      |
|                         |- энергоемкость валового регионального продукта Рязанской    |
|                         |области для фактических условий и для сопоставимых условий;  |
|                         |- отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов |
|                         |к объему валового регионального продукта Рязанской области;  |
|                         |- доля объема электрической энергии, расчеты за которую      |
|                         |осуществляются с использованием приборов учета, в общем      |
|                         |объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на |
|                         |территории Рязанской области;                                |
|                         |- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую           |
|                         |осуществляются с использованием приборов учета, в общем      |
|                         |объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на      |
|                         |территории Рязанской области;                                |
|                         |- доля объема холодной воды, расчеты за которую              |
|                         |осуществляются с использованием приборов учета, в общем      |
|                         |объеме воды, потребляемой (используемой) на территории       |
|                         |Рязанской области;                                           |
|                         |- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются|
|                         |с использованием приборов учета, в общем объеме воды,        |
|                         |потребляемой (используемой) на территории Рязанской области;*|
|                         |- доля объема природного газа, расчеты за который            |
|                         |осуществляются с использованием приборов учета, в общем      |
|                         |объеме природного газа, потребляемого (используемого) на     |
|                         |территории Рязанской области;                                |
|                         |- доля объема энергетических ресурсов, производимых с        |
|                         |использованием возобновляемых источников энергии и (или)     |
|                         |вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме            |
|                         |энергетических ресурсов, производимых на территории Рязанской|
|                         |области;*                                                    |
|                         |- доля объема производства электрической энергии             |
|                         |генерирующими объектами, функционирующими на основе          |
|                         |использования возобновляемых источников энергии, в совокупном|
|                         |объеме производства электрической энергии на территории      |
|                         |Рязанской области (без учета гидроэлектростанций             |
|                         |установленной мощностью свыше 25 МВт);*                      |
|                         |- ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на   |
|                         |основе использования возобновляемых источников энергии, на   |
|                         |территории Рязанской области (без учета гидроэлектростанций  |
|                         |установленной мощностью свыше 25 МВт);*                      |
|                         |- удельный расход электрической энергии на снабжение органов |
|                         |государственной власти Рязанской области и государственных   |
|                         |учреждений Рязанской области (в расчете на 1 кв. метр общей  |
|                         |площади);                                                    |
|                         |- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов      |
|                         |государственной власти Рязанской области и государственных   |
|                         |учреждений Рязанской области (в расчете на 1 кв. метр общей  |
|                         |площади);                                                    |
|                         |- удельный расход холодной воды на снабжение органов         |
|                         |государственной власти Рязанской области и государственных   |
|                         |учреждений Рязанской области (в расчете на 1 человека);      |
|                         |- удельный расход горячей воды на снабжение органов          |
|                         |государственной власти Рязанской области и государственных   |
|                         |учреждений Рязанской области (в расчете на 1 человека);*     |
|                         |- удельный расход природного газа на снабжение органов       |
|                         |государственной власти Рязанской области и государственных   |
|                         |учреждений Рязанской области (в расчете на 1 человека);*     |
|                         |- отношение экономии энергетических ресурсов и воды в        |
|                         |стоимостном выражении, достижение которой планируется в      |
|                         |результате реализации энергосервисных договоров (контрактов),|
|                         |заключенных органами государственной власти Рязанской        |
|                         |области и государственными учреждениями Рязанской области, к |
|                         |общему объему Программы;*                                    |
|                         |- количество энергосервисных договоров (контрактов),         |
|                         |заключенных органами государственной власти Рязанской области|
|                         |и государственными учреждениями Рязанской области;           |
|                         |- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в|
|                         |расчете на 1 кв. метр общей площади);                        |
|                         |- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в   |
|                         |расчете на 1 жителя);                                        |
|                         |- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в    |
|                         |расчете на 1 жителя);*                                       |
|                         |- удельный расход электрической энергии в многоквартирных    |
|                         |домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);               |
|                         |- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с  |
|                         |индивидуальными системами газового отопления (в расчете на   |
|                         |1 кв. метр общей площади);                                   |
|                         |- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с  |
|                         |иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);*     |
|                         |- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в        |
|                         |многоквартирных домах;*                                      |
|                         |- энергоемкость промышленного производства для производства 3|
|                         |видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю   |
|                         |потребления энергетических ресурсов на территории Рязанской  |
|                         |области в сфере промышленного производства;*                 |
|                         |- удельный расход топлива на выработку электрической энергии |
|                         |тепловыми электростанциями;                                  |
|                         |- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии      |
|                         |тепловыми электростанциями;                                  |
|                         |- доля потерь электрической энергии при ее передаче по       |
|                         |распределительным сетям в общем объеме переданной            |
|                         |электрической энергии;                                       |
|                         |- удельный расход электрической энергии, используемой при    |
|                         |передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;*        |
|                         |- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме|
|                         |переданной тепловой энергии;                                 |
|                         |- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной |
|                         |воды;*                                                       |
|                         |- удельный расход электрической энергии, используемой для    |
|                         |передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на |
|                         |1 куб. метр);*                                               |
|                         |- удельный расход электрической энергии, используемой в      |
|                         |системах водоотведения (на 1 куб. метр);*                    |
|                         |- удельный расход электрической энергии в системах уличного  |
|                         |освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем        |
|                         |освещенности, соответствующим установленным нормативам);*    |
|                         |- количество высокоэкономичных по использованию моторного    |
|                         |топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к   |
|                         |объектам с высоким классом энергетической эффективности)     |
|                         |транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,|
|                         |регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором      |
|                         |осуществляется Рязанской области;*                           |
|                         |- количество транспортных средств, относящихся к             |
|                         |общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по |
|                         |перевозке на котором осуществляется Рязанской областью, в    |
|                         |отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и|
|                         |повышению энергетической эффективности, в том числе по       |
|                         |замещению бензина и дизельного топлива, используемых         |
|                         |транспортными средствами в качестве моторного топлива,       |
|                         |природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным  |
|                         |газом, используемыми в качестве моторного топлива, и         |
|                         |электрической энергией;*                                     |
|                         |- количество транспортных средств, использующих природный    |
|                         |газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве  |
|                         |моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по        |
|                         |перевозке на которых осуществляется Рязанской областью;*     |
|                         |- количество транспортных средств с автономным источником    |
|                         |электрического питания, относящихся к общественному          |
|                         |транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на  |
|                         |котором осуществляется Рязанской областью;*                  |
|                         |- количество транспортных средств, используемых органами     |
|                         |государственной власти Рязанской области, государственными   |
|                         |учреждениями и государственными унитарными предприятиями     |
|                         |Рязанской области, в отношении которых проведены мероприятия |
|                         |по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,|
|                         |в том числе по замещению бензина и дизельного топлива,       |
|                         |используемых транспортными средствами, в качестве моторного  |
|                         |топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным       |
|                         |углеводородным газом, используемыми в качестве моторного     |
|                         |топлива;*                                                    |
|                         |- количество транспортных средств с автономным источником    |
|                         |электрического питания, используемых органами государственной|
|                         |власти Рязанской области, государственными учреждениями и    |
|                         |государственными унитарными предприятиями Рязанской области;*|
|                         |- количество транспортных средств, использующих природный    |
|                         |газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве  |
|                         |моторного топлива, зарегистрированных на территории Рязанской|
|                         |области;*                                                    |
|                         |- количество электромобилей легковых с автономным источником |
|                         |электрического питания, зарегистрированных на территории     |
|                         |Рязанской области;*                                          |
|                         |- составленный топливно-энергетический баланс;               |
|                         |- количество зданий, в которых установлены энергосберегающие |
|                         |светильники;                                                 |
|                         |- доля зданий организаций, в которых установлены             |
|                         |энергосберегающие светильники, в общем количестве зданий,    |
|                         |требующих замену;                                            |
|                         |- количество приборов учета тепловой энергии, установленных в|
|                         |системах теплоснабжения;                                     |
|                         |- доля систем теплоснабжения, в которых установлены приборы  |
|                         |учета тепловой энергии, в общем числе систем теплоснабжения, |
|                         |в которых требуется установка приборов учета тепловой        |
|                         |энергии;                                                     |
|                         |- количество энергосберегающих светильников в системах       |
|                         |уличного освещения;                                          |
|                         |- доля энергосберегающих светильников в системах уличного    |
|                         |освещения в общем количестве светильников в системах уличного|
|                         |освещения;                                                   |
|                         |- количество частотно-регулируемых приводов, установленных в |
|                         |системах водоснабжения, водоотведения;                       |
|                         |- доля частотно-регулируемых приводов, установленных в       |
|                         |системах водоснабжения, водоотведения, в общем числе         |
|                         |частотно-регулируемых приводов, требующихся к установке в    |
|                         |системах водоснабжения, водоотведения;                       |
|                         |- количество разработанных схем теплоснабжения муниципальных |
|                         |образований Рязанской области;                               |
|                         |- доля муниципальных образований Рязанской области,          |
|                         |являющихся согласно административному делению, районными     |
|                         |центрами Рязанской области, для которых разработаны схемы    |
|                         |теплоснабжения, в общем количестве муниципальных образований |
|                         |Рязанской области, являющихся согласно административному     |
|                         |делению, районными центрами Рязанской области;               |
|                         |- доля общественного автомобильного транспорта, использующего|
|                         |в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси,   |
|                         |сжиженный углеводородный газ, от общего количества           |
|                         |общественного автомобильного транспорта;*                    |
|                         |- количество реконструируемых/построенных тепловых сетей     |
|                         |(участков);                                                  |
|                         |- доля транспорта дорожно-коммунальных служб, использующего в|
|                         |качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси,     |
|                         |сжиженный углеводородный газ, от общего количества транспорта|
|                         |дорожно-коммунальных служб;*                                 |
|                         |- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов |
|                         |Программы                                                    |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации |2015 - 2020 годы.                                            |
|Программы                |Программа реализуется в один этап                            |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм     |Подпрограмма "Модернизация коммунального комплекса на        |
|                         |2015 - 2020 годы" (приложение N 1 к Программе);              |
|                         |подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической    |
|                         |эффективности на 2015 - 2020 годы" (приложение N 2 к         |
|                         |Программе);                                                  |
|                         |подпрограмма "Обеспечение реализации государственной         |
|                         |программы Рязанской области" (приложение N 3 к Программе)    |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники       |Общий объем средств, необходимых для реализации всего        |
|финансирования           |комплекса мероприятий Программы, составляет 2 591            |
|                         |157,8 тыс. руб., в том числе по годам:                       |
|                         |2015 год -112 045,9 тыс. руб.;                               |
|                         |2016 год - 103 232,8 тыс. руб.;                              |
|                         |2017 год - 389 682,1 тыс. руб.;                              |
|                         |2018 год - 638 037,0 тыс. руб.;                              |
|                         |2019 год - 661 557,0 тыс. руб.;                              |
|                         |2020 год - 686 603,0 тыс. руб.                               |
|                         |Объем финансирования за счет средств областного бюджета      |
|                         |составляет 2 375 835,8 тыс. руб., в том числе по годам:      |
|                         |2015 год - 112 045,9 тыс. руб.;                              |
|                         |2016 год - 103 232,8 тыс. руб.;                              |
|                         |2017 год - 389 682,1 тыс. руб.;                              |
|                         |2018 год - 566 263,0 тыс. руб.;                              |
|                         |2019 год - 589 783,0 тыс. руб.;                              |
|                         |2020 год - 614 892,0 тыс. руб.                               |
|                         |Объем финансирования за счет средств федерального бюджета**  |
|                         |составляет 215 322,0 тыс. руб., в том числе по годам:        |
|                         |2015 год - 0,0 тыс. руб.;                                    |
|                         |2016 год - 0,0 тыс. руб.;                                    |
|                         |2017 год - 0,0 тыс. руб.;                                    |
|                         |2018 год - 71 774,0 тыс. руб.;                               |
|                         |2019 год - 71 774,0 тыс. руб.;                               |
|                         |2020 год - 71 774,0 тыс. руб.                                |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные       |Конечными результатами реализации Программы являются:        |
|результаты реализации    |- строительство и реконструкция 233 км сетей водоснабжения,  |
|Программы и показатели   |74 водозаборных узлов, 1 ед. оборудования водоочистки и 308  |
|социально-экономической  |шахтных колодцев;                                            |
|эффективности            |- строительство и реконструкция 20 км канализационных сетей и|
|                         |4 очистных сооружений;                                       |
|                         |- строительство и реконструкция 17 котельных;                |
|                         |- строительство и реконструкция 19 км сетей электроснабжения |
|                         |и наружного освещения, включая распределительные и           |
|                         |трансформаторные подстанции;                                 |
|                         |- экономия электроэнергии - 69 668 172,0 кВт х час;          |
|                         |- экономия газа - 13 720 384,6 куб. м;                       |
|                         |- экономия воды - 2 327 850,0 куб. м;                        |
|                         |- установка энергосберегающих ламп и светильников, требующих |
|                         |замену, в 545 зданиях;                                       |
|                         |- перевод на поквартирное теплоснабжение 744 многоквартирных |
|                         |дома / 9590 квартир;                                         |
|                         |- установка 2 приборов учета тепловой энергии в системах     |
|                         |теплоснабжения;                                              |
|                         |- установка 32 786 энергосберегающих светильников в системах |
|                         |уличного освещения;                                          |
|                         |- установка 527 частотно-регулируемых приводов в системах    |
|                         |водоснабжения, водоотведения;                                |
|                         |- составление топливно-энергетического баланса;              |
|                         |- разработка одной схемы теплоснабжения муниципальных        |
|                         |образований Рязанской области;                               |
|                         |- реконструкция/строительство одной тепловой сети (участка); |
|                         |- доведение доли общественного автомобильного транспорта,    |
|                         |использующего в качестве моторного топлива природный газ,    |
|                         |газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, от общего       |
|                         |количества общественного автомобильного транспорта до 17,0%; |
|                         |- достижение не менее 99% запланированных значений целевых   |
|                         |индикаторов Программы.                                       |
|                         |Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы      |
|                         |предусматривают повышение качества предоставления            |
|                         |коммунальных услуг, надежности работы инженерных систем      |
|                         |жизнеобеспечения, улучшение экологической ситуации на        |
|                         |территории Рязанской области.                                |
|                         |Реализация Программы позволит уменьшить затраты на           |
|                         |производство услуг водоснабжения, водоотведения и            |
|                         |теплоснабжения, снизить потери энергоресурсов (холодной и    |
|                         |горячей воды, тепловой и электрической энергии) при их       |
|                         |производстве и транспортировке, уменьшить износ основных     |
|                         |фондов.                                                      |
|                         |Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий |
|                         |Программы выражается в экономном расходовании                |
|                         |топливно-энергетических ресурсов в коммунальной сфере и      |
|                         |жилищном секторе. Реализация мероприятий Программы позволит  |
|                         |сократить затраты населения на оплату коммунальных ресурсов, |
|                         |упорядочить расчеты с энергоснабжающими организациями,       |
|                         |повысить качество предоставляемых услуг                      |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
     ______________________________
      *  Значения  целевых  показателей  (индикаторов)  и  их  единицы
измерения будут указаны после утверждения уполномоченными федеральными
органами   государственной   власти    соответствующих    методических
рекомендаций.
      ** Реализация мероприятий за счет средств  федерального  бюджета
осуществляется при определении в составе расходов федерального бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период данных средств.

  1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения   
                         программным методом                          

      Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является  одной  из
основных  социально-экономических  отраслей Рязанской области. Расходы
на ее развитие и содержание составляют от 5 до 10%  консолидированного
бюджета Рязанской области.
      Жилищно-коммунальное хозяйство относится к приоритетным отраслям
экономики Рязанской области.
      На долю жилищно-коммунального комплекса приходится 22%  основных
фондов Рязанской области - жилищный фонд, инженерные системы электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,  гостиничное  хозяйство,
дороги и тротуары, объекты благоустройства и ритуального обслуживания.
      Балансовая стоимость основных фондов составляет  более  80 млрд.
рублей.
      В Рязанской области имеется более 250 тыс.  жилых  зданий  общей
площадью  30,2 млн. кв.  метров.  Тепло- и энергоснабжение населения и
социально-бытовой сферы обеспечивают две ТЭЦ, более 1000  котельных  и
автономных     теплогенераторных     пунктов    суммарной    мощностью
5700 Гкал/час. Централизованным водоснабжением обеспечены все города и
рабочие  поселки,  а  также 36% сельских населенных пунктов, действуют
203 общегородских и ведомственных очистных сооружений.
      В настоящее время в ЖКХ Рязанской области имеется ряд  серьезных
технико-экономических  проблем,  без  решения  которых  невозможно его
эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей
всеми видами жилищно-коммунальных услуг.
      Основными из них являются:
      - высокий износ объектов  инженерной  инфраструктуры  населенных
пунктов Рязанской области;
      - недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической
эффективности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
      Средний  износ  объектов  инженерной  инфраструктуры  вырос   за
последние  10  лет  с  47,7%  до 67,7%. Износ оборудования котельных в
настоящее  время  составляет  около  45%,  тепловых   сетей   -   58%,
электрических сетей - 65%, сетей водоснабжения - 65%.
      Безопасность питьевого водоснабжения  -  важнейшая  составляющая
здоровья  населения.  Обеспечение  населения  Рязанской области чистой
питьевой водой  нормативного  качества,  безопасность  водопользования
являются    одним   из   главных   приоритетов   социальной   политики
Правительства Рязанской области.
      Дефицит  воды  и  ее  несоответствие  санитарным  требованиям  в
отдельных районах Рязанской области порождают большое количество жалоб
и не только ухудшают санитарно-бытовые условия  проживания  населения,
но и приводят к возникновению риска инфекционных заболеваний.
      Серьезные проблемы имеются в вопросах  водоотведения  и  очистки
сточных вод.
      Системы канализации имеются только  в  77%  поселков  городского
типа и 4% сельских населенных пунктов.
      До сих пор нет систем  канализации  в  р.п.  Милославское,  р.п.
Чучково,  р.п.  Сараи,  р.п. Пителино, р.п. Кадом, р.п. Гусь-Железный,
с. Захарово.
      Из-за отсутствия своевременного  ремонта  техническое  состояние
тепловых сетей с каждым годом ухудшается. Так средний физический износ
тепловых сетей в период с 2005 по 2013 годы вырос с 48% до 58%.
      По состоянию на начало  2014 года  в  срочной  замене  нуждается
около  240 км  теплотрасс.  Многие  котельные  и  центральные тепловые
пункты имеют низкоэффективное тепломеханическое  оборудование,  что  в
совокупности  с  высоким  физическим износом тепловых сетей приводит к
существенным  финансовым  потерям  обслуживающих  их   организаций   и
является  следствием высоких тарифов на теплоснабжение для населения и
объектов социальной сферы.
      В  настоящее  время  из-за  закрытия   предприятий,   уменьшения
количества   абонентов,   подсоединенных   к   системам   центрального
теплоснабжения, в Рязанской области имеется  около  20  нерентабельных
котельных,  убытки от эксплуатации которых только за один отопительный
сезон достигают 25 - 35 млн. рублей.
      Все это накладывает дополнительную нагрузку на  местные  бюджеты
для  погашения  убытков и вызывает необходимость повышения тарифов для
населения на оплату теплоносителя.
      Правительством  Рязанской  области  уделяется  большое  внимание
вопросам  развития инженерной инфраструктуры, в том числе коммунальной
энергетики.
      С 2003 года в Рязанской области  действовала  областная  целевая
программа  "Энергосбережение  в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве Рязанской области на  2003 - 2010 годы",  а  с  2004 года  -
областная  целевая  программа  "Основные  направления реформирования и
модернизация  жилищно-коммунального  комплекса  Рязанской  области  на
2004 - 2010 годы". Программами предусматривалось в период до 2010 года
построить 610 км  тепловых  сетей,  модернизировать  оборудование  180
котельных,  построить более 500 тепловых пунктов, 530 км водопроводных
сетей,   пробурить   78   артезианских   скважин,   построить   160 км
канализационных  сетей  и  очистные сооружения мощностью 350 тыс. куб.
м/сутки. Большой раздел касался вопросов реформирования отрасли.
      Однако с учетом  вступления  в  силу  нового  Жилищного  кодекса
Российской   Федерации,   началом   реализации  национального  проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и  входящих  в  него
подпрограмм,  федеральных  законов "О концессионных соглашениях" и "Об
основах регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса"
возникла   необходимость   коренной  переработки  ранее  действовавших
программ.
      Законом Рязанской области от 15 декабря 2006 года N 165-ОЗ  была
утверждена      областная      целевая     программа     "Модернизация
жилищно-коммунального     комплекса     Рязанской      области      на
2007 - 2015 годы", состоящая из 7 подпрограмм.
      За период с 2008 по 2013 годы на развитие систем  водоснабжения,
водоотведения,   теплоснабжения  и  электроснабжения  было  направлено
2140,6 млн. руб., в том числе 2013,9 млн. руб. областного бюджета.  За
счет   этих  средств  было  построено  359,3 км  сетей  водоснабжения,
39,54 км  канализационных  сетей,  91  водозаборный  узел,  2  станции
обезжелезивания  и  7  очистных  сооружений сточных вод, 30 котельных,
6,8 км тепловых сетей и около 40 км сетей электроснабжения и наружного
освещения.
      Несмотря на реализацию соответствующих целевых программ, средний
физический  износ объектов коммунальной инфраструктуры за сопоставимый
период увеличился в среднем на 3 - 6%.
      Вопросы строительства новых котельных и модернизации действующих
остаются актуальными.
      Электроснабжение потребителей электроэнергии  осуществляется  по
электрическим  сетям  220  - 110 кВ и через питающие центры-подстанции
220/110/35/10 кВ по распределительным сетям 10 - 0,4 кВ  доводится  до
потребителей.
      Наиболее    слабым    звеном    в     энергосистеме     являются
распределительные  сети  10  -  0,4  кВ,  обеспечивающие  население  и
сельскохозяйственных потребителей.
      Учитывая  низкую  инвестиционную  привлекательность  отрасли,  а
также   в  связи  с  высокой  затратностью  мероприятий,  связанных  с
модернизацией объектов водоснабжения,  водоотведения,  теплоснабжения,
электроснабжения  и  наружного  освещения,  решение задач, связанных с
ликвидацией сверхнормативного  износа  основных  фондов,  обеспечением
населения   качественными  жилищно-коммунальными  услугами  необходимо
осуществлять с использованием программно-целевого метода.
      Сложившаяся     проблема     высокого     удельного      расхода
топливно-энергетических   ресурсов  (далее  -  ТЭР)  прежде  всего,  в
жилищном фонде, в промышленности, транспорте,  энергетике  и  системах
коммунальной  инфраструктуры Рязанской области достаточно острая как и
в целом по стране, и требует кардинального решения.
      На высокую энергоемкость экономики Рязанской  области  как  и  в
России в целом влияют:
      - высокая доля  ветхого,  устаревшего  и  изношенного  жилищного
фонда, расходы тепла на отопление которого существенно высоки;
      -   отсталые   технологии   и    устаревшее    оборудование    в
промышленности, на транспорте и жилищно-коммунальном комплексе;
      - слабая работа  средств  массовой  информации  по  формированию
энергосберегающего образа жизни.
      Федеральным законом от 27.07.2010  N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"
предусмотрена  обязанность органов местного самоуправления поселений и
городских  округов  разработать  и  утвердить   схемы   теплоснабжения
соответствующих  муниципальных  образований, установлены требования по
обеспечению учета используемых энергоресурсов.
      В настоящее время во многих муниципальных образованиях Рязанской
области схемы теплоснабжения отсутствуют.
      По предварительной оценке  ориентировочная  стоимость  работ  по
разработке   схемы   теплоснабжения   только   одного   муниципального
образования  с  численностью  населения  до  40 тыс.   человек   может
составить более одного миллиона рублей, без привлечения дополнительных
финансовых средств муниципальные образования Рязанской  области  не  в
состоянии самостоятельно разработать схемы теплоснабжения.
      Разработка схем теплоснабжения, соответствующих всем требованиям
Постановления  Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 N 154
"Об  утверждении  требований  к  схемам  теплоснабжения,  порядку   их
разработки и утверждения", позволит принять необходимые управленческие
решения по снижению потерь, определить потребителей  тепловой  энергии
муниципальных  образований,  решить  вопросы по распределению тепловой
энергии.
      Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об  энергосбережении
и  о  повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"   установлены
требования  по  обеспечению учета используемых энергоресурсов. Решение
этой проблемы  позволит  обеспечить  анализ  количества  потребляемого
населением    коммунального    ресурса,    упорядочить    расчеты    с
энергоснабжающими организациями.
      Одна  из  важнейших  проблем,  которую   необходимо   решать   в
направлении  энергосбережения,  -  это  закрытие убыточных котельных и
перевод   на   поквартирное   теплоснабжение   многоквартирных   домов
населенных пунктов, расположенных на территории Рязанской области.
      На  2015 - 2020 годы  Программой  запланировано   перевести   на
поквартирное теплоснабжение 744 многоквартирных дома (9590 квартир).
      Решение этой проблемы позволит  повысить  качество  поставляемых
услуг, снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг.
      Население    будет    пользоваться    услугами    теплоснабжения
круглогодично по мере необходимости.
      С целью исполнения требований Федерального закона от  27.07.2010
N 190-ФЗ   "О   теплоснабжении"   необходимо   ежегодное   составление
топливно-энергетического баланса Рязанской области.
      Распоряжением Правительства Российской Федерации  от  13.05.2013
N 767-р  органам государственной власти субъектов Российской Федерации
предложено  в  срок  до  01.01.2014  разработать   и   представить   в
установленном  порядке  в  Правительство Российской Федерации комплекс
мер, направленных на создание условий  для  доведения  к  2020 году  в
субъектах  Российской Федерации уровня использования природного газа в
качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте  и
транспорте   дорожно-коммунальных   служб  в  городах  с  численностью
населения более 300 тыс. человек  -  до  17,0%  от  общего  количества
единиц техники.
      Использование  природного  газа  в  качестве  моторного  топлива
является  чрезвычайно актуальным для автотранспорта Рязанской области.
На сегодняшний день  в  регионе  на  компримированном  природном  газе
эксплуатируется свыше 1 тысячи автомобилей.
      Перевод  автотранспорта,   сельскохозяйственной,   строительной,
дорожной  и другой техники на компримированный природный газ позитивно
повлияет  на   экономику   Рязанской   области,   позволит   уменьшить
транспортные  затраты  и  улучшит  экологическую обстановку в регионе.
Отказ  от  использования   программно-целевого   метода   в   условиях
наблюдаемого в последние годы сокращения выделения бюджетных средств и
частных  инвестиций  на  поддержание   и   модернизацию   коммунальной
инфраструктуры  будет характеризоваться нарастанием тенденций старения
основных фондов, снижением уровня безопасности сооружений, увеличением
количества  и  частоты  возникновения локальных дефицитов, сохранением
высокого уровня потерь  воды  и  энергоресурсов  при  транспортировке,
увеличением негативного антропогенного воздействия на окружающую среду
и ухудшением ее экологического состояния.
      Нарастание масштаба проблем в коммунальном  комплексе  Рязанской
области может стать одним из сдерживающих факторов на пути обеспечения
благоприятных  экологических  условий  жизни   населения,   достижения
высоких   темпов   экономического   развития,  модернизации  экономики
Рязанской области и значительного повышения ее энергоэффективности.

                2. Цели и задачи реализации Программы                 

      Целями Программы являются:
      -    повышение    качества    и    надежности     предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению;
      -  реализация  государственной   политики   энергосбережения   и
повышения   энергетической   эффективности   на  территории  Рязанской
области, повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
      - создание условий для эффективной реализации Программы.
      Задачами Программы являются:
      - модернизация систем водоснабжения Рязанской области;
      -  модернизация  систем  водоотведения  и  очистки  сточных  вод
Рязанской области;
      - модернизация систем теплоснабжения Рязанской области;
      - модернизация систем  электроснабжения  и  наружного  освещения
Рязанской области;
      - проведение организационных мероприятий по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
организациях с участием муниципального образования;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
жилищном фонде;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
системах коммунальной инфраструктуры;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
транспортном комплексе;
      - обеспечение эффективного исполнения государственных функций  в
сфере реализации Программы.

                3. Сроки и этапы реализации Программы                 

      Срок реализации Программы - 2015 - 2020 годы.
      Программа реализуется в один этап.

                  4. Ресурсное обеспечение Программы                  

      Общий объем средств, необходимых для реализации всего  комплекса
мероприятий  Программы,  составляет  2591157,8 тыс. руб., в том числе:
215322,0 тыс. руб.     -      средства      федерального      бюджета,
2375835,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Распределение средств областного и федерального бюджетов по источникам
                            финансирования                            

Г——————————————————————T—————————————————————————————————————————————————————————T—————————¬
|Источники             |Объем финансирования, тыс. руб.                          |всего    |
|финансирования        +—————————————————————————————————————————————————————————+         |
|мероприятий Программы |в том числе по годам                                     |         |
|                      +—————————————————————————————————————————————————————————+         |
|                      |2015    |2016    |2017     |2018     |2019    |2020      |         |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|1                     |2       |3       |4        |5        |6       |7         |8        |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|Всего                 |112045,9|103232,8|389682,1 |638037,0 |661557,0|686603,0  |2591157,8|
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|Федеральный бюджет*   |0,0     |0,0     |0,0      |71774,0  |71774,0 |71774,0   |215322,0 |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|Областной бюджет      |112045,9|103232,8|389682,1 |566263,0 |589783,0|614829,0  |2375835,8|
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|В том числе по        |        |        |         |         |        |          |         |
|подпрограммам:        |        |        |         |         |        |          |         |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|"Модернизация         |68329,0 |68329,0 |349735,0 |371817,0 |395337,0|420383,0  |1673930,0|
|коммунального         |        |        |         |         |        |          |         |
|комплекса на          |        |        |         |         |        |          |         |
|2015 - 2020 годы"     |        |        |         |         |        |          |         |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|"Энергосбережение и   |10000,0 |0,0     |5000,0   |231272,0 |231272,0|231272,0  |708816,0 |
|повышение             |        |        |         |         |        |          |         |
|энергетической        |        |        |         |         |        |          |         |
|эффективности на      |        |        |         |         |        |          |         |
|2015 - 2020 годы"     |        |        |         |         |        |          |         |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
|"Обеспечение          |33716,9 |34903,8 |34947,1  |34948    |34948   |34948     |208411,8 |
|реализации            |        |        |         |         |        |          |         |
|государственной       |        |        |         |         |        |          |         |
|программы Рязанской   |        |        |         |         |        |          |         |
|области"              |        |        |         |         |        |          |         |
+——————————————————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+—————————+
      ______________________________
      * Реализация мероприятия за счет  средств  федерального  бюджета
осуществляется при определении в составе расходов федерального бюджета
на соответствующий финансовый год и плановый период данных средств.
      Объемы финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному  уточнению  при  утверждении областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований на соответствующий финансовый год и
плановый период.

  5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы  

      Исполнители   Программы   представляют    заказчику    Программы
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до
5 февраля года, следующего за отчетным,  информацию  об  общем  объеме
полученных  средств и фактически произведенных расходах, в том числе в
разрезе программных мероприятий.
      Заказчик Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 Положения
о   государственных   программах   Рязанской   области,  утвержденного
постановлением Правительства Рязанской  области  от  10  июля  2013 г.
N 189,  направляет  в  министерство экономического развития и торговли
Рязанской области информацию об исполнении и эффективности  реализации
Программы за отчетный период.

  6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели  
                социально-экономической эффективности                 

      Конечными результатами реализации Программы являются:
      - строительство и реконструкция 233 км сетей  водоснабжения,  74
водозаборных  узлов,  1  ед.  оборудования  водоочистки  и 308 шахтных
колодцев;
      - строительство и реконструкция 20 км канализационных сетей и  4
очистных сооружений;
      - строительство и реконструкция 17 котельных;
      - строительство и реконструкция 19 км сетей  электроснабжения  и
наружного  освещения,  включая  распределительные  и  трансформаторные
подстанции;
      - экономия электроэнергии - 69 668 172,0 кВт х час;
      - экономия газа - 13 720 384,6 куб. м;
      - экономия воды - 2 327 850,0 куб. м;
      - составленный топливно-энергетический баланс;
      - установка энергосберегающих  ламп  и  светильников,  требующих
замену, в 545 зданиях;
      - перевод на  поквартирное  теплоснабжение  744  многоквартирных
дома, 9590 квартир;
      -  установка  2  приборов  учета  тепловой  энергии  в  системах
теплоснабжения;
      - установка 32 786  энергосберегающих  светильников  в  системах
уличного освещения;
      -  установка  527  частотно-регулируемых  приводов  в   системах
водоснабжения, водоотведения;
      -   разработка   одной   схемы   теплоснабжения    муниципальных
образований Рязанской области;
      - реконструкция/строительство одной тепловой сети (участка);
      -  доведение  доли  общественного   автомобильного   транспорта,
использующего  в  качестве  моторного  топлива  природный газ, газовые
смеси,   сжиженный   углеводородный   газ,   от   общего    количества
общественного автомобильного транспорта до 17,0%.
      - достижение  не  менее  99%  запланированных  значений  целевых
индикаторов Программы.
      Прогнозируемые   конечные   результаты   реализации    Программы
предусматривают  повышение качества предоставления коммунальных услуг,
надежность  работы  инженерных  систем   жизнеобеспечения,   улучшение
экологической ситуации на территории области.
      Реализация Программы позволит уменьшить затраты на  производство
услуг  водоснабжения,  водоотведения  и теплоснабжения, снизить потери
энергоресурсов (холодной и  горячей  воды,  тепловой  и  электрической
энергии)  при  их  производстве  и  транспортировке,  уменьшить  износ
основных фондов.
      Социально-экономическая  эффективность  реализации   мероприятий
Программы  выражается в экономном расходовании топливно-энергетических
ресурсов  в  коммунальной  сфере  и   жилищном   секторе.   Реализация
мероприятий  Программы  позволит сократить затраты населения на оплату
коммунальных  ресурсов,  упорядочить   расчеты   с   энергоснабжающими
организациями, повысить качество предоставляемых услуг.



Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие коммунальной инфраструктуры,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2015 - 2020 годы"

          Подпрограмма "Модернизация коммунального комплекса          
                         на 2015 - 2020 годы"                         

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

      Цель подпрограммы:
      повышение  качества  и  надежности  предоставления  коммунальных
услуг населению.
      Задачами подпрограммы являются:
      - модернизация систем водоснабжения Рязанской области;
      -  модернизация  систем  водоотведения  и  очистки  сточных  вод
Рязанской области;
      - модернизация систем теплоснабжения Рязанской области;
      - модернизация систем  электроснабжения  и  наружного  освещения
Рязанской области.

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

      Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
      Подпрограмма реализуется в один этап.

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

      Объем  средств,  необходимых  для  реализации  всего   комплекса
мероприятий подпрограммы, составляет 1673930,0 тыс. руб.

                       Источники финансирования                       

Г——————————————————————T——————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|Источники             |Объем финансирования, тыс. руб.                                   |
|финансирования        +——————————————————————————————————————————————————————————————————+
|мероприятий           |в том числе по годам                                  |всего      |
|подпрограммы          +——————————————————————————————————————————————————————+           |
|                      |2015   |2016     |2017    |2018    |2019    |2020     |           |
+——————————————————————+———————+—————————+————————+————————+————————+—————————+———————————+
|Областной бюджет      |68329,0|68329,0  |349735,0|371817,0|395,337 |420383,0 |1673930,0  |
+——————————————————————+———————+—————————+————————+————————+————————+—————————+———————————+

      Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению.

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

      4.1.  Главным   распорядителем   средств   областного   бюджета,
направляемых   на   реализацию   мероприятий   подпрограммы,  является
министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
      Главный распорядитель:
      - обеспечивают результативность, адресность и  целевой  характер
использования бюджетных средств;
      - обеспечивает контроль  за  соблюдением  получателями  субсидий
условий, установленных при их предоставлении.
      4.2. Главный распорядитель выполняет следующие функции:
      - взаимодействует  с  исполнительными  органами  государственной
власти Рязанской области по вопросам реализации подпрограммы;
      - заключает с органами местного самоуправления Рязанской области
соглашения    на   предоставление   субсидий   в   пределах   средств,
предусмотренных законом Рязанской  области  об  областном  бюджете  на
текущий финансовый год и плановый период (далее - Соглашения);
      -   осуществляет   координацию   деятельности   исполнителей   и
участников подпрограммы в процессе ее выполнения;
      - осуществляет методическое обеспечение реализации подпрограммы.
      4.3. На выполнение мероприятий, указанных в разделе  5  "Система
программных   мероприятий"   подпрограммы,   предусмотрено   выделение
субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области.
      4.4.   Субсидии   на   реализацию    мероприятий    подпрограммы
предоставляются  бюджетам  поселений  и  городских  округов  Рязанской
области (далее - муниципальные образования) при  выполнении  следующих
условий:
      - наличие утвержденной муниципальной программы, направленной  на
достижение   цели,   соответствующей   цели   настоящей  подпрограммы,
предусматривающей объем софинансирования мероприятий за  счет  средств
местного бюджета в размере:
      - для городских и сельских  поселений  Рязанской  области  -  не
менее  2%  от  объема  средств  областного бюджета по соответствующему
объекту;
      - для городских округов Рязанской  области  -  не  менее  5%  от
объема средств областного бюджета по соответствующему объекту;
      - наличие утвержденной программы  комплексного  развития  систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
      4.5. Критериями отбора для предоставления субсидий являются:
      - отсутствие в населенных  пунктах,  находящихся  на  территории
муниципального образования, необходимых объектов:
      водоснабжения - для  предоставления  субсидий  на  строительство
объектов   водоснабжения,   а  также  водоснабжение  малых  населенных
пунктов;
      водоотведения - для  предоставления  субсидий  на  строительство
объектов водоотведения;
      теплоснабжения - для предоставления  субсидий  на  строительство
новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов) и тепловых сетей;
      электроснабжения и  наружного  освещения  -  для  предоставления
субсидий   на   строительство  электрических  сетей,  трансформаторных
подстанций и сетей наружного освещения;
      -  наличие  в  населенных  пунктах,  находящихся  на  территории
муниципального образования, объектов, требующих реконструкции:
      водоснабжения - для  предоставления  субсидий  на  реконструкцию
объектов   водоснабжения,   а  также  водоснабжение  малых  населенных
пунктов;
      водоотведения - для  предоставления  субсидий  на  реконструкцию
объектов водоотведения;
      теплоснабжения - для предоставления  субсидий  на  реконструкцию
существующих котельных (тепловых пунктов) и тепловых сетей;
      электроснабжения и  наружного  освещения  -  для  предоставления
субсидий   на   реконструкцию  электрических  сетей,  трансформаторных
подстанций и сетей наружного освещения;
      -  наличие   проектной   документации,   имеющей   положительное
заключение   государственной  экспертизы  в  случаях,  предусмотренных
законодательством    Российской    Федерации    о    градостроительной
деятельности.
      4.6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий
бюджетам   муниципальных  образований  на  финансирование  мероприятий
подпрограммы  (в   разрезе   объектов)   осуществляется   в   порядке,
установленном министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
      4.7. При предоставлении субсидий муниципальным  образованиям  на
реализацию  мероприятий  подпрограммы  в  случае,  если  общий  размер
средств,  запрашиваемых  муниципальными  образованиями,  не  превышает
сумму  бюджетных  ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий   финансовый   год,   распределение   субсидии   между
муниципальными образованиями определяется по формуле:
               i      i
       Smoi = C x Kсоф,

      где:
   Smoi - размер субсидии бюджету i-го муниципального  образования  на
i-й объект капитального строительства;
    i
   C    -   стоимость   (остаточная   стоимость,    стоимость    этапа
строительства     (реконструкции))     i-го    объекта    капитального
строительства,   представленного    муниципальным    образованием    к
финансированию на текущий финансовый год;
     i
  Kсоф  -   уровень    софинансирования    расходного    обязательства
муниципального  образования  за  счет субсидий из областного бюджета в
отношении i-го объекта строительства (реконструкции), рассчитанный  по
формуле:
        i               i
       Kсоф = (100% - Kфин)/ 100,

      где:
      i
   Kфин -  уровень  финансирования   расходного   обязательства   i-го
муниципального  образования  из  местного  бюджета  в  отношении  i-го
объекта строительства (реконструкции).
      В   случае,   если   общий   размер    средств,    запрашиваемых
муниципальными  образованиями, превышает сумму бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый  год
на  предоставление  указанной  субсидии,  распределение субсидии между
муниципальными  образованиями  осуществляется  в   пределах   средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год по формуле:

       Cpi = Smoi x Kn,

      где:
   Cpi  - сумма  бюджетных  ассигнований,  направляемая  бюджету i -го
муниципального образования на  -й объект капитального строительства;
   Smoi  - размер субсидии бюджету i-го муниципального  образования на
i-й объект капитального строительства;
   Kn   - поправочный коэффициент, учитывающий общую  сумму  бюджетных
ассигнований,  предусмотренную  в областном бюджете, рассчитываемый по
формуле:

       Kn = Cp / СУММSmoi,

      где:
   Cp   -  общая  сумма  бюджетных  ассигнований,  предусмотренная   в
областном бюджете на реализацию мероприятий подпрограммы;
  СУММSmoi - сумма  субсидий бюджетам i-х муниципальных образований на
i-е объекты капитального строительства.
      4.8. Распределение субсидий бюджетам  муниципальных  образований
на   финансирование   мероприятий   подпрограммы  в  разрезе  объектов
утверждается постановлением Правительства Рязанской  области,  которое
принимается по результатам отбора муниципальных образований.
      4.9.  Средства,  источником  финансового   обеспечения   которых
являются  субсидии  из  областного  бюджета, расходуются муниципальным
образованием  Рязанской  области  после  выполнения  обязательств   по
софинансированию  и  заключения муниципальных контрактов (договоров) в
соответствии  с  Федеральным  законом   от   05.04.2013   N 44-ФЗ   "О
контрактной   системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
      4.10. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
заказчиком   подпрограммы,   который   несет   ответственность  за  ее
реализацию,   достижение   конечного    результата    и    эффективное
использование    финансовых    средств,   выделяемых   на   выполнение
подпрограммы.
      4.11.   Внутренний   финансовый   контроль   и   государственный
финансовый   контроль  осуществляются  в  соответствии  с  положениями
бюджетного законодательства.
      4.12. С целью своевременной  координации  действий  исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

                  5. Система программных мероприятий                  
Г—————T—————————————————————T————————————————T—————————————T————————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————T————————————¬
|N    |Программные          |Главные         |Исполнители  |Источник        |Объемы финансирования, тыс. руб.                             |Ожидаемый   |
|п/п  |мероприятия,         |распорядители   |             |финансирования  +—————————————————————————————————————————————————————————————+результат   |
|     |обеспечивающие       |                |             |                |всего   |в том числе по годам                                |            |
|     |выполнение задачи    |                |             |                |        +————————————————————————————————————————————————————+            |
|     |                     |                |             |                |        |2015    |2016    |2017   |2018    |2019    |2020    |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+
|1    |2                    |3               |4            |5               |6       |7       |8       |9      |10      |11      |12      |13          |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+
|     |Задача 1.            |                |             |областной бюджет|1066357,|68329,0 |68329,0 |196375,|208489,0|221391,0|235132,0|строительст-|
|     |Модернизация систем  |                |             |                |8       |        |        |0      |        |        |        |во и        |
|     |водоснабжения        |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |реконструк- |
|     |Рязанской области,   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |ция 233 км  |
|     |в том числе:         |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |сетей       |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+водоснабже- |
|1.1  |Предоставление       |министерство ТЭК|министерство |областной бюджет|1026357,|68329,0 |68329,0 |186375,|198489,0|211391,0|225132,0|ния, 74     |
|     |субсидий             |и ЖКХ Рязанской |ТЭК и ЖКХ    |                |8       |        |        |0      |        |        |        |водозаборных|
|     |муниципальным        |области         |Рязанской    |                |        |        |        |       |        |        |        |узла, 1 ед. |
|     |образованиям на      |                |области      |                |        |        |        |       |        |        |        |оборудования|
|     |строительство и      |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |водоочистки |
|     |реконструкцию        |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |и 308       |
|     |объектов             |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |шахтных     |
|     |водоснабжения,       |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |колодцев    |
|     |установку            |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |оборудования         |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |водоочистки          |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+            |
|1.2  |Предоставление       |министерство ТЭК|министерство |областной бюджет|40000,0 |0,00    |0,00    |10000,0|10000,0 |10000,0 |10000,0 |            |
|     |субсидий             |и ЖКХ Рязанской |ТЭК и ЖКХ    |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |муниципальным        |области         |Рязанской    |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |образованиям на      |                |области      |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |водоснабжение малых  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |населенных пунктов   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+
|     |Задача 2.            |                |             |областной бюджет|328555,0|0,00    |0,00    |74550,0|79396,0 |84557,0 |90052,0 |строительст-|
|     |Модернизация систем  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |во и        |
|     |водоотведения и      |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |реконструк- |
|     |очистки сточных вод  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |ция 20 км   |
|     |Рязанской области,   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |канализацио-|
|     |в том числе:         |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |нных сетей и|
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+4 очистных  |
|2.1  |Предоставление       |министерство ТЭК|министерство |областной бюджет|328555,0|0,00    |0,00    |74550, |79396,0 |84557,0 |90052,0 |сооружений  |
|     |субсидий             |и ЖКХ Рязанской |ТЭК и ЖКХ    |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |муниципальным        |области         |Рязанской    |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |образованиям на      |                |области      |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |строительство и      |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |реконструкцию        |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |объектов             |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |водоотведения и      |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |очистки сточных вод  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+
|     |Задача 3.            |                |             |областной бюджет|309781,0|0,00    |0,00    |70290,0|74859,0 |79725,0 |84907,0 |строительст-|
|     |Модернизация систем  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |во и        |
|     |теплоснабжения       |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |реконструк- |
|     |Рязанской области,   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |ция 17      |
|     |в том числе:         |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |котельных   |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+            |
|3.1  |Предоставление       |министерство ТЭК|министерство |областной бюджет|309781,0|0,00    |0,00    |70290,0|74859,0 |79725,0 |84907,0 |            |
|     |субсидий             |и ЖКХ Рязанской |ТЭК и ЖКХ    |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |муниципальным        |области         |Рязанской    |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |образованиям на      |                |области      |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |реконструкцию        |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |существующих и       |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |строительство новых  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |высокоэффективных    |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |котельных (тепловых  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |пунктов)             |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+
|     |Задача 4.            |                |             |областной бюджет|37549,0 |0,00    |0,00    |8520,0 |9073,0  |9664,0  |10292,0 |строительст-|
|     |Модернизация систем  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |во и        |
|     |электроснабжения и   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |реконструк- |
|     |наружного освещения  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |ция 19 км   |
|     |Рязанской области,   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |сетей       |
|     |в том числе:         |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |электроснаб-|
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+жения и     |
|4.1  |Предоставление       |министерство ТЭК|министерство |областной бюджет|37549,0 |0,00    |0,00    |8520,0 |9073,0  |9664,0  |10292,0 |наружного   |
|     |субсидий             |и ЖКХ Рязанской |ТЭК и ЖКХ    |                |        |        |        |       |        |        |        |освещения,  |
|     |муниципальным        |области         |Рязанской    |                |        |        |        |       |        |        |        |включая     |
|     |образованиям на      |                |области      |                |        |        |        |       |        |        |        |распредели- |
|     |строительство и      |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |тельные и   |
|     |реконструкцию        |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |трансформа- |
|     |электрических сетей, |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |торные      |
|     |трансформаторных     |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |подстанции  |
|     |подстанций и сетей   |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
|     |наружного освещения  |                |             |                |        |        |        |       |        |        |        |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+
|     |Итого                |                |             |областной бюджет|1742242,|68329,0 |68329,0 |349735,|371817,0|395337,0|420383,0|            |
|     |                     |                |             |                |8       |        |        |0      |        |        |        |            |
+—————+—————————————————————+————————————————+—————————————+————————————————+————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————————+

     6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы      

Г———T———————————————————T———————————T—————————T—————————T————————T———————T—————————T—————————T——————————¬
|N  |Целевые индикаторы |Единица    |2013 год |2015 год |2016 год|2017   |2018 год |2019 год |2020 год  |
|п/п|                   |измерения  |базовый  |         |        |год    |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|1  |2                  |3          |4        |5        |6       |7      |8        |9        |10        |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|1. |Удельный вес сетей |%          |47,0     |46,8     |45,7    |45,6   |45,4     |45,2     |45,0      |
|   |водоснабжения,     |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих замены   |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|2. |Удельный вес сетей |%          |26,0     |25,0     |25,0    |24,8   |24,6     |24,5     |24,3      |
|   |водоотведения,     |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих замены   |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|3. |Удельный вес       |%          |31,5     |30,6     |30,6    |29,7   |28,9     |28,3     |27,8      |
|   |источников         |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |децентрализованного|           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |водоснабжения,     |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих          |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |строительства      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |(реконструкции), в |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |общем количестве   |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |таких источников   |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|4. |Удельный вес       |%          |73,1     |72,6     |72,6    |72,1   |71,1     |70,7     |70,2      |
|   |очистных           |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |сооружений,        |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих          |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |реконструкции      |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|5. |Число аварий в     |ед./1000 км|459      |456      |453     |448    |444      |440      |435       |
|   |системах           |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |водоснабжения в год|           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|6. |Число аварий в     |ед./1000 км|500      |500      |501     |497    |487      |483      |480       |
|   |системах           |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |водоотведения в год|           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|7. |Удельный вес проб  |%          |13,5     |13,2     |13,1    |12,8   |12,5     |12,2     |11,9      |
|   |воды, отбор которых|           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |произведен из      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |водопроводной сети |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |и которые не       |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |отвечают           |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |гигиеническим      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |нормативам по      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |санитарно-химичес- |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |ким показателям    |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|8. |Удельный вес проб  |%          |5,2      |5,0      |4,9     |4,8    |4,7      |4,6      |4,5       |
|   |воды, отбор которых|           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |произведен из      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |водопроводной сети |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |и которые не       |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |отвечают           |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |гигиеническим      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |нормативам по      |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |микробиологическим |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |показателям        |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|9. |Удельный вес       |%          |97,0     |97,0     |97,0    |97,2   |97,5     |97,6     |97,7      |
|   |сточных вод,       |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |пропущенных через  |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |очистные           |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |сооружения, в общем|           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |объеме сточных вод |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|10.|Удельный вес       |%          |89,5     |89,7     |89,7    |89,8   |90,0     |90,1     |90,2      |
|   |сточных вод,       |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |очищенных до       |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |нормативных        |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |значений, в общем  |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |объеме сточных вод,|           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |пропущенных через  |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |очистные сооружения|           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|11.|Удельный вес сетей |%          |18,5     |18,4     |18,4    |18,2   |18,0     |17,8     |17,6      |
|   |теплоснабжения,    |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих замены   |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|12.|Удельный вес       |%          |17,6     |16,4     |16,4    |15,9   |15,5     |15,0     |14,7      |
|   |котельных,         |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих          |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |реконструкции или  |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |закрытия           |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+
|13.|Удельный вес сетей |%          |29,5     |29,5     |29,5    |29,3   |29,1     |28,9     |28,7      |
|   |электроснабжения,  |           |         |         |        |       |         |         |          |
|   |требующих замены   |           |         |         |        |       |         |         |          |
+———+———————————————————+———————————+—————————+—————————+————————+———————+—————————+—————————+——————————+

      В ходе исполнения настоящей подпрограммы показатели  могут  быть
скорректированы  в  зависимости  от фактических объемов финансирования
мероприятий подпрограммы.



Приложение N 2
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие коммунальной инфраструктуры,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2015 - 2020 годы"

      Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической       
                  эффективности на 2015 - 2020 годы"                  

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

      Целью    является    реализация     государственной     политики
энергосбережения   и   повышения   энергетической   эффективности   на
территории Рязанской области,  повышение  эффективности  использования
топливно-энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий.
      Задачами подпрограммы являются:
      - проведение организационных мероприятий по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
организациях с участием муниципального образования;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
жилищном фонде;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
системах коммунальной инфраструктуры;
      - энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности  в
транспортном комплексе.

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

      Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
      Подпрограмма реализуется в один этап.

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

      Общий объем финансирования подпрограммы представлен в таблице:
Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|Источники          |Объем финансирования, тыс. руб.                                       |
|финансирования     +——————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|                   |в том числе по годам                                         |Итого   |
|                   +—————————————————————————————————————————————————————————————+        |
|                   |2015       |2016   |2017   |2018       |2019      |2020      |        |
+———————————————————+———————————+———————+———————+———————————+——————————+——————————+————————+
|Всего, в том числе:|10 000,0   |0,0    |5 000,0|231 272,0  |231 272,0 |231 272,0 |708     |
|                   |           |       |       |           |          |          |816,0   |
+———————————————————+———————————+———————+———————+———————————+——————————+——————————+————————+
|за счет            |0,0        |0,0    |0,0    |71 774,0   |71 774,0  |71 774,0  |215     |
|федерального       |           |       |       |           |          |          |322,0   |
|бюджета            |           |       |       |           |          |          |        |
+———————————————————+———————————+———————+———————+———————————+——————————+——————————+————————+
|за счет областного |10 000,0   |0,0    |5 000,0|159 498,0  |159 498,0 |159 498,0 |493     |
|бюджета, в том     |           |       |       |           |          |          |494,0   |
|числе главные      |           |       |       |           |          |          |        |
|распорядители:     |           |       |       |           |          |          |        |
+———————————————————+———————————+———————+———————+———————————+——————————+——————————+————————+
|министерство ТЭК и |10 000,0   |0,0    |5 000,0|146 857,0  |146 225,0 |145 561,0 |453     |
|ЖКХ Рязанской      |           |       |       |           |          |          |643,0   |
|области            |           |       |       |           |          |          |        |
+———————————————————+———————————+———————+———————+———————————+——————————+——————————+————————+
|министерство       |0,0        |0,0    |0,0    |12 641,0   |13 273,0  |13 937,0  |39 851,0|
|транспорта и       |           |       |       |           |          |          |        |
|автомобильных дорог|           |       |       |           |          |          |        |
|Рязанской области  |           |       |       |           |          |          |        |
+———————————————————+———————————+———————+———————+———————————+——————————+——————————+————————+
      Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению.

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

      Главными    распорядителями    средств    областного    бюджета,
направляемых   на   реализацию   мероприятий   подпрограммы,  являются
министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области и министерство  транспорта  и
автомобильных дорог Рязанской области.
      Главные распорядители:
      - обеспечивают результативность, адресность и  целевой  характер
использования бюджетных средств;
      - обеспечивают контроль  за  соблюдением  получателями  субсидий
условий, установленных при их предоставлении.
      Главные распорядители выполняют следующие функции:
      - взаимодействуют  с  исполнительными  органами  государственной
власти Рязанской области по вопросам реализации подпрограммы;
      - заключают с  муниципальными  образованиями  Рязанской  области
соглашения    на   предоставление   субсидий   в   пределах   средств,
предусмотренных законом Рязанской  области  об  областном  бюджете  на
текущий финансовый год и плановый период (далее - Соглашения);
      -   осуществляют   координацию   деятельности   исполнителей   и
участников подпрограммы в процессе ее выполнения;
      - осуществляют правовое и  методическое  обеспечение  реализации
подпрограммы.
      Исполнители  заключают   государственные   контракты   в   целях
реализации   программных  мероприятий  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
      На выполнение мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 4.1  -  4.5,
раздела    5    "Система    программных   мероприятий"   подпрограммы,
предусмотрено   предоставление   субсидий    бюджетам    муниципальных
образований Рязанской области.
      Субсидии на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 4.1
-  4.5  раздела  5  "Система  программных  мероприятий"  подпрограммы,
предоставляются бюджетам муниципальных образований  Рязанской  области
при выполнении следующих условий:
      - подача муниципальным образованием Рязанской области заявки  на
предоставление   субсидий   текущего   финансового   года  с  перечнем
мероприятий и указанием наименования объектов, отрасли, экономического
эффекта  в  натуральном  и стоимостном выражении, источников и объемов
финансирования;
      -  наличие  документов,   подтверждающих   право   муниципальной
собственности  на  объекты,  участвующие  в реализации мероприятий, за
исключением мероприятий, указанных в пункте  3.1  раздела  5  "Система
программных мероприятий" подпрограммы;
      - наличие муниципальной программы в области  энергосбережения  и
повышения     энергетической    эффективности    с    соответствующими
мероприятиями на данный период и источниками финансирования;
      -  наличие  проектной,  сметной   документации   соответствующих
мероприятий,    имеющей   положительное   заключение   государственной
экспертизы, в случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации о градостроительной деятельности;
      - наличие технико-экономического расчета мероприятий,  указанных
в   пунктах   2.1,  4.2,  4.3,  4.5  раздела  5  "Система  программных
мероприятий"  подпрограммы.   Форма   технико-экономического   расчета
утверждается   нормативным  правовым  актом  министерства  ТЭК  и  ЖКХ
Рязанской области;
      - наличие энергетического паспорта, составленного по результатам
обязательного     энергетического     обследования     и     программы
энергосбережения  и  повышения   энергетической   эффективности   (для
мероприятий,  указанных  в  пункте  2.1,  реализуемых  в организациях,
предусмотренных   разделом   5   "Система   программных   мероприятий"
подпрограммы);
      - наличие выписки из муниципального  правового  акта  о  местном
бюджете,  подтверждающего  обязательства по софинансированию в размере
не менее 5% стоимости мероприятия.
      Перечисление  субсидий  муниципальным   образованиям   Рязанской
области  на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 4.1 - 4.5
раздела   5   "Система    программных    мероприятий"    подпрограммы,
осуществляется   при  выполнении  условий  предоставления  субсидий  и
наличия  двухстороннего  Соглашения  о   предоставлении   межбюджетных
трансфертов    в   форме   субсидий   на   мероприятия   подпрограммы,
утвержденного министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
      Муниципальные образования Рязанской области  для  предоставления
субсидий на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 4.1 - 4.5
раздела 5 "Система программных мероприятий"  подпрограммы,  отбираются
по следующим критериям:
      - приоритетом мероприятий, указанных в подпунктах 2.1, 4.2, 4.3,
4.5   раздела   5   "Система  программных  мероприятий"  подпрограммы,
является  минимальный  срок  окупаемости  мероприятия,  подтверждаемый
технико-экономическим  расчетом.  В  случае  равного срока окупаемости
мероприятий   приоритетом   является   более   высокий   процент   его
софинансирования;
      - приоритетом мероприятий, указанных в пунктах 4.1, 4.4  раздела
5  "Система  программных  мероприятий"  подпрограммы,  является  более
высокий процент софинансирования мероприятия как из бюджетных,  так  и
внебюджетных источников.
      Порядок отбора муниципальных  образований  Рязанской  области  и
дата  подачи  заявок  на получение субсидий на реализацию мероприятий,
указанных в пунктах 2.1, 4.1 -  4.5  раздела  5  "Система  программных
мероприятий"  подпрограммы,  устанавливается  министерством  ТЭК и ЖКХ
Рязанской области.
      При предоставлении субсидий муниципальным образованиям Рязанской
области  на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 4.1 - 4.5
раздела 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы,  применяется
следующая методика расчета межбюджетных субсидий:
      -   общий   объем   субсидий,   предоставляемых    муниципальным
образованиям  Рязанской  области  из  областного  бюджета, равен сумме
субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований;
      -  общий  объем  субсидий  бюджету   отдельного   муниципального
образования   Рязанской   области  равен  сумме  выделенных  бюджетных
ассигнований на каждое мероприятие;
      - сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждое  мероприятие
рассчитывается по формуле:

       Vоб = Vo - Vм - Vвб,
      где:
    Vоб - средства областного бюджета;
    Vo  - общий объем средств, необходимых на выполнение мероприятий;
    Vм  -  средства  бюджета  муниципального   образования   Рязанской
области (не менее 5% сметной стоимости мероприятия);
    Vвб - средства из внебюджетных источников.
      Субсидии на реализацию  мероприятия,  указанного  в  пункте  5.1
раздела    5    "Система    программных   мероприятий"   подпрограммы,
предоставляются бюджетам муниципальных образований  Рязанской  области
при выполнении следующих условий:
      -   подача   муниципальным   образованием   Рязанской   области,
удовлетворяющим  критерию  отбора,  заявки  на предоставление субсидий
текущего финансового года;
      - наличие  муниципальной  программы  муниципального  образования
Рязанской  области,  предусматривающей средства бюджета муниципального
образования в размере не менее 84% от общей  стоимости  приобретаемого
общественного  автомобильного  транспорта,  использующего  в  качестве
моторного   топлива   природный   газ,   газовые   смеси,    сжиженный
углеводородный газ;
      - наличие выписки из муниципального  правового  акта  о  местном
бюджете,   подтверждающей   финансирование   муниципальной   программы
муниципального образования Рязанской области.
      Перечисление  субсидий  муниципальным   образованиям   Рязанской
области  на  реализацию мероприятия, указанного в пункте 5.1 раздела 5
"Система программных  мероприятий"  подпрограммы,  осуществляется  при
выполнении  условий  предоставления  субсидий и наличия двухстороннего
Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в форме  субсидий
на   мероприятия   подпрограммы  по  форме,  утвержденной  нормативным
правовым актом министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской
области.
      Муниципальные образования Рязанской области  для  предоставления
субсидий  на реализацию мероприятия, указанного в пункте 5.1 раздела 5
"Система  программных   мероприятий"   подпрограммы,   отбираются   по
следующему критерию:
      - численность  населения  муниципального  образования  Рязанской
области не менее 300 тысяч человек.
      Порядок отбора муниципальных  образований  Рязанской  области  и
дата  подачи  заявок  на получение субсидий на реализацию мероприятия,
указанного в пункте 5.1 раздела 5  "Система  программных  мероприятий"
подпрограммы, устанавливается министерством транспорта и автомобильных
дорог Рязанской области.
      При предоставлении субсидий муниципальным образованиям Рязанской
области  на  реализацию мероприятия, указанного в пункте 5.1 раздела 5
"Система программных мероприятий" подпрограммы, применяется  следующая
методика расчета межбюджетных субсидий:
      - размер субсидии бюджету муниципального  образования  Рязанской
области    определяется   пропорционально   численности   проживающего
населения в этих муниципальных образованиях по формуле:

       Cpi = Cp x Kчi,

      где:
   Cpi  - объем  средств,  направляемых  бюджету  i-го  муниципального
образования Рязанской области;
   Cp   - общий объем средств, подлежащих распределению  муниципальным
образованиям Рязанской области;
   Kчi  - коэффициент по численности  населения,  проживающего  в  i-м
муниципальном   образовании   Рязанской   области,  рассчитываемый  по
формуле:

       Kчi = Чi / SUM Чi,

      где:
    Чi  - численность  населения,  проживающего  в  i-м  муниципальном
образовании   Рязанской  области,  определяется  на  основании  данных
Рязаньстата по  состоянию  на  1  января  года,  предшествующего  году
распределения субсидий;
  SUM Чi - общая численность населения всех  муниципальных образований
Рязанской области, претендующих на получение субсидии.
      Средства, источником финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии из областного бюджета, расходуются муниципальным образованием
Рязанской области:
      после выполнения обязательств по  софинансированию  в  отношении
мероприятий,  указанных  в  пунктах  4.1 - 4.5, 5.1 раздела 5 "Система
программных мероприятий" подпрограммы;
      при условии проведения  в  установленном  порядке  строительного
контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов  капитального  строительства,  находящихся  в   муниципальной
собственности.
      Распределение  субсидий   бюджетам   муниципальных   образований
Рязанской области на финансирование мероприятий подпрограммы в разрезе
муниципальных образований  утверждается  постановлением  Правительства
Рязанской   области,   которое   принимается   по  результатам  отбора
муниципальных образований Рязанской области.
      Текущее  управление  реализацией   подпрограммы   осуществляется
заказчиком  Программы, который несет ответственность за ее реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
      Подпрограмма   реализуется   в   виде   комплекса   мероприятий,
направленных  на решение поставленных задач в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.
      Внутренний  финансовый  контроль  и  государственный  финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      С  целью   своевременной   координации   действий   исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

                  5. Система программных мероприятий                  

Г——T————————————————————————T——————————————T—————————————T———————————————T———————————————————————————————————————————————————————————————T————————————————¬
|N |Программные мероприятия,|Главные       |Исполнители  |Источник       |Объемы финансирования, тыс. руб.                               |Ожидаемый       |
|п/|обеспечивающие          |распорядители |             |финансирования +———————————————————————————————————————————————————————————————+результат       |
|п |выполнение задачи       |              |             |               |всего      |в том числе по годам                               |                |
|  |                        |              |             |               |           +———————————————————————————————————————————————————+                |
|  |                        |              |             |               |           |2015     |2016  |2017    |2018    |2019   |2020    |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|1 |2                       |3             |4            |5              |6          |7        |8     |9       |10      |11     |12      |13              |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|  |Задача 1. Проведение    |              |             |областной      |3 500,000  |700,000  |0,000 |700,000 |700,000 |700,000|700,000 |составленный    |
|  |организационных         |              |             |бюджет         |           |         |      |        |        |       |        |топливно-энерге-|
|  |мероприятий по          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |тический баланс |
|  |энергосбережению и      |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |повышению энергетической|              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |эффективности,          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |в том числе:            |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|1.|Информационно-аналитиче-|министерство  |министерство |областной      |3 500,000  |700,000  |0,000 |700,000 |700,000 |700,000|700,000 |                |
|1 |ское обеспечение        |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |государственной политики|Рязанской     |Рязанской    |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |в области повышения     |области       |области      |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |энергетической          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |эффективности и         |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |энергосбережения с целью|              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |сбора, классификации,   |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |учета, контроля и       |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |распространения         |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |информации, включая     |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |составление, оформление |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |и анализ                |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |топливно-энергетических |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |балансов и основных     |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |индикаторов             |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|  |Задача 2.               |              |             |областной      |46 000,000 |0,000    |0,000 |0,000   |22      |12     |12      |установка       |
|  |Энергосбережение и      |              |             |бюджет         |           |         |      |        |000,000 |000,000|000,000 |энергосберегаю- |
|  |повышение энергетической|              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |щих ламп и      |
|  |эффективности в         |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |светильников    |
|  |организациях с участием |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |требующих       |
|  |муниципального          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |замены, в 545   |
|  |образования,            |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |зданиях         |
|  |в том числе:            |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|2.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |областной      |46 000,000 |0,000    |0,000 |0,000   |22      |12     |12      |                |
|1 |муниципальным           |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |000,000 |000,000|000,000 |                |
|  |образованиям Рязанской  |Рязанской     |Рязанской    |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |области на установку    |области       |области      |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |энергосберегающих ламп и|              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |светильников, требующих |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |замены, в зданиях       |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|  |Задача 3.               |министерство  |министерство |всего          |335 761,000|9 300,000|0,000 |4       |101     |105    |115     |перевод на      |
|  |Энергосбережение и      |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |               |           |         |      |300,000 |387,000 |387,000|387,000 |поквартирное    |
|  |повышение энергетической|Рязанской     |Рязанской    +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+теплоснабжение  |
|  |эффективности в жилищном|области       |области      |федеральный    |107 661,000|0,000    |0,000 |0,000   |35      |35     |35      |744             |
|  |фонде,                  |              |             |бюджет         |           |         |      |        |887,000 |887,000|887,000 |многоквартирных |
|  |в том числе:            |              |             +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+дома/9 590      |
|  |                        |              |             |областной      |228 100,000|9 300,000|0,000 |4       |65      |69     |79      |квартир         |
|  |                        |              |             |бюджет         |           |         |      |300,000 |500,000 |500,000|500,000 |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|3.|Перевод на поквартирное |министерство  |министерство |федеральный    |107 661,000|0,000    |0,000 |0,000   |35      |35     |35      |                |
|1 |теплоснабжение          |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |887,000 |887,000|887,000 |                |
|  |многоквартирных домов   |Рязанской     |Рязанской    +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|  |                        |области       |области      |областной      |228 100,000|9 300,000|0,000 |4       |65      |69     |79      |                |
|  |                        |              |             |бюджет         |           |         |      |300,000 |500,000 |500,000|500,000 |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|4 |Задача 4.               |              |             |всего          |283 704,000|0,000    |0,000 |0,000   |94      |99     |89      |установка 2     |
|  |Энергосбережение и      |              |             |               |           |         |      |        |544,000 |912,000|248,000 |приборов учета  |
|  |повышение энергетической|              |             +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+тепловой энергии|
|  |эффективности в системах|              |             |федеральный    |107 661,000|0,000    |0,000 |0,000   |35      |35     |35      |в системах      |
|  |коммунальной            |              |             |бюджет         |           |         |      |        |887,000 |887,000|887,000 |теплоснабжения; |
|  |инфраструктуры,         |              |             +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+установка 32 786|
|  |в том числе:            |              |             |областной      |176 043,000|0,000    |0,000 |0,000   |58      |64     |53      |энергосберегаю- |
|  |                        |              |             |бюджет         |           |         |      |        |657,000 |025,000|361,000 |щих светильников|
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+в системах      |
|4.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |федеральный    |0,000      |0,000    |0,000 |0,000   |0,000   |0,000  |0,000   |уличного        |
|1 |муниципальным           |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |        |       |        |освещения;      |
|  |образованиям Рязанской  |Рязанской     |Рязанской    +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+установка 527   |
|  |области на установку    |области       |области      |областной      |1 000,000  |0,000    |0,000 |0,000   |0,000   |0,000  |1       |частотно-регули-|
|  |приборов учета в системе|              |             |бюджет         |           |         |      |        |        |       |000,000 |руемых приводов |
|  |теплоснабжения          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |в системах      |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+водоснабжения,  |
|4.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |федеральный    |107 661,000|0,000    |0,000 |0,000   |35      |35     |35      |водоотведения;  |
|2 |муниципальным           |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |887,000 |887,000|887,000 |разработка 1    |
|  |образованиям Рязанской  |Рязанской     |Рязанской    +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+схемы           |
|  |области на применение   |области       |области      |областной      |89 064,000 |0,000    |0,000 |0,000   |31      |38     |20      |теплоснабжения  |
|  |энергосберегающих систем|              |             |бюджет         |           |         |      |        |064,000 |000,000|000,000 |муниципальных   |
|  |уличного освещения      |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |образований;    |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+реконструкция/ст|
|4.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |областной      |81 979,000 |0,000    |0,000 |0,000   |27      |26     |28      |роительство     |
|3 |муниципальным           |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |593,000 |025,000|361,000 |одной тепловой  |
|  |образованиям Рязанской  |Рязанской     |Рязанской    |               |           |         |      |        |        |       |        |сети (участка)  |
|  |области на установку    |области       |области      |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |частотно-регулируемых   |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |приводов в системах     |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |водоснабжения,          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |водоотведения           |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|4.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |федеральный    |0,000      |0,000    |0,000 |0,000   |0,000   |0,000  |0,000   |                |
|4 |муниципальным           |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |образованиям Рязанской  |Рязанской     |Рязанской    +———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|  |области на разработку   |области       |области      |областной      |2 000,000  |0,000    |0,000 |0,000   |0,000   |0,000  |2       |                |
|  |схем теплоснабжения     |              |             |бюджет         |           |         |      |        |        |       |000,000 |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+                |
|4.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |областной      |2 000,000  |0,000    |0,000 |0,000   |0,000   |0,000  |2       |                |
|5 |муниципальным           |ТЭК и ЖКХ     |ТЭК и ЖКХ    |бюджет         |           |         |      |        |        |       |000,000 |                |
|  |образованиям Рязанской  |Рязанской     |Рязанской    |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |области на реконструкцию|области       |области      |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |тепловых сетей,         |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |находящихся в           |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |муниципальной           |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |собственности, с        |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |использованием          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |энергоэффективных       |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |технологий и/или        |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |строительство тепловых  |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |сетей на территории     |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |муниципальных           |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |образований с           |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |использованием          |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |энергоэффективных       |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
|  |технологий              |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|  |Задача 5.               |              |             |областной      |39 851,000 |0,000    |0,000 |0,000   |12      |13     |13      |доведение доли  |
|  |Энергосбережение и      |              |             |бюджет         |           |         |      |        |641,000 |273,000|937,000 |общественного   |
|  |повышение энергетической|              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |автомобильного  |
|  |эффективности в         |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |транспорта,     |
|  |транспортном комплексе, |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |использующего в |
|  |в том числе:            |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |качестве        |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+моторного       |
|5.|Предоставление субсидий |министерство  |министерство |областной      |39 851,000 |0,000    |0,000 |0,000   |12      |13     |13      |топлива         |
|1 |муниципальным           |транспорта и  |транспорта и |бюджет         |           |         |      |        |641,000 |273,000|937,000 |природный газ,  |
|  |образованиям Рязанской  |автомобильных |автомобильных|               |           |         |      |        |        |       |        |газовые смеси,  |
|  |области на приобретение |дорог         |дорог        |               |           |         |      |        |        |       |        |сжиженный       |
|  |общественного           |Рязанской     |Рязанской    |               |           |         |      |        |        |       |        |углеводородный  |
|  |автомобильного          |области       |области      |               |           |         |      |        |        |       |        |газ, от общего  |
|  |транспорта,             |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |количества      |
|  |использующего в качестве|              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |общественного   |
|  |моторного топлива       |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |автомобильного  |
|  |природный газ, газовые  |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |транспорта до   |
|  |смеси, сжиженный        |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |17,0%           |
|  |углеводородный газ      |              |             |               |           |         |      |        |        |       |        |                |
+——+————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|Итого по подпрограмме,     |              |             |               |708 816,000|10       |0,000 |5       |231     |231    |231     |                |
|                           |              |             |               |           |000,000  |      |000,000 |272,000 |272,000|272,000 |                |
+———————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|в том числе                |              |             |федеральный    |215 322,000|0,000    |0,000 |0,000   |71      |71     |71      |                |
|                           |              |             |бюджет         |           |         |      |        |774,000 |774,000|774,000 |                |
+———————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+
|                           |              |             |областной      |493 494,000|10       |0,000 |5       |159     |159    |159     |                |
|                           |              |             |бюджет         |           |000,000  |      |000,000 |498,000 |498,000|498,000 |                |
+———————————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————————+—————————+——————+————————+————————+———————+————————+————————————————+



Информация по документу
Читайте также