Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 04.08.2015 № 847

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

04.08.2015

г. Тамбов

№ 847

 

О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 03.07.2015), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Госпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования госпрограммы

Общие затраты на реализацию программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 29846473,9 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 2855849,5 тыс. рублей;

2015 год – 3905871,2 тыс. рублей;

2016 год – 3434412,5 тыс. рублей;

2017 год – 3767464,1 тыс. рублей;

2018 год – 5036822,0 тыс. рублей;

2019 год – 5265829,7 тыс. рублей;

2020 год –5580224,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1988531,6 тыс. рублей:

2014 год – 119670,0 тыс. рублей;

2015 год – 625308,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 422553,4 тыс. рублей;

2018 год – 248000,0 тыс. рублей;

2019 год – 273000,0 тыс. рублей;

2020 год – 300000,0 тыс. рублей;

бюджет области – 26635726,8 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:

2014 год – 2690483,2 тыс. рублей;

2015 год – 2963208,6 тыс. рублей;

2016 год – 3058552,5 тыс. рублей;

2017 год – 3172258,3 тыс. рублей;

2018 год – 4616427,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;

2019 год – 4922477,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;

2020 год – 5212319,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 235564,9 тыс. рублей:

2014 год – 11334,7 тыс. рублей;

2015 год – 24236,6 тыс. рублей;

2016 год – 46012,8 тыс. рублей;

2017 год – 47905,2 тыс. рублей;

2018 год – 41797,8 тыс. рублей;

2019 год – 39622,5 тыс. рублей;

2020 год – 28655,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники –

986650,6 тыс. рублей:

2014 год – 34361,6 тыс. рублей;

2015 год – 293117,8 тыс. рублей;

2016 год – 329847,2 тыс. рублей;

2017 год – 128747,2 тыс. рублей;

2018 год – 130597,2 тыс. рублей;

2019 год –30729,6 тыс. рублей;

2020 год – 39250,0 тыс. рублей;

 

1.2. в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы»:

в абзаце втором цифры «30882644,6» заменить цифрами «29846473,9»;

в абзаце третьем цифры «3212252,5» заменить цифрами «1988531,6»;

в абзаце четвертом цифры «26521785,2» заменить цифрами «26635726,8»;

в абзаце пятом цифры «161915,9» заменить цифрами «235564,9»;

1.3. приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 1б к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 18991,7 км;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений – 353,044 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 149,528 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 203,516 км;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 11143,5 км;

количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 51 единицы;

протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них – 114,11 км;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений – 524,895 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог – 615,805 км;

количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения – 37 единиц;

количество построенных объектов с применением композиционных материалов – 2 единицы;

штатная численность работников управления – 12 чел.

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014-2020 гг. – 25308191,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 – 2443767,1 тыс. рублей;

2015 – 3005142,5 тыс. рублей;

2016 – 2724143,4 тыс. рублей;

2017 – 3001964,6 тыс. рублей;

2018 – 4270519,1 тыс. рублей;

2019 – 4697008,6 тыс. рублей;

2020 – 5165645,7 тыс. рублей;

источники финансирования:

средства областного дорожного фонда – 23464435,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 – 2366074,4 тыс. рублей;

2015 – 2486661,5 тыс. рублей;

2016 – 2723714,2 тыс. рублей;

2017 – 2578754,6 тыс. рублей;

2018 – 4021634,9 тыс. рублей;

2019 – 4423030,9 тыс. рублей;

2020 – 4864564,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1836886,6 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 – 76270,0 тыс. рублей;

2015 – 517063,2 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 422553,4 тыс. рублей;

2018 – 248000,0 тыс. рублей;

2019 – 273000,0 тыс. рублей;

2020 – 300000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –

6869,0 тыс. рублей:

2014 – 1422,7 тыс. рублей;

2015 – 1417,8 тыс. рублей;

2016 – 429,2 тыс. рублей;

2017 – 656,6 тыс. рублей;

2018 – 884,2 тыс. рублей;

2019 –977,7 тыс. рублей;

2020 – 1080,8 тыс. рублей;

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «26589035,2» заменить цифрами «25308191,0»;

в абзаце четвертом цифры «23456078,0» заменить цифрами «23464435,4»;

в абзаце пятом цифры «3125452,5» заменить цифрами «1836886,6»;

в приложении № 3 к подпрограмме:

раздел «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

в приложении № 4 к подпрограмме:

разделы «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2016 год» и «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к подпрограмме:

разделы «Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2016 год» и «Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

в приложении № 7 к подпрограмме:

разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2014-2017 годы», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2015 год», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2016 год» и «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

в приложении № 8 к подпрограмме:

разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 2014-2017 годы», «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2015 год», «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2016 год» и «Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

в приложении № 9 к подпрограмме:

разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014-2017 годы», «Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2015 год» и «Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

в приложении № 10 к подпрограмме:

раздел «Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.8. в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Регулярность движения автобусов – 98,7%;

количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований – 148306 единиц (за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом –  13,6 тыс. человек;

количество единиц приобретенного подвижного состава 74 единицы (за весь период реализации);

количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей – 259 единиц (за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом – 97,5 тыс. чел.;

количество выполненных парных авиарейсов – 425 единиц;

количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования – 19 единиц (за весь период реализации);

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 3598198,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 412082,4 тыс. рублей;

2015 год – 545343,3 тыс. рублей;

2016 год – 421399,1 тыс. рублей;

2017 год – 681299,5 тыс. рублей;

2018 год – 686772,9 тыс. рублей;

2019 год – 493961,1 тыс. рублей;

2020 год – 357339,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей:

2014 год – 43400,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

бюджет области – 2963376,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:

2014 год – 324408,8 тыс. рублей;

2015 год – 454226,9 тыс. рублей;

2016 год – 291353,3 тыс. рублей;

2017 год – 552353,7 тыс. рублей,

2018 год – 555977,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;

2019 год – 462966,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;

2020 год – 322089,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 20771,2 тыс. рублей:

2014 год – 9912,0 тыс. рублей;

2015 год – 9998,6 тыс. рублей;

2016 год – 198,6 тыс. рублей;

2017 год – 198,6 тыс. рублей;

2018 год – 198,6 тыс. рублей;

2019 год – 264,8 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 570650,6 тыс. рублей:

2014 год – 34361,6 тыс. рублей;

2015 год – 81117,8 тыс. рублей;

2016 год – 129847,2 тыс. рублей;

2017 год – 129847,2 тыс. рублей;

2018 год – 130597,2 тыс. рублей;

2019 год – 30729,6 тыс. рублей;

2020 год – 35250,0 тыс. рублей

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «3565488,4» заменить цифрами «3598198,0»;

в абзаце четвертом цифры «2931426,2» заменить цифрами «2963376,2»;

в абзаце пятом цифры «19971,2» заменить цифрами «20771,2»;

в абзаце шестом цифры «570691,0» заменить цифрами «570650,6»;

1.9. в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» (далее – подпрограмма):

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 940084,9 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2015 год – 355385,4 тыс. рублей;

2016 год – 288870,0 тыс. рублей;

2017 год – 84200,0 тыс. рублей;

2018 год – 79530,0 тыс. рублей;

2019 год – 74860,0 тыс. рублей;

2020 год – 57239,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 108245,0 тыс. рублей:

2015 год – 108245,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

бюджет области – 207915,2 тыс. рублей:

2015 год – 22320,2 тыс. рублей;

2016 год – 43485,0 тыс. рублей;

2017 год – 41150,0 тыс. рублей;

2018 год – 38815,0 тыс. рублей;

2019 год – 36480,0 тыс. рублей;

2020 год – 25665,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 207924,7 тыс. рублей:

2015 год – 12820,2 тыс. рублей;

2016 год – 45385,0 тыс. рублей;

2017 год – 43050,0 тыс. рублей;

2018 год – 40715,0 тыс. рублей;

2019 год – 38380,0 тыс. рублей;

2020 год – 27574,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 416000,0 тыс. рублей:

2015 год – 212000,0 тыс. рублей;

2016 год – 200000,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 4000,0 тыс. рублей

 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Временно исполняющий обязанности

 

 

главы администрации области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 04.08.2015 № 847

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2011

год

2012 год базовый

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014- 2020 годы

 

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

проценты

68,7

65,3

52,8

51,9

51,1

50,3

49,5

48,7

47,9

47,1

 

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

проценты

0

3,4

15,9

16,8

17,3

17,8

18,2

18,6

19,0

19,5

 

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

93,5

93,6

 

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1099,0

1100,0

1101,0

1102,0

1103,0

 

5.

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

млн. пасс-км

70,2

70,2

66,6

53,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

 

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

тыс. чел.

7,9

13,2

25,7

27,6

25,0

27,5

28,0

28,0

28,5

29,0

 

7.

Количество высоко-квалифицированных работников

чел.

 

 

219

236

253

270

287

295

329

346

 

8.

Количество созданных модернизированных высоко-производительных рабочих мест

чел.

 

 

201

227

256

291

337

405

539

646

 

9.

Объем замещения жидкого топлива природным газом

м3/ год

 

 

 

 

291600

761400

1328400

1976400

2705400

3839400

 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»

 

10.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

9457,1

16711,5

18856,7

18856,7

18877,6

18882,9

18907,7

18938,7

18965,7

18991,7

 

10.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2009,3

2012,3

2020,3

 

10.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

7456,8

14711,2

16856,4

16856,4

16877,3

16882,6

16907,4

16929,4

16952,4

16971,4

 

11.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них*, в том числе:

км/

п. м

 

46,239

42,864/

30,460

25,052/ 189,7

17,735/ 118,95

42,083/ 89,25

8,913/

134,1

48,313

71,0

79,0

86,0

 

11.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения*

км/

п. м

 

11,313

12,761/

30,460

5,091/

64,3

6,971/ 44,2

14,25

3,55/ 134,1

23,529

39

43

47

 

11.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения*

км/

п. м

 

34,926

30,103

19,961/

125,4

10,764/ 74,75

27,833/ 89,25

5,363

24,784

32,0

36,0

39,0

 

12.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог*, в том числе:

км

43,214

37,629

24,531

14,501

20,88

5,363

24,784

31

27

26

 

12.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

8,789

7,526

4,57

3,737

0

0

0

9

4

7

 

12.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

34,926

30,103

19,961

10,764

20,88

5,363

24,784

22

23

19

 

13.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

2,524

5,235

0,521

3,234

21,203

3,55

23,529

40

52

60

 

13.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

2,524

5,235

0,521

3,234

14,25

3,55

23,529

30

40

40

 

13.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

6,953

0

0

10

12

20

 

14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

4197,89

8785,26

10046,6

10384,7

10510,7

10626,6

10749,5

10889,0

11015,0

11143,5

 

14.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

626,09

694,1

944,1

962,1

978,1

994,1

1002,1

1030,8

1048,4

1068,2

 

14.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3571,8

8091,2

9102,5

9422,7

9532,6

9632,5

9747,4

9858,2

9966,6

10075,3

 

15.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

единиц

3

9

19

3

4

6

2

11

12

13

 

16.

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/

п. м

0/ 4,58

0/29,15

0,175/

16,08

0

12,6/

65,3

11,01/

106,4

40,5

 

13,0

17,0

20,0

 

16.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км/

п. м

0/ 4,58

0/29,15

0,175

0

12,6/

65,3

11,01/

106,4

40,5

 

13,0

17,0

20,0

 

17.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/

п. м

66,3/

477,015

116,713/

26,0

176,23

61,258/

44,2

82,214/ 46,2

48,615

64,808

82,0

88,0

98,0

 

17.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км/

п. м

27,874/ 398,165

28,231

129,096

4,038

5,1

23,2

42,02

60

63

70

 

17.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км/

п. м

38,415/

78,85

88,482/

26,0

46,959

57,22/ 44,2

77,114/ 46,2

25,415

22,788

22

25

28

 

18.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

66,3/ 481,599

116,713/

55,15

176,405/16,05

61,258/ 44,2

94,814/ 111,5

36,425/

106,4

105,308

95

105

118

 

18.1

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

27,874/ 432,745

28,231/

29,15

129,271/16,08

4,038

17,7/ 65,3

34,21/ 106,4

82,52

73

80

90

 

18.2

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

38,415/

78,85

88,482/

26,0

46,959

57,22/ 44,2

77,114/ 46,2

25,415

22,788

22

25

28

 

19.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единиц

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

 

20.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единиц

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

 

21.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

12

12

12

12

12

12

 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

 

22.

Регулярность движения автобусов

процентов

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

 

23.

Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год

единиц

 

 

21170

21170

21170

21228

21170

21170

21170

21228

 

24.

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом

тыс. чел.

15,1

14,6

12,6

13,2

13,2

13,3

13,4

13,4

13,5

13,6

 

25.

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта

единиц

10

10

10

44

4

5

5

5

5

6

 

26.

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

единиц

35

37

38

34

35

36

37

38

39

40

 

27.

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом

тыс. чел.

292,0

244,1

201,0

170,0

85,0

87,5

90,0

92,5

95,0

97,5

 

28.

Количество выполненных парных авиарейсов

единиц

305

407

395

408

400

405

410

415

420

425

 

29.

Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования

единиц

2

2

1

3

1

3

2

3

4

3

 

30.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

19

19

19

19

19

19

 

Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»

 

31.

Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

м3/час

 

 

 

 

6400

12800

12800

12800

12800

16000

 

32.

Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации

единиц

 

 

 

 

18

28

75

120

165

225

 

33.

Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава

процентов

 

 

 

 

0,01

0,02

0,05

0,08

0,11

0,15

 

 

 

* – с учетом объектов вводимых в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы», учитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства


Информация по документу
Читайте также