Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 22.12.2014 № 1661

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

22.12.2014

г. Тамбов

№ 1661

 

О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640

 

1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 05.12.2014), следующие изменения:

в Паспорте Госпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 49,2%;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 19,5%;

перевезено пассажиров автомобильным транспортом – 93,6 млн. человек; пассажирооборот автомобильного транспорта – 1103,0 млн. пассажиро-км;

пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 57,0 млн. пассажиро-км;

количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом – 29,0 тыс. человек

количество квалифицированных работников – 2016 человек;

количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест – 2701 человек

 

позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы и источники финансирования госпрограммы

Общие затраты на реализацию программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 31388568,8 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 2902760,5 тыс. рублей;

2015 год – 4031066,6 тыс. рублей;

2016 год – 4138494,0 тыс. рублей;

2017 год – 4678652,2 тыс. рублей;

2018 год – 4890509,2 тыс. рублей;

2019 год – 5224100,9 тыс. рублей;

2020 год – 5522985,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1557670,0 тыс. рублей:

2014 год – 119670,0 тыс. рублей;

2015 год – 187000,0 тыс. рублей;

2016 год – 205000,0 тыс. рублей;

2017 год – 225000,0 тыс. рублей;

2018 год – 248000,0 тыс. рублей;

2019 год – 273000,0 тыс. рублей;

2020 год – 300 000,0 тыс. рублей;

бюджет области – 28732325,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:

2014 год – 2737394,1 тыс. рублей;

2015 год – 3420697,5 тыс. рублей;

2016 год – 3585419,0 тыс. рублей;

2017 год – 4306602,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;

2018 год – 4593629,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;

2019 год – 4901928,8 тыс. рублей;

2020 год – 5186654,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 113442,8 тыс. рублей:

2014 год – 11334,7 тыс. рублей;

2015 год – 27771,9 тыс. рублей;

2016 год – 18227,8 тыс. рублей;

2017 год – 18302,3 тыс. рублей;

2018 год – 18282,8 тыс. рублей;

2019 год – 18442,5 тыс. рублей;

2020 год – 1080,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 985130,0 тыс. рублей:

2014 год – 34361,6 тыс. рублей;

2015 год – 395597,2 тыс. рублей;

2016 год – 329847,2 тыс. рублей;

2017 год – 128747,2 тыс. рублей;

2018 год – 30597,2 тыс. рублей;

2019 год – 30729,6 тыс. рублей;

2020 год – 35250,0 тыс. рублей;

 

в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы»:

в абзаце втором цифры «30125126,5» заменить цифрами «31388568,8»;

в абзаце четвертом цифры «27481058,4» заменить цифрами «28732325,9»;

в абзаце пятом цифры «85175,0» заменить цифрами «113442,8»;

в абзаце шестом цифры «983011,6» заменить цифрами «985130,0»;

приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (далее – подпрограмма):

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 367,294 км;

доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог – 2,07%;

количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 55 единиц;

протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 114,11 км;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог – 628,307 км;

доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог – 3,54%;

количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения – 37 единиц;

количество построенных объектов с применением композиционных материалов – 2 единицы;

 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014–2020 гг.  – 27346492,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 – 2490678,1 тыс. рублей;

2015 – 3274627,5 тыс. рублей;

2016 – 3483877,7 тыс. рублей;

2017 – 3964135,5 тыс. рублей;

2018 – 4270519,1 тыс. рублей;

2019 – 4697008,6 тыс. рублей;

2020 – 5165645,7 тыс. рублей;

источники финансирования:

средства областного дорожного фонда – 25824536,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 – 2412985,3 тыс. рублей;

2015 – 3086039,9 тыс. рублей;

2016 – 3278048,5 тыс. рублей;

2017 – 3738231,8 тыс. рублей;

2018 – 4021634,9 тыс. рублей;

2019 – 4423030,9 тыс. рублей;

2020 – 4864564,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 1514270,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 76270,0 тыс. рублей;

2015 – 187000,0 тыс. рублей;

2016 – 205000,0 тыс. рублей;

2017 – 225000,0 тыс. рублей;

2018 – 248000,0 тыс. рублей;

2019 – 273000,0 тыс. рублей;

2020 – 300000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 7686,0 тыс. рублей:

2014 – 1422,8 тыс. рублей;

2015 – 1587,6 тыс. рублей;

2016 – 829,2 тыс. рублей;

2017 – 903,7 тыс. рублей;

2018 – 884,2 тыс. рублей;

2019 – 977,7 тыс. рублей;

2020 – 1080,8 тыс. рублей;

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце третьем цифры «26772354,7» заменить цифрами «27346492,2»;

в абзаце четвертом цифры «25251110,2» заменить цифрами «25824536,2»;

наименование приложения № 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: «методика предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

приложение № 3 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

приложение № 5 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

приложение № 6 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

приложение № 7 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

приложение № 8 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

приложение № 9 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

приложение № 10 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4042076,6 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год – 412082,4 тыс. рублей;

2015 год – 756439,1 тыс. рублей;

2016 год – 654616,3 тыс. рублей;

2017 год – 714516,7 тыс. рублей;

2018 год – 619990,1 тыс. рублей;

2019 год – 527092,3 тыс. рублей;

2020 год – 357339,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей:

2014 год – 43400,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2907789,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:

2014 год – 324408,8 тыс. рублей;

2015 год – 334657,6 тыс. рублей;

2016 год – 307370,5 тыс. рублей;

2017 год – 568370,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;

2018 год – 571994,3 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;

2019 год – 478897,9 тыс. рублей;

2020 год – 322089,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 105756,9 тыс. рублей:

2014 год – 9912,0 тыс. рублей;

2015 год – 26184,3 тыс. рублей;

2016 год – 17398,6 тыс. рублей;

2017 год – 17398,6 тыс. рублей;

2018 год – 17398,6 тыс. рублей;

2019 год – 17464,8 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 985130,0 тыс. рублей:

2014 год – 34361,6 тыс. рублей;

2015 год – 395597,2 тыс. рублей;

2016 год – 329847,2 тыс. рублей;

2017 год – 128757,2 тыс. рублей;

2018 год – 30597,2 тыс. рублей;

2019 год – 30729,6 тыс. рублей;

2020 год – 35250,0 тыс. рублей;

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «3352771,8» заменить цифрами «4042076,6»;

в абзаце четвертом цифры «2229948,2» заменить цифрами «2907789,7»;

в абзаце пятом цифры «96412,0» заменить цифрами «105756,9»;

в абзаце шестом цифры «983011,6» заменить цифрами «985130,0».

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

О.И.Бетин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

от 22.12.2014 № 1661

 

 

Приложение № 1

к государственной программе

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014–2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2011 год

2012 год базовый

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 – 2020 годы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

проценты

68,7

65,3

52,8

51,9

51,4

50,9

50,5

50,1

49,7

49,2

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

проценты

0

3,4

15,9

16,8

17,3

17,8

18,2

18,6

19,0

19,5

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

93,5

93,6

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1099,0

1100,0

1101,0

1102,0

1103,0

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

проценты

0

3,4

15,9

16,8

17,3

17,8

18,2

18,6

19,0

19,5

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

93,5

93,6

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1099,0

1100,0

1101,0

1102,0

1103,0

5.

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

млн. пасс-км

70,2

70,2

66,6

53,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

тыс. чел.

7,9

13,2

25,7

27,6

27,0

27,5

28,0

28,0

28,5

29,0

7.

Количество высококвалифицированных работников

чел.

 

 

219

236

253

270

287

295

329

346

8.

Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест

чел.

 

 

201

227

256

291

337

405

539

646

Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"

9.

Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них

прив. км/

п. м

55,5

49,416

47,483/ 189,7

17,735/

118,95

21,102/ 154,5

15,061/

134,1

76,672/ 65,25

71,0

79,0

86,0

10.

Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог

процентов

0,53

0,3

0,28

0,09

0,12

0,13

0,36

0,4

0,44

0,48

11.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

единиц

3

9

19

3

8

6

2

11

12

13

12.

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них

прив. км/

п. м

0

-/29,15

0/16,08

0

12,6/

65,3

11,01/

106,4

40,5/

13,0

17,0

20,0

13.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

прив. км/

п. м

66,3/

477,015

121,0/

38,06

171,6

61,258/ 44,2

56,939/

65,29

112,186

129,924

82,0

88,0

98,0

14.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог

процентов

0,11

0,71

0,99

0,33

0,52

0,69

0,41

0,46

0,49

0,55

15.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единиц

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

16.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единиц

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

17.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

12

12

12

12

12

12

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

18.

Регулярность движения автобусов

процентов

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

19.

Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год

единиц

 

 

21170

21170

21170

21228

21170

21170

21170

21228

15.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единиц

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

16.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единиц

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

17.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

12

12

12

12

12

12

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

18.

Регулярность движения автобусов

процентов

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

19.

Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год

единиц

 

 

21170

21170

21170

21228

21170

21170

21170

21228

20.

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом

тыс. чел.

15,1

14,6

12,6

13,2

13,2

13,3

13,4

13,4

13,5

13,6

21.

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта

единиц

10

10

10

44

22

5

5

5

5

6

22.

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

единиц

35

37

38

34

40

41

42

43

44

45

23.

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом

тыс. чел.

292,0

244,1

201,0

170,0

172,5

175,0

177,5

180,0

182,5

185,0

24.

Количество выполненных парных авиарейсов

единиц

305

407

395

408

400

405

410

415

420

425

25.

Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования

единиц

2

2

1

3

2

3

2

3

4

3

26.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

19

19

19

19

19

19


Информация по документу
Читайте также