Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 11.04.2016 № 331

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        

 

От 11.04.2016 № 331

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1109

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:


«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета –

1 133 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 259 916,9 тыс. рублей;

2016 год – 303 349,3 тыс. рублей;

2017 год – 79 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 084 670,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 016,9 тыс. рублей;

2016 год – 303 349,3 тыс. рублей;

2017 год – 79 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета

в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей».


1.2. В разделе IV «Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета» государственной программы абзацы первый – двадцатый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 1 133 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 259 916,9 тыс. рублей;

2016 год – 303 349,3 тыс. рублей;

2017 год – 79 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 084 670,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 016,9 тыс. рублей;

2016 год – 303 349,3 тыс. рублей;

2017 год – 79 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей.».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области» к государственной программе (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:

1.3.1.1. Позицию «Задачи подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

 

«Задачи подпрограммы 1

оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций;

повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений;

поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг;

повышение технологической осведомленности и квалификации граждан;

повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов исполнительной государственной власти области;

содействие в предоставлении/получении услуг связи;

обеспечение информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области, органами исполнительной государственной власти области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области».

 

1.3.1.2. Позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

 

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;

доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;

доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»;

доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области;

количество инфоматов, установленных в районных центрах области;

доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области;

доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов;

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг;

доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области;

доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области»;

доля информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга;

доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области;

объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год;

индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году;

объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году;

доля аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области».

 

1.3.1.3. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 585 870,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 159 248,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 592,2 тыс. рублей;

2017 год – 16 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 537 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 348,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 592,2 тыс. рублей;

2017 год – 16 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей».

 

1.3.1.4. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть

к 2020 году следующих результатов:

поддержание доли государственных услуг области, переведенных

в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;

поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда», с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году;

увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 0,1% в 2020 году;

увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 26 штук к 2020 году;

увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1,7% в 2020 году;

сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году;

увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0,12% в 2012 году до 25,6% в 2020 году;

увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;

увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области», с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году;

сохранение доли информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга, с 2016 года на уровне не менее 100% к 2020 году;

увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98,8% в 2020 году;

увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6 847,9 млн. рублей в 2012 году до 12 932,7 млн. рублей в 2020 году;

увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году со 102,8% в 2012 году до 110,0% в 2020 году;

увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год с 2 177,0 млн. рублей в 2012 году до 2 500,0 млн. рублей в 2020 году;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом;

сохранение доли аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, с 2016 года на уровне не менее 95% к 2020 году».

 

1.3.2. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является совершенствование информационного пространства области для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества за счет широкого применения информационно-телекоммуникационных технологий.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций;

повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений;

поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг;

повышение технологической осведомленности и квалификации граждан;

повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти;

содействие в предоставлении/получении услуг связи;

обеспечение информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области, органами исполнительной государственной власти области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:

поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;

поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда», с 11,4% в 2012 году до 96% в 2020 году;

увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 0,1% в 2020 году;

увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 26 штук к 2020 году;

увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1,7% в 2020 году;

сохранение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов на уровне не менее 10% к 2020 году;

увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0,12% в 2012 году до 25,6% в 2020 году;

увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;

увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области», с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году;

сохранение доли информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых должна осуществляется посредством аутсорсинга, с 2016 года на уровне не менее 100% к 2020 году;

увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98,8% в 2020 году;

увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6847,9 млн. рублей в 2012 году до 12932,7 млн. рублей в 2020 году;

увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году со 102,8% в 2012 году до 110,0% в 2020 году;

увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год с 2177,0 млн. рублей в 2012 году до 2500,0 млн. рублей в 2020 году;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 368 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом;

сохранение доли аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, с 2016 года на уровне не менее 95% к 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы.».

1.3.3. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования сетевой и серверной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области, включая обеспечение связью и доступом в сеть «Интернет», внедрение современных средств коммуникаций».

Цель мероприятия: организация единого информационного пространства и электронного взаимодействия всех уровней исполнительной власти области в рамках электронного правительства Вологодской области; обеспечение электронного взаимодействия всех уровней власти и местного самоуправления области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:

обеспечение функционирования и развитие сетевой и серверной инфраструктуры, в том числе для центров общественного доступа;

внедрение современных систем связи и коммуникаций;

обеспечение функционирования системы видеоконференцсвязи;

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

обеспечение телефонной связью, за исключением правительственной междугородной связи, в том числе оснащение средствами телефонной связи;

обеспечение телеграфной связью, в том числе оснащение средствами телеграфной связи;

обеспечение услугами связи для целей телевизионного вещания и радиовещания;

приобретение электронно-вычислительной техники, серверного, сетевого и периферийного оборудования.

Основное мероприятие 2 «Разработка и внедрение информационных систем».

Цель мероприятия: оптимизация региональных управленческих процессов с применением системных методов формирования и использования информации.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:

создание и внедрение ведомственных и межведомственных информационных систем;

создание реестра уникальных документов Архивного фонда Вологодской области;

внедрение системы исполнения регламентов в электронном виде;

развитие системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты».

Цель мероприятия: повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:

создание, разработка и внедрение информационных систем;

переход на предоставление органами исполнительной государственной власти области государственных услуг в электронной форме;

создание условий для перехода на предоставление органами местного самоуправления типовых муниципальных услуг в электронной форме;

внедрение универсальной электронной карты на территории области;

популяризация применения ИКТ-технологий среди населения области;

организация и участие в конференциях, семинарах, выставках, конкурсах и иных мероприятиях по вопросам развития и популяризации ИКТ, содействие их проведению, в том числе с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства;

организация и проведение областных конкурсов проектов, направленных на внедрение и использование ИКТ в жизни региона и повышение готовности населения области к возможностям информационного общества.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение требований законодательства по защите информации и информационной безопасности».

Цель мероприятия: обеспечение информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области, органами исполнительной государственной власти области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:

поддержка работоспособности Удостоверяющего центра БУ ВО «ЦИТ»;

обеспечение принятия организационных и технических мер, направленных на защиту информации, включая осуществление работ по аттестации, осуществление проверок и исследований, приобретение прошедших специальную проверку товаров, работ, услуг, приобретение и использование средств защиты информации (технических, криптографических, программных и других средств), и т.д.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение эксплуатации автоматизированных информационных систем и программных продуктов в ОИГВ».

Цель мероприятия: обеспечение реализации управленческих процессов с применением информационно-коммуникационных технологий в Правительстве области, органах исполнительной государственной власти области, у уполномоченного по правам человека в Вологодской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:

обеспечение эксплуатации ведомственных и межведомственных информационных систем;

приобретение и сопровождение программных продуктов.

Основное мероприятие 6 «Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области».

Цель мероприятия: увеличение доступности услуг связи для населения и организаций области, устранение цифрового неравенства на территории области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

формирование заявки и участие в организации проведения межрегионального форума «Современные информационные технологии: для государства и общества»;

разработка программы развития всех видов связи на территории области;

переход на предоставление Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области государственной услуги по согласованию режимов работы объектов федеральной почтовой связи на территории Вологодской области в электронной форме.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы приведен в приложении 2(1) к подпрограмме 1.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 и исполнители подпрограммы 1 вправе привлекать для выполнения основных мероприятий подпрограммы 1 подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции указанных учреждений.».

1.3.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 585 870,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 159 248,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 592,2 тыс. рублей;

2017 год – 16 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 537 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 348,5 тыс. рублей;

2016 год – 204 592,2 тыс. рублей;

2017 год – 16 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 48 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 21 900,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.3.5. Приложения 1, 2 к подпрограмме 1 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

1.3.6. Дополнить приложением 2(1) «Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3.7. Приложение 3 к подпрограмме 1 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области» (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 30 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 675,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 30 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 675,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей».

 

1.4.2. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Создание региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности».

Цель мероприятия: создание условий для использования результатов космической деятельности в интересах развития области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

создание и развитие областного центра космических услуг как единого центра приема, первичной и тематической обработки, хранения и выдачи данных;

создание сети референцных станций, обеспечивающей создание системы высокоточного позиционирования на территории области;

создание и развитие областной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных с электронными картами, космоснимками, данными систем ГЛОНАСС/GPS и других информационных систем;

интеграция навигационно-информационной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности с Государственной автоматизированной информационной системой «Управление» Вологодской области (далее – ГАС «Управление») и другими существующими отраслевыми информационными системами органов исполнительной государственной власти области (далее – ОИГВ) и органов местного самоуправления области (далее – ОМС);

обучение пользователей областной геоинформационной системы работе с данной системой;

разработка учебно-методической и другой документации по работе с областной геоинформационной системой.

Основное мероприятие 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и инновационного развития области».

Цель мероприятия: создание целевых систем мониторинга и управления в интересах социально-экономического развития и инновационного развития области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

создание диспетчерского центра областной системы спутникового мониторинга движения транспортных средств;

организация удаленного доступа к диспетчерскому центру областной системы спутникового мониторинга движения транспортных средств для органов государственной власти области и их подведомственных учреждений;

создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями области;

создание целевых систем мониторинга окружающей среды, особо охраняемых природных территорий, зон кризисного состояния, трансграничного переноса загрязняющих веществ;

обучение пользователей целевых систем мониторинга и управления работе с данными системами;

разработка учебно-методической и другой документации по работе с целевыми системами мониторинга и управления.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы приведен в приложении 2(1) к подпрограмме 2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 и исполнители подпрограммы 2 вправе привлекать для выполнения основных мероприятий подпрограммы 2 подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции указанных учреждений.».

1.4.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 30 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 675,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 30 575,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 675,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.4.4. Приложение 1 к подпрограмме 2 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.4.5. Дополнить приложением 2(1) «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 государственной программы» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.4.6. Приложение 3 к подпрограмме 2 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 3):

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции:


«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 516 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 86 082,1 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 516 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 86 082,1 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей».


1.5.2. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Выполнение функций органом исполнительной государственной власти области».

Цель мероприятия: совершенствование управления реализацией государственной программы в рамках установленных полномочий.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций (реализацию полномочий) органом исполнительной государственной власти области – Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области.

Основное мероприятие 2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы».

Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.

В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»:

на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;

на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).

Основное мероприятие 3 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» в рамках реализации государственной программы».

Цель мероприятия: повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением.

В рамках мероприятия предусматривается выделение следующих субсидий за счет средств областного бюджета подведомственному Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области бюджетному учреждению Вологодской области «Электронный регион»:

на выполнение государственного задания в рамках уставной деятельности;

на иные цели (расходы на укрепление материально-технической базы).

Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» приведен в приложении 3(1) к подпрограмме 3.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 государственной программы приведен в приложении 3(2) к подпрограмме 3.».

1.5.3. Раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 516 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 86 082,1 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 516 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 84 768,4 тыс. рублей;

2016 год – 86 082,1 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей.».

1.5.4. Приложения 3, 3(1) к подпрограмме 3 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложениям 8, 9 к настоящему постановлению.

1.5.5. Дополнить приложением 3(2) «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 государственной программы» согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.5.6. Приложение 4 к подпрограмме 3 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 11.04.2016 № 331

 

«Приложение 1

к подпрограмме 1

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1


п/п

Задача,
направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций

целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

 

целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

3.

Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений

целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»

%

11,4

70

90

96

96

96

96

96

96

4.

Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг

целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области

%

0

0,1

1,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5.

 

целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области

шт.

0

0

0

19

26

26

26

26

26

6.

Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан

целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно- коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области

%

0

0

0

0,3

0,7

1,0

1,5

1,6

1,7

7.

Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов

%

12,7

17

20

10

10

10

10

10

10

8.

 

целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг

%

0,12

3,3

6,5

9,7

12,9

16,1

19,3

22,4

25,6

9.

 

целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области

%

5

6

8

9

11

12

14

20

20

10.

Задача 6. Повышение качества административно-управлен-ческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти

целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области, в отношении которых органами исполнительной государственной власти области направлены заявки на подключение к единой системе электронного документооборота в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года № 862 «Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области»

%

11,1

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

 

целевой показатель 6.2. Доля информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществлена в отчетном периоде посредством аутсорсинга, к количеству информационных систем, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и модернизация программного кода которых осуществляется посредством аутсорсинга

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

12.

Задача 7. Содействие в предоставлении/ получении услуг связи

целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области

%

70

95,7

95,7

96,3

96,8

97,3

97,8

98,3

98,8

13.

 

целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год

млн.руб.

6 847,9

7 379,8

7987,9

8683,9

9910,4

11370,2

11550,0

11 922,6

12 932,7

14.

 

целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году

%

102,8

101,0

102,5

108,0

109,0

110,0

110,0

110,0

110,0

15.

 

целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год

млн.руб.

2 177,0

2 245,0

2 694,0

1639,0

1816,0

2021,0

2200,0

2400,0

2500,0

16.

 

целевой показатель 7.5. Прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году

ед.

501

-261

35

66

78

110

113

118

109

17.

Задача 8. Обеспечение информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области, органами исполнительной государственной власти области, уполномоченным по правам человека в Вологодской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Вологодской области

целевой показатель 8.1. Доля аттестованных государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области, от общего количества государственных информационных систем области, зарегистрированных в реестре государственных информационных систем Вологодской области и используемых органами исполнительной государственной власти области

%

-

-

-

-

95

95

95

95

95»


Информация по документу
Читайте также