Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 258

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 30.03.2015 № 258

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1103

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1103, следующие изменения:

1.1 паспорт государственной программы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

 государственной программы

 

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент физической культуры и спорта области

Исполнители государственной программы

Департамент образования области

Подпрограммы государственной программы

«Физическая культура и массовый спорт»;

«Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»;

«Обеспечение реализации государственной программы»

Цель государственной программы

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области

Задачи государственной программы

создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории области;

развитие спорта высших достижений

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%);

численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (чел.)

Сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения на реализацию

государственной программы за счет средств областного бюджета - 925 414,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 206 777,5 тыс. рублей,

2015 год – 192 260,9 тыс. рублей,

2016 год – 91 324,3 тыс. рублей,

2017 год – 83 607,8 тыс. рублей,

2018 год – 117 147,9 тыс. рублей,

2019 год – 117 147,9 тыс. рублей,

2020 год – 117 147,9 тыс. рублей,

из них:

собственные доходы областного бюджета - 903 270,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 184 634,0 тыс. рублей,

2015 год – 192 260,9 тыс. рублей,

2016 год – 91 324,3 тыс. рублей,

2017 год – 83 607,8 тыс. рублей,

2018 год – 117 147,9 тыс. рублей,

2019 год – 117 147,9 тыс. рублей,

2020 год – 117 147,9 тыс. рублей,

средства федерального бюджета (субсидии) - 22 143,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 22 143,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

увеличение доли населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 17,8% в 2012 году до 27,0% в 2020 году;

увеличение численности спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, с 71 человека в 2012 году до 110 человек в 2020 году»;

 

1.2 наименование раздела II изложить в новой редакции:

 

«II. Приоритеты социально-экономического развития

 в сфере физической культуры и спорта, цели, задачи,

сроки реализации государственной программы»;

 

1.3 наименование раздела III изложить в новой редакции:

 

«III. Состав государственной программы,

включающий наименования и общую характеристику подпрограмм»;

 

1.4 раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Финансовое обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

 Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 925 414,2 тыс. рублей,

из них:

собственные доходы областного бюджета – 903 270,7 тыс. рублей,

средства федерального бюджета (субсидии) – 22 143,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 4 к государственной программе.

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета определен в соответствии с положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Вологодской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 11 декабря 2009 года № 1944.

Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности занимающихся физической культурой и спортом в результате реализации мероприятий государственной программы, а также индексации иных расходов на физическую культуру и спорт в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы соответствует сложившейся структуре расходных обязательств областного бюджета в сфере физической культуры и спорта.»;

1.5 дополнить разделом IV(1) следующего содержания:

«IV(1). Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на достижение целей и решение задач государственной программы

 

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 5 к государственной программе.

В ходе реализации государственной программы планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, в том числе:

на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта. Средства федерального бюджета будут направляться на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки. Объем средств федерального бюджета определяется на основании заявок на включение в перечень базовых для области видов спорта;

на строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Великий Устюг». Объем средств федерального бюджета на 2015 год определен на основании перечня объектов, принимаемых к рассмотрению, для получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и (или) о достоверной сметной стоимости строительства, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11 сентября 2014 года № 764.»;

1.6 наименование раздела V изложить в новой редакции:

«V. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы»;

 

1.7 абзац первый раздела V изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении 6 к государственной программе.»;

1.8 абзацы одиннадцатый-двенадцатый раздела V изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 7 к государственной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 8 к государственной программе.»;

1.9 в подпрограмме 1 «Физическая культура и массовый спорт» (приложение 1 к государственной программе):

паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Паспорт подпрограммы 1

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы)

Департамент физической культуры и спорта области

Исполнители

Департамент образования области

Цель подпрограммы 1

обеспечение жителям области возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни

Задачи подпрограммы 1

увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (%);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%);

доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)

Сроки реализации подпрограммы 1

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (собственные доходы областного бюджета) – 54 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 675,0 тыс. рублей;

2015 год – 8 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 800,0 тыс. рублей;

2018 год – 8 775,00 тыс. рублей;

2019 год – 8 775,00 тыс. рублей;

2020 год – 8 775,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 34,5% в 2012 году до 39% в 2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в два раза с 3,3% в 2012 году до 6,6% в 2020 году;

увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 25% в 2017 году до 40% в 2020 году»;

 

абзацы десятый-двенадцатый раздела II изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 в разрезе муниципальных образований области представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.»;

абзацы семнадцатый и восемнадцатый раздела III изложить в следующей редакции:

«1) содействие созданию и расширению сети спортивных клубов образовательных организаций области (разработка методических рекомендаций, проведение конкурсов);

2) разработка мер по стимулированию развития физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (разработка методических рекомендаций, проведение конкурсов: областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди клубов по месту жительства; областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей, подростков и молодежи по месту жительства; областной конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 за счет областного бюджета (собственные доходы областного бюджета), составляет 54 200,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 приведен в приложении 5 к подпрограмме 1.»;

приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 в разрезе муниципальных образований области» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 1 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 1» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.10 в подпрограмме 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» (приложение 2 к государственной программе):

паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

 

 

«Паспорт подпрограммы 2

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы)

Департамент физической культуры и спорта области

Цель подпрограммы 2

обеспечение развития спорта на территории области

Задачи подпрограммы 2

повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва;

развитие спорта высших достижений

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (%);

доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников (%)

Сроки реализации подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 453 826,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 72 528,7 тыс. рублей,

2015 год – 58 753,6 тыс. рублей,

2016 год – 47 152,5 тыс. рублей,

2017 год – 41 795,1 тыс. рублей,

2018 год – 77 865,6 тыс. рублей,

2019 год – 77 865,6 тыс. рублей,

2020 год – 77 865,6 тыс. рублей,

из них:

собственные доходы областного бюджета -445 683,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 64 385,2 тыс. рублей,

2015 год – 58 753,6 тыс. рублей,

2016 год – 47 152,5 тыс. рублей,

2017 год – 41 795,1 тыс. рублей,

2018 год – 77 865,6 тыс. рублей,

2019 год – 77 865,6 тыс. рублей,

2020 год – 77 865,6 тыс. рублей,

средства федерального бюджета

(субсидии) - 8 143,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 8 143,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

увеличение доли спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства с 4,4% в 2012 году до 7,8% в 2020 году;

увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, с 9% в 2012 году до 14% в 2020 году»;

 

абзацы тринадцатый-пятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 в разрезе муниципальных образований области представлены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 представлены в приложении 3 к программе 2.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составляет 453 826,7 тыс. рублей,

из них:

собственные доходы областного бюджета - 445 683,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (субсидии) – 8 143,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 2.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 2 приведен в приложении 6 к подпрограмме 2.»;

дополнить разделом IV(1) следующего содержания:

 

«IV(1). Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на достижение целей и решение задач государственной программы

 

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 5 к подпрограмме 2.»;

приложение 1 к подпрограмме 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 в разрезе муниципальных образований области» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 2 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

приложение 6 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 7 к подпрограмме 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.11 в подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы» (приложение 3 к государственной программе):

паспорт подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

«Паспорт подпрограммы 3

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы)

Департамент физической культуры и спорта области

Цель подпрограммы 3

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области, государственных учреждений области в сфере физической культуры и спорта

Задачи подпрограммы 3

обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий;

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта;

укрепление материально-технической базы государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области (процент);

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта (процент);

количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию (единиц);

единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию (человек)

Сроки реализации подпрограммы 3

2014 - 2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 417 387,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 126 573,8 тыс. рублей,

2015 год – 125 507,3 тыс. рублей,

2016 год – 37 771,8 тыс. рублей,

2017 год – 36 012,7 тыс. рублей,

2018 год – 30 507,3 тыс. рублей,

2019 год – 30 507,3 тыс. рублей,

2020 год – 30 507,3 тыс. рублей,

из них:

собственные доходы областного бюджета -403 387,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 112 573,8 тыс. рублей,

2015 год – 125 507,3 тыс. рублей,

2016 год – 37 771,8 тыс. рублей,

2017 год – 36 012,7 тыс. рублей,

2018 год – 30 507,3 тыс. рублей,

2019 год – 30 507,3 тыс. рублей,

2020 год – 30 507,3 тыс. рублей,

средства федерального бюджета

(субсидии) - 14 000,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 14 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области - 100% ежегодно;

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта - 100% ежегодно;

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в сфере физической культуры и спорта - 1 ед.;

обеспечение единовременной пропускной способности объекта, введенного в эксплуатацию, - 50 человек»;

 

раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет областного бюджета, составляет 417 387,5 тыс. рублей,

из них:

собственные доходы областного бюджета – 403 387,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (субсидии) – 14 000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 2 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.»;

дополнить разделом IV(1) следующего содержания:

 

«IV(1). Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на достижение целей и решение задач государственной программы

 

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 3 к подпрограмме 3.»;

приложение 1 к подпрограмме 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 3 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 3» изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

1.12 приложение 4 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.13 приложение 5 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.14 приложение 6 к государственной программе «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

1.15 приложение 7 к государственной программе «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований области» изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

1.16 приложение 8 к государственной программе «Методика расчета значений показателей (индикаторов) государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области          А.Н. Луценко


 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 258

 

 

«Приложение 1

к Подпрограмме 1

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

 

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчет-ное

оценоч-ное

плановое

2012 год (факт)

2013 год (план)

2014

год

2015 год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

%

34,5

34,7

34,9

35,4

35,9

36,4

37,0

38,0

39,0

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

3,3

3,5

3,7

3,7

3,7

3,7

5,1

5,8

6,6

доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

%

-

-

-

-

-

25

30

35

40

«

 

 

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 258

 

«Приложение 2

к Подпрограмме 1

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

в разрезе муниципальных образований области

 

п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год (факт)

2013 год (план)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %

1

Бабаевский

32,7

32,9

33,1

33,6

34,1

34,6

35,2

36,2

37,2

2

Бабушкинский

14,0

14,2

14,4

14,9

15,4

15,9

16,5

17,5

18,5

3

Белозерский

72,1

72,3

72,5

73,0

73,5

74,0

74,6

75,6

76,6

4

Вашкинский

53,6

53,8

54,0

54,5

55,0

55,5

56,1

57,1

58,1

5

Великоустюгский

32,4

32,6

32,8

33,3

33,8

34,3

34,9

35,9

36,9

6

Верховажский

14,5

14,7

14,9

15,4

15,9

16,4

17,0

18,0

19,0

7

Вожегодский

24,8

25,0

25,2

25,7

26,2

26,7

27,3

28,3

29,3

8

Вологодский

43,1

43,3

43,5

44,0

44,5

45,0

45,6

47,6

48,6

9

Вытегорский

19,2

19,4

19,6

20,1

20,6

21,1

21,7

22,7

28,7

10

Грязовецкий

51,2

51,4

51,6

52,1

52,6

53,1

53,7

54,7

55,7

11

Кадуйский

29,2

29,4

29,6

30,1

30,6

31,1

31,7

32,7

33,7

12

Кирилловский

28,1

28,3

28,5

29,0

29,5

30,0

30,6

31,6

32,6

13

Кичменгско-Городецкий

85,4

85,6

85,8

86,3

86,8

87,3

87,9

88,9

89,9

14

Междуреченский

25,8

26,0

26,2

26,7

27,2

27,7

28,3

29,3

30,3

15

Никольский

42,7

42,9

43,1

43,6

44,1

44,6

45,2

46,2

47,2

16

Нюксенский

39,1

39,3

39,5

40,0

40,5

41,0

41,6

42,6

43,6

17

Сокольский

31,0

31,2

31,4

31,9

32,4

32,9

33,5

34,5

35,5

18

Сямженский

27,3

27,5

27,7

28,2

28,7

29,2

29,8

30,8

31,8

19

Тарногский

13,4

13,6

13,8

14,3

14,8

15,3

15,9

16,9

17,9

20

Тотемский

25,3

25,5

25,7

26,2

26,7

27,2

27,8

28,8

29,8

21

Усть-Кубинский

33,4

33,6

33,8

34,3

34,8

35,3

35,9

36,9

37,9

22

Устюженский

38,8

40,0

40,2

40,7

41,2

41,7

42,3

43,3

44,3

23

Харовский

33,4

33,6

33,8

34,3

34,8

35,3

35,9

36,9

37,9

24

Чагодощенский

75,1

75,3

75,5

76,0

76,5

77,0

77,6

78,6

79,6

25

Череповецкий

25,4

25,6

25,8

26,3

26,8

27,3

27,9

28,9

29,9

26

Шекснинский

22,7

22,9

23,1

23,6

24,1

24,6

25,2

26,2

27,2

27

г. Вологда

35,0

35,2

35,4

35,9

36,4

36,9

37,5

38,5

39,5

28

г. Череповец

10,7

10,9

11,1

11,6

12,1

12,6

13,2

14,2

15,2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %

1

Бабаевский

0,9

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

2,7

3,4

4,2

2

Бабушкинский

3,7

3,9

4,1

4,1

4,1

4,1

5,5

6,2

7,0

3

Белозерский

8,4

8,6

8,8

8,8

8,8

8,8

10,2

10,9

11,7

4

Вашкинский

4,2

4,4

4,6

4,6

4,6

4,6

6,0

6,7

7,5

5

Великоустюгский

3,6

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

5,4

6,1

6,9

6

Верховажский

0,7

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

2,5

3,2

4,0

7

Вожегодский

0,0

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

1,8

2,5

3,3

8

Вологодский

3,9

4,1

4,3

4,3

4,3

4,3

5,7

6,4

7,2

9

Вытегорский

1,2

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

3,0

3,7

4,5

10

Грязовецкий

4,2

4,4

4,6

4,6

4,6

4,6

6,0

6,7

7,5

11

Кадуйский

1,5

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

3,3

4,0

4,8

12

Кирилловский

1,5

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

3,3

4,0

4,8

13

Кичменгско-Городецкий

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

2,2

2,9

3,7

14

Междуреченский

7,8

8,0

8,2

8,2

8,2

8,2

9,6

10,3

11,1

15

Никольский

4,5

4,7

4,9

4,9

4,9

4,9

6,3

7,0

7,8

16

Нюксенский

7,2

7,4

7,6

7,6

7,6

7,6

9,0

9,7

10,5

17

Сокольский

4,5

4,7

4,9

4,9

4,9

4,9

6,3

7,0

7,8

18

Сямженский

2,2

2,4

2,6

2,6

2,6

2,6

4,0

4,7

5,5

19

Тарногский

0,8

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

2,6

3,3

4,1

20

Тотемский

9,1

9,3

9,5

9,5

9,5

9,5

10,9

11,6

12,4

21

Усть-Кубинский

2,6

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

4,4

5,1

5,9

22

Устюженский

5,1

5,3

5,5

5,5

5,5

5,5

6,9

7,6

8,4

23

Харовский

2,6

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

4,4

5,1

5,9

24

Чагодощенский

0,0

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

1,8

2,5

3,3

25

Череповецкий

0,0

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

1,8

2,5

3,3

26

Шекснинский

6,1

6,3

6,5

6,5

6,5

6,5

7,9

8,6

9,4

27

г. Вологда

3,7

3,9

4,1

4,1

4,1

4,1

5,5

6,2

7,0

28

г. Череповец

2,4

2,6

2,8

2,8

2,8

2,8

4,2

4,9

5,7

Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1

Бабаевский

-

-

-

-

-

16,6

20,4

24,4

28,6

2

Бабушкинский

-

-

-

-

-

15,5

19,1

23,0

27,1

3

Белозерский

-

-

-

-

-

22,6

27,3

32,0

36,7

4

Вашкинский

-

-

-

-

-

23,7

28,5

33,4

38,2

5

Великоустюгский

-

-

-

-

-

23,7

28,5

33,4

38,2

6

Верховажский

-

-

-

-

-

25,9

29,7

32,9

36,0

7

Вожегодский

-

-

-

-

-

24,6

29,5

34,4

39,4

8

Вологодский

-

-

-

-

-

35,2

41,6

47,8

38,0

9

Вытегорский

-

-

-

-

-

13,9

17,3

21,0

24,9

10

Грязовецкий

-

-

-

-

-

29,1

34,5

36,9

40,0

11

Кадуйский

-

-

-

-

-

21,0

25,4

29,9

34,5

12

Кирилловский

-

-

-

-

-

22,9

26,9

30,2

33,3

13

Кичменгско-Городецкий

-

-

-

-

-

25,9

31,0

36,0

41,2

14

Междуреченский

-

-

-

-

-

25,1

28,9

31,8

34,8

15

Никольский

-

-

-

-

-

24,9

29,9

34,9

39,9

16

Нюксенский

-

-

-

-

-

19,3

23,5

27,9

32,3

17

Сокольский

-

-

-

-

-

20,0

24,4

28,8

33,3

18

Сямженский

-

-

-

-

-

22,8

27,5

32,3

37,0

19

Тарногский

-

-

-

-

-

23,3

26,6

29,4

31,9

20

Тотемский

-

-

-

-

-

21,7

25,4

29,9

34,5

21

Усть-Кубинский

-

-

-

-

-

23,0

27,8

32,5

37,3

22

Устюженский

-

-

-

-

-

15,0

18,5

22,4

26,4

23

Харовский

-

-

-

-

-

20,2

24,5

29,0

35,0

24

Чагодощенский

-

-

-

-

-

18,3

22,4

26,6

31,0

25

Череповецкий

-

-

-

-

-

21,0

25,4

29,9

34,5

26

Шекснинский

-

-

-

-

-

21,0

25,5

30,0

34,7

27

г. Вологда

-

-

-

-

-

35,1

41,6

47,8

53,8

28

г. Череповец

-

-

-

-

-

24,8

29,8

34,7

39,7


Информация по документу
Читайте также