Бухгалтерские консультации
- Всем сотрудникам нашей компании за счет чистой прибыли мы выплатили премию. нужно ли эту сумму учитывать в дальнейшем при расчете среднего заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности?
- Один из участников нашего общества подал заявление о выходе из организации. я сделала расчет действительной стоимости его доли. по какой ставке нужно удержать ндфл при выплате этой суммы - 13 процентов или 6 процентов?
- Мы арендуем муниципальное имущество и как налоговые агенты платим ндс. арендную плату перечисляем авансом, например в декабре платим за январь. в переходный период налоговики рекомендовали использовать ставку налога на дату принятия к учету товаров . это значит, что в январе 2004 г. мы должны были пересчитать по ставке 18 процентов ндс, уже перечисленный в декабре 2003 г. по ставке 20 процентов?
- Наша организация перерегистрирована из зао в ооо. надо ли такое изменение указывать в трудовых книжках работников?
- Мы планируем организовать выставочный стенд в одном из торговых центров нашего города. работать на стенде будет один человек. значит, эту торговую точку отдельно регистрировать не нужно? ведь обособленным считается подразделение, по местонахождению которого оборудовано не одно, а несколько рабочих мест.
- Наша торговая организация работает по предоплате. поэтому в течение месяца постоянно получаем авансы и отгружаем под них товары. в декларации по ндс я не показываю всю сумму полученных и зачтенных в счет реализации авансов, а ставлю только разницу. так можно делать?
- В нашей организации в связи с сокращением штата были уволены два работника. при увольнении им выплачены выходные пособия в суммах, превышающих их среднемесячный заработок. нужно ли начислять на них есн?
- Можно ли включить в расходы организации, перешедшей на упрощенную систему налогообложения, затраты, понесенные в связи с оказанием данной организации юридических услуг?
- В налоговой инспекции нам сказали, что мы должны представить декларацию по налогу на рекламу независимо от того, размещали мы рекламную информацию или нет. и даже грозят штрафом. действительно ли мы должны подавать такую декларацию?
- ...заключили договоры на оказание рекламных услуг с несколькими компаниями, находящимися за границей, не имеющими здесь представительств и не состоящими на налоговом учете. мы считаем, что налог на добавленную стоимость по этим услугам платить не надо, так как они оказываются за пределами россии. однако инспекция настаивает, что местом реализации рекламных услуг признается территория рф.
- ...в декларации по ндс за май 2003 г. мы заявили налоговые вычеты по товарам, приобретенным у одного из наших поставщиков. при встречной проверке поставщика налоговики установили, что он в первом полугодии 2003 г. не подавал налоговую отчетность. правомерно ли налоговая инспекция заявила, что мы недобросовестные налогоплательщики, сняла вычет, доначислила налог, пени и оштрафовала?
- Предприятие по итогам первого квартала потеряло право на упрощенную систему налогообложения . имеет ли оно право принять к зачету входной ндс по счетам-фактурам, выставленным поставщиками в первом квартале? можно ли нам теперь выставить покупателям счета-фактуры с учетом ндс за первый квартал?
- Нашей организацией получен приз за участие в конкурсе. необходимо ли платить с полученной суммы налог на прибыль и ндс?
- В 2003 г. мы заплатили 3115 руб. единого налога. сумма исчисленного и уплаченного минимального налога за 2003 г. - 3200 руб. должны ли нам вернуть 3115 руб. налога? какова технология возврата?
- По какой ставке налога на добавленную стоимость облагается реализация сахарной свеклы?
Читайте также
|