Бухгалтерские консультации
- ...в октябре 2002 г. после реорганизации оао "а" в форме присоединения образовано оао "б". налоговая база за 2002 г. по оао "б" определена с учетом налоговых баз за 9 месяцев 2002 г. оао "а" и присоединенных организаций. оао "б" представило уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2002 г. как определить для указанных присоединенных организаций последний налоговый период?
- Вправе ли налогоплательщики не применять регрессивные ставки единого социального налога при достижении соответствующей величины налоговой базы и уплачивать налог по максимальным ставкам?
- ...в порядке ведения учета доходов и расходов предпринимателями определен ограниченный перечень расходов, учитываемых при исчислении ндфл. в истекшем налоговом периоде я понес расходы по приобретению спецодежды для работников . при подаче декларации по итогам 2003 г. налоговые органы указали на необходимость исключения этих сумм из числа материальных расходов, уменьшающих сумму налога. правильно ли это?
- По договору поставки предприниматель осуществил предоплату в декабре 2003 г.; при этом товар был поставлен предпринимателю и продан им в январе 2004 г. обратная ситуация: товар был поставлен поставщиком и продан предпринимателем в декабре 2003 г., оплата поставщику произведена в январе. в каком налоговом периоде необходимо включить сумму аванса в расходы предпринимателя?
- Предприниматель приобрел и использует автомобиль при осуществлении предпринимательской деятельности. в частности, на автомобиле осуществляется перевозка товаров от поставщиков в магазин, принадлежащий предпринимателю. можно ли в данном случае учесть сумму амортизационных отчислений в числе расходов, уменьшающих налоговую базу по ндфл?
- Предприниматель является плательщиком вмененного налога по розничной торговле, а доходы от иных видов деятельности облагаются ндфл. необходимо ли вести учет доходов, полученных от розничной торговли, переведенной на енвд ?
- ...организация общепита осуществляет реализацию собственной продукции через розничные торговые точки. к числу подобной продукции относятся: мясные полуфабрикаты, куры, куры-гриль, мучные и кондитерские изделия и т.п. можем ли мы облагать эту продукцию ндс по ставке 10%? если да, то в каких размерах нужно при этом принимать к вычету "входящий" ндс, который мы уплачиваем продавцам как по ставке 10%, так и по ставке 18%?
- В 2003 г. авансовые платежи по налогу на прибыль мы перечисляли ежемесячно исходя из доходов предыдущего квартала. закончив год с убытком, мы решили перечислять авансовые платежи исходя из фактической прибыли. об этом мы сразу же известили налоговую инспекцию. поясните, когда нам теперь надо платить налог и сдавать декларации?
- ...один из наших сотрудников работал в организации три года, но в июне 2003 г. был уволен. однако суд посчитал увольнение работника незаконным и восстановил его на работе 12.02.2004. с этого же дня ему был предоставлен ежегодный отпуск. мы считаем, что отпускные ему надо рассчитывать исходя из должностного оклада. однако сотрудник настаивает, что для расчета надо брать зарплату за три месяца, предшествующие незаконному увольнению. кто прав?
- Для своих работников мы оплатили курсы по повышению квалификации. облагаются ли потраченные суммы налогом на доходы физических лиц? и можно ли на стоимость обучения уменьшить налогооблагаемую прибыль?
- Я строю загородный дом и впоследствии собираюсь получить имущественный налоговый вычет по ст.220 налогового кодекса рф. однако, помимо расходов на строительство самого дома, я трачусь на бурение и установку скважины по водоснабжению, а также на благоустройство территории вокруг дома . смогу ли я по этим затратам получить вычет?
- Экспедитор устроился к нам в фирму в середине ноября 2003 г., а до этого времени нигде не работал. в марте же 2004 г. он заболел. как рассчитать больничные этому работнику при условии, что он регулярно ездил в командировки?
- Наш работник ездил по городу, куда он был командирован, на такси. можем ли мы учесть его расходы при расчете налога на прибыль? должны ли мы возместить работнику истраченные деньги?
- ...организация с 2003 г. перешла на усно. в сентябре 2003 г. она приобрела оборудование за 15 000 000 руб. и ввела в эксплуатацию. по договору в ноябре 2003 г. она оплатила поставщику 10 000 000 руб., а остальные 5 000 000 руб. должна перечислить в мае 2004 г. имнс утверждает, что в прошлом году она не могла списать на расходы часть стоимости - нужно ждать, пока оборудование не будет оплачено полностью. так ли это?
- Водитель нашей организации покупает на автозаправочной станции бензин за наличный расчет. в чеке не указано, что в цену входит ндс. можем ли мы, получив на азс справку о том, что оплатили этот налог, принять ндс к вычету?
Читайте также
|