Бухгалтерские консультации
- Предприятие в 2004 г. работало на общем режиме налогообложения и уплачивало енвд, а с 2005 г. перешло на усн. в главной книге отражено дебетовое сальдо по счету 19 из-за кредиторской задолженности, оставшейся на конец года. в январе эти суммы ндс были уплачены. можно ли суммы ндс, уплаченные в январе, брать в расходы по усн, а также суммы есн, начисленные в декабре, а оплаченные в январе?
- ...являясь предпринимателем, я применяю усн . в служебных целях использую автомобиль, который арендую по договору безвозмездной аренды у физлица. согласно условиям договора все расходы по эксплуатации автомобиля несу сам. вправе ли я при определении базы по единому налогу включать в расходы часть затрат по содержанию безвозмездно арендуемого автомобиля?
- Как правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете приобретение ценных бумаг по договору купли-продажи, если мы воспользовались услугами консультационной и посреднической фирм? как быть с суммой ндс, уплаченной по счетам консультанта и посредника?
- По договору купли-продажи наша организация приобрела ценные бумаги за счет заемных средств. каким образом отразить в бухгалтерском и налоговом учете расходы по уплате процентов в такой ситуации?
- По соглашению об отступном нашей организацией были получены облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. как это следует отразить в бухгалтерском учете?
- Пункт 12 ст.167 нк рф требует от предпринимателя уведомить налоговый орган о выбранном способе определения налоговой базы до 20-го числа месяца, следующего за соответствующим календарным годом. какой способ нужно применять, если предприниматель не успел вовремя подать уведомление?
- В 2005 г. мы перешли на "упрощенку". налог платим с разницы между доходами и расходами. еще до перехода на упрощенную систему наша фирма приобрела нематериальный актив. можем ли мы его остаточную стоимость учесть при расчете единого налога?
- Судебный пристав изъял часть товаров организации, чтобы продать их и удержать деньги, которыми будет погашена наша задолженность по налогам. следует ли нам начислить ндс с выручки от продажи этих товаров?
- В нашем кафе по вечерам мы организуем развлекательную программу с концертными номерами. вход на это мероприятие платный, билеты продаем на входе. нужно ли при этом применять ккт?
- Заполняя декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2004 г., мы допустили ошибку: отнесли 4000 руб. не к той статье расхода. грозит ли нам из-за этого штраф?
- В январе 2005 г. я закупила товары у белорусской фирмы. продавец выделил в накладной ндс по ставке 18 процентов. должна ли я платить налог в российский бюджет? и если да, то с какой налоговой базы?
- У нас магазин готовой одежды. площадь торгового зала - 71 кв. м. еще 12 кв. м занимает примерочная, которая отделена от зала несущей стеной. причем это закреплено и в техпаспорте помещения. налоговый инспектор требует платить енвд со всей площади магазина, в том числе и с примерочной. прав ли инспектор?
- Для налога на доходы физических лиц, облагаемые по ставке 13 процентов, в федеральном законе от 23 декабря 2004 г. n 174-фз предусмотрено два кбк - 18210102021011000110 и 18210102020011000110. какой из этих кодов следует отражать в платежке?
- В торговом центре я арендую 2,5 кв. м. на этой площади я разместила аппарат по производству свежевыжатых соков, которые продаю в пластиковых бутылках. подпадает ли моя деятельность под енвд?
- В журнале "главбух" n 2 за 2005 г. прочитали, что, перечисляя есн, в платежном поручении нужно теперь указывать статус налогоплательщика - 14. однако наш банк не принимает платежку с таким кодом. пришлось внести старый код 01. по идее, это ошибка. значит, инспектор выпишет нам штраф?
Читайте также
|