Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 20.10.2014 № 1644

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                         "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2014 г.                                           N 1644
г. Калининград

Об утверждении муниципальной Программы
"Обеспечение эффективного функционирования органов
местного самоуправления городского округа
"Город Калининград"


     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и  во  исполнение Порядка  разработки,  реализации и  оценки
эффективности  муниципальных  программ,  утвержденного  Постановлением
администрации городского  округа "Город Калининград"  от 12.09.2013  N
1392,

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить  муниципальную Программу  "Обеспечение  эффективного
функционирования  органов  местного самоуправления  городского  округа
"Город Калининград" (приложение).
     2. Комитету   экономики,   финансов  и   контроля   администрации
городского округа "Город  Калининград" (Н.А. Дмитриева)  предусмотреть
расходы   на    реализацию   муниципальной   Программы    "Обеспечение
эффективного   функционирования   органов   местного    самоуправления
городского  округа "Город  Калининград"  в бюджете  городского  округа
"Город Калининград".
     3. Управлению    организации    документооборота    администрации
городского  округа  "Город   Калининград"  (И.Ю.  Кусень)   обеспечить
опубликование  настоящего  Постановления  в  газете  "Гражданин",   на
официальном сайте администрации городского округа "Город  Калининград"
в сети Интернет.
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на
управляющего   делами    администрации   городского   округа    "Город
Калининград" И.В. Воробьеву.


Глава городского округа                                    А.Г. Ярошук



                                                            Приложение
                                                       к Постановлению
                                                         администрации
                                                     городского округа
                                                   "Город Калининград"
                                          от 20 октября 2014 г. N 1644

                       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
              "Обеспечение эффективного функционирования
          органов местного самоуправления городского округа
                         "Город Калининград"

                   Паспорт муниципальной Программы

+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Наименование Программы |"Обеспечение эффективного функционирования органов  местного|
|                       |самоуправления городского округа "Город Калининград"        |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Заказчик Программы     |Администрация городского округа "Город Калининград"         |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Предполагаемые сроки   |2015-2017 гг.                                               |
|реализации Программы   |                                                            |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Перечень подпрограмм   |Ведомственная целевая          Программа           "Развитие|
|(ведомственных целевых |информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"|
|программ)              |                                                            |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Исполнители основных   |Администрация городского округа "Город Калининград"         |
|мероприятий Программы  |                                                            |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Предполагаемые объемы и|Общий объем  финансирования  Программы  составляет  362620,2|
|источники              |тыс. руб., в том числе:                                     |
|финансирования         |2015 год: 130315,1 тыс. руб.;                               |
|мероприятий Программы  |2016 год: 114542,1 тыс. руб.;                               |
|                       |2017 год: 117763,0 тыс. руб.                                |
|                       |В том числе:                                                |
|                       |средства бюджета  городского  округа "Город  Калининград"  -|
|                       |362620,2 тыс. руб.,                                         |
|                       |из них:                                                     |
|                       |2015 год: 130315,1 тыс. руб.;                               |
|                       |2016 год: 114542,1 тыс. руб.;                               |
|                       |2017 год: 117763,0 тыс. руб.                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные     |В результате реализации Программы:                          |
|результаты реализации  |- будет обеспечена  техническая эксплуатация и  обслуживание|
|Программы и показатели |административных зданий и помещений на 22594,13 кв. м;      |
|социально-экономической|- будет  произведен   капитальный   ремонт  здания   "Дворец|
|эффективности          |бракосочетаний" по ул. Зарайской, 7-17 на 1468,4 кв. м;     |
|                       |- будут предоставлены  услуги автотранспортного  обеспечения|
|                       |для  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления   и|
|                       |муниципальных служащих 41 автомобилем;                      |
|                       |- в 2015 году будут закуплены 8 единиц автотранспорта;      |
|                       |- доля  автоматизированных  рабочих мест  (АРМ)  сотрудников|
|                       |администрации будет доведена до 100%;                       |
|                       |- доля лицензионного антивирусного программного  обеспечения|
|                       |в  структурных   подразделениях   администрации  от   общего|
|                       |количества АРМ будет доведена до 100%;                      |
|                       |- будет обеспечена  актуальность  информации на  официальном|
|                       |сайте администрации городского округа                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------------+

                          1. Общие положения

                     1.1 Цели и задачи Программы

     Программа направлена     на    решение     задач     эффективного
функционирования  администрации  и  главы  городского  округа   "Город
Калининград",  городского  Совета  депутатов  Калининграда  в   рамках
автотранспортного   обслуживания,   создание  условий   для   развития
материально-технической базы,  обновление  основных фондов,  повышение
информационной    открытости    администрации,    достижение     роста
удовлетворенности    населения    деятельностью    органов    местного
самоуправления  и улучшение  информирования  населения о  деятельности
администрации городского округа "Город Калининград".
     Целями Программы  являются  создание  эффективно  функционирующей
системы двусторонней  связи  между населением  и властью,  обеспечение
безаварийной  эксплуатации  зданий   в  соответствии  с   нормативными
требованиями технической и пожарной безопасности, санитарными нормами,
обновление    парка   служебного    автотранспорта,    обеспечивающего
деятельность  органов   местного  самоуправления  городского   округа,
организация  парковочного   пространства  для  временного   размещения
служебного   автотранспорта,  обеспечивающего   деятельность   органов
местного  самоуправления  городского округа,  повышение  эффективности
муниципального  управления за  счет  более качественного  и  глубокого
внедрения  и  распространения  информационных  технологий,   повышение
эффективности и  качества работы структурных  подразделений с  помощью
автоматизации  процессов сбора,  обработки,  хранения и  представления
данных,   повышение   информационной   открытости   органов   местного
самоуправления     для    общества,     обеспечение     бесперебойного
функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов.
     Для достижения поставленных  в Программе целей  предусматривается
решение следующих задач:
     - создание условий для обеспечения деятельности органов  местного
самоуправления и  выполнение муниципальными  служащими их  должностных
обязанностей;
     - развитие    и    модернизация    телекоммуникационной     среды
администрации городского округа, отвечающей современным требованиям по
возможностям, скорости и безопасности передачи данных;
     - организация системы защиты информационных систем и ресурсов  от
несанкционированного доступа;
     - развитие,  модернизация  и  сопровождение  официального  сайта,
внутреннего портала, информационного киоска администрации.
     Для оценки  степени   реализации  указанных  задач   используются
следующие показатели:
     - доля  зданий,  оборудования  и  рабочих  мест,  соответствующих
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;
     - доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ)  сотрудников
администрации,  подключенных  к  структурированной  кабельной  системе
администрации;
     - доля  лицензионного  антивирусного программного  обеспечения  в
структурных подразделениях администрации от общего количества АРМ;
     - степень актуальности информации.

            1.2. Правовое обоснование разработки Программы

     Программа разработана  в  соответствии  со  ст.  16  Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации", ст.  47  Устава  городского
округа "Город Калининград",  утвержденного Решением городского  Совета
депутатов   Калининграда   от   12.07.2007   N   257,   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О  федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в   электронной   форме   государственных   и   муниципальных    услуг
(осуществление   функций)"   (ред.   от   28.10.2013),   Распоряжением
администрации городского  округа "Город Калининград"  от 29.12.2012  N
875-р "Об организации автотранспортного обслуживания органов  местного
самоуправления городского округа "Город  Калининград" в 2013 году"  (с
изменениями    и     дополнениями)    и    соответствует     стратегии
социально-экономического    развития    городского    округа    "Город
Калининград" на период до 2035 года.

             1.3. Обоснование необходимости решения задач
                      программно-целевым методом

     Органы местного  самоуправления  как самая  близкая  к  населению
форма  власти  обязаны  находиться  в  постоянном  тесном  контакте  с
горожанами, опираться на их активность и стимулировать ее.
     Для улучшения   информированности   населения   Калининграда    и
повышения удовлетворенности  населения деятельностью органов  местного
самоуправления  до   намеченных   показателей  необходимо   применение
программно-целевого метода.
     Одной из главных  проблем при эксплуатации  зданий и  сооружений,
находящихся  в   муниципальной   собственности,  является   устранение
нарушений и выполнение обязательных требований пожарной  безопасности,
соблюдение санитарных норм.
     Проблемы безопасности   на   дорогах  и   снижения   расходования
бюджетных  средств  на   ремонт  автотранспорта  можно  решить   путем
постепенного обновления транспортных средств администрации  городского
округа "Город Калининград".
     Организация парковочных пространств  в  центральной части  города
поможет  снизить  загруженность дворовых  территорий,  улично-дорожной
сети.
     Проведенный анализ     сложившейся     ситуации      подтверждает
необходимость  консолидации  всех  усилий  и  средств  для  реализации
комплекса мер программно-целевым методом.
     Использование программно-целевого метода позволит:
     - проводить  единую  политику  в  области  развития  и  внедрения
информационных технологий в  текущую работу структурных  подразделений
администрации городского округа "Город Калининград";
     - обеспечить  эффективное  расходование  бюджетных  средств   при
решении     задач    в     области     развития    и     использования
информационно-телекоммуникационных технологий;
     - обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в  сфере
развития     и    использования     информационно-телекоммуникационных
технологий;
     - создать  условия  для  эффективного  исполнения  муниципальными
служащими их должностных обязанностей.

       1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов

     В результате реализации Программы  по исполнению задачи  создания
условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
выполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей:
     - будет  обеспечена   техническая  эксплуатация  и   обслуживание
административных зданий и помещений на 22594,13 кв. м;
     - будет   произведен    капитальный    ремонт   здания    "Дворец
бракосочетаний" по ул. Зарайской, 7-17 на 1468,4 кв. м;
     - будут предоставлены  услуги  автотранспортного обеспечения  для
должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  и   муниципальных
служащих 41 автомобилем;
     - в 2015 году будут закуплены 8 единиц автотранспорта.
     Осуществление данных  мероприятий  Программы позволит  довести  к
концу 2017 года показатель "Доля зданий, оборудования и рабочих  мест,
соответствующих  санитарно-эпидемиологическим  нормам и  правилам"  до
95%.
     В результате реализации ведомственной целевой Программы "Развитие
информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации городского
округа "Город  Калининград" к  2017  году будут  достигнуты  следующие
показатели:
     - доля   автоматизированных   рабочих  мест   (АРМ)   сотрудников
администрации будет доведена до 100%;
     - доля  лицензионного  антивирусного программного  обеспечения  в
структурных  подразделениях  администрации от  общего  количества  АРМ
будет доведена до 100%;
     - будет обеспечена актуальность  информации на официальном  сайте
администрации городского округа.

    2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях
     государственных программ, направленных на достижение схожих
       целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика
        Программы с вышестоящими органами власти, направленный
         на включение мероприятий Программы в соответствующие
     государственные программы с целью получения софинансирования
                   из бюджетов вышестоящих уровней

     На федеральном и региональном  уровнях программ, направленных  на
финансирование  обеспечения   эффективного  функционирования   органов
местного самоуправления, нет.

           3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы
                 с обоснованием выделения подпрограмм

     Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

                   4. Краткое описание подпрограмм
                       муниципальной Программы

     Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

                 5. Система мероприятий муниципальной
           Программы (подпрограмм муниципальной Программы)

     Система мероприятий   муниципальной    Программы   приведена    в
приложении N 1.

      6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
    муниципальной Программы (подпрограмм муниципальной Программы)
            с распределением по источникам финансирования
              и главным распорядителям бюджетных средств

     Объем финансовых   потребностей    на   реализацию    мероприятий
муниципальной Программы приведен в приложении N 2.

              7. График реализации мероприятий в 2015 г.

+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|N п.п.|    Наименование задачи,     |1-й кв. |2-й кв. |3-й кв. |4-й кв. |  Примечание  |
|      |     мероприятия, этапа      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|  1   |Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и |
|      |выполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей                 |
+------+--------------------------------------------------------------------------------+
|1.1.1 |Техническая эксплуатация и обслуживание административных зданий и помещений,    |
|      |проведение текущего ремонта                                                     |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |   5    |   15   |   10   |   47   |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |  25%   |  25%   |  25%   |  25%   |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|1.1.2 |Капитальный ремонт здания "Дворец бракосочетаний" по ул. Зарайской, 7-17        |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |        |   1    |        |        |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |        |        | 1468,4 |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|1.1.3 |Предоставление услуг автотранспортного обеспечения должностных лиц органов      |
|      |местного самоуправления                                                         |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |        |        |        |   1    |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |  25%   |  25%   |  25%   |  25%   |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|1.1.4 |Предоставление услуг автотранспортного обеспечения муниципальных служащих       |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |        |        |        |   1    |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |  25%   |  25%   |  25%   |  25%   |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|1.1.5 |Эксплуатация парковок                                                           |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |        |        |   1    |        |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |  25%   |  25%   |  25%   |  25%   |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|1.1.6 |Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств                      |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |        |        |   1    |        |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |  25%   |  25%   |  25%   |  25%   |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|1.1.7 |Замена автомобилей                                                              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |        |   1    |        |        |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |        |        |   8    |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|  2   |Реализация ведомственной целевой Программы "Развитие                            |
|      |информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"                    |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Количество размещаемых       |   3    |   2    |   11   |   6    |              |
|      |заказов                      |        |        |        |        |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+
|      |Реализация мероприятия       |  25%   |  25%   |  25%   |  25%   |              |
+------+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------------+

          8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной
       Программы со структурными подразделениями администрации
          городского округа "Город Калининград", являющимися
          исполнителями мероприятий муниципальной Программы

     Учитывая, что администрация городского округа "Город Калининград"
является единственным   исполнителем  Программы,   взаимодействие   со
структурными подразделениями  администрации  городского округа  "Город
Калининград"   осуществляется   в  рамках   текущей   деятельности   и
регламентируется действующими нормативными правовыми актами.

             9. Критерии качества выполнения мероприятий

     Эффективность достижения  результатов  определяется   достижением
запланированных  значений показателей  реализации  Программы, а  также
реализацией мероприятий  Программы в установленные  сроки при  условии
выделения  необходимых   бюджетных   ассигнований  на   финансирование
реализации соответствующих целевых мероприятий Программы.
     Достигнутые результаты    Программы    должны     соответствовать
требованиям  Федерального закона  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановления Правительства Российской  Федерации от 24.10.2011 N  861
"О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих
предоставление  в электронной  форме  государственных и  муниципальных
услуг (осуществление функций)" (ред. от 28.10.2013).



                                                        Приложение N 1
                                             к муниципальной Программе
                                             "Обеспечение эффективного
                                     функционирования органов местного
                                      самоуправления городского округа
                                                   "Город Калининград"

             Система мероприятий муниципальной Программы

+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| N п.п. |     Наименование задачи,     |   Наименование   |Ед. измерения| Базовое  | 2015 г.  |  2016 г.  | 2017 г.  |   Целевое   |
|        |  показателя, ведомственной   |    показателя    |             | значение |          |           |          |  значение   |
|        |целевой программы, мероприятия|   мероприятия    |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
|   1    |              2               |        3         |      4      |    5     |    6     |     7     |    8     |      9      |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
|   1    |Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и выполнения муниципальными служащими их    |
|        |должностных обязанностей                                                                                                  |
+--------+-------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
|  1.1   |Доля зданий,   оборудования   и   рабочих   мест,|      %      |    90    |    91    |    92     |    95    |     100     |
|        |соответствующих      санитарно-эпидемиологическим|             |          |          |           |          |             |
|        |нормам и правилам                                |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.1  |Техническая эксплуатация     и|     площадь      |    кв. м    |21186,23  |22594,13  |22594,13   |22594,13  |22594,13     |
|        |обслуживание  административных| эксплуатируемых  |             |          |          |           |          |             |
|        |зданий и помещений, проведение|    помещений     |             |          |          |           |          |             |
|        |текущего ремонта              |                  |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.2  |Капитальный ремонт здания     |     площадь      |    кв. м    |    0     |  1468,4  |     0     |    0     |   1468,4    |
|        |"Дворец бракосочетаний" по ул.|отремонтированных |             |          |          |           |          |             |
|        |Зарайской, 7-17               |    помещений     |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.3  |Предоставление услуг          |    автомобиль    |     ед.     |    16    |    16    |    16     |    16    |     16      |
|        |автотранспортного  обеспечения|                  |             |          |          |           |          |             |
|        |должностных    лиц     органов|                  |             |          |          |           |          |             |
|        |местного самоуправления       |                  |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.4  |Предоставление услуг          |    автомобиль    |     ед.     |    24    |    25    |    25     |    25    |     25      |
|        |автотранспортного  обеспечения|                  |             |          |          |           |          |             |
|        |муниципальных служащих        |                  |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.5  |Эксплуатация парковок         |   машино-место   |     ед.     |    0     |    68    |    68     |    68    |     68      |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.6  |Эксплуатация гаражей, стоянок |площадь гаражей и |    кв. м    |   150    |   150    |    150    |   150    |     150     |
|        |для автотранспортных средств  |     стоянок      |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
| 1.1.7  |Замена автомобилей            |    Количество    |     ед.     |    0     |    8     |     0     |    0     |      8      |
|        |                              |  приобретенных   |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |   автомобилей    |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
|   2    |Реализация ведомственной      |Доля              |      %      |    97    |    98    |    99     |   100    |     100     |
|        |целевой Программы "Развитие   |автоматизированных|             |          |          |           |          |             |
|        |информационно-коммуникационной|рабочих мест      |             |          |          |           |          |             |
|        |инфраструктуры администрации" |(далее - АРМ)     |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |сотрудников       |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |администрации,    |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |подключенных к    |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |структурированной |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |кабельной системе |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |администрации     |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
|        |                              |Доля лицензионного|      %      |    97    |    98    |    99     |   100    |     100     |
|        |                              |антивирусного     |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |программного      |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |обеспечения в     |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |структурных       |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |подразделениях    |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |администрации от  |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |общего количества |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |АРМ               |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+
|        |                              |Степень           |   да/нет    |   нет    |    да    |    да     |    да    |     да      |
|        |                              |актуальности      |             |          |          |           |          |             |
|        |                              |информации        |             |          |          |           |          |             |
+--------+------------------------------+------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+-------------+



                                                        Приложение N 2
                                             к муниципальной Программе
                                             "Обеспечение эффективного
                                     функционирования органов местного
                                      самоуправления городского округа
                                                   "Город Калининград"

       Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
          муниципальной Программы (подпрограмм муниципальной
       Программы) с распределением по источникам финансирования
              и главным распорядителям бюджетных средств

+------+------------------------------+-------------------+--------------+---------------------------------------------------+-----------------+----------------+
|N п.п.|   Наименование мероприятия   |     Источник      |    Форма     |           Финансовые затраты, тыс. руб.           |   Исполнитель   |    Участник    |
|      |                              |  финансирования   | финансового  |                                                   |   мероприятия   |  мероприятия   |
|      |                              |                   | обеспечения  |                                                   |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |                   |              |  2015 г.   |  2016 г.   |  2017 г.   |   всего    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|  1   |              2               |         3         |      4       |     5      |     6      |     7      |     8      |        9        |       10       |
+------+------------------------------+--------+----------+---+----------++-----------++-----------++-----------++-----------+------+----------+------+---------+
|Общий объем потребности в финансовых ресурсах |всего         |           | 130315,10  | 114542,10  | 117763,00  |    362620,20     |                 |         |
|на выполнение мероприятий Программы           |              |           |            |            |            |                  |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |ФБ            |           |    0,00    |    0,00    |    0,00    |       0,00       |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |РБ            |           |    0,00    |    0,00    |    0,00    |       0,00       |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |МБ            |           | 130315,10  | 114542,10  | 117763,00  |    362620,20     |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |ПП            |           |    0,00    |    0,00    |    0,00    |       0,00       |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|Главный распорядитель бюджетных средств -     |всего         |           |  130315,1  | 130315,10  | 114542,10  |    117763,00     |                 |         |
|администрация городского округа "Город        |              |           |            |            |            |                  |                 |         |
|Калининград"                                  |              |           |            |            |            |                  |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |ФБ            |           |            |    0,00    |    0,00    |       0,00       |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |РБ            |           |            |    0,00    |    0,00    |       0,00       |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |МБ            |           |  130315,1  | 130315,10  | 114542,10  |    117763,00     |                 |         |
+----------------------------------------------+--------------+-----------+------------+------------+------------+------------------+-----------------+---------+
|                                              |ПП            |           |            |    0,00    |    0,00    |       0,00       |                 |         |
+------+------------------------------+--------+----------+---+----------++-----------++-----------++-----------++-----------+------+----------+------+---------+
|1.1.1 |Техническая эксплуатация и    |всего              | Субсидия на  |  62898,40  |  65692,60  |  67594,30  | 196185,30  |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |обслуживание административных |                   |  исполнение  |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |зданий и помещений, проведение|                   |муниципального|            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |текущего ремонта              |                   |   задания    |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  62898,40  |  65692,60  |  67594,30  | 196185,30  |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|1.1.2 |Капитальный ремонт здания     |всего              |   Целевая    |  15000,00  |    0,00    |    0,00    |  15000,00  |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |"Дворец бракосочетаний" по ул.|                   |   субсидия   |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |Зарайской, 7-17               |                   |              |            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |                              |                   |              |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  15000,00  |    0,00    |    0,00    |  15000,00  |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|1.1.3 |Предоставление услуг          |всего              | Субсидия на  |  18863,20  |  19701,10  |  20292,10  |  58856,40  |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |автотранспортного обеспечения |                   |  исполнение  |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |должностных лиц органов       |                   |муниципального|            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |местного самоуправления       |                   |   задания    |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  18863,20  |  19701,10  |  20292,10  |  58856,40  |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|1.1.4 |Предоставление услуг          |всего              | Субсидия на  |  21979,40  |  23078,40  |  23770,70  |  68828,50  |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |автотранспортного обеспечения |                   |  исполнение  |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |муниципальных служащих        |                   |муниципального|            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |                              |                   |   задания    |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  21979,40  |  23078,40  |  23770,70  |  68828,50  |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|1.1.5 |Эксплуатация парковок         |всего              | Субсидия на  |  1123,40   |  1179,50   |  1214,90   |  3517,80   |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |                              |                   |  исполнение  |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |                              |                   |муниципального|            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |                              |                   |   задания    |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  1123,40   |  1179,50   |  1214,90   |  3517,80   |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|1.1.6 |Эксплуатация гаражей, стоянок |всего              | Субсидия на  |   16,70    |   17,50    |   18,00    |   52,20    |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |для автотранспортных средств  |                   |  исполнение  |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |                              |                   |муниципального|            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |                              |                   |   задания    |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |   16,70    |   17,50    |   18,00    |   52,20    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|1.1.7 |Замена автомобилей            |всего              |   Целевая    |  4000,00   |    0,00    |    0,00    |  4000,00   |  Администрация  |   МБУ "САТО"   |
|      |                              |                   |   субсидия   |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |                              |                   |              |            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |                              |                   |              |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  4000,00   |    0,00    |    0,00    |  4000,00   |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|  2   |Реализация ведомственной      |всего              |  Расходы на  |  6434,00   |  4873,00   |  4873,00   |  16180,00  |  Администрация  |   МКУ "ЦИКТ"   |
|      |целевой Программы "Развитие   |                   |руководство и |            |            |            |            |городского округа|                |
|      |информационно-коммуникационной|                   | управление в |            |            |            |            |     "Город      |                |
|      |инфраструктуры администрации" |                   |    сфере     |            |            |            |            |  Калининград"   |                |
|      |                              |                   |установленных |            |            |            |            |                 |                |
|      |                              |                   |   функций    |            |            |            |            |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ФБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |РБ                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |МБ                 |              |  6434,00   |  4873,00   |  4873,00   |  16180,00  |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+
|      |                              |ПП                 |              |            |            |            |    0,00    |                 |                |
+------+------------------------------+-------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-----------------+----------------+




Информация по документу
Читайте также