|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калининградской области от 16.07.2014 № 450
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 июля 2014 г. N 450 г. Калининград О внесении изменений в Постановление Правительства Калининградской области от 28 апреля 2014 года N 262 В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области", Постановлением Правительства Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области" Правительство Калининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в приложение к Постановлению Правительства Калининградской области от 28 апреля 2014 года N 262 "О Государственной программе Калининградской области "Модернизация экономики" следующие изменения: 1) паспорт Государственной программы Калининградской области "Модернизация экономики", пункты 1, 56, 57, 77, главу 1 "Паспорт подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" раздела XII, пункты 130, 132, 143, главу 1 "Паспорт подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" раздела XIII, пункты 147, 174, главу 1 "Паспорт подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" раздела XIV, пункты 220-222, 239, 243, 303 изложить в редакции согласно приложению N 1; 2) в приложении к Государственной программе Калининградской области "Модернизация экономики": - таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2; - в таблице 2: строки 14-15 исключить; строки 13, 31 изложить в редакции согласно приложению N 3; строки 16-48 считать строками 14-46 соответственно; - в графе 5 строки 4 таблицы 3 слова "1-й квартал 2014 года" заменить словами "2014 год". 2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. Губернатор Калининградской области Н.Н. Цуканов Приложение N 1 к Постановлению Правительства Калининградской области от 16 июля 2014 г. N 450 Паспорт государственной программы Калининградской области "Модернизация экономики" +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Ответственный |Министерство экономики Калининградской области | |исполнитель | | |Государственной | | |программы | | |Калининградской | | |области | | |"Модернизация | | |экономики" (далее - | | |государственная | | |программа): | | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Соисполнители |Министерство финансов Калининградской области; | |государственной |Министерство развития инфраструктуры Калининградской| |программы: |области; | | |Министерство строительства Калининградской области; | | |Агентство по международным и межрегиональным связям| | |Калининградской области; | | |Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному| | |развитию Калининградской области; | | |Агентство по имуществу Калининградской области | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Участники |органы местного самоуправления; | |государственной |акционерные общества с государственным участием; | |программы: |научные и иные организации, реализующие мероприятия,| | |направленные на достижение цели, установленной| | |государственной программой | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Программно-целевые |1) целевая Программа Калининградской области "Развитие| |инструменты: |конкуренции на областном рынке" на 2010-2014 годы; | | |2) целевая Программа Калининградской области "Развитие| | |инвестиционной деятельности" на 2011-2015 годы; | | |3) региональная Программа в области энергосбережения и| | |повышения энергетической эффективности Калининградской| | |области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Подпрограммы |1) "Совершенствование системы государственного| |государственной |стратегического управления"; | |программы: |2) "Совершенствование государственного и муниципального| | |управления"; | | |3) "Создание благоприятных условий для развития рынка| | |недвижимости"; | | |4) "Формирование благоприятной инвестиционной среды"; | | |5) "Развитие международного и межрегионального| | |сотрудничества Калининградской области" | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Цель государственной|обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни| |программы: |населения Калининградской области на основе модернизации| | |экономики и повышения ее эффективности | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Задачи |1) повышение эффективности системы прогнозирования и| |государственной |программного планирования социально-экономического| |программы: |развития Калининградской области; | | |2) повышение эффективности государственного управления; | | |3) совершенствование государственной политики и реализации| | |государственных функций в сфере земельных и имущественных| | |отношений; | | |4) создание благоприятного инвестиционного климата и| | |условий для ведения бизнеса в Калининградской области; | | |5) всестороннее и эффективное обеспечение интересов| | |Калининградской области в межрегиональном и международном| | |экономическом пространстве | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Целевые показатели и|1) объем валового регионального продукта (далее - ВРП) на| |индикаторы |душу населения, тыс. рублей; | |государственной |2) производительность труда одного занятого в экономике,| |программы: |тыс. рублей; | | |3) объем инвестиций в основной капитал на душу населения| | |(в текущих ценах), тыс. рублей; | | |4) отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %| +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Этапы и сроки |государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год| |реализации |без деления на этапы | |государственной | | |программы: | | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Объемы бюджетных |общий объем финансирования государственной программы| |ассигнований |составляет 2637601,63 тыс. руб., в том числе по годам: | |государственной |2014 год - 1433089,17 тыс. руб., в том числе 958675,89| |программы: |тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета,| | |462976,09 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета,| | |11437,19 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов; | | |2015 год - 220750,66 тыс. руб., в том числе 191865,66 тыс.| | |руб. - за счет средств областного бюджета, 28885,00 тыс.| | |руб. - за счет средств федерального бюджета; | | |2016 год - 191865,66 тыс. руб. за счет средств областного| | |бюджета; | | |2017 год - 218829,16 тыс. руб. за счет средств областного| | |бюджета; | | |2018 год - 201635,66 тыс. руб. за счет средств областного| | |бюджета; | | |2019 год - 186465,66 тыс. руб. за счет средств областного| | |бюджета; | | |2020 год - 184965,66 тыс. руб. за счет средств областного| | |бюджета | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты|в качественном выражении: | |реализации |1) улучшение условий ведения бизнеса в Калининградской| |государственной |области; | |программы: |2) снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; | | |3) снижение избыточных административных и иных| | |ограничений, обязанностей, необоснованных расходов| | |субъектов предпринимательской и иной деятельности; | | |4) обеспечение эффективности управления государственным| | |имуществом Калининградской области, необходимым для| | |выполнения государственных функций и полномочий; | | |5) обеспечение высокого качества предоставления| | |государственных и муниципальных услуг; | | |6) решение проблемы обеспечения экономики| | |высокопрофессиональными кадрами; | | |7) повышение гарантий защиты прав юридических лиц и| | |индивидуальных предпринимателей при проведении| | |государственного контроля (надзора) и муниципального| | |контроля; | | |8) повышение качества действующей системы стратегических| | |документов и создание практических механизмов по их| | |реализации. | | |В количественном выражении достижение к 2020 году| | |(относительно уровня 2013 года): | | |1) роста ВРП на душу населения в текущих ценах в 2,08| | |раза; | | |2) повышения производительности труда одного занятого в| | |экономике в текущих ценах в 2,09 раза; | | |3) роста объема инвестиций в основной капитал на душу| | |населения в текущих ценах в 2,37 раза. | +--------------------+----------------------------------------------------------+ 1. Государственная программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Государственной программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 311. 56. Состав показателей (индикаторов) государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач государственной программы. Оценка достижения цели государственной программы производится посредством следующих показателей. Объем ВРП на душу населения, тыс. рублей. ВРП - обобщающий показатель экономической деятельности Калининградской области, характеризующий процесс производства товаров и услуг, который позволяет оценить результаты реализации государственной программы в части обеспечения устойчивости экономического роста Калининградской области. Данный показатель определяется по следующей формуле: не приводится, где: ВРПд- объем ВРП на душу населения; ВРП - объем ВРП; Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области. Показатель оценивается ежегодно на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. рублей. Данный показатель позволяет оценить эффективность модернизации экономики. Производительность труда определяется по следующей формуле: не приводится, где: ПТ - производительность труда одного занятого в экономике; ВРП - объем ВРП; Чэ - среднегодовая численность занятых в экономике Калининградской области. Показатель оценивается ежегодно на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей. Данный показатель позволяет оценить результаты реализации государственной программы в части формирования благоприятной инвестиционной среды. Данный показатель определяется по следующей формуле: не приводится, где: Ид - объем инвестиций в основной капитал на душу населения; И - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом параметров, не наблюдаемых прямыми статистическими методами; Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области. Показатель оценивается ежегодно на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %. Данный показатель определяется по следующей формуле: не приводится, где: Иврп - отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП; И - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом параметров, не наблюдаемых прямыми статистическими методами; ВРП - объем ВРП. Показатель оценивается ежегодно на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. 57. Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований и модернизации экономики должны стать: 1) в количественном выражении достижение к 2020 году: - объема ВРП на душу населения в текущих ценах - 589,4 тыс. рублей; - производительности труда одного занятого в экономике в текущих ценах - 1181,2 тыс. рублей; - объема инвестиций в основной капитал на душу населения в текущих ценах - 160,3 тыс. рублей; 2) в качественном выражении результатом реализации государственной программы станет: - улучшение условий ведения бизнеса в Калининградской области; - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; - снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности; - расширение позиций калининградских компаний на мировых высокотехнологичных рынках, превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста; - обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий; - создание эффективной нормативной правовой базы в сфере земельных отношений, государственного кадастрового учета объектов недвижимости и сделок с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Калининградской области; - обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг; - решение проблемы обеспечения экономики высокопрофессиональными кадрами; - повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; - повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов их реализации. 77. Общий объем финансирования государственной программы составляет 2637601,63 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1433089,17 тыс. руб., в том числе 958675,89 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 462976,09 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 11437,19 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов; 2015 год - 220750,66 тыс. руб., в том числе 191865,66 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 28885,00 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета; 2016 год - 191865,66 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2017 год - 218829,16 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2018 год - 201635,66 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2019 год - 186465,66 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2020 год - 184965,66 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Ответственный |Министерство экономики Калининградской области | |исполнитель | | |подпрограммы | | |"Совершенствование | | |государственного и | | |муниципального | | |управления" (далее - | | |подпрограмма 2): | | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Соисполнители |Министерство по муниципальному развитию и внутренней| |подпрограммы 2: |политике Калининградской области; Агентство по развитию| | |связи и массовых коммуникаций Калининградской области | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Участники подпрограммы |органы местного самоуправления Калининградской области; | |2: |государственные и муниципальные учреждения, реализующие| | |мероприятия, направленные на достижение цели,| | |установленной подпрограммой 2 | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы 2: |повышение качества и доступности предоставления| | |государственных и муниципальных услуг в Калининградской| | |области, снижение административных барьеров | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Задача подпрограммы 2: |внедрение альтернативных способов обращения заявителей| | |за получением государственных и муниципальных услуг | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Целевые индикаторы и |1) уровень удовлетворенности граждан качеством| |показатели подпрограммы|предоставления государственных и муниципальных услуг, %;| |2: |2) среднее число обращений представителей| | |бизнес-сообщества в орган государственной власти| | |Российской Федерации (орган местного самоуправления) для| | |получения одной государственной (муниципальной) услуги,| | |связанной со сферой предпринимательской деятельности,| | |единиц; | | |3) среднее время ожидания в очереди при обращении| | |заявителя в орган государственной власти Российской| | |Федерации (орган местного самоуправления) для получения| | |государственных (муниципальных) услуг, минут | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Этапы и сроки |2014-2020 годы, без деления на этапы | |реализации подпрограммы| | |2: | | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Объемы бюджетных |общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет| |ассигнований |217315,86 тыс. руб., в том числе по годам: | |подпрограммы 2: | 2014 год - 171114,86 тыс. руб., | | |в том числе 28885,00 тыс. руб. - | | |за счет средств федерального бюджета, | | |142229,86 тыс. руб. - за счет средств | | |областного бюджета; | | | 2015 год - 31771,00 тыс. руб., | | |в том числе 28885,00 тыс. руб. - | | |за счет средств федерального бюджета, | | |2886,00 тыс. руб. - за счет средств | | |областного бюджета; | | | 2016 год - 2886,00 тыс. руб. за | | |счет средств областного бюджета; | | | 2017 год - 2886,00 тыс. руб. за | | |счет средств областного бюджета; | | | 2018 год - 2886,00 тыс. руб. за | | |счет средств областного бюджета; | | | 2019 год - 2886,00 тыс. руб. за | | |счет средств областного бюджета; | | | 2020 год - 2886,00 тыс. руб. за | | |счет средств областного бюджета. | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты |достижение к концу 2020 года следующих показателей: | |реализации подпрограммы|1) уровень удовлетворенности граждан качеством| |2: |предоставления государственных и муниципальных услуг -| | |не менее 90 %; | | |2) среднее число обращений представителей| | |бизнес-сообщества в орган государственной власти| | |Российской Федерации (орган местного самоуправления) для| | |получения одной государственной (муниципальной) услуги,| | |связанной со сферой предпринимательской деятельности, -| | |2 единицы; | | |3) среднее время ожидания в очереди при обращении| | |заявителя в орган государственной власти Российской| | |Федерации (орган местного самоуправления) для получения| | |государственных (муниципальных) услуг - 15 минут; | | |4) доля граждан, имеющих доступ к получению| | |государственных и муниципальных услуг по принципу| | |"одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, -| | |не менее 90%; | | |5) доля граждан, использующих механизм получения| | |государственных и муниципальных услуг в электронной| | |форме, - не менее 70%. | +-----------------------+--------------------------------------------------------+ 130. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области, снижение административных барьеров как основной целевой ориентир подпрограммы 2 предусматривают решение задачи: внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и муниципальных услуг. 132. Реализация подпрограммы 2 создаст условия для достижения к концу 2020 года следующих результатов: 1) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90%; 2) среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, - 2 единицы; 3) среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - 15 минут; 4) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - не менее 90%; 5) доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - не менее 70%. 143. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 217315,86 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 171114,86 тыс. руб., в том числе 28885,00 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 142229,86 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 2015 год - 31771,00 тыс. руб., в том числе 28885,00 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 2886,00 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета; 2016 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2017 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2018 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2019 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; 2020 год - 2886,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ" +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Ответственный |Министерство экономики Калининградской области | |исполнитель | | |подпрограммы | | |"Создание | | |благоприятных | | |условий для развития| | |рынка недвижимости" | | |(далее - | | |подпрограмма 3): | | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Соисполнители |Агентство по имуществу Калининградской области; | |подпрограммы 3: |Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному| | |развитию Калининградской области | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Участники |органы исполнительной власти Калининградской области; | |подпрограммы 3: |государственные учреждения Калининградской области; | | |унитарные предприятия Калининградской области | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы 3:|обеспечение эффективности управления государственным| | |имуществом Калининградской области, необходимым для| | |выполнения государственных функций и полномочий | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Задачи подпрограммы |1) оптимизация состава имущества, находящегося в| |3: |собственности Калининградской области, необходимого для| | |осуществления государственных полномочий Калининградской| | |области, и обеспечение его эффективного использования; | | |2) организация и проведение кадастровых и| | |землеустроительных работ в отношении границ муниципальных| | |образований Калининградской области | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Целевые индикаторы и|1) доля объектов недвижимого имущества, на которые| |показатели |осуществлена государственная регистрация права| |подпрограммы 3: |собственности Калининградской области, от общего числа| | |объектов недвижимости, учтенных в реестре государственного| | |имущества Калининградской области (в рамках текущего| | |года), %; | | |2) процент сокращения площади земельных участков,| | |находящихся в казне Калининградской области, не| | |вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади| | |указанных земельных участков в 2013 году (за исключением| | |земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в| | |обороте), %; | | |3) доля муниципальных образований, границы которых учтены| | |в государственном кадастре недвижимости, в общем| | |количестве муниципальных образований | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Этапы и сроки |2014-2020 годы, без деления на этапы | |реализации | | |подпрограммы 3: | | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Объемы бюджетных |общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств| |ассигнований |областного бюджета составляет 855855,23 тыс. руб., в том| |подпрограммы 3: |числе по годам: | | |2014 год - 177982,13 тыс. руб.; | | |2015 год - 108906,60 тыс. руб.; | | |2016 год - 108906,60 тыс. руб.; | | |2017 год - 135870,10 тыс. руб.; | | |2018 год - 118676,60 тыс. руб.; | | |2019 год - 103506,60 тыс. руб.; | | |2020 год - 102006,60 тыс. руб. | +--------------------+----------------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты|1) приведение состава имущества, находящегося в| |реализации |собственности Калининградской области, в полное| |подпрограммы 3: |соответствие с исполняемыми государственными функциями и| | |полномочиями; | | |2) обеспечение наличия в реестре государственного| | |имущества Калининградской области полной и достоверной| | |информации об областном имуществе, включая информацию о| | |государственной регистрации прав на все объекты| | |недвижимости; | | |3) обеспечение постановки на кадастровый учет границ всех| | |муниципальных образований Калининградской области. | +--------------------+----------------------------------------------------------+ 147. Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Государственной программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 311, которыми предусмотрено повышение эффективности управления государственным имуществом, сокращение объема имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. 174. Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 855855,23 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 177982,13 тыс. руб.; 2015 год - 108906,60 тыс. руб.; 2016 год - 108906,60 тыс. руб.; 2017 год - 135870,10 тыс. руб.; 2018 год - 118676,60 тыс. руб.; 2019 год - 103506,60 тыс. руб.; 2020 год - 102006,60 тыс. руб. Глава 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ" +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Ответственный |Министерство экономики Калининградской области | |исполнитель | | |подпрограммы | | |"Формирование | | |благоприятной | | |инвестиционной | | |среды" (далее - | | |подпрограмма 4): | | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Соисполнители |Министерство финансов Калининградской области; | |подпрограммы 4: |Министерство развития инфраструктуры Калининградской| | |области; | | |Министерство строительства Калининградской области | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Участники |органы местного самоуправления; | |подпрограммы 4: |акционерные общества с государственным участием; | | |научные и иные организации, реализующие мероприятия,| | |направленные на достижение цели, установленной| | |подпрограммой 4 | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Цель подпрограммы 4:|формирование благоприятной инвестиционной среды в| | |Калининградской области | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Задачи подпрограммы |1) создание благоприятных условий для привлечения| |4: |инвестиций в экономику Калининградской области; | | |2) создание благоприятной конкурентной среды; | | |3) повышение энергетической эффективности Калининградской| | |области | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Целевые индикаторы и|объем инвестиций в основной капитал (за исключением| |показатели |бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах),| |подпрограммы 4: |тыс. рублей | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Этапы и сроки |2014-2020 годы, без деления на этапы | |реализации | | |подпрограммы 4: | | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Объемы бюджетных |общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств| |ассигнований |областного бюджета составляет 176849,34 тыс. руб., в том| |подпрограммы 4: |числе по годам: | | |2014 год - 40949,34 тыс. руб.; | | |2015 год - 22650,00 тыс. руб.; | | |2016 год - 22650,00 тыс. руб.; | | |2017 год - 22650,00 тыс. руб.; | | |2018 год - 22650,00 тыс. руб.; | | |2019 год - 22650,00 тыс. руб.; | | |2020 год - 22650,00 тыс. руб. | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты|достижение к 2020 году следующих результатов: | |реализации |1) объем инвестиций в основной капитал (за исключением| |подпрограммы 4: |бюджетных средств) на душу населения в текущих ценах - 92,2| | |тыс. руб.; | | |2) количество реализованных основных положений стандарта| | |деятельности органов исполнительной власти субъекта| | |Российской Федерации по обеспечению благоприятного| | |инвестиционного климата в Калининградской области - 15| | |единиц; | | |3) оценка предпринимательским сообществом общих условий| | |ведения предпринимательской деятельности в Калининградской| | |области - 8 баллов; | | |4) оценка предпринимательским сообществом эффективности| | |реализации внедренных элементов деятельности органов| | |исполнительной власти субъекта Российской Федерации по| | |обеспечению благоприятного инвестиционного климата в| | |Калининградской области - 10 баллов; | | |5) стоимость услуг по технологическому присоединению к| | |объектам электросетевого хозяйства (по отношению к| | |предыдущему году) - 110,0%; | | |6) предельный срок подключения энергопринимающих устройств| | |потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на| | |технологическое присоединение потребителя электроэнергии к| | |энергетическим сетям до дня подписания акта о| | |технологическом присоединении потребителя электроэнергии к| | |энергетическим сетям - 40 дней; | | |7) предельное количество процедур, необходимых для| | |получения разрешения на строительство эталонного объекта| | |капитального строительства непроизводственного назначения,| | |- 11 единиц; | | |8) предельный срок прохождения всех процедур, необходимых| | |для получения разрешения на строительство эталонного| | |объекта капитального строительства непроизводственного| | |назначения, - 56 дней; | | |9) предельное количество этапов (процедур), необходимых для| | |технологического присоединения, - 5 единиц; | | |10) количество публикаций об участии Калининградской| | |области в выставочной деятельности в иностранных средствах| | |массовой информации - 47 единиц. | +--------------------+-----------------------------------------------------------+ 220. Цель подпрограммы 4 - формирование благоприятной инвестиционной среды в Калининградской области. Целевым показателем подпрограммы 4 является объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей. Данный показатель определяется по следующей формуле: не приводится, где: Ид - объем инвестиций в основной капитал на душу населения (за исключением бюджетных средств); И - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом параметров, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без учета инвестиций за счет бюджетов всех уровней; Ч - среднегодовая численность населения Калининградской области. Показатель оценивается ежегодно на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. 221. С учетом приоритетов государственной политики и цели подпрограммы 4 сформулированы следующие задачи: 1) задача 1 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Калининградской области"; для решения данной задачи необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: - внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области; - улучшение предпринимательского климата в сфере строительства; - повышение доступности энергетической инфраструктуры; - улучшение инвестиционного имиджа Калининградской области на международном уровне; показателем достижения цели и решения задачи 1 является оценка предпринимательским сообществом по количеству внедренных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области, единиц; методика расчета показателя утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года N 570-р; 2) задача 2 "Создание благоприятной конкурентной среды", в рамках решения данной задачи необходимо обеспечить выполнение мероприятий по созданию условий для стимулирования предпринимательской деятельности на рынках товаров и услуг, а также по повышению качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов; показателями решения задачи 2 являются оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в Калининградской области (в баллах) и оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (в баллах); 3) задача 3 "Повышение энергетической эффективности Калининградской области", для решения которой необходимо обеспечить выполнение основных мероприятий по разработанной схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2014-2019 годы, а также по реализации мероприятий региональной Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года; показателями решения задачи 3 являются: - стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, %; - предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям, дней. Методика расчета указанных показателей утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года N 570-р. 222. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 в количественном выражении: 1) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения - 92,2 тысячи рублей; 2) количество реализованных основных положений стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области - 15 единиц; 3) оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в Калининградской области - 8 баллов; 4) оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Калининградской области - 10 баллов; 5) предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, - 11 единиц; 6) предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, - 56 дней; 7) предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, - 5 единиц; 8) предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям - 40 дней; 9) стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства (в процентах к предыдущему году) - 110,0%; 10) количество публикаций об участии Калининградской области в выставочной деятельности в иностранных средствах массовой информации - 47 единиц. 239. Реализация основных мероприятий по выполнению задачи "Повышение энергетической эффективности" предусматривает разработку схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2014-2019 годы, а также реализацию мероприятий региональной Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. 243. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 176849,34 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 40949,34 тыс. руб.; 2015 год - 22650,00 тыс. руб.; 2016 год - 22650,00 тыс. руб.; 2017 год - 22650,00 тыс. руб.; 2018 год - 22650,00 тыс. руб.; 2019 год - 22650,00 тыс. руб.; 2020 год - 22650,00 тыс. руб. 303. Визовый вопрос был включен в Государственную программу "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года". В часть, касающуюся требуемых изменений в законодательстве, включен пункт с предложениями по упрощению процедуры выдачи виз на основе международных соглашений, заключенных Российской Федерацией, либо в рамках федерального закона по аналогии с Федеральным законом от 10 января 2006 года N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской области". Приложение N 2 к Постановлению Правительства Калининградской области от 16 июля 2014 г. N 450 Таблица 1 +----+---------------+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------------------------+ | N | N показателя, | Наименование показателя |Ед. измерения| Значения показателей (индикаторов) | |п/п | мероприятия | (индикатора) | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |1. | Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики" (далее - государственная программа) | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2. | I |Цель государственной программы: обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения | | | |Калининградской области на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |3. | I.а |Объем ВРП на душу | тыс. рублей | 282,7 | 321,6 | 359,1 | 395,4 | 441,7 | 483,9 | 531,8 | 589,4 | | | |населения | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |4. | I.б |Производительность труда | тыс. рублей | 565,2 | 618,2 | 701,5 | 829,1 | 920,3 | 987,5 | 1070,1 | 1181,2 | | | |одного занятого в | | | | | | | | | | | | |экономике | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |5. | I.в |Объем инвестиций в | тыс. рублей | 67,6 | 76,9 | 92,3 | 98,9 | 114,8 | 130,7 | 144,1 | 160,3 | | | |основной капитал на душу | | | | | | | | | | | | |населения (в текущих | | | | | | | | | | | | |ценах) | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |6. | I.е |Отношение объема | процентов | 23,9 | 23,9 | 25,7 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | | | |инвестиций в основной | | | | | | | | | | | | |капитал к ВРП | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |7. | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" (далее - подпрограмма 1) | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |8. | 1 |Цель подпрограммы 1: совершенствование государственного стратегического управления | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |9. | 1.а |Среднее отклонение по | процентов | не | не | не | не | не | не |не более|не более| | | |набору ключевых | | более | более | более | более | более | более | 11 | 10 | | | |показателей фактических | | 20 | 18 | 16 | 17 | 15 | 13 | | | | | |значений от прогнозируемых| | | | | | | | | | | | |в предыдущем году | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |10. | 1.1 |Задача 1: развитие системы государственного стратегического планирования (далее - подпрограмма 1) | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |11. | 1.1.а |Доля государственных | процентов | - | 50 | 60 | 70 | 85 | не |не менее|не менее| | | |программ Калининградской | | | | | | | менее | 85 | 85 | | | |области, эффективность | | | | | | | 85 | | | | | |реализации которых | | | | | | | | | | | | |улучшилась в отчетном | | | | | | | | | | | | |периоде, в общем | | | | | | | | | | | | |количестве государственных| | | | | | | | | | | | |программ Калининградской | | | | | | | | | | | | |области, в реализации | | | | | | | | | | | | |которых в ходе мониторинга| | | | | | | | | | | | |и оценки были выявлены | | | | | | | | | | | | |проблемы | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |12. | 1.2 |Задача 2: совершенствование прогнозирования социально-экономического развития Калининградской области | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |13. | 1.2.а |Среднее отклонение по | процентов |не более | не | не | не | не | не |не более|не более| | | |набору ключевых | | 20 | более | более | более | более | более | 11 | 10 | | | |показателей фактических | | | 18 | 16 | 17 | 15 | 13 | | | | | |значений от прогнозируемых| | | | | | | | | | | | |в предыдущем году | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |14. | 1.3 |Задача 3: совершенствование механизмов государственного инвестирования | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |15. | 1.3.а |Количество изменений, | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |вносимых в перечень | | | | | | | | | | | | |расходов инвестиционного | | | | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |16. | Подпрограмма 2 "Совершенствование государственного и муниципального управления" (далее - подпрограмма 2) | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |17. | 2 |Цель подпрограммы 2: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг| | | |в Калининградской области, снижение административных барьеров | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |18. | 2.а |Уровень удовлетворенности | процентов | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | |граждан качеством | | | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |19. | 2.б |Среднее число обращений | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |представителей | | | | | | | | | | | | |бизнес-сообщества в орган | | | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |(орган местного | | | | | | | | | | | | |самоуправления) для | | | | | | | | | | | | |получения одной | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | |(муниципальной) услуги, | | | | | | | | | | | | |связанной со сферой | | | | | | | | | | | | |предпринимательской | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |20. | 2.в |Среднее время ожидания в | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |очереди при обращении | | | | | | | | | | | | |заявителя в орган | | | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |(орган местного | | | | | | | | | | | | |самоуправления) для | | | | | | | | | | | | |получения государственных | | | | | | | | | | | | |(муниципальных) услуг | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |21. | 2.1 |Задача 1: внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением государственных и | | | |муниципальных услуг | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |22. | 2.1.а |Доля граждан, имеющих | процентов | 25 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |доступ к получению | | | | | | | | | | | | |государственных услуг по | | | | | | | | | | | | |принципу "одного окна" по | | | | | | | | | | | | |месту пребывания, в том | | | | | | | | | | | | |числе в | | | | | | | | | | | | |многофункциональных | | | | | | | | | | | | |центрах предоставления | | | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг (далее| | | | | | | | | | | | |- МФЦ) | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |23. | 2.1.б |Доля граждан, использующих| процентов | 10 | 12 | 15 | 25 | 40 | 70 | 70 | 70 | | | |механизм получения | | | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг в | | | | | | | | | | | | |электронной форме | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |24. | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" (далее - подпрограмма 3) | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |25. | 3 |Цель подпрограммы 3: обеспечение эффективности управления государственным имуществом Калининградской | | | |области, необходимым для выполнения государственных функций и полномочий | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |26. | 3.1 |Задача 1: оптимизация состава имущества, находящегося в собственности Калининградской области, | | | |необходимого для осуществления государственных полномочий Калининградской области, и обеспечение его | | | |эффективного использования | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |27. | 3.1.а |Доля объектов недвижимого | процентов |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее| | | |имущества, на которые | | 50 | менее | менее | менее | менее | менее | 90 | 95 | | | |осуществлена | | | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | | | |государственная | | | | | | | | | | | | |регистрация права | | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | | |Калининградской области, | | | | | | | | | | | | |от общего числа объектов | | | | | | | | | | | | |недвижимости, учтенных в | | | | | | | | | | | | |реестре государственного | | | | | | | | | | | | |имущества Калининградской | | | | | | | | | | | | |области (в рамках текущего| | | | | | | | | | | | |года) | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |28. | 3.1.б |Доля площади земельных | процентов |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее| | | |участков, находящихся в | | 50 | менее | менее | менее | менее | менее | 85 | 90 | | | |казне Калининградской | | | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | | | |области, вовлеченных в | | | | | | | | | | | | |хозяйственный оборот, от | | | | | | | | | | | | |общей площади указанных | | | | | | | | | | | | |земельных участков (за | | | | | | | | | | | | |исключением земельных | | | | | | | | | | | | |участков, изъятых из | | | | | | | | | | | | |оборота и ограниченных в | | | | | | | | | | | | |обороте) (в рамках | | | | | | | | | | | | |текущего года) | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |29. | 3.2 |Задача 2: организация и проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении границ муниципальных| | | |образований Калининградской области | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |30. | 3.2.а |Доля муниципальных | процентов | - | 16 | 28 | 59 | 79 | 100 | - | - | | | |образований, границы | | | | | | | | | | | | |которых учтены в | | | | | | | | | | | | |государственном кадастре | | | | | | | | | | | | |недвижимости, в общем | | | | | | | | | | | | |количестве муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |31. | Подпрограмма 4 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" (далее - подпрограмма 4) | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |32. | 4 |Цель подпрограммы 4: формирование благоприятной инвестиционной среды в Калининградской области | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |33. | 4.а |Объем инвестиций в |тыс. рублей| 55,9 | 61,0 | 64,2 | 62,4 | 77,7 | 79,5 | 85,5 | 92,2 | | | |основной капитал (за | | | | | | | | | | | | |исключением бюджетных | | | | | | | | | | | | |средств) на душу населения| | | | | | | | | | | | |(в текущих ценах) | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |34. | 4.1 |Задача 1: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Калининградской области | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |35. | 4.1.а |Количество реализованных | единиц | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |основных положений | | | | | | | | | | | | |стандарта деятельности | | | | | | | | | | | | |органов исполнительной | | | | | | | | | | | | |власти субъекта Российской| | | | | | | | | | | | |Федерации по обеспечению | | | | | | | | | | | | |благоприятного | | | | | | | | | | | | |инвестиционного климата в | | | | | | | | | | | | |Калининградской области | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |36. | 4.2 |Задача 2: создание благоприятной конкурентной среды | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |37. | 4.2.а |Оценка предпринимательским| баллов | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |сообществом общих условий | | | | | | | | | | | | |ведения | | | | | | | | | | | | |предпринимательской | | | | | | | | | | | | |деятельности в | | | | | | | | | | | | |Калининградской области | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |38. | 4.2.б |Оценка предпринимательским| баллов | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |сообществом эффективности | | | | | | | | | | | | |реализации внедренных | | | | | | | | | | | | |элементов деятельности | | | | | | | | | | | | |органов исполнительной | | | | | | | | | | | | |власти субъекта Российской| | | | | | | | | | | | |Федерации по обеспечению | | | | | | | | | | | | |благоприятного | | | | | | | | | | | | |инвестиционного климата в | | | | | | | | | | | | |Калининградской области | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |39. | 4.3 |Задача 3: повышение энергетической эффективности Калининградской области | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |40. | 4.3.а |Стоимость услуг по |процентов к| 129,2 | 129,2 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | |технологическому |предыдущему| | | | | | | | | | | |присоединению к объектам | году | | | | | | | | | | | |электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |41. | 4.3.б |Предельный срок | дней | 276 | 167 | 45 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | | | |подключения | | | | | | | | | | | | |энергопринимающих | | | | | | | | | | | | |устройств потребителей (до| | | | | | | | | | | | |150 кВт) со дня | | | | | | | | | | | | |поступления заявки на | | | | | | | | | | | | |технологическое | | | | | | | | | | | | |присоединение потребителя | | | | | | | | | | | | |электроэнергии к | | | | | | | | | | | | |энергетическим сетям до | | | | | | | | | | | | |дня подписания акта о | | | | | | | | | | | | |технологическом | | | | | | | | | | | | |присоединении потребителя | | | | | | | | | | | | |электроэнергии к | | | | | | | | | | | | |энергетическим сетям | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |42. | Подпрограмма 5 "Развитие международного и межрегионального сотрудничества Калининградской области" (далее - подпрограмма | | | 5) | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |43. | 5 |Цели подпрограммы 5: использование потенциала международного сотрудничества в интересах обеспечения | | | |устойчивого социально-экономического развития Калининградской области; обеспечение целенаправленного | | | |присутствия Калининградской области на международной политической арене, продвижение позитивного имиджа | | | |Калининградской области | +----+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |44. | 5.1 |Задача 1: укрепление и расширение существующих, установление новых партнерских отношений | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |45. | 5.1.а |Количество регионов | единиц |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее| | | |зарубежных стран, с | | 5 |менее 5|менее 6|менее 6|менее 7|менее 7| 8 | 8 | | | |представителями которых | | | | | | | | | | | | |Правительство | | | | | | | | | | | | |Калининградской области | | | | | | | | | | | | |осуществило совместные | | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |46. | 5.2 |Задача 2: снижение негативного влияния геополитического положения Калининградской области | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ |47. | 5.2.а |Количество протокольных | единиц |не менее | не | не | не | не | не |не менее|не менее| | | |решений по итогам | | 3 |менее 3|менее 4|менее 4|менее 5|менее 5| 6 | 6 | | | |международных мероприятий,| | | | | | | | | | | | |посвященных решению | | | | | | | | | | | | |вопросов развития | | | | | | | | | | | | |Калининградской области | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+ Приложение N 3 к Постановлению Правительства Калининградской области от 16 июля 2014 г. N 450 Таблица 2 +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+------------------------------------------------+ | N | N показателя, | Наименование | Ответственный | Показатель | Ед. изм. | Период реализации программы | |п/п | мероприятия | мероприятия | исполнитель | непосредственного | показателя | | | | | | | результата | | | | | | | | выполнения | | | | | | | | мероприятия | | | +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ | | | | | | |2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ |13. | 2.1.2. |Предоставление |Министерство |количество окон | единиц | 777 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | | | |субсидий из |экономики |приема заявителей в| | | | | | | | | | | |областного бюджета |Калининградской|открытых МФЦ | | | | | | | | | | | |местным бюджетам на |области | | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | | |созданию | | | | | | | | | | | | | |многофункциональных | | | | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | | | | | | | | | |порядком, | | | | | | | | | | | | | |определяемым | | | | | | | | | | | | | |Правительством | | | | | | | | | | | | | |Калининградской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ |31. | 4.1.2. |Улучшение |Министерство |предельное | единиц | 32 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | | | |предпринимательского|строительства |количество | | | | | | | | | | | |климата в сфере |Калининградской|процедур, | | | | | | | | | | | |строительства |области |необходимых для | | | | | | | | | | | | | |получения | | | | | | | | | | | | | |разрешения на | | | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | | | |эталонного объекта | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | | | |непроизводственного| | | | | | | | | | | | | |назначения | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ | | | | |предельный срок | дней | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 | | | | | |прохождения всех | | | | | | | | | | | | | |процедур, | | | | | | | | | | | | | |необходимых для | | | | | | | | | | | | | |получения | | | | | | | | | | | | | |разрешения на | | | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | | | |эталонного объекта | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | | | |непроизводственного| | | | | | | | | | | | | |назначения | | | | | | | | | +----+---------------+--------------------+---------------+-------------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|