|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
СПМi - плановое значение i-го показателя результативности мероприятия; n - количество показателей результативности j-ого мероприятия. n Е i=1 СФМi СМЗj = __________ , где: n СМЗj - средняя оценка эффективности реализации мероприятий j-ой задачи; n - количество мероприятий, направленных на решение j-ой задачи. 2. Оценка выполнения задач, степени достижения целей Программы (подпрограмм). 2.1. Оценка выполнения задач осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) задач и их плановых значений по формуле: n Е i=1 СДПi+СМЗi СВЗj = _________________ , где: n+1 СВЗj - оценка выполнения j-ой задачи; СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) задачи; СМЗj - средняя оценка эффективности реализации мероприятий j-ой задачи; n - количество показателей (индикаторов) j-ой задачи. Степень достижения показателя (индикатора) задачи рассчитывается по формуле: - для показателей (индикаторов), у которых положительным результатом является рост значений: СДПi = ПФi/ППi*100%, - для показателей (индикаторов), у которых положительным результатом является снижение значений: СДПi = ППi/ПФi*100%, где: ПФi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) задачи; ППi - плановое значение i-го показателя (индикатора) задачи. При этом для показателей, плановое значение которых в отчетном периоде должно снизиться до нулевого значения: - если фактическое значение показателя (индикатора) задачи равно нулю, степень достижения показателя (индикатора) задачи принимается равным 100 процентам; - для показателей, фактическое значение которых в отчетном периоде не равно нулю, степень достижения определяется по формуле: СДПi = (1- ПФi)*100%, для показателей, измеряемых в долях; СДПi = 100 - ПФi, для показателей, измеряемых в процентах. 2.2. Оценка степени достижения целей подпрограмм (СДЦп) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограмм и их плановых значений по формуле: n k E СДПi+ E СВЗi i=1 i=1 СДЦпj = ___________________, где: n+k СДЦпj - степень достижения цели j-ой подпрограммы; СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) подпрограммы; СВЗi - оценка выполнения i-ой задачи; k - количество задач j-ой подпрограммы; n - количество показателей (индикаторов) j-ой подпрограммы. Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается в порядке, аналогичном изложенному в пункте 1.1 методики. 2.3. Оценка степени достижения целей Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений с учетом результатов реализации подпрограмм, направленных на достижение цели, по формуле: ------------------------------------------------------------------------------------------ | Цель программы | Индикаторы достижения цели | Формула расчета степени | | | | достижения цели | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 1. Поддержка | 1.1. Доля населения, имеющего денежные | СДЦ1= (СДП1 + СДП2 + | | семьи и | доходы ниже величины прожиточного | СДЦп2 + СДЦп3)/4 | | обеспечение | минимума, в общей численности населения | | | защиты социально | Мурманской области (СДП1) | | | уязвимых слоев |-------------------------------------------| | | населения, | 1.2. Доля детей из семей с денежными | | | граждан, | доходами ниже величины прожиточного | | | оказавшихся в | минимума в Мурманской области от общей | | | трудной | численности детей в регионе (СДП2) | | | жизненной |-------------------------------------------| | | ситуации | 1.3. Результаты реализации подпрограммы 2 | | | | "Улучшение положения и качества жизни | | | | социально уязвимых слоев населения" | | | | (СДЦп2) | | | |-------------------------------------------| | | | 1.4. Результаты реализации подпрограммы 3 | | | | "Оказание мер социальной поддержки детям- | | | | сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | | родителей, лицам из их числа" (СДЦп3) | | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 2. Повышение | 2.1. Доля граждан, получивших социальные | СДЦ2= (СДП3 + СДП4 + | | доступности | услуги в учреждениях социального | СДЦп1)/3 | | социального | обслуживания населения, в общем числе | | | обслуживания | граждан, обратившихся за получением | | | населения | социальных услуг в учреждениях | | | | социального обслуживания населения (СДП3) | | | |-------------------------------------------| | | | 2.2. Соотношение среднемесячной | | | | заработной платы социальных работников | | | | учреждений социального обслуживания | | | | населения к среднемесячной заработной | | | | плате по региону (СДП4) | | | |-------------------------------------------| | | | 2.3. Результаты реализации подпрограммы 1 | | | | "Модернизация системы социального | | | | обслуживания населения Мурманской | | | | области" (СДЦп1) | | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 3. Повышение | 3.1. Темпы роста численности работников, | СДЦ3= (СДП5 + СДЦп4)/2 | | уровня жизни | занятых на рабочих местах, прошедших | | | граждан, занятых | оценку условий труда (СДП5) | | | в экономике | | | | региона, и | | | | эффективности |-------------------------------------------| | | реализации их | 3.2. Результаты реализации подпрограммы 4 | | | прав на | "Обеспечение реализации государственной | | | безопасные | программы" (СДЦп4) | | | условия трудовой | | | | деятельности | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ (Подпункт 3.1 таблицы подпункта 2.3 раздела 10 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) где: СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) Программы. Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается в порядке, аналогичном изложенному в пункте 1.1 методики. 2.4. Оценка достижения пороговых значений целевых показателей программы. Пороговые значения целевых показателей государственной программы не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель/Пороговые значения по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |----+----------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+-------| | 1 | Соотношение среднемесячной заработной | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | платы социальных работников | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | обслуживания населения к средней | | | | | | | | | | заработной плате по региону | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Оценка критерия производится по формуле: Nпорог СПорог= __________ х100%, где: Кпорог Nпорог - число показателей, по которым в отчетном периоде достигнуто (превышено) установленное пороговое значение; Кпорог - число показателей, по которым установлены пороговые значения. 1.1. Интегральная оценка степени достижения целей Программы (СДЦ) определяется на основе рассчитанных в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 методики данных с учетом весовых коэффициентов по формуле: СДЦ = 0,4*СДЦ1 + 0,4*СДЦ2 + 0,1*СДЦ3 +0,1* СПорог 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле: УФ = ФФ/ФП*100%, где: УФ - уровень финансирования реализации Программы; ФФ - фактический объем средств, направленный на реализацию программы в отчетном периоде; ФП - плановый объем средств, установленный Программой на соответствующий отчетный период. 4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: ЭГП = СДЦ/100 x УФ/100. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев: ------------------------------------------------------- | Вывод об эффективности реализации | Критерий оценки | | Программы | эффективности | | | ЭГП | |-----------------------------------+-----------------| | Неэффективная | менее 0,5 | |-----------------------------------+-----------------| | Уровень эффективности | от 0,5 до 0,8 | | удовлетворительный | | |-----------------------------------+-----------------| | Эффективная | от 0,8 до 0,95 | |-----------------------------------+-----------------| | Высокоэффективная | 0,95 и более | ------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Программе Паспорт подпрограммы "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Цели подпрограммы | Обеспечение потребностей пожилых граждан, инвалидов, включая | | | детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Строительство и реконструкция объектов социального | | | обслуживания населения. | | |----------------------------------------------------------------| | | 2. Развитие системы социального обслуживания населения. | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания | | подпрограммы | государственных услуг учреждениями социального обслуживания | | | населения. | | |----------------------------------------------------------------| | | 2. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального | | | обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и | | | детей), лиц без определенного места жительства и занятий, | | | требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном | | | состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий | | | стационарных учреждений социального обслуживания граждан | | | пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без | | | определенного места жительства и занятий. | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы | | | реализации | 2014-2020 годы | | подпрограммы | | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Финансовое | Всего по подпрограмме: 21 572 114,4 тыс. рублей, в том числе: | | обеспечение | ОБ: 21 568 670,9 тыс. рублей, из них: | | подпрограммы | 2014 год: 2 083 918,4 тыс. рублей, | | | 2015 год: 2 251 023,3 тыс. рублей, | | | 2016 год: 2 697 723,0 тыс. рублей, | | | 2017 год: 3 245 426,8 тыс. рублей, | | | 2018 год: 3 840 473,1 тыс. рублей, | | | 2019 год: 3 756 112,1 тыс. рублей, | | | 2020 год: 3 693 994,2 тыс. рублей | | | | | | ФБ: 3 443,5 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 463,9 тыс. рублей, | | | 2015 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2016 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2017 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2018 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2019 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2020 год: 496,6 тыс. рублей" | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | - увеличение доступности социальных услуг для населения | | результаты реализации | Мурманской области, снижение очередности в стационарные | | подпрограммы | учреждения социального обслуживания, увеличение мест в | | | стационарных учреждениях к 2020 году до 21,7 на 10 тыс. | | | населения; | | | - увеличение к 2020 году количества граждан, охваченных новыми | | | формами обслуживания на 61%, повышение качества социального | | | обслуживания населения; | | | - достижение к 2020 году удовлетворенности населения качеством | | | оказания государственных услуг учреждениями социального | | | обслуживания населения до 99,3%; | | | - повышение безопасности процессов, связанных с | | | функционированием подведомственных учреждений; сокращение | | | материального ущерба от чрезвычайных ситуаций; | | | - сохранение к 2020 году доли социально ориентированных | | | некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | | | на конкурсной основе, от общего числа таких организаций, | | | принявших участие в конкурсе на оказание поддержки, на уровне | | | 35% | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Ответственный | Министерство труда и социального развития Мурманской области | | исполнитель | | | подпрограммы | | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Соисполнители | Министерство строительства и территориального развития | | подпрограммы | Мурманской области | ------------------------------------------------------------------------------------------ (Позиция "Финансовое обеспечение подпрограммы" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Основной целью настоящей подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений. В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2013 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 24. Для удовлетворения потребности пожилых людей и инвалидов в стационарном социальном обслуживании завершается строительство нового спального корпуса на 136 мест Апатитского психоневрологического интерната N 1, ориентировочный срок сдачи объекта - декабрь 2013 года. С 2012 года развиваются стационарозамещающие формы социального обслуживания. Для оказания социальных услуг пожилым людям и инвалидам в привычной домашней обстановке открыты 10 отделений: 3 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому (Мурманский, Терский, Кировский комплексные центры социального обслуживания населения), 4 службы "Надомные сиделки" (Терский, Мончегорский, Полярнинский, Мурманский комплексные центры социального обслуживания населения), 3 службы "Мобильная социальная бригада" (Терский, Полярнозоринский, Кандалакшский комплексные центры социального обслуживания населения). В 5 комплексных центрах (Кандалакшском, Терском, Мурманском, Мончегорском и Ловозерском) созданы пункты проката технических средств реабилитации и ухода за больными. В 6 муниципальных образованиях функционируют службы "Социальное такси" (г.г. Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты и Кольский район). В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Для создания условий для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечения членам семей, в которых проживают инвалиды, возможности для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни в 2013 году открыто отделение дневного пребывания молодых инвалидов на 36 мест в структуре Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения. В 2013-2016 годах планируется открытие: 4 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Кольский, Ковдорский, Ловозерский, Печенгский комплексные центры социального обслуживания населения), 9 служб "Надомные сиделки" (Оленегорский, Кандалакшский, Полярнозоринский, Североморский, Ловозерский, Кольский, Апатитский, Кировский, Ковдорский комплексные центры социального обслуживания населения), 5 служб "Мобильная социальная бригада" (Ловозерский, Ковдорский, Печенгский, Кировский, Кольский комплексные центры социального обслуживания населения). В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2013 году составила 20,7%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и согласно прогнозу к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет. Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается. Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показывает, что одной из основных проблем в работе учреждений социального обслуживания населения, отражающейся на качестве оказываемых услуг, является состояние материально-технической базы. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели. Условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания населения не в полной мере соответствуют действующим санитарным нормам. В настоящий момент вызывает беспокойство состояние зданий ряда стационарных учреждений социального обслуживания, которые уже сейчас не соответствуют санитарным нормам и не гарантируют безопасность проживания в них пожилых людей и инвалидов. За несколько лет это может привести к приостановлению деятельности данных учреждений. Необходимость проведения капитального и текущего ремонта зданий стационарных учреждений социального обслуживания и помещений, замены устаревшего и приобретения дополнительного технологического, бытового, реабилитационного оборудования, расширения существующей коечной сети для решения проблемы недостаточного обеспечения жилой площадью в стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов - все это требует дополнительных финансовых затрат. Одной из основных задач модернизации социальной сферы является совершенствование качества предоставления социальных услуг через привлечение в государственный сектор частных и некоммерческих организаций в качестве конкурентоспособных субъектов системы социальной защиты населения. Развитие системы социального обслуживания и социальных услуг будет осуществляться по следующим направлениям: - оптимизация учреждений социального обслуживания населения и служб с учетом потребности населения в социальных услугах; - внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению; - создание необходимых условий для адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе; - улучшение условий проживания, ремонт учреждений и строительство новых спальных корпусов психоневрологических интернатов. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации Основной целью настоящей подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения региона является генеральной целью и основой достижения высокой конкурентоспособности ее экономики. В свою очередь качество жизни является обобщающей социально- экономической категорией, включающей в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт. Одной из основных целей Министерства труда и социального развития Мурманской области является обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения. Необходимо отметить, что достижение данной цели невыполнимо в отрыве от мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях социального обслуживания населения, так как отсутствие указанных условий влияет как на качество предоставляемых услуг, так и на морально-психологическое состояние граждан, находящихся в учреждениях. Кроме того, современные экономические исследования показывают, что соотношение затрат на обеспечение безопасности, произведенных до момента наступления негативного события, и различного рода потерь и затрат на ликвидацию его последствий и восстановление имущества и ресурсов равно 1/15, а следовательно, своевременное принятие мер по обеспечению безопасности дает положительный эффект в долгосрочной перспективе развития социальной сферы региона. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года к приоритетным направлениям социальной политики отнесено развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания государственных услуг. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: - улучшение положения граждан пожилого возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, других лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем получения своевременного и качественного социального обслуживания; - модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; - обеспечение безопасности, доступности социальных услуг высокого качества по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг по социальному обслуживанию граждан, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению. Конечными результатами реализации основных мероприятий подпрограммы будут: - увеличение доступности социальных услуг для населения МО, снижение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания; - увеличение количества граждан, охваченных новыми формами обслуживания, увеличение количества учреждений СОН, предоставляющих услуги в соответствии с установленными региональными стандартами качества, в части требований к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги; - увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями; - удовлетворение потребности населения в социальном обслуживании; - повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений, сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 3. Перечень показателей подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Подпрограмма, показатель | Ед | Значение показателя | Источник | Соисполнитель, | | | | . |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| данных | ответственный за | | | | из | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | выполнение | | | | м. |------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | показателя | | | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I | Показатели целей подпрограммы: | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Уровень удовлетворенности | % | 96,7 | 97 | - | 97,5 | - | 98 | - | 98,1 | - | 98,3 | - | 99 | - | 99,1 | - | 99,3 | - | Ведомственный | Министерство | | | населения качеством оказания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | учреждениями социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 1.2 | Удельный вес зданий | % | 23,1 | 14,3 | - | 13,3 | - | 13,3 | - | 12,5 | - | 12,5 | - | 12,5 | - | 5,9 | - | 5,3 | - | Ведомственный | Министерство | | | стационарных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | граждан пожилого возраста, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | инвалидов (взрослых и детей), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | лиц без определенного места | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | жительства и занятий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | требующих реконструкции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий, находящихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | аварийном состоянии, ветхих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий стационарных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста, инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | детей), лиц без определенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | места жительства и занятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II | Показатели задач подпрограммы: | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Задача 1 "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | Обеспеченность стационарными | мест | 21,9 | 22,7 | - | 23,3 | - | 23,5 | - | 25,5 | - | 25,5 | - | 27,1 | - | 27,1 | - | 27,1 | - | Федеральная | Министерство | | | учреждениями социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | обслуживания престарелых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | инвалидов (взрослых и детей), на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики | развития | | | 10 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма N 3 - | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес, N 4 - собес) | области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | Задача 2 "Развитие системы социального обслуживания населения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 | Доля учреждений социального | % | 59 | 78 | - | 80 | - | 82 | - | 84 | - | 86 | - | 88 | - | 90 | - | 92 | - | отчеты | | | | обслуживания населения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | предоставляющих услуги в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | соответствии с установленными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | региональными стандартами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | качества, в части требований к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | материально-техническому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечению предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной услуги, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | общего числа учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.2 | Доля лиц пожилого возраста и | % | 74,4 | 74,7 | - | 74,9 | - | 74,9 | - | 75 | - | 75 | - | 75,1 | - | 75,1 | - | 75,2 | - | Федеральная | Министерство | | | инвалидов, получающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | государственную услугу по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | обеспечению содержания в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики | развития | | | стационарных условиях в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма N 6 - | Мурманской | | | количестве лиц, нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес) | области | | | предоставлении услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.3 | Доля детей, возвращенных в | % | 75 | 70 | - | 70 | - | 75 | - | 75 | - | 75 | - | 80 | - | 85 | - | 85 | - | Федеральная | Министерства | | | родные семьи, после курса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | социальной реабилитации в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | государственных областных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики | развития | | | учреждениях, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма N 1.1 АИС | Мурманской | | | детей, помещенных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Дети") | области | | | государственные областные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.4 | Доля лиц, получающих | % | 98 | 98,5 | - | 98,6 | - | 98,6 | - | 98,7 | - | 98,7 | - | 98,8 | - | 98,8 | - | 99 | - | Федеральное | Министерства | | | государственную услугу по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственное | труда и | | | предоставлению социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистическое | социального | | | обслуживанию на дому, в общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наблюдение N 6- | развития | | | численности, нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес | Мурманской | | | предоставлении социальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | услуг на дому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.5 | Количество граждан, | Че | 744 | 1487 | - | 2132 | - | 2322 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | Ведомственный | Министерства | | | охваченных новыми формами | л. | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2. | Доля социально | % | 65 | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | Ведомственный | Министерство | | 2. | ориентированных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | 6. | некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | (СОНКО), получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | финансовую поддержку на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | конкурсной основе, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | числа СОНКО, принявших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | участие в конкурсе на оказание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |-----------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Подпрограмма 1 | Всего | 21 572 114,4 | 2 084 382,3 | 2 251 519,9 | 2 698 219,6 | 3 245 923,4 | 3 840 969,7 | 3 756 608,7 | 3 694 490,8 | | "Модернизация системы |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | социального обслуживания | ОБ | 21 568 670,9 | 2 083 918,4 | 2 251 023,3 | 2 697 723,0 | 3 245 426,8 | 3 840 473,1 | 3 756 112,1 | 3 693 994,2 | | населения Мурманской |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | области" | ФБ | 3 443,5 | 463,9 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | |-----------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Министерство труда и | Всего | 19 340 247,9 | 1 880 282,3 | 2 158 723,4 | 2 579 519,6 | 2 921 533,4 | 3 149 479,7 | 3 265 218,7 | 3 385 490,8 | | социального развития |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мурманской области | ОБ | 19 336 804,4 | 1 879 818,4 | 2 158 226,8 | 2 579 023,0 | 2 921 036,8 | 3 148 983,1 | 3 264 722,1 | 3 384 994,2 | | |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ФБ | 3 443,5 | 463,9 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | |-----------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Министерство строительства | Всего | 2 231 866,5 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | 324 390,0 | 691 490,0 | 491 390,0 | 309 000,0 | | и территориального развития |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мурманской области | ОБ | 2 231 866,5 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | 324 390,0 | 691 490,0 | 491 390,0 | 309 000,0 | | |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Государственная программа, | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат | Соисполнители, участники | | п/п | подпрограмма, основное мероприятие, | выполнения |----------------------------------------------------| выполнения основного мероприятия | | | | ведомственная целевая программа | | Годы | Всего | ОБ | ФБ | | | | | | | реализации | | | | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1 | Подпрограмма 1 "Модернизация | 2014-2020 | Всего | 21 572 114,4 | 21 568 670,9 | 3 443,5 | | Министерство труда и социального | | | системы социального | годы |------------+--------------+--------------+---------| | развития Мурманской области, | | | обслуживания населения | | 2014 | 2 084 382,3 | 2 083 918,4 | 463,9 | | государственные областные | | | Мурманской области" | |------------+--------------+--------------+---------| | учреждения социального | | | | | 2015 | 2 251 519,9 | 2 251 023,3 | 496,6 | | обслуживания населения и центры | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | социальной поддержки населения | | | | | 2016 | 2 698 219,6 | 2 697 723,0 | 496,6 | | Мурманской области, Министерство | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | строительства и территориального | | | | | 2017 | 3 245 923,4 | 3 245 426,8 | 496,6 | | развития Мурманской области, | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | ГОКУ "Управление капитального | | | | | 2018 | 3 840 969,7 | 3 840 473,1 | 496,6 | | строительства", учреждения | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | системы социальной защиты | | | | | 2019 | 3 756 608,7 | 3 756 112,1 | 496,6 | | населения | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 3 694 490,8 | 3 693 994,2 | 496,6 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.1 | Задача 1.1. Строительство и | 2014-2020 | Всего | 2 231 866,5 | 2 231 866,5 | 0,0 | | Министерство строительства и | | | реконструкция объектов | годы |------------+--------------+--------------+---------| | территориального развития | | | социального обслуживания | | 2014 | 204 100,0 | 204 100,0 | 0,0 | | Мурманской области, ГОКУ | | | населения | |------------+--------------+--------------+---------| | "Управление капитального | | | | | 2015 | 92 796,5 | 92 796,5 | 0,0 | | строительства", учреждения | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | системы социальной защиты | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | | населения | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2017 | 324 390,0 | 324 390,0 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 691 490,0 | 691 490,0 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 491 390,0 | 491 390,0 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 309 000,0 | 309 000,0 | 0,0 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. | 2014-2020 | Всего | 2 231 866,5 | 2 231 866,5 | 0,0 | Увеличение доступности | Министерство строительства и | | | Осуществление бюджетных | годы |------------+--------------+--------------+---------| социальных услуг для населения | территориального развития | | | инвестиций в объекты | | 2014 | 204 100,0 | 204 100,0 | 0,0 | Мурманской области, снижение | Мурманской области, ГОКУ | | | капитального строительства | |------------+--------------+--------------+---------| очередности в стационарные | "Управление капитального | | | системы социального | | 2015 | 92 796,5 | 92 796,5 | 0,0 | учреждения социального | строительства", учреждения | | | обслуживания населения | |------------+--------------+--------------+---------| обслуживания | системы социальной защиты | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | | населения | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2017 | 324 390,0 | 324 390,0 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 691 490,0 | 691 490,0 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 491 390,0 | 491 390,0 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 309 000,0 | 309 000,0 | 0,0 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.2 | Задача 1.2. Развитие системы | 2014-2020 | Всего | 19 340 280,6 | 19 336 804,4 | 3 476,2 | | Министерство труда и социального | | | социального обслуживания | годы |------------+--------------+--------------+---------| | развития Мурманской области, | | | населения | | 2014 | 1 880 315,0 | 1 879 818,4 | 496,6 | | государственные областные | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | учреждения социального | | | | | 2015 | 2 158 723,4 | 2 158 226,8 | 496,6 | | обслуживания населения и центры | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | социальной поддержки населения | | | | | 2016 | 2 579 519,6 | 2 579 023,0 | 496,6 | | Мурманской области | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2017 | 2 921 533,4 | 2 921 036,8 | 496,6 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 3 149 479,7 | 3 148 983,1 | 496,6 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 3 265 218,7 | 3 264 722,1 | 496,6 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 3 385 490,8 | 3 384 994,2 | 496,6 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 | 2014-2020 | Всего | 239 072,8 | 239 072,8 | 0,0 | Увеличение количества граждан, | Министерство труда и социального | | | Укрепление материально- | годы |------------+--------------+--------------+---------| охваченными новыми формами | развития Мурманской области, | | | технической базы учреждений | | 2014 | 32 996,2 | 32 996,2 | 0,0 | обслуживания; увеличение | государственные областные | | | социального обслуживания | |------------+--------------+--------------+---------| количества учреждений | учреждения социального | | | населения, открытие и развитие | | 2015 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | социального обслуживания | обслуживания населения и центры | | | отделений и служб | |------------+--------------+--------------+---------| населения, предоставляющих | социальной поддержки населения | | | | | 2016 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | услуги в соответствии со | Мурманской области | | | | |------------+--------------+--------------+---------| стандартами качества | | | | | | 2017 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 | 2014-2020 | Всего | 18 831 090,6 | 18 827 647,1 | 3 443,5 | Удовлетворение потребности | Министерство труда и социального | | | Обеспечение качества и | годы |------------+--------------+--------------+---------| населения в социальном | развития Мурманской области, | | | своевременности предоставления | | 2014 | 1 782 281,0 | 1 781 817,1 | 463,9 | обслуживании | государственные областные | | | услуг населению | |------------+--------------+--------------+---------| | учреждения социального | | | государственными областными | | 2015 | 2 090 197,4 | 2 089 700,8 | 496,6 | | обслуживания населения | | | учреждениями системы | |------------+--------------+--------------+---------| | Мурманской области | | | социального обслуживания | | 2016 | 2 510 993,6 | 2 510 497,0 | 496,6 | | | | | населения | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2017 | 2 853 007,4 | 2 852 510,8 | 496,6 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 3 080 953,7 | 3 080 457,1 | 496,6 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 3 196 692,7 | 3 196 196,1 | 496,6 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 3 316 964,8 | 3 316 468,2 | 496,6 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3 | 2014-2020 | Всего | 263 620,7 | 263 620,7 | 0,0 | Повышение безопасности | Министерство труда и социального | | | Устранение предписаний | годы |------------+--------------+--------------+---------| процессов, связанных с | развития Мурманской области, | | | контрольно-надзорных органов, | | 2014 | 64 081,7 | 64 081,7 | 0,0 | функционированием | государственные областные | | | улучшение условий комплексной | |------------+--------------+--------------+---------| подведомственных учреждений; | учреждения социального | | | безопасности в учреждениях | | 2015 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | сокращение материального ущерба | обслуживания населения и центры | | | системы социального | |------------+--------------+--------------+---------| от чрезвычайных ситуаций | социальной поддержки населения | | | обслуживания населения | | 2016 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | Мурманской области | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2017 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | |-------+-------------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------+----------------------------------+----------------------------------| | 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 | 2014-2020 | Всего | 6 463,8 | 6 463,8 | 0,0 | Увеличение объема и повышение | Министерство труда и социального | | | Повышение эффективности | годы |------------+--------------+--------------+---------| качества социальных услуг, | развития Мурманской области | | | государственной поддержки | | 2014 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | оказываемых гражданам социально | | | | социально ориентированных | |------------+--------------+--------------+---------| ориентированными | | | | некоммерческих организаций | | 2015 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | некоммерческими организациями | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2016 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2017 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2018 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2019 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |------------+--------------+--------------+---------| | | | | | | 2020 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Пункт 1 и 1.2.2 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) 6. Перечень объектов капитального строительства ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Подпрограмма, объект | Соисполнитель | Заказчик- | Проектная | Срок | Стоимость | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | | | капитального строительства | | застройщик | мощность | строительства | объекта, тыс. руб. |----------------------------------------------| | | | | | | | | Источник | Всего | ОБ | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация | Министерство | | | | | Всего | 2 231 866,5 | 2 231 866,5 | | | системы социального | строительства и | | | | |------------+----------------+----------------| | | обслуживания населения | территориального | | | | | 2014 | 204 100,0 | 204 100,0 | | | Мурманской области" | развития | | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | | | | | 2015 | 92 796,5 | 92 796,5 | | | | области | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 324 390,0 | 324 390,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 691 490,0 | 691 490,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | 491 390,0 | 491 390,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | 309 000,0 | 309 000,0 | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 1. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ | 136 мест | 2013-2015 | 309 100,00 | Всего | 272 796,5 | 272 796,5 | | | психоневрологического интерната | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | капитального | | | | 2014 | 180 000,0 | 180 000,0 | | | д. 51 (2 очередь 2-й спальный | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | корпус) | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | 92 796,5 | 92 796,5 | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 2. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ | 136 мест | 2017-2019 | 306 000,00 | Всего | 306 000,0 | 306 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | капитального | | | | 2014 | | | | | д. 51 (3 очередь - 3-й спальный | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | корпус) | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 180 000,0 | 180 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | 96 000,0 | 96 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 3. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ | 136 мест | 2018-2020 | 352 000,00 | Всего | 352 000,0 | 352 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | капитального | | | | 2014 | | | | | д. 51 (4 очередь - 4-й спальный | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | корпус) | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | 160 000,0 | 160 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | 162 000,0 | 162 000,0 | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 4. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ | 212 мест | 2017-2018 | 190 000,00 | Всего | 190 000,0 | 190 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | капитального | | | | 2014 | | | | | д. 51 (строительство пищеблока) | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 95 000,0 | 95 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 95 000,0 | 95 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 5. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ | 118 мест | 2018-2020 | 247 000,00 | Всего | 247 000,0 | 247 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | капитального | | | | 2014 | | | | | д. 51 (главный корпус) | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | 80 000,0 | 80 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 6. | Строительство объекта "Центр | Министерство | ГОКУ | 120 мест | 2017-2020 | 261 200,00 | Всего | 254 000,0 | 254 000,0 | | | социальной адаптации в г. | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | Мурманске" | территориального | капитального | | | | 2014 | | | | | | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 54 000,0 | 54 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 150 000,0 | 150 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 7. | Реконструкция здания в г. | Министерство | ГОКУ | 26 мест | 2014, 2016- | 84 300,00 | Всего | 84 300,0 | 84 300,0 | | | Североморске для открытия | строительства и | "Управление | | 2017 | |------------+----------------+----------------| | | отделения реабилитации | территориального | капитального | | | | 2014 | 2 000,0 | 2 000,0 | | | несовершеннолетних | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 62 300,0 | 62 300,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 8. | Реконструкция нежилого здания | Министерство | ГОКУ | 27 мест | 2012-2014 | 51 603,20 | Всего | 15 500,0 | 15 500,0 | | | ГОУСОССЗН "Социально- | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | реабилитационный центр для | территориального | капитального | | | | 2014 | 15 500,0 | 15 500,0 | | | несовершеннолетних ЗАТО г. | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | Снежногорск" (правопреемник - | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | ГОАУСОН "Полярнинский | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | КЦСОН") | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 9. | Психоневрологический интернат | Министерство | ГОКУ | 123 мест | 2013-2016 | 122 200,00 | Всего | 437 470,0 | 437 470,0 | | | на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты | строительства и | "Управление | | | |------------+----------------+----------------| | | | территориального | капитального | | | | 2014 | 2 600,0 | 2 600,0 | | | | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 105 390,0 | 105 390,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 105 390,0 | 105 390,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | 105 390,0 | 105 390,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+------------------------------------+------------------+---------------+-----------+---------------+--------------------+------------+----------------+----------------| | 10. | Реконструкция Ковдорского дома- | Министерство | ГОКУ | 50 мест | 2013-2014, | 74300,00 | Всего | 72 800,0 | 72 800,0 | | | интерната для престарелых и | строительства и | "Управление | | 2017-2018 | |------------+----------------+----------------| | | инвалидов | территориального | капитального | | | | 2014 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | развития | строительства | | | |------------+----------------+----------------| | | | Мурманской | Мурманской | | | | 2015 | | | | | | области | области" | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2017 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2018 | 48 800,0 | 48 800,0 | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |------------+----------------+----------------| | | | | | | | | 2020 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование подпрограммы, | Показатель объема | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета на | Соисполнитель | | | основного мероприятия | услуги | услуги | оказание государственной услуги, | | | | (ведомственной целевой программы), | | | тыс. руб. | | | | услуги (работы), показателя объема | |--------------------------------+-----------------------------------| | | | услуги (работы) | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | 1.1. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями социального обслуживания населения | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Предоставление социального | Количество койко-мест | 808 | 808 | 808 | 217 193,7 | 262 696,0 | 332 628,9 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | возраста и инвалидам, частично или | | | | | | | | обслуживания населения | | | полностью утратившим способность к | | | | | | | | | | | самообслуживанию, в стационарных | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.2 | Предоставление социального | Количество койко-мест | 877 | 957 | 957 | 393 759,2 | 459 206,2 | 584 520,5 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | возраста и инвалидам, страдающим | | | | | | | | обслуживания населения | | | хроническими психическими | | | | | | | | | | | заболеваниями, в стационарных | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.3 | Предоставление социального | Количество койко-мест | 127 | 127 | 127 | 81 909,2 | 89 880,9 | 111 120,6 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания детям-инвалидам с | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | глубокой умственной отсталостью в | | | | | | | | обслуживания населения | | | стационарных условиях | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.4 | Предоставление жилых помещений в | Количество | 25 | 25 | 25 | 2 401,5 | 2 577,1 | 2 743,2 | Бюджетные и автономные | | | специальном доме для одиноких | получателей услуги | | | | | | | учреждения социального | | | престарелых | (среднегодовое) | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.5 | Предоставление социального | Количество койко-мест | 2 | 2 | 2 | 2 075,2 | 2 284,3 | 2 529,7 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | возраста и инвалидам в условиях | | | | | | | | обслуживания населения | | | временного проживания | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.6 | Предоставление временного приюта | Количество койко-мест | 20 | 20 | 20 | 12 925,8 | 14 228,2 | 15 756,3 | Бюджетные и автономные | | | | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.7 | Предоставление социального | Количество койко-мест | 17 | 17 | 17 | 16 192,9 | 17 656,3 | 19 355,9 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания детям-инвалидам, | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | детям с ограниченными физическими | | | | | | | | обслуживания населения | | | и умственными возможностями в | | | | | | | | | | | условиях временного проживания | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.8 | Предоставление временного приюта | Количество койко-мест | 199 | 199 | 199 | 186 317,2 | 203 553,0 | 223 627,7 | Бюджетные и автономные | | | несовершеннолетним | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.9 | Предоставление социального | Количество мест | 351 | 351 | 351 | 39 818,0 | 42 394,3 | 45 362,1 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | возраста и инвалидам в условиях | | | | | | | | обслуживания населения | | | дневного пребывания | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.10 | Предоставление социального | Количество мест | 36 | 36 | 36 | 29 405,3 | 32 087,9 | 35 263,3 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания молодым инвалидам в | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | условиях дневного пребывания | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.11 | Предоставление социального | Количество мест | 146 | 149 | 149 | 141 408,3 | 163 849,5 | 189 245,0 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания детям-инвалидам, | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | детям с ограниченными физическими | | | | | | | | обслуживания населения | | | и умственными возможностями в | | | | | | | | | | | условиях дневного пребывания | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.12 | Предоставление социального | Количество мест | 90 | 90 | 80 | 84 049,8 | 97 368,7 | 112 431,4 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания несовершеннолетним в | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | условиях дневного пребывания | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.13 | Предоставление социального | Количество | 3 845 | 3 862 | 3 862 | 270 489,8 | 318 088,4 | 373 466,6 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания на дому | получателей услуги | | | | | | | учреждения социального | | | | (среднегодовое) | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.14 | Предоставление социально- | Количество | 670 | 825 | 887 | 120 688,8 | 167 193,2 | 209 460,4 | Бюджетные и автономные | | | медицинского обслуживания на дому | получателей услуги | | | | | | | учреждения социального | | | | (среднегодовое) | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.15 | Предоставление социального | Количество | 47 | 67 | 70 | 19 345,6 | 30 190,3 | 37 125,8 | Бюджетные и автономные | | | обслуживания на дому службой | получателей услуги | | | | | | | учреждения социального | | | "Надомные сиделки" | (среднегодовое) | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.16 | Предоставление срочного | Количество | 63 151 | 63 281 | 63 611 | 42 076,3 | 48 220,3 | 56 601,3 | Бюджетные и автономные | | | социального обслуживания | обращений, ед. | | | | | | | учреждения социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.17 | Перевозка граждан службой | Количество поездок, | 5 420 | 5 615 | 5 885 | 5 442,6 | 5 782,0 | 6 157,2 | Бюджетные и автономные | | | "Социальное такси" | ед. | | | | | | | учреждения социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.18 | Домашнее сопровождение семей с | Количество семей | 42 | 42 | 42 | 3 519,8 | 4 061,4 | 4 675,5 | Бюджетные и автономные | | | детьми-инвалидами и семей с детьми | (среднегодовое), ед. | | | | | | | учреждения социального | | | с ограниченными физическими и | | | | | | | | обслуживания населения | | | умственными возможностями | | | | | | | | | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.19 | Предоставление экстренной | Количество | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 4 689,7 | 4 882,9 | 5 080,5 | Бюджетные и автономные | | | консультативно-психологической | обращений, ед. | | | | | | | учреждения социального | | | помощи по телефону доверия | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+------------------------| | 1.1.20 | Методическое сопровождение | Количество | 24 | 24 | 24 | 3 680,5 | 3 831,5 | 3 985,9 | Бюджетные и автономные | | | деятельности по социальному | мероприятий, ед. | | | | | | | учреждения социального | | | обслуживанию семей с детьми, | | | | | | | | обслуживания населения | | | оказавшихся в трудной жизненной | | | | | | | | | | | ситуации | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Паспорт подпрограммы "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели подпрограммы | Создание условий для роста благосостояния граждан - | | | получателей мер социальной поддержки | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Интеграция инвалидов в общество | | |---------------------------------------------------------| | | 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение | | подпрограммы | населения к проблемам инвалидов, в общей численности | | | опрошенных инвалидов в Мурманской области | | |---------------------------------------------------------| | | 2. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности | | | граждан, получающих меры социальной поддержки | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | | 2014-2020 годы | | Сроки и этапы реализации | | | подпрограммы | | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | | Всего по подпрограмме: 62 849 135,0 тыс. рублей, в том | | Финансовое обеспечение | числе: | | подпрограммы | ОБ: 54 480 735,4 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 6 307 719,5 тыс. рублей, | | | 2015 год: 7 284 557,6 тыс. рублей, | | | 2016 год: 7 764 471,2 тыс. рублей, | | | 2017 год: 8 060 841,7 тыс. рублей, | | | 2018 год: 8 361 232,7 тыс. рублей, | | | 2019 год: 8 350 599,5 тыс. рублей, | | | 2020 год: 8 351 313,2 тыс. рублей | | | | | | ФБ: 8 368 399,6 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 1 351 339,3 тыс. рублей, | | | 2015 год: 1 061 961,0 тыс. рублей, | | | 2016 год: 1 086 112,5 тыс. рублей, | | | 2017 год: 1 184 608,5 тыс. рублей, | | | 2018 год: 1 228 126,1 тыс. рублей, | | | 2019 год: 1 228 126,1 тыс. рублей, | | | 2020 год: 1 228 126,1 тыс. рублей | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные результаты | - повышение уровня представления в денежной форме мер | | реализации подпрограммы | социальной поддержки отдельным категориям граждан; | | | - снижение бедности отдельных категорий граждан - | | | получателей мер социальной поддержки; | | | - восстановление социального статуса инвалида; | | | - доведение к 2020 году до 100% доли учреждений | | | социальной защиты населения, в которых созданы условия | | | доступности для инвалидов и других маломобильных групп; | | | - сохранение на протяжении периода реализации программы | | | доли инвалидов, принявших участие в мероприятиях по | | | социокультурной реабилитации на уровне 9.5% и увеличение| | | доли лиц, с ограниченными возможностями здоровья и | | | инвалидов, систематически занимающихся физической | | | культурой и спортом, до 6% от общего числа инвалидов; | | | - снижение социальной напряженности в обществе; | | | - улучшение качества оздоровления отдельных категорий | | | граждан; | | | - сохранение к 2020 году доли граждан, обеспеченных | | | слуховыми аппаратами и доли граждан, охваченных | | | зубопротезированием, от общего количества обратившихся | | | на уровне 80% и 55% соответственно | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | - Министерство труда и социального развития Мурманской | | подпрограммы | области | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Соисполнители подпрограммы | - Министерство здравоохранения Мурманской области | | | - Комитет по культуре и искусству Мурманской области | | | - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской | | | области | ------------------------------------------------------------------------------------------- (Позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития На начало 2013 года численность населения Мурманской области составила 780,4 тыс. человек. По данным регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, численность граждан пожилого возраста - получателей пенсий (женщин от 55, мужчин от 60 лет и старше) составляет порядка 162,2 тыс. человек, или 20,7% от численности постоянного населения области. Доля неработающих пенсионеров старше трудоспособного возраста в общей их численности составляет 58% (94 тыс. человек) или 12,7% от численности постоянного населения области. Согласно прогнозным данным число пожилых граждан будет расти и к 2020 году достигнет 166 тыс. человек. Увеличение продолжительности жизни в целом по России для всего населения должна составить к 2018 году не менее 74 лет: у мужчин - 68,9 года, у женщин - 79,6 года. Средняя продолжительность жизни населения Мурманской области в 2011 году составила 67,9 года (у мужчин - 62 года, женщин - 73,3 года). В сравнении с показателями по Северо-Западному федеральному округу Мурманская область по ожидаемой продолжительности жизни женщин, достигших возраста старше трудоспособного, находится на 9 месте и на 8 - в отношении мужчин. В этой связи задачей общества и государства является улучшение условий жизни пожилых граждан, продление их активного долголетия. Результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей показали, что материальное положение пенсионеров имеет стабильную динамику к росту. Основным и главным источником их дохода является пенсия, средний размер которых по региону в 2012 году составил 12 497 рублей. Кроме пенсий, в основу материального благосостояния пожилых людей включаются меры социальной поддержки, которые преимущественно предоставляются по "категорийному" принципу, то есть с учетом льготного статуса (ветеран войны или труда, реабилитированный и т.д.). В числе адресных выплат неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума предоставляется региональная социальная доплата к пенсии, что позволяет повысить их уровень обеспеченности до прожиточного минимума. К адресным выплатам также относится единовременная материальная помощь пенсионерам и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Законом Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" "трудная жизненная ситуация" определена как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно. В такой ситуации может оказаться любой гражданин, в том числе трудоспособный. И в этой связи адресный подход при оказании социальной поддержки приобретает особую актуальность. В целях недопущения социального иждивенчества законодательно установлено, что право на государственную социальную помощь в денежной форме имеют граждане, у которых среднедушевой доход не превышает установленную в регионе величину прожиточного минимума по не зависящим от них причинам. В общем объеме мер социальной поддержки 1/3 предоставляется в зависимости от уровня дохода. К их числу относятся адресная государственная социальная помощь малоимущим гражданам, ежемесячное пособие на ребенка, региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам. Большую часть получателей адресной помощи в виде социального пособия составляют семьи с детьми. Вместе с тем под этот вид помощи практически не подпадают одиноко проживающие пенсионеры и супружеские пары пенсионеров. Это обусловлено тем, что в среднем размер пенсии превышает величину прожиточного минимума пенсионера (по итогам 2012 года - почти на 160%). На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика уменьшения численности получателей адресной социальной помощи, что, прежде всего, связано с ростом денежных доходов ее получателей (индексация учитываемых в доходе размеров пенсий, зарплат, социальных выплат и т.д.). При этом растут средние размеры пособия в год на одну семью: в 2011 году - 11310 рублей, в 2012 году - 12568 рублей (рост более 11%). В целях усиления принципа адресности и повышения эффективности государственной помощи в регионе последовательно проводится работа по заключению социальных контрактов, в соответствии с которыми орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия программы социальной адаптации. В 2012 году было заключено 230 таких контрактов, что на 64 больше, чем в 2011 году. Более половины из них дали положительный эффект: граждане преодолели трудную жизненную ситуацию, в отдельных семьях она стабилизировалась за счет получения постоянных источников дохода от трудовой деятельности. Адресный подход позволяет повышать благосостояние малодоходных и нетрудоспособных граждан, что в целом влияет на улучшение качества их жизни. В связи с повышением цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства важной задачей остается предоставление социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). В 2012 году субсидии на оплату ЖКУ получали 17,7% проживающих в регионе семей (60,18 тыс. семей), ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты - около 17% от общей численности населения (132,2 тыс. федеральных и региональных льготников). Для улучшения демографической ситуации и усиления социальной защищенности особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, в том числе многодетных семей. Для них предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, которые предоставляются как с учетом дохода семьи, так и независимо от него. В рамках реализации поручений и указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года эта поддержка расширена за счет введения в 2012-2013 годах новых расходных обязательств, направленных на предоставление отдельных денежных выплат, дополнительных мер поддержки на основе регионального материнского (семейного) капитала и др. На территории Мурманской области по состоянию на 1 июля 2013 года проживает около 34 тысяч инвалидов, что составляет примерно 5% от общей численности населения Мурманской области. Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры, в том числе к объектам и услугам системы социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта. Недостаточная доступность среды жизнедеятельности инвалидов является следствием их неучастия в общественной жизни Мурманской области. Неиспользование интеллектуального потенциала граждан с ограниченными возможностями здоровья не способствует успешному экономическому и социальному развитию региона. Особая значимость решения указанной проблемы состоит в том, что формирование среды жизнедеятельности с учетом требований доступности для инвалидов повысит социальные гарантии этой категории граждан, снизит бюджетную нагрузку на социальные службы. Для решения проблемы беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мурманской области необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Среди основных значимых мероприятий: обеспечение доступа инвалидов к информации (субтитрирование телевизионных программ), организация диспетчерской службы для инвалидов по слуху; организация и проведение социокультурной реабилитации инвалидов (фестивали творчества, спортивные соревнования); приобретение технических средств реабилитации инвалидов, не входящих в федеральный перечень; оказание поддержки общественным организациям инвалидов. Реализация задачи интеграции инвалидов в общество позволит создать условия для всестороннего участия инвалидов в общественной жизни региона, а следовательно, позволить им быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Условия Крайнего Севера, в которых находится Мурманская область, оказывают негативное воздействие на состояние здоровья населения. В настоящее время значительная часть северян - граждане пожилого возраста и работники бюджетных учреждений - не имеет возможности поправить свое здоровье в оздоровительных учреждениях в курортных климатических зонах России, в местных здравницах. Решению задачи по увеличению продолжительности жизни будет способствовать реализация системы мероприятий, включающей в себя оздоровление, лечение, реабилитацию отдельных категорий работающих граждан и их детей, а также граждан пожилого возраста. Говоря о качестве жизни, нельзя не отметить вопрос кадрового обеспечения учреждений системы социального обслуживания. Мероприятия подпрограммы направлены на продолжение работы по повышению престижа профессии социального работника, квалификации действующих специалистов и привлечение молодых кадров. Предоставление медико-социальной помощи отдельным категориям граждан регламентировано Законами Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"; от 05.12.2008 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки инвалидов"; от 13.05.2009 N 1099-01-ЗМО "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан"; от 17.03.1997 N 50-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области". Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить предоставление социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов для ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и пенсионеров по возрасту, не получающих мер социальной поддержки в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными законами и нормативно- правовыми актами Мурманской области и отдельных категорий федеральных льготников: инвалидов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), участников ВОВ, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, инвалидов пенсионного возраста, почетных доноров. На базе сурдологического отделения ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина" осуществляется подбор и обеспечение слуховыми аппаратами ветеранов труда, тружеников тыла, пенсионеров по старости. Меры социальной поддержки больным туберкулезом обеспечиваются путем возмещения стоимости проезда к месту лечения на городском транспорте и приобретения продуктовых наборов для больных туберкулезом, находящихся на контролируемом лечении. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации К приоритетным направлениям политики в социальной сфере отнесены формирование и развитие эффективной, ориентированной на конечный результат системы мер социальной поддержки, улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения - пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, малоимущих граждан, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных граждан, объективно нуждающихся в государственной помощи. Целью реализации подпрограммы является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач: - интеграция инвалидов в общество; - социальная поддержка отдельных категорий граждан. К числу ожидаемых результатов исполнения мероприятий подпрограммы относятся: - восстановление социального статуса инвалидов в обществе; - расширение участия инвалидов в культурной жизни региона; - увеличение числа инвалидов, занимающихся культурой и спортом; - предоставление пожилым людям возможности для самовыражения и продолжения активного долголетия; - снижение социальной напряженности в обществе; - повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|