|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
1. Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности мероприятий и их плановых значений по формуле: n Е i=1 СФМi/СПМi СМj =___________________ , где: n СМj - оценка эффективности реализации j-ого мероприятия; СФМi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности мероприятия; СПМi - плановое значение i-го показателя результативности мероприятия; n - количество показателей результативности j-ого мероприятия. n Е i=1 СФМi СМЗj = __________ , где: n СМЗj - средняя оценка эффективности реализации мероприятий j-ой задачи; n - количество мероприятий, направленных на решение j-ой задачи. 2. Оценка выполнения задач, степени достижения целей Программы (подпрограмм). 2.1. Оценка выполнения задач осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) задач и их плановых значений по формуле: n Е i=1 СДПi+СМЗi СВЗj = _________________ , где: n+1 СВЗj - оценка выполнения j-ой задачи; СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) задачи; СМЗj - средняя оценка эффективности реализации мероприятий j-ой задачи; n - количество показателей (индикаторов) j-ой задачи. Степень достижения показателя (индикатора) задачи рассчитывается по формуле: - для показателей (индикаторов), у которых положительным результатом является рост значений: СДПi = ПФi/ППi*100%, - для показателей (индикаторов), у которых положительным результатом является снижение значений: СДПi = ППi/ПФi*100%, где: ПФi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) задачи; ППi - плановое значение i-го показателя (индикатора) задачи. При этом для показателей, плановое значение которых в отчетном периоде должно снизиться до нулевого значения: - если фактическое значение показателя (индикатора) задачи равно нулю, степень достижения показателя (индикатора) задачи принимается равным 100 процентам; - для показателей, фактическое значение которых в отчетном периоде не равно нулю, степень достижения определяется по формуле: СДПi = (1- ПФi)*100%, для показателей, измеряемых в долях; СДПi = 100 - ПФi, для показателей, измеряемых в процентах. 2.2. Оценка степени достижения целей подпрограмм (СДЦп) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограмм и их плановых значений по формуле: n k E СДПi+ E СВЗi i=1 i=1 СДЦпj = ___________________, где: n+k СДЦпj - степень достижения цели j-ой подпрограммы; СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) подпрограммы; СВЗi - оценка выполнения i-ой задачи; k - количество задач j-ой подпрограммы; n - количество показателей (индикаторов) j-ой подпрограммы. Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается в порядке, аналогичном изложенному в пункте 1.1 методики. 2.3. Оценка степени достижения целей Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений с учетом результатов реализации подпрограмм, направленных на достижение цели, по формуле: ------------------------------------------------------------------------------------------ | Цель программы | Индикаторы достижения цели | Формула расчета степени | | | | достижения цели | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 1. Поддержка | 1.1. Доля населения, имеющего денежные | СДЦ1= (СДП1 + СДП2 + | | семьи и | доходы ниже величины прожиточного | СДЦп2 + СДЦп3)/4 | | обеспечение | минимума, в общей численности населения | | | защиты социально | Мурманской области (СДП1) | | | уязвимых слоев |-------------------------------------------| | | населения, | 1.2. Доля детей из семей с денежными | | | граждан, | доходами ниже величины прожиточного | | | оказавшихся в | минимума в Мурманской области от общей | | | трудной | численности детей в регионе (СДП2) | | | жизненной |-------------------------------------------| | | ситуации | 1.3. Результаты реализации подпрограммы 2 | | | | "Улучшение положения и качества жизни | | | | социально уязвимых слоев населения" | | | | (СДЦп2) | | | |-------------------------------------------| | | | 1.4. Результаты реализации подпрограммы 3 | | | | "Оказание мер социальной поддержки детям- | | | | сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | | родителей, лицам из их числа" (СДЦп3) | | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 2. Повышение | 2.1. Доля граждан, получивших социальные | СДЦ2= (СДП3 + СДП4 + | | доступности | услуги в учреждениях социального | СДЦп1)/3 | | социального | обслуживания населения, в общем числе | | | обслуживания | граждан, обратившихся за получением | | | населения | социальных услуг в учреждениях | | | | социального обслуживания населения (СДП3) | | | |-------------------------------------------| | | | 2.2. Соотношение среднемесячной | | | | заработной платы социальных работников | | | | учреждений социального обслуживания | | | | населения к среднемесячной заработной | | | | плате по региону (СДП4) | | | |-------------------------------------------| | | | 2.3. Результаты реализации подпрограммы 1 | | | | "Модернизация системы социального | | | | обслуживания населения Мурманской | | | | области" (СДЦп1) | | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 3. Повышение | 3.1. Темпы роста численности работников, | СДЦ3= (СДП5 + СДЦп4)/2 | | уровня жизни | занятых на рабочих местах, прошедших | | | граждан, занятых | оценку условий труда (СДП5) | | | в экономике | | | | региона, и | | | | эффективности |-------------------------------------------| | | реализации их | 3.2. Результаты реализации подпрограммы 4 | | | прав на | "Обеспечение реализации государственной | | | безопасные | программы" (СДЦп4) | | | условия трудовой | | | | деятельности | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ (Подпункт 3.1 таблицы подпункта 2.3 раздела 10 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) где: СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) Программы. Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается в порядке, аналогичном изложенному в пункте 1.1 методики. 2.4. Оценка достижения пороговых значений целевых показателей программы. Пороговые значения целевых показателей государственной программы не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель/Пороговые значения по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |----+----------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+-------| | 1 | Соотношение среднемесячной заработной | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | платы социальных работников | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | обслуживания населения к средней | | | | | | | | | | заработной плате по региону | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Оценка критерия производится по формуле: Nпорог СПорог= __________ х100%, где: Кпорог Nпорог - число показателей, по которым в отчетном периоде достигнуто (превышено) установленное пороговое значение; Кпорог - число показателей, по которым установлены пороговые значения. 1.1. Интегральная оценка степени достижения целей Программы (СДЦ) определяется на основе рассчитанных в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 методики данных с учетом весовых коэффициентов по формуле: СДЦ = 0,4*СДЦ1 + 0,4*СДЦ2 + 0,1*СДЦ3 +0,1* СПорог 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле: УФ = ФФ/ФП*100%, где: УФ - уровень финансирования реализации Программы; ФФ - фактический объем средств, направленный на реализацию программы в отчетном периоде; ФП - плановый объем средств, установленный Программой на соответствующий отчетный период. 4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: ЭГП = СДЦ/100 x УФ/100. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев: ------------------------------------------------------- | Вывод об эффективности реализации | Критерий оценки | | Программы | эффективности | | | ЭГП | |-----------------------------------+-----------------| | Неэффективная | менее 0,5 | |-----------------------------------+-----------------| | Уровень эффективности | от 0,5 до 0,8 | | удовлетворительный | | |-----------------------------------+-----------------| | Эффективная | от 0,8 до 0,95 | |-----------------------------------+-----------------| | Высокоэффективная | 0,95 и более | ------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Программе Паспорт подпрограммы "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП; от 21.05.2014 г. N 255-ПП; от 02.07.2014 г. N 340-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Цели подпрограммы | Обеспечение потребностей пожилых граждан, инвалидов, включая | | | детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Строительство и реконструкция объектов социального | | | обслуживания населения. | | |----------------------------------------------------------------| | | 2. Развитие системы социального обслуживания населения. | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания | | подпрограммы | государственных услуг учреждениями социального обслуживания | | | населения. | | |----------------------------------------------------------------| | | 2. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального | | | обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и | | | детей), лиц без определенного места жительства и занятий, | | | требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном | | | состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий | | | стационарных учреждений социального обслуживания граждан | | | пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без | | | определенного места жительства и занятий. | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы | | | реализации | 2014-2020 годы | | подпрограммы | | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Финансовое | Всего по подпрограмме: 21 541 004,4 тыс. рублей, в том числе: | | обеспечение | ОБ: 21 526 034,9 тыс. рублей, из них: | | подпрограммы | 2014 год: 2 122 524,5 тыс. рублей, | | | 2015 год: 2 396 501,2 тыс. рублей, | | | 2016 год: 2 694 659,0 тыс. рублей, | | | 2017 год: 3 360 026,8 тыс. рублей, | | | 2018 год: 3 730 484,1 тыс. рублей, | | | 2019 год: 3 756 112,1 тыс. рублей, | | | 2020 год: 3 696 159,1 тыс. рублей | | | | | | ФБ: 14 969,5 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 12 017,9 тыс. рублей, | | | 2015 год: 490,26 тыс. рублей, | | | 2016 год: 475.0 тыс. рублей, | | | 2017 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2018 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2019 год: 496,6 тыс. рублей, | | | 2020 год: 496,6 тыс. рублей" | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | - увеличение доступности социальных услуг для населения | | результаты реализации | Мурманской области, снижение очередности в стационарные | | подпрограммы | учреждения социального обслуживания, увеличение мест в | | | стационарных учреждениях к 2020 году до 21,7 на 10 тыс. | | | населения; | | | - увеличение к 2020 году количества граждан, охваченных новыми | | | формами обслуживания на 61%, повышение качества социального | | | обслуживания населения; | | | - достижение к 2020 году удовлетворенности населения качеством | | | оказания государственных услуг учреждениями социального | | | обслуживания населения до 99,3%; | | | - повышение безопасности процессов, связанных с | | | функционированием подведомственных учреждений; сокращение | | | материального ущерба от чрезвычайных ситуаций; | | | - сохранение к 2020 году доли социально ориентированных | | | некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | | | на конкурсной основе, от общего числа таких организаций, | | | принявших участие в конкурсе на оказание поддержки, на уровне | | | 35% | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Ответственный | Министерство труда и социального развития Мурманской области | | исполнитель | | | подпрограммы | | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Соисполнители | Министерство строительства и территориального развития | | подпрограммы | Мурманской области | ------------------------------------------------------------------------------------------ (Позиция "Финансовое обеспечение подпрограммы" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2014 г. N 255-ПП) 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Основной целью настоящей подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений. В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2013 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 24. Для удовлетворения потребности пожилых людей и инвалидов в стационарном социальном обслуживании завершается строительство нового спального корпуса на 136 мест Апатитского психоневрологического интерната N 1, ориентировочный срок сдачи объекта - декабрь 2013 года. С 2012 года развиваются стационарозамещающие формы социального обслуживания. Для оказания социальных услуг пожилым людям и инвалидам в привычной домашней обстановке открыты 10 отделений: 3 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому (Мурманский, Терский, Кировский комплексные центры социального обслуживания населения), 4 службы "Надомные сиделки" (Терский, Мончегорский, Полярнинский, Мурманский комплексные центры социального обслуживания населения), 3 службы "Мобильная социальная бригада" (Терский, Полярнозоринский, Кандалакшский комплексные центры социального обслуживания населения). В 5 комплексных центрах (Кандалакшском, Терском, Мурманском, Мончегорском и Ловозерском) созданы пункты проката технических средств реабилитации и ухода за больными. В 6 муниципальных образованиях функционируют службы "Социальное такси" (г.г. Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты и Кольский район). В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Для создания условий для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечения членам семей, в которых проживают инвалиды, возможности для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни в 2013 году открыто отделение дневного пребывания молодых инвалидов на 36 мест в структуре Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения. В 2013-2016 годах планируется открытие: 4 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Кольский, Ковдорский, Ловозерский, Печенгский комплексные центры социального обслуживания населения), 9 служб "Надомные сиделки" (Оленегорский, Кандалакшский, Полярнозоринский, Североморский, Ловозерский, Кольский, Апатитский, Кировский, Ковдорский комплексные центры социального обслуживания населения), 5 служб "Мобильная социальная бригада" (Ловозерский, Ковдорский, Печенгский, Кировский, Кольский комплексные центры социального обслуживания населения). В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2013 году составила 20,7%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и согласно прогнозу к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет. Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается. Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показывает, что одной из основных проблем в работе учреждений социального обслуживания населения, отражающейся на качестве оказываемых услуг, является состояние материально-технической базы. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели. Условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания населения не в полной мере соответствуют действующим санитарным нормам. В настоящий момент вызывает беспокойство состояние зданий ряда стационарных учреждений социального обслуживания, которые уже сейчас не соответствуют санитарным нормам и не гарантируют безопасность проживания в них пожилых людей и инвалидов. За несколько лет это может привести к приостановлению деятельности данных учреждений. Необходимость проведения капитального и текущего ремонта зданий стационарных учреждений социального обслуживания и помещений, замены устаревшего и приобретения дополнительного технологического, бытового, реабилитационного оборудования, расширения существующей коечной сети для решения проблемы недостаточного обеспечения жилой площадью в стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов - все это требует дополнительных финансовых затрат. Одной из основных задач модернизации социальной сферы является совершенствование качества предоставления социальных услуг через привлечение в государственный сектор частных и некоммерческих организаций в качестве конкурентоспособных субъектов системы социальной защиты населения. Развитие системы социального обслуживания и социальных услуг будет осуществляться по следующим направлениям: - оптимизация учреждений социального обслуживания населения и служб с учетом потребности населения в социальных услугах; - внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению; - создание необходимых условий для адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе; - улучшение условий проживания, ремонт учреждений и строительство новых спальных корпусов психоневрологических интернатов. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации Основной целью настоящей подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения региона является генеральной целью и основой достижения высокой конкурентоспособности ее экономики. В свою очередь качество жизни является обобщающей социально- экономической категорией, включающей в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт. Одной из основных целей Министерства труда и социального развития Мурманской области является обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения. Необходимо отметить, что достижение данной цели невыполнимо в отрыве от мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях социального обслуживания населения, так как отсутствие указанных условий влияет как на качество предоставляемых услуг, так и на морально-психологическое состояние граждан, находящихся в учреждениях. Кроме того, современные экономические исследования показывают, что соотношение затрат на обеспечение безопасности, произведенных до момента наступления негативного события, и различного рода потерь и затрат на ликвидацию его последствий и восстановление имущества и ресурсов равно 1/15, а следовательно, своевременное принятие мер по обеспечению безопасности дает положительный эффект в долгосрочной перспективе развития социальной сферы региона. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года к приоритетным направлениям социальной политики отнесено развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания государственных услуг. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: - улучшение положения граждан пожилого возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, других лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем получения своевременного и качественного социального обслуживания; - модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; - обеспечение безопасности, доступности социальных услуг высокого качества по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг по социальному обслуживанию граждан, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению. Конечными результатами реализации основных мероприятий подпрограммы будут: - увеличение доступности социальных услуг для населения МО, снижение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания; - увеличение количества граждан, охваченных новыми формами обслуживания, увеличение количества учреждений СОН, предоставляющих услуги в соответствии с установленными региональными стандартами качества, в части требований к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги; - увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями; - удовлетворение потребности населения в социальном обслуживании; - повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений, сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 3. Перечень показателей подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Подпрограмма, показатель | Ед | Значение показателя | Источник | Соисполнитель, | | | | . |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| данных | ответственный за | | | | из | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | выполнение | | | | м. |------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | показателя | | | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I | Показатели целей подпрограммы: | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Уровень удовлетворенности | % | 96,7 | 97 | - | 97,5 | - | 98 | - | 98,1 | - | 98,3 | - | 99 | - | 99,1 | - | 99,3 | - | Ведомственный | Министерство | | | населения качеством оказания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | учреждениями социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 1.2 | Удельный вес зданий | % | 23,1 | 14,3 | - | 13,3 | - | 13,3 | - | 12,5 | - | 12,5 | - | 12,5 | - | 5,9 | - | 5,3 | - | Ведомственный | Министерство | | | стационарных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | граждан пожилого возраста, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | инвалидов (взрослых и детей), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | лиц без определенного места | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | жительства и занятий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | требующих реконструкции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий, находящихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | аварийном состоянии, ветхих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий, в общем количестве | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий стационарных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | возраста, инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | детей), лиц без определенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | места жительства и занятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II | Показатели задач подпрограммы: | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Задача 1 "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | Обеспеченность стационарными | мест | 21,9 | 22,7 | - | 23,3 | - | 23,5 | - | 25,5 | - | 25,5 | - | 27,1 | - | 27,1 | - | 27,1 | - | Федеральная | Министерство | | | учреждениями социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | обслуживания престарелых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | инвалидов (взрослых и детей), на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики | развития | | | 10 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма N 3 - | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес, N 4 - собес) | области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | Задача 2 "Развитие системы социального обслуживания населения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 | Доля учреждений социального | % | 59 | 78 | - | 80 | - | 82 | - | 84 | - | 86 | - | 88 | - | 90 | - | 92 | - | отчеты | | | | обслуживания населения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | предоставляющих услуги в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | соответствии с установленными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | региональными стандартами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | качества, в части требований к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | материально-техническому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечению предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной услуги, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | общего числа учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.2 | Доля лиц пожилого возраста и | % | 74,4 | 74,7 | - | 74,9 | - | 74,9 | - | 75 | - | 75 | - | 75,1 | - | 75,1 | - | 75,2 | - | Федеральная | Министерство | | | инвалидов, получающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | государственную услугу по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | обеспечению содержания в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики | развития | | | стационарных условиях в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма N 6 - | Мурманской | | | количестве лиц, нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес) | области | | | предоставлении услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.3 | Доля детей, возвращенных в | % | 78,3 | 80,0 | 85,6 | 86,0 | - | 86,1 | - | 86,2 | - | 86,2 | - | 86,3 | - | 86,3 | - | 86,4 | - | Ведомственный | Министерства | | | родные семьи, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | детей, получивших социальную | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма 1-СД) | социального | | | реабилитацию в стационарных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | условиях государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | областных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.4 | Доля лиц, получающих | % | 95,3 | 96 | 97,3| 98,3 | - | 99,2 | - | 99,3 | - | 99,9 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Федеральное | Министерства | | | государственную услугу по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственное | труда и | | | предоставлению социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистическое | социального | | | обслуживанию на дому, в общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наблюдение N 6- | развития | | | численности, нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес | Мурманской | | | предоставлении социальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | услуг на дому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.5 | Количество граждан, | Че | 744 | 1487 | - | 2132 | - | 2322 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | Ведомственный | Министерства | | | охваченных новыми формами | л. | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------| | 2.2.6.| Доля социально | % | 65 | 35 | - | 45 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | Ведомственный | Министерство | | | ориентированных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | (СОНКО), получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | финансовую поддержку на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | конкурсной основе, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | числа СОНКО, принявших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | участие в конкурсе на оказание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Пункты 2.2.3-2.2.4, 2.2.6 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2014 г. N 255-ПП) 4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |--------------------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Подпрограмма 1 "Модернизация | Всего | 21 541 004,4 | 2 134 542,4 | 2 396 991,4 | 2 695 134,0 | 3 360 523,4 | 3 730 980,7 | 3 696 655,7 | 3 526 176,8 | | системы социального обслуживания |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | населения Мурманской области" | ОБ | 21 526 034,9 | 2 122 524,5 | 2 396 501,2 | 2 694 659,0 | 3 360 026,8 | 3 730 484,1 | 3 696 159,1 | 3 525 680,2 | | |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ФБ | 14 969,5 | 12 017,9 | 490,2 | 475,0 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | |--------------------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Министерство труда и социального | Всего | 19 326 097,9 | 1 891 902,4 | 2 156 194,9 | 2 576 434,0 | 2 917 723,4 | 3 144 880,7 | 3 259 785,7 | 3 379 176,8 | | развития Мурманской области |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ОБ | 19 311 128,4 | 1 879 884,5 | 2 155 704,7 | 2 575 959,0 | 2 917 226,8 | 3 144 384,1 | 3 259 289,1 | 3 378 680,2 | | |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ФБ | 14 969,5 | 12 017,9 | 490,2 | 475,0 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | 496,6 | |--------------------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Министерство строительства и | Всего | 2 214 906,5 | 242 640,0 | 240 796,5 | 118 700,0 | 442 800,0 | 586 100,0 | 436 870,0 | 147 000,0 | | территориального развития Мурманской |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | области | ОБ | 2 214 906,5 | 242 640,0 | 240 796,5 | 118 700,0 | 442 800,0 | 586 100,0 | 436 870,0 | 147 000,0 | | |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2014 г. N 255-ПП) 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Государственная программа, | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный | Соисполнители, участники | | п/п | подпрограмма, основное | выполне- |---------------------------------------------------| результат выполнения | | | | мероприятие, ведомственная | ния | Годы | Всего | ОБ | ФБ | основного мероприятия | | | | целевая программа | | реализа- | | | | | | | | | | ции | | | | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1 | Подпрограмма 1 | 2014-2020 | Всего | 21 541 004,4 | 21 526 034,9 | 14 969,5 | | Министерство труда и социального | | | "Модернизация системы | годы |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, | | | социального обслуживания | | 2014 | 2 134 542,4 | 2 122 524,5 | 12 017,9 | | государственные областные | | | населения Мурманской | |----------+--------------+--------------+----------| | учреждения социального обслуживания | | | области" | | 2015 | 2 396 991,4 | 2 396 501,2 | 490,2 | | населения и центры социальной | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | поддержки населения Мурманской | | | | | 2016 | 2 695 134,0 | 2 694 659,0 | 475,0 | | области, Министерство строительства и | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | территориального развития | | | | | 2017 | 3 360 523,4 | 3 360 026,8 | 496,6 | | Мурманской области, ГОКУ | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | "Управление капитального | | | | | 2018 | 3 730 980,7 | 3 730 484,1 | 496,6 | | строительства", учреждения системы | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | социальной защиты населения | | | | | 2019 | 3 696 655,7 | 3 696 159,1 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 3 526 176,8 | 3 525 680,2 | 496,6 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.1 | Задача 1.1. Строительство и | 2014-2020 | Всего | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 | 0,0 | | Министерство строительства и | | | реконструкция объектов | годы |----------+--------------+--------------+----------| | территориального развития | | | социального обслуживания | | 2014 | 242 740,0 | 242 740,0 | 0,0 | | Мурманской области, ГОКУ | | | населения | |----------+--------------+--------------+----------| | "Управление капитального | | | | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | 0,0 | | строительства", учреждения системы | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | социальной защиты населения, | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | | Министерство труда и социального | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, | | | | | 2017 | 442 800,0 | 442 800,0 | 0,0 | | государственные областные | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | учреждения социального обслуживания | | | | | 2018 | 586 100,0 | 586 100,0 | 0,0 | | населения и центры социальной | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | поддержки населения Мурманской | | | | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | 0,0 | | области | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. | 2014-2020 | Всего | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 | 0,0 | увеличение доступности | Министерство строительства и | | | Осуществление бюджетных | годы |----------+--------------+--------------+----------| социальных услуг для | территориального развития | | | инвестиций в объекты | | 2014 | 242 740,0 | 242 740,0 | 0,0 | населения Мурманской | Мурманской области, ГОКУ | | | капитального строительства | |----------+--------------+--------------+----------| области, снижение | "Управление капитального | | | системы социального | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | 0,0 | очередности в стационарные | строительства", учреждения системы | | | обслуживания населения | |----------+--------------+--------------+----------| учреждения социального | социальной защиты населения, | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | обслуживания | Министерство труда и социального | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, | | | | | 2017 | 442 800,0 | 442 800,0 | 0,0 | | государственные областные | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | учреждения социального обслуживания | | | | | 2018 | 586 100,0 | 586 100,0 | 0,0 | | населения и центры социальной | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | поддержки населения Мурманской | | | | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | 0,0 | | области | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2 | Задача 1.2. Развитие системы | 2014-2020 | Всего | 19 325 997,9 | 19 311 028,4 | 14 969,5 | | Министерство труда и социального | | | социального обслуживания | годы |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, | | | населения | | 2014 | 1 891 802,4 | 1 879 784,5 | 12 017,9 | | государственные областные | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | учреждения социального обслуживания | | | | | 2015 | 2 156 194,9 | 2 155 704,7 | 490,2 | | населения и центры социальной | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | поддержки населения Мурманской | | | | | 2016 | 2 576 434,0 | 2 575 959,0 | 475,0 | | области | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2017 | 2 917 723,4 | 2 917 226,8 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 3 144 880,7 | 3 144 384,1 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 3 259 785,7 | 3 259 289,1 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 3 379 176,8 | 3 378 680,2 | 496,6 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. | 2014-2020 | Всего | 233 960,7 | 233 960,7 | 0,0 | увеличение количества | Министерство труда и социального | | | Укрепление материально- | годы |----------+--------------+--------------+----------| граждан, охваченными | развития Мурманской области, | | | технической базы учреждений | | 2014 | 27 884,1 | 27 884,1 | 0,0 | новыми формами | государственные областные | | | социального обслуживания | |----------+--------------+--------------+----------| обслуживания; увеличение | учреждения социального обслуживания | | | населения, открытие и | | 2015 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | количества учреждений | населения и центры социальной | | | развитие отделений и служб | |----------+--------------+--------------+----------| социального обслуживания | поддержки населения Мурманской | | | | | 2016 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | населения, предоставляющих | области | | | | |----------+--------------+--------------+----------| услуги в соответствии со | | | | | | 2017 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | стандартами качества | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2. | 2014-2020 | Всего | 18 803 518,0 | 18 800 102,5 | 3 415,5 | удовлетворение потребности | Министерство труда и социального | | | Обеспечение качества и | годы |----------+--------------+--------------+----------| населения в социальном | развития Мурманской области, | | | своевременности | | 2014 | 1 780 478,5 | 1 780 014,6 | 463,9 | обслуживании | государственные областные | | | предоставления услуг | |----------+--------------+--------------+----------| | учреждения социального обслуживания | | | населению государственными | | 2015 | 2 087 668,9 | 2 087 178,7 | 490,2 | | населения Мурманской области | | | областными учреждениями | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | системы социального | | 2016 | 2 507 908,0 | 2 507 433,0 | 475,0 | | | | | обслуживания населения | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2017 | 2 849 197,4 | 2 848 700,8 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 3 076 354,7 | 3 075 858,1 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 3 191 259,7 | 3 190 763,1 | 496,6 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 3 310 650,8 | 3 310 154,2 | 496,6 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3. | 2014-2020 | Всего | 270 501,4 | 270 501,4 | 0,0 | повышение безопасности | Министерство труда и социального | | | Устранение предписаний | годы |----------+--------------+--------------+----------| процессов, связанных с | развития Мурманской области, | | | контрольно-надзорных | | 2014 | 70 962,4 | 70 962,4 | 0,0 | функционированием | государственные областные | | | органов, улучшение условий | |----------+--------------+--------------+----------| подведомственных | учреждения социального обслуживания | | | комплексной безопасности в | | 2015 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | учреждений; | населения и центры социальной | | | учреждениях системы | |----------+--------------+--------------+----------| сокращение материального | поддержки населения Мурманской | | | социального обслуживания | | 2016 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | ущерба от чрезвычайных | области | | | населения | |----------+--------------+--------------+----------| ситуаций | | | | | | 2017 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. | 2014-2020 | Всего | 18 017,8 | 6 463,8 | 11 554,0 | увеличение объема и | Министерство труда и социального | | | Повышение эффективности | годы |----------+--------------+--------------+----------| повышение качества | развития Мурманской области" | | | государственной поддержки | | 2014 | 12 477,4 | 923,4 | 11 554,0 | социальных услуг, | | | | социально ориентированных | |----------+--------------+--------------+----------| оказываемых гражданам | | | | некоммерческих организаций | | 2015 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | социально | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| ориентированными | | | | | | 2016 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | некоммерческими | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| организациями | | | | | | 2017 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2014 г. N 255-ПП) 6. Перечень объектов капитального строительства --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Подпрограмма, объект | Соисполнитель | Заказчик- | Проектная | Срок | Стоимость | Объемы и источники финансирования, тыс. | | | капитального строительства | | застройщик | мощность | строительства | объекта, | рублей | | | | | | | | тыс. руб. |-----------------------------------------| | | | | | | | | Источник | Всего | ОБ | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация | Министерство | | | | | Всего | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 | | | системы социального | строительства и | | | | |-----------+--------------+--------------| | | обслуживания населения | территориального | | | | | 2014 | 242 740,0 | 242 740,0 | | | Мурманской области" | развития Мурманской | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | | | | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 442 800,0 | 442 800,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 586 100,0 | 586 100,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 1. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 136 мест | 2013-2015 | 309 100,00 | Всего | 272 796,5 | 272 796,5 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | | | | 2014 | 180 000,0 | 180 000,0 | | | д. 51, 2 очередь (II этап. Спальный | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | корпус N 2) | области | области" | | | | 2015 | 92 796,5 | 92 796,5 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 2. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 136 | 2014-2017 | 480 500,00 | Всего | 480 500,00 | 480 500,00 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | спальных | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | мест; | | | 2014 | 40 000,0 | 40 000,0 | | | 51, 3 очередь (III ЭТАП. | развития Мурманской | Мурманской | 212 | | |-----------+--------------+--------------| | | Спальный корпус N 3, VI ЭТАП. | области | области" | посадочных | | | 2015 | 148 000,0 | 148 000,0 | | | Пищеблок со столовой с | | | мест | | |-----------+--------------+--------------| | | переходными галереями) | | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 173 800,0 | 173 800,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 3. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 136 мест | 2017-2019 | 352 000,00 | Всего | 352 000,0 | 352 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | | | | 2014 | | | | | 51, 4 очередь (IV ЭТАП. | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | Спальный корпус N 4) | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 160 000,0 | 160 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 162 000,0 | 162 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 4. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 118 мест | 2018-2020 | 247 000,00 | Всего | 247 000,0 | 247 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | | | | 2014 | | | | | 51, 5 очередь (V ЭТАП. | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | Реконструкция здания главного | области | области" | | | | 2015 | | | | | корпуса) | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 80 000,0 | 80 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 5. | Центр социальной адаптации в | Министерство | ГОКУ "Управление | 120 мест | 2017-2019 | 261 200,00 | Всего | 254 000,0 | 254 000,0 | | | г. Мурманске | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | | территориального | строительства | | | | 2014 | | | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 54 000,0 | 54 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 150 000,0 | 150 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 6. | Отделение реабилитации | Министерство | ГОКУ "Управление | 26 мест | 2014, 2017- | 84 300,00 | Всего | 84 300,0 | 84 300,0 | | | несовершеннолетних в | строительства и | капитального | | 2018 | |-----------+--------------+--------------| | | г. Североморске | территориального | строительства | | | | 2014 | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 62 300,0 | 62 300,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 7. | Реконструкция нежилого здания | Министерство | ГОКУ "Управление | 27 мест | 2012-2014 | 50 213,20 | Всего | 14 110,0 | 14 110,0 | | | ГОУСОССЗН "Социально- | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | реабилитационный центр для | территориального | строительства | | | | 2014 | 14 110,0 | 14 110,0 | | | несовершеннолетних ЗАТО г. | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | Снежногорск" (правопреемник - | области | области" | | | | 2015 | | | | | ГОАУСОН "Полярнинский | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | КЦСОН") | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 8. | Психоневрологический интернат | Министерство | ГОКУ "Управление | 123 места | 2013-2014, | 438 110,00* | Всего | 438 110,0 | 438 110,0 | | | на ул. Гладышева, 10, в | строительства и | капитального | | 2017-2019 | |-----------+--------------+--------------| | | г. Апатиты | территориального | строительства | | | | 2014 | 3 240,0* | 3 240,0 | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 145 000,0 | 145 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 145 000,0 | 145 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 144 870,0 | 144 870,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 9. | Реконструкция Ковдорского дома- | Министерство | ГОКУ "Управление | 50 мест | 2013-2014, | 72890,00 | Всего | 72 190,0 | 72 190,0 | | | интерната для престарелых и | строительства и | капитального | | 2017-2018 | |-----------+--------------+--------------| | | инвалидов | территориального | строительства | | | | 2014 | 3 390,0 | 3 390,0 | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 48 800,0 | 48 800,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * в том числе технологическое подключение объекта - 100,0 тыс. руб. (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 02.07.2014 г. N 340-ПП) 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование подпрограммы, | Показатель объема | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета на | Соисполнитель | | п/п | основного мероприятия | услуги | услуги | оказание государственной услуги, тыс. | | | | (ведомственной целевой программы), | | | руб. | | | | услуги (работы), показателя объема | |--------------------------------+---------------------------------------| | | | услуги (работы) | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | 1.1. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями социального обслуживания населения | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Предоставление социального | количество койко-мест | 786 | 808 | 808 | 217 193,7 | 262 696,0 | 332 628,9 | бюджетные и | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | возраста и инвалидам, частично или | | | | | | | | социального | | | полностью утратившим способность к | | | | | | | | обслуживания населения | | | самообслуживанию, в стационарных | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.2 | Предоставление социального | количество койко-мест | 858 | 957 | 957 | 393 759,2 | 459 206,2 | 584 520,5 | бюджетные и | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | возраста и инвалидам, страдающим | | | | | | | | социального | | | хроническими психическими | | | | | | | | обслуживания населения | | | заболеваниями, в стационарных | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.3 | Предоставление социального | количество койко-мест | 127 | 127 | 127 | 81 909,2 | 89 880,9 | 111 120,6 | бюджетные и | | | обслуживания детям-инвалидам с | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | глубокой умственной отсталостью в | | | | | | | | социального | | | стационарных условиях | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.4 | Предоставление жилых помещений в | количество | 30 | 25 | 25 | 2 401,5 | 2 577,1 | 2 743,2 | бюджетные и | | | специальном доме для одиноких | получателей услуги | | | | | | | автономные учреждения | | | престарелых | (среднегодовое), чел. | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.5 | Предоставление социального | количество койко-мест | 12 | 2 | 2 | 2 075,2 | 2 284,3 | 2 529,7 | бюджетные и | | | обслуживания гражданам пожилого | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | возраста и инвалидам, сохранившим | | | | | | | | социального | | | полную или частичную способность к | | | | | | | | обслуживания населения | | | самообслуживанию и свободному | | | | | | | | | | | передвижению, в стационарных | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.6 | Предоставление полустационарного | количество койко-мест | 20 | 20 | 20 | 12 925,8 | 14 228,2 | 15 756,3 | бюджетные и | | | социального обслуживания в условиях | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | временного приюта | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.7 | Предоставление полустационарного | количество койко-мест | 15 | 17 | 17 | 16 192,9 | 17 656,3 | 19 355,9 | бюджетные и | | | социального обслуживания в условиях | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | временного проживания | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.8 | Предоставление полустационарного | количество койко-мест | 199 | 199 | 199 | 186 317,2 | 203 553,0 | 223 627,7 | бюджетные и | | | социального обслуживания | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | несовершеннолетним в условиях | | | | | | | | социального | | | временного приюта | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.9 | Предоставление полустационарного | количество мест | 316 | 351 | 351 | 39 818,0 | 42 394,3 | 45 362,1 | бюджетные и | | | социального обслуживания гражданам | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | пожилого возраста и инвалидам в | | | | | | | | социального | | | условиях дневного пребывания | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.10 | Предоставление полустационарного | количество мест | 36 | 36 | 36 | 29 405,3 | 32 087,9 | 35 263,3 | бюджетные и | | | социального обслуживания молодым | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | инвалидам в условиях дневного | | | | | | | | социального | | | пребывания | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.11 | Предоставление полустационарного | количество мест | 144 | 149 | 149 | 144 092,7 | 166 641,2 | 192 145,0 | бюджетные и | | | социального обслуживания детям- | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | инвалидам, детям с ограниченными | | | | | | | | социального | | | физическими и умственными | | | | | | | | обслуживания населения | | | возможностями в условиях дневного | | | | | | | | | | | пребывания | | | | | | | | | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.12 | Предоставление полустационарного | количество мест | 72 | 90 | 80 | 84 049,8 | 97 368,7 | 112 431,4 | бюджетные и | | | социального обслуживания | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | несовершеннолетним в условиях | | | | | | | | социального | | | дневного пребывания | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.13 | Предоставление социального | количество | 3 861 | 3 862 | 3 862 | 270 489,8 | 318 088,4 | 373 466,6 | бюджетные и | | | обслуживания на дому | получателей услуги | | | | | | | автономные учреждения | | | | (среднегодовое), чел. | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.14 | Предоставление социально- | количество | 670 | 825 | 887 | 120 688,8 | 167 193,2 | 209 460,4 | бюджетные и | | | медицинского обслуживания на дому | получателей услуги | | | | | | | автономные учреждения | | | | (среднегодовое), чел. | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.15 | Предоставление социального | количество | 47 | 67 | 70 | 19 345,6 | 30 190,3 | 37 125,8 | Бюджетные и | | | обслуживания на дому службой | получателей услуги | | | | | | | автономные учреждения | | | "Надомные сиделки" | (среднегодовое), чел. | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.16 | Предоставление срочного социального | количество обращений, | 62 851 | 63 281 | 63 611 | 42 076,3 | 48 220,3 | 56 601,3 | бюджетные и | | | обслуживания | ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.17 | Перевозка граждан службой | протяженность | 203 735 | 227 378 | 227 378 | 227 378 | 227 378 | 227 378 | бюджетные и | | | "Социальное такси" | маршрута следования | | | | | | | автономные учреждения | | | | автомобиля, км | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.18 | Домашнее сопровождение семей с | количество семей | 49 | 42 | 42 | 3 519,8 | 4 061,4 | 4 675,5 | бюджетные и | | | детьми-инвалидами и семей с детьми с | (среднегодовое), ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | ограниченными физическими и | | | | | | | | социального | | | умственными возможностями | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.19 | Предоставление экстренной | количество обращений, | 5 408 | 5 408 | 5 408 | 2 005,3 | 2 091,2 | 2 180,5 | бюджетные и | | | консультативно-психологической | ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | помощи по телефону доверия | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | обслуживания населения | |--------+--------------------------------------+-----------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------| | 1.1.20 | Методическое сопровождение | количество | 24 | 24 | 24 | 3 680,5 | 3 831,5 | 3 985,9 | бюджетные и | | | деятельности по социальному | мероприятий, ед. | | | | | | | автономные учреждения | | | обслуживанию семей с детьми, | | | | | | | | социального | | | оказавшихся в трудной жизненной | | | | | | | | обслуживания | | | ситуации | | | | | | | | населения | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 02.07.2014 г. N 340-ПП) Приложение N 2 к Программе Паспорт подпрограммы "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП; от 21.05.2014 г. N 255-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели подпрограммы | Создание условий для роста благосостояния граждан - | | | получателей мер социальной поддержки | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Интеграция инвалидов в общество | | |---------------------------------------------------------| | | 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение | | подпрограммы | населения к проблемам инвалидов, в общей численности | | | опрошенных инвалидов в Мурманской области | | |---------------------------------------------------------| | | 2. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности | | | граждан, получающих меры социальной поддержки | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | | 2014-2020 годы | | Сроки и этапы реализации | | | подпрограммы | | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | | Всего по подпрограмме: 58 764 230,7 тыс. рублей, в том | | Финансовое обеспечение | числе: | | подпрограммы | ОБ: 50 380 319,9 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 5 986 760,9 тыс. рублей, | | | 2015 год: 6 800 118,9 тыс. рублей, | | | 2016 год: 7 403 749,6 тыс. рублей, | | | 2017 год: 7 491 465,5 тыс. рублей, | | | 2018 год: 7 572 925,9 тыс. рублей, | | | 2019 год: 7 562 292,7 тыс. рублей, | | | 2020 год: 7 563 006,4 тыс. рублей | | | | | | ФБ: 8 383 910,8 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 1 366 850,5 тыс. рублей, | | | 2015 год: 1 061 961,0 тыс. рублей, | | | 2016 год: 1 086 112,5 тыс. рублей, | | | 2017 год: 1 184 608,5 тыс. рублей, | | | 2018 год: 1 228 126,1 тыс. рублей, | | | 2019 год: 1 228 126,1 тыс. рублей, | | | 2020 год: 1 228 126,1 тыс. рублей | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные результаты | - повышение уровня представления в денежной форме мер | | реализации подпрограммы | социальной поддержки отдельным категориям граждан; | | | - снижение бедности отдельных категорий граждан - | | | получателей мер социальной поддержки; | | | - восстановление социального статуса инвалида; | | | - доведение к 2020 году до 100% доли учреждений | | | социальной защиты населения, в которых созданы условия | | | доступности для инвалидов и других маломобильных групп; | | | - сохранение на протяжении периода реализации программы | | | доли инвалидов, принявших участие в мероприятиях по | | | социокультурной реабилитации на уровне 9.5% и увеличение| | | доли лиц, с ограниченными возможностями здоровья и | | | инвалидов, систематически занимающихся физической | | | культурой и спортом, до 6% от общего числа инвалидов; | | | - снижение социальной напряженности в обществе; | | | - улучшение качества оздоровления отдельных категорий | | | граждан; | | | - сохранение к 2020 году доли граждан, обеспеченных | | | слуховыми аппаратами и доли граждан, охваченных | | | зубопротезированием, от общего количества обратившихся | | | на уровне 80% и 55% соответственно | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | - Министерство труда и социального развития Мурманской | | подпрограммы | области | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Соисполнители подпрограммы | - Министерство здравоохранения Мурманской области | | | - Комитет по культуре и искусству Мурманской области | | | - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской | | | области | ------------------------------------------------------------------------------------------- (Позиция "Финансовое обеспечение подпрограммы" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2014 г. N 255-ПП) 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития На начало 2013 года численность населения Мурманской области составила 780,4 тыс. человек. По данным регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, численность граждан пожилого возраста - получателей пенсий (женщин от 55, мужчин от 60 лет и старше) составляет порядка 162,2 тыс. человек, или 20,7% от численности постоянного населения области. Доля неработающих пенсионеров старше трудоспособного возраста в общей их численности составляет 58% (94 тыс. человек) или 12,7% от численности постоянного населения области. Согласно прогнозным данным число пожилых граждан будет расти и к 2020 году достигнет 166 тыс. человек. Увеличение продолжительности жизни в целом по России для всего населения должна составить к 2018 году не менее 74 лет: у мужчин - 68,9 года, у женщин - 79,6 года. Средняя продолжительность жизни населения Мурманской области в 2011 году составила 67,9 года (у мужчин - 62 года, женщин - 73,3 года). В сравнении с показателями по Северо-Западному федеральному округу Мурманская область по ожидаемой продолжительности жизни женщин, достигших возраста старше трудоспособного, находится на 9 месте и на 8 - в отношении мужчин. В этой связи задачей общества и государства является улучшение условий жизни пожилых граждан, продление их активного долголетия. Результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей показали, что материальное положение пенсионеров имеет стабильную динамику к росту. Основным и главным источником их дохода является пенсия, средний размер которых по региону в 2012 году составил 12 497 рублей. Кроме пенсий, в основу материального благосостояния пожилых людей включаются меры социальной поддержки, которые преимущественно предоставляются по "категорийному" принципу, то есть с учетом льготного статуса (ветеран войны или труда, реабилитированный и т.д.). В числе адресных выплат неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума предоставляется региональная социальная доплата к пенсии, что позволяет повысить их уровень обеспеченности до прожиточного минимума. К адресным выплатам также относится единовременная материальная помощь пенсионерам и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Законом Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" "трудная жизненная ситуация" определена как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно. В такой ситуации может оказаться любой гражданин, в том числе трудоспособный. И в этой связи адресный подход при оказании социальной поддержки приобретает особую актуальность. В целях недопущения социального иждивенчества законодательно установлено, что право на государственную социальную помощь в денежной форме имеют граждане, у которых среднедушевой доход не превышает установленную в регионе величину прожиточного минимума по не зависящим от них причинам. В общем объеме мер социальной поддержки 1/3 предоставляется в зависимости от уровня дохода. К их числу относятся адресная государственная социальная помощь малоимущим гражданам, ежемесячное пособие на ребенка, региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам. Большую часть получателей адресной помощи в виде социального пособия составляют семьи с детьми. Вместе с тем под этот вид помощи практически не подпадают одиноко проживающие пенсионеры и супружеские пары пенсионеров. Это обусловлено тем, что в среднем размер пенсии превышает величину прожиточного минимума пенсионера (по итогам 2012 года - почти на 160%). На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика уменьшения численности получателей адресной социальной помощи, что, прежде всего, связано с ростом денежных доходов ее получателей (индексация учитываемых в доходе размеров пенсий, зарплат, социальных выплат и т.д.). При этом растут средние размеры пособия в год на одну семью: в 2011 году - 11310 рублей, в 2012 году - 12568 рублей (рост более 11%). В целях усиления принципа адресности и повышения эффективности государственной помощи в регионе последовательно проводится работа по заключению социальных контрактов, в соответствии с которыми орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия программы социальной адаптации. В 2012 году было заключено 230 таких контрактов, что на 64 больше, чем в 2011 году. Более половины из них дали положительный эффект: граждане преодолели трудную жизненную ситуацию, в отдельных семьях она стабилизировалась за счет получения постоянных источников дохода от трудовой деятельности. Адресный подход позволяет повышать благосостояние малодоходных и нетрудоспособных граждан, что в целом влияет на улучшение качества их жизни. В связи с повышением цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства важной задачей остается предоставление социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). В 2012 году субсидии на оплату ЖКУ получали 17,7% проживающих в регионе семей (60,18 тыс. семей), ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты - около 17% от общей численности населения (132,2 тыс. федеральных и региональных льготников). Для улучшения демографической ситуации и усиления социальной защищенности особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, в том числе многодетных семей. Для них предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, которые предоставляются как с учетом дохода семьи, так и независимо от него. В рамках реализации поручений и указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года эта поддержка расширена за счет введения в 2012-2013 годах новых расходных обязательств, направленных на предоставление отдельных денежных выплат, дополнительных мер поддержки на основе регионального материнского (семейного) капитала и др. На территории Мурманской области по состоянию на 1 июля 2013 года проживает около 34 тысяч инвалидов, что составляет примерно 5% от общей численности населения Мурманской области. Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры, в том числе к объектам и услугам системы социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта. Недостаточная доступность среды жизнедеятельности инвалидов является следствием их неучастия в общественной жизни Мурманской области. Неиспользование интеллектуального потенциала граждан с ограниченными возможностями здоровья не способствует успешному экономическому и социальному развитию региона. Особая значимость решения указанной проблемы состоит в том, что формирование среды жизнедеятельности с учетом требований доступности для инвалидов повысит социальные гарантии этой категории граждан, снизит бюджетную нагрузку на социальные службы. Для решения проблемы беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мурманской области необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Среди основных значимых мероприятий: обеспечение доступа инвалидов к информации (субтитрирование телевизионных программ), организация диспетчерской службы для инвалидов по слуху; организация и проведение социокультурной реабилитации инвалидов (фестивали творчества, спортивные соревнования); приобретение технических средств реабилитации инвалидов, не входящих в федеральный перечень; оказание поддержки общественным организациям инвалидов. Реализация задачи интеграции инвалидов в общество позволит создать условия для всестороннего участия инвалидов в общественной жизни региона, а следовательно, позволить им быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Условия Крайнего Севера, в которых находится Мурманская область, оказывают негативное воздействие на состояние здоровья населения. В настоящее время значительная часть северян - граждане пожилого возраста и работники бюджетных учреждений - не имеет возможности поправить свое здоровье в оздоровительных учреждениях в курортных климатических зонах России, в местных здравницах. Решению задачи по увеличению продолжительности жизни будет способствовать реализация системы мероприятий, включающей в себя оздоровление, лечение, реабилитацию отдельных категорий работающих граждан и их детей, а также граждан пожилого возраста. Говоря о качестве жизни, нельзя не отметить вопрос кадрового обеспечения учреждений системы социального обслуживания. Мероприятия подпрограммы направлены на продолжение работы по повышению престижа профессии социального работника, квалификации действующих специалистов и привлечение молодых кадров. Предоставление медико-социальной помощи отдельным категориям граждан регламентировано Законами Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"; от 05.12.2008 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки инвалидов"; от 13.05.2009 N 1099-01-ЗМО "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан"; от 17.03.1997 N 50-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области". Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить предоставление социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов для ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и пенсионеров по возрасту, не получающих мер социальной поддержки в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными законами и нормативно- правовыми актами Мурманской области и отдельных категорий федеральных льготников: инвалидов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), участников ВОВ, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, инвалидов пенсионного возраста, почетных доноров. На базе сурдологического отделения ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина" осуществляется подбор и обеспечение слуховыми аппаратами ветеранов труда, тружеников тыла, пенсионеров по старости. Меры социальной поддержки больным туберкулезом обеспечиваются путем возмещения стоимости проезда к месту лечения на городском транспорте и приобретения продуктовых наборов для больных туберкулезом, находящихся на контролируемом лечении. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации К приоритетным направлениям политики в социальной сфере отнесены формирование и развитие эффективной, ориентированной на конечный результат системы мер социальной поддержки, улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения - пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, малоимущих граждан, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных граждан, объективно нуждающихся в государственной помощи. Целью реализации подпрограммы является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач: - интеграция инвалидов в общество; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|