|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
9. Описание механизмов управления рисками К рискам реализации государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, следует отнести следующие: 1. Организационные риски - связаны с ошибками управления реализацией государственной программы. Мерами по снижению организационных рисков являются: закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий программы; повышение квалификации и ответственности ответственных специалистов; координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей. 2. Финансовые риски - возникают по причине продолжительности срока реализации государственной программы, а также зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования. Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям государственной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов. 3. Непредвиденные риски - связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами, влекущими снижение бюджетных доходов, необходимость концентрации бюджетных средств на преодоление их последствий. Мерами по снижению непредвиденных рисков являются осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; определение приоритетов для первоочередного финансирования. В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов. При отсутствии финансирования мероприятий программы исполнитель и соисполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо об исключении из перечня мероприятий. 10. Методика оценки эффективности государственной программы Методика оценки эффективности программы основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию. Оценка эффективности государственной программы проводится на основе: - оценки эффективности реализации мероприятий программы; - оценки степени достижения целей и решения задач программы (подрограмм); - оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета; - оценки достижения пороговых значений целевых показателей программы. 1. Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности мероприятий и их плановых значений по формуле: n Е i=1 СФМi/СПМi СМj =___________________ , где: n СМj - оценка эффективности реализации j-ого мероприятия; СФМi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности мероприятия; СПМi - плановое значение i-го показателя результативности мероприятия; n - количество показателей результативности j-ого мероприятия. n Е i=1 СФМi СМЗj = __________ , где: n СМЗj - средняя оценка эффективности реализации мероприятий j-ой задачи; n - количество мероприятий, направленных на решение j-ой задачи. 2. Оценка выполнения задач, степени достижения целей Программы (подпрограмм). 2.1. Оценка выполнения задач осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) задач и их плановых значений по формуле: n Е i=1 СДПi+СМЗi СВЗj = _________________ , где: n+1 СВЗj - оценка выполнения j-ой задачи; СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) задачи; СМЗj - средняя оценка эффективности реализации мероприятий j-ой задачи; n - количество показателей (индикаторов) j-ой задачи. Степень достижения показателя (индикатора) задачи рассчитывается по формуле: - для показателей (индикаторов), у которых положительным результатом является рост значений: СДПi = ПФi/ППi*100%, - для показателей (индикаторов), у которых положительным результатом является снижение значений: СДПi = ППi/ПФi*100%, где: ПФi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) задачи; ППi - плановое значение i-го показателя (индикатора) задачи. При этом для показателей, плановое значение которых в отчетном периоде должно снизиться до нулевого значения: - если фактическое значение показателя (индикатора) задачи равно нулю, степень достижения показателя (индикатора) задачи принимается равным 100 процентам; - для показателей, фактическое значение которых в отчетном периоде не равно нулю, степень достижения определяется по формуле: СДПi = (1- ПФi)*100%, для показателей, измеряемых в долях; СДПi = 100 - ПФi, для показателей, измеряемых в процентах. 2.2. Оценка степени достижения целей подпрограмм (СДЦп) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) подпрограмм и их плановых значений по формуле: n k E СДПi+ E СВЗi i=1 i=1 СДЦпj = ___________________, где: n+k СДЦпj - степень достижения цели j-ой подпрограммы; СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) подпрограммы; СВЗi - оценка выполнения i-ой задачи; k - количество задач j-ой подпрограммы; n - количество показателей (индикаторов) j-ой подпрограммы. Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается в порядке, аналогичном изложенному в пункте 1.1 методики. 2.3. Оценка степени достижения целей Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений с учетом результатов реализации подпрограмм, направленных на достижение цели, по формуле: ------------------------------------------------------------------------------------------ | Цель программы | Индикаторы достижения цели | Формула расчета степени | | | | достижения цели | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 1. Поддержка | 1.1. Доля населения, имеющего денежные | СДЦ1= (СДП1 + СДП2 + | | семьи и | доходы ниже величины прожиточного | СДЦп2 + СДЦп3)/4 | | обеспечение | минимума, в общей численности населения | | | защиты социально | Мурманской области (СДП1) | | | уязвимых слоев |-------------------------------------------| | | населения, | 1.2. Доля детей из семей с денежными | | | граждан, | доходами ниже величины прожиточного | | | оказавшихся в | минимума в Мурманской области от общей | | | трудной | численности детей в регионе (СДП2) | | | жизненной |-------------------------------------------| | | ситуации | 1.3. Результаты реализации подпрограммы 2 | | | | "Улучшение положения и качества жизни | | | | социально уязвимых слоев населения" | | | | (СДЦп2) | | | |-------------------------------------------| | | | 1.4. Результаты реализации подпрограммы 3 | | | | "Оказание мер социальной поддержки детям- | | | | сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | | родителей, лицам из их числа" (СДЦп3) | | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 2. Повышение | 2.1. Доля граждан, получивших социальные | СДЦ2= (СДП3 + СДП4 + | | доступности | услуги в учреждениях социального | СДЦп1)/3 | | социального | обслуживания населения, в общем числе | | | обслуживания | граждан, обратившихся за получением | | | населения | социальных услуг в учреждениях | | | | социального обслуживания населения (СДП3) | | | |-------------------------------------------| | | | 2.2. Соотношение среднемесячной | | | | заработной платы социальных работников | | | | учреждений социального обслуживания | | | | населения к среднемесячной заработной | | | | плате по региону (СДП4) | | | |-------------------------------------------| | | | 2.3. Результаты реализации подпрограммы 1 | | | | "Модернизация системы социального | | | | обслуживания населения Мурманской | | | | области" (СДЦп1) | | |------------------+-------------------------------------------+-------------------------| | 3. Повышение | 3.1. Темпы роста численности работников, | СДЦ3= (СДП5 + СДЦп4)/2 | | уровня жизни | занятых на рабочих местах, прошедших | | | граждан, занятых | оценку условий труда (СДП5) | | | в экономике | | | | региона, и | | | | эффективности |-------------------------------------------| | | реализации их | 3.2. Результаты реализации подпрограммы 4 | | | прав на | "Обеспечение реализации государственной | | | безопасные | программы" (СДЦп4) | | | условия трудовой | | | | деятельности | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ (Подпункт 3.1 таблицы подпункта 2.3 раздела 10 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП) где: СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) Программы. Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается в порядке, аналогичном изложенному в пункте 1.1 методики. 2.4. Оценка достижения пороговых значений целевых показателей программы. Пороговые значения целевых показателей государственной программы не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы. --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель/Пороговые значения по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |----+----------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+-------| | 1 | Соотношение среднемесячной заработной | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | платы социальных работников | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | обслуживания населения к средней | | | | | | | | | | заработной плате по региону | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Оценка критерия производится по формуле: Nпорог СПорог= __________ х100%, где: Кпорог Nпорог - число показателей, по которым в отчетном периоде достигнуто (превышено) установленное пороговое значение; Кпорог - число показателей, по которым установлены пороговые значения. 1.1. Интегральная оценка степени достижения целей Программы (СДЦ) определяется на основе рассчитанных в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 методики данных с учетом весовых коэффициентов по формуле: СДЦ = 0,4*СДЦ1 + 0,4*СДЦ2 + 0,1*СДЦ3 +0,1* СПорог 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле: УФ = ФФ/ФП*100%, где: УФ - уровень финансирования реализации Программы; ФФ - фактический объем средств, направленный на реализацию программы в отчетном периоде; ФП - плановый объем средств, установленный Программой на соответствующий отчетный период. 4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: ЭГП = СДЦ/100 x УФ/100. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев: ------------------------------------------------------- | Вывод об эффективности реализации | Критерий оценки | | Программы | эффективности | | | ЭГП | |-----------------------------------+-----------------| | Неэффективная | менее 0,5 | |-----------------------------------+-----------------| | Уровень эффективности | от 0,5 до 0,8 | | удовлетворительный | | |-----------------------------------+-----------------| | Эффективная | от 0,8 до 0,95 | |-----------------------------------+-----------------| | Высокоэффективная | 0,95 и более | ------------------------------------------------------- Приложение N 1 к Программе Паспорт подпрограммы "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП; от 21.05.2014 г. N 255-ПП; от 02.07.2014 г. N 340-ПП; от 15.10.2014 г. N 524-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Цели подпрограммы | Обеспечение потребностей пожилых граждан, инвалидов, включая | | | детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Строительство и реконструкция объектов социального | | | обслуживания населения. | | |----------------------------------------------------------------| | | 2. Развитие системы социального обслуживания населения. | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания | | подпрограммы | государственных услуг учреждениями социального обслуживания | | | населения. | | |----------------------------------------------------------------| | | 2. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального | | | обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и | | | детей), лиц без определенного места жительства и занятий, | | | требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном | | | состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий | | | стационарных учреждений социального обслуживания граждан | | | пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без | | | определенного места жительства и занятий. | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы | | | реализации | 2014-2020 годы | | подпрограммы | | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Финансовое | Всего по подпрограмме: 20 549 634,2 тыс. рублей, в том числе: | | обеспечение | ОБ 20 532 410,7 2 тыс. рублей, из них: тыс. рублей, | | подпрограммы | 2014 год: 117 015,4 тыс. рублей, | | | 2015 год: 2 203 595,2 тыс. рублей, | | | 2016 год: 2 527 926,4 тыс. рублей, | | | 2017 год: 3 045 731,2 тыс. рублей, | | | 2018 год: 3 771 532,6 тыс. рублей, | | | 2020 год: 3 355 297,4 тыс. рублей | | | | | | в том числе: ФБ 17 223,5 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 16 222,0 тыс. рублей, | | | 2015 год: 155,4 тыс. рублей, | | | 2016 год: 162,9 тыс. рублей, | | | 2017 год: 170,8 тыс. рублей, | | | 2018 год: 170,8 тыс. рублей, | | | 2019 год: 170,8 тыс. рублей, | | | 2020 год: 170,8 тыс. рублей | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | - увеличение доступности социальных услуг для населения | | результаты реализации | Мурманской области, снижение очередности в стационарные | | подпрограммы | учреждения социального обслуживания, увеличение мест в | | | стационарных учреждениях к 2020 году до 21,7 на 10 тыс. | | | населения; | | | - увеличение к 2020 году количества граждан, охваченных новыми | | | формами обслуживания на 61%, повышение качества социального | | | обслуживания населения; | | | - достижение к 2020 году удовлетворенности населения качеством | | | оказания государственных услуг учреждениями социального | | | обслуживания населения до 99,3%; | | | - повышение безопасности процессов, связанных с | | | функционированием подведомственных учреждений; сокращение | | | материального ущерба от чрезвычайных ситуаций; | | | - сохранение к 2020 году доли социально ориентированных | | | некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | | | на конкурсной основе, от общего числа таких организаций, | | | принявших участие в конкурсе на оказание поддержки, на уровне | | | 35% | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Ответственный | Министерство труда и социального развития Мурманской области | | исполнитель | | | подпрограммы | | |-----------------------+----------------------------------------------------------------| | Соисполнители | Министерство строительства и территориального развития | | подпрограммы | Мурманской области | ------------------------------------------------------------------------------------------ (Позиция "Финансовое обеспечение подпрограммы" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Основной целью настоящей подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений. В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2013 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 24. Для удовлетворения потребности пожилых людей и инвалидов в стационарном социальном обслуживании завершается строительство нового спального корпуса на 136 мест Апатитского психоневрологического интерната N 1, ориентировочный срок сдачи объекта - декабрь 2013 года. С 2012 года развиваются стационарозамещающие формы социального обслуживания. Для оказания социальных услуг пожилым людям и инвалидам в привычной домашней обстановке открыты 10 отделений: 3 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому (Мурманский, Терский, Кировский комплексные центры социального обслуживания населения), 4 службы "Надомные сиделки" (Терский, Мончегорский, Полярнинский, Мурманский комплексные центры социального обслуживания населения), 3 службы "Мобильная социальная бригада" (Терский, Полярнозоринский, Кандалакшский комплексные центры социального обслуживания населения). В 5 комплексных центрах (Кандалакшском, Терском, Мурманском, Мончегорском и Ловозерском) созданы пункты проката технических средств реабилитации и ухода за больными. В 6 муниципальных образованиях функционируют службы "Социальное такси" (г.г. Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты и Кольский район). В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Для создания условий для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечения членам семей, в которых проживают инвалиды, возможности для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни в 2013 году открыто отделение дневного пребывания молодых инвалидов на 36 мест в структуре Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения. В 2013-2016 годах планируется открытие: 4 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (Кольский, Ковдорский, Ловозерский, Печенгский комплексные центры социального обслуживания населения), 9 служб "Надомные сиделки" (Оленегорский, Кандалакшский, Полярнозоринский, Североморский, Ловозерский, Кольский, Апатитский, Кировский, Ковдорский комплексные центры социального обслуживания населения), 5 служб "Мобильная социальная бригада" (Ловозерский, Ковдорский, Печенгский, Кировский, Кольский комплексные центры социального обслуживания населения). В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2013 году составила 20,7%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и согласно прогнозу к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет. Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается. Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показывает, что одной из основных проблем в работе учреждений социального обслуживания населения, отражающейся на качестве оказываемых услуг, является состояние материально-технической базы. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели. Условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания населения не в полной мере соответствуют действующим санитарным нормам. В настоящий момент вызывает беспокойство состояние зданий ряда стационарных учреждений социального обслуживания, которые уже сейчас не соответствуют санитарным нормам и не гарантируют безопасность проживания в них пожилых людей и инвалидов. За несколько лет это может привести к приостановлению деятельности данных учреждений. Необходимость проведения капитального и текущего ремонта зданий стационарных учреждений социального обслуживания и помещений, замены устаревшего и приобретения дополнительного технологического, бытового, реабилитационного оборудования, расширения существующей коечной сети для решения проблемы недостаточного обеспечения жилой площадью в стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов - все это требует дополнительных финансовых затрат. Одной из основных задач модернизации социальной сферы является совершенствование качества предоставления социальных услуг через привлечение в государственный сектор частных и некоммерческих организаций в качестве конкурентоспособных субъектов системы социальной защиты населения. Развитие системы социального обслуживания и социальных услуг будет осуществляться по следующим направлениям: - оптимизация учреждений социального обслуживания населения и служб с учетом потребности населения в социальных услугах; - внедрение современных технологий, передовых методов в предоставлении социальных услуг населению; - создание необходимых условий для адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе; - улучшение условий проживания, ремонт учреждений и строительство новых спальных корпусов психоневрологических интернатов. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации Основной целью настоящей подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности, качества и безопасности предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения региона является генеральной целью и основой достижения высокой конкурентоспособности ее экономики. В свою очередь качество жизни является обобщающей социально- экономической категорией, включающей в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт. Одной из основных целей Министерства труда и социального развития Мурманской области является обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения. Необходимо отметить, что достижение данной цели невыполнимо в отрыве от мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях социального обслуживания населения, так как отсутствие указанных условий влияет как на качество предоставляемых услуг, так и на морально-психологическое состояние граждан, находящихся в учреждениях. Кроме того, современные экономические исследования показывают, что соотношение затрат на обеспечение безопасности, произведенных до момента наступления негативного события, и различного рода потерь и затрат на ликвидацию его последствий и восстановление имущества и ресурсов равно 1/15, а следовательно, своевременное принятие мер по обеспечению безопасности дает положительный эффект в долгосрочной перспективе развития социальной сферы региона. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года к приоритетным направлениям социальной политики отнесено развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания государственных услуг. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: - улучшение положения граждан пожилого возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, других лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем получения своевременного и качественного социального обслуживания; - модернизация и развитие сектора социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; - обеспечение безопасности, доступности социальных услуг высокого качества по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг по социальному обслуживанию граждан, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению. Конечными результатами реализации основных мероприятий подпрограммы будут: - увеличение доступности социальных услуг для населения МО, снижение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания; - увеличение количества граждан, охваченных новыми формами обслуживания, увеличение количества учреждений СОН, предоставляющих услуги в соответствии с установленными региональными стандартами качества, в части требований к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги; - увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями; - удовлетворение потребности населения в социальном обслуживании; - повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений, сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 3. Перечень показателей подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Подпрограмма, показатель | Ед. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, | | п/п | | изм. |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ответственный за | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | выполнение | | | | |------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | показателя | | | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I | Показатели целей подпрограммы: | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Уровень удовлетворенности | % | 96,7 | 97 | 96,1 | 97,5 | - | 98 | - | 98,1 | - | 98,3 | - | 99 | - | 99,1 | - | 99,3 | - | Ведомственный | Министерство | | | населения качеством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | оказания государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | услуг учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------| | 1.2 | Удельный вес зданий | % | 23,1 | 14,3 | 14,3 | 13,3 | - | 13,3 | - | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,8 | - | 5,9 | - | 5,3 | - | Ведомственный | Министерство | | | стационарных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | граждан пожилого возраста, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | детей), лиц без | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | определенного места | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | жительства и занятий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | требующих реконструкции, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зданий, находящихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | аварийном состоянии, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ветхих зданий в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количестве зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стационарных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | граждан пожилого возраста, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | детей), лиц без | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | определенного места | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | жительства и занятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II | Показатели задач подпрограммы: | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Задача 1 "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | Обеспеченность | мест | 21,9 | 22,7 | 22,2 | 23,3 | - | 23,5 | - | 25,5 | - | 25,5 | - | 27,1 | - | 27,1 | - | 27,1 | - | Федеральная | Министерство | | | стационарными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | учреждениями социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | обслуживания престарелых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики (форма | развития | | | и инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 3-собес, N 4- | Мурманской | | | детей), на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес) | области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | Задача 2 "Развитие системы социального обслуживания населения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 | Доля учреждений | % | 59 | 78 | 78 | 80 | - | 82 | - | 84 | - | 86 | - | 88 | - | 90 | - | 92 | - | отчеты | Министерство | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | труда и | | | населения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | социального | | | предоставляющих услуги в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | развития | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | Мурманской | | | установленными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | региональными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стандартами качества, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | части требований к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | материально-техническому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной услуги, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | общего числа учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------| | 2.2.2 | Доля лиц пожилого | % | 74,4 | 74,7 | 78 | 81,1 | - | 81,2 | - | 81,8 | - | 81,8 | - | 81,9 | - | 82,0 | - | 82,0 | - | Федеральная | Министерство | | | возраста и инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | служба | труда и | | | получающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственной | социального | | | государственную услугу по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистики (форма | развития | | | обеспечению содержания в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 6-собес) | Мурманской | | | стационарных условиях, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | общем количестве лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предоставлении услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------| | 2.2.3 | Доля детей, возвращенных | % | 78,3 | 80,0 | 85,6 | 86,0 | - | 86,1 | - | 86,2 | - | 86,2 | - | 86,3 | - | 86,3 | - | 86,4 | - | Ведомственный | Министерство | | | в родные семьи, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | числа детей, получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (форма 1-СД) | социального | | | социальную реабилитацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | в стационарных условиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | государственных областных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | учреждений социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------| | 2.2.4 | Доля лиц, получающих | % | 95,3 | 96 | 97,3 | 98,3 | - | 99,2 | - | 99,3 | - | 99,9 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | | Федеральное | Министерство | | | государственную услугу по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственное | труда и | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | статистическое | социального | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | наблюдение N 6- | развития | | | на дому, в общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | собес | Мурманской | | | численности нуждающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | в предоставлении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социальных услуг на дому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------| | 2.2.5 | Количество граждан, | Чел. | 744 | 1487 | 1487 | 2132 | - | 2322 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | 2392 | - | Ведомственный | Министерство | | | охваченных новыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | формами социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------| | 2.2.6 | Доля социально | % | 65 | 35 | 64 | 60 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | Ведомственный | Министерство | | | ориентированных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | некоммерческих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | организаций (СОНКО), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | получивших финансовую | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | поддержку на конкурсной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | основе, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СОНКО, принявших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | участие в конкурсе на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оказание поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) 4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей* | | | |----------------------------------------------------------------| | | | Всего | ОБ | ФБ | |--------------------------------------+-------+----------------------+----------------------+------------------| | Подпрограмма 1 "Модернизация | Всего | 20 549 634,2 | 20 532 410,7 | 17 223,5 | | системы социального обслуживания |-------+----------------------+----------------------+------------------| | населения Мурманской области" | 2014 | 2 133 237,4 | 2 117 015,4 | 16 222,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2015 | 2 203 750,6 | 2 203 595,2 | 155,4 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2016 | 2 528 089,3 | 2 527 926,4 | 162,9 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2017 | 3 045 902,0 | 3 045 731,2 | 170,8 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2018 | 3 771 703,4 | 3 771 532,6 | 170,8 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2019 | 3 511 483,3 | 3 511 312,5 | 170,8 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2020 | 3 355 468,2 | 3 355 297,4 | 170,8 | |--------------------------------------+-------+----------------------+----------------------+------------------| | Министерство труда и социального | Всего | 18 334 727,7 | 18 317 504,2 | 17 223,5 | | развития Мурманской области |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2014 | 1 890 597,4 | 1 874 375,4 | 16 222,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2015 | 1 962 954,1 | 1 962 798,7 | 155,4 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2016 | 2 409 389,3 | 2 409 226,4 | 162,9 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2017 | 2 842 102,0 | 2 841 931,2 | 170,8 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2018 | 2 946 603,4 | 2 946 432,6 | 170,8 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2019 | 3 074 613,3 | 3 074 442,5 | 170,8 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2020 | 3 208 468,2 | 3 208 297,4 | 170,8 | |--------------------------------------+-------+----------------------+----------------------+------------------| | Министерство строительства и | Всего | 2 214 906,5 | 2 214 906,5 | 0,0 | | территориального развития Мурманской |-------+----------------------+----------------------+------------------| | области | 2014 | 242 640,0 | 242 640,0 | 0,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | 0,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2017 | 203 800,0 | 203 800,0 | 0,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2018 | 825 100,0 | 825 100,0 | 0,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | 0,0 | | |-------+----------------------+----------------------+------------------| | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Государственная программа, | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. | Ожидаемый конечный | Соисполнители, участники | | п/п | подпрограмма, основное | выполнения | руб.) | результат выполнения | | | | мероприятие, ведомственная | |---------------------------------------------------| основного мероприятия | | | | целевая программа | | Годы | Всего | ОБ | ФБ | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | ции | | | | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1 | Подпрограмма 1 | 2014-2020 | Всего | 20 549 634,2 | 20 532 410,7 | 17 223,5 | | Министерство труда и социального | | | "Модернизация системы | годы |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, | | | социального обслуживания | | 2014 | 2 133 237,4 | 2 117 015,4 | 16 222,0 | | государственные областные учреждения | | | населения Мурманской | |----------+--------------+--------------+----------| | социального обслуживания населения и | | | области" | | 2015 | 2 203 750,6 | 2 203 595,2 | 155,4 | | центры социальной поддержки населения | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | Мурманской области, Министерство | | | | | 2016 | 2 528 089,3 | 2 527 926,4 | 162,9 | | строительства и территориального | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, ГОКУ | | | | | 2017 | 3 045 902,0 | 3 045 731,2 | 170,8 | | "Управление капитального | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | строительства", учреждения системы | | | | | 2018 | 3 771 703,4 | 3 771 532,6 | 170,8 | | социальной защиты населения | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 3 511 483,3 | 3 511 312,5 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 3 355 468,2 | 3 355 297,4 | 170,8 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.1 | Задача 1.1. Строительство и | 2014-2020 | Всего | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 | 0,0 | | Министерство строительства и | | | реконструкция объектов | годы |----------+--------------+--------------+----------| | территориального развития Мурманской | | | социального обслуживания | | 2014 | 242 740,0 | 242 740,0 | 0,0 | | области, ГОКУ "Управление | | | населения | |----------+--------------+--------------+----------| | капитального строительства", | | | | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | 0,0 | | учреждения системы социальной защиты | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | населения | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2017 | 203 800,0 | 203 800,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 825 100,0 | 825 100,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. | 2014-2020 | Всего | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 | 0,0 | увеличение доступности | Министерство строительства и | | | Осуществление бюджетных | годы |----------+--------------+--------------+----------| социальных услуг для | территориального развития Мурманской | | | инвестиций в объекты | | 2014 | 242 740,0 | 242 740,0 | 0,0 | населения Мурманской | области, ГОКУ "Управление | | | капитального строительства | |----------+--------------+--------------+----------| области, снижение | капитального строительства", | | | системы социального | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | 0,0 | очередности в стационарные | учреждения системы социальной защиты | | | обслуживания населения | |----------+--------------+--------------+----------| учреждения социального | населения | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | 0,0 | обслуживания | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2017 | 203 800,0 | 203 800,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 825 100,0 | 825 100,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2 | Задача 1.2. Развитие системы | 2014-2020 | Всего | 18 334 627,7 | 18 317 404,2 | 17 223,5 | | Министерство труда и социального | | | социального обслуживания | годы |----------+--------------+--------------+----------| | развития Мурманской области, | | | населения | | 2014 | 1 890 497,4 | 1 874 275,4 | 16 222,0 | | государственные областные учреждения | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | социального обслуживания населения и | | | | | 2015 | 1 962 954,1 | 1 962 798,7 | 155,4 | | центры социальной поддержки населения | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | Мурманской области | | | | | 2016 | 2 409 389,3 | 2 409 226,4 | 162,9 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2017 | 2 842 102,0 | 2 841 931,2 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 2 946 603,4 | 2 946 432,6 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 3 074 613,3 | 3 074 442,5 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 3 208 468,2 | 3 208 297,4 | 170,8 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. | 2014-2020 | Всего | 222 918,7 | 221 018,7 | 1 900,0 | увеличение количества | Министерство труда и социального | | | Укрепление материально- | годы |----------+--------------+--------------+----------| граждан, охваченными | развития Мурманской области, | | | технической базы | | 2014 | 29 784,1 | 27 884,1 | 1 900,0 | новыми формами | государственные областные учреждения | | | учреждений социального | |----------+--------------+--------------+----------| обслуживания; увеличение | социального обслуживания населения и | | | обслуживания населения, | | 2015 | 28 273,3 | 28 273,3 | 0,0 | количества учреждений | центры социальной поддержки населения | | | открытие и развитие | |----------+--------------+--------------+----------| социального обслуживания | Мурманской области | | | отделений и служб | | 2016 | 30 911,5 | 30 911,5 | 0,0 | населения, | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| предоставляющих услуги в | | | | | | 2017 | 30 911,5 | 30 911,5 | 0,0 | соответствии со | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| стандартами качества | | | | | | 2018 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 34 346,1 | 34 346,1 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2. | 2014-2020 | Всего | 17 775 954,2 | 17 774 488,8 | 1 465,4 | удовлетворение | Министерство труда и социального | | | Обеспечение качества и | годы |----------+--------------+--------------+----------| потребности населения в | развития Мурманской области, | | | своевременности | | 2014 | 1 774 969,4 | 1 774 505,5 | 463,9 | социальном обслуживании | государственные областные учреждения | | | предоставления услуг | |----------+--------------+--------------+----------| | социального обслуживания населения | | | населению | | 2015 | 1 887 301,1 | 1 887 145,7 | 155,4 | | Мурманской области | | | государственными | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | областными учреждениями | | 2016 | 2 328 639,4 | 2 328 476,5 | 162,9 | | | | | системы социального | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | обслуживания населения | | 2017 | 2 760 937,4 | 2 760 766,6 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 2 878 077,4 | 2 877 906,6 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 3 006 087,3 | 3 005 916,5 | 170,8 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 3 139 942,2 | 3 139 771,4 | 170,8 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3. | 2014-2020 | Всего | 317 737,0 | 315 432,9 | 2 304,1 | повышение безопасности | Министерство труда и социального | | | Устранение предписаний | годы |----------+--------------+--------------+----------| процессов, связанных с | развития Мурманской области, | | | контрольно-надзорных | | 2014 | 73 266,5 | 70 962,4 | 2 304,1 | функционированием | государственные областные учреждения | | | органов, улучшение условий | |----------+--------------+--------------+----------| подведомственных | социального обслуживания населения и | | | комплексной безопасности в | | 2015 | 46 456,3 | 46 456,3 | 0,0 | учреждений; | центры социальной поддержки населения | | | учреждениях системы | |----------+--------------+--------------+----------| сокращение материального | Мурманской области | | | социального обслуживания | | 2016 | 48 915,0 | 48 915,0 | 0,0 | ущерба от чрезвычайных | | | | населения | |----------+--------------+--------------+----------| ситуаций | | | | | | 2017 | 49 329,7 | 49 329,7 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 33 256,5 | 33 256,5 | 0,0 | | | |-------+------------------------------+------------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------| | 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4. | 2014-2020 | Всего | 18 017,8 | 6 463,8 | 11 554,0 | увеличение объема и | Министерство труда и социального | | | Повышение эффективности | годы |----------+--------------+--------------+----------| повышение качества | развития Мурманской области | | | государственной поддержки | | 2014 | 12 477,4 | 923,4 | 11 554,0 | социальных услуг, | | | | социально ориентированных | |----------+--------------+--------------+----------| оказываемых гражданам | | | | некоммерческих организаций | | 2015 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | социально | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| ориентированными | | | | | | 2016 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | некоммерческими | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| организациями | | | | | | 2017 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2018 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2019 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | | | | |----------+--------------+--------------+----------| | | | | | | 2020 | 923,4 | 923,4 | 0,0 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) 6. Перечень объектов капитального строительства --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Подпрограмма, объект | Соисполнитель | Заказчик- | Проектная | Срок | Стоимость | Объемы и источники финансирования, тыс. | | | капитального строительства | | застройщик | мощность | строительства | объекта, | рублей | | | | | | | | тыс. руб. |-----------------------------------------| | | | | | | | | Источник | Всего | ОБ | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | | Подпрограмма 1 "Модернизация | Министерство | | | | | Всего | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 | | | системы социального | строительства и | | | | |-----------+--------------+--------------| | | обслуживания населения | территориального | | | | | 2014 | 242 740,0 | 242 740,0 | | | Мурманской области" | развития Мурманской | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | | | | | 2015 | 240 796,5 | 240 796,5 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 442 800,0 | 442 800,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 586 100,0 | 586 100,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 436 870,0 | 436 870,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 1. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 136 мест | 2013-2015 | 309 100,00 | Всего | 272 796,5 | 272 796,5 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | | | | 2014 | 180 000,0 | 180 000,0 | | | д. 51, 2 очередь (II этап. Спальный | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | корпус N 2) | области | области" | | | | 2015 | 92 796,5 | 92 796,5 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 2. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 136 | 2014-2017 | 480 500,00 | Всего | 480 500,00 | 480 500,00 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | спальных | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | мест; | | | 2014 | 40 000,0 | 40 000,0 | | | 51, 3 очередь (III ЭТАП. | развития Мурманской | Мурманской | 212 | | |-----------+--------------+--------------| | | Спальный корпус N 3, VI ЭТАП. | области | области" | посадочных | | | 2015 | 148 000,0 | 148 000,0 | | | Пищеблок со столовой с | | | мест | | |-----------+--------------+--------------| | | переходными галереями) | | | | | | 2016 | 118 700,0 | 118 700,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 173 800,0 | 173 800,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 3. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 136 мест | 2017-2019 | 352 000,00 | Всего | 352 000,0 | 352 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | | | | 2014 | | | | | 51, 4 очередь (IV ЭТАП. | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | Спальный корпус N 4) | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 160 000,0 | 160 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 162 000,0 | 162 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 4. | Реконструкция | Министерство | ГОКУ "Управление | 118 мест | 2018-2020 | 247 000,00 | Всего | 247 000,0 | 247 000,0 | | | психоневрологического интерната | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, | территориального | строительства | | | | 2014 | | | | | 51, 5 очередь (V ЭТАП. | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | Реконструкция здания главного | области | области" | | | | 2015 | | | | | корпуса) | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 80 000,0 | 80 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | 147 000,0 | 147 000,0 | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 5. | Центр социальной адаптации в | Министерство | ГОКУ "Управление | 120 мест | 2018-2019 | 254 200,00 | Всего | 254 000,0 | 254 000,0 | | | г. Мурманске | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | | территориального | строительства | | | | 2014 | | | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 240 000,0 | 240 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 6. | Отделение реабилитации | Министерство | ГОКУ "Управление | 26 мест | 2014, 2018 | 84 300,00 | Всего | 84 300,0 | 84 300,0 | | | несовершеннолетних в | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | г. Североморске | территориального | строительства | | | | 2014 | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 82 300,0 | 82 300,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 7. | Реконструкция нежилого здания | Министерство | ГОКУ "Управление | 27 мест | 2012-2014 | 50 213,20 | Всего | 14 110,0 | 14 110,0 | | | ГОУСОССЗН "Социально- | строительства и | капитального | | | |-----------+--------------+--------------| | | реабилитационный центр для | территориального | строительства | | | | 2014 | 14 110,0 | 14 110,0 | | | несовершеннолетних ЗАТО г. | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | Снежногорск" (правопреемник - | области | области" | | | | 2015 | | | | | ГОАУСОН "Полярнинский | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | КЦСОН") | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 8. | Психоневрологический интернат | Министерство | ГОКУ "Управление | 123 места | 2013-2014, | 438 110,00 | Всего | 438 110,0 | 438 110,0 | | | на ул. Гладышева, 10, в | строительства и | капитального | | 2018-2019 | |-----------+--------------+--------------| | | г. Апатиты | территориального | строительства | | | | 2014 | 3 240,0 | 3 240,0 | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 290 000,0 | 290 000,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | 144 870,0 | 144 870,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | |-----+-------------------------------------+---------------------+------------------+------------+---------------+-------------+-----------+--------------+--------------| | 9. | Реконструкция Ковдорского дома- | Министерство | ГОКУ "Управление | 50 мест | 2013-2014, | 72 890,00 | Всего | 72 190,0 | 72 190,0 | | | интерната для престарелых и | строительства и | капитального | | 2018 | |-----------+--------------+--------------| | | инвалидов | территориального | строительства | | | | 2014 | 3 390,0 | 3 390,0 | | | | развития Мурманской | Мурманской | | | |-----------+--------------+--------------| | | | области | области" | | | | 2015 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2018 | 68 800,0 | 68 800,0 | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |-----------+--------------+--------------| | | | | | | | | 2020 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * в том числе технологическое подключение объекта - 100,0 тыс. руб. (В таблице пункты 5,6,8,9 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) 7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ (Утратил силу - Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) Приложение N 2 к Программе Паспорт подпрограммы "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 19.03.2014 г. N 129-ПП; от 21.05.2014 г. N 255-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели подпрограммы | Создание условий для роста благосостояния граждан - | | | получателей мер социальной поддержки | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Интеграция инвалидов в общество | | |---------------------------------------------------------| | | 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Целевые показатели | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение | | подпрограммы | населения к проблемам инвалидов, в общей численности | | | опрошенных инвалидов в Мурманской области | | |---------------------------------------------------------| | | 2. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности | | | граждан, получающих меры социальной поддержки | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | | 2014-2020 годы | | Сроки и этапы реализации | | | подпрограммы | | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | | Всего по подпрограмме: 56 895 959,9 тыс. рублей, в том | | Финансовое обеспечение | числе: | | подпрограммы | ОБ: 49 072 375,3 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 5 992 270,0 тыс. рублей, | | | 2015 год: 6 326 906,4 тыс. рублей, | | | 2016 год: 6 745 283,6 тыс. рублей, | | | 2017 год: 7 057 783,8 тыс. рублей, | | | 2018 год: 7 650 033,4 тыс. рублей, | | | 2019 год: 7 649 692,2 тыс. рублей, | | | 2020 год: 7 650 405,9 тыс. рублей | | | | | | ФБ: 7 823 584,6 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год: 1 367 224,4 тыс. рублей, | | | 2015 год: 1 014 732,3 тыс. рублей, | | | 2016 год: 1 048 023,0 тыс. рублей, | | | 2017 год: 1 102 205,6 тыс. рублей, | | | 2018 год: 1 102 205,6 тыс. рублей, | | | 2019 год: 1 102 205,6 тыс. рублей, | | | 2020 год: 1 102 205,6 тыс. рублей | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Ожидаемые конечные результаты | - повышение уровня представления в денежной форме мер | | реализации подпрограммы | социальной поддержки отдельным категориям граждан; | | | - снижение бедности отдельных категорий граждан - | | | получателей мер социальной поддержки; | | | - восстановление социального статуса инвалида; | | | - доведение к 2020 году до 100% доли учреждений | | | социальной защиты населения, в которых созданы условия | | | доступности для инвалидов и других маломобильных групп; | | | - сохранение на протяжении периода реализации программы | | | доли инвалидов, принявших участие в мероприятиях по | | | социокультурной реабилитации на уровне 9.5% и увеличение| | | доли лиц, с ограниченными возможностями здоровья и | | | инвалидов, систематически занимающихся физической | | | культурой и спортом, до 6% от общего числа инвалидов; | | | - снижение социальной напряженности в обществе; | | | - улучшение качества оздоровления отдельных категорий | | | граждан; | | | - сохранение к 2020 году доли граждан, обеспеченных | | | слуховыми аппаратами и доли граждан, охваченных | | | зубопротезированием, от общего количества обратившихся | | | на уровне 80% и 55% соответственно | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | - Министерство труда и социального развития Мурманской | | подпрограммы | области | |-------------------------------+---------------------------------------------------------| | Соисполнители подпрограммы | - Министерство здравоохранения Мурманской области | | | - Комитет по культуре и искусству Мурманской области | | | - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской | | | области | ------------------------------------------------------------------------------------------- (Позиция "Финансовое обеспечение подпрограммы" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2014 г. N 524-ПП) 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития На начало 2013 года численность населения Мурманской области составила 780,4 тыс. человек. По данным регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, численность граждан пожилого возраста - получателей пенсий (женщин от 55, мужчин от 60 лет и старше) составляет порядка 162,2 тыс. человек, или 20,7% от численности постоянного населения области. Доля неработающих пенсионеров старше трудоспособного возраста в общей их численности составляет 58% (94 тыс. человек) или 12,7% от численности постоянного населения области. Согласно прогнозным данным число пожилых граждан будет расти и к 2020 году достигнет 166 тыс. человек. Увеличение продолжительности жизни в целом по России для всего населения должна составить к 2018 году не менее 74 лет: у мужчин - 68,9 года, у женщин - 79,6 года. Средняя продолжительность жизни населения Мурманской области в 2011 году составила 67,9 года (у мужчин - 62 года, женщин - 73,3 года). В сравнении с показателями по Северо-Западному федеральному округу Мурманская область по ожидаемой продолжительности жизни женщин, достигших возраста старше трудоспособного, находится на 9 месте и на 8 - в отношении мужчин. В этой связи задачей общества и государства является улучшение условий жизни пожилых граждан, продление их активного долголетия. Результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей показали, что материальное положение пенсионеров имеет стабильную динамику к росту. Основным и главным источником их дохода является пенсия, средний размер которых по региону в 2012 году составил 12 497 рублей. Кроме пенсий, в основу материального благосостояния пожилых людей включаются меры социальной поддержки, которые преимущественно предоставляются по "категорийному" принципу, то есть с учетом льготного статуса (ветеран войны или труда, реабилитированный и т.д.). В числе адресных выплат неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума предоставляется региональная социальная доплата к пенсии, что позволяет повысить их уровень обеспеченности до прожиточного минимума. К адресным выплатам также относится единовременная материальная помощь пенсионерам и инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Законом Мурманской области от 23.12.2004 N 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области" "трудная жизненная ситуация" определена как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно. В такой ситуации может оказаться любой гражданин, в том числе трудоспособный. И в этой связи адресный подход при оказании социальной поддержки приобретает особую актуальность. В целях недопущения социального иждивенчества законодательно установлено, что право на государственную социальную помощь в денежной форме имеют граждане, у которых среднедушевой доход не превышает установленную в регионе величину прожиточного минимума по не зависящим от них причинам. В общем объеме мер социальной поддержки 1/3 предоставляется в зависимости от уровня дохода. К их числу относятся адресная государственная социальная помощь малоимущим гражданам, ежемесячное пособие на ребенка, региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам. Большую часть получателей адресной помощи в виде социального пособия составляют семьи с детьми. Вместе с тем под этот вид помощи практически не подпадают одиноко проживающие пенсионеры и супружеские пары пенсионеров. Это обусловлено тем, что в среднем размер пенсии превышает величину прожиточного минимума пенсионера (по итогам 2012 года - почти на 160%). На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика уменьшения численности получателей адресной социальной помощи, что, прежде всего, связано с ростом денежных доходов ее получателей (индексация учитываемых в доходе размеров пенсий, зарплат, социальных выплат и т.д.). При этом растут средние размеры пособия в год на одну семью: в 2011 году - 11310 рублей, в 2012 году - 12568 рублей (рост более 11%). В целях усиления принципа адресности и повышения эффективности государственной помощи в регионе последовательно проводится работа по заключению социальных контрактов, в соответствии с которыми орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия программы социальной адаптации. В 2012 году было заключено 230 таких контрактов, что на 64 больше, чем в 2011 году. Более половины из них дали положительный эффект: граждане преодолели трудную жизненную ситуацию, в отдельных семьях она стабилизировалась за счет получения постоянных источников дохода от трудовой деятельности. Адресный подход позволяет повышать благосостояние малодоходных и нетрудоспособных граждан, что в целом влияет на улучшение качества их жизни. В связи с повышением цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства важной задачей остается предоставление социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). В 2012 году субсидии на оплату ЖКУ получали 17,7% проживающих в регионе семей (60,18 тыс. семей), ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты - около 17% от общей численности населения (132,2 тыс. федеральных и региональных льготников). Для улучшения демографической ситуации и усиления социальной защищенности особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, в том числе многодетных семей. Для них предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, которые предоставляются как с учетом дохода семьи, так и независимо от него. В рамках реализации поручений и указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года эта поддержка расширена за счет введения в 2012-2013 годах новых расходных обязательств, направленных на предоставление отдельных денежных выплат, дополнительных мер поддержки на основе регионального материнского (семейного) капитала и др. На территории Мурманской области по состоянию на 1 июля 2013 года проживает около 34 тысяч инвалидов, что составляет примерно 5% от общей численности населения Мурманской области. Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам социальной инфраструктуры, в том числе к объектам и услугам системы социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта. Недостаточная доступность среды жизнедеятельности инвалидов является следствием их неучастия в общественной жизни Мурманской области. Неиспользование интеллектуального потенциала граждан с ограниченными возможностями здоровья не способствует успешному экономическому и социальному развитию региона. Особая значимость решения указанной проблемы состоит в том, что формирование среды жизнедеятельности с учетом требований доступности для инвалидов повысит социальные гарантии этой категории граждан, снизит бюджетную нагрузку на социальные службы. Для решения проблемы беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Мурманской области необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Среди основных значимых мероприятий: обеспечение доступа инвалидов к информации (субтитрирование телевизионных программ), организация диспетчерской службы для инвалидов по слуху; организация и проведение социокультурной реабилитации инвалидов (фестивали творчества, спортивные соревнования); приобретение технических средств реабилитации инвалидов, не входящих в федеральный перечень; оказание поддержки общественным организациям инвалидов. Реализация задачи интеграции инвалидов в общество позволит создать условия для всестороннего участия инвалидов в общественной жизни региона, а следовательно, позволить им быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. Условия Крайнего Севера, в которых находится Мурманская область, оказывают негативное воздействие на состояние здоровья населения. В настоящее время значительная часть северян - граждане пожилого возраста и работники бюджетных учреждений - не имеет возможности поправить свое здоровье в оздоровительных учреждениях в курортных климатических зонах России, в местных здравницах. Решению задачи по увеличению продолжительности жизни будет способствовать реализация системы мероприятий, включающей в себя оздоровление, лечение, реабилитацию отдельных категорий работающих граждан и их детей, а также граждан пожилого возраста. Говоря о качестве жизни, нельзя не отметить вопрос кадрового обеспечения учреждений системы социального обслуживания. Мероприятия подпрограммы направлены на продолжение работы по повышению престижа профессии социального работника, квалификации действующих специалистов и привлечение молодых кадров. Предоставление медико-социальной помощи отдельным категориям граждан регламентировано Законами Мурманской области от 23.12.2004 N 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"; от 05.12.2008 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки инвалидов"; от 13.05.2009 N 1099-01-ЗМО "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан"; от 17.03.1997 N 50-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области". Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить предоставление социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов для ветеранов труда Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и пенсионеров по возрасту, не получающих мер социальной поддержки в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными законами и нормативно- правовыми актами Мурманской области и отдельных категорий федеральных льготников: инвалидов Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), участников ВОВ, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, инвалидов пенсионного возраста, почетных доноров. На базе сурдологического отделения ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина" осуществляется подбор и обеспечение слуховыми аппаратами ветеранов труда, тружеников тыла, пенсионеров по старости. Меры социальной поддержки больным туберкулезом обеспечиваются путем возмещения стоимости проезда к месту лечения на городском транспорте и приобретения продуктовых наборов для больных туберкулезом, находящихся на контролируемом лечении. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации К приоритетным направлениям политики в социальной сфере отнесены формирование и развитие эффективной, ориентированной на конечный результат системы мер социальной поддержки, улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения - пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, малоимущих граждан, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и иных граждан, объективно нуждающихся в государственной помощи. Целью реализации подпрограммы является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач: - интеграция инвалидов в общество; - социальная поддержка отдельных категорий граждан. К числу ожидаемых результатов исполнения мероприятий подпрограммы относятся: - восстановление социального статуса инвалидов в обществе; - расширение участия инвалидов в культурной жизни региона; - увеличение числа инвалидов, занимающихся культурой и спортом; - предоставление пожилым людям возможности для самовыражения и продолжения активного долголетия; - снижение социальной напряженности в обществе; - повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; - снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки; - улучшение качества оздоровления отдельных категорий граждан; - реализация мер социальной поддержки и социальных услуг в сфере здравоохранения. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 3. Перечень показателей подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Подпрограмма, показатель | Ед. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, | | п/п | | изм. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ответственный за | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | выполнение | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | показателя | | | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I | Показатели целей подпрограммы: | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Удельный вес малоимущих | % | 24,02 | 22,60 | 23,5 | 21,23 | - | 20,01 | - | 18,83 | - | 18,82 | - | 18,81 | - | 18,80 | - | 18,79 | - | Ведомственный | Министерство | | | граждан в общей численности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | граждан, получающих меры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области, ГОКУ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЦСПН | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 1.2 | Доля инвалидов, | % | 7,2 | 8,0 | 63,1 | 66,0 | - | 69,0 | - | 73,0 | - | 76,0 | - | 79,0 | - | 84,0 | - | 89,0 | - | Ведомственный | Министерство | | | положительно оценивающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | отношение населения к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | проблемам инвалидов, в общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | численности опрошенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | инвалидов в Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II | Показатели задач подпрограммы: | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Задача 1 "Интеграция инвалидов в общество" | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | Доля учреждений социальной | % | - | 33,3 | 34,4 | 56,2 | - | 84,8 | - | 100 | - | 100 | - | 100,0 | - | 100 | - | 100 | - | Ведомственный | Министерство | | | защиты населения, в которых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | созданы условия доступности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | для инвалидов и других | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | маломобильных групп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | населения в полном объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.1.2 | Доля инвалидов, принявших | % | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | - | 9,7 | - | 9,8 | - | 9,8 | - | 9,8 | - | 9,8 | - | 9,8 | - | Ведомственный | Комитет по | | | участие в мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | культуре и | | | социокультурной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | искусству | | | реабилитации, от общего числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.1.3 | Доля лиц с ограниченными | % | 1,26 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | - | 2,5 | - | 3,0 | - | 4,0 | - | 5,0 | - | 5,5 | - | 6,0 | - | Ведомственный | Комитет по | | | возможностями здоровья и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | физической | | | инвалидов, систематически | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | культуре и спорту | | | занимающихся физической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | культурой и спортом, в общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | численности данной категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.1.4 | Доля доступных для инвалидов | % | - | - | 2,4 | 25 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | Ведомственный | Министерство | | | и других маломобильных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | групп населения приоритетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | объектов социальной, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | транспортной, инженерной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | инфраструктуры в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | количестве приоритетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальные | | | объектов в Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | образования | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | Задача 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | |-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 | Доля граждан, получающих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | Ведомственный | Министерство | | | социальные выплаты, в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | числе обратившихся по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | правовым основаниям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | областные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | казенные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждения - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | центры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.2.2 | Число лиц, охваченных | Чел. | 2886 | 2821 | 2821 | 3632 | - | 3255 | - | 3255 | - | 3255 | - | 3632 | - | 3632 | - | 3632 | - | Ведомственный | Министерство | | | отдыхом и оздоровлением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | труда и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.2.3 | Доля сотрудников учреждений | чел. | - | 7,3 | 7,3 | 7,4 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | Отчеты | Министерство | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | труда и | | | населения, принявших участие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | социального | | | в мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | развития | | | повышению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | профессиональной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | компетенции, от общего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | количества сотрудников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.2.4 | Доля граждан, обеспеченных | % | 100,0 | 80,0 | 81,8 | 82,0 | - | 82,0 | - | 82,0 | - | 82,0 | - | 82,0 | - | 82,0 | - | 82,0 | - | Ведомственный | Министерство | | | слуховыми аппаратами, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | здравоохранения | | | общего количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------+-------------------------------+------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-----------------+-------------------| | 2.2.5 | Доля граждан, охваченных | % | 55,0 | 55,0 | 59,0 | 57,0 | - | 55,0 | - | 56,0 | - | 57,0 | - | 57,0 | - | 56,0 | - | 58,0 | - | Ведомственный | Министерство | | | зубопротезированием, от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мониторинг | здравоохранения | | | общего количества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | обратившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|