Расширенный поиск

Постановление Администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447

Документ имеет не последнюю редакцию.
 

                          Мурманская область
                    Администрация Кольского района

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 16.10.2013              г.Кола                      N 1447

                Об утверждении муниципальной программы
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы


     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,
постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г.  N 1349
"Об утверждении  порядка  формирования  и   реализации   муниципальных
программ", администрация п о с т а н о в л я е т:

     1. Утвердить  прилагаемую   муниципальную   программу   "Развитие
культуры" на 2014-2016 годы.
     2. Считать  утратившим   силу   с   01.01.2014 г.   постановления
администрации Кольского района:
     - от 15.10.2012 г. N 1319 "Об утверждении  ведомственной  целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сфере
культуры и искусства" на 2013-2015 годы;
     - от 12.11.2012 г. N 1442 "О внесении изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 27.11.2012  N 1535  "О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от  12.02.2013  N 139  "О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от  16.04.2013  N 540  "О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 18.06.2013 г.  N 841"О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 03.07.2013 г.  N 933"О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы";
     - от 06.08.2013 г. N 1093"О внесении  изменений  в  ведомственную
целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы".

     3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"
и разместить на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации Кольского района Лихолата А. П.


     Глава администрации         М.В. Чекрыгин


                                                 Приложение  
                                               к постановлению
                                        администрации Кольского района
                                             от 16.10.2013 N 1447

                        Муниципальная программа
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

                           Паспорт Программы

----------------------------------------------------------------------------------------
| Цели Программы           | 1. Сохранение и развитие системы образования в сфере      |
|                          | культуры и искусства Кольского района.                    |
|                          | 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-        |
|                          | досуговой деятельности учреждений, находящихся в веде-    |
|                          | нии отдела культуры администрации Кольского района.       |
|                          | 3. Модернизация учреждений, находящихся в  ведении  отде- |
|                          | ла культуры администрации Кольского  района,  и  создание |
|                          | условий  для  расширения  доступности  услуг  культуры  в |
|                          | Кольском районе                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Задачи Программы         | 1. Обеспечение качественного предоставления дополни-      |
|                          | тельного образования в сфере культуры и искусства на тер- |
|                          | ритории Кольского района.                                 |
|                          | 2. Стимулирование творческой активности населения, под-   |
|                          | держка организаций в сфере культуры.                      |
|                          | 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного   |
|                          | фонда, организация библиотечного, библиографического и    |
|                          | информационного обслуживания.                             |
|                          | 4. Укрепление  материально-технической  базы  учреждений, |
|                          | находящихся  в  ведении  отдела  культуры   администрации |
|                          | Кольского района.                                         |
|                          | 5. Проведение  ремонтных  работ  в  учреждениях,  находя- |
|                          | щихся в ведении отдела  культуры  администрации  Кольско- |
|                          | го района                                                 |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые        | - показатель численности сети учреждений дополнительного  |
| индикаторы и показатели  | образования сферы культуры и искусства;                   |
| Программы                | - уровень охвата детей Кольского района эстетическим об-  |
|                          | разованием;                                               |
|                          | - уровень сохранности контингента учащихся;               |
|                          | - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах,      |
|                          | смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе    |
|                          | обучающихся;                                              |
|                          | - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ    |
|                          | и детских школ искусств Кольского района, имеющих выс-    |
|                          | шую и первую квалификационную категорию, от общего        |
|                          | числа преподавателей детских музыкальных школ и детских   |
|                          | школ искусств района;                                     |
|                          | - доля мероприятий для детей до  14  лет  включительно  в |
|                          | общем числе культурно-досуговых мероприятий;              |
|                          | - темп роста  количества  участников  клубных  формирова- |
|                          | ний,  принимающих  участие  в  культурно-массовых   меро- |
|                          | приятиях по сравнению с предыдущим годом;                 |
|                          | - количество экземпляров  библиотечного  фонда  библиотек |
|                          | на 1000 жителей;                                          |
|                          | - количество  выданных  экземпляров  библиотечного  фонда |
|                          | пользователям на 1000 жителей;                            |
|                          | - количество выполненных справок (консультаций) пользо-   |
|                          | вателям на 1000 жителей                                   |
|                          | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела куль-     |
|                          | туры, осуществивших и осуществляющих модернизацию         |
|                          | материально-технической базы, от общего числа учре-       |
|                          | ждений, находящихся в ведении отдела культуры;            |
|                          | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культу-   |
|                          | ры, осуществивших техническое перевооружение, от          |
|                          | общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела     |
|                          | культуры;                                                 |
|                          | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культу-   |
|                          | ры, помещения которых требуют осуществления ремонтных     |
|                          | работ, от общего числа учреждений, находящихся в веде-    |
|                          | нии отдела культуры;                                      |
|                          | - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ве-   |
|                          | дении отдела культуры в которых осуществлены работы по    |
|                          | реконструкции, от общего количества зданий и помеще-      |
|                          | ний учреждений, находящихся в ведении отдела культу-      |
|                          | ры, требующих реконструкции                               |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Перечень подпрограмм     | Подпрограммы:                                             |
|                          | 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в   |
|                          | сфере культуры и искусства Кольского района" на 2014-     |
|                          | 2016 годы.                                                |
|                          | 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-       |
|                          | досуговой деятельности" на 2014-2016 годы.                |
|                          | 3. "Модернизация учреждений культуры, образования в       |
|                          | сфере культуры и искусства и создание условий для расши-  |
|                          | рения доступности услуг культуры" на 2014-2016 годы       |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Заказчик Программы       | - отдел культуры администрации Кольского района           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Заказчик-координатор     | - отдел культуры администрации Кольского района           |
| Программы                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы реализации | 2014-2016 гг.                                             |
| Программы                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение   | Всего 279949,4 тыс. руб. |      в том числе по годам      |
| Программы                |                          |          (тыс. руб.)           |
|                          |                          |--------------------------------|
|                          |                          |   2014   |   2015   |   2016   |
|                          |                          |----------+----------+----------|
|                          |                          | 101427,3 |  86264   | 89258,1  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | Местный бюджет           |  99310   | 84062,7  | 87074,6  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | Областной бюджет         |  2099,5  |  2183,5  |  2183,5  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | Федеральный бюджет       |   17,8   |   17,8   |    0     |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Ожидаемые                | В результате реализации Программы к 2016 году ожидается:  |
| конечные результаты      | - сохранение количества действующих на территории Коль-   |
| реализации               | ского района учреждений дополнительного образования       |
| Программы и              | сферы культуры и искусства (9 ед.);                       |
|                          | - удержание уровня сохранности контингента учащихся в     |
|                          | сравнение с предыдущим годом до 98%.                      |
|                          | - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в      |
|                          | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в     |
|                          | общем числе обучающихся до 12%;                           |
|                          | - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих       |
|                          | высшую и первую квалификационную категорию, от общего     |
|                          | числа преподавателей до 82%;                              |
|                          | - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включи- |
|                          | тельно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до   |
|                          | 26,5%;                                                    |
|                          | - рост численности участников клубных формирований        |
|                          | принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях     |
|                          | до 95%;                                                   |
|                          | - сохранение количества экземпляров в библиотечных фон-   |
|                          | дах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыду-   |
|                          | щим годом;                                                |
|                          | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества   |
|                          | документов, выданных пользователям библиотек, на 1000     |
|                          | населения;                                                |
|                          | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества   |
|                          | справок (консультаций), выполненных для пользователей (в  |
|                          | том числе в удаленном режиме), на 1000 населения;         |
|                          | - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении       |
|                          | отдела культуры, осуществивших техническое перевоору-     |
|                          | жение, до 100%;                                           |
|                          | - уменьшение доли учреждений, находящихся в ве-           |
|                          | дении отдела культуры, помещения которых требуют          |
|                          | осуществления ремонтных работ, до 54%;                    |
|                          | - увеличение доли зданий и помещений учреждений, нахо-    |
|                          | дящихся в ведении отдела культуры, осуществивших рабо-    |
|                          | ты по реконструкции, от общего количества зданий учре-    |
|                          | ждений, находящихся в ведении отдела культуры, требую-    |
|                          | щих реконструкции, до 9%;                                 |
|                          | - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении       |
|                          | отдела культуры, осуществивших и осуществляющих мо-       |
|                          | дернизацию материально-технической базы, от общего чис-   |
|                          | ла учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до  |
|                          | 100%                                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------

   Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
     На сегодняшний день среди основных проблем современного  общества
важно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,
отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этим
разработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населения
района в систему художественного  образования,  культурно-досуговую  и
просветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  потребность  в   духовно-нравственном   развитии   населения
Кольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с  использованием
потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется
в сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количество
правонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижение
качественных     показателей     здоровья,     отсутствие     развитой
культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
     В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сеть
учреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численность
коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  для
их активности и реализации творческого потенциала.
     Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельности
учреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферы
культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.

     1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительного
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                         Паспорт Подпрограммы

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование            | "Развитие культуры" на 2014-2016 годы                       |
| муниципальной про-      |                                                             |
| граммы, в которую вхо-  |                                                             |
| дит подпрограмма        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы       | Сохранение и развитие системы образования в сфере культу-   |
|                         | ры и искусства Кольского района.                            |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы     | 1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры    |
|                         | и искусства на территории Кольского района.                 |
|                         | 2. Обеспечение качественного предоставления дополнитель-    |
|                         | ного образования в сфере культуры и искусства на террито-   |
|                         | рии Кольского района                                        |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые       | - показатель численности сети учреждений дополнительного    |
| индикаторы и показатели | образования сферы культуры и искусства;                     |
| подпрограммы            | - уровень охвата детей Кольского района эстетическим обра-  |
|                         | зованием;                                                   |
|                         | - уровень сохранности контингента учащихся;                 |
|                         | - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах,        |
|                         | смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе      |
|                         | обучающихся;                                                |
|                         | - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и    |
|                         | детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую      |
|                         | и первую квалификационную категорию, от общего числа        |
|                         | преподавателей детских музыкальных школ и детских школ      |
|                         | искусств района                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Заказчики подпрограммы  | - отдел культуры администрации Кольского района             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы реализа-  | 2014-2016 гг.                                               |
| ции подпрограммы        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение  | Всего 152792,9 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) |
| подпрограммы            |                          |----------------------------------|
|                         |                          |   2014   |   2015    |   2016    |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         |                          | 55092,7  | 48 015,9  | 49 684,3  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | МБ                       | 52993,2  | 45 832,4  | 47 500,8  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ОБ                       |  2099,5  |  2 183,5  |  2 183,5  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ФБ                       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые               | В результате реализации Программы к 2016 году ожидается:    |
| конечные результаты     | - количество действующих на территории Кольского района     |
| реализации              | учреждений дополнительного образования сферы культуры и     |
| Программы и             | искусства - 9 ед.;                                          |
| показатели              | - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с    |
| социально-              | предыдущим годом до 98%.                                    |
| экономической           | - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в        |
| эффективности           | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в об-   |
|                         | щем числе обучающихся до 12%.                               |
|                         | - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих выс-    |
|                         | шую и первую квалификационную категорию, от общего          |
|                         | числа преподавателей до 82%                                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

     1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  в
сфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детские
музыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущего
профессионального  образования.   На   территории   Кольского   района
функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   и
искусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространства
Кольского района. Художественное образование  социально  востребовано,
требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  и
государства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,
обучение и развитие личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                         Таблица 1.1.
---------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                Цель, задачи и показатели                 | Ед. изм. | 2016 г. |
| п/п |                                                          |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | Сохранение сети учреждений дополнительного образования   | ед.      |    9    |
|     | сферы культуры и искусства                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | Уровень охвата детей Кольского района эстетическим обра- |    %     |  24,1   |
|     | зованием                                                 |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | Сохранение контингента учащихся                          | ед.      |   714   |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в       |    %     |   12    |
|     | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в    |          |         |
|     | общем числе обучающихся до                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  5  | Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих        |    %     |   82    |
|     | высшую и первую квалификационную категорию, от обще-     |          |         |
|     | го числа преподавателей до                               |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие дополнительного образования  в  сфере
культуры и искусства" на  2013-2015  годы  были  достигнуты  следующие
показатели:
                                                                          Таблица 1.2.
---------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                Цель, задачи и показатели                 | Ед. изм. | 2013 г. |
| п/п |                                                          |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | Сохранение сети учреждений дополнительного образования   | ед.      |    9    |
|     | сферы культуры и искусства                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | Уровень охвата детей Кольского района эстетическим обра- |    %     |  24,1   |
|     | зованием                                                 |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | Сохранение контингента учащихся                          | ед.      |   714   |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в       |    %     |   10    |
|     | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в    |          |         |
|     | общем числе обучающихся до                               |          |         |
|-----+----------------------------------------------------------+----------+---------|
|  5  | Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих        |    %     |   80    |
|     | высшую и первую квалификационную категорию, от обще-     |          |         |
|     | го числа преподавателей до                               |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  качество
предоставления услуг в учреждениях дополнительного  образования  детей
сферы культуры и  искусства  Кольского  района,  сохранить  и  развить
систему художественного образования.
     1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью  подпрограммы  является  сохранение  и   развитие   системы
образования в сфере культуры и искусства Кольского  района.  Программа
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                               Таблица 1.3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |      Цель, задачи       | Ед.  |        Значение показателя (индикатора)         |
|  п/п   |      и показатели       | изм. |-------------------------------------------------|
|        |        Программы        |      | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства        |
| Кольского района                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Сохранение сети учреж-  | ед.  |    9    |    9    |    9    |    9    |    9    |
|        | дений дополнительного   |      |         |         |         |         |         |
|        | образования сферы куль- |      |         |         |         |         |         |
|        | туры и искусства        |      |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.   | Задача N 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и ис-          |
|        | кусства на территории Кольского района                                           |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | Уровень охвата детей    |  %   |  24,1   |  24,1   |  24,1   |  24,1   |  24,1   |
|        | Кольского района эсте-  |      |         |         |         |         |         |
|        | тическим образованием   |      |         |         |         |         |         |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2. | Сохранение контингента  | ед.  |   714   |   714   |   714   |   714   |   714   |
|        | учащихся                |      |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1    | Задача: 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного об-          |
|        | разования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района            |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. | увеличение доли обу-    |  %.  |   10    |   10    |   12    |   12    |   12    |
|        | чающихся, принимаю-     |      |         |         |         |         |         |
|        | щих участие в конкур-   |      |         |         |         |         |         |
|        | сах, смотрах и других   |      |         |         |         |         |         |
|        | творческих мероприяти-  |      |         |         |         |         |         |
|        | ях в общем числе обу-   |      |         |         |         |         |         |
|        | чающихся до             |      |         |         |         |         |         |
|--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 2.1.2. | увеличение удельного    |  %.  |   80    |   80    |   81    |   82    |   82    |
|        | веса преподавателей,    |      |         |         |         |         |         |
|        | имеющих высшую и        |      |         |         |         |         |         |
|        | первую квалификацион-   |      |         |         |         |         |         |
|        | ную категорию, от обще- |      |         |         |         |         |         |
|        | го числа преподавателей |      |         |         |         |         |         |
|        | до                      |      |         |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------

     1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень мероприятий  подпрограммы  представлен  в  приложении  к
подпрограмме (Приложение 1).

     1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий  объем  ассигнований  на  финансирование  подпрограммы   на
2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 152792,9
тыс. рублей.
                                                                Таблица 1.4.
-----------------------------------------------------------------------------
|         Наименование         | Всего,    | В том числе по годам           |
|                              | тыс. руб. | реализации, тыс. руб.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Всего по подпрограмме:       | 152792,9  | 55092,7  | 48 015,9 | 49 684,3 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе за счет:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств местного бюджета     | 146326,4  | 52993,2  | 45 832,4 | 47 500,8 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств областного бюджета   |  6466,5   |  2099,5  | 2 183,5  | 2 183,5  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств федерального бюджета |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| внебюджетных средств         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.


                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                           дополнительного образования
                       в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |         Цель, задачи, программные         | Заказчик | Исполни-  |   Срок    |    Источник     | Объемы источники финансирования  |
| п/п  |                мероприятия                |  (ГРБС)  |   тель    |  выпол-   | финансирования  |           (тыс. руб.)            |
|      |                                           |          |           |   нения   |                 |----------------------------------|
|      |                                           |          |           |  (квар-   |                 | 2014 г. | 2015 г.   | 2016 г.    |
|      |                                           |          |           | тал, год) |                 |         |           |            |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района                                     |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Задача N 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории |
|      | Кольского района                                                                                                                  |
|------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (ока- |  Отдел   |   ДМШ,    |   2014-   | Всего: 146326,4 | 52993,2 |  45832,4  |  47500,8   |
|      | зание услуг) подведомственных учреждений, | культуры |    ДШИ    | 2016 гг.  | в т. ч.:        |         |           |            |
|      | в том числе на предоставление муниципаль- |          | Кольского |           |-----------------+---------+-----------+------------|
|      | ным бюджетным учреждениям субсидий        |          |  района   |           | МБ 146326,4     | 52993,2 | 45 832,4  |  47 500,8  |
|      |                                           |          |           |           |-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                           |          |           |           | ОБ              |    0    |     0     |     0      |
|------+-------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------------+---------+-----------+------------|
| 1.2  | Реализация мер социальной поддержки от-   |  Отдел   |   ДМШ,    |   2014-   | Всего: 6466,5   | 2099,5  |  2183,5   |   2183,5   |
|      | дельных категорий граждан, работающих в   | культуры |    ДШИ    | 2016 гг.  | в т. ч.:        |         |           |            |
|      | муниципальных учреждениях образования и   |          | Кольского |           |-----------------+---------+-----------+------------|
|      | культуры, расположенных в сельских насе-  |          |  района   |           | МБ 0            |    0    |     0     |     0      |
|      | ленных пунктах или поселках городского    |          |           |           |-----------------+---------+-----------+------------|
|      | типа                                      |          |           |           | ОБ 6466,5       | 2099,5  |  2183,5   |   2183,5   |
|      | Мурманской области                        |          |           |           |                 |         |           |            |
|------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                                                              | ВСЕГО: 152792,9 | 55092,7 |  48015,9  |  49684,3   |
|      |                                                                              | в т. ч.:        |         |           |            |
|      |                                                          Итого по задаче N 1 |-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                                                              | МБ 146326,4     | 52993,2 |  45832,4  |  47500,8   |
|      |                                                                              |-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                                                              | ОБ 6466,5       | 2099,5  |  2183,5   |   2183,5   |
|------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                                                              | Всего: 52792,9  | 55092,7 |  48015,9  |  49684,3   |
|      |                                                        ВСЕГО по подпрограмме | в т. ч.:        |         |           |            |
|      |                                                                              |-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                                                              | МБ 146326,4     | 52993,2 |  45832,4  |  47500,8   |
|      |                                                                              |-----------------+---------+-----------+------------|
|      |                                                                              | ОБ 6466,5       | 2099,5  |  2183,5   |   2183,5   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Подпрограмма   "Сохранение   и   развитие    библиотечной    и
культурно-досуговой
деятельности" на 2014-2016 годы

                         Паспорт подпрограммы
----------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование            | "Развитие культуры" на 2014-2016 годы                      |
| муниципальной           |                                                            |
| программы, в которую    |                                                            |
| входит подпрограмма     |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы       | Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой   |
|                         | деятельности Кольского района                              |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы     | 1. Стимулирование творческой активности населения, под-    |
|                         | держка организаций в сфере культуры.                       |
|                         | 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного    |
|                         | фонда, организация библиотечного, библиографического и     |
|                         | информационного обслуживания                               |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые       | - доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в  об- |
| индикаторы и показатели | щем числе культурно-досуговых мероприятий;                 |
| подпрограммы            | - темп роста количества участников  клубных  формирований, |
|                         | принимающих  участие  в  культурно-массовых   мероприятиях |
|                         | по сравнению с предыдущим годом;                           |
|                         | - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек  на |
|                         | 1000 жителей;                                              |
|                         | -  количество  выданных  экземпляров  библиотечного  фонда |
|                         | пользователям на 1000 жителей;                             |
|                         | - количество выполненных справок (консультаций) пользова-  |
|                         | телям на 1000 жителей                                      |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Заказчики подпрограммы  | - отдел культуры администрации Кольского района            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы реализа-  | 2014-2016 гг.                                              |
| ции подпрограммы        |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение  | Всего 120856,5тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) |
| подпрограммы            |                         |----------------------------------|
|                         |                         |   2014   |   2015    |   2016    |
|                         |                         |----------+-----------+-----------|
|                         |                         | 45034,6  | 37 248,1  | 38 573,8  |
|                         |-------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | МБ 120820,9             | 45016,8  | 37 230,3  | 38 573,8  |
|                         |-------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ОБ 0                    |    0     |    0,0    |    0,0    |
|                         |-------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ФБ 35,6                 |   17,8   |   17,8    |    0,0    |
|                         |-------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ВБС 0                   |    0     |     0     |     0     |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые               | В результате реализации подпрограммы к 2016 году ожидает-  |
| конечные результаты     | ся:                                                        |
| реализации              | - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включи-  |
| подпрограммы и          | тельно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до    |
| показатели              | 26,5%;                                                     |
| социально-              | - рост численности участников клубных формирований при-    |
| экономической           | нимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до      |
| эффективности           | 95%;                                                       |
|                         | - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах  |
|                         | библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим го-  |
|                         | дом;                                                       |
|                         | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества    |
|                         | документов, выданных пользователям библиотек, на 1000      |
|                         | населения;                                                 |
|                         | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества    |
|                         | справок (консультаций), выполненных для пользователей (в   |
|                         | том числе в удаленном режиме), на 1000 населения           |
----------------------------------------------------------------------------------------

     2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Подпрограмма    представляет    собой    комплекс    мероприятий,
охватывающих основные актуальные  направления  культурной  политики  в
районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении  отдела
культуры:   МАУК   "Кольский    районный    Центр    культуры",    МУК
"Межпоселенческая библиотека Кольского района".
     Деятельность Межпоселенческой библиотеки  и  Кольского  районного
Центра  культуры   направлена   на   формирование   и   удовлетворение
потребности населения Кольского района в интеллектуальном  и  духовном
росте, самопознании и  самообразовании,  на  приобщение  к  мировой  и
национальной  культуре,  а   также,   что   немаловажно,   содействует
интеграции в социокультурную среду лиц с  ограниченными  возможностями
здоровья.
     Учреждения   культуры   выполняют    важнейшие    социальные    и
коммуникативные  функции,  являются   одним   из   базовых   элементов
культурной, образовательной и  информационной  инфраструктуры  района,
вносят весомый вклад в его социально-экономическое  развитие.  Услуги,
предоставляемые   населению,   способствуют   повышению   образования,
творческому и культурному развитию населения.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                        Таблица 2.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              Цель, задачи и показатели               |  Ед. изм.   | 2016 г |
| п/п |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  1  | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в  |      %      |  26,5  |
|     | общем числе культурно-досуговых мероприятий          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  2  | Темп роста количества участников клубных             | чел.        |  410   |
|     | формирований, принимающих участие в культурно-       |             |        |
|     | массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим      |             |        |
|     | годом                                                |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  3  | Количество выданных экземпляров библиотечного        | экз.        |  2720  |
|     | фонда пользователям на 1000 жителей                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  4  | Количество выполненных справок (консультаций)        | шт.         |  118   |
|     | пользователям на 1000 жителей                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  5  | Численность клубных формирований                     | ед.         |   32   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  6  | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, |   кол-во    |   53   |
|     | конференций                                          | мероприятий |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  7  | Предоставление изданий из фонда библиотеки           | ед.         | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  8  | Справочно-библиографическое и информационное         | ед.         |  4790  |
|     | обслуживание населения                               |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  9  | Пополнение фонда на материальных носителях           | ед.         |  2800  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | Численность библиотечного фонда                      | ед.         | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | Библиографическая обработка документов и             | ед.         |  2500  |
|     | организация каталогов                                |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | Обеспечение сохранности и безопасности               | ед.         |  120   |
|     | библиотечных фондов (количество единиц хранения.     |             |        |
|     | планируемых к стабилизации, реставрации и переводу   |             |        |
|     | на микро- носители)                                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | Проведение культурно-просветительских,               |   кол-во    |  320   |
|     | информационных мероприятий для населения             | мероприятий |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | Проведение методических мероприятий для              |   кол-во    |   5    |
|     | библиотечных работников                              | мероприятий |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | Разработка методик, подготовка и выпуск              | ед.         |   5    |
|     | методических изданий                                 |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     В  2013  году  в  результате  реализации  ведомственной   целевой
программы "Сохранение и развитие  библиотечной  и  культурно-досуговой
деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
                                                                        Таблица 2.2.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              Цель, задачи и показатели               |  Ед. изм.   | 2013 г |
| п/п |                                                      |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  1  | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в  |      %      |  26,5  |
|     | общем числе культурно-досуговых мероприятий          |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  2  | Темп роста количества участников клубных             | чел.        |  410   |
|     | формирований, принимающих участие в культурно-       |             |        |
|     | массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим      |             |        |
|     | годом                                                |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  3  | Количество выданных экземпляров библиотечного        | экз.        |  2720  |
|     | фонда пользователям на 1000 жителей                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  4  | Количество выполненных справок (консультаций)        | шт.         |  118   |
|     | пользователям на 1000 жителей                        |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  5  | Численность клубных формирований                     | ед.         |   32   |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  6  | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, |   кол-во    |   53   |
|     | конференций                                          | мероприятий |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  7  | Предоставление изданий из фонда библиотеки           | ед.         | 121500 |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  8  | Справочно-библиографическое и информационное         | ед.         |  4790  |
|     | обслуживание населения                               |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
|  9  | Пополнение фонда на материальных носителях           | ед.         |  2800  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 10  | Численность библиотечного фонда                      | ед.         | 77500  |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 11  | Библиографическая обработка документов и             | ед.         |  2500  |
|     | организация каталогов                                |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 12  | Обеспечение сохранности и безопасности               | ед.         |  120   |
|     | библиотечных фондов (количество единиц хранения.     |             |        |
|     | Планируемых к стабилизации, реставрации и переводу   |             |        |
|     | на микро- носители)                                  |             |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 13  | Проведение культурно-просветительских,               |   кол-во    |  320   |
|     | информационных мероприятий для населения             | мероприятий |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 14  | Проведение методических мероприятий для              |   кол-во    |   5    |
|     | библиотечных работников                              | мероприятий |        |
|-----+------------------------------------------------------+-------------+--------|
| 15  | Разработка методик, подготовка и выпуск              | ед.         |   5    |
|     | методических изданий                                 |             |        |
-------------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.

     2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной  и
культурно-досуговой  деятельности   Кольского   района.   Подпрограмма
рассчитана на 2014-2016 годы.
                                                                                 Таблица 2.3.
----------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |    Цель, задачи и    | Ед. изм. |        Значение показателя (индикатора)         |
|  п/п   |      показатели      |          |-------------------------------------------------|
|        |                      |          | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия                  |
| населения в культурной жизни Кольского района                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1-й   | Доля     мероприятий |    %     |   25    |   25    |  25,5   |   26    |  26,5   |
| целев- | для детей до 14  лет |          |         |         |         |         |         |
|   ой   | включительно       в |          |         |         |         |         |         |
| индик- | общем          числе |          |         |         |         |         |         |
|  атор  | культурно          - |          |         |         |         |         |         |
|        | досуговых            |          |         |         |         |         |         |
|        | мероприятий          |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2-й   | Темп           роста |   чел.   |   400   |   400   |   405   |   408   |   410   |
| целев- | количества           |          |         |         |         |         |         |
|   ой   | участников   клубных |          |         |         |         |         |         |
| индик- | формирований,        |          |         |         |         |         |         |
|  атор  | принимающих          |          |         |         |         |         |         |
|        | участие в культурно- |          |         |         |         |         |         |
|        | массовых             |          |         |         |         |         |         |
|        | мероприятиях      по |          |         |         |         |         |         |
|        | сравнению          с |          |         |         |         |         |         |
|        | предыдущим годом     |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3-й   | Количество выданных  |   экз.   |  2690   |  2695   |  2700   |  2710   |  2720   |
| целев- | экземпляров          |          |         |         |         |         |         |
|   ой   | библиотечного фонда  |          |         |         |         |         |         |
| индик- | пользователям на     |          |         |         |         |         |         |
|  атор  | 1000 жителей         |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4-й   | Количество           |   шт.    |   106   |   107   |   110   |   115   |   118   |
| целев- | выполненных справок  |          |         |         |         |         |         |
|   ой   | (консультаций)       |          |         |         |         |         |         |
| индик- | пользователям на     |          |         |         |         |         |         |
|  атор  | 1000 жителей         |          |         |         |         |         |         |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1   | Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация               |
|        | досуга населения                                                                  |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1  | Организация          | ед.      |   31    |   31    |   32    |   32    |   32    |
|        | деятельности         |          |         |         |         |         |         |
|        | клубных              |          |         |         |         |         |         |
|        | формирований         |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.1.2  | Проведение           |  кол-во  |   50    |   50    |   51    |   52    |   53    |
|        | фествалей, выставок, | меропри- |         |         |         |         |         |
|        | смотров, конкурсов,  |   ятий   |         |         |         |         |         |
|        | конференций          |          |         |         |         |         |         |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------|
|  1.2   | Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,             |
|        | организации библиотечного, библиографического и информационного                   |
|        | обслуживания                                                                      |
|--------+-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1  | Предоставление       | ед.      | 120000  | 120200  | 120500  | 121000  |  12150  |
|        | изданий из фонда     |          |         |         |         |         |    0    |
|        | библиотеки           |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.2  | Справочно-           | ед.      |  4770   |  4775   |  4780   |  4785   |   4790  |
|        | библиографическое и  |          |         |         |         |         |         |
|        | информационное       |          |         |         |         |         |         |
|        | обслуживание         |          |         |         |         |         |         |
|        | населения            |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.3  | Пополнение фонда на  | ед.      |  2760   |  2770   |  2780   |  2790   |   2800  |
|        | материальных         |          |         |         |         |         |         |
|        | носителях            |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.4  | Учет библиотечного   | ед.      |  82100  |  76400  |  76500  |  77500  |  77500  |
|        | фонда                |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.5  | Библиографическая    | ед.      |  2488   |  2500   |  2500   |  2500   |   2500  |
|        | обработка документов |          |         |         |         |         |         |
|        | и организация        |          |         |         |         |         |         |
|        | каталогов            |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.6  | Обеспечение          | ед.      |   120   |   120   |   120   |   120   |   120   |
|        | сохранности и        |          |         |         |         |         |         |
|        | безопасности         |          |         |         |         |         |         |
|        | библиотечных фондов  |          |         |         |         |         |         |
|        | (количество единиц   |          |         |         |         |         |         |
|        | хранения,            |          |         |         |         |         |         |
|        | планируемых к        |          |         |         |         |         |         |
|        | стабилизации,        |          |         |         |         |         |         |
|        | реставрации и        |          |         |         |         |         |         |
|        | переводу на микро-   |          |         |         |         |         |         |
|        | носители             |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.7  | Проведение           |  кол-во  |   250   |   280   |   300   |   310   |   320   |
|        | культурно-           | меропри- |         |         |         |         |         |
|        | просветительских,    |   ятий   |         |         |         |         |         |
|        | информационных       |          |         |         |         |         |         |
|        | мероприятий для      |          |         |         |         |         |         |
|        | населения            |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.8  | Проведение           |  кол-во  |    4    |    5    |    5    |    5    |    5    |
|        | методических         | меропри- |         |         |         |         |         |
|        | мероприятий для      |   ятий   |         |         |         |         |         |
|        | библиотечных         |          |         |         |         |         |         |
|        | работников           |          |         |         |         |         |         |
|--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|
| 1.2.9  | Разработка методик,  | ед.      |    4    |    4    |    5    |    5    |    5    |
|        | подготовка и выпуск  |          |         |         |         |         |         |
|        | методических         |          |         |         |         |         |         |
|        | изданий              |          |         |         |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------

     2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  к
подпрограмме.
     2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий  объем  ассигнований  на  финансирование  подпрограммы   на
2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120856,5
тыс. рублей.
                                                                Таблица 2.4.
-----------------------------------------------------------------------------
|         Наименование         | Всего,    | В том числе по годам           |
|                              | тыс. руб. | реализации, тыс. руб.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Всего по подпрограмме:       | 120856,5  | 45034,6  | 37 248,1 | 38 573,8 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе за счет:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств местного бюджета     | 120820,9  | 45016,8  | 37 230,3 | 38 573,8 |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств областного бюджета   |     0     |    0     |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств федерального бюджета |   35,6    |   17,8   |   17,8   |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| внебюджетных средств         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.


                                                            Приложение
                                 к подпрограмме "Сохранение и развитие
                                    библиотечной и культурно-досуговой
                                       деятельности" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |    Цель, задачи, программные    | Заказчик  | Исполнитель |   Срок    |    Источник    | Объемы источники финансирования |
| п/п  |           мероприятия           |  (ГРБС)   |             | выполнен- | финансирования |           (тыс. руб.)           |
|      |                                 |           |             |    ия     |                |---------------------------------|
|      |                                 |           |             | (квартал, |                | 2014 г.  | 2015 г.  |  2016 г.  |
|      |                                 |           |             |   год)    |                |          |          |           |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района                             |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры                         |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Расходы на обеспечение          | МУ отдел  |    МАУК     | 2014-     | Всего: 71273,0 | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0  |
|      | деятельности (оказание услуг)   | культуры  |  "Кольский  | 2016 гг.  | в т. ч.:       |          |          |           |
|      | подведомственных учреждений, в  | админист- |  районный   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | том числе на предоставление     |   рации   |    Центр    |           | МБ 71273,0     | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0  |
|      | муниципальным автономным        | Кольского |  культуры"  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | учреждениям субсидий            |  района   |             |           | ОБ 0           |    0     |    0     |     0     |
|------+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                   Итого по задаче N 1 | Всего: 71273,0 | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0  |
|      |                                                                       | в т. ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | МБ 71273,0     | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0  |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | ОБ 0           |    0     |    0     |     0     |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и    |
|      | информационного обслуживания                                                                                             |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Расходы на обеспечение          | МУ отдел  |     МУК     | 2014-     | Всего: 46826,  | 17 712,5 | 15 605,6 | 16 229,8  |
|      | деятельности (оказание услуг)   | культуры  | "Межпосел-  | 2016 гг.  | в т. ч.:       |          |          |           |
|      | подведомственных учреждений, в  | админист- |  енческая   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | том числе на предоставление     |   рации   | библиотека  |           | МБ 46826,9     | 17 712,5 | 15 605,6 | 16 229,8  |
|      | муниципальным бюджетным         | Кольского |  Кольского  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | учреждениям субсидий            |  района   |   района"   |           | ОБ             |    0     |    0     |     0     |
|------+---------------------------------+-----------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------|
| 2.2. | Иные межбюджетные трансферты на | МУ отдел  |     МУК     | 2014-     | Всего: 35,6 в. |   17,8   |   17,8   |           |
|      | комплектование книжных фондов   | культуры  | "Межпосел-  | 2016 гг.  | т. ч.:         |          |          |           |
|      | библиотек муниципальных         | админист- |  енческая   |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | образований и государственных   |   рации   | библиотека  |           | МБ 0           |    0     |    0     |     0     |
|      | библиотек городов Москвы и      | Кольского |  Кольского  |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      | Санкт-Петербурга                |  района   |   района"   |           | ОБ 0           |    0     |    0     |     0     |
|      |                                 |           |             |           |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                 |           |             |           | ФБ 35,6        |   17,8   |   17,8   |    0,0    |
|------+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | Всего: 49583,5 | 17 730,3 | 15 623,4 | 16 229,8  |
|      |                                                   Итого по задаче N 2 | в т. ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | МБ 49547,9     | 17 712,5 | 15 605,6 | 16 229,8  |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | ОБ 0           |    0     |    0     |     0     |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | ФБ 35,6        |   17,8   |   17,8   |    0,0    |
|------+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | Всего:120856,5 | 45 034,6 | 37 248,1 | 38 573,8  |
|      |                                                 ВСЕГО по Подпрограмме | в т. ч.:       |          |          |           |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | МБ 120820,9    | 45 016,8 | 37 230,3 | 38 573,8  |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | ОБ 0           |    0     |    0     |     0     |
|      |                                                                       |----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                       | ФБ 35,6        |   17,8   |   17,8   |    0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы

                         Паспорт подпрограммы

---------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование            | "Развитие культуры" на 2014-2016 годы                     |
| муниципальной           |                                                           |
| программы, в которую    |                                                           |
| входит подпрограмма     |                                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы       | Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела     |
|                         | культуры администрации Кольского района, и создание       |
|                         | условий для расширения доступности услуг культуры в       |
|                         | Кольском районе                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы     | 1. Укрепление материально-технической базы учреждений,    |
|                         | находящихся в ведении отдела культуры администрации       |
|                         | Кольского района.                                         |
|                         | 2. Проведение реконструкционных и ремонтных работ зданий  |
|                         | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры         |
|                         | администрации Кольского района                            |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые       | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, |
| индикаторы и показатели | осуществивших модернизацию, от общего  числа  учреждений, |
| подпрограммы            | находящихся в ведении отдела культуры, %                  |
|                         | -  доля  учреждений,   находящихся   в   ведении   отдела |
|                         | культуры,  осуществивших  и   осуществляющих   укрепление |
|                         | материально-технической    базы,    от    общего    числа |
|                         | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, %,     |
|                         | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, |
|                         | помещения   которых   требуют   осуществления   ремонтных |
|                         | работ, от общего числа учреждений, находящихся в  ведении |
|                         | отдела культуры,                                          |
|                         | - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в       |
|                         | ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по  |
|                         | реконструкции, от общего количества зданий и помещений    |
|                         | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры,        |
|                         | требующих реконструкции.                                  |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Заказчики подпрограммы  | - отдел культуры администрации Кольского района           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы           | 2014-2016 гг.                                             |
| реализации              |                                                           |
| подпрограммы            |                                                           |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение  | Всего 3300 тыс. руб., | в том числе по годам (тыс. руб.)  |
| подпрограммы            | в т. ч.:              |-----------------------------------|
|                         |                       |   2014   |   2015    |    2016    |
|                         |                       |----------+-----------+------------|
|                         |                       |  1300,0  |  1000,0   |   1000,0   |
|                         |-----------------------+----------+-----------+------------|
|                         | МБ                    |  1300,0  |  1000,0   |   1000,0   |
|                         |-----------------------+----------+-----------+------------|
|                         | ОБ                    |   0,0    |    0,0    |    0,0     |
|                         |-----------------------+----------+-----------+------------|
|                         | ФБ                    |   0,0    |    0,0    |    0,0     |
|                         |-----------------------+----------+-----------+------------|
|                         | ВБС                   |   0,0    |    0,0    |    0,0     |
|-------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Ожидаемые               | В результате реализации подпрограммы к 2016 году          |
| конечные результаты     | ожидается:                                                |
| реализации              | - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении       |
| подпрограммы и          | отдела культуры, осуществивших техническое                |
| показатели              | перевооружение, до 100%;                                  |
| социально-              | - уменьшение доли учреждений, находящихся в ведении       |
| экономической           | отдела культуры, помещения которых требуют                |
| эффективности           | осуществления ремонтных работ, до 54%;                    |
|                         | - увеличение доли зданий и помещений учреждений,          |
|                         | находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших      |
|                         | работы по реконструкции, от общего количества зданий      |
|                         | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры,        |
|                         | требующих реконструкции, до 9%;                           |
|                         | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела куль-     |
|                         | туры, осуществивших и осуществляющих модернизацию         |
|                         | материально-технической базы, от общего числа учреждений, |
|                         | находящихся в ведении отдела культуры, составит 100%      |
---------------------------------------------------------------------------------------

     3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
     Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и  образования
в сфере культуры  и  искусства  выявил,  что  причинами  трудностей  в
обеспечении творческого и  культурного  развития  личности  и  участия
населения в культурной  жизни  Кольского  района  являются  устаревшая
материально-техническая база учреждений, их недостаточное  обеспечение
специализированным  оборудованием,   необходимым   для   осуществления
профильной деятельности  учреждений,  недостаточная  приспособленность
учреждений  для  их  посещения  и   предоставления   услуг   различным
категориям  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а   также
эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
     Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,
требует  согласованного  использования   финансовых   и   материальных
ресурсов,    что     обуславливает     необходимость     использования
программно-целевого метода.
     Реализация подпрограммы направлена  на  модернизацию  культуры  и
будет способствовать созданию условий для  обеспечения  творческого  и
культурного развития личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                    Таблица 3.1.
----------------------------------------------------------------------------------
|  N  |              Цель, задачи и показатели               | Ед. изм. | 2016 г |
| п/п |                                                      |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  1  | Доля  учреждений,  находящихся  в   ведении   отдела |    %     |  100   |
|     | культуры,  осуществивших  модернизацию,  от   общего |          |        |
|     | числа  учреждений,  находящихся  в  ведении   отдела |          |        |
|     | культуры, %                                          |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  2  | Доля  учреждений,  находящихся  в   ведении   отдела |    %     |  100   |
|     | культуры,     осуществивших     и     осуществляющих |          |        |
|     | укрепление материально-технической базы,  от  общего |          |        |
|     | числа  учреждений,  находящихся  в  ведении   отдела |          |        |
|     | культуры, %                                          |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  3  | Доля  учреждений,  находящихся  в   ведении   отдела |    %     |   54   |
|     | культуры, помещения  которых  требуют  осуществления |          |        |
|     | ремонтных  работ,  от   общего   числа   учреждений, |          |        |
|     | находящихся в ведении отдела культуры, %             |          |        |
|-----+------------------------------------------------------+----------+--------|
|  4  | Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в    |    %     |   9    |
|     | ведении отдела культуры в которых осуществлены       |          |        |
|     | работы по реконструкции, от общего количества зданий |          |        |
|     | и помещений учреждений, находящихся в ведении        |          |        |
|     | отдела культуры, требующих реконструкции, %          |          |        |
----------------------------------------------------------------------------------
     Реализация   подпрограммы   будет   способствовать    обеспечению
творческого и  культурного  развития  личности,  участию  населения  в
культурной жизни Кольского района.

     3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
     Целью Программы является модернизация учреждений,  находящихся  в
ведении отдела культуры администрации  Кольского  района,  и  создание
условий для расширения доступности услуг культуры в  Кольском  районе.
Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
     Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
                                                                       Таблица 3.2.
------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование целевых    |   Единица   |  Величина   |   Прогнозные значения    |
|        показателей        |  измерения  | показател-  |        показателя        |
|       Подпрограммы        | показателя  |  я в 2013   |--------------------------|
|                           |             |    году     | 2014  | 2015  |   2016   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Цель.  Подпрограммы:  Модернизация  учреждений,  находящихся  в  ведении  отдела |
| культуры администрации Кольского  района,  и  создание  условий  для  расширения |
| доступности услуг культуры в Кольском районе                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Доля учреждений,          |      %      |     81      |  81   |  90   |   100    |
| находящихся в ведении     |             |             |       |       |          |
| отдела культуры,          |             |             |       |       |          |
| осуществивших             |             |             |       |       |          |
| модернизацию, от общего   |             |             |       |       |          |
| числа учреждений,         |             |             |       |       |          |
| находящихся в ведении     |             |             |       |       |          |
| отдела культуры           |             |             |       |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1: Укрепление  материально-технической  базы  учреждений,  находящихся  в |
| ведении отдела культуры администрации Кольского района                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Доля учреждений,          |      %      |     90      |  90   |  90   |   100    |
| находящихся в ведении     |             |             |       |       |          |
| отдела культуры,          |             |             |       |       |          |
| осуществивших и           |             |             |       |       |          |
| осуществляющих            |             |             |       |       |          |
| укрепление материально-   |             |             |       |       |          |
| технической базы, от      |             |             |       |       |          |
| общего числа учре-        |             |             |       |       |          |
| ждений, находящихся в     |             |             |       |       |          |
| ведении отдела культуры   |             |             |       |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела |
| культуры администрации Кольского района                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Доля учреждений,          |      %      |     100     |  100  |  72   |    54    |
| находящихся в ведении     |             |             |       |       |          |
| отдела культуры,          |             |             |       |       |          |
| помещения которых         |             |             |       |       |          |
| требуют осуществления     |             |             |       |       |          |
| ремонтных работ, от       |             |             |       |       |          |
| общего числа учреждений,  |             |             |       |       |          |
| находящихся в ведении     |             |             |       |       |          |
| отдела культуры           |             |             |       |       |          |
|---------------------------+-------------+-------------+-------+-------+----------|
| Доля зданий и помещений   |      %      |      9      |   9   |   9   |    9     |
| учреждений, находящихся   |             |             |       |       |          |
| в ведении отдела культуры |             |             |       |       |          |
| в которых осуществлены    |             |             |       |       |          |
| работы по реконструкции,  |             |             |       |       |          |
| от общего количества      |             |             |       |       |          |
| зданий и помещений        |             |             |       |       |          |
| учреждений, находящихся   |             |             |       |       |          |
| в ведении отдела          |             |             |       |       |          |
| культуры, требующих       |             |             |       |       |          |
| реконструкции             |             |             |       |       |          |
------------------------------------------------------------------------------------

     3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 3  к
подпрограмме.

     3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
     Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района.
     Общий  объем  ассигнований  на  финансирование  подпрограммы   на
2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет  3 000,0
тыс. рублей.
                                                                Таблица 3.3.
-----------------------------------------------------------------------------
|         Наименование         | Всего,    | В том числе по годам           |
|                              | тыс. руб. | реализации, тыс. руб.          |
|                              |           |--------------------------------|
|                              |           | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Всего по подпрограмме:       |  3 300,0  | 1 300,0  |  1000,0  |  1000,0  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| в том числе за счет:         |           |          |          |          |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств местного бюджета     |  3 300,0  | 1 300,0  |  1000,0  |  1000,0  |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств областного бюджета   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| средств федерального бюджета |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| внебюджетных средств         |    0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------
     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно  при  формировании  районного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.


                                                            Приложение
                               к подпрограмме "Модернизация учреждений
                     культуры, искусства, образования в сфере культуры
                                        и искусства" на 2014-2016 годы

                   Перечень мероприятий подпрограммы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   | Цель, задачи, программные |    Заказчик    |    Исполнитель     |      Срок      |    Источник     | Объемы источники финансирования |
| п/п  |        мероприятия        |     (ГРБС)     |                    |   выполнения   | финансирования  |           (тыс. руб.)           |
|      |                           |                |                    | (квартал, год) |                 |---------------------------------|
|      |                           |                |                    |                |                 | 2014 г.  | 2015 г.  |  2016 г.  |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание ус-                  |
|      | ловий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе                                                                    |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации                    |
|      | Кольского района                                                                                                                     |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Приобретение музыкаль-    | МУ отдел куль- |      ДМШ, ДШИ      |   2014-2016    | Всего: 3 000,0, | 1 000,0  | 1 000,0  |  1 000,0  |
|      | ных инструментов          |  туры админи-  |  Кольского района  |      гг.       | в т. ч.:        |          |          |           |
|      |                           | страции Коль-  |                    |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |  ского района  |                    |                | МБ 3 000,0      | 1 000,0  | 1 000,0  |  1 000,0  |
|      |                           |                |                    |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |                    |                | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                             Итого по задаче N 1: | Всего: 3000,0,  | 1 000,0  | 1 000,0  |  1 000,0  |
|      |                                                                                  | в т. ч.:        |          |          |           |
|      |                                                                                  |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                  | МБ 3 000,0      | 1 000,0  | 1 000,0  |  1 000,0  |
|      |                                                                                  |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                  | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского рай-               |
|      | она                                                                                                                                  |
|------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | Мероприятия по капи-      |    МУ отдел    |    Учреждения,     | 2014-2016      | Всего: 300,0, в |  300,0   |    0     |     0     |
|      | тальному и текущему ре-   |  культуры ад-  |    находящиеся     | гг.            | т. ч.:          |          |          |           |
|      | монту объектов культуры   |  министрации   |  в ведении отдела  |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |   Кольского    | культуры админист- |                | МБ 300,0        |  300,0   |    0     |     0     |
|      |                           |     района     |  рации Кольского   |                |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                           |                |       района       |                | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                              Итого по задаче N 2 | Всего: 300,0 в  |  300,0   |    0     |     0     |
|      |                                                                                  | т. ч.           |          |          |           |
|      |                                                                                  |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                  | МБ 300,0        |  300,0   |    0     |     0     |
|      |                                                                                  |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                  | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
|------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                            ВСЕГО по Подпрограмме | Всего: 3300,0 в | 1 300,0  | 1 000,0  |  1 000,0  |
|      |                                                                                  | т. ч.:          |          |          |           |
|      |                                                                                  |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                  | МБ 3300,0       | 1 300,0  | 1 000,0  |  1 000,0  |
|      |                                                                                  |-----------------+----------+----------+-----------|
|      |                                                                                  | ОБ 0            |    0     |    0     |     0     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Механизм реализации Программы
     Система управления подпрограммой основана на скоординированных по
срокам и направлениям действиях исполнителей и участников  программных
мероприятий по достижению намеченных целей.
     В  ходе  реализации  подпрограммы  отдел  культуры   обеспечивает
координацию   деятельности   основных    исполнителей,    контролирует
выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
     Исполнителями подпрограммы являются:
     - муниципальное    бюджетное     учреждение     "Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию   муниципальных   учреждений   Кольского
района";
     - муниципальное     бюджетное     образовательное      учреждение
дополнительного образования детей  "Кольская  районная  детская  школа
искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Кильдинская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей    "Пушновская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Междуреченская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального
образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  детей   "Верхнетуломская   детская   музыкальная   школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального
образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Молочненская   детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области
     - муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования   детей   "Териберская    детская    музыкальная    школа"
муниципального образования Кольский район Мурманской области,
     - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая  библиотека
Кольского района";
     - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный
центр культуры".
     Исполнители подпрограммы:
     - осуществляют   текущее   управление   реализации    программных
мероприятий;
     - обеспечивают  эффективное  и  целевое  использование  бюджетных
средств, выделенных на исполнение программных задач;
     - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
совершенствование механизма ее реализации;
     - осуществляют на  конкурсной  основе  отбор  исполнителей  работ
(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих
заключения муниципальных контрактов (договоров);
     - организуют  применение  информационных   технологий   в   целях
управления  и  контроля  за  реализацией  подпрограммы,   обеспечивают
размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов  о  ходе  и
результатах реализации подпрограммы;
     - согласуют с  отделом  культуры  и  основными  заинтересованными
участниками  подпрограммы  возможные  сроки  выполнения   мероприятий,
объемы и источники финансирования;
     - организуют  ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации
подпрограммы  и   мониторинг   выполнения   программных   мероприятий,
предоставляют в отдел  культуры  ежеквартально  в  срок  до  01  числа
последующего за окончанием квартала месяца  отчет  о  ходе  реализации
подпрограммы;
     - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры  отчет  по
установленной  форме  о  ходе  реализации  подпрограммы,   достигнутых
результатах, эффективности использования финансовых средств;
     Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное  и
своевременное  выполнение  мероприятий,   рациональное   использование
финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
     Отдел культуры ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом, представляет в  отдел  экономического  развития  и
защиты  прав  потребителей  отчет  о  ходе  реализации   муниципальной
программы на  бумажном  и  электронном  носителях  по  форме  согласно
нижеприведенной таблице:
                                                             Таблица 4

                                 Отчет
                 о реализации муниципальной программы
     _____________________________________________________________
                       (наименование Программы)
                  за ____________________ 20___ года
                               (период)
                                                                              тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Мероприятия*  | Источник | Утвер-  | Лимиты |     Исполнено      |  Оценка   |
|       |               | финанси- | жденный |        |                    |    вы-    |
|       |               | рования  |  объем  |        |                    | полнения  |
|       |               |          | финан-  |        |--------------------| (краткое  |
|       |               |          | сирова- |        | факти-  |  произ-  | описание  |
|       |               |          |   ния   |        | ческое  |  веден-  | исполнен- |
|       |               |          |         |        | финан-  | ные кас- |    ия     |
|       |               |          |         |        | сирова- |  совые   | програм-  |
|       |               |          |         |        |   ние   | расходы  | мы; либо  |
|       |               |          |         |        |         |          |  причины  |
|       |               |          |         |        |         |          | неиспол-  |
|       |               |          |         |        |         |          |   нения   |
|-------+---------------+----------+---------+--------+---------+----------+-----------|
|       | Мероприятие 1 |          |         |        |         |          |           |
|-------+---------------+----------+---------+--------+---------+----------+-----------|
|       | Мероприятие 2 |          |         |        |         |          |           |
|       | и т.д.        |          |         |        |         |          |           |
|-------+---------------+----------+---------+--------+---------+----------+-----------|
|       | Всего по про- |          |         |        |         |          |           |
|       | грамме        |          |         |        |         |          |           |
----------------------------------------------------------------------------------------
     *указывается в разрезе всех источников финансирования
     К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительная
записка, содержащая информацию:
     - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
     - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетный
период;
     - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации подпрограммы;
     - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнения
мероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклонений
при реализации муниципальной программы.
     Отдел  культуры  ежегодно  до  1  марта  представляет   в   отдел
экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей,  а  также   в
финансовый отдел годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,
включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
     Годовой отчет должен содержать:
     - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
     - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средств
местного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетных
источников;
     - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
     - оценку количественных значений целевых показателей;
     - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамках
подпрограммы;
     - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную  в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
     Отдел экономического  развития  и  защиты  прав  потребителей  на
основании отчетов заказчиков-координаторов  и  информации  финансового
отдела:
     - ежеквартально, до 30  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,
подготавливает сводный отчет о ходе  реализации  подпрограмм,  который
размещается  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет";
     - ежегодно  до  01   апреля   осуществляет   подготовку   сводной
информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год  и  размещает
данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
     По подпрограмме, срок реализации которой завершается  в  отчетном
году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за  отчетным,
подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты
прав  потребителей,  финансовый  отдел  доклад  об  итогах  реализации
подпрограммы за весь период ее действия  с  пояснительной  запиской  о
реализованных    мероприятиях,    достигнутых    целях,     полученном
социально-экономическом   эффекте   (включая   оценку    эффективности
муниципальной  программы).   После   проверки   отчет   о   реализации
подпрограммы   направляется   заказчиком   -    координатором    Главе
администрации Кольского района  и  размещается  на  официальном  сайте
органов местного самоуправления  муниципального  образования  Кольский
район в сети "Интернет".

     5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
     Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить  в
соответствии со  следующей  методикой,  которая  определяет  механизмы
оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом  для
обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах  реализации
Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно,  а  также
по итогам завершения реализации Программы.
     В   течение   года    осуществляется    мониторинг    показателей
результативности выполнения мероприятий Программы.
     По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программы
производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм  и
основных мероприятий Программы.
     При  проведении   оценки   эффективности   реализации   Программы
учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используются
показатели результативности, которые отражают:
     - степень   достижения   целей   и   решения   задач    Программы
(подпрограмм);
     - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню
затрат и эффективности использования финансовых средств.
     Эффективность и результативность Программы определяется исходя из
оценки степени выполнения целевых показателей  с  учетом  соответствия
полученных  результатов  поставленным   целям,   а   также   косвенных
воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
     Специфика  целей,  задач,  основных  мероприятий  и   результатов
Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации  являются
косвенными, опосредованными и относятся  не  только  к  развитию  сфер
культуры,  но  и  к  уровню  и  качеству  жизни  населения,   развитию
социальной    сферы,     экономики,     общественной     безопасности,
государственных институтов.
     Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,  до  1  марта
года,  следующего  за  отчетным,  а  также  по  завершении  реализации
Программы.
     Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач   Программы
(подпрограмм)   осуществляется    путем    сопоставления    фактически
достигнутых значений показателей  Программы  и  их  плановых  значений
(Таблица 5) на основании следующей формулы:
              Piфакт
         Sum --------- х 100
              Piплан
     D = -------------------- .
                N
     где:
     D  -  степень   достижения   цели   (решения   задач)   Программы
(подпрограммы), %;
     Pi - степень достижения  i-го  показателя  цели  (решения  задач)
Программы (подпрограммы);
     N - количество показателей Программы (подпрограмм);
     Рфакт - фактическое  значение  показателя  цели  (решения  задач)
Программы;
     Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
     Планируемые и фактические значения  показателей  достижения  цели
(решения задач)  Программы  определяются  в  соответствии  с  данными,
представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
     Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности   использования   бюджетных   средств   заключается    в
сопоставлении плановых и фактических объемов  финансирования  основных
мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
     F = Fфакт/Fплан x 100,
     где:
     F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования бюджетных средств, %;
     Fфакт  -  фактическое  значение   объема   финансовых   ресурсов,
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
     Fплан   -   плановое   значение   объема   финансовых   ресурсов,
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  рассчитывается   по
следующей формуле:
     I = (D + F)/2
     где:
     I - показатель  эффективности  реализации  Программы  в  отчетном
году;
     D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
     F  -  степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат   и
эффективности использования бюджетных средств;
     Программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности,
если  значение  интегрального  показателя   эффективности   реализации
Программы составляет не менее 95%.
     Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным  уровнем
эф-фективности, если значение интегрального  показателя  эффективности
реализации Программы составляет не менее 70%.
     Программа считается реализуемой  с  неудовлетворительным  уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации Программы составляет менее 70%.
                                                                      Таблица 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование показате-    |  Еди-  |   Ожидаемые конечные     |  Фактически достигну-   |
|    лей результативности     |  ница  |  результаты, предусмот-  |  тые конечные резуль-   |
|    (целевых индикаторов)    | изме-  | ренные программой, все-  | таты, всего, в том чис- |
|                             | рения  | го, в том числе по годам | ле по годам реализации  |
|                             |        |        реализации        |                         |
|                             |        |--------------------------+-------------------------|
|                             |        |  2014  |  2015  |  2016  | 2014  |  2015  |  2016  |
|                             |        |  год   |  год   |  год   |  год  |  год   |  год   |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Сохранение сети учрежде-    | ед.    |   9    |   9    |   9    |       |        |        |
| ний дополнительного обра-   |        |        |        |        |       |        |        |
| зования сферы культуры и    |        |        |        |        |       |        |        |
| искусства                   |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Уровень охвата детей Коль-  |   %    |  24,1  |  24,1  |  24,1  |       |        |        |
| ского района эстетическим   |        |        |        |        |       |        |        |
| образованием                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Сохранение контингента      | ед.    |  714   |  714   |  714   |       |        |        |
| учащихся                    |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Увеличение доли обучаю-     |   %    |   10   |   11   |   12   |       |        |        |
| щихся, принимающих уча-     |        |        |        |        |       |        |        |
| стие в конкурсах, смотрах и |        |        |        |        |       |        |        |
| других творческих меро-     |        |        |        |        |       |        |        |
| приятиях в общем числе      |        |        |        |        |       |        |        |
| обучающихся до              |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Увеличение удельного веса   |   %    |   80   |   81   |   82   |       |        |        |
| преподавателей, имеющих     |        |        |        |        |       |        |        |
| высшую и первую квали-      |        |        |        |        |       |        |        |
| фикационную категорию,      |        |        |        |        |       |        |        |
| от общего числа преподава-  |        |        |        |        |       |        |        |
| телей до                    |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Доля мероприятий для де-    |   %    |  25,5  |   26   |  26,5  |       |        |        |
| тей до 14 лет включитель-   |        |        |        |        |       |        |        |
| но в общем числе куль-      |        |        |        |        |       |        |        |
| турно-досуговых меро-       |        |        |        |        |       |        |        |
| приятий                     |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Темп роста количества       | чел.   |  405   |  408   |  410   |       |        |        |
| участников клубных фор-     |        |        |        |        |       |        |        |
| мирований, принимающих      |        |        |        |        |       |        |        |
| участие в культурно-        |        |        |        |        |       |        |        |
| массовых мероприятиях       |        |        |        |        |       |        |        |
| по сравнению с предыду-     |        |        |        |        |       |        |        |
| щим годом                   |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Количество выданных эк-     | экз.   |  2700  |  2710  |  2720  |       |        |        |
| земпляров библиотечного     |        |        |        |        |       |        |        |
| фонда пользователям на      |        |        |        |        |       |        |        |
| 1000 жителей                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Количество выполненных      | шт.    |  110   |  115   |  118   |       |        |        |
| справок (консультаций)      |        |        |        |        |       |        |        |
| пользователям на 1000       |        |        |        |        |       |        |        |
| жителей                     |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Численность клубных         | ед.    |   32   |   32   |   32   |       |        |        |
| формирований                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Проведение фестивалей,      | кол-во |   51   |   52   |   53   |       |        |        |
| выставок, смотров, кон-     | меро-  |        |        |        |       |        |        |
| курсов, конференций         |  при-  |        |        |        |       |        |        |
|                             |  ятий  |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Предоставление изданий      | ед.    | 120500 | 121000 | 121500 |       |        |        |
| из фонда библиотеки         |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Справочно-                  | ед.    |  4780  |  4785  |  4790  |       |        |        |
| библиографическое и ин-     |        |        |        |        |       |        |        |
| формационное обслужи-       |        |        |        |        |       |        |        |
| вание населения             |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Пополнение фонда на ма-     | ед.    |  2780  |  2790  |  2800  |       |        |        |
| териальных носителях        |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Численность библиотечно-    | ед.    | 76500  | 77500  | 77500  |       |        |        |
| го фонда                    |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Библиографическая обра-     | ед.    |  2500  |  2500  |  2500  |       |        |        |
| ботка документов и орга-    |        |        |        |        |       |        |        |
| низация каталогов           |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Обеспечение сохранности     | ед.    |  120   |  120   |  120   |       |        |        |
| и безопасности библио-      |        |        |        |        |       |        |        |
| течных фондов (количест-    |        |        |        |        |       |        |        |
| во единиц хранения. пла-    |        |        |        |        |       |        |        |
| нируемых к стабилизации,    |        |        |        |        |       |        |        |
| реставрации и переводу на   |        |        |        |        |       |        |        |
| микроносители)              |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Проведение культурно-       | кол-во |  300   |   310  |  320   |       |        |        |
| просветительских, инфор-    | меро-  |        |        |        |       |        |        |
| мационных мероприятий       |  при-  |        |        |        |       |        |        |
| для населения               |  ятий  |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Проведение методических     | кол-во |   5    |   5    |   5    |       |        |        |
| мероприятий для библио-     | меро-  |        |        |        |       |        |        |
| течных работников           |  при-  |        |        |        |       |        |        |
|                             |  ятий  |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Разработка методик, подго-  | ед.    |   5    |   5    |   5    |       |        |        |
| товка и выпуск методиче-    |        |        |        |        |       |        |        |
| ских изданий                |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Доля учреждений, на-        |  про-  |   81   |   90   |  100   |       |        |        |
| ходящихся в ведении отде-   |  цент  |        |        |        |       |        |        |
| ла культуры, осуществив-    |        |        |        |        |       |        |        |
| ших и осуществляющих        |        |        |        |        |       |        |        |
| модернизацию от об-         |        |        |        |        |       |        |        |
| щего числа учреждений,      |        |        |        |        |       |        |        |
| находящихся в ведении от-   |        |        |        |        |       |        |        |
| дела культуры, %            |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Доля учреждений, находя-    | проце- |   90   |   90   |  100   |       |        |        |
| щихся в ведении отдела      |   нт   |        |        |        |       |        |        |
| культуры, осуществивших     |        |        |        |        |       |        |        |
| и осуществляющих укреп-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ление материально-          |        |        |        |        |       |        |        |
| технической базы, от об-    |        |        |        |        |       |        |        |
| щего числа учреждений,      |        |        |        |        |       |        |        |
| находящихся в ведении от-   |        |        |        |        |       |        |        |
| дела культуры, %            |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Доля учреждений, находя-    | проце- |  100   |   72   |   54   |       |        |        |
| щихся в ведении отдела      |   нт   |        |        |        |       |        |        |
| культуры, помещения ко-     |        |        |        |        |       |        |        |
| торых требуют осуществ-     |        |        |        |        |       |        |        |
| ления ремонтных работ, от   |        |        |        |        |       |        |        |
| общего числа учреждений,    |        |        |        |        |       |        |        |
| находящихся в ведении       |        |        |        |        |       |        |        |
| отдела культуры, %          |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------|
| Доля зданий и помещений     | проце- |   9    |   9    |   9    |       |        |        |
| учреждений, находящихся в   |   нт   |        |        |        |       |        |        |
| ведении отдела культуры, в  |        |        |        |        |       |        |        |
| которых осуществлены ра-    |        |        |        |        |       |        |        |
| боты по реконструкции, от   |        |        |        |        |       |        |        |
| общего количества зданий    |        |        |        |        |       |        |        |
| и помещений учреждений,     |        |        |        |        |       |        |        |
| находящихся в ведении от-   |        |        |        |        |       |        |        |
| дела культуры, требующих    |        |        |        |        |       |        |        |
| реконструкции, %            |        |        |        |        |       |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также