|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447
Документ имеет не последнюю редакцию.
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.10.2013 г.Кола N 1447 Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г. N 1349 "Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ", администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы. 2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 г. постановления администрации Кольского района: - от 15.10.2012 г. N 1319 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы; - от 12.11.2012 г. N 1442 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 27.11.2012 N 1535 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 12.02.2013 N 139 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 16.04.2013 N 540 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 18.06.2013 г. N 841"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 03.07.2013 г. N 933"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы"; - от 06.08.2013 г. N 1093"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы". 3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кольского района Лихолата А. П. Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 16.10.2013 N 1447 Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014-2016 годы Паспорт Программы ---------------------------------------------------------------------------------------- | Цели Программы | 1. Сохранение и развитие системы образования в сфере | | | культуры и искусства Кольского района. | | | 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно- | | | досуговой деятельности учреждений, находящихся в веде- | | | нии отдела культуры администрации Кольского района. | | | 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отде- | | | ла культуры администрации Кольского района, и создание | | | условий для расширения доступности услуг культуры в | | | Кольском районе | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Задачи Программы | 1. Обеспечение качественного предоставления дополни- | | | тельного образования в сфере культуры и искусства на тер- | | | ритории Кольского района. | | | 2. Стимулирование творческой активности населения, под- | | | держка организаций в сфере культуры. | | | 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного | | | фонда, организация библиотечного, библиографического и | | | информационного обслуживания. | | | 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, | | | находящихся в ведении отдела культуры администрации | | | Кольского района. | | | 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находя- | | | щихся в ведении отдела культуры администрации Кольско- | | | го района | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые | - показатель численности сети учреждений дополнительного | | индикаторы и показатели | образования сферы культуры и искусства; | | Программы | - уровень охвата детей Кольского района эстетическим об- | | | разованием; | | | - уровень сохранности контингента учащихся; | | | - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, | | | смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе | | | обучающихся; | | | - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ | | | и детских школ искусств Кольского района, имеющих выс- | | | шую и первую квалификационную категорию, от общего | | | числа преподавателей детских музыкальных школ и детских | | | школ искусств района; | | | - доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в | | | общем числе культурно-досуговых мероприятий; | | | - темп роста количества участников клубных формирова- | | | ний, принимающих участие в культурно-массовых меро- | | | приятиях по сравнению с предыдущим годом; | | | - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек | | | на 1000 жителей; | | | - количество выданных экземпляров библиотечного фонда | | | пользователям на 1000 жителей; | | | - количество выполненных справок (консультаций) пользо- | | | вателям на 1000 жителей | | | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела куль- | | | туры, осуществивших и осуществляющих модернизацию | | | материально-технической базы, от общего числа учре- | | | ждений, находящихся в ведении отдела культуры; | | | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культу- | | | ры, осуществивших техническое перевооружение, от | | | общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела | | | культуры; | | | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культу- | | | ры, помещения которых требуют осуществления ремонтных | | | работ, от общего числа учреждений, находящихся в веде- | | | нии отдела культуры; | | | - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ве- | | | дении отдела культуры в которых осуществлены работы по | | | реконструкции, от общего количества зданий и помеще- | | | ний учреждений, находящихся в ведении отдела культу- | | | ры, требующих реконструкции | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Перечень подпрограмм | Подпрограммы: | | | 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в | | | сфере культуры и искусства Кольского района" на 2014- | | | 2016 годы. | | | 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно- | | | досуговой деятельности" на 2014-2016 годы. | | | 3. "Модернизация учреждений культуры, образования в | | | сфере культуры и искусства и создание условий для расши- | | | рения доступности услуг культуры" на 2014-2016 годы | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Заказчик Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Заказчик-координатор | - отдел культуры администрации Кольского района | | Программы | | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Сроки и этапы реализации | 2014-2016 гг. | | Программы | | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Всего 279949,4 тыс. руб. | в том числе по годам | | Программы | | (тыс. руб.) | | | |--------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |----------+----------+----------| | | | 101427,3 | 86264 | 89258,1 | | |--------------------------+----------+----------+----------| | | Местный бюджет | 99310 | 84062,7 | 87074,6 | | |--------------------------+----------+----------+----------| | | Областной бюджет | 2099,5 | 2183,5 | 2183,5 | | |--------------------------+----------+----------+----------| | | Федеральный бюджет | 17,8 | 17,8 | 0 | |--------------------------+-----------------------------------------------------------| | Ожидаемые | В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: | | конечные результаты | - сохранение количества действующих на территории Коль- | | реализации | ского района учреждений дополнительного образования | | Программы и | сферы культуры и искусства (9 ед.); | | | - удержание уровня сохранности контингента учащихся в | | | сравнение с предыдущим годом до 98%. | | | - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в | | | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в | | | общем числе обучающихся до 12%; | | | - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих | | | высшую и первую квалификационную категорию, от общего | | | числа преподавателей до 82%; | | | - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включи- | | | тельно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до | | | 26,5%; | | | - рост численности участников клубных формирований | | | принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | | | до 95%; | | | - сохранение количества экземпляров в библиотечных фон- | | | дах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыду- | | | щим годом; | | | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества | | | документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 | | | населения; | | | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества | | | справок (консультаций), выполненных для пользователей (в | | | том числе в удаленном режиме), на 1000 населения; | | | - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении | | | отдела культуры, осуществивших техническое перевоору- | | | жение, до 100%; | | | - уменьшение доли учреждений, находящихся в ве- | | | дении отдела культуры, помещения которых требуют | | | осуществления ремонтных работ, до 54%; | | | - увеличение доли зданий и помещений учреждений, нахо- | | | дящихся в ведении отдела культуры, осуществивших рабо- | | | ты по реконструкции, от общего количества зданий учре- | | | ждений, находящихся в ведении отдела культуры, требую- | | | щих реконструкции, до 9%; | | | - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении | | | отдела культуры, осуществивших и осуществляющих мо- | | | дернизацию материально-технической базы, от общего чис- | | | ла учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до | | | 100% | ---------------------------------------------------------------------------------------- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения. В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала. Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры. 1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие культуры" на 2014-2016 годы | | муниципальной про- | | | граммы, в которую вхо- | | | дит подпрограмма | | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы | Сохранение и развитие системы образования в сфере культу- | | | ры и искусства Кольского района. | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры | | | и искусства на территории Кольского района. | | | 2. Обеспечение качественного предоставления дополнитель- | | | ного образования в сфере культуры и искусства на террито- | | | рии Кольского района | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые | - показатель численности сети учреждений дополнительного | | индикаторы и показатели | образования сферы культуры и искусства; | | подпрограммы | - уровень охвата детей Кольского района эстетическим обра- | | | зованием; | | | - уровень сохранности контингента учащихся; | | | - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, | | | смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе | | | обучающихся; | | | - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и | | | детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую | | | и первую квалификационную категорию, от общего числа | | | преподавателей детских музыкальных школ и детских школ | | | искусств района | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы реализа- | 2014-2016 гг. | | ции подпрограммы | | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Всего 152792,9 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | | подпрограммы | |----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | | 55092,7 | 48 015,9 | 49 684,3 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | МБ | 52993,2 | 45 832,4 | 47 500,8 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | ОБ | 2099,5 | 2 183,5 | 2 183,5 | | |--------------------------+----------+-----------+-----------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+-------------------------------------------------------------| | Ожидаемые | В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: | | конечные результаты | - количество действующих на территории Кольского района | | реализации | учреждений дополнительного образования сферы культуры и | | Программы и | искусства - 9 ед.; | | показатели | - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с | | социально- | предыдущим годом до 98%. | | экономической | - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в | | эффективности | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в об- | | | щем числе обучающихся до 12%. | | | - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих выс- | | | шую и первую квалификационную категорию, от общего | | | числа преподавателей до 82% | ----------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 1.1. --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2016 г. | | п/п | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования | ед. | 9 | | | сферы культуры и искусства | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | Уровень охвата детей Кольского района эстетическим обра- | % | 24,1 | | | зованием | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в | % | 12 | | | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в | | | | | общем числе обучающихся до | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих | % | 82 | | | высшую и первую квалификационную категорию, от обще- | | | | | го числа преподавателей до | | | --------------------------------------------------------------------------------------- В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 1.2. --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2013 г. | | п/п | | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования | ед. | 9 | | | сферы культуры и искусства | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 2 | Уровень охвата детей Кольского района эстетическим обра- | % | 24,1 | | | зованием | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 3 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 4 | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в | % | 10 | | | конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в | | | | | общем числе обучающихся до | | | |-----+----------------------------------------------------------+----------+---------| | 5 | Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих | % | 80 | | | высшую и первую квалификационную категорию, от обще- | | | | | го числа преподавателей до | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования. 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2014-2016 годы. Таблица 1.3. --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) | | п/п | и показатели | изм. |-------------------------------------------------| | | Программы | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства | | Кольского района | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | Сохранение сети учреж- | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | дений дополнительного | | | | | | | | | образования сферы куль- | | | | | | | | | туры и искусства | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Задача N 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и ис- | | | кусства на территории Кольского района | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1. | Уровень охвата детей | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | Кольского района эсте- | | | | | | | | | тическим образованием | | | | | | | |--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2. | Сохранение контингента | ед. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | учащихся | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Задача: 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного об- | | | разования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | |--------+----------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | увеличение доли обу- | %. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | | | чающихся, принимаю- | | | | | | | | | щих участие в конкур- | | | | | | | | | сах, смотрах и других | | | | | | | | | творческих мероприяти- | | | | | | | | | ях в общем числе обу- | | | | | | | | | чающихся до | | | | | | | |--------+-------------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2.1.2. | увеличение удельного | %. | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | | | веса преподавателей, | | | | | | | | | имеющих высшую и | | | | | | | | | первую квалификацион- | | | | | | | | | ную категорию, от обще- | | | | | | | | | го числа преподавателей | | | | | | | | | до | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1). 1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 152792,9 тыс. рублей. Таблица 1.4. ----------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего, | В том числе по годам | | | тыс. руб. | реализации, тыс. руб. | | | |--------------------------------| | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Всего по подпрограмме: | 152792,9 | 55092,7 | 48 015,9 | 49 684,3 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе за счет: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств местного бюджета | 146326,4 | 52993,2 | 45 832,4 | 47 500,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств областного бюджета | 6466,5 | 2099,5 | 2 183,5 | 2 183,5 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, программные | Заказчик | Исполни- | Срок | Источник | Объемы источники финансирования | | п/п | мероприятия | (ГРБС) | тель | выпол- | финансирования | (тыс. руб.) | | | | | | нения | |----------------------------------| | | | | | (квар- | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | | | | | тал, год) | | | | | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача N 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории | | | Кольского района | |------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (ока- | Отдел | ДМШ, | 2014- | Всего: 146326,4 | 52993,2 | 45832,4 | 47500,8 | | | зание услуг) подведомственных учреждений, | культуры | ДШИ | 2016 гг. | в т. ч.: | | | | | | в том числе на предоставление муниципаль- | | Кольского | |-----------------+---------+-----------+------------| | | ным бюджетным учреждениям субсидий | | района | | МБ 146326,4 | 52993,2 | 45 832,4 | 47 500,8 | | | | | | |-----------------+---------+-----------+------------| | | | | | | ОБ | 0 | 0 | 0 | |------+-------------------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------------+---------+-----------+------------| | 1.2 | Реализация мер социальной поддержки от- | Отдел | ДМШ, | 2014- | Всего: 6466,5 | 2099,5 | 2183,5 | 2183,5 | | | дельных категорий граждан, работающих в | культуры | ДШИ | 2016 гг. | в т. ч.: | | | | | | муниципальных учреждениях образования и | | Кольского | |-----------------+---------+-----------+------------| | | культуры, расположенных в сельских насе- | | района | | МБ 0 | 0 | 0 | 0 | | | ленных пунктах или поселках городского | | | |-----------------+---------+-----------+------------| | | типа | | | | ОБ 6466,5 | 2099,5 | 2183,5 | 2183,5 | | | Мурманской области | | | | | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+-----------+------------| | | | ВСЕГО: 152792,9 | 55092,7 | 48015,9 | 49684,3 | | | | в т. ч.: | | | | | | Итого по задаче N 1 |-----------------+---------+-----------+------------| | | | МБ 146326,4 | 52993,2 | 45832,4 | 47500,8 | | | |-----------------+---------+-----------+------------| | | | ОБ 6466,5 | 2099,5 | 2183,5 | 2183,5 | |------+------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+-----------+------------| | | | Всего: 52792,9 | 55092,7 | 48015,9 | 49684,3 | | | ВСЕГО по подпрограмме | в т. ч.: | | | | | | |-----------------+---------+-----------+------------| | | | МБ 146326,4 | 52993,2 | 45832,4 | 47500,8 | | | |-----------------+---------+-----------+------------| | | | ОБ 6466,5 | 2099,5 | 2183,5 | 2183,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие культуры" на 2014-2016 годы | | муниципальной | | | программы, в которую | | | входит подпрограмма | | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой | | | деятельности Кольского района | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование творческой активности населения, под- | | | держка организаций в сфере культуры. | | | 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного | | | фонда, организация библиотечного, библиографического и | | | информационного обслуживания | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые | - доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в об- | | индикаторы и показатели | щем числе культурно-досуговых мероприятий; | | подпрограммы | - темп роста количества участников клубных формирований, | | | принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | | | по сравнению с предыдущим годом; | | | - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на | | | 1000 жителей; | | | - количество выданных экземпляров библиотечного фонда | | | пользователям на 1000 жителей; | | | - количество выполненных справок (консультаций) пользова- | | | телям на 1000 жителей | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Сроки и этапы реализа- | 2014-2016 гг. | | ции подпрограммы | | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Всего 120856,5тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | | подпрограммы | |----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |----------+-----------+-----------| | | | 45034,6 | 37 248,1 | 38 573,8 | | |-------------------------+----------+-----------+-----------| | | МБ 120820,9 | 45016,8 | 37 230,3 | 38 573,8 | | |-------------------------+----------+-----------+-----------| | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |-------------------------+----------+-----------+-----------| | | ФБ 35,6 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | | |-------------------------+----------+-----------+-----------| | | ВБС 0 | 0 | 0 | 0 | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | Ожидаемые | В результате реализации подпрограммы к 2016 году ожидает- | | конечные результаты | ся: | | реализации | - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включи- | | подпрограммы и | тельно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до | | показатели | 26,5%; | | социально- | - рост численности участников клубных формирований при- | | экономической | нимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до | | эффективности | 95%; | | | - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах | | | библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим го- | | | дом; | | | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества | | | документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 | | | населения; | | | - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества | | | справок (консультаций), выполненных для пользователей (в | | | том числе в удаленном режиме), на 1000 населения | ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры", МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района". Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 2.1. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2016 г | | п/п | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в | % | 26,5 | | | общем числе культурно-досуговых мероприятий | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | Темп роста количества участников клубных | чел. | 410 | | | формирований, принимающих участие в культурно- | | | | | массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим | | | | | годом | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | Количество выданных экземпляров библиотечного | экз. | 2720 | | | фонда пользователям на 1000 жителей | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | Количество выполненных справок (консультаций) | шт. | 118 | | | пользователям на 1000 жителей | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | Численность клубных формирований | ед. | 32 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, | кол-во | 53 | | | конференций | мероприятий | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | 121500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | Справочно-библиографическое и информационное | ед. | 4790 | | | обслуживание населения | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | Пополнение фонда на материальных носителях | ед. | 2800 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | Численность библиотечного фонда | ед. | 77500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | Библиографическая обработка документов и | ед. | 2500 | | | организация каталогов | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | Обеспечение сохранности и безопасности | ед. | 120 | | | библиотечных фондов (количество единиц хранения. | | | | | планируемых к стабилизации, реставрации и переводу | | | | | на микро- носители) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | Проведение культурно-просветительских, | кол-во | 320 | | | информационных мероприятий для населения | мероприятий | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | Проведение методических мероприятий для | кол-во | 5 | | | библиотечных работников | мероприятий | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | Разработка методик, подготовка и выпуск | ед. | 5 | | | методических изданий | | | ------------------------------------------------------------------------------------- В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели: Таблица 2.2. ------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2013 г | | п/п | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в | % | 26,5 | | | общем числе культурно-досуговых мероприятий | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 2 | Темп роста количества участников клубных | чел. | 410 | | | формирований, принимающих участие в культурно- | | | | | массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим | | | | | годом | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 3 | Количество выданных экземпляров библиотечного | экз. | 2720 | | | фонда пользователям на 1000 жителей | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 4 | Количество выполненных справок (консультаций) | шт. | 118 | | | пользователям на 1000 жителей | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 5 | Численность клубных формирований | ед. | 32 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 6 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, | кол-во | 53 | | | конференций | мероприятий | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 7 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | 121500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 8 | Справочно-библиографическое и информационное | ед. | 4790 | | | обслуживание населения | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 9 | Пополнение фонда на материальных носителях | ед. | 2800 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 10 | Численность библиотечного фонда | ед. | 77500 | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 11 | Библиографическая обработка документов и | ед. | 2500 | | | организация каталогов | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 12 | Обеспечение сохранности и безопасности | ед. | 120 | | | библиотечных фондов (количество единиц хранения. | | | | | Планируемых к стабилизации, реставрации и переводу | | | | | на микро- носители) | | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 13 | Проведение культурно-просветительских, | кол-во | 320 | | | информационных мероприятий для населения | мероприятий | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 14 | Проведение методических мероприятий для | кол-во | 5 | | | библиотечных работников | мероприятий | | |-----+------------------------------------------------------+-------------+--------| | 15 | Разработка методик, подготовка и выпуск | ед. | 5 | | | методических изданий | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 2.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы. Таблица 2.3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | п/п | показатели | |-------------------------------------------------| | | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия | | населения в культурной жизни Кольского района | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1-й | Доля мероприятий | % | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | | целев- | для детей до 14 лет | | | | | | | | ой | включительно в | | | | | | | | индик- | общем числе | | | | | | | | атор | культурно - | | | | | | | | | досуговых | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2-й | Темп роста | чел. | 400 | 400 | 405 | 408 | 410 | | целев- | количества | | | | | | | | ой | участников клубных | | | | | | | | индик- | формирований, | | | | | | | | атор | принимающих | | | | | | | | | участие в культурно- | | | | | | | | | массовых | | | | | | | | | мероприятиях по | | | | | | | | | сравнению с | | | | | | | | | предыдущим годом | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3-й | Количество выданных | экз. | 2690 | 2695 | 2700 | 2710 | 2720 | | целев- | экземпляров | | | | | | | | ой | библиотечного фонда | | | | | | | | индик- | пользователям на | | | | | | | | атор | 1000 жителей | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4-й | Количество | шт. | 106 | 107 | 110 | 115 | 118 | | целев- | выполненных справок | | | | | | | | ой | (консультаций) | | | | | | | | индик- | пользователям на | | | | | | | | атор | 1000 жителей | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация | | | досуга населения | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Организация | ед. | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | | | деятельности | | | | | | | | | клубных | | | | | | | | | формирований | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1.2 | Проведение | кол-во | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | | | фествалей, выставок, | меропри- | | | | | | | | смотров, конкурсов, | ятий | | | | | | | | конференций | | | | | | | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, | | | организации библиотечного, библиографического и информационного | | | обслуживания | |--------+-----------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Предоставление | ед. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 12150 | | | изданий из фонда | | | | | | 0 | | | библиотеки | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.2 | Справочно- | ед. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 | | | библиографическое и | | | | | | | | | информационное | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | населения | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.3 | Пополнение фонда на | ед. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | | | материальных | | | | | | | | | носителях | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.4 | Учет библиотечного | ед. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 | | | фонда | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.5 | Библиографическая | ед. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | обработка документов | | | | | | | | | и организация | | | | | | | | | каталогов | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.6 | Обеспечение | ед. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | сохранности и | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | библиотечных фондов | | | | | | | | | (количество единиц | | | | | | | | | хранения, | | | | | | | | | планируемых к | | | | | | | | | стабилизации, | | | | | | | | | реставрации и | | | | | | | | | переводу на микро- | | | | | | | | | носители | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.7 | Проведение | кол-во | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 | | | культурно- | меропри- | | | | | | | | просветительских, | ятий | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | мероприятий для | | | | | | | | | населения | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.8 | Проведение | кол-во | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | методических | меропри- | | | | | | | | мероприятий для | ятий | | | | | | | | библиотечных | | | | | | | | | работников | | | | | | | |--------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.9 | Разработка методик, | ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | подготовка и выпуск | | | | | | | | | методических | | | | | | | | | изданий | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме. 2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120856,5 тыс. рублей. Таблица 2.4. ----------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего, | В том числе по годам | | | тыс. руб. | реализации, тыс. руб. | | | |--------------------------------| | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Всего по подпрограмме: | 120856,5 | 45034,6 | 37 248,1 | 38 573,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе за счет: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств местного бюджета | 120820,9 | 45016,8 | 37 230,3 | 38 573,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств областного бюджета | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств федерального бюджета | 35,6 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, программные | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источник | Объемы источники финансирования | | п/п | мероприятия | (ГРБС) | | выполнен- | финансирования | (тыс. руб.) | | | | | | ия | |---------------------------------| | | | | | (квартал, | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | | | | | год) | | | | | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Расходы на обеспечение | МУ отдел | МАУК | 2014- | Всего: 71273,0 | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0 | | | деятельности (оказание услуг) | культуры | "Кольский | 2016 гг. | в т. ч.: | | | | | | подведомственных учреждений, в | админист- | районный | |----------------+----------+----------+-----------| | | том числе на предоставление | рации | Центр | | МБ 71273,0 | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0 | | | муниципальным автономным | Кольского | культуры" | |----------------+----------+----------+-----------| | | учреждениям субсидий | района | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | Итого по задаче N 1 | Всего: 71273,0 | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0 | | | | в т. ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 71273,0 | 27 304,3 | 21 624,7 | 22 344,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и | | | информационного обслуживания | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Расходы на обеспечение | МУ отдел | МУК | 2014- | Всего: 46826, | 17 712,5 | 15 605,6 | 16 229,8 | | | деятельности (оказание услуг) | культуры | "Межпосел- | 2016 гг. | в т. ч.: | | | | | | подведомственных учреждений, в | админист- | енческая | |----------------+----------+----------+-----------| | | том числе на предоставление | рации | библиотека | | МБ 46826,9 | 17 712,5 | 15 605,6 | 16 229,8 | | | муниципальным бюджетным | Кольского | Кольского | |----------------+----------+----------+-----------| | | учреждениям субсидий | района | района" | | ОБ | 0 | 0 | 0 | |------+---------------------------------+-----------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 2.2. | Иные межбюджетные трансферты на | МУ отдел | МУК | 2014- | Всего: 35,6 в. | 17,8 | 17,8 | | | | комплектование книжных фондов | культуры | "Межпосел- | 2016 гг. | т. ч.: | | | | | | библиотек муниципальных | админист- | енческая | |----------------+----------+----------+-----------| | | образований и государственных | рации | библиотека | | МБ 0 | 0 | 0 | 0 | | | библиотек городов Москвы и | Кольского | Кольского | |----------------+----------+----------+-----------| | | Санкт-Петербурга | района | района" | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ФБ 35,6 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | |------+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | | Всего: 49583,5 | 17 730,3 | 15 623,4 | 16 229,8 | | | Итого по задаче N 2 | в т. ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 49547,9 | 17 712,5 | 15 605,6 | 16 229,8 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 35,6 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | |------+-----------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | | Всего:120856,5 | 45 034,6 | 37 248,1 | 38 573,8 | | | ВСЕГО по Подпрограмме | в т. ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 120820,9 | 45 016,8 | 37 230,3 | 38 573,8 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 35,6 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие культуры" на 2014-2016 годы | | муниципальной | | | программы, в которую | | | входит подпрограмма | | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы | Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела | | | культуры администрации Кольского района, и создание | | | условий для расширения доступности услуг культуры в | | | Кольском районе | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, | | | находящихся в ведении отдела культуры администрации | | | Кольского района. | | | 2. Проведение реконструкционных и ремонтных работ зданий | | | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | | | администрации Кольского района | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Важнейшие целевые | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, | | индикаторы и показатели | осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, | | подпрограммы | находящихся в ведении отдела культуры, % | | | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела | | | культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление | | | материально-технической базы, от общего числа | | | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, %, | | | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, | | | помещения которых требуют осуществления ремонтных | | | работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении | | | отдела культуры, | | | - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в | | | ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по | | | реконструкции, от общего количества зданий и помещений | | | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, | | | требующих реконструкции. | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Сроки и этапы | 2014-2016 гг. | | реализации | | | подпрограммы | | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Всего 3300 тыс. руб., | в том числе по годам (тыс. руб.) | | подпрограммы | в т. ч.: |-----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |----------+-----------+------------| | | | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | МБ | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+-----------------------------------------------------------| | Ожидаемые | В результате реализации подпрограммы к 2016 году | | конечные результаты | ожидается: | | реализации | - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении | | подпрограммы и | отдела культуры, осуществивших техническое | | показатели | перевооружение, до 100%; | | социально- | - уменьшение доли учреждений, находящихся в ведении | | экономической | отдела культуры, помещения которых требуют | | эффективности | осуществления ремонтных работ, до 54%; | | | - увеличение доли зданий и помещений учреждений, | | | находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших | | | работы по реконструкции, от общего количества зданий | | | учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, | | | требующих реконструкции, до 9%; | | | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела куль- | | | туры, осуществивших и осуществляющих модернизацию | | | материально-технической базы, от общего числа учреждений, | | | находящихся в ведении отдела культуры, составит 100% | --------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода. Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 3.1. ---------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2016 г | | п/п | | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 1 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела | % | 100 | | | культуры, осуществивших модернизацию, от общего | | | | | числа учреждений, находящихся в ведении отдела | | | | | культуры, % | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 2 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела | % | 100 | | | культуры, осуществивших и осуществляющих | | | | | укрепление материально-технической базы, от общего | | | | | числа учреждений, находящихся в ведении отдела | | | | | культуры, % | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 3 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела | % | 54 | | | культуры, помещения которых требуют осуществления | | | | | ремонтных работ, от общего числа учреждений, | | | | | находящихся в ведении отдела культуры, % | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 4 | Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в | % | 9 | | | ведении отдела культуры в которых осуществлены | | | | | работы по реконструкции, от общего количества зданий | | | | | и помещений учреждений, находящихся в ведении | | | | | отдела культуры, требующих реконструкции, % | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 3.2. Основные цели и задачи подпрограммы Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2014-2016 гг. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы. Таблица 3.2. ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование целевых | Единица | Величина | Прогнозные значения | | показателей | измерения | показател- | показателя | | Подпрограммы | показателя | я в 2013 |--------------------------| | | | году | 2014 | 2015 | 2016 | |----------------------------------------------------------------------------------| | Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела | | культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения | | доступности услуг культуры в Кольском районе | |----------------------------------------------------------------------------------| | Доля учреждений, | % | 81 | 81 | 90 | 100 | | находящихся в ведении | | | | | | | отдела культуры, | | | | | | | осуществивших | | | | | | | модернизацию, от общего | | | | | | | числа учреждений, | | | | | | | находящихся в ведении | | | | | | | отдела культуры | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в | | ведении отдела культуры администрации Кольского района | |----------------------------------------------------------------------------------| | Доля учреждений, | % | 90 | 90 | 90 | 100 | | находящихся в ведении | | | | | | | отдела культуры, | | | | | | | осуществивших и | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | укрепление материально- | | | | | | | технической базы, от | | | | | | | общего числа учре- | | | | | | | ждений, находящихся в | | | | | | | ведении отдела культуры | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела | | культуры администрации Кольского района | |----------------------------------------------------------------------------------| | Доля учреждений, | % | 100 | 100 | 72 | 54 | | находящихся в ведении | | | | | | | отдела культуры, | | | | | | | помещения которых | | | | | | | требуют осуществления | | | | | | | ремонтных работ, от | | | | | | | общего числа учреждений, | | | | | | | находящихся в ведении | | | | | | | отдела культуры | | | | | | |---------------------------+-------------+-------------+-------+-------+----------| | Доля зданий и помещений | % | 9 | 9 | 9 | 9 | | учреждений, находящихся | | | | | | | в ведении отдела культуры | | | | | | | в которых осуществлены | | | | | | | работы по реконструкции, | | | | | | | от общего количества | | | | | | | зданий и помещений | | | | | | | учреждений, находящихся | | | | | | | в ведении отдела | | | | | | | культуры, требующих | | | | | | | реконструкции | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 3.3. Перечень мероприятий подпрограммы Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к подпрограмме. 3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014-2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 3 000,0 тыс. рублей. Таблица 3.3. ----------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего, | В том числе по годам | | | тыс. руб. | реализации, тыс. руб. | | | |--------------------------------| | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Всего по подпрограмме: | 3 300,0 | 1 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе за счет: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств местного бюджета | 3 300,0 | 1 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение к подпрограмме "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, программные | Заказчик | Исполнитель | Срок | Источник | Объемы источники финансирования | | п/п | мероприятия | (ГРБС) | | выполнения | финансирования | (тыс. руб.) | | | | | | (квартал, год) | |---------------------------------| | | | | | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание ус- | | | ловий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации | | | Кольского района | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Приобретение музыкаль- | МУ отдел куль- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | Всего: 3 000,0, | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | ных инструментов | туры админи- | Кольского района | гг. | в т. ч.: | | | | | | | страции Коль- | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ского района | | | МБ 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | Итого по задаче N 1: | Всего: 3000,0, | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | в т. ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского рай- | | | она | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Мероприятия по капи- | МУ отдел | Учреждения, | 2014-2016 | Всего: 300,0, в | 300,0 | 0 | 0 | | | тальному и текущему ре- | культуры ад- | находящиеся | гг. | т. ч.: | | | | | | монту объектов культуры | министрации | в ведении отдела | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | Кольского | культуры админист- | | МБ 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | | | | района | рации Кольского | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | района | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | Итого по задаче N 2 | Всего: 300,0 в | 300,0 | 0 | 0 | | | | т. ч. | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | |------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ВСЕГО по Подпрограмме | Всего: 3300,0 в | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | т. ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 3300,0 | 1 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Механизм реализации Программы Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются: - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молочненская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Териберская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области, - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района"; - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный центр культуры". Исполнители подпрограммы: - осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий; - обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач; - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации; - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров); - организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы; - согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы; - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств; Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице: Таблица 4 Отчет о реализации муниципальной программы _____________________________________________________________ (наименование Программы) за ____________________ 20___ года (период) тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Мероприятия* | Источник | Утвер- | Лимиты | Исполнено | Оценка | | | | финанси- | жденный | | | вы- | | | | рования | объем | | | полнения | | | | | финан- | |--------------------| (краткое | | | | | сирова- | | факти- | произ- | описание | | | | | ния | | ческое | веден- | исполнен- | | | | | | | финан- | ные кас- | ия | | | | | | | сирова- | совые | програм- | | | | | | | ние | расходы | мы; либо | | | | | | | | | причины | | | | | | | | | неиспол- | | | | | | | | | нения | |-------+---------------+----------+---------+--------+---------+----------+-----------| | | Мероприятие 1 | | | | | | | |-------+---------------+----------+---------+--------+---------+----------+-----------| | | Мероприятие 2 | | | | | | | | | и т.д. | | | | | | | |-------+---------------+----------+---------+--------+---------+----------+-----------| | | Всего по про- | | | | | | | | | грамме | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- *указывается в разрезе всех источников финансирования К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию: - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период; - об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы. Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать: - сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год; - данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений целевых показателей; - сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы; - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации. Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела: - ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет"; - ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик - координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком - координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". 5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом) Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы. В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы. По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы. При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают: - степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм); - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств. Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе. Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов. Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы: Piфакт Sum --------- х 100 Piплан D = -------------------- . N где: D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %; Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы); N - количество показателей Программы (подпрограмм); Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы; Рплан - плановое значение показателя цели Программы. Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы: F = Fфакт/Fплан x 100, где: F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %; Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период; Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: I = (D + F)/2 где: I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году; D - степень достижения цели (решения задач) Программы; F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств; Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эф-фективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%. Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%. Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показате- | Еди- | Ожидаемые конечные | Фактически достигну- | | лей результативности | ница | результаты, предусмот- | тые конечные резуль- | | (целевых индикаторов) | изме- | ренные программой, все- | таты, всего, в том чис- | | | рения | го, в том числе по годам | ле по годам реализации | | | | реализации | | | | |--------------------------+-------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | год | год | год | год | год | год | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Сохранение сети учрежде- | ед. | 9 | 9 | 9 | | | | | ний дополнительного обра- | | | | | | | | | зования сферы культуры и | | | | | | | | | искусства | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Уровень охвата детей Коль- | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | | | ского района эстетическим | | | | | | | | | образованием | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Сохранение контингента | ед. | 714 | 714 | 714 | | | | | учащихся | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Увеличение доли обучаю- | % | 10 | 11 | 12 | | | | | щихся, принимающих уча- | | | | | | | | | стие в конкурсах, смотрах и | | | | | | | | | других творческих меро- | | | | | | | | | приятиях в общем числе | | | | | | | | | обучающихся до | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Увеличение удельного веса | % | 80 | 81 | 82 | | | | | преподавателей, имеющих | | | | | | | | | высшую и первую квали- | | | | | | | | | фикационную категорию, | | | | | | | | | от общего числа преподава- | | | | | | | | | телей до | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Доля мероприятий для де- | % | 25,5 | 26 | 26,5 | | | | | тей до 14 лет включитель- | | | | | | | | | но в общем числе куль- | | | | | | | | | турно-досуговых меро- | | | | | | | | | приятий | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Темп роста количества | чел. | 405 | 408 | 410 | | | | | участников клубных фор- | | | | | | | | | мирований, принимающих | | | | | | | | | участие в культурно- | | | | | | | | | массовых мероприятиях | | | | | | | | | по сравнению с предыду- | | | | | | | | | щим годом | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Количество выданных эк- | экз. | 2700 | 2710 | 2720 | | | | | земпляров библиотечного | | | | | | | | | фонда пользователям на | | | | | | | | | 1000 жителей | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Количество выполненных | шт. | 110 | 115 | 118 | | | | | справок (консультаций) | | | | | | | | | пользователям на 1000 | | | | | | | | | жителей | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Численность клубных | ед. | 32 | 32 | 32 | | | | | формирований | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Проведение фестивалей, | кол-во | 51 | 52 | 53 | | | | | выставок, смотров, кон- | меро- | | | | | | | | курсов, конференций | при- | | | | | | | | | ятий | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Предоставление изданий | ед. | 120500 | 121000 | 121500 | | | | | из фонда библиотеки | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Справочно- | ед. | 4780 | 4785 | 4790 | | | | | библиографическое и ин- | | | | | | | | | формационное обслужи- | | | | | | | | | вание населения | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Пополнение фонда на ма- | ед. | 2780 | 2790 | 2800 | | | | | териальных носителях | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Численность библиотечно- | ед. | 76500 | 77500 | 77500 | | | | | го фонда | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Библиографическая обра- | ед. | 2500 | 2500 | 2500 | | | | | ботка документов и орга- | | | | | | | | | низация каталогов | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Обеспечение сохранности | ед. | 120 | 120 | 120 | | | | | и безопасности библио- | | | | | | | | | течных фондов (количест- | | | | | | | | | во единиц хранения. пла- | | | | | | | | | нируемых к стабилизации, | | | | | | | | | реставрации и переводу на | | | | | | | | | микроносители) | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Проведение культурно- | кол-во | 300 | 310 | 320 | | | | | просветительских, инфор- | меро- | | | | | | | | мационных мероприятий | при- | | | | | | | | для населения | ятий | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Проведение методических | кол-во | 5 | 5 | 5 | | | | | мероприятий для библио- | меро- | | | | | | | | течных работников | при- | | | | | | | | | ятий | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Разработка методик, подго- | ед. | 5 | 5 | 5 | | | | | товка и выпуск методиче- | | | | | | | | | ских изданий | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Доля учреждений, на- | про- | 81 | 90 | 100 | | | | | ходящихся в ведении отде- | цент | | | | | | | | ла культуры, осуществив- | | | | | | | | | ших и осуществляющих | | | | | | | | | модернизацию от об- | | | | | | | | | щего числа учреждений, | | | | | | | | | находящихся в ведении от- | | | | | | | | | дела культуры, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Доля учреждений, находя- | проце- | 90 | 90 | 100 | | | | | щихся в ведении отдела | нт | | | | | | | | культуры, осуществивших | | | | | | | | | и осуществляющих укреп- | | | | | | | | | ление материально- | | | | | | | | | технической базы, от об- | | | | | | | | | щего числа учреждений, | | | | | | | | | находящихся в ведении от- | | | | | | | | | дела культуры, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Доля учреждений, находя- | проце- | 100 | 72 | 54 | | | | | щихся в ведении отдела | нт | | | | | | | | культуры, помещения ко- | | | | | | | | | торых требуют осуществ- | | | | | | | | | ления ремонтных работ, от | | | | | | | | | общего числа учреждений, | | | | | | | | | находящихся в ведении | | | | | | | | | отдела культуры, % | | | | | | | | |-----------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------| | Доля зданий и помещений | проце- | 9 | 9 | 9 | | | | | учреждений, находящихся в | нт | | | | | | | | ведении отдела культуры, в | | | | | | | | | которых осуществлены ра- | | | | | | | | | боты по реконструкции, от | | | | | | | | | общего количества зданий | | | | | | | | | и помещений учреждений, | | | | | | | | | находящихся в ведении от- | | | | | | | | | дела культуры, требующих | | | | | | | | | реконструкции, % | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|