Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП

Документ имеет не последнюю редакцию.




                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 30.09.2011                                        N 483-ПП
                               Мурманск

                   О долгосрочной целевой программе
       "Модернизация системы социального обслуживания населения"
                           на 2012-2014 годы


      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 28.05.2012 г. N 237-ПП; от 01.10.2012 г. N 478-ПП;
        от 11.04.2013 г. N 162-ПП; от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

     В целях развития системы социального обслуживания,  расширения  и
совершенствования видов социальных  услуг,  предоставляемых  населению
Мурманской  области,   во   исполнение   постановления   Правительства
Мурманской области от 03.08.2011 N 385-ПП  "О разработке  долгосрочных
целевых  программ  в  сфере  социальной  защиты  населения  Мурманской
области  на  2012-2014  годы"  и  в  соответствии   с   постановлением
Правительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядке
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и  их  формирования  и  реализации"  Правительство  Мурманской
области п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить   прилагаемую   долгосрочную    целевую    программу
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016
годы (далее - Программа). (В   редакции   Постановления  Правительства
Мурманской области от 01.10.2012 г. N 478-ПП)
     2. Министерству финансов  Мурманской  области  (Поронова    Т.М.)
предусмотреть при формировании бюджета  на  очередной  финансовый  год
ассигнования на реализацию Программы.
     3. Контроль за реализацией  Программы  возложить  на  заместителя
Губернатора Мурманской области Чистову Л.А.


     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко


                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 30.09.2011 N 483-ПП

   Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального
              обслуживания населения" на 2012-2016 годы

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 11.04.2013 г. N 162-ПП;
                      от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                                Паспорт
   долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
               обслуживания населения" на 2012-2016 годы
                          (далее - Программа)


----------------------------------------------------------------------------------------------
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ          | -   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ПРАВИТЕЛЬСТВА    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ    ОТ |
| РАЗРАБОТКИ             | 03.08.2011   N 385-ПП    "О РАЗРАБОТКЕ    ДОЛГОСРОЧНЫХ    ЦЕЛЕВЫХ |
| ПРОГРАММЫ              | ПРОГРАММ     В     СФЕРЕ     СОЦИАЛЬНОЙ     ЗАЩИТЫ      НАСЕЛЕНИЯ |
| (НАИМЕНОВАНИЕ,         | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"                             |
| НОМЕР И ДАТА           |                                                                   |
| НОРМАТИВНОГО           |                                                                   |
| ПРАВОВОГО АКТА О       |                                                                   |
| РАЗРАБОТКЕ ДЦП)        |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ       | -  УКРЕПЛЕНИЕ  СЕМЬИ  И  УСИЛЕНИЕ   ЗАЩИТЫ   СОЦИАЛЬНО   УЯЗВИМЫХ |
| СОЦИАЛЬНО-             | СЛОЕВ    НАСЕЛЕНИЯ,    ГРАЖДАН,     ОКАЗАВШИХСЯ     В     ТРУДНОЙ |
| ЭКОНОМИЧЕСКОГО         | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ                                                |
| РАЗВИТИЯ,              |                                                                   |
| ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ     |                                                                   |
| СПОСОБСТВУЕТ           |                                                                   |
| ПРОГРАММА              |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ        | МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И    СОЦИАЛЬНОГО    РАЗВИТИЯ    МУРМАНСКОЙ |
| ЗАКАЗЧИК-              | ОБЛАСТИ                                                           |
| КООРДИНАТОР            |                                                                   |
| ПРОГРАММЫ              |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ        | -  МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ   МУРМАНСКОЙ |
| ЗАКАЗЧИКИ              | ОБЛАСТИ;                                                          |
| ПРОГРАММЫ              | -  МИНИСТЕРСТВО   СТРОИТЕЛЬСТВА   И   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ |
|                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;                                               |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ         | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                   |
|                        | НАСЕЛЕНИЯ                                                         |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ       | -     РАЗВИТИЕ     ИНФРАСТРУКТУРЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ      СОЦИАЛЬНОГО |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                                     |
|                        | -    ПОВЫШЕНИЕ    ДОСТУПНОСТИ    И    КАЧЕСТВА    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ |
|                        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                     |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ     | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ, |
| (ИНДИКАТОРЫ)           | ОСУЩЕСТВИВШИХ        МОДЕРНИЗАЦИЮ         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | БАЗЫ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА     УЧРЕЖДЕНИЙ      СОЦИАЛЬНОГО |
| ПРОГРАММЫ              | ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ МТБ;                     |
|                        | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ,    ВНЕДРИВШИХ |
|                        | НОВЫЕ   ФОРМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ   РАБОТЫ,    ОТ    ОБЩЕГО    ЧИСЛА |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЙ;                                                       |
|                        | -  ТЕМП  РОСТА  ЧИСЛА  ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ  И   СЛУЖБ   В |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ     СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ     ПО |
|                        | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ);          |
|                        | -        ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ        СТАЦИОНАРНЫМИ         УЧРЕЖДЕНИЯМИ |
|                        | СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     ПРЕСТАРЕЛЫХ     И      ИНВАЛИДОВ |
|                        | (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ;                         |
|                        | -    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,     ОХВАЧЕННЫХ     НОВЫМИ     ФОРМАМИ |
|                        | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ          |                                                                   |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | - 2012-2016 ГОДЫ                                                  |
| ПРОГРАММЫ              |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ               | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ                         |
| ПОДПРОГРАММ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";                                        |
|                        | -   "РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ |
|                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                               |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ                | МЕРОПРИЯТИЯ    ПРОГРАММЫ    НАПРАВЛЕНЫ    НА    СОЗДАНИЕ    НОВЫХ |
| ХАРАКТЕРИСТИКА         | МЕСТ    В    ДЕЙСТВУЮЩИХ    И    ОТКРЫТИЕ    НОВЫХ     УЧРЕЖДЕНИЙ |
| ПРОГРАММНЫХ            | СИСТЕМЫ    СОЦИАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ,     ВНЕДРЕНИЕ     НОВЫХ     ФОРМ |
| МЕРОПРИЯТИЙ            | СОЦИАЛЬНОГО       ОБСЛУЖИВАНИЯ       НАСЕЛЕНИЯ,        УКРЕПЛЕНИЕ |
|                        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                           |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ   И   ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ                   |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ         | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО             |
| (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА                     |
| ПОДПРОГРАММАМ,         | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 1 016 168,6 ТЫС. РУБЛЕЙ             |
| ГОДАМ      РЕАЛИЗАЦИИ, |                                                                   |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)           |                                                                   |
|                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Источник финанси- |   Всего    |                По годам реализации Программы             |
|       рования      |  на 2012   |----------------------------------------------------------|
|                    |- 2016 годы |2012 г.   |2013 г.   |2014 г.   | 2015 г.    | 2016 г.    |
|--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|
| ИТОГО              |1016 168,6  |201 107,8 |279 472,9 |228 777,9 | 114 050,0  | 192 760,0  |
|--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|
| Областной бюджет   |1015 972,8  |200 912,0 |279 472,9 |228 777,9 | 114 050,0  | 192 760,0  |
|--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|
| Средства государст-|   195,8    |  195,8   |   0,0    |   0,0    |    0,0     |    0,0     |
| венных внебюджет-  |            |          |          |          |            |            |
| ных фондов         |            |          |          |          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов                   |
|                                  социального обслуживания"                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО              | 888 964,1  |183 398,10|238 766,00|195 500,00| 109 100,00 | 162 200,00 |
|--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|
| Областной бюджет   | 888 964,1  |183 398,10|238 766,00|195 500,00| 109 100,00 | 162 200,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО              |  127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 |  4 950,0   |  30 560,0  |
|--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|
| Областной бюджет   |  127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 |  4 950,0   |  30 560,0  |
|--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|
| Средства государст-|    195,8   |   195,8  |   0,0    |   0,0    |    0,0     |    0,0"    |
| венных внебюджет-  |            |          |          |          |            |            |
| ных фондов         |            |          |          |          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 г. N 200-ПП)      |                                                                                      
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ              | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 ГОДУ:            |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    | -    ДОСТИЧЬ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | НАСЕЛЕНИЯ,      ОСУЩЕСТВИВШИХ      МОДЕРНИЗАЦИЮ      МАТЕРИАЛЬНО- |
| ПРОГРАММЫ И            | ТЕХНИЧЕСКОЙ     БАЗЫ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА      УЧРЕЖДЕНИЙ |
| ПОКАЗАТЕЛИ             | СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ,    НУЖДАЮЩИХСЯ    В     МОДЕРНИЗАЦИИ |
| СОЦИАЛЬНО-             | МТБ ДО 94,3%;                                                     |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ          | -   ДОСТИЧЬ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ, |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ          | ВНЕДРИВШИХ  НОВЫЕ  ФОРМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ   РАБОТЫ,   ОТ   ОБЩЕГО |
|                        | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДО 31,4%;                                        |
|                        | -  УВЕЛИЧИТЬ  ЧИСЛО  ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ   ОТДЕЛЕНИЙ   И   СЛУЖБ   В |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ    СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ,     ПО |
|                        | ОТНОШЕНИЮ  К  БАЗОВОМУ  ПОКАЗАТЕЛЮ  (2011 Г.   -   3   ОТДЕЛЕНИЯ) |
|                        | НА 15%;                                                           |
|                        | -    ОБЕСПЕЧИТЬ    СТАЦИОНАРНЫМИ     УЧРЕЖДЕНИЯМИ     СОЦИАЛЬНОГО |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПРЕСТАРЕЛЫХ  И   ИНВАЛИДОВ   (ВЗРОСЛЫХ   И   ДЕТЕЙ) |
|                        | НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ ДО 29,5%;                                    |
|                        | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,    ОХВАЧЕННЫХ     НОВЫМИ |
|                        | ФОРМАМИ   СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ,    ДО    3226 |
|                        | ЧЕЛОВЕК                                                           |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ       | MINSOC.GOV-MURMAN.RU                                              |
| ПРОГРАММЫ В СЕТИ       |                                                                   |
| ИНТЕРНЕТ               |                                                                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                    1. Характеристика проблемы, на
                 решение которой направлена Программа

     В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного  возраста  в
2010 году  составила  16,8%.  Наблюдается  стабильный  рост  населения
старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов,  в  последующие
годы число пожилых граждан будет расти и, согласно  прогнозу,  к  2031
году  достигнет  21,2%.  В  этой   связи   потребность   населения   в
стационарном обслуживании будет возрастать.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях  психоневрологического  профиля  и  их   перенаселенности.
Существует очередь на помещение в эти учреждения,  период  ожидания  в
которой составляет несколько лет.
     В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   в
учреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   в
действующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.
Апатиты, ул. Лесная, д.51).
     В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.
Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценно
работать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактике
детской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количества
подходящих помещений.
     В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  ЗАТО  г.  Североморск"  и   нежилого   здания
ГОУСОССЗН  "Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
ЗАТО  г.   Снежногорск"   (правопреемник   -   ГОБУСОН   "Полярнинский
комплексный центр социального обслуживания населения").
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В этих целях принято  решение  о  создании
учреждения для лиц без определенного места жительства  в  Первомайском
округе г. Мурманска  рядом  с  месторасположением  подворья  Трифонова
Печенгского мужского монастыря.
     Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более  100  тыс.
граждан, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  в
социальной поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
     В Программу включены мероприятия, направленные на  развитие  сети
государственных учреждений социального обслуживания,  внедрение  новых
технологий    социального     обслуживания     населения     (открытие
специализированных отделений  социально-медицинского  обслуживания  на
дому,  служб  "Мобильная  социальная  бригада",  "Надомные   сиделки",
"Социальное   такси"),   укрепление    материально-технической    базы
учреждений.
     Для достижения результатов в Программу  включены  мероприятия  по
осуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социального
обслуживания,   открытию   новых   отделений   и   служб,   укреплению
материально-технической базы учреждений.

  2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
              показателя (индикатора) на достижение цели


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N  |          Цель,          |      |                 Значение показателя (индикатора)                 | Источник данных  |   Степень   |
| п/п  |        задачи и         | Ед.  |                                                                  |                  |   влияния   |
|      |       показатели        | изм. |                                                                  |                  | показателя  |
|      |      (индикаторы)       |      |------------------------------------------------------------------|                  | (индикатор) |
|      |                         |      | 2010 | 2011 год | Годы реализации Программы                      |                  |     на      |
|      |                         |      | год  |          |                                                |                  | достижение  |
|      |                         |      |      |          |                                                |                  |  цели (%)   |
|      |                         |      |      |          |------------------------------------------------+------------------+-------------|
|      |                         |      |      |          | 2012 год | 2013 год | 2014  | 2015 год | 2016  |                  |             |
|      |                         |      |      |          |          |          |  год  |          |  год  |                  |             |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|      | Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения                                              |             |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|  1   | Доля учреждений         |  %   |  Х   |   9,0    |   60,0   |   65,2   | 77,4  |   14,3   | 94,3  | Министерство     |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | населения,              |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | осуществивших           |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | модернизацию            |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|      | материально-            |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | технической базы, от    |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | общего числа            |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | учреждений              |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | обслуживания,           |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | нуждающихся в           |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | модернизации МТБ        |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
|  2   | Доля учреждений         |  %   |  Х   |   8,6    |   17,1   |   31,4   | 31,4  |   31,4   | 31,4  | Министерство     |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | населения, внедривших   |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | новые формы и           |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | технологии работы, от   |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|      | общего числа            |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | учреждений              |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
|  3   | Темп роста числа        |  %   |  Х   |  100,0   |  102,0   |  108,0   | 112,0 |  114,3   | 115,0 | Министерство     |             |
|      | вновь созданных         |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | отделений и служб в     |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | учреждениях             |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|      | населения по            |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | отношению к базовому    |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | показателю (2011 г. - 3 |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | отделения)              |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
|  4   | Обеспеченность          | мест | 21,8 |   21,8   |   21,9   |   23,0   | 25,9  |   26,1   | 29,5  | Министерство     |             |
|      | стационарными           |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | учреждениями            |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | престарелых и           |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|      | инвалидов (взрослых и   |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | детей), на 10 тыс.      |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | населения               |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
|  5   | Количество граждан,     | чел. |  Х   |    Х     |   744    |   1265   | 2284  |   2805   | 3226  | Министерство     |             |
|      | охваченных новыми       |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | формами социального     |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | населения               |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      |                         |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания                                                              |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Число введенных         |      |  Х   |    42    |    -     |   172    |  27   |   136    |   -   | Министерство     |     35%     |
|      | проектных мест в        |      |      |          |          |          |       |          |       | строительства и  |             |
|      | учреждениях             | ед.  |      |          |          |          |       |          |       | территори-       |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | ального развития |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      |                         |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
| 1.2. | Число разработанных     | ед.  |  -   |    -     |    -     |    4     |   -   |    -     |   1   | Министерство     |     5%      |
|      | проектно-сметных        |      |      |          |          |          |       |          |       | строительства и  |             |
|      | документаций на         |      |      |          |          |          |       |          |       | территори-       |             |
|      | строительство           |      |      |          |          |          |       |          |       | ального развития |             |
|      | (реконструкцию)         |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | учреждений              |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
| 1.3. | Количество              |      |  Х   |    Х     |    3     |    3     |   2   |    1     |   2   | Министерство     |     10%     |
|      | строящихся              |      |      |          |          |          |       |          |       | строительства и  |             |
|      | (реконструируемых)      | ед.  |      |          |          |          |       |          |       | территориального |             |
|      | объектов социального    |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      |                         |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области                           |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Количество отделений,   | ед.  |  Х   |    Х     |    23    |    30    |  44   |    49    |  51   | Министерство     |     15%     |
|      | служб, предоставляю-    |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | щих новые формы         |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | обслуживания граждан    |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      |                         |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
| 2.2. | Доля учреждений,        | %    |  Х   |   9,0    |   57,1   |   88,6   | 88,2  |   88,2   | 97,1  | Министерство     |     25%     |
|      | осуществивших           |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | обновление              |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | оборудования, мебели    |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | и инвентаря, от общего  |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | числа учреждений        |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|
| 2.3. | Количество              | ед.  |  Х   |    Х     |    11    |    11    |   9   |    3     |   8   | Министерство     |    10%      |
|      | учреждений              |      |      |          |          |          |       |          |       | труда и          |             |
|      | социального             |      |      |          |          |          |       |          |       | социального      |             |
|      | обслуживания            |      |      |          |          |          |       |          |       | развития         |             |
|      | населения,              |      |      |          |          |          |       |          |       | Мурманской       |             |
|      | осуществивших           |      |      |          |          |          |       |          |       | области          |             |
|      | приобретение            |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
|      | автотранспорта          |      |      |          |          |          |       |          |       |                  |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     в     редакции     Постановления    Правительства    Мурманской    области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

     Ответственным за показатели цели является  Министерство  труда  и
социального развития Мурманской области.
     Ответственными за показатели задач являются:
1.1. -  Министерство   строительства   и   территориального   развития
Мурманской области;
     2.1-2.3. - Министерство труда и социального  развития  Мурманской
области.

                  3. Перечень программных мероприятий

     Программа содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.
     В рамках подпрограммы  "Строительство  и  реконструкция  объектов
социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ  по
строительству (реконструкции)  2  психоневрологических  интернатов,  2
домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  Центра   социальной
адаптации (для лиц без определенного места жительства,  лиц,  отбывших
наказание   в   местах   лишения    свободы),    3    отделений    для
несовершеннолетних,  отделения   дневного   пребывания   для   молодых
инвалидов (приложение N 2).

          4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы


-------------------------------------------------------------------------------------
|      ОПИСАНИЕ      |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА   |     МЕРЫ,     |
|      ВНЕШНИХ       |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ   | НАПРАВЛЕННЫЕ  |
|       РИСКОВ       |     НЕГАТИВНОГО      |                       |  НА СНИЖЕНИЕ  |
|                    |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                       |  ВНУТРЕННИХ   |
|                    |       ФАКТОРОВ       |                       |    РИСКОВ     |
|--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|
|         1          |          2           |           3           |       4       |
|--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ          | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ    |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО       | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ    | СОВЕЩАНИЙ С   |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | УЧАСТНИКАМИ   |
|                    | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ   |
|                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ   |
|                    | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                       |               |
|                    | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                       |               |
|                    | ОБЛАСТНОГО           |                       |               |
|                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                       |               |
|--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ      | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ           | ВНУТРЕННИХ И  |
| ИНФЛЯЦИЕЙ          |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ       |
|                    |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ  | ИСТОЧНИКОВ    |
|                    |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ;   |
|                    |                      | РАЗРЕЗЕ               | ОБУЧЕНИЕ И    |
|                    |                      |                       | ПОВЫШЕНИЕ     |
|                    |                      |                       | КВАЛИФИКАЦИИ  |
|                    |                      |                       | УЧАСТНИКОВ    |
|                    |                      |                       | ПРОГРАММНЫХ   |
|                    |                      |                       | МЕРОПРИЯТИЙ   |
-------------------------------------------------------------------------------------

            5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Программы на  2012-2016  годы  определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда  (ПФ
РФ) составит 774 020,1 тыс. руб.
     Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программы
регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

     Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
                              Подпрограмм
                                                         (тыс. рублей)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Источник финансирования        | Всего на 2012- |                 По годам реализации Программы                  |
|                                      |   2016 годы    |----------------------------------------------------------------|
|                                      |                | 2012 г.    | 2013 г.    | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.    |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                  |   1016 168,6   | 201 107,8  | 279 472,9  | 228 777,9  | 114 050,0  | 192 760,0  |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в                         |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
| основной капитал                     |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| в том числе:                         |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет                     |   1016 168,6   | 201 107,8  | 279 472,9  | 228 777,9  | 114 050,0  | 192 760,0  |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в                         |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
| основной капитал                     |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| В том числе по подпрограммам         |                |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по Подпрограмме                |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| В том числе за счет средств:         |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| областного бюджета                   |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| государственных внебюджетных фондов  |      0,0       |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в основной капитал        |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Государственный заказчик             |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Министерство строительства и         |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
| территориального развития Мурманской |                |            |            |            |            |            |
| области                              |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в                         |   888 964,1    | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 |
| основной капитал                     |                |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения                            |
|                                                  Мурманской области"                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по                             |   127 204,5    |  17 709,7  |  40 706,9  |  33 277,9  |  4 950,0   |  30 560,0  |
| Подпрограмме                         |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| В том числе за счет средств:         |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| областного бюджета                   |   127 008,7    |  17 513,9  |  40 706,9  |  33 277,9  |  4 950,0   |  30 560,0  |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| государственных внебюджетных фондов  |     195,8      |   195,8    |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в                         |      0,0       |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
| основной капитал                     |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Государственный заказчик             |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Министерство труда и социального     |   127 204,5    |  17 709,7  |  40 706,9  |  33 277,9  |  4 950,0   |  30 560,0  |
| развития Мурманской области          |                |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Инвестиции в                         |      0,0       |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
| основной капитал                     |                |            |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица     в     редакции     Постановления    Правительства    Мурманской    области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                   6. Механизм реализации Программы

     Государственным   заказчиком-координатором   Программы   является
Министерство труда и социального развития Мурманской области.
     В ходе реализации  Программы  Министерство  труда  и  социального
развития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельности
государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства
и территориального  развития  Мурманской  области  и  подведомственных
Министерству  труда  и   социального   развития   Мурманской   области
учреждений по реализации мероприятий Программы.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     Контроль  за  исполнением   Программы   осуществляет   экспертно-
координационный совет по реализации региональных социальных программ в
интересах  семьи  и  детства  при  Правительстве  Мурманской   области
совместно с государственным заказчиком-координатором  -  Министерством
труда и социального развития Мурманской области.
     Министерство труда  и  социального  развития  Мурманской  области
направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
     - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходе
реализации подпрограмм;
     - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использования
финансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,
разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманской
области.
     На   основании   сведений,    предоставленных    государственными
заказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет  в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
     Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организует
размещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.

                   7. Оценка эффективности Программы

     Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
     - достичь доли  учреждений  социального  обслуживания  населения,
осуществивших модернизацию  материально-технической  базы,  от  общего
числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в  модернизации
МТБ, до 94,3%;
     - достичь доли учреждений  социального  обслуживания,  внедривших
новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 31,4%;
     - увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях
социального обслуживания населения по отношению к базовому  показателю
(2011 г. - 3 отделения) на 15%;
     - увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального
обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до  29,5  мест
на 10 тыс. населения;
     - увеличить  количество  граждан,   охваченных   новыми   формами
социального обслуживания населения, до 3226 человек.
     Социальная  эффективность  Программы   оценивается   по   степени
достижения  целевых   значений   показателей   в   социальной   сфере,
установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и  задачам
социально-экономического развития Мурманской области.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  по
окончании отчетного периода.
     Эффективность реализации Программы оценивается в  соответствии  с
Методикой  оценки   эффективности   долгосрочной   целевой   программы
Мурманской   области,   утвержденной   постановлением    Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в  редакции  от  19.07.2012
N 359-ПП).


                                                        Приложение N 1
                                                           к Программе

                             Подпрограмма
   "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                         Паспорт подпрограммы
   "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                        (далее - Подпрограмма)


-----------------------------------------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО                 |
| ЗАКАЗЧИК            | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ                | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО                |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                    |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |
| ВАЖНЕЙШИЕ           | -  ЧИСЛО  ВВЕДЕННЫХ  ПРОЕКТНЫХ   МЕСТ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ         |
| ЦЕЛЕВЫЕ             | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                       |
| ИНДИКАТОРЫ И        | -  ЧИСЛО  РАЗРАБОТАННЫХ   КОМПЛЕКТОВ   ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ         |
| ПОКАЗАТЕЛИ          | ДОКУМЕНТАЦИЙ     НА     РАБОТЫ     ПО     СТРОИТЕЛЬСТВУ         |
|                     | (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;            |
|                     | -  КОЛИЧЕСТВО  СТРОЯЩИХСЯ  (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ)  ОБЪЕКТОВ         |
|                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                        |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |
| СРОКИ И ЭТАПЫ       | - 2012-2016 ГОДЫ                                                |
| РЕАЛИЗАЦИИ          |                                                                 |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ             | МЕРОПРИЯТИЯ   ПОДПРОГРАММЫ   НАПРАВЛЕНЫ   НА   СОЗДАНИЕ         |
| ХАРАКТЕРИСТИКА      | НОВЫХ МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И  ОТКРЫТИЕ  НОВЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ         |
| МЕРОПРИЯТИЙ         | В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ                           |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ И            | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ              |
| ИСТОЧНИКИ           | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА                    |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ      | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ                |
| ПОДПРОГРАММЫ (ПО    | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 608 780,0 ТЫС. РУБЛЕЙ                        |
| ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В |                                                                 |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)        |                                                                 |
|                     |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Источник |  Всего  |                По годам реализации Подпрограммы                 |
| финансиро-| на 2012-|-----------------------------------------------------------------|
|   вания   |2016 годы| 2012 г.    | 2013 г.    | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.     |
|-----------+---------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Областной |888 964,1| 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00  |
| бюджет    |         |            |            |            |            |             |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 г. N 200-ПП) |                                                                                       
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |
| ОЖИДАЕМЫЕ           | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  ПОЗВОЛИТ  К  2016         |
| РЕЗУЛЬТАТЫ          | ГОДУ:                                                           |
| РЕАЛИЗАЦИИ          | -  ВВЕСТИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   СОЦИАЛЬНОГО         |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 335 ПРОЕКТНЫХ МЕСТА;                     |
|                     | - РАЗРАБОТАТЬ 4 КОМПЛЕКТА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ         |
|                     | НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  (РЕКОНСТРУКЦИИ)  УЧРЕЖДЕНИЙ         |
|                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                       |
|                     | - ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  СТРОИТЕЛЬСТВО  (РЕКОНСТРУКЦИЮ)         |
|                     | НЕ МЕНЕЕ 1 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  (В       редакции      Постановления      Правительства      Мурманской      области |
от 18.04.2013 г. N 200-ПП)                                                              |                         
|---------------------------------------------------------------------------------------|

                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Одной  из  стратегических  целей  в  области  социальной   защиты
населения  Мурманской   области   является   не   только   обеспечение
гарантированных   государством   социальных   услуг   населению,   как
взрослому, так и детям и семьям с детьми, но  и  обеспечение  высокого
уровня социального  обслуживания  населения  путем  решения  задач  по
повышению  доступности  и  качества  социальных   услуг,   оказываемых
населению учреждениями социального обслуживания.
     В Мурманской области  социальное  обслуживание  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  осуществляют  23   государственных   областных
учреждения социального обслуживания.
     Общее количество мест в  государственных  областных  стационарных
учреждениях социального обслуживания составляет 1734.
     Обеспеченность населения  Мурманской  области  домами-интернатами
для престарелых и инвалидов составляет 20,7  тыс.  мест  на  10  тысяч
жителей, или 69% от установленного норматива  (30  мест  на  10  тысяч
жителей) по Российской Федерации.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
     По состоянию на 01.10.2010 на  учете  с  целью  помещения  в  эти
учреждения состояли 466 чел. Период  ожидания  в  очереди  по-прежнему
составляет несколько лет.
     В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   в
учреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   в
действующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.
Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
     Отделение  для  несовершеннолетних,  нуждающихся   в   социальной
реабилитации,    является    структурным    подразделением     ГОБУСОН
"Полярнинский комплексный центр социального  обслуживания  населения",
обособленного помещения не имеет и занимает часть  здания,  в  котором
находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
     В   связи   с   ростом   рождаемости   муниципальное   дошкольное
образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей,  кроме
того, спортивный и  музыкальный  залы,  прачечная,  медицинский  блок,
пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным  учреждением.
Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного
образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации  детей
и подростков.
     В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.
Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценно
работать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактике
детской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количества
подходящих помещений.
     В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более
14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск",  в  ЗАТО  г.
Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29  человек.
Большая  часть   детей-инвалидов   интегрирована   в   образовательные
учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-
интернат N 1 г.  Мурманска,  11  детей  -  ГОАУСОН  "Мурманский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям".  Именно  отсутствие   социально-
реабилитационной   базы   вынуждает   семьи    с    детьми-инвалидами,
нуждающимися в  комплексной  реабилитации,  ежедневно  выезжать  в  г.
Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений.  Есть
и неорганизованные дети,  их  11  человек,  в  том  числе  8  детей  с
диагнозом ДЦП.
     В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
     - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными  физическими  и
умственными возможностями на 14 стационарных мест;
     - социальной  реабилитации  несовершеннолетних,   находящихся   в
социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
     В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социального
обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания  ГОБУСОН
"Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  ЗАТО   г.
Снежногорск",   что   позволит   создать   необходимые   условия   для
предоставления  социальных  услуг  семьям  с   детьми   и   проведения
социальной реабилитации детей  и  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В области  отсутствуют  специализированные
учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся
из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления  ночлега  и
оказания комплексной социальной  помощи  указанной  категории  лиц.  С
каждым годом количество граждан  без  определенного  места  жительства
увеличивается.
     В этих целях принято  решение  о  создании  такого  учреждения  в
Первомайском округе г. Мурманска рядом с  месторасположением  подворья
Трифонова Печенгского мужского монастыря.
     В   г.   Мурманске   отсутствуют   полустационарные   учреждения,
оказывающие   социальные   услуги   совершеннолетним    инвалидам    с
отклонениями в умственном и физическом  развитии.  Открытие  отделения
для  молодых  инвалидов  при  ГОАУСОН  "Мурманский  комплексный  центр
социального  обслуживания  населения"  позволит  создать  условия  для
оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными  возможностями
в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых
проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой  деятельности
и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие  отделения  позволит
снизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
     Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по
осуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социального
обслуживания. Мероприятия  носят  исключительно  социальный  характер.
Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния
результата  на  достижение  цели  Стратегии   социально-экономического
развития Мурманской области в социальной сфере.

      2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |          Цель,          |      |        Значение показателя (индикатора)        |   Источник данных   |
| п/п |   задачи и показатели   | Ед.  |------------------------------------------------|                     |
|     |      (индикаторы)       | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы     |                     |
|     |                         |      | год  | год  |----------------------------------|                     |
|     |                         |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |                     |
|     |                         |      |      |      | год  | год  | год  | год  | год  |                     |
|-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
| 1.  | Число введенных         |      |  Х   |  42  |  -   | 172  |  27  | 136  |  -   | Министерство        |
|     | проектных мест в        |      |      |      |      |      |      |      |      | строительства и     |
|     | учреждениях социального | ед.  |      |      |      |      |      |      |      | территориального    |
|     | обслуживания населения  |      |      |      |      |      |      |      |      | развития Мурманской |
|     |                         |      |      |      |      |      |      |      |      | области             |
|-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
|  2  | Число разработанных     |      |  -   |  -   |  -   |  4   |  -   |  -   |  1   | Министерство        |
|     | проектно-сметных        |      |      |      |      |      |      |      |      | строительства и     |
|     | документаций на         |      |      |      |      |      |      |      |      | территориального    |
|     | строительство           |      |      |      |      |      |      |      |      | развития Мурманской |
|     | (реконструкцию)         |      |      |      |      |      |      |      |      | области             |
|     | учреждений социального  | ед.  |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|     | обслуживания населения  |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|
|  3  | Количество строящихся   |      |  Х   |  Х   |  3   |  3   |  2   |  1   |  2   | Министерство        |
|     | (реконструируемых)      |      |      |      |      |      |      |      |      | строительства и     |
|     | объектов социального    | ед.  |      |      |      |      |      |      |      | территориального    |
|     | обслуживания населения  |      |      |      |      |      |      |      |      | развития Мурманской |
|     |                         |      |      |      |      |      |      |      |      | области             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица    в    редакции    Постановления    Правительства   Мурманской   области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                  3. Перечень программных мероприятий

     Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение N 1).
     В рамках подпрограммы  "Строительство  и  реконструкция  объектов
социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ  по
строительству (реконструкции)  2  психоневрологических  интернатов,  2
домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  Центра   социальной
адаптации (для лиц без определенного места жительства,  лиц,  отбывших
наказание   в   местах   лишения    свободы),    3    отделений    для
несовершеннолетних,  отделения   дневного   пребывания   для   молодых
инвалидов (приложение N 2).

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы


---------------------------------------------------------------------------------------------
|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          |
|     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      |
|      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       |
|                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       |
|                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
|        1         |          2           |           3            |           4            |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)  |                        |
|                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                        |                        |
|                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        |
|                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  |
|                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ |
|                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  |
|                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      |
|                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  |
|                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            |
|                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        |
|                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               |
|                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   |
|                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             |
|                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |
---------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы  за
счет областного бюджета составит: (В       редакции      Постановления
Правительства Мурманской области от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Источник        |    Всего     |                По годам реализации Подпрограммы                 |
|    финансирования     | на 2012-2014 |-----------------------------------------------------------------|
|                       |     годы     | 2012 г.    | 2013 г.    | 2014 г.    | 2015 г.    | 2016 г.     |
|-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Областной бюджет      |  888 964,1   | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00  |
|-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| В том числе по        |              |            |            |            |            |             |
| государственным       |              |            |            |            |            |             |
| заказчикам:           |              |            |            |            |            |             |
|-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Министерство          |  888 964,1   | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00  |
| строительства и       |              |            |            |            |            |             |
| территориального      |              |            |            |            |            |             |
| развития Мурманской   |              |            |            |            |            |             |
| области               |              |            |            |            |            |             |
|-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| Инвестиции в основной |  888 964,1   | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00  |
| капитал               |              |            |            |            |            |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица   в   редакции  Постановления  Правительства  Мурманской
области от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  направляет  в  Министерство  труда  и  социального   развития
Мурманской области:
     - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходе
реализации подпрограмм;
     - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использования
финансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,
разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманской
области.
     На   основании    сведений,    предоставленных    государственным
заказчиком,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет   в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
     Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организует
размещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
     - ввести дополнительно  в  учреждениях  социального  обслуживания
населения 274 проектных места;
     - разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работы
по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;
     - ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее  1
объекта социального обслуживания.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с  Методикой  оценки  эффективности  реализации  долгосрочной  целевой
программы    Мурманской    области,    утвержденной     постановлением
Правительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядке
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации".


                                                        Приложение N 1
                                                        к Подпрограмме

                 Перечень программных мероприятий

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "N  |     Программные      |   Срок    |                             Объемы финансирования (тыс. руб.)                             | Показатели (индикаторы) результативности выполнения |   Организации,   |
| п/п |     мероприятия      |  выпол-   |                                                                                           |               программных мероприятий               |  участвующие в   |
|     |                      |   нения   |-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------|    реализации    |
|     |                      | (квартал, | Источники  |   всего    |  2012 год  |  2013 год  |  2014 год  |  2015 год  |  2016 год   |  Наименова-  | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |   программных    |
|     |                      |   год)    | финансиро- |            |            |            |            |            |             |     ние      | год  |  год  |  год  |  год  |  год  |   мероприятий    |
|     |                      |           |   вания    |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|  1  |          2           |     3     |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10      |      11      |  12  |  13   |  14   |  15   |  16   |        17        |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания                                                                                                                                     |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Реконструкция        |   2012-   | всего: 620 | 620584,60  | 142 224,60 | 189 260,00 | 180 000,00 | 109 100,00 |             | число        |      |  136  |       |  136  |       | ГОКУ"Управле-    |
|     | психоневрологи-      |   2013    |  584,60,   |            |            |            |            |            |             | введенных    |      |       |       |       |       | ние капитального |
|     | ческого интерната    |           |   ОБ-620   |            |            |            |            |            |             | проектных    |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | по адресу: г.        |           |   584,60   |            |            |            |            |            |             | мест (шт.)   |      |       |       |       |       | Мурманской       |
|     | Апатиты, ул. Лесная, |           |            |            |            |            |            |            |             |--------------+------+-------+-------+-------+-------| области",        |
|     | д. 51                |           |            |            |            |            |            |            |             | количество   |  1   |   1   |   1   |   1   |       | ГОБУСОН          |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | реконструи-  |      |       |       |       |       | "Апатитский      |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | руемых       |      |       |       |       |       | психоневро-      |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | объектов     |      |       |       |       |       | логический       |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | интернат N 1"    |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 2.  | Строительство        |   2012    |  всего: 7  |  7 200,00  |  4 204,00  |  2 996,00  |            |            |             | количество   |      |   1   |       |       |       | ГОКУ             |
|     | объекта "Центр       |           | 200,0, ОБ- |            |            |            |            |            |             | разработан-  |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | социальной           |           |  7 200,0   |            |            |            |            |            |             | ных ПСД      |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | адаптации в г.       |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | Мурманске"           |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | Мурманской       |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | области"         |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 3.  | Реконструкция        |   2013    |   всего:   |    0,00    |            |    0,00    |    0,00    |            |             | количество   |      |       |       |       |       | ГОКУ             |
|     | здания в г.          |           | 00,0, ОБ-  |            |            |            |            |            |             | разработан-  |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | Североморске для     |           |    00,0    |            |            |            |            |            |             | ных ПСД      |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | открытия отделения   |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | реабилитации         |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | Мурманской       |
|     | несовершеннолетних   |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | области",        |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | ГОБУСОН          |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | "КЦСОН ЗАТО      |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | г. Североморск"  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 4.  | Реконструкция        |   2012-   | всего: 51  | 51 003,20  |  4 933,20  | 30 570,00  | 15 500,00  |            |             | число        |      |       |  27   |       |       | ГОКУ             |
|     | нежилого здания      |   2014    | 003,2, ОБ- |            |            |            |            |            |             | введенных    |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | ГОУСОССЗН            |           |  51 070,0  |            |            |            |            |            |             | проектных    |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | "Социально-          |           |            |            |            |            |            |            |             | мест (шт.)   |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | реабилитационный     |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | Мурманской       |
|     | центр для            |           |            |            |            |            |            |            |             |--------------+------+-------+-------+-------+-------| области",        |
|     | несовершеннолетних   |           |            |            |            |            |            |            |             | количество   |  1   |   1   |   1   |       |       | ГОБУСОН          |
|     | ЗАТО г.              |           |            |            |            |            |            |            |             | реконструи-  |      |       |       |       |       | "Полярнинский    |
|     | Снежногорск"         |           |            |            |            |            |            |            |             | руемых       |      |       |       |       |       | КЦСОН"           |
|     | (правопреемник -     |           |            |            |            |            |            |            |             | объектов     |      |       |       |       |       |                  |
|     | ГОБУСОН              |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       |                  |
|     | "Полярнинский        |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | КЦСОН")              |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 5.  | Реконструкция        |   2012    | всего: 38  | 38 326,30  | 32 036,30  |  6 290,00  |            |            |             | число        |      |  36   |       |       |       | ГОКУ             |
|     | объекта "Отделение   |           | 326,3, ОБ- |            |            |            |            |            |             | введенных    |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | дневного             |           |  38 326,3  |            |            |            |            |            |             | проектных    |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | пребывания           |           |            |            |            |            |            |            |             | мест (шт.)   |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | молодых инвалидов    |           |            |            |            |            |            |            |             |--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской       |
|     | по адресу: г.        |           |            |            |            |            |            |            |             | количество   |  1   |   1   |       |       |       | области",        |
|     | Мурманск, ул.        |           |            |            |            |            |            |            |             | реконструи-  |      |       |       |       |       | ГОАУСОН          |
|     | Калинина, 23"        |           |            |            |            |            |            |            |             | руемых       |      |       |       |       |       | "Мурманский      |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | объектов     |      |       |       |       |       | КЦСОН"           |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 6.  | Психоневрологи-      |   2013-   | всего: 122 | 122 200,00 |            |  3 500,00  |    0,00    |    0,00    | 118 700,00  | количество   |      |   1   |       |       |       | ГОКУ             |
|     | ческий интернат на   |   2016    | 200,0 ОБ-  |            |            |            |            |            |             | разработан-  |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | ул. Гладышева, 10, в |           | 122 200,0  |            |            |            |            |            |             | ных ПСД      |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | г. Апатиты           |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | строительства    |
|     |                      |           |            |            |            |            |------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской       |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | количество   |      |       |       |       |   1   | области",        |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | реконструир- |      |       |       |       |       | ГОБУСОН          |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | уемых        |      |       |       |       |       | АПНИ N 2         |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | объектов     |      |       |       |       |       |                  |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 7.  | Реконструкция        |   2013    |  всего: 4  |  4 700,00  |            |  4 700,00  |    0,00    |    0,00    |             | количество   |      |   1   |       |       |       | ГОКУ             |
|     | Ковдорского дома-    |           | 700,0 ОБ - |            |            |            |            |            |             | разработан-  |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | интерната для        |           |  4 700,0   |            |            |            |            |            |             | ных ПСД      |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | престарелых и        |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | инвалидов            |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | Мурманской       |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | области",        |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | ГОБУСОН          |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | Ковдорский       |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | ДИПИ             |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 8.  | Реконструкция        |   2014-   | всего: 43  | 43 500,00  |            |            |            |            |  43 500,00  | количество   |      |       |       |       |   1   | ГОКУ             |
|     | Мончегорского        |   2016    | 500,0 ОБ - |            |            |            |            |            |             | разработан-  |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | дома-интерната       |           |  43 500,0  |            |            |            |            |            |             | ных ПСД      |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | милосердия для       |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | престарелых и        |           |            |            |            |            |            |            |             |--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской       |
|     | инвалидов            |           |            |            |            |            |            |            |             | количество   |      |       |       |       |   1   | области",        |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | реконструи-  |      |       |       |       |       | ГОБУСОН          |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | руемых       |      |       |       |       |       | Мончегорский     |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | объектов     |      |       |       |       |       | ДИМПИ            |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
| 9.  | Строительство        |   2013    |  всего: 1  |  1 450,00  |            |  1 450,00  |            |            |             | количество   |      |   1   |       |       |       | ГОКУ             |
|     | здания для открытия  |           | 450,0 ОБ - |            |            |            |            |            |             | разработан-  |      |       |       |       |       | "Управление      |
|     | отделения            |           |  1 450,0   |            |            |            |            |            |             | ных ПСД      |      |       |       |       |       | капитального     |
|     | реабилитации         |           |            |            |            |            |            |            |             | (шт.)        |      |       |       |       |       | строительства    |
|     | несовершеннолетних   |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | Мурманской       |
|     | в п. Умба            |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | области",        |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | ГОБУСОН          |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | "Терский         |
|     |                      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       | КЦСОН"           |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | Итого по             |           | всего: 888 | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00  |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | подпрограмме, в      |           | 964,1 ОБ - |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | том числе:           |           | 888 964,1  |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | государственные      |           | всего:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00     |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | услуги               |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | публичные            |           | всего:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00     |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | обязательства        |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | мероприятия по       |           | всего:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00     |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | содержанию           |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | имущества            |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | мероприятия по       |           | всего:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00     |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | предоставлению       |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | межбюджетных         |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | трансфертов,         |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | имеющих целевой      |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | характер             |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | иные мероприятия     |           | всего: 888 | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00  |              |      |       |       |       |       |                  |
|     |                      |           | 964,1 ОБ - |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|     |                      |           | 888 964,1  |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | в том числе:         |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | бюджетные            |           |            |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00     |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | учреждения           |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | автономные           |           |            |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00    |    0,00     |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | учреждения           |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
|-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|
|     | ИОГВ, казенные       |           |            | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" |              |      |       |       |       |       |                  |
|     | учреждения           |           |            |            |            |            |            |            |             |              |      |       |       |       |       |                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                        к Подпрограмме

  Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
                      средств областного бюджета
                         в рамках Подпрограммы


      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование    | Государственный  | Заказчик-застройщик  |  Проектная  |   Сроки    | Стоимость        |      Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей      |
| п/п | объектов, отраслей |     заказчик     |                      |  мощность   | строитель- | объекта, тыс.    |---------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                  |                      |             |    ства    | руб.             |    источники    | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год | 2015 год | 2016 год  |
|     |                    |                  |                      |             |            |                  |   финансиро-    |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |                      |             |            |                  |      вания      |           |           |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|
| Объекты, финансируемые из областного бюджета                                                                                                                          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|
| Отрасль - социальная защита населения                                                                                                                                 |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|
| 1.  | Реконструкция      |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    |             | 2011-      |      Всего:      |     Всего:      | 143 000,0 | 168 500,0 |          |          |           |
|     | психоневрологиче-  | строительства и  |     "Управление      |             | 2013 гг.   | 1 700 000,0 (без |    311 500,0    |           |           |          |          |           |
|     | ского интерната по | территориального |     капитального     |             |            |  медоборудова-   | ОБ - 311 500,0  |           |           |          |          |           |
|     | адресу: г.         |     развития     |    строительства     |             |            |      ния и       |                 |           |           |          |          |           |
|     | Апатиты, ул.       |    Мурманской    |      Мурманской      | 560 мест (1 |            |   технологич.    |                 |           |           |          |          |           |
|     | Лесная, д. 51      |     области      | области", застройщик |  очередь -  |            |  присоединения)  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |      - ГОБУСОН       |  136 мест)  |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |     "Апатитский      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |   психоневрологи-    |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  | ческий интернат N 1" |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 2.  | Строительство      |   Министерство   |   ГОКУ "Управление   |             |   2011-    | Стоимость будет  | Всего: 7 200,0  |  7 200,0  |           |          |          |           |
|     | объекта "Центр     | строительства и  |     капитального     |             |  2012 гг.  |    определена    |  ОБ - 7 200,0   |           |           |          |          |           |
|     | социальной         | территориального |    строительства     |             |   Разра-   | после разработки |                 |           |           |          |          |           |
|     | адаптации в г.     |     развития     | Мурманской области"  |  120 чел.   |   ботка    |       ПСД        |                 |           |           |          |          |           |
|     | Мурманске"         |    Мурманской    |                      |             |    ПСД     |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |     области      |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
|     | в т. ч. разработка |                  |                      |             |            |                  |                 |  7 200,0  |           |          |          |           |
|     | ПСД                |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 3.  | Реконструкция      |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    |             | 2012-      |     65 000,0     | Всего: 65 000,0 |  5 000,0  |  30570,0  | 29 430,0 |          |           |
|     | объекта "Нежилое   | строительства и  |     "Управление      |   27 мест   | 2014 гг.   |                  |  ОБ - 65 000,0  |           |           |          |          |           |
|     | здание             | территориального |     капитального     |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | ГОУСОССЗН          |     развития     |    строительства     |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | "Социально-        |    Мурманской    |      Мурманской      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | реабилитацион-     |     области      | области", застройщик |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | ный центр для      |                  |      - ГОБУСОН       |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | несовершенно-      |                  |    "Полярнинский     |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | летних ЗАТО г.     |                  |        КЦСОН"        |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | Снежногорск"       |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | (правопреемник -   |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | ГОБУСОН            |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | "Полярнинский      |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | КЦСОН")            |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 4.  | Реконструкция      |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    | 36 чел.     | 2011-      |     89 830,0     | Всего: 45 830,0 | 45 830,0  |           |          |          |           |
|     | объекта            | строительства и  |     "Управление      |             | 2012 гг.   |                  |  ОБ - 45 830,0  |           |           |          |          |           |
|     | "Отделение         | территориального |     капитального     |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | дневного           |     развития     |    строительства     |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | пребывания         |    Мурманской    |      Мурманской      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | молодых            |     области      | области", застройщик |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | инвалидов по       |                  |      - ГОАУСОН       |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | адресу: г.         |                  |     "Мурманский      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | Мурманск, ул.      |                  |        КЦСОН"        |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | Калинина, 23"      |                  |                      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 5.  | Объект             |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    | 123 чел.    | 2013-      |    360 300,0     |     Всего:      |           |  3 500,0  |          |          |           |
|     | капитального       | строительства и  |     "Управление      |             | 2017 гг.   |                  |    122 200,0    |           |           |          |          | 118 700,0 |
|     | строительства      | территориального |     капитального     |             |            |                  |      ОБ -       |           |           |          |          |           |
|     | "Психоневроло-     |     развития     |    строительства     |             |            |                  |    122 200,0    |           |           |          |          |           |
|     | гический интернат  |    Мурманской    |      Мурманской      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | на ул. Гладышева,  |     области      | области", застройщик |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | 10, в г. Апатиты"  |                  |      - ГОБУСОН       |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |   "Апатитский ПНИ    |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |         N 2"         |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 6.  | Реконструкция      |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    | 50 чел.     |   2013г.   |     74 300,0     |     Всего:      |           |  4 700,0  |          |          |           |
|     | Ковдорского дома-  | строительства и  |     "Управление      |             |   Разра-   |                  |     4 700,0     |           |           |          |          |           |
|     | интерната для      | территориального |     капитального     |             |   ботка    |                  |      ОБ -       |           |           |          |          |           |
|     | престарелых и      |     развития     |    строительства     |             |    ПСД     |                  |     4 700,0     |           |           |          |          |           |
|     | инвалидов          |    Мурманской    |      Мурманской      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |     области      | области", застройщик |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |      - ГОБУСОН       |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |  "Ковдорский ДИПИ"   |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 7.  | Реконструкция      |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    | 75 чел.     | 2014-      |     94 000,0     |     Всего:      |           |           | 5 500,0  |          |           |
|     | Мончегорского      | строительства и  |     "Управление      |             | 2016 гг.   |                  |    49 000,0     |           |           |          |          |           |
|     | дома-интерната     | территориального |     капитального     |             |            |                  |      ОБ -       |           |           |          |          |           |
|     | милосердия для     |     развития     |    строительства     |             |            |                  |    49 000,0     |           |           |          |          |           |
|     | престарелых и      |    Мурманской    |      Мурманской      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | инвалидов          |     области      | области", застройщик |             |            |                  |                 |           |           |          |          | 43 500,0  |
|     |                    |                  |      - ГОБУСОН       |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |    "Мончегорский     |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |        ДИПИ"         |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 8.  | Строительство      |   Министерство   |   Заказчик - ГОКУ    | 10 чел.     |  2013 г.   |     21 050,0     |     Всего:      |           | 1 450,0   |          |          |           |
|     | здания для         | строительства и  |     "Управление      |             |   Разра-   |                  |     1 450,0     |           |           |          |          |           |
|     | открытия           | территориального |     капитального     |             |   ботка    |                  |      ОБ -       |           |           |          |          |           |
|     | отделения          |     развития     |    строительства     |             |    ПСД     |                  |     1 450,0     |           |           |          |          |           |
|     | реабилитации       |    Мурманской    |      Мурманской      |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | несовершеннолет-   |     области      | области", застройщик |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     | них в п. Умба      |                  |  - ГОБУСОН "Терский  |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
|     |                    |                  |        КЦСОН"        |             |            |                  |                 |           |           |          |          |           |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                           к Программе


                             Подпрограмма
         "Развитие системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                         Паспорт подпрограммы
         "Развитие системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"
                        (далее - Подпрограмма)

-----------------------------------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                |
| ЗАКАЗЧИК            | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                         |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ                | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ         |
| ПОДПРОГРАММЫ        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ              |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ              | - СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ             |
| ПОДПРОГРАММЫ        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО        |
|                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                     |
|                     | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ           |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  | - КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ       |
| (ИНДИКАТОРЫ)        | ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН;                    |
| РЕАЛИЗАЦИИ          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,                |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОСУЩЕСТВИВШИХ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И            |
|                     | ИНВЕНТАРЯ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ;                     |
|                     | - КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ           |
|                     | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА       |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            |
| СРОКИ И ЭТАПЫ       | - 2012-2016 ГОДЫ                                           |
| РЕАЛИЗАЦИИ          |                                                            |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ             | МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ  НАПРАВЛЕНЫ  НА   ОТКРЫТИЕ       |
| ХАРАКТЕРИСТИКА      | НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  СИСТЕМЫ  СОЦИАЛЬНОЙ       |
| МЕРОПРИЯТИЙ         | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ  ФОРМ  СОЦИАЛЬНОГО       |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ,   УКРЕПЛЕНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-       |
|                     | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                                |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ И            | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ         |
| ИСТОЧНИКИ           | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО       |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ      | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА              |
| ПОДПРОГРАММЫ (ПО    | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ           |
| ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 127 204,5 ТЫС. РУБЛЕЙ                   |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)        |                                                            |
|                     |------------------------------------------------------------|
|                     | ИСТОЧНИК  | ВСЕГО  |ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ       |
|                     |ФИНАНСИРО- | НА 2012|---------------------------------------|
|                     |   ВАНИЯ   | - 2016 |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2016 Г.|
|                     |           | ГОДЫ   |       |       |       |       |       |
|                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                     |ИТОГО      |127204,5|17709,7|40706,9|33277,9|4950,0 |30560,0|
|                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                     |ОБЛАСТНОЙ  |127008,7|17513,9|40706,9|33277,9|4950,0 |30560,0|
|                     |БЮДЖЕТ     |        |       |       |       |       |       |
|                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                     | СРЕДСТВА  |  195,8 |  195,8|  0,0  |   0,0 |  0,0  |  0,0  |
|                     |ГОСУДАРСТ- |        |       |       |       |       |       |
|                     |ВЕННЫХ ВНЕ-|        |       |       |       |       |       |
|                     |БЮДЖЕТНЫХ  |        |       |       |       |       |       |
|                     | ФОНДОВ    |        |       |       |       |       |       |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| (В      редакции      Постановления     Правительства     Мурманской     области |
|от 18.04.2013 г. N 200-ПП)                                                        |                            
|---------------------+------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            |
| ОЖИДАЕМЫЕ           | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К  2016       |
| РЕЗУЛЬТАТЫ          | ГОДУ:                                                      |
| РЕАЛИЗАЦИИ          | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ОТДЕЛЕНИЙ,    СЛУЖБ,       |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ     НОВЫЕ     ФОРМЫ      СОЦИАЛЬНОГО       |
|                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 51 ЕДИНИЦЫ;                       |
|                     | -  ОСУЩЕСТВИТЬ  ОБНОВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ,  МЕБЕЛИ  И       |
|                     | ИНВЕНТАРЯ    В    97,1%    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО       |
|                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                              |
|                     | -   ОБЕСПЕЧИТЬ   АВТОТРАНСПОРТОМ    42    УЧРЕЖДЕНИЯ       |
|                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                   |
------------------------------------------------------------------------------------

                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Основной  целью  настоящей   Подпрограммы   является   реализация
комплекса  мер,  направленных  на  повышение  доступности  и  качества
предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
     Целенаправленная работа заинтересованных  ведомств  в  предыдущих
годах   в   данном   направлении   позволила   достичь    определенных
положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными  вопросы,
требующие значительных усилий, финансовых вложений.
     В 2009 году в Мурманской области действовало  32  государственных
областных учреждения социального  обслуживания  населения,  в  которых
оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010  году  в
целях  оптимизации  деятельности  социальных   учреждений   их   число
сократилось до 28.
     Вместе с тем  имеющаяся  сеть  социальных  учреждений  продолжала
развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4  службы  "Социальное  такси",
открыто   5   специализированных   отделений    социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,  отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и  инвалидов,  отделение
срочного социального обслуживания.
     Ежегодно  учреждениями  обслуживаются  более  100  тыс.  граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  нуждающихся  в  социальной
поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В
связи  с  этим  учреждениям  необходима  материальная  поддержка   для
приобретения автотранспорта,  специализированного  и  технологического
оборудования,  вспомогательных  и  технических  средств   реабилитации
инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
     Для   решения   существующих   проблем   учреждений   социального
обслуживания в Мурманской области планируется  осуществить  реализацию
мероприятий по:
     - развитию   сети    государственных    учреждений    социального
обслуживания;
     - внедрению новых технологий социального  обслуживания  населения
(развитие  мобильных  бригад  для  оказания  неотложных  социальных  и
медико-социальных услуг  пожилым  людям  и  инвалидам,  проживающим  в
отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
     - укреплению материально-технической базы учреждений  социального
обслуживания населения.
     Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
     - по созданию новых социальных служб;
     - по   оснащению    учреждений    современным    реабилитационным
оборудованием, автотранспортом и мебелью.

         2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Целевые индикаторы  | Ед.  | Значение показателя (индикатора) |   Источник   |    Степень    |
|     и показатели      | изм. |----------------------------------|    данных    |    влияния    |
|                       |      | Годы реализации Подпрограммы     |              |  показателя   |
|                       |      |----------------------------------|              | (индикатора)  |
|                       |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |              | на достижение |
|                       |      |      |      |      |      |      |              |   цели (%)    |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых            |      100      |
| социальных услуг населению Мурманской области                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Количество            | ед.  |  23  |  30  |  44  |  49  |  51  | Министерство |               |
| отделений, служб,     |      |      |      |      |      |      | труда и      |               |
| предоставляющих       |      |      |      |      |      |      | социального  |               |
| новые формы           |      |      |      |      |      |      | развития     |               |
| социального           |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |               |
| обслуживания          |      |      |      |      |      |      | области      |               |
| граждан               |      |      |      |      |      |      |              |               |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| Доля учреждений       |  %   | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство |               |
| социального           |      |      |      |      |      |      | труда и      |               |
| обслуживания,         |      |      |      |      |      |      | социального  |               |
| осуществивших         |      |      |      |      |      |      | развития     |               |
| обновление            |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |               |
| оборудования, мебели  |      |      |      |      |      |      | области      |               |
| и инвентаря, от       |      |      |      |      |      |      |              |               |
| общего числа          |      |      |      |      |      |      |              |               |
| учреждений            |      |      |      |      |      |      |              |               |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| Количество            | ед.  |  11  |  11  |  9   |  3   |  8   | Министерство |               |
| учреждений            |      |      |      |      |      |      | труда и      |               |
| социального           |      |      |      |      |      |      | социального  |               |
| обслуживания          |      |      |      |      |      |      | развития     |               |
| населения,            |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |               |
| осуществивших         |      |      |      |      |      |      | области      |               |
| приобретение          |      |      |      |      |      |      |              |               |
| автотранспорта        |      |      |      |      |      |      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-            |               |
| технической базы учреждений социального обслуживания населения                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Количество созданных  | ед.  |  5   |  11  |  15  |  5   |  1   | Министерство |      40       |
| (открытых) отделений, |      |      |      |      |      |      | труда и      |               |
| служб,                |      |      |      |      |      |      | социального  |               |
| осуществляющих        |      |      |      |      |      |      | развития     |               |
| социальное            |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |               |
| обслуживание          |      |      |      |      |      |      | области      |               |
| граждан               |      |      |      |      |      |      |              |               |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| Доля приобретенного   |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство |      40       |
| автотранспорта,       |      |      |      |      |      |      | труда и      |               |
| оборудования и        |      |      |      |      |      |      | социального  |               |
| инвентаря от числа    |      |      |      |      |      |      | развития     |               |
| запланированного      |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |               |
|                       |      |      |      |      |      |      | области      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Доля граждан, не      |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Министерство |      20       |
| являющихся            |      |      |      |      |      |      | труда и      |               |
| инвалидами,           |      |      |      |      |      |      | социального  |               |
| обеспеченных          |      |      |      |      |      |      | развития     |               |
| протезно-             |      |      |      |      |      |      | Мурманской   |               |
| ортопедическими       |      |      |      |      |      |      | области      |               |
| изделиями, от общего  |      |      |      |      |      |      |              |               |
| числа обратившихся    |      |      |      |      |      |      |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица   в   редакции   Постановления   Правительства   Мурманской  области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

                  3. Перечень программных мероприятий

     Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение).

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы


--------------------------------------------------------------------------------------------
|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА   |         МЕРЫ,          |
|     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ   |      НАПРАВЛЕННЫЕ      |
|      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                       |      НА СНИЖЕНИЕ       |
|                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                       |       ВНУТРЕННИХ       |
|                  |       ФАКТОРОВ       |                       |         РИСКОВ         |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
|        1         |          2           |           3           |           4            |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ    | УЧАСТНИКАМИ            |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ            |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) |                        |
|                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                       |                        |
|                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                       |                        |
|                  | ОБЛАСТНОГО           |                       |                        |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                       |                        |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ           | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ             |
|                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ  | ИНФОРМАЦИИ;            |
|                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   |
|                  |                      | РАЗРЕЗЕ               | КВАЛИФИКАЦИИ           |
|                  |                      |                       | УЧАСТНИКОВ             |
|                  |                      |                       | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  |                      |                       | МЕРОПРИЯТИЙ            |
--------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного  бюджета  и  средств  государственных  внебюджетных
фондов (ПФ РФ).
     Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий  объем  прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за
счет  областного  бюджета  и  средств  ПФ  РФ  составит:  (В  редакции
Постановления  Правительства  Мурманской  области  от  18.04.2013 г. N
200-ПП)
                                                                       (тыс. руб.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Источник финансирования      |    Всего    |          По годам реализации Подпрограммы           |
|                                  |   на 2012   |-----------------------------------------------------|
|                                  | - 2016 годы | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г. | 2016 г.  |
|----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| ИТОГО                            |  127 204,5  | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
|----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Областной бюджет                 |  127 008,7  | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
|----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Средства государственных         |    195,8    |  195,8   |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    |
| внебюджетных фондов              |             |          |          |          |         |          |
|----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| В том числе по государственным   |             |          |          |          |         |          |
| заказчикам:                      |             |          |          |          |         |          |
|----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Министерство труда и социального |  127 204,5  | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
| развития Мурманской области      |             |          |          |          |         |          |
|----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Инвестиции в основной капитал    |     0,0     |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерство
труда и социального развития Мурманской области.
     В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда  и  социального
развития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельности
государственных   областных   учреждений   социального    обслуживания
населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
     Учреждения несут ответственность за качественное и  своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использования
финансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,
разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманской
области.
     На   основании   сведений,    предоставленных    государственными
заказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет  в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
     Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организует
размещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
     - увеличить количество отделений,  служб,  предоставляющих  новые
формы социального обслуживания граждан, до 51 единицы;
     - осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1%
учреждений социального обслуживания;
     - обеспечить   автотранспортом    42    учреждения    социального
обслуживания.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с  Методикой  оценки  эффективности  реализации  долгосрочной  целевой
программы    Мурманской    области,    утвержденной     постановлением
Правительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядке
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации".


                                                            Приложение
                                                        к подпрограмме


                 Перечень программных мероприятий

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 11.04.2013 г. N 162-ПП;
                      от 18.04.2013 г. N 200-ПП)

Информация по документу
Читайте также