|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 481-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Подпрограммы); - оценка полноты финансирования Подпрограммы. Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий Подпрограммы "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Мурманской области" (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 22.04.2013 г. N 208-ПП) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, | | п/п | мероприятия | выполнения | | выполнения мероприятий Подпрограммы | участвующие в | | | | |---------------------------------------------------+---------------------------------------------| реализации | | | | | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование, ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | программных | | | | | финансиро- | | год | год | год | | год | год | год | мероприятий | | | | | вания | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, укрепление законности | | | и правопорядка на территории Мурманской области | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Оказание материальной | 2013-2015 | всего: | 13395,4 | 4333,2 | 4443,2 | 4619,0 | численность лиц, | 2623 | 2633 | 2663 | государственные | | | помощи лицам без | | 13395,4 | | | | | получивших | | | | областные учреждения | | | определенного места | | ОБ-13395,4 | | | | | материальную помощь, | | | | социального | | | жительства и лицам, | | | | | | | чел. | | | | обслуживания населения | | | освободившимся из мест | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | лишения свободы | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | 2. | Оказание помощи в | 2013-2015 | всего: | 1504,0 | 497,5 | 497,5 | 509,0 | численность граждан, | 17 | 16 | 16 | государственные | | | ремонте (восстановлении) | | 1504,0 | | | | | получивших помощь в | | | | областные учреждения | | | жилого помещения | | ОБ- 1504,0 | | | | | ремонте (восстанов- | | | | социального | | | лицам, отбывшим | | | | | | | лении) жилого | | | | обслуживания населения | | | наказание в виде лишения | | | | | | | помещения, чел. | | | | Мурманской области | | | свободы | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | 3. | Оказание помощи в | 2013-2015 | всего: 364,3 | 364,3 | 127,0 | 127,0 | 110,3 | численность граждан, | 25 | 25 | 25 | государственные | | | предоставлении | | ОБ- 364,3 | | | | | получивших помощь в | | | | областные учреждения | | | юридических услуг по | | | | | | | предоставлении | | | | социального | | | жилищным вопросам | | | | | | | юридических услуг по | | | | обслуживания населения | | | лицам, отбывшим | | | | | | | жилищным вопросам, | | | | Мурманской области | | | наказание в виде лишения | | | | | | | чел. | | | | | | | свободы | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | 4. | Создание | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество учреждений | 14 | 14 | 14 | государственные | | | информационной базы | | ОБ- 0,0 | | | | | социального | | | | областные учреждения | | | данных в учреждениях | | | | | | | обслуживания | | | | социального | | | социального | | | | | | | населения, | | | | обслуживания населения | | | обслуживания населения | | | | | | | подключенных к | | | | Мурманской области | | | Мурманской области по | | | | | | | автоматизированной | | | | | | | оказанию социальной | | | | | | | информационной | | | | | | | поддержки лицам, | | | | | | | системе "Электронный | | | | | | | отбывшим наказание в | | | | | | | социальный регистр | | | | | | | виде лишения свободы | | | | | | | населения Мурманской | | | | | | | | | | | | | | области", ед. | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | 5. | Проведение 1 раз в год | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 5 | 5 | 5 | государственные | | | выездных консультаций | | ОБ- 0,0 | | | | | проведенных выездных | | | | областные учреждения | | | по социальным вопросам | | | | | | | консультаций, ед. | | | | социального | | | для лиц, отбывших | | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | наказание в виде лишения | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | свободы, в учреждениях | | | | | | | | | | | | | | уголовно-исполнительной | | | | | | | | | | | | | | системы Мурманской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | 6. | Осуществление | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да -1 | 1 | 1 | 1 | Министерство труда и | | | межведомственного | | ОБ- 0,0 | | | | | нет - 0 | | | | социального развития | | | взаимодействия в рамках | | | | | | | | | | | Мурманской области, | | | четырехстороннего | | | | | | | | | | | УФСИН России по | | | соглашения о | | | | | | | | | | | Мурманской области, | | | сотрудничестве от | | | | | | | | | | | УГСЗН Мурманской | | | 21.06.2012 | | | | | | | | | | | области, УМВД России | | | | | | | | | | | | | | по Мурманской области | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | 7. | Осуществление | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да -1 | 1 | 1 | 1 | Министерство труда и | | | взаимодействия со | | ОБ- 0,0 | | | | | нет - 0 | | | | социального развития | | | средствами массовой | | | | | | | | | | | Мурманской области, | | | информации по | | | | | | | | | | | УФСИН России по | | | освещению вопросов | | | | | | | | | | | Мурманской области, | | | профилактики | | | | | | | | | | | УГСЗН Мурманской | | | правонарушений среди | | | | | | | | | | | области, УМВД России | | | ранее судимых лиц, в том | | | | | | | | | | | по Мурманской области | | | числе по их реабилитации | | | | | | | | | | | | | | и адаптации | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | | Всего по Подпрограмме, | | всего: | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 | | | | | | | | в том числе: | | 15263,7 | | | | | | | | | | | | | | ОБ -15263,7 | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | | иные мероприятия, | | | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | | бюджетные учреждения | | ОБ - | 673,2 | 673,2 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 673,2 | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------| | | автономные учреждения | | ОБ - | 14590,5 | 4284,5 | 5067,7 | 5238,3 | | | | | | | | | | 14590,5 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе Паспорт Подпрограммы "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" (далее - Подпрограмма) (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 22.04.2013 г. N 208-ПП) Государственные - Комитет по обеспечению безопасности населения заказчики Мурманской области; Подпрограммы - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Цель Создание условий для устойчивого развития и Подпрограммы совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области Задачи - модернизация материально-технической базы Подпрограммы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области; - совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области Целевые - уровень готовности подразделений противопожарной показатели службы к выполнению задач в области пожаротушения, % реализации Подпрограммы Сроки 2013-2015 годы реализации Подпрограммы Краткая - развитие материально-технической базы пожарных характеристика формирований; мероприятий - внедрение новых технологий и современного Подпрограммы оборудования в области обеспечения пожарной безопасности; - оснащение пожарной автотехники приборами спутниковой навигации; - реконструкция здания котельной под пожарное депо; - строительство нового пожарного депо; - повышение образовательного уровня личного состава подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области, правовой и социальной защищенности в сфере охраны труда; - повышение качества рабочих мест и условий труда пожарных; - мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности. Объемы и Общий объем финансирования Подпрограммы составляет источники 377 835,7 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе финансирования по годам реализации Подпрограммы: Подпрограммы - 2013 год - 97 815,3 тыс. руб.; - 2014 год - 174 356,1 тыс. руб.; - 2015 год - 105 664,3 тыс. руб. Ожидаемые - достижение 88% уровня готовности подразделений конечные противопожарной службы к выполнению задач в области результаты пожаротушения; реализации Подпрограммы и - увеличение доли обновленного пожарно-технического показатели ее вооружения, автотехники, средств связи в общем объеме социально- материально-технических средств до 40%; экономической эффективности - рост до 74% уровня обеспеченности пожарных частей средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда пожарных; - оснащение всего парка пожарных автомобилей приборами спутниковой навигационной системы; - размещение одной пожарной части в новом пожарном депо Адрес размещения http://apparat.gov-murman.ru/programs/ Подпрограммы в сети Интернет 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма В рамках проводимой Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий координационной работы в Российской Федерации осуществляется реализация целевых программ по обеспечению пожарной безопасности в связи с тем, что риски от пожаров в среднесрочной перспективе остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение статьи 18 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 972 "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года". Разработке Подпрограммы предшествовал всесторонний анализ нормативной обеспеченности средствами пожарной охраны на территории Мурманской области, рассчитанной исходя из норм пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" и строительных норм и правил СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений", положений Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и фактической обеспеченности ГПС пожарно-техническим вооружением, состояния используемых автотранспортных средств тушения пожаров, обеспеченности средствами защиты. Сложившаяся в последние годы в области обстановка с пожарами, гибелью людей на них, состояние пожарной безопасности объектов и населенных пунктов ставят перед ГПС все более сложные задачи, решение многих из которых уже невозможно имеющимися в арсенале техническими средствами. Знание и опыт работы работников ГПС, работающих в условиях дефицита современного оборудования, пожарно-технического вооружения и техники, востребованы, таким образом, не полностью. Недостаточное организационное и информационное обеспечение мероприятий пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, низкая техническая оснащенность современными средствами и оборудованием подразделений пожарной охраны приводят к значительным трудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев затрудняют спасение людей. Несмотря на частичное обновление парка пожарной автотехники, большая часть имеющейся в области пожарной техники и оперативно- штабных автомобилей морально устарела, а многие из автомобилей давно выработали свой моторесурс и требуют замены. Одним из важнейших остается вопрос оснащения газодымозащитной службы пожарных частей области (далее - ГДЗС). В настоящее время отсутствуют автомобили ГДЗС, оборудованные для тушения пожаров с применением средств индивидуальной защиты. Базы ГДЗС оснащены компрессорными установками для наполнения воздушных баллонов, не отвечающими потребностям газодымозащитной службы как по качественному, так и количественному составам. Важнейшим условием эффективной деятельности ГПС является обеспечение благоприятных условий деятельности работников, при этом непременным условием сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности является охрана труда, которая относится к одному из важнейших направлений государственной политики по снижению профессиональных рисков на каждом рабочем месте. Несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации уровня травматизма на рабочих местах и попытку обеспечить системный подход к решению вопросов охраны труда, по-прежнему остается высоким уровень профессиональных рисков, медленно снижается количество рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, сохраняется высокий уровень заболеваемости, велика доля оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, морально и физически устаревшего. В территориальных подразделениях все более острым становится вопрос о состоянии пожарных депо - зданий, предназначенных для несения круглосуточного дежурства караулами пожарных частей, и отсутствия сооружения, пригодного для профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Гаражи для содержания пожарных автомобилей, расположенные в депо пожарных частей, с момента их постройки не были оборудованы системами удаления выхлопных газов, а также тепловыми завесами, устанавливаемыми на въездных воротах для поддержания необходимого температурного режима в помещении гаража и других служебно-бытовых помещениях, что не соответствует требованиям Правил охраны труда и отрицательно сказывается на здоровье сотрудников пожарных частей в связи с сильной загазованностью помещений и низкой температурой воздуха (ниже +16оС). Снижение уровня производственного травматизма напрямую связано с постоянной отработкой профессиональных навыков пожарного. В настоящее время в территориальных подразделениях ГПС отсутствуют тренировочные комплексы, выполненные в соответствии с современными требованиями, тепло- и дымокамеры, огневые полосы психологической подготовки. Кроме того, большая часть учебно-тренировочных башен пожарных частей, на которых пожарные должны отрабатывать приемы и навыки работы с пожарно- техническим вооружением при тушении пожаров, находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта либо должны строиться заново. Таким образом, суть решаемых проблем состоит в том, что необходимо обеспечить повышение уровня безопасности населения от пожаров и эффективную деятельность подразделений ГПС по пожаротушению на территории области, создать в области необходимые условия для устойчивого снижения человеческих и материальных потерь от огня путем модернизации материально-технической базы подразделений и совершенствования условий и охраны труда подразделений ГПС. 2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень | | п/п | показатели | изм. |---------------------------------------| данных | влияния | | | (индикаторы) | | Отчет- | Текущий | Годы реализации | | показателя | | | | | ный | год | Подпрограммы | | (инди- | | | | | год | |--------------------| | катора) | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | на дости- | | | | | | | год | год | год | | жение | | | | | | | | | | | цели (%) | |----------------------------------------------------------------------------------------+------------| | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы | | | обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области | 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------+------------| | | Уровень готовности | % | 65,0 | 71,4 | 75,0 | 81,0 | 88,0 | Отчеты | | | | подразделений ГПС | | | | | | | учреждений | | | | МО к выполнению | | | | | | | | | | | задач по | | | | | | | | | | | пожаротушению | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений | | | Государственной противопожарной службы Мурманской области | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Доля обновленного | % | 19,0 | 19,6 | 27,0 | 29,0 | 40,0 | отчеты | 50 | | | пожарно- | | | | | | | учреждения | | | | технического | | | | | | | | | | | вооружения, | | | | | | | | | | | автотехники, | | | | | | | | | | | средств связи в | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | |-----+--------------------+------+--------+---------+------+------+------+--------------+------------| | 1.2 | Уровень | % | - | - | 100 | 100 | 100 | отчеты | 5 | | | оснащенности | | | | | | | учреждений | | | | автотранспорта | | | | | | | | | | | приборами | | | | | | | | | | | ГЛОНАСС | | | | | | | | | |-----+--------------------+------+--------+---------+------+------+------+--------------+------------| | 1.3 | Техническая | % | - | - | 0,7 | 46,6 | - | отчеты | 15 | | | готовность | | | | | | | учреждений | | | | реконструкции | | | | | | | | | | | пожарной части | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС | | | Мурманской области | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Уровень | % | 27,6 | 34,3 | 50,0 | 66,0 | 74,0 | отчеты | 30 | | | обеспеченности | | | | | | | учреждений | | | | пожарных частей | | | | | | | | | | | средствами, | | | | | | | | | | | необходимыми для | | | | | | | | | | | создания | | | | | | | | | | | безопасных | | | | | | | | | | | условий труда | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ответственный за показатели 1.1, 1.2, 2.1 - Комитет по обеспечению безопасности | | | населения Мурманской области | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ответственный за показатель 1.3 - Министерство строительства и территориального | | | развития Мурманской области | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижению намеченных результатов и сгруппированных по основным направлениям деятельности, приведен в приложении к Подпрограмме. 3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объектов, | Государственный | Заказчик-застройщик | Проектная | Сроки | Стои- | Объем финансирования по годам реализации Под- | | п/п | отраслей | заказчик | | мощность | строи- | мость | программы, тыс. руб. | | | | | | | тельства | объекта, |-----------------------------------------------| | | | | | | | тыс. руб. | Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | | | | финанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Объекты, финансируемые из областного бюджета | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ "УКС | Общая | 2013- | 74922,6 | Всего: | 500,0 | 34422,6 | - | | | здания котельной под | строительства и | Мурманской области" | площадь | 2014 | | ОБ | | | | | | пожарное депо в | территориального | Застройщик - ГОКУ | здания - | | | | | | | | | с. Териберка | развития | "Управление по ГОЧС и | 867 м-2, | | | | | | | | | | Мурманской | ПБ Мурманской | штатная | | | | | | | | | | области | области" | численность | | | | | | | | | | | | - 35 чел. | | | | | | | |-----+------------------------+------------------+-----------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Пожарное депо на 4 | Министерство | Заказчик - ГОКУ "УКС | Общая | 2013- | 101961,2 | Всего: | 5000,0 | - | - | | | автомобиля в | строительства и | Мурманской области" | площадь | 2015 | | ОБ | | | | | | п. г. т. Умба | территориального | Застройщик - ГОКУ | здания - | | | 5000,0 | | | | | | | развития | "Управление по ГОЧС и | 1296 м-2, | | | | | | | | | | Мурманской | ПБ Мурманской | штатная | | | | | | | | | | области | области" | численность | | | | | | | | | | | | - 41 чел. | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание внешних | Механизмы минимизации | Описание и оценка | Меры, направленные | | рисков | негативного влияния внешних | внутренних рисков | на снижение | | | факторов | | внутренних рисков | |------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------| | Изменение | Для минимизации данных | Невыполнение | Контроль со | | законодательства | рисков осуществляется | ГОКУ "Управление | стороны Комитета | | в области | взаимодействие с | по ГОЧС и ПБ | по обеспечению | | пожарной | государственными | Мурманской | безопасности | | безопасности | органами и | области" | населения | | | представителями | обязательств по | Мурманской | | | законодательной власти, | реализации | области | | | направленное на | Подпрограммы | | | | своевременное | | | | | совершенствование | | | | | разрабатываемых и | | | | | принимаемых правовых | | | | | актов | | | |------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------| | Невыполнение | Оперативное | | | | поставленной | сопровождение всех | | | | задачи | действующих договоров и | | | | контрагентами в | контрактов в части | | | | рамках | своевременности | | | | заключенных | исполнения контрагентами | | | | договоров и | своих обязательств | | | | контрактов | | | | |------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------| | Отсутствие | Повторное размещение | | | | участников | заказа или согласование | | | | торгов (запросов | закупки с Комитетом | | | | котировок цен) | государственного | | | | | финансового контроля | | | | | Мурманской области у | | | | | единственного поставщика | | | | | товаров (работ, услуг) | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Объем финансирования по годам составляет: тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации | | | |----------------------------------| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Всего по Подпрограмме: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 | 105 664,3 | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | в том числе за счет средств областного | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 | 105 664,3 | | бюджета: | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | в том числе инвестиции в основной капитал | 276558,5 | 71508,1 | 127 587,9 | 77 462,5 | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | В том числе по государственным заказчикам: | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Комитет по обеспечению безопасности | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 | 105 664,3 | | населения Мурманской области | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | В том числе инвестиции в основной капитал | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 | 77462,5 | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Министерство строительства и | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | | территориального развития Мурманской | | | | | | области | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | В том числе инвестиции в основной капитал | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | -------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий. 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Исполнитель мероприятий Подпрограммы, за исключением мероприятий по задаче 4, - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" (далее - Управление) несет ответственность за организацию реализации Подпрограммы и достижение ее результатов. Исполнители мероприятий Подпрограммы по задаче 4 - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" (заказчик) и Управление (застройщик) - несут ответственность за организацию реализации задачи 4 Подпрограммы и достижение ее результатов. Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Управления, территориальных подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области и ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области". В ходе реализации Подпрограммы Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом мероприятий и эффективностью использования средств непосредственными исполнителями мероприятий (за исключением мероприятий по задаче 4). Координацию деятельности основных исполнителей, контроль за ходом мероприятий и эффективностью использования средств непосредственными исполнителями мероприятий по задаче 4 осуществляет Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Оперативный контроль за выполнением мероприятий, реализацией целей и задач Подпрограммы, достижением индикаторов и показателей Подпрограммы, а также за ее ресурсным обеспечением (за исключением задачи 4) осуществляется начальником Управления. Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета на основе государственных контрактов, заключаемых в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Ежегодно в ходе реализации Подпрограммы с учетом средств, выделяемых исполнителям, формируется детализированный организационно- финансовый план, который корректируется один раз в полгода на основе оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов. Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, информации о ходе ее реализации, программных мероприятиях на текущий год, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения индикаторов и показателей. Исполнители направляют в Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области: - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы; - ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе работ по выполнению Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП). 7. Оценка эффективности Подпрограммы Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет: - исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; - прозрачности прохождения средств бюджета. Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы. При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений. Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Подпрограммы); - оценка полноты финансирования Подпрограммы. Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 22.04.2013 г. N 208-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, про- | Срок | Источни- | Объемы и источники финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности вы- | Перечень организа- | | | граммные меро- | выпол- | ки финан- | (тыс. руб.) | полнения программных мероприятий | ций, участвующих в | | | приятия | нения | сирования |-------------------------------------------+----------------------------------------------| реализации про- | | | | | | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | граммных меро- | | | | | | | | | | | год | год | год | приятий | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Оснащение | 2013- | Всего: | 2686,0 | 962,0 | 862,0 | 862,0 | количество приобретен- | 45 | 44 | 44 | ГОКУ "Управле- | | | средствами свя- | 2015 | ОБ | | | | | ных средств связи, шт. | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | зи, предназна- | | 2686,0 | | | | |-------------------------+------+------+------| МО", организации | | | ченными для | | | | | | | доля территориальных | 94 | 96 | 100 | - победители | | | jрганизации | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | торгов | | | радиосвязи при | | | | | | | оснащенных современ- | | | | | | | тушении пожа- | | | | | | | ными средствами связи, | | | | | | | ров | | | | | | | % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.2 | Обеспечение | 2013- | Всего: ОБ | 162465,0 | 51500,0 | 54505,0 | 56460,0 | количество приобретен- | 13 | 7 | 5 | ГОКУ "Управле- | | | пожарной и ава- | 2015 | 162965,0 | | | | | ных транспортных | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | рийно- | | | | | | | средств, шт. | | | | МО", организации | | | спасательной | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители | | | автотехникой, | | | | | | | доля обновленной авто- | 4 | 5 | 6,5 | торгов | | | прочими транс- | | | | | | | техники от общего ко- | | | | | | | портными сред- | | | | | | | личества, % | | | | | | | ствами | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.3 | Обеспечение га- | 2013- | Всего: | 29519,0 | 8932,5 | 10960,0 | 9626,5 | количество приобретен- | 205 | 223 | 198 | ГОКУ "Управле- | | | зодымозащит- | 2015 | ОБ | | | | | ного оборудования и | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | ной службы | | 29519,0 | | | | | средств защиты органов | | | | МО", организации | | | (ГДЗС) ком- | | | | | | | дыхания, шт. | | | | - победители | | | прессорным | | | | | | |-------------------------+------+------+------| торгов | | | оборудованием | | | | | | | уровень обеспеченности | 80 | 84 | 90 | | | | и средствами | | | | | | | ГДЗС оборудованием и | | | | | | | защиты органов | | | | | | | средствами защиты ор- | | | | | | | дыхания | | | | | | | ганов дыхания, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.4 | Обеспечение | 2013- | Всего: | 4295,7 | 1130,4 | 1545,3 | 1620,0 | количество приобретен- | 144 | 200 | 200 | ГОКУ "Управле- | | | пожарными ру- | 2015 | ОБ | | | | | ных рукавов пожарных, | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | кавами для ту- | | 4295,7 | | | | | шт. | | | | МО", организации | | | шения пожаров | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители | | | | | | | | | | доля обновления по- | 32 | 41 | 50 | торгов | | | | | | | | | | жарных рукавов, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.5 | Приобретение | 2013- | Всего: | 7903,2 | 1158,2 | 3360,0 | 3385,0 | количество приобретен- | 1018 | 203 | 202 | ГОКУ "Управле- | | | пожарно- | 2015 | ОБ | | | | | ного оборудования для | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | технического | | 7903,2 | | | | | организации тушения | | | | МО", организации | | | вооружения | | | | | | | пожаров, шт. | | | | - победители | | | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| торгов | | | | | | | | | | доля обновленного обо- | 46 | 53 | 59 | | | | | | | | | | | рудования для органи- | | | | | | | | | | | | | | зации тушения пожаров, | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.6 | Обеспечение | 2013, | Всего: | 2400,0 | - | 1200,0 | 1200,0 | количество приобретен- | 0 | 20 | 20 | ГОКУ "Управле- | | | пенообразовате- | 2015 | ОБ | | | | | ного пенообразователя, | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | лем | | 2400,0 | | | | | т | | | | МО", организации | | | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители | | | | | | | | | | уровень обеспеченности | 100 | 100 | 100 | торгов | | | | | | | | | | пожарных частей пено- | | | | | | | | | | | | | | образователем, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.7 | Внедрение спут- | 2013- | Всего: | 8070,0 | 2610,0 | 2680,0 | 2780,0 | количество транспорт- | 220 | 220 | 220 | ГОКУ "Управле- | | | никовой навига- | 2015 | ОБ | | | | | ных средств, оснащен- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | ционной систе- | | 8070,0 | | | | | ных приборами, шт. | | | | МО", | | | мы ГЛОНАСС | | | | | | |-------------------------+------+------+------| территориальные | | | | | | | | | | доля автотранспорта, | 100 | 100 | 100 | подразделения | | | | | | | | | | оснащенного прибора- | | | | ГПС МО | | | | | | | | | | ми, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.8 | Реконструкция | 2013- | Всего: | 34922,6 | 500,0 | 34422,6 | - | число реализуемых ин- | 1 | 1 | - | Министерство | | | здания котель- | 2014 | ОБ | | | | | вестиционных проектов, | | | | строительства и | | | ной под пожар- | | 34922,6 | | | | | ед. | | | | территориального | | | ное депо в с. Те- | | | | | | | | | | | развития Мурман- | | | риберка, | | | | | | | | | | | ской области, | | | в том числе | | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС Мур- | | | корректировка | | | | | | |-------------------------+------+------+------| манской области", | | | ПСД | | | | | | | корректировка ПСД за- | 1 | - | - | ГОКУ "Управле- | | | | | | | | | | вершена, 1- да, 0 - нет | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | | | | | | | | | | | | МО", организации | | | | | | | | | | | | | | - победители тор- | | | | | | | | | | | | | | гов | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.9 | Проектирование | 2013 | Всего: | 5000,0 | 5000,0 | - | - | готовность проектно- | 1 | - | - | Министерство | | | и строительство | | ОБ | | | | | сметной документации, | | | | строительства и | | | объекта | | 5000,0 | | | | | шт. | | | | территориального | | | "Пожарное депо | | | | | | | | | | | развития Мурман- | | | на 4 автомоби- | | | | | | | | | | | ской области, | | | ля" | | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС Мур- | | | | | | | | | | | | | | манской области", | | | | | | | | | | | | | | ГОКУ "Управле- | | | | | | | | | | | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | | | | | | | | | | | | МО", организации | | | | | | | | | | | | | | - победители тор- | | | | | | | | | | | | | | гов | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.10 | Реализация ком- | 2013- | Всего: | 50022,8 | 14830,8 | 25676,7 | 9515,3 | количество мероприя- | 4 | 3 | 2 | ГОКУ "Управле- | | | плекса мер, на- | 2015 | ОБ | | | | | тий, направленных по- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | правленных на | | 50022,8 | | | | | вышение энергоэффек- | | | | МО", | | | повышение энер- | | | | | | | тивности, шт. | | | | территориальные | | | гетической эф- | | | | | | |-------------------------+------+------+------| подразделения | | | фективности | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | ГПС МО | | | | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | | | | | | | | | | | тиями, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | | Итого по задаче 1 | | Всего: | 307284,3 | 86623,9 | 135211,6 | 85448,8 | | | | | | | | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | | 307284,3 | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Информационное | 2013- | Всего: | 45,9 | 15,9 | 15,0 | 15,0 | количество классов ох- | 10 | 9 | 9 | ГОКУ "Управле- | | | обеспечение ох- | 2015 | ОБ | | | | | раны труда, обеспечен- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | раны труда | | 45,9 | | | | | ных наглядными мате- | | | | МО", территори- | | | | | | | | | | риалами, литературой, | | | | альные подразде- | | | | | | | | | | шт. | | | | ления ГПС МО | | | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| | | | | | | | | | | доля территориальных | 73 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | | | | | | | | | | | обеспеченных норма- | | | | | | | | | | | | | | тивно-правовой доку- | | | | | | | | | | | | | | ментацией и печатной | | | | | | | | | | | | | | продукцией по охране | | | | | | | | | | | | | | труда, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 2.2 | Обеспечение со- | 2013- | Всего: | 58803,0 | 10608,0 | 28062,0 | 20133,0 | количество организаци- | 10 | 13 | 11 | ГОКУ "Управле- | | | ответствия учре- | 2015 | ОБ | | | | | онно-технических и са- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | ждений ГПС | | 58803,0 | | | | | нитарно-гигиенических | | | | МО", территори- | | | Мурманской об- | | | | | | | мероприятий, шт. | | | | альные подразде- | | | ласти | | | | | | | | | | | ления ГПС МО, | | | санитарно- | | | | | | |-------------------------+------+------+------| организации - | | | гигиеническим, | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | победители торгов | | | противопожар- | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | | | | ным нормам, тре- | | | | | | | тиями, % | | | | | | | бованиям безо- | | | | | | | | | | | | | | пасности | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 2.3 | Реализация ком- | 2013- | Всего: | 11702,5 | 567,5 | 11067,5 | 67,5 | количество мероприя- | 2 | 2 | 1 | ГОКУ "Управле- | | | плекса мер, на- | 2015 | ОБ | | | | | тий, направленных на | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | правленных на | | 11702,5 | | | | | профилактику произ- | | | | МО", | | | профилактику | | | | | | | водственного травма- | | | | территориальные | | | производственно- | | | | | | | тизма, шт. | | | | подразделения | | | го травматизма | | | | | | |-------------------------+------+------+------| ГПС МО | | | | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | | | | | | | | | | | тиями, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | Итого по задаче 2 | | Всего: | 70551,4 | 11191,4 | 39144,5 | 20215,5 | | | | | | ОБ | | | | | | | | | | 70551,4 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по Подпрограмме, | Всего: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 |105 664,3 | | | в том числе: | ОБ | | | | | | | | 377835,7 | | | | | | |-------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | - иные мероприятия | Всего: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 |105 664,3 | | | | | ОБ | | | | | | | | | 377835,7 | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | в том числе: | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | казенные учреждения - | Всего: | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 |105 664,3 | | | | ГОКУ "Управление по | ОБ | | | | | | | | ГОЧС и ПБ Мурманской об- | | | | | | | | | ласти" | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | в том числе инвестиции в | Всего: | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 |77462,5 | | | | основной капитал | ОБ | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | Министерство строитель- | Всего: | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | | | | ства и территориального | ОБ | | | | | | | | развития Мурманской об- | 39922,6 | | | | | | | | ласти | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | в том числе инвестиции в | Всего: | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | | | | основной капитал | ОБ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе Паспорт Подпрограммы "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" (далее - Подпрограмма) (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 22.04.2013 г. N 208-ПП) Государственные - Комитет по обеспечению безопасности населения заказчики Мурманской области; Подпрограммы - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Цель Создание условий для устойчивого развития и Подпрограммы совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области Задачи - модернизация материально-технической базы Подпрограммы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области; - совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области Целевые - уровень готовности подразделений противопожарной показатели службы к выполнению задач в области пожаротушения, % реализации Подпрограммы Сроки 2013-2015 годы реализации Подпрограммы Краткая - развитие материально-технической базы пожарных характеристика формирований; мероприятий - внедрение новых технологий и современного Подпрограммы оборудования в области обеспечения пожарной безопасности; - оснащение пожарной автотехники приборами спутниковой навигации; - реконструкция здания котельной под пожарное депо; - строительство нового пожарного депо; - повышение образовательного уровня личного состава подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области, правовой и социальной защищенности в сфере охраны труда; - повышение качества рабочих мест и условий труда пожарных; - мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности. Объемы и Общий объем финансирования Подпрограммы составляет источники 377 835,7 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе финансирования по годам реализации Подпрограммы: Подпрограммы - 2013 год - 97 815,3 тыс. руб.; - 2014 год - 174 356,1 тыс. руб.; - 2015 год - 105 664,3 тыс. руб. Ожидаемые - достижение 88% уровня готовности подразделений конечные противопожарной службы к выполнению задач в области результаты пожаротушения; реализации Подпрограммы и - увеличение доли обновленного пожарно-технического показатели ее вооружения, автотехники, средств связи в общем объеме социально- материально-технических средств до 40%; экономической эффективности - рост до 74% уровня обеспеченности пожарных частей средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда пожарных; - оснащение всего парка пожарных автомобилей приборами спутниковой навигационной системы; - размещение одной пожарной части в новом пожарном депо Адрес размещения http://apparat.gov-murman.ru/programs/ Подпрограммы в сети Интернет 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма В рамках проводимой Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий координационной работы в Российской Федерации осуществляется реализация целевых программ по обеспечению пожарной безопасности в связи с тем, что риски от пожаров в среднесрочной перспективе остаются одними из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение статьи 18 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 972 "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года". Разработке Подпрограммы предшествовал всесторонний анализ нормативной обеспеченности средствами пожарной охраны на территории Мурманской области, рассчитанной исходя из норм пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" и строительных норм и правил СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений", положений Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и фактической обеспеченности ГПС пожарно-техническим вооружением, состояния используемых автотранспортных средств тушения пожаров, обеспеченности средствами защиты. Сложившаяся в последние годы в области обстановка с пожарами, гибелью людей на них, состояние пожарной безопасности объектов и населенных пунктов ставят перед ГПС все более сложные задачи, решение многих из которых уже невозможно имеющимися в арсенале техническими средствами. Знание и опыт работы работников ГПС, работающих в условиях дефицита современного оборудования, пожарно-технического вооружения и техники, востребованы, таким образом, не полностью. Недостаточное организационное и информационное обеспечение мероприятий пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, низкая техническая оснащенность современными средствами и оборудованием подразделений пожарной охраны приводят к значительным трудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев затрудняют спасение людей. Несмотря на частичное обновление парка пожарной автотехники, большая часть имеющейся в области пожарной техники и оперативно- штабных автомобилей морально устарела, а многие из автомобилей давно выработали свой моторесурс и требуют замены. Одним из важнейших остается вопрос оснащения газодымозащитной службы пожарных частей области (далее - ГДЗС). В настоящее время отсутствуют автомобили ГДЗС, оборудованные для тушения пожаров с применением средств индивидуальной защиты. Базы ГДЗС оснащены компрессорными установками для наполнения воздушных баллонов, не отвечающими потребностям газодымозащитной службы как по качественному, так и количественному составам. Важнейшим условием эффективной деятельности ГПС является обеспечение благоприятных условий деятельности работников, при этом непременным условием сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности является охрана труда, которая относится к одному из важнейших направлений государственной политики по снижению профессиональных рисков на каждом рабочем месте. Несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации уровня травматизма на рабочих местах и попытку обеспечить системный подход к решению вопросов охраны труда, по-прежнему остается высоким уровень профессиональных рисков, медленно снижается количество рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, сохраняется высокий уровень заболеваемости, велика доля оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, морально и физически устаревшего. В территориальных подразделениях все более острым становится вопрос о состоянии пожарных депо - зданий, предназначенных для несения круглосуточного дежурства караулами пожарных частей, и отсутствия сооружения, пригодного для профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Гаражи для содержания пожарных автомобилей, расположенные в депо пожарных частей, с момента их постройки не были оборудованы системами удаления выхлопных газов, а также тепловыми завесами, устанавливаемыми на въездных воротах для поддержания необходимого температурного режима в помещении гаража и других служебно-бытовых помещениях, что не соответствует требованиям Правил охраны труда и отрицательно сказывается на здоровье сотрудников пожарных частей в связи с сильной загазованностью помещений и низкой температурой воздуха (ниже +16оС). Снижение уровня производственного травматизма напрямую связано с постоянной отработкой профессиональных навыков пожарного. В настоящее время в территориальных подразделениях ГПС отсутствуют тренировочные комплексы, выполненные в соответствии с современными требованиями, тепло- и дымокамеры, огневые полосы психологической подготовки. Кроме того, большая часть учебно-тренировочных башен пожарных частей, на которых пожарные должны отрабатывать приемы и навыки работы с пожарно- техническим вооружением при тушении пожаров, находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта либо должны строиться заново. Таким образом, суть решаемых проблем состоит в том, что необходимо обеспечить повышение уровня безопасности населения от пожаров и эффективную деятельность подразделений ГПС по пожаротушению на территории области, создать в области необходимые условия для устойчивого снижения человеческих и материальных потерь от огня путем модернизации материально-технической базы подразделений и совершенствования условий и охраны труда подразделений ГПС. 2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень | | п/п | показатели | изм. |---------------------------------------| данных | влияния | | | (индикаторы) | | Отчет- | Текущий | Годы реализации | | показателя | | | | | ный | год | Подпрограммы | | (инди- | | | | | год | |--------------------| | катора) | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | на дости- | | | | | | | год | год | год | | жение | | | | | | | | | | | цели (%) | |----------------------------------------------------------------------------------------+------------| | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы | | | обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области | 100 | |----------------------------------------------------------------------------------------+------------| | | Уровень готовности | % | 65,0 | 71,4 | 75,0 | 81,0 | 88,0 | Отчеты | | | | подразделений ГПС | | | | | | | учреждений | | | | МО к выполнению | | | | | | | | | | | задач по | | | | | | | | | | | пожаротушению | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений | | | Государственной противопожарной службы Мурманской области | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Доля обновленного | % | 19,0 | 19,6 | 27,0 | 29,0 | 40,0 | отчеты | 50 | | | пожарно- | | | | | | | учреждения | | | | технического | | | | | | | | | | | вооружения, | | | | | | | | | | | автотехники, | | | | | | | | | | | средств связи в | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | |-----+--------------------+------+--------+---------+------+------+------+--------------+------------| | 1.2 | Уровень | % | - | - | 100 | 100 | 100 | отчеты | 5 | | | оснащенности | | | | | | | учреждений | | | | автотранспорта | | | | | | | | | | | приборами | | | | | | | | | | | ГЛОНАСС | | | | | | | | | |-----+--------------------+------+--------+---------+------+------+------+--------------+------------| | 1.3 | Техническая | % | - | - | 0,7 | 46,6 | - | отчеты | 15 | | | готовность | | | | | | | учреждений | | | | реконструкции | | | | | | | | | | | пожарной части | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС | | | Мурманской области | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Уровень | % | 27,6 | 34,3 | 50,0 | 66,0 | 74,0 | отчеты | 30 | | | обеспеченности | | | | | | | учреждений | | | | пожарных частей | | | | | | | | | | | средствами, | | | | | | | | | | | необходимыми для | | | | | | | | | | | создания | | | | | | | | | | | безопасных | | | | | | | | | | | условий труда | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ответственный за показатели 1.1, 1.2, 2.1 - Комитет по обеспечению безопасности | | | населения Мурманской области | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ответственный за показатель 1.3 - Министерство строительства и территориального | | | развития Мурманской области | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижению намеченных результатов и сгруппированных по основным направлениям деятельности, приведен в приложении к Подпрограмме. 3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объектов, | Государственный | Заказчик-застройщик | Проектная | Сроки | Стои- | Объем финансирования по годам реализации Под- | | п/п | отраслей | заказчик | | мощность | строи- | мость | программы, тыс. руб. | | | | | | | тельства | объекта, |-----------------------------------------------| | | | | | | | тыс. руб. | Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | | | | финанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Объекты, финансируемые из областного бюджета | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ "УКС | Общая | 2013- | 74922,6 | Всего: | 500,0 | 34422,6 | - | | | здания котельной под | строительства и | Мурманской области" | площадь | 2014 | | ОБ | | | | | | пожарное депо в | территориального | Застройщик - ГОКУ | здания - | | | | | | | | | с. Териберка | развития | "Управление по ГОЧС и | 867 м-2, | | | | | | | | | | Мурманской | ПБ Мурманской | штатная | | | | | | | | | | области | области" | численность | | | | | | | | | | | | - 35 чел. | | | | | | | |-----+------------------------+------------------+-----------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Пожарное депо на 4 | Министерство | Заказчик - ГОКУ "УКС | Общая | 2013- | 101961,2 | Всего: | 5000,0 | - | - | | | автомобиля в | строительства и | Мурманской области" | площадь | 2015 | | ОБ | | | | | | п. г. т. Умба | территориального | Застройщик - ГОКУ | здания - | | | 5000,0 | | | | | | | развития | "Управление по ГОЧС и | 1296 м-2, | | | | | | | | | | Мурманской | ПБ Мурманской | штатная | | | | | | | | | | области | области" | численность | | | | | | | | | | | | - 41 чел. | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------- | Описание внешних | Механизмы минимизации | Описание и оценка | Меры, направленные | | рисков | негативного влияния внешних | внутренних рисков | на снижение | | | факторов | | внутренних рисков | |------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------| | Изменение | Для минимизации данных | Невыполнение | Контроль со | | законодательства | рисков осуществляется | ГОКУ "Управление | стороны Комитета | | в области | взаимодействие с | по ГОЧС и ПБ | по обеспечению | | пожарной | государственными | Мурманской | безопасности | | безопасности | органами и | области" | населения | | | представителями | обязательств по | Мурманской | | | законодательной власти, | реализации | области | | | направленное на | Подпрограммы | | | | своевременное | | | | | совершенствование | | | | | разрабатываемых и | | | | | принимаемых правовых | | | | | актов | | | |------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------| | Невыполнение | Оперативное | | | | поставленной | сопровождение всех | | | | задачи | действующих договоров и | | | | контрагентами в | контрактов в части | | | | рамках | своевременности | | | | заключенных | исполнения контрагентами | | | | договоров и | своих обязательств | | | | контрактов | | | | |------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------| | Отсутствие | Повторное размещение | | | | участников | заказа или согласование | | | | торгов (запросов | закупки с Комитетом | | | | котировок цен) | государственного | | | | | финансового контроля | | | | | Мурманской области у | | | | | единственного поставщика | | | | | товаров (работ, услуг) | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Объем финансирования по годам составляет: тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации | | | |----------------------------------| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Всего по Подпрограмме: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 | 105 664,3 | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | в том числе за счет средств областного | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 | 105 664,3 | | бюджета: | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | в том числе инвестиции в основной капитал | 276558,5 | 71508,1 | 127 587,9 | 77 462,5 | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | В том числе по государственным заказчикам: | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Комитет по обеспечению безопасности | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 | 105 664,3 | | населения Мурманской области | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | В том числе инвестиции в основной капитал | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 | 77462,5 | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | Министерство строительства и | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | | территориального развития Мурманской | | | | | | области | | | | | |--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------| | В том числе инвестиции в основной капитал | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | -------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий. 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Исполнитель мероприятий Подпрограммы, за исключением мероприятий по задаче 4, - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" (далее - Управление) несет ответственность за организацию реализации Подпрограммы и достижение ее результатов. Исполнители мероприятий Подпрограммы по задаче 4 - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" (заказчик) и Управление (застройщик) - несут ответственность за организацию реализации задачи 4 Подпрограммы и достижение ее результатов. Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Управления, территориальных подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области и ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области". В ходе реализации Подпрограммы Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом мероприятий и эффективностью использования средств непосредственными исполнителями мероприятий (за исключением мероприятий по задаче 4). Координацию деятельности основных исполнителей, контроль за ходом мероприятий и эффективностью использования средств непосредственными исполнителями мероприятий по задаче 4 осуществляет Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Оперативный контроль за выполнением мероприятий, реализацией целей и задач Подпрограммы, достижением индикаторов и показателей Подпрограммы, а также за ее ресурсным обеспечением (за исключением задачи 4) осуществляется начальником Управления. Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета на основе государственных контрактов, заключаемых в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Ежегодно в ходе реализации Подпрограммы с учетом средств, выделяемых исполнителям, формируется детализированный организационно- финансовый план, который корректируется один раз в полгода на основе оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов. Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, информации о ходе ее реализации, программных мероприятиях на текущий год, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения индикаторов и показателей. Исполнители направляют в Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области: - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы; - ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе работ по выполнению Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП). 7. Оценка эффективности Подпрограммы Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет: - исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; - прозрачности прохождения средств бюджета. Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы. При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений. Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Подпрограммы); - оценка полноты финансирования Подпрограммы. Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 22.04.2013 г. N 208-ПП) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, про- | Срок | Источни- | Объемы и источники финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности вы- | Перечень организа- | | | граммные меро- | выпол- | ки финан- | (тыс. руб.) | полнения программных мероприятий | ций, участвующих в | | | приятия | нения | сирования |-------------------------------------------+----------------------------------------------| реализации про- | | | | | | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | граммных меро- | | | | | | | | | | | год | год | год | приятий | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Оснащение | 2013- | Всего: | 2686,0 | 962,0 | 862,0 | 862,0 | количество приобретен- | 45 | 44 | 44 | ГОКУ "Управле- | | | средствами свя- | 2015 | ОБ | | | | | ных средств связи, шт. | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | зи, предназна- | | 2686,0 | | | | |-------------------------+------+------+------| МО", организации | | | ченными для | | | | | | | доля территориальных | 94 | 96 | 100 | - победители | | | jрганизации | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | торгов | | | радиосвязи при | | | | | | | оснащенных современ- | | | | | | | тушении пожа- | | | | | | | ными средствами связи, | | | | | | | ров | | | | | | | % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.2 | Обеспечение | 2013- | Всего: ОБ | 162465,0 | 51500,0 | 54505,0 | 56460,0 | количество приобретен- | 13 | 7 | 5 | ГОКУ "Управле- | | | пожарной и ава- | 2015 | 162965,0 | | | | | ных транспортных | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | рийно- | | | | | | | средств, шт. | | | | МО", организации | | | спасательной | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители | | | автотехникой, | | | | | | | доля обновленной авто- | 4 | 5 | 6,5 | торгов | | | прочими транс- | | | | | | | техники от общего ко- | | | | | | | портными сред- | | | | | | | личества, % | | | | | | | ствами | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.3 | Обеспечение га- | 2013- | Всего: | 29519,0 | 8932,5 | 10960,0 | 9626,5 | количество приобретен- | 205 | 223 | 198 | ГОКУ "Управле- | | | зодымозащит- | 2015 | ОБ | | | | | ного оборудования и | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | ной службы | | 29519,0 | | | | | средств защиты органов | | | | МО", организации | | | (ГДЗС) ком- | | | | | | | дыхания, шт. | | | | - победители | | | прессорным | | | | | | |-------------------------+------+------+------| торгов | | | оборудованием | | | | | | | уровень обеспеченности | 80 | 84 | 90 | | | | и средствами | | | | | | | ГДЗС оборудованием и | | | | | | | защиты органов | | | | | | | средствами защиты ор- | | | | | | | дыхания | | | | | | | ганов дыхания, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.4 | Обеспечение | 2013- | Всего: | 4295,7 | 1130,4 | 1545,3 | 1620,0 | количество приобретен- | 144 | 200 | 200 | ГОКУ "Управле- | | | пожарными ру- | 2015 | ОБ | | | | | ных рукавов пожарных, | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | кавами для ту- | | 4295,7 | | | | | шт. | | | | МО", организации | | | шения пожаров | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители | | | | | | | | | | доля обновления по- | 32 | 41 | 50 | торгов | | | | | | | | | | жарных рукавов, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.5 | Приобретение | 2013- | Всего: | 7903,2 | 1158,2 | 3360,0 | 3385,0 | количество приобретен- | 1018 | 203 | 202 | ГОКУ "Управле- | | | пожарно- | 2015 | ОБ | | | | | ного оборудования для | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | технического | | 7903,2 | | | | | организации тушения | | | | МО", организации | | | вооружения | | | | | | | пожаров, шт. | | | | - победители | | | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| торгов | | | | | | | | | | доля обновленного обо- | 46 | 53 | 59 | | | | | | | | | | | рудования для органи- | | | | | | | | | | | | | | зации тушения пожаров, | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.6 | Обеспечение | 2013, | Всего: | 2400,0 | - | 1200,0 | 1200,0 | количество приобретен- | 0 | 20 | 20 | ГОКУ "Управле- | | | пенообразовате- | 2015 | ОБ | | | | | ного пенообразователя, | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | лем | | 2400,0 | | | | | т | | | | МО", организации | | | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители | | | | | | | | | | уровень обеспеченности | 100 | 100 | 100 | торгов | | | | | | | | | | пожарных частей пено- | | | | | | | | | | | | | | образователем, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.7 | Внедрение спут- | 2013- | Всего: | 8070,0 | 2610,0 | 2680,0 | 2780,0 | количество транспорт- | 220 | 220 | 220 | ГОКУ "Управле- | | | никовой навига- | 2015 | ОБ | | | | | ных средств, оснащен- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | ционной систе- | | 8070,0 | | | | | ных приборами, шт. | | | | МО", | | | мы ГЛОНАСС | | | | | | |-------------------------+------+------+------| территориальные | | | | | | | | | | доля автотранспорта, | 100 | 100 | 100 | подразделения | | | | | | | | | | оснащенного прибора- | | | | ГПС МО | | | | | | | | | | ми, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.8 | Реконструкция | 2013- | Всего: | 34922,6 | 500,0 | 34422,6 | - | число реализуемых ин- | 1 | 1 | - | Министерство | | | здания котель- | 2014 | ОБ | | | | | вестиционных проектов, | | | | строительства и | | | ной под пожар- | | 34922,6 | | | | | ед. | | | | территориального | | | ное депо в с. Те- | | | | | | | | | | | развития Мурман- | | | риберка, | | | | | | | | | | | ской области, | | | в том числе | | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС Мур- | | | корректировка | | | | | | |-------------------------+------+------+------| манской области", | | | ПСД | | | | | | | корректировка ПСД за- | 1 | - | - | ГОКУ "Управле- | | | | | | | | | | вершена, 1- да, 0 - нет | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | | | | | | | | | | | | МО", организации | | | | | | | | | | | | | | - победители тор- | | | | | | | | | | | | | | гов | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.9 | Проектирование | 2013 | Всего: | 5000,0 | 5000,0 | - | - | готовность проектно- | 1 | - | - | Министерство | | | и строительство | | ОБ | | | | | сметной документации, | | | | строительства и | | | объекта | | 5000,0 | | | | | шт. | | | | территориального | | | "Пожарное депо | | | | | | | | | | | развития Мурман- | | | на 4 автомоби- | | | | | | | | | | | ской области, | | | ля" | | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС Мур- | | | | | | | | | | | | | | манской области", | | | | | | | | | | | | | | ГОКУ "Управле- | | | | | | | | | | | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | | | | | | | | | | | | МО", организации | | | | | | | | | | | | | | - победители тор- | | | | | | | | | | | | | | гов | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 1.10 | Реализация ком- | 2013- | Всего: | 50022,8 | 14830,8 | 25676,7 | 9515,3 | количество мероприя- | 4 | 3 | 2 | ГОКУ "Управле- | | | плекса мер, на- | 2015 | ОБ | | | | | тий, направленных по- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | правленных на | | 50022,8 | | | | | вышение энергоэффек- | | | | МО", | | | повышение энер- | | | | | | | тивности, шт. | | | | территориальные | | | гетической эф- | | | | | | |-------------------------+------+------+------| подразделения | | | фективности | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | ГПС МО | | | | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | | | | | | | | | | | тиями, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | | Итого по задаче 1 | | Всего: | 307284,3 | 86623,9 | 135211,6 | 85448,8 | | | | | | | | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | | 307284,3 | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Информационное | 2013- | Всего: | 45,9 | 15,9 | 15,0 | 15,0 | количество классов ох- | 10 | 9 | 9 | ГОКУ "Управле- | | | обеспечение ох- | 2015 | ОБ | | | | | раны труда, обеспечен- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | раны труда | | 45,9 | | | | | ных наглядными мате- | | | | МО", территори- | | | | | | | | | | риалами, литературой, | | | | альные подразде- | | | | | | | | | | шт. | | | | ления ГПС МО | | | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| | | | | | | | | | | доля территориальных | 73 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | | | | | | | | | | | обеспеченных норма- | | | | | | | | | | | | | | тивно-правовой доку- | | | | | | | | | | | | | | ментацией и печатной | | | | | | | | | | | | | | продукцией по охране | | | | | | | | | | | | | | труда, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 2.2 | Обеспечение со- | 2013- | Всего: | 58803,0 | 10608,0 | 28062,0 | 20133,0 | количество организаци- | 10 | 13 | 11 | ГОКУ "Управле- | | | ответствия учре- | 2015 | ОБ | | | | | онно-технических и са- | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | ждений ГПС | | 58803,0 | | | | | нитарно-гигиенических | | | | МО", территори- | | | Мурманской об- | | | | | | | мероприятий, шт. | | | | альные подразде- | | | ласти | | | | | | | | | | | ления ГПС МО, | | | санитарно- | | | | | | |-------------------------+------+------+------| организации - | | | гигиеническим, | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | победители торгов | | | противопожар- | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | | | | ным нормам, тре- | | | | | | | тиями, % | | | | | | | бованиям безо- | | | | | | | | | | | | | | пасности | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------| | 2.3 | Реализация ком- | 2013- | Всего: | 11702,5 | 567,5 | 11067,5 | 67,5 | количество мероприя- | 2 | 2 | 1 | ГОКУ "Управле- | | | плекса мер, на- | 2015 | ОБ | | | | | тий, направленных на | | | | ние по ГОЧС и ПБ | | | правленных на | | 11702,5 | | | | | профилактику произ- | | | | МО", | | | профилактику | | | | | | | водственного травма- | | | | территориальные | | | производственно- | | | | | | | тизма, шт. | | | | подразделения | | | го травматизма | | | | | | |-------------------------+------+------+------| ГПС МО | | | | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | | | | | | | | | | | тиями, % | | | | | |-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | Итого по задаче 2 | | Всего: | 70551,4 | 11191,4 | 39144,5 | 20215,5 | | | | | | ОБ | | | | | | | | | | 70551,4 | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по Подпрограмме, | Всего: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 |105 664,3 | | | в том числе: | ОБ | | | | | | | | 377835,7 | | | | | | |-------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | - иные мероприятия | Всего: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 |105 664,3 | | | | | ОБ | | | | | | | | | 377835,7 | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | в том числе: | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | казенные учреждения - | Всего: | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 |105 664,3 | | | | ГОКУ "Управление по | ОБ | | | | | | | | ГОЧС и ПБ Мурманской об- | | | | | | | | | ласти" | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | в том числе инвестиции в | Всего: | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 |77462,5 | | | | основной капитал | ОБ | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | Министерство строитель- | Всего: | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | | | | ства и территориального | ОБ | | | | | | | | развития Мурманской об- | 39922,6 | | | | | | | | ласти | | | | | | | |-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------| | | в том числе инвестиции в | Всего: | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | | | | основной капитал | ОБ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|