|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 29.12.2009 № 632-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2009 N 632-ПП Мурманск О внесении изменений в систему стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах В целях оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и приведения части показателей, вошедших в систему целей и задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области, в соответствие с показателями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в систему стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах, одобренные постановлением Правительства Мурманской области от 27.03.2009 N 151-ПП/7 "О системе стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показателях их достижения в 2009-2011 годах", изменения и изложить их в новой редакции (прилагаются). 2. Возложить на руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области персональную ответственность за достижение планируемых показателей деятельности. 3. Создать в каждом исполнительном органе государственной власти Мурманской области комиссии (рабочие группы) по мониторингу и анализу показателей деятельности, включая оценку результативности деятельности структурных подразделений. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Губернатора Мурманской области Н.О. Портную. Губернатор Мурманской области Д. Дмитриенко Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 29.12.2009 N 632-ПП "Система стратегических целей, тактических задач социально- экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, задачи и показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое | Исполнительные | | | измере- | | | значение | органы | | | ния | | | | государственной | | | |--------------------------------------+--------------------------------------| | власти, | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | ответственные за | | | | | | | | | | | достижение | | | | | | | | | | | показателей | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Повышение уровня и качества жизни населения | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Доля населения с денежными | % | 18,3 | 15,5 | 14,8 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | не более | развития Мурманской | | доходами ниже величины | | | | | | | | 13% | области | | прожиточного минимума в общей | | | | | | | | | | | численности населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда работников бюджетной сферы | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения и | | 1.1.1. Соотношение минималь-ного | % | - | - | 287,0 | 163,0 | 163,0 | 160,0 | не менее | социального развития | | размера месячной заработной платы, | | | | | | | | 160% | Мурманской области | | установлен-ной для работников | | | | | | | | | | | организа-ций, финансируемых из | | | | | | | | | | | областного бюджета, и МРОТ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 1.1.2. Соотношение среднеме-сячной | % | 189,1 | 213,0 | 233,0 | 228,0 | 231,0 | 235,0 | не менее | | | заработной платы работников | | | | | | | | 240% | | | бюджетных учреж-дений социальной | | | | | | | | | | | сферы и величины прожиточного | | | | | | | | | | | минимума трудоспособного населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 1.1.3. Среднемесячная номинальная | рублей | 11600 | 13813 | 17246 | 19402 | 20760 | 22006 | 25000 | | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | | | работников государственных | | | | | | | | | | | (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | | | здравоохра-нения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 1.1.4. Среднемесячная номинальная | рублей | 8947 | 10934 | 13823 | 15603 | 16384 | 17202 | 22000 | | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | | | работников государственных | | | | | | | | | | | (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | | | социальной защиты населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | 1.1.5. Среднемесячная номинальная | рублей | 13100 | 12323 | 15790 | 16864 | 17960 | 19181 | 24000 | Комитет по | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | физической культуре | | работников государственных | | | | | | | | | и спорту Мурманской | | (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | области | | физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | 1.1.6. Среднемесячная номинальная | рублей | 9648 | 10607 | 13875 | 14915 | 15660 | 16443 | 22000 | Комитет по культуре и | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | искусству Мурманской | | работников государственных | | | | | | | | | области | | (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | | | культуры и искусства | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 1.2. Содействие росту доходов населения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 1.2.1. Темпы роста среднедуше-вых | % | 121,3 | 121,0 | 123,2 | 110,7 | 113,6 | 114,7 | 114,7 | Министерство | | среднемесячных доходов населения к | | | | | | | | | экономического | | предыдущему году | | | | | | | | | развития Мурманской | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| области | | 1.2.2. Реальная среднемесячная | % | 111,8 | 111,9 | 111,9 | 98,8 | 101,1 | 102,9 | 102,9 | | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | | | работников к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 1.2.3. Среднемесячная номинальная | рублей | 16319,1 | 19753,7 | 24214,1 | 27100,0 | 30050,0 | 33800,0 | 33800,0 | | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | | | работников, занятых в сфере | | | | | | | | | | | экономики региона | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | 1.2.4. Среднемесячная номинальная | рублей | 9572,2 | 11485,9 | 14789,8 | 16800,0 | 18631,0 | 21294,0 | 21294,0 | Комитет сельского | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | хозяйства | | работников, занятых в сфере | | | | | | | | | Мурманской области | | сельского хозяйства региона | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения и | | Доля граждан пожилого возраста и | % | 11,8 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | социального развития | | инвалидов Мурманской области, | | | | | | | | | Мурманской области | | получивших социальные услуги, в | | | | | | | | | | | общей численности пенсионеров | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет | | | стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2.1.1. Обеспеченность домами- | мест | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | | | интернатами для престарелых и | | | | | | | | | | | инвалидов на 10 тысяч населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 2.1.2. Темпы роста численности | % | 100,0 | 126,3 | 106,2 | 104,9 | 101,1 | 100,0 | 100 | | | граждан пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов, обслуживаемых в | | | | | | | | | | | государственных областных | | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | | обслуживания, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2.2.1. Численность лиц без | человек | - | 936 | 1543 | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | | | определенного места житель-ства и | | | | | | | | | | | освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | свободы, ежегодно получающих | | | | | | | | | | | социальную помощь | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля расходов областного бюджета | % | 0,5 | 8,6 | 9,6 | 14,1 | 15,7 | 16,4 | 16,0 | | | на социальное обеспечение | | | | | | | | | | | населения в общем объеме расходов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.1.1. Доля граждан, получив-ших | % | 7,0 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | адресную государствен-ную | | | | | | | | | | | социальную помощь, в общей | | | | | | | | | | | численности населения области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 3.1.2. Средний размер адресной | рублей | 5576 | 7134 | 9086 | 9200 | 10000 | 10500 | 10500 | | | государственной социальной помощи, | | | | | | | | | | | предоставленной одному | | | | | | | | | | | домохозяйству (семье) в год | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 3.1.3. Доля малоимущих семей, на | % | - | 32,5 | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | | | которые заполнен "Социальный | | | | | | | | | | | паспорт", в общем количестве | | | | | | | | | | | малоимущих семей, состоящих на | | | | | | | | | | | учете в органах социальной защиты | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационно - коммуникационных | | | технологий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.2.1. Доля территориальных органов | % | 0 | 0 | 25 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | | | социальной защиты населения, | | | | | | | | | | | внедривших автоматизированную | | | | | | | | | | | информа-ционную систему "Электрон- | | | | | | | | | | | ный социальный регистр населения | | | | | | | | | | | Мурманской области" (АИС "ЭСРН | | | | | | | | | | | МО"), в их общем числе | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме "одного окна" | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.3.1. Доля клиентских служб, | % | 0 | 0 | 33 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | предоставляющих социальные услуги | | | | | | | | | | | в режиме "одного окна", в общем | | | | | | | | | | | количестве созданных клиентских | | | | | | | | | | | служб | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.4.1. Доля граждан пожилого | % | 7,2 | 9,7 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | | | возраста, охваченных | | | | | | | | | | | дополнительной социальной | | | | | | | | | | | поддержкой, в общем количестве | | | | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 3.4.2. Доля инвалидов, охваченных | % | - | - | 15,5 | 16,5 | 17,7 | 18,8 | 18,8 | | | дополнительной социальной | | | | | | | | | | | поддержкой, в общем количестве | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 3.4.3. Доля родителей и членов семей | % | - | 95,9 | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | | | погибших (умерших) ветеранов | | | | | | | | | | | боевых действий и военнослужащих, | | | | | | | | | | | охваченных дополнительной | | | | | | | | | | | социальной поддержкой, в общем | | | | | | | | | | | количестве родителей и членов семей | | | | | | | | | | | погибших (умерших) ветеранов | | | | | | | | | | | боевых действий и военнослужащих | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.5. Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.5.1. Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 100 | 100 | | | образований, в которых предо- | | | | | | | | | | | ставление установленных феде- | | | | | | | | | | | ральными законами и законами | | | | | | | | | | | Мурманской области мер соци-альной | | | | | | | | | | | поддержки гражданам на оплату | | | | | | | | | | | жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | | | услуг (за исключением субсидий | | | | | | | | | | | гражда-нам на оплату жилого поме- | | | | | | | | | | | щения и коммунальных услуг) | | | | | | | | | | | осуществляется в денежной форме (в | | | | | | | | | | | том числе путем перечисления | | | | | | | | | | | средств на предоставление таких мер | | | | | | | | | | | через банковские счета в банках, | | | | | | | | | | | организации связи или иным | | | | | | | | | | | способом) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 3.5.2. Доля семей, получающих | % | 18,7 | 22,8 | 21 | 21 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | | | субсидии на оплату жилого | | | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг, в | | | | | | | | | | | общем числе семей в Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Коэффициент рождаемости, человек | человек | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | | | на 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Удельный вес вторых и следующих | % | 39,9 | 42,6 | 45,5 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | | | детей в общем числе родившихся | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4.1.1. Темпы сокращения численности | % | - | - | 95,0 | 96,0 | 98,0 | 97,0 | на 3% | | | семей с детьми со среднедушевым | | | | | | | | ежегодно | | | доходом, не превышающим величину | | | | | | | | | | | прожиточного минимума, | | | | | | | | | | | установленную в Мурманской | | | | | | | | | | | области, к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 4.1.2. Расходы областного бюджета на | млн. | - | 9,3 | 11,4 | 26,5 | 30,3 | 34,8 | 34,8 | | | выплату региональных семейных | рублей | | | | | | | | | | пособий | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 4.1.3. Удельный вес детей, | % | 78,9 | 85,0 | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,0 | | | охваченных всеми формами отдыха и | | | | | | | | | | | оздоровления, в общей численности | | | | | | | | | | | учащихся общеобразовательных школ | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4.2.1. Удельный вес детей, | % | 72,0 | 75,7 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | | | получивших социальную реа- | | | | | | | | | | | билитацию в специализирован-ных | | | | | | | | | | | учреждениях для несовер- | | | | | | | | | | | шеннолетних, в общем числе | | | | | | | | | | | безнадзорных и беспризорных детей | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 4.2.2. Удельный вес безнадзор-ных и | % | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | | | беспризорных детей в общей | | | | | | | | | | | численности детского населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 4.2.3. Удельный вес семей с детьми- | % | - | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | | | инвалидами, получив-ших | | | | | | | | | | | реабилитационные услуги в | | | | | | | | | | | специализированных учреж-дениях | | | | | | | | | | | для детей с ограни-ченными | | | | | | | | | | | возможностями, в общем числе семей | | | | | | | | | | | с детьми-инвалидами, нуждающимися | | | | | | | | | | | в реабилитации | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 4.2.4. Удельный вес детей - | % | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | | | инвалидов, получивших реаби- | | | | | | | | | | | литационные услуги в специа- | | | | | | | | | | | лизированных учреждениях для детей | | | | | | | | | | | с ограниченными возможностями, в | | | | | | | | | | | общем числе детей-инвалидов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Общая площадь жилых поме-щений, | кв. м | 22,7 | 22,8 | 23 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,4 | Министерство | | приходящаяся в сред-нем на одного | | | | | | | | | строительства и | | жителя области | | | | | | | | | территориального | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| развития Мурманской | | Соотношение средней рыноч-ной | лет | 2,84 | 3,29 | 3,6 | 2,36 | 2,59 | 2,33 | 2,33 | области | | стоимости стандартной квартиры | | | | | | | | | | | общей площадью 54 кв. метра и | | | | | | | | | | | среднего годового совокупного | | | | | | | | | | | денежного дохода семьи, состоящей | | | | | | | | | | | из 3 человек | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Отношение средней цены одного | | | | | | | | | | | квадратного метра общей площади к | | | | | | | | | | | средне-душевым доходам населения | | | | | | | | | | | в субъекте: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - на вторичном рынке | % | ... | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 5 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - на первичном рынке | % | ... | 24 | 23 | 19 | 21 | 19 | 8 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.1.1. Количество граждан, | человек | 246 | 282 | 195 | 53 | 640 | 640 | 640 | | | переселенных из непригодного для | | | | | | | | | | | проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.1.2. Доля населения, прожи- | % | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | | | вающего в многоквартирных домах, | | | | | | | | | | | признанных в установ-ленном порядке | | | | | | | | | | | аварийными | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.2.1. Объем ипотечных зай-мов, | млн. руб. | - | - | 40 | 200 | 250 | 320 | 320 | | | выданных ОАО "АИЖК МО" | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.2.2. Количество ипотечных займов, | единиц | - | - | 40 | 175 | 240 | 300 | 300 | | | выданных ОАО "АИЖК МО" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.3.1. Обеспечение жильем | семей | - | - | 11 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | работников бюджетной сферы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.3.2. Количество молодых семей, | семей | - | 26 | 39 | 52 | 70 | 60 | 70 | | | улучшивших жилищные условия при | | | | | | | | | | | поддержке из областного бюджета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.3.3. Ввод в действие жилья, | тыс. кв. м | 1,8 | 0 | 0 | 3 | 2,1 | 3,5 | 10 | | | строительство которого | | | | | | | | | | | осуществлялось с государст-венной | | | | | | | | | | | поддержкой | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.3.4. Объем средств, направ-ленных | млн. руб. | 128,9 | 65,9 | 1021,1 | 526,3 | 921,54 | 3000,0 | 3000,0 | | | на выполнение государственных | | | | | | | | | | | обязательств по обеспечению жильем | | | | | | | | | | | отдельных категорий граждан, | | | | | | | | | | | установленных федеральным | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.4. Содействие развитию жилищного строительства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.4.1. Общая площадь жилых | кв. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | | | помещений, приходящаяся в среднем | | | | | | | | | | | на 1 жителя региона, введенная в | | | | | | | | | | | действие за год | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.4.2. Площадь земельных участков, | кв. м | - | - | 0,21 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | | | предоставленных для жилищного | | | | | | | | | | | строительства и комплексного | | | | | | | | | | | освоения в целях жилищного | | | | | | | | | | | строительства, в расчете на душу | | | | | | | | | | | населения субъекта | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.5. Разработка и утверждение документов территориального планирования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.5.1. Наличие в регионе | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | | | утвержденной схемы | | | | | | | | | | | территориального планиро-вания | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.5.2. Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 2,4 | 53 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых приняты | | | | | | | | | | | документы террито-риального | | | | | | | | | | | планирования и правила | | | | | | | | | | | землепользования и застройки, от | | | | | | | | | | | общего числа муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.6. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.6.1. Средняя продолжитель-ность | месяцев | ... | 36 | 40 | 29 | 26 | 21 | 21 | | | периода с даты подачи заявки на | | | | | | | | | | | предоставление земельного участка в | | | | | | | | | | | аренду для строительства (кроме | | | | | | | | | | | жилищного) до даты принятия | | | | | | | | | | | решения о предоставлении | | | | | | | | | | | земельного участка в аренду для | | | | | | | | | | | строительства (кроме жилищного) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.6.2. Доля земельных участков в | % | - | - | 0,5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | | | регионе, предоставленных для | | | | | | | | | | | строительства (кроме жилищного) по | | | | | | | | | | | результатам торгов, в общей площади | | | | | | | | | | | земельных участков, предос- | | | | | | | | | | | тавленных для строительства (кроме | | | | | | | | | | | жилищного) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.6.3. Площадь земельных участков, | кв. м | - | - | 0,5 | 0,21 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | | | предоставленных для строительства | | | | | | | | | | | (кроме жилищ-ного), в расчете на | | | | | | | | | | | душу населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.6.4. Площадь земельных участков, | кв. м | - | - | 0,5 | 0,21 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | | | предоставленных в аренду для | | | | | | | | | | | строительства (кроме жилищного), в | | | | | | | | | | | расчете на душу населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.6.5. Объем не завершенного в | тыс. | ... | ... | 176411,3 | 1091232 | 953000 | 730000 | 730000 | | | установленные сроки строи-тельства, | рублей | | | | | | | | | | осуществляемого за счет средств | | | | | | | | | | | консолидирован-ного бюджета | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 5.7. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| энергетики и ЖКХ | | 5.7.1. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 8,58 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | Мурман-ской области | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют непосредственное | | | | | | | | | | | управление помещениями в | | | | | | | | | | | многоквар-тирном доме | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.2. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 6,76 | 7,5 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквар-тирными домами | | | | | | | | | | | посредством товариществ | | | | | | | | | | | собственников жилья либо жилищных | | | | | | | | | | | коопе-ративов или иного специали- | | | | | | | | | | | зированного потребительского | | | | | | | | | | | кооператива | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.3. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 54,53 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквар-тирными домами | | | | | | | | | | | посредством управляющей | | | | | | | | | | | организации | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.4. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 9,83 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквар-тирными домами | | | | | | | | | | | посредством управляющей | | | | | | | | | | | организации муниципальной формы | | | | | | | | | | | собст-венности | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.5. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 0,79 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквар-тирными домами | | | | | | | | | | | посредством управляющей | | | | | | | | | | | организации муниципальной формы | | | | | | | | | | | собст-венности в форме муниципаль- | | | | | | | | | | | ных учреждений | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.6. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 44,7 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквар-тирными домами | | | | | | | | | | | посредством управляющей | | | | | | | | | | | организации частной формы | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.7. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 0,94 | 0,92 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помеще-ний выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквар-тирными домами | | | | | | | | | | | посредством хозяйственных обществ | | | | | | | | | | | со 100 % долей, находящейся в | | | | | | | | | | | муниципальной или государ-ственной | | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.8. Доля многоквартирных домов в | % | - | - | 40,02 | 52,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | | | целом по субъекту Российской | | | | | | | | | | | Федерации, в которых собственники | | | | | | | | | | | помеще-ний выбрали и реализуют | | | | | | | | | | | способ управления многоквар- | | | | | | | | | | | тирными домами посредством | | | | | | | | | | | хозяйственных обществ с долей | | | | | | | | | | | участия, не превышаю-щей 25 %, | | | | | | | | | | | находящейся в государственной | | | | | | | | | | | (муниципаль-ной) собственности | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.9. Доля организаций, | % | - | - | 80,9 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | | | осуществляющих управление | | | | | | | | | | | многоквартирными домами и оказание | | | | | | | | | | | услуг по содержанию и ремонту | | | | | | | | | | | общего имущества в многоквартирных | | | | | | | | | | | домах, с долей участия в уставном | | | | | | | | | | | капитале Мурманской области и | | | | | | | | | | | муниципальных образований не более | | | | | | | | | | | чем 25 % в общем количестве | | | | | | | | | | | организаций, осуществляющих свою | | | | | | | | | | | дея-тельность на территории | | | | | | | | | | | муниципального образования и | | | | | | | | | | | управление многоквартирными | | | | | | | | | | | домами (кроме товариществ | | | | | | | | | | | собственников жилья, жилищ-ных, | | | | | | | | | | | жилищно-строительных кооперативов | | | | | | | | | | | или иных специализированных | | | | | | | | | | | потреби-тельских кооперативов) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.7.10. Доля многоквартирных домов, | % | | | 23,4 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | | | расположенных на земельных | | | | | | | | | | | участках, в отношении которых | | | | | | | | | | | осущест-влен государственный | | | | | | | | | | | кадаст-ровый учет | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.8. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.8.1. Доля организаций | % | ... | ... | 56,9 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | | | коммунального комплекса с долей | | | | | | | | | | | участия в уставном капитале | | | | | | | | | | | Мурманской области и (или) | | | | | | | | | | | муниципальных образований не более | | | | | | | | | | | чем 25 %, осуществляющих | | | | | | | | | | | производство товаров, оказание услуг | | | | | | | | | | | по электро-, газо-, тепло- и | | | | | | | | | | | водоснабжению, водоотве-дению, | | | | | | | | | | | очистке сточных вод, а также | | | | | | | | | | | эксплуатацию объектов для | | | | | | | | | | | утилизации (захоронения) твердых | | | | | | | | | | | бытовых отходов, использующих | | | | | | | | | | | объекты комму-нальной | | | | | | | | | | | инфраструктуры на праве частной | | | | | | | | | | | собственности, по договору аренды | | | | | | | | | | | или концессионному соглашению | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.8.2. Доля доходов от реализации | % | ... | 15 | 14,4 | 14,0 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | | | услуг по основному виду | | | | | | | | | | | деятельности убыточных организаций | | | | | | | | | | | коммунального комплекса в общем | | | | | | | | | | | объеме доходов от реализации услуг | | | | | | | | | | | по основному виду деятель-ности | | | | | | | | | | | организаций коммуналь-ного | | | | | | | | | | | комплекса в Мурманской области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.8.3. Отношение финансового | % | ... | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 16,0 | | | результата от реализации услуг по | | | | | | | | | | | основному виду деятель-ности | | | | | | | | | | | убыточных организаций | | | | | | | | | | | коммунального комплекса к доходам | | | | | | | | | | | от реализации услуг по основному | | | | | | | | | | | виду деятель-ности убыточных | | | | | | | | | | | организаций коммунального | | | | | | | | | | | комплекса в Мурманской области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.8.4. Доля убыточных органи-заций | % | 56,7 | 44,8 | 52,1 | 53,0 | 52,0 | 51,5 | 51,5 | | | жилищно-коммунально-го хозяйства в | | | | | | | | | | | их общем количестве | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.9. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.9.1. Потери организаций ком- | % | ... | ... | 5,2 | 5,05 | 4,67 | 4,44 | 4,44 | | | мунального комплекса вслед-ствие | | | | | | | | | | | перерасчета платежей потребителей | | | | | | | | | | | из-за предостав-ления коммунальных | | | | | | | | | | | ресурсов и услуг ненадлежащего | | | | | | | | | | | качества и (или) с перерывами, | | | | | | | | | | | превышающими установлен-ную | | | | | | | | | | | продолжительность, в расчете на | | | | | | | | | | | единицу доходов от реализации услуг | | | | | | | | | | | по основному виду деятельности | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.2. Доля населения, получав-шего в | % | ... | ... | 5,06 | 4,36 | 4,3 | 3,97 | 3,97 | | | течение отчетного периода | | | | | | | | | | | коммунальные ресур-сы и услуги | | | | | | | | | | | ненадлежащего качества и (или) с | | | | | | | | | | | перерывами, превышающими | | | | | | | | | | | установлен-ную продолжительность, в | | | | | | | | | | | общей численности населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.3. Уровень износа комму-нальной | % | ... | ... | 60,0 | 59,2 | 58,4 | 57,7 | 57,7 | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.4. Доля утечек и неучтен-ного | % | ... | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | | | расхода воды в суммар-ном объеме | | | | | | | | | | | воды, поданной в сеть | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.5. Доля потерь тепловой энергии в | % | ... | 13,3 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | | | суммарном объеме отпуска тепловой | | | | | | | | | | | энергии | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.6. Доля объема отпуска холодной | % | 30,7 | 22,3 | 36,7 | 47,71 | 62,0 | 80,6 | 80,6 | | | воды, счет за который выставлен по | | | | | | | | | | | показаниям приборов учета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.7. Доля объема отпуска горячей | % | ... | 12,4 | 13,2 | 17,16 | 22,3 | 28,89 | 28,89 | | | воды, счет за который выставлен по | | | | | | | | | | | показаниям приборов учета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.8. Доля объема отпуска газа, счет | % | 4,1 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | за который выставлен по показаниям | | | | | | | | | | | приборов учета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.9. Доля объема отпуска | % | 98,8 | 99,6 | 91,0 | 94,6 | 97,5 | 99,0 | 99,0 | | | электрической энергии, счет за | | | | | | | | | | | который выставлен по показаниям | | | | | | | | | | | приборов учета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.9.10. Доля объема отпуска тепловой | % | ... | ... | 16,6 | 21,58 | 28,06 | 36,46 | 36,46 | | | энергии, счет за который выставлен | | | | | | | | | | | по показаниям приборов учета | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.10. Совершенствование системы ценообразования в жилищно-коммунальной сфере | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.10.1. Уровень возмещения | % | 98,1 | 99,0 | 99,2 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | | | населением затрат на предос- | | | | | | | | | | | тавление жилищно-коммуналь-ных | | | | | | | | | | | услуг по установленным для | | | | | | | | | | | населения тарифам | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 5.11. Создание условий для развития и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| финансов | | 5.11.1. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 5708944,0 | 5408893,0 | 6692242,8 | 6332184,4 | 5 645678,1 | 4336282,0 | 4336282,0 | Мурманской области | | бюджета на финансирование | рублей | | | | | | | | | | жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.11.2. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 830477,5 | 1123579,7 | 1131188,7 | 1480738,2 | 1258627,5 | 808163,0 | 808163,0 | | | бюджета на финан-сирование | рублей | | | | | | | | | | жилищно-комму-нального хозяйства в | | | | | | | | | | | части уве-личения стоимости | | | | | | | | | | | основных средств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 5.11.3. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 2348053,4 | 1200596,0 | 2594212,7 | 2203785,2 | 1298916,2 | 1300916,2 | 1300916,2 | | | бюджета на финан-сирование | рублей | | | | | | | | | | жилищно-комму-нального хозяйства в | | | | | | | | | | | части компенсации разницы между | | | | | | | | | | | экономически обоснованными | | | | | | | | | | | тарифами и тарифами, установ- | | | | | | | | | | | ленными для населения, и покрытия | | | | | | | | | | | убытков, возникших в связи с | | | | | | | | | | | применением регули-руемых цен на | | | | | | | | | | | жилищно-коммунальные услуги | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего | | | имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные | | | услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Количество предотвращенных | единиц | 159 | 165 | 155 | 130 | 125 | 120 | 120 | Государственная | | нарушений правил пользования | | | | | | | | | жилищная инспекция | | жилыми помещениями | | | | | | | | | Мурманской области | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Количество предотвращенных | единиц | 537 | 705 | 1565 | 1250 | 1270 | 1280 | 1280 | | | нарушений правил содержания и | | | | | | | | | | | ремонта общего имущества | | | | | | | | | | | многоквартирного жилого дома | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и | | | содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, | | | предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 6.1.1. Доля устраненных нару-шений | % | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | | | от числа выявленных случаев | | | | | | | | | | | нарушения правил пользования | | | | | | | | | | | жилыми помеще-ниями, нарушений | | | | | | | | | | | жилищного законодательства при | | | | | | | | | | | ремонте и содержании общего | | | | | | | | | | | имущест-ва многоквартирного дома | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Удовлетворенность населения | % | ... | 31,4 | 31,9 | 42 | 44 | 46 | 50 | Министерство | | медицинской помощью, процентов от | | | | | | | | | здравоохранения и | | числа опрошенных | | | | | | | | | социального развития | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области | | Задача 7.1. Содействие снижению смертности населения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.1.1. Смертность населения | человек | 812,1 | 705,0 | 719,8 | 719,8 | 719,8 | 719,8 | 719,8 | | | трудоспособного возраста, число | | | | | | | | | | | умерших на 100 тыс. человек | | | | | | | | | | | соответствующего возраста | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 7.1.2. Младенческая смерт-ность, | детей | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | | | число умерших в воз-расте до 1 года | | | | | | | | | | | на 1 тыс. родившихся живыми | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.2. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) населению Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.2.1. Доля больных, получив-ших | % | ... | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | | | ВТМП в государственном учреждении | | | | | | | | | | | здравоохранения "Мурманская | | | | | | | | | | | областная клини-ческая больница им. | | | | | | | | | | | П. А. Баян-дина", в общем числе | | | | | | | | | | | проле-ченных за год | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.3. Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных областных учреждениях | | | здравоохранения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.3.1. Доля ВИЧ-инфици-рованных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | лиц, получающих противовирусную | | | | | | | | | | | терапию, от числа нуждающихся, | | | | | | | | | | | относя-щихся к диспансерной группе | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 7.3.2. Интенсивность обсле-дования | % | ... | 63 | 73 | 75 | 80 | 90 | 90 | | | больных сифилисом (доля | | | | | | | | | | | обследованных по прото-колам и | | | | | | | | | | | стандартам к общему числу больных | | | | | | | | | | | сифилисом) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 7.3.3. Доля пациентов, охвачен-ных | % | ... | 10 | 23,8 | 20,6 | 21,6 | 23,6 | 23,6 | | | бригадными формами оказания | | | | | | | | | | | психиатрической помощи, в общем | | | | | | | | | | | числе наблюдаемых пациентов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.4. Создание условий для применения современных технологий в родовспоможении на базе ГУЗ "Мурманский областной перинатальный центр" | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.4.1. Доля недоношенных | % | 4,5 | 4,9 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | | | новорожденных, получивших | | | | | | | | | | | медицинскую помощь с | | | | | | | | | | | использованием современных | | | | | | | | | | | технологий выхаживания, от общего | | | | | | | | | | | числа новорожденных | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.5. Создание условий для эффективной деятельности областных специализированных домов ребенка | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.5.1. Доля детей-сирот и детей, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | в возрасте до 4 лет, которым оказана | | | | | | | | | | | медицинская, педагогическая и | | | | | | | | | | | социальная помощь, от числа | | | | | | | | | | | нуждаю-щихся | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.6. Создание условий для развития донорского движения и службы крови | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.6.1. Количество заготовлен-ной | мл | 20,0 | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | | | цельной крови на 1 жителя | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.7. Обеспечение доступности гемодиализной помощи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.7.1. Доля лиц, получающих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | гемодиализную помощь, из числа | | | | | | | | | | | пациентов, которым назначен данный | | | | | | | | | | | вид лечения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.8. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, расходным материалом, | | | специализированными продуктами питания, зубо-, глазо-, слухопротезами | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.8.1. Доля граждан, обеспеченных | % | - | 49,3 | 65,5 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | | | необходимыми лекарственными | | | | | | | | | | | средствами, изделиями медицинского | | | | | | | | | | | назначения и продуктами лечебного | | | | | | | | | | | питания, в общем числе граждан, | | | | | | | | | | | имеющих право на их получение | | | | | | | | | | | бесплатно или со скидкой за счет | | | | | | | | | | | средств областного бюджета (по | | | | | | | | | | | данным Регистра) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 8. Обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи населению | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Расходы консолидированного | тыс. | 4028873,0 | 5211393,7 | 6422016,2 | 5374873,4 | 4569816,3 | 4423785,6 | 4423785,6 | Министерство | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | финансов | | здравоохранение | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 8.1. Создание условий для внедрения стационарзамещающих видов медицинской помощи | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения и | | 8.1.1. Объем оказанной медицинской | пациен-то- | 0,430 | 0,454 | 0,460 | 0,480 | 0,611 | 0,620 | 0,625 | социального развития | | помощи в дневных стационарах всех | дни | | | | | | | | Мурманской области | | типов в расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 8.1.2. Стоимость единицы объема | рублей | 390,1 | 487,3 | 524,3 | 637,8 | 580,3 | 644,7 | 644,7 | | | оказанной медицинской помощи в | | | | | | | | | | | дневных стацио-нарах всех типов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.2. Создание условий для эффективной работы койки в круглосуточных стационарах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.2.1. Объем оказанной стационарной | койко-дни | 2,900 | 2,902 | 2,890 | 2,850 | 2,736 | 2,700 | 2,700 | | | медицинской помощи в расчете на 1 | | | | | | | | | | | жителя | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 8.2.2. Стоимость единицы объема | рублей | 1105,9 | 1307,7 | 1407,1 | 1796,4 | 1623,5 | 1803,7 | 1803,7 | | | оказанной стацио-нарной | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.3. Создание условий для рационального использования скорой медицинской помощи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.3.1. Объем оказанной скорой | коли- | 0,390 | 0,393 | 0,380 | 0,370 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | | | медицинской помощи в расчете на 1 | чество | | | | | | | | | | жителя | вызовов | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 8.3.2. Стоимость единицы объема | рублей | - | 1334,8 | 1436,3 | 2072,8 | 1950,5 | 2167,0 | 2167,0 | | | оказанной скорой медицинской | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.4. Создание условий для обеспечения доступности и эффективной организации первичной медико-санитарной помощи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.4.1. Объем оказанной амбулаторной | коли- | 7,790 | 7,844 | 8,000 | 8,500 | 8,905 | 8,920 | 9,198 | | | медицинской помощи в расчете на 1 | чество | | | | | | | | | | жителя | посеще- | | | | | | | | | | | ний | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 8.4.2. Стоимость единицы объема | рублей | 205,7 | 280,5 | 301,8 | 385,9 | 376,2 | 418,0 | 418,0 | | | оказанной амбула-торной | | | | | | | | | | | медицинской помощи (фактическое | | | | | | | | | | | значение) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.5. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.5.1. Численность врачей | человек на | ... | 39,3 | 37,9 | 37,0 | 36,9 | 36,5 | 36,3 | | | (физические лица) в государственных | 10 тыс. | | | | | | | | | | (муниципаль-ных) учреждениях | населе- | | | | | | | | | | здраво-охранения (на конец года) | ния | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 8.5.2. Численность среднего | человек на | ... | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | | | медицинского персонала (физические | 10 тыс. | | | | | | | | | | лица) в государственных (муници- | населе- | | | | | | | | | | пальных) учреждениях здраво- | ния | | | | | | | | | | охранения (на конец года) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.6.1. Доля медицинских учреждений | % | 0 | 0 | 19 | 20,6 | 28,6 | 28,6 | 100 | | | (государственных, муниципальных), | | | | | | | | | | | включенных в корпоративную сеть | | | | | | | | | | | здраво-охранения Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 9. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля населения, охваченного | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,3 | 98,3 | | | профилактическими привив-ками | | | | | | | | | | | против инфекций, управляемых | | | | | | | | | | | средствами специфической | | | | | | | | | | | профилактики, от числа подлежащих в | | | | | | | | | | | рамках календаря профилактических | | | | | | | | | | | прививок | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 9.1. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 9.1.1. Охват пациентов обучением в | % | 10,7 | 17,3 | 22,6 | 19,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | | | школах здоровья | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| транспорта и связи | | Обеспеченность населения | единиц | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | Мурманской области | | общественным автомобильным и | | | | | | | | | | | городским электрическим | | | | | | | | | | | транспортом, единиц на 1 тыс. | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Объем средств областного бюджета, | млн. руб. | 1,2 | 1,8 | 45,5 | 42,2 | 70,0 | 79,9 | 79,9 | | | направляемых на мероприятия по | | | | | | | | | | | повышению безопасности дорожного | | | | | | | | | | | движения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 10.1.1. Темпы роста перевозок | % | 99,1 | 126,0 | 111,5 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 101,0 | | | пассажиров воздушным транспортом к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 10.1.2. Темпы роста перевозок | % | 96,5 | 88,2 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | пассажиров железнодорожным | | | | | | | | | | | транспортом к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 10.2.1. Количество дорожно- | единиц | 1009 | 1008 | 1006 | 1004 | 1002 | 1000 | 1000 | | | транспортных происшествий | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории | Комитет природо- | | населения | пользования и | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экологии Мурманской | | Доля предотвращенного | % | - | 11,1 | 18,7 | 24,3 | 26,0 | 26,8 | 26,8 | области | | экологического ущерба в результате | | | | | | | | | | | реализации программных | | | | | | | | | | | природоохран-ных мероприятий в | | | | | | | | | | | общей величине предотвращенного | | | | | | | | | | | экологического ущерба | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.1.1. Доля населения области, | % | - | - | 4,7 | 5,4 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | | | принявшего участие в экологических | | | | | | | | | | | мероприятиях, к общему числу | | | | | | | | | | | населения области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.2.1. Уровень наполнения данными | % | - | - | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | | | единой информаци-онно- | | | | | | | | | | | аналитической системы | | | | | | | | | | | природопользования и охраны | | | | | | | | | | | окружающей среды Мурман-ской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, | | | сохранения редких и исчезающих видов животных и растений | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.3.1. Доля площади Мурман-ской | % | - | - | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 4,4 к 2025 | | | области, занятая особо охраняемыми | | | | | | | | году | | | природными территориями | | | | | | | | | | | регионального значения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их | | | вовлечение в хозяйственный оборот | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.4.1. Доля отходов, направ-ленных | % | - | - | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | | | на использование и обезвреживание, | | | | | | | | | | | в общем объеме образованных | | | | | | | | | | | отходов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 11.4.2. Доля отходов, разме-щаемых | % | - | - | 73 | 71 | 69 | 67 | 67 | | | на свалках, полигонах, в общем | | | | | | | | | | | объеме образованных отходов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Обеспечение защиты хозяй-ственно- | коли- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | питьевого водоснабже-ния | чество | | | | | | | (к 2017 | | | населенных пунктов Мурманской | населен- | | | | | | | году) | | | области от техногенного воздействия | ных | | | | | | | | | | промышленных выбросов и вероятных | пунктов | | | | | | | | | | выбросов от объектов атомной | | | | | | | | | | | энергетики, радиационно опасных | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 12.1.1. Доля разведанных | % | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | | | эксплуатационных запасов подземных | | | | | | | | (к 2017 | | | вод в общей суточной потребности в | | | | | | | | году) | | | воде для населения городов | | | | | | | | | | | Мурманск, Мончегорск, Апатиты, | | | | | | | | | | | Полярные Зори, Кандалакша, | | | | | | | | | | | Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 12.2.1. Доля населения Мурманской | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 64,3 | | | области, обеспеченного водой из | | | | | | | | (к 2017 | | | наиболее защищенных подземных | | | | | | | | году) | | | источников водоснабжения, в общей | | | | | | | | | | | численности населения Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля населения, проживаю-щего на | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 10 | | | защищенной в результате проведения | | | | | | | | (к 2015 | | | противопаводковых меропри-ятий | | | | | | | | году) | | | территории, в общей численности | | | | | | | | | | | населения Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 13.1.1. Доля установленных | % | 0 | 1,1 | 2,24 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 10 | | | (нанесенных на землеустрои-тельные | | | | | | | | (к 2015 | | | карты) водоохранных зон водных | | | | | | | | году) | | | объектов, в общей протяженности | | | | | | | | | | | береговой линии, требующей | | | | | | | | | | | установле-ния водоохранных зон | | | | | | | | | | | (участков водных объектов, | | | | | | | | | | | испытывающих антропогенное | | | | | | | | | | | воздействие) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 13.1.2. Доля населенных пунк-тов, | % | 93,2 | 93,2 | 94,8 | 94,8 | 95,4 | 95,4 | 99 | | | обеспеченных питьевой водой | | | | | | | | (к 2020 | | | надлежащего качества | | | | | | | | году) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 13.2.1. Доля протяженности участков | % | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 10,81 | 12,68 | 50 | | | русел рек, на которых осуществлены | | | | | | | | (к 2015 | | | работы по оптимизации их пропускной | | | | | | | | году) | | | способности, в общей протяженности | | | | | | | | | | | участков русел рек, нуждающихся в | | | | | | | | | | | увели-чении пропускной способности | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных | Комитет по | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ветеринарии и охране | | Доля устраненных нарушений | % | 89,5 | 78,1 | 95,2 | 95,6 | 96,0 | 96,2 | 100 | животного мира | | ветеринарного законодатель-ства из | | | | | | | | | Мурманской области | | числа выявленных нарушений в | | | | | | | | | | | сфере деятель-ности по разведению, | | | | | | | | | | | выращи-ванию и содержанию | | | | | | | | | | | сельско-хозяйственных животных и | | | | | | | | | | | птиц | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 14.1.1. Рост численности домашних | % | 100 | 115 | 117 | 110 | 115 | 120 | 120 | | | животных, вакцинированных против | | | | | | | | | | | бешенства, к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 14.1.2. Прирост количества | % | 189 | 64 | 82 | 70 | 75 | 80 | 80 | | | лабораторных исследований на | | | | | | | | | | | бешенство к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 14.1.3. Рост численности | % | 103 | 125 | 126 | 102 | 113 | 115 | 115 | | | зарегистрированных | | | | | | | | | | | (перерегистрированных) домашних | | | | | | | | | | | животных к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | Комитет по культуре и | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| искусству Мурманской | | Численность участников в клубных | человек | 24,6 | 25,2 | 27,7 | 27,7 | 28 | 29 | 29 | области | | формированиях на 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Численность учащихся | человек | 135 | 151 | 154,4 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | | | муниципальных детских музыкальных, | | | | | | | | | | | художественных школ и школ искусств | | | | | | | | | | | на 1000 детей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 15.1.1. Обеспеченность госу- | единиц | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | | | дарственными и муниципаль-ными | | | | | | | | | | | учреждениями куль-турно-досугового | | | | | | | | | | | типа на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 15.1.2. Количество посещений | человек | 113,7 | 120,2 | 111,9 | 112,3 | 114,0 | 114,6 | 115 | | | государственных театров, человек на | | | | | | | | | | | 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 15.1.3. Удельный вес населе-ния, | % | ... | 39,5 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | 42,7 | 42,7 | | | участвующего в куль-турно-досуговых | | | | | | | | | | | меропри-ятиях, проводимых | | | | | | | | | | | государст-венными (муниципальными) | | | | | | | | | | | организациями культуры, и в работе | | | | | | | | | | | любительских объеди-нений | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 15.2.1. Доля произведений | % | 70 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | литературы членов мурманских | | | | | | | | | | | организаций творческих союзов, | | | | | | | | | | | используемых в деятельности | | | | | | | | | | | областных и муниципальных | | | | | | | | | | | библиотек, в общем количестве | | | | | | | | | | | изданных произведений членов | | | | | | | | | | | мурман-ских организаций творческих | | | | | | | | | | | союзов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 15.2.2. Доля мероприятий, | % | 12 | 25,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | направленных на поддержку | | | | | | | | | | | изобразительного искусства членов | | | | | | | | | | | мурманских организа-ций творческих | | | | | | | | | | | союзов, в общем объеме выставок | | | | | | | | | | | изобразительного искусства в | | | | | | | | | | | Мурманском областном | | | | | | | | | | | художественном музее | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество посещений госу- | человек | 251,0 | 260,9 | 270,8 | 271 | 273 | 274,7 | 275 | | | дарственных и муниципальных | | | | | | | | | | | музеев, человек на 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Обеспеченность государствен-ными и | единиц | 22,4 | 20,9 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | | | муниципальными библиотеками, | | | | | | | | | | | единиц на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 16.1.1. Доля объектов культур-ного | % | 2,2 | 24,3 | 47,7 | 54,7 | 60,2 | 66,9 | 70 | | | наследия (далее-ОКН), поставленного | | | | | | | | | | | на государст-венную охрану | | | | | | | | | | | (выявленные ОКН, внесенные в | | | | | | | | | | | список выявленных ОКН, включенные | | | | | | | | | | | в реестр), в % от общего числа | | | | | | | | | | | памятников истории культуры, | | | | | | | | | | | расположенных на территории | | | | | | | | | | | Мурманской области и состоящих на | | | | | | | | | | | государственной охране и учете | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 16.1.2. Доля отреставрирован-ных | % | - | 5,3 | 13 | 24 | 37,8 | 57,5 | 60 | | | уникальных и особо ценных | | | | | | | | | | | предметов историко-культурного | | | | | | | | | | | наследия в общем количестве | | | | | | | | | | | уникальных и особо ценных | | | | | | | | | | | предметов историко-культурного | | | | | | | | | | | наследия, нуждающихся в | | | | | | | | | | | реставрации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 16.2.1. Число пользователей | человек | 566,3 | 569,1 | 577,5 | 578,0 | 579,8 | 583,9 | 583,9 | | | государственными и муници- | | | | | | | | | | | пальными библиотеками, человек на | | | | | | | | | | | 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 16.2.2. Доля государственных и | % | 18,2 | 22,4 | 30,2 | 34,0 | 34,0 | 35,6 | 50,0 | | | муниципальных библиотек, имеющих | | | | | | | | | | | доступ в Интернет, в общем числе | | | | | | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 16.2.3. Количество экземпляров | единиц | 10141 | 9649 | 9771 | 9780 | 9800 | 9900 | 9900 | | | библиотечного фонда общедос- | | | | | | | | | | | тупных библиотек на 1 тыс. человек | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего | Комитет по | | развития спорта высших достижений | физической культуре | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| и спорту Мурманской | | Удельный вес населения, | % | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | области | | систематически занимающего-ся | | | | | | | | | | | физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | Расходы консолидированного | тыс. | 160829,0 | 232839,1 | 367073,4 | 342949,6 | 273507,7 | 273564,4 | 273564,4 | Министерство | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | финансов | | физическую культуру и спорт | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 17.1.1. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Министерство | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | финансов | | физическую культуру и спорт в | | | | | | | | | Мурманской области | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | 17.1.2. Доля проведенных массовых | % | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | Комитет по | | физкультурно-оздоровительных | | | | | | | | | физической культуре | | мероприятий для всех возрастных | | | | | | | | | и спорту Мурманской | | групп населения в общем количестве | | | | | | | | | области | | проведенных областных спортивных | | | | | | | | | | | соревнований | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 17.1.3. Доля занимающихся | % | 34 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | | | физической культурой и спортом в | | | | | | | | | | | клубах по месту работы, жительства и | | | | | | | | | | | учебы в общей численности занимаю- | | | | | | | | | | | щихся физической культурой и | | | | | | | | | | | спортом | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 17.2.1. Обеспеченность спор-тивными | | | | | | | | | | | сооружениями, в % от | | | | | | | | | | | общероссийского норматива: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - плоскостными сооружениями; | % | 8 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - спортивными залами; | % | 52,5 | 48,9 | 63,0 | 63 | 64 | 65 | 65 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - плавательными бассейнами | % | 9,3 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 17.3.1. Доля спортсменов, | % | 2 | 2,2 | 2,3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | выполнивших норматив канди-дата в | | | | | | | | | | | мастера спорта, мастера спорта, | | | | | | | | | | | мастера спорта между-народного | | | | | | | | | | | класса, в общем количестве | | | | | | | | | | | спортсменов-разрядников, | | | | | | | | | | | подготовленных за отчетный период | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 17.3.2. Прирост числа спорт-сменов- | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | разрядников, подготов-ленных за | | | | | | | | | | | отчетный период, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах | Комитет по | | инновационного развития региона | взаимодействию с | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| общественными | | Оценка удовлетворенности молодежи | баллы | - | - | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | организациями и | | условиями для успешной | | | | | | | | | делам молодежи | | социализации и эффективной | | | | | | | | | Мурманской области | | самореализации (по методу | | | | | | | | | | | семантического дифференциала | | | | | | | | | | | Осгуда по 5 - балльной шкале) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля молодежи, считающей, что в | % | - | - | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | | | Мурманской области созданы | | | | | | | | | | | удовлетворительные условия для | | | | | | | | | | | успешной самореализации и | | | | | | | | | | | эффективной социализации, в общей | | | | | | | | | | | численности молодежи | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 18.1.1. Число молодежных и детских | единиц | 107 | 117 | 146 | 151 | 160 | 162 | 167 | | | общественных объеди-нений, | | | | | | | | | | | получивших государ-ственную | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 18.1.2. Доля молодежи, являю-щейся | % | 4,2 | 5,1 | 6,9 | 9,9 | 11,9 | 13,9 | 17,9 | | | членами молодежных и детских | | | | | | | | | | | общественных объеди-нений, в общей | | | | | | | | | | | численности молодежи | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 18.1.3. Доля муниципальных | % | - | - | 38,1 | 42,9 | 54,8 | 64,3 | 83,3 | | | образований, участвующих в | | | | | | | | | | | деятельности регионального | | | | | | | | | | | добровольческого движения, в их | | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 18.1.4. Число посетителей | тыс. | 47,6 | 65,3 | 65,0 | 68,3 | 71,7 | 75,3 | 83,0 | | | молодежного портала Мурман-ской | человек | | | | | | | | | | области (количество молодых людей, | | | | | | | | | | | воспользовав-шихся информацией на | | | | | | | | | | | молодежном сайте Мурман-ской | | | | | | | | | | | области) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Уровень преступности несовер- | % | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | 8,8 | 7,2 | | | шеннолетних (отношение коли-чества | | | | | | | | | | | преступлений, соверша-емых | | | | | | | | | | | несовершеннолетними, к общему | | | | | | | | | | | количеству зарегистри-рованных | | | | | | | | | | | преступлений) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Совокупный показатель болез- | человек | 300 | 330 | 288 | 400 | 390 | 380 | 370 | | | ненности наркоманиями и | | | | | | | | | | | злоупотреблением наркоти-ками, | | | | | | | | | | | человек на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 19.1.1. Доля утвердительных ответов | % | - | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | | | в анонимных опросах на вопрос о | | | | | | | | | | | наличии хотя бы однократного | | | | | | | | | | | эпизода употреб-ления наркотических | | | | | | | | | | | веществ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 19.1.2. Прирост числа молоде-жи, | % | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 27,0 | 31,0 | 35,0 | | | вовлеченной в меропри-ятия по | | | | | | | | | | | профилактике нарко-мании, | | | | | | | | | | | токсикомании и алко-голизма к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области | Аппарат | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Правительства | | Доля документов на всех видах | % | 81,7 | 75,1 | 73,3 | 72,9 | 73,0 | 73,1 | 75,0 | Мурманской области | | носителей государственных архивов, | | | | | | | | | | | находящихся в нормативных | | | | | | | | | | | условиях, обеспечивающих их | | | | | | | | | | | постоян-ное (вечное) хранение | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Сокращение количества аварий и | единиц | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | других чрезвычайных ситуаций на | | | | | | | | | | | архивных объектах собственности | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 20.1.1. Доля уникальных и особо | % | 0,07 | 0,42 | 0,22 | 1,53 | 1,97 | 2,4 | 10,0 | | | ценных дел, переведенных в | | | | | | | | | | | электронный формат, в общем | | | | | | | | | | | количестве уникальных и особо | | | | | | | | | | | ценных дел, находящихся на | | | | | | | | | | | хранении в государственных архивах | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 20.1.2. Доля архивных фондов | | | | | | | | | | | государственных архивов, сведения о | | | | | | | | | | | которых включены в общеотраслевую | | | | | | | | | | | базу данных "Архивный фонд | | | | | | | | | | | Российской Федерации" на уровне | | | | | | | | | | | фондов и описей дел, в общем | | | | | | | | | | | количестве архивных фондов | | | | | | | | | | | государственных архивов по | | | | | | | | | | | разделам: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - "Государственный учет"; | % | 94,6 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - "Научно-справочный аппарат" | % | 31,68 | 35,34 | 35,42 | 35,81 | 38,87 | 42,46 | 50,0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных архивах | | | Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 20.2.1. Доля документов | % | 13,0 | 8,7 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3 | | | государственных архивов, | | | | | | | | | | | находящихся на закрытом хранении, в | | | | | | | | | | | общем числе хранящихся дел в | | | | | | | | | | | государственных архивах | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 20.2.2. Доля электронных описаний | % | 4,76 | 6,34 | 7,5 | 8,54 | 9,74 | 11,04 | 15,0 | | | архивных дел в общем числе | | | | | | | | | | | архивных дел, находящихся на | | | | | | | | | | | хранении в государственных архивах | | | | | | | | | | | и подлежащих электронной | | | | | | | | | | | каталогизации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов | Управление ЗАГС | | гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов граждан и государства | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Предотвращение случаев нарушения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | прав и законных интересов граждан и | | | | | | | | | | | государства в сфере государственной | | | | | | | | | | | регистрации актов гражданского | | | | | | | | | | | состояния | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 21.1.1. Количество комплекс-ных | единиц | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | мероприятий по контролю за | | | | | | | | | | | исполнением органами местного | | | | | | | | | | | самоуправления пол-номочий по | | | | | | | | | | | государственной регистрации актов | | | | | | | | | | | гражданс-кого состояния | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 21.1.2. Ежегодный прирост числа | % | 4,2 | 30 | 32 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | | торжественных меро-приятий, | | | | | | | | | | | организованных органами ЗАГС | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения | Управление | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| государственной | | Уровень безработицы (по | % | 6,7 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | службы занятости | | методологии МОТ) в среднем за год | | | | | | | | | населения | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| Мурманской области | | Доля трудоустроенных граж-дан | % | 45 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | трудоспособного возраста в общей | | | | | | | | | | | численности граждан трудоспособного | | | | | | | | | | | возраста, обратившихся за | | | | | | | | | | | содействием в органы службы | | | | | | | | | | | занятости с целью поиска подходящей | | | | | | | | | | | работы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Уровень зарегистрированной | % | 3,3 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | | | безработицы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 22.1.1. Доля граждан, трудоуст- | % | 37 | 42 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | | | роенных в рамках специальных | | | | | | | | | | | программ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 22.1.2. Средняя продолжитель-ность | месяцев | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | | | безработицы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 22.2.1. Удельный вес безработ-ных | % | 6,2 | 6,6 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,5 | | | граждан, направленных на | | | | | | | | | | | профессиональное обучение, в общей | | | | | | | | | | | численности зарегистри-рованных | | | | | | | | | | | безработных | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 22.2.2. Удельный вес граждан, | % | 41 | 45 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | получивших услуги по | | | | | | | | | | | профессиональной ориентации, | | | | | | | | | | | психологической поддержке, | | | | | | | | | | | социальной адаптации, в общей | | | | | | | | | | | численности обратившихся за | | | | | | | | | | | содействием в трудоустройстве | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Удельный вес инвалидов в общей | % | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | | | численности зарегистри-рованных | | | | | | | | | | | безработных граждан | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Удельный вес молодежи в общей | % | 41 | 36 | 36 | 40 | 39 | 38 | 36 | | | численности зарегистри-рованных | | | | | | | | | | | безработных граждан | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 23.1.1. Доля трудоустроенных граждан | % | 14,4 | 15,5 | 14,8 | 14,3 | 14,5 | 15 | 15 | | | трудоспособного воз-раста, | | | | | | | | | | | относящихся к категории инвалидов, в | | | | | | | | | | | общей числен-ности граждан | | | | | | | | | | | трудоспособ-ного возраста, | | | | | | | | | | | относящихся к категории инвалидов, | | | | | | | | | | | обратив-шихся за содействием в | | | | | | | | | | | органы службы занятости с целью | | | | | | | | | | | поиска подходящей работы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 23.1.2. Темпы роста квотиру-емых | % | 106 | 110 | 113,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 110 | | | рабочих мест для трудоустройства | | | | | | | | | | | инвалидов, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 23.2.1. Доля выпускников учреждений | % | 24 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | профессиональ-ного образования, | | | | | | | | | | | трудоустро-енных в рамках | | | | | | | | | | | специальных программ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 23.2.2. Уровень трудоуст-ройства | % | 45 | 56 | 56 | 52 | 53 | 54 | 56 | | | молодежи | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 23.3. Создание условий для обеспечения занятости сельского населения | Комитет сельского | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| хозяйства | | 23.3.1. Уровень занятости сельского | % | ... | 73,2 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | Мурманской области | | населения трудоспо-собного возраста | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 24. Совершенствование социальных отношений через систему образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Расходы консолидированного | тыс. | 3794660,0 | 4149047,8 | 6979131,8 | 7528233,0 | 7524831,7 | 7876367,6 | 7876367,6 | Министерство | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | финансов | | общее образование | | | | | | | | | Мурманской области | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Расходы консолидированного | тыс. | 381643,0 | 458445,8 | 577787,2 | 624420,4 | 1085702,7 | 1152487,1 | 1152487,1 | | | бюджета Мурманской области на НПО | рублей | | | | | | | | | | и СПО | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | Удельный вес лиц в возрасте от 6,5 до | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Министерство | | 18 лет, охваченных общим | | | | | | | | | образования и науки | | образованием | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | 24.1.1. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 229555,2 | 203852,8 | 345600,8 | 278849,5 | 231433,2 | 231433,2 | 231433,2 | Министерство | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | финансов | | общее образование в части | | | | | | | | | Мурманской области | | увеличения стоимости основных | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.2. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 3565104,8 | 3945195,0 | 6633531,0 | 7249383,5 | 7293398,5 | 7644934,4 | 7644934,4 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | общее образование в части текущих | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.3. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 2430149,4 | 3723918,0 | 4862513,6 | 5266599,8 | 5464880,5 | 5811307,0 | 5811307,0 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | общее образование в части текущих | | | | | | | | | | | расходов на оплату труда и | | | | | | | | | | | начисления на оплату труда | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.4. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 11235,0 | 1841,4 | 2412,0 | 927,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | начальное профессиональное | | | | | | | | | | | образование в части увеличения | | | | | | | | | | | стоимости основных средств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.5. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 247096,0 | 218188,1 | 169264,7 | 166483,9 | 619512,0 | 650861,4 | 650861,4 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | начальное профессиональное | | | | | | | | | | | образование в части текущих | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.6. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 140580,0 | 126952,4 | 99729,4 | 97532,3 | 355035,2 | 379424,8 | 379424,8 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | начальное профес-сиональное | | | | | | | | | | | образование в части текущих | | | | | | | | | | | расходов на оплату труда и | | | | | | | | | | | начисления на оплату труда | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.7. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 2886,0 | 4155,8 | 15594,9 | 3812,0 | 127,0 | 127,0 | 3812,0 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | среднее профес-сиональное | | | | | | | | | | | образование в части увеличения | | | | | | | | | | | стоимости основных средств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.8. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 120426,0 | 234260,4 | 390515,6 | 453197,5 | 446063,7 | 481498,7 | 481498,7 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | среднее профес-сиональное | | | | | | | | | | | образование в части текущих | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.9. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 82796,0 | 146246,4 | 252056,0 | 285751,3 | 302376,6 | 335239,9 | 335239,9 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | среднее профес-сиональное | | | | | | | | | | | образование в части текущих | | | | | | | | | | | расходов на оплату труда и | | | | | | | | | | | начисления на оплату труда | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | 24.1.10. Коэффициент охвата детей | % | 78 | 80 | 81 | 81 | 83 | 85 | 85 | Министерство | | дошкольным образо-ванием | | | | | | | | | образования и науки | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| Мурманской области | | 24.1.11. Доля детей с ограниченными | % | 48 | 57 | 58 | 61 | 65 | 69 | 69 | | | возможнос-тями здоровья, | | | | | | | | | | | получающих образование в | | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | общего типа по месту жительства, в | | | | | | | | | | | общей численности обучающихся | | | | | | | | | | | детей с ограниченными | | | | | | | | | | | возможностями здоровья | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.1.12. Доля детей-инвалидов, | % | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 42 | 42 | | | обучающихся на дому, получающих | | | | | | | | | | | образование по основным и | | | | | | | | | | | дополнительным программам | | | | | | | | | | | дистанционно | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 24.2. Модернизация институтов образования, развитие инфраструктуры системы образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 24.2.1. Доля старшеклассников, | % | ... | 59,7 | 60 | 65 | 75 | 85 | 85 | | | обучающихся по программам | | | | | | | | | | | профильного и углубленного обучения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.2.2. Доля общеобразователь-ных | % | ... | 3 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | | | учреждений - ресурсных центров от | | | | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | | | | общеобразовательных учреж-дений, | | | | | | | | | | | реализующих програм-мы среднего | | | | | | | | | | | (полного) общего образования | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.2.3. Количество государ-ственных | единиц | ... | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | | | (муниципальных) дневных | | | | | | | | | | | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | | | | здания которых требуют капитального | | | | | | | | | | | ремонта | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.2.4. Доля школьников, | % | ... | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 87 | | | обеспеченных организованным | | | | | | | | | | | одноразовым горячим питани-ем, от | | | | | | | | | | | общей численности обучающихся | | | | | | | | | | | общеобразова-тельных учреждений | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 24.2.5. Доля образовательных | % | - | - | - | 30 | 60 | 90 | 90 | | | учреждений начального и среднего | | | | | | | | | | | профессионального образования, | | | | | | | | | | | участвующих в сетевом | | | | | | | | | | | взаимодействии, в общем числе | | | | | | | | | | | образовательных учреждений НПО и | | | | | | | | | | | СПО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 25. Развитие региональной системы оценки качества образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Удельный вес общественных | % | ... | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | | | экспертов, участвующих в процедурах | | | | | | | | | | | лицензирования и аккредитации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 25.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 25.1.1. Количество преступле-ний, | единиц | ... | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | | | совершенных несовершен-нолетними, | | | | | | | | | | | обучающимися в государственных | | | | | | | | | | | образователь-ных учреждениях | | | | | | | | | | | среднего профессионального образо- | | | | | | | | | | | вания, или при их соучастии | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.1.2. Доля государственных | % | х | х | х | х | 30 | 50 | 50 | | | учреждений профессиональ-ного | | | | | | | | | | | образования, в разработке которых | | | | | | | | | | | принимали участие бизнес-структуры | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 25.2. Введение систем оплаты труда, ориентированных на качество | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 25.2.1. Среднемесячная номи-нальная | рублей | ... | 12254 | 18794,3 | 20275 | 21486 | 22100 | 22100 | | | начисленная заработ-ная плата | | | | | | | | | | | работников государственных (муници- | | | | | | | | | | | пальных) дневных общеобразо- | | | | | | | | | | | вательных учреждений | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.2.2. Среднемесячная номи-нальная | рублей | ... | 14845 | 20020 | 21600 | 24100 | 25400 | 25400 | | | начисленная заработ-ная плата | | | | | | | | | | | учителей государственных | | | | | | | | | | | (муниципаль-ных) дневных | | | | | | | | | | | общеобразо-вательных учреждений | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.2.3. Среднемесячная номи-нальная | рублей | ... | 12037 | 16622 | 18168 | 20130 | 21720 | 21720 | | | начисленная заработ-ная плата | | | | | | | | | | | преподавателей государственных | | | | | | | | | | | образователь-ных учреждений | | | | | | | | | | | начального профессионального | | | | | | | | | | | образова-ния | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.2.4. Среднемесячная номи-нальная | рублей | ... | 13698 | 16437 | 17670,4 | 19543,5 | 21000 | 21000 | | | начисленная заработ-ная плата | | | | | | | | | | | мастеров производст-венного | | | | | | | | | | | обучения государст-венных | | | | | | | | | | | учреждений началь-ного | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.2.5. Среднемесячная номи-нальная | рублей | ... | 13265 | 17026 | 18609 | 20619 | 22248 | 22248 | | | начисленная заработ-ная плата | | | | | | | | | | | преподавателей государственных | | | | | | | | | | | образователь-ных учреждений | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | образова-ния | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.2.6. Среднемесячная номинальная | рублей | ... | 14690 | 14146 | 18950 | 20958,8 | 21000 | 21000 | | | начисленная заработная плата | | | | | | | | | | | мастеров производственного | | | | | | | | | | | обучения государственных образова- | | | | | | | | | | | тельных учреждений среднего | | | | | | | | | | | профессионального образо-вания | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 25.3. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 25.3.1. Доля государственных | % | ... | ... | ... | 85 | 90 | 95 | 95 | | | областных образовательных | | | | | | | | | | | учреждений, оказывающих услуги, | | | | | | | | | | | соответствующие стан-дартам | | | | | | | | | | | качества предоставле-ния | | | | | | | | | | | государственных услуг в сфере | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 25.4. Совершенствование системы оценки образовательных достижений обучающихся | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 25.4.1. Удельный вес обучаю-щихся, | % | ... | ... | ... | 30 | 50 | 100 | 100 | | | охваченных диагности-кой готовности | | | | | | | | | | | к обучению на следующей ступени | | | | | | | | | | | образо-вания | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.2. Количество общеобра- | единиц | - | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | | | зовательных предметов, по которым | | | | | | | | | | | проводился ЕГЭ в государственных | | | | | | | | | | | (муници-пальных) дневных | | | | | | | | | | | общеобразо-вательных учреждениях | | | | | | | | | | | в регионе | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.3. Численность выпуск-ников | человек | ... | ... | 239 | 235 | 219 | 200 | 200 | | | государственных образо-вательных | | | | | | | | | | | учреждений началь-ного | | | | | | | | | | | профессионального обра-зования, | | | | | | | | | | | ищущих работу впервые, признанных | | | | | | | | | | | безработ-ными в установленном | | | | | | | | | | | порядке | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.4. Численность выпуск-ников | человек | ... | ... | 213 | 214 | 191 | 168 | 168 | | | государственных образо-вательных | | | | | | | | | | | учреждений средне-го | | | | | | | | | | | профессионального образо-вания, | | | | | | | | | | | ищущих работу впервые, признанных | | | | | | | | | | | безработ-ными в установленном | | | | | | | | | | | порядке | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.5. Численность безработ-ных в | человек | ... | ... | 242 | 250 | 230 | 220 | 220 | | | возрасте 15-24 лет с начальным | | | | | | | | | | | профессиональным образованием | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.6. Численность населения в | человек | ... | ... | 15552 | 14874 | 14170 | 13600 | 13600 | | | возрасте 15-24 лет с начальным | | | | | | | | | | | профессиональным образованием, | | | | | | | | | | | занятого в экономике региона | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.7. Численность безработ-ных в | человек | ... | ... | 156 | 160 | 120 | 100 | 100 | | | возрасте 15-24 лет со средним | | | | | | | | | | | профессиональным образованием | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.8. Численность населения в | человек | ... | ... | 9784 | 8480 | 7860 | 7120 | 7120 | | | возрасте 15-24 лет со средним | | | | | | | | | | | профессиональным образова-нием, | | | | | | | | | | | занятого в экономике региона | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.9. Доля выпускников | % | ... | 61,2 | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 | | | государственных образова-тельных | | | | | | | | | | | учреждений началь-ного | | | | | | | | | | | профессионального образования, | | | | | | | | | | | трудоустроив-шихся по полученной | | | | | | | | | | | профессии в первый год, в общей | | | | | | | | | | | численности выпускни-ков | | | | | | | | | | | государственных образова-тельных | | | | | | | | | | | учреждений началь-ного | | | | | | | | | | | профессионального обра-зования | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 25.4.10. Доля выпускников | % | ... | 65,5 | 67 | 68 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | | | государственных образова-тельных | | | | | | | | | | | учреждений среднего | | | | | | | | | | | профессионального образо-вания, | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по полученной | | | | | | | | | | | профессии в первый год, в общей | | | | | | | | | | | числен-ности выпускников государст- | | | | | | | | | | | венных образовательных | | | | | | | | | | | учреждений среднего профес- | | | | | | | | | | | сионального образования | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 26. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся | % | 62,5 | 69,5 | 72,0 | 73 | 74 | 75 | 75 | | | без попечения родителей, | | | | | | | | | | | воспитывающихся в семьях | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 26.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 26.1.1. Доля детей, оставшихся без | % | 3,84 | 3,4 | 3,57 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | | | попечения родителей | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 26.1.2. Доля детей, оставшихся без | % | 49 | 58 | 41,77 | 44,7 | 47,3 | 48,0 | 48,0 | | | попечения родителей, переданных | | | | | | | | | | | неродственникам (в приемные семьи, | | | | | | | | | | | на усыновление (удочерение), под | | | | | | | | | | | опеку (попечительство)), охва-ченных | | | | | | | | | | | другими формами семейного | | | | | | | | | | | устройства (семей-ные детские дома, | | | | | | | | | | | патронатные семьи) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 27. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического кризиса | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Объем ВРП | тыс. руб. | 158126959 | 192176617 | 221994500 | 219869100 | 246489000 | 272022000 | 272022000 | развития Мурман-ской | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| области | | Индекс физического объема ВРП, к | % | 102,7 | 102,2 | 101,6 | 96,2 | 102,5 | 101,7 | 101,7 | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Объем ВРП на душу населения | тыс. руб. | 183,7 | 225 | 262,1 | 262,1 | 296,3 | 329,7 | 329,7 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Индекс потребительских цен на | % | 108,8 | 112,5 | 114,1 | 111,0 | 110,5 | 108,5 | 108,5 | | | товары и платные услуги, декабрь к | | | | | | | | | | | декабрю преды-дущего года | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 27.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных рабочих мест | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 27.1.1. Индекс промышленного | % | 101,5 | 100,2 | 98,2 | 93,5 | 104,5 | 102,2 | 102,2 | | | производства в сопоставимых ценах к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 27.1.2. Темпы роста кредитов, | % | 142,5 | 155,5 | 109,0 | 113,8 | 115,2 | 115,8 | 115,8 | | | предоставленных экономике области, | | | | | | | | | | | к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------+-----------------------| | 27.1.3. Создание дополнитель-ных | тыс. | 2,1 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Управление | | рабочих мест для временного | человек | | | | | | | | государственной | | трудоустройства | | | | | | | | | службы занятости | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 28. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности | Комитет | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности | | Темпы роста инвестиций в основной | % | 100 | 120,1 | 120,3 | 120,5 | 160,2 | 110,0 | 110,0 | Мурманской области | | капитал добывающих производств к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Темпы роста инвестиций в основной | % | 100 | 106,4 | 127,5 | 76,3 | 94,9 | 106,4 | 107,4 | | | капитал обрабаты-вающих | | | | | | | | | | | производств к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля нерентабельных предприятий в | | | | | | | | | | | общем числе промышленных | | | | | | | | | | | предприятий: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - добывающих производств; | % | 33,3 | 50,0 | 33,3 | 57,1 | 50 | 33,3 | 33,3 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - обрабатывающих производств | % | 35,1 | 35,1 | 21,4 | 42,6 | 35,1 | 17,9 | 17,9 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 28.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 28.1.1. Индекс промышленного | % | 101,4 | 102,7 | 92,9 | 95,8 | 108,7 | 103,8 | 103,8 | | | производства добывающих | | | | | | | | | | | производств в сопоставимых ценах к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 28.1.2. Индекс промышленного | % | 101,0 | 99,8 | 99,8 | 88,8 | 102,7 | 102,1 | 102,1 | | | производства обрабатывающих | | | | | | | | | | | производств в сопоставимых ценах к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 28.1.3. Темпы роста среднемесячной | | | | | | | | | | | заработной платы работников к | | | | | | | | | | | предыдущему году: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - добывающих производств; | % | 119,9 | 124,9 | 128,1 | 117,7 | 116,7 | 117,8 | 117,8 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - обрабатывающих производств | % | 119,2 | 126,4 | 119,6 | 108,7 | 112,1 | 121,2 | 121,2 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 28.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 28.2.1. Объем инвестиций на | млн. руб. | 0 | 250 | 150,0 | 3345,68 | 4165,12 | 2857,44 | 2857,44 | | | реализацию инвестиционных | | | | | | | | | | | промышленных проектов в | | | | | | | | | | | добывающих производствах | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 28.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 28.3.1. Индекс физического объема | % | 112,4 | 95,8 | 149,1 | 83,0 | 105,4 | 131,2 | 111,9 | Министерство | | инвестиций в основной капитал за | | | | | | | | | экономического | | счет всех источников | | | | | | | | | развития Мурманской | | финансирования, в сопоставимых | | | | | | | | | области | | ценах к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 28.3.2. Объем инвестиций в основной | рублей | 28415 | 31516 | 53827 | 48910 | 55794 | 78873 | 94212 | | | капитал в расчете на одного человека | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 28.3.3. Объем инвестиций в основной | рублей | 24624 | 25893 | 44838 | 42139 | 49206 | 67477 | 72576 | | | капитал (за исключением бюджетных | | | | | | | | | | | средств) в расчете на одного человека | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 28.3.4. Индекс физического объема | % | 114,1 | 90,9 | 151,1 | 85,8 | 107,9 | 127,2 | 100,7 | | | инвестиций в основной капитал (за | | | | | | | | | | | исключением бюджетных средств), в | | | | | | | | | | | сопоставимых ценах к предыдущему | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 29. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество малых и средних | единиц | .... | .... | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | | | предприятий в расчете на 1 тыс. | | | | | | | | | | | человек населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля продукции, произведен-ной | % | - | 6,5 | 6,8 | 7,07 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | | | малыми предприятиями, в общем | | | | | | | | | | | объеме валового регионального | | | | | | | | | | | продукта | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля среднесписочной численности | % | ... | ... | 14,7 | 15,6 | 16,8 | 18,7 | 18,7 | | | работников (без внешних | | | | | | | | | | | совместителей) малых и средних | | | | | | | | | | | предприятий в среднесписочной | | | | | | | | | | | численности работников (без внешних | | | | | | | | | | | совместителей) всех предприятий и | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 29.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 29.1.1. Объем средств областного | млн. руб. | 8,42 | 22,28 | 52,56 | 27,8 | 32,75 | 40,0 | 40,0 | | | бюджета, направленных на поддержку | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.1.2. Объем средств федерального | млн. | 7,4 | 19,5 | 46,6 | 59,7 | 30,35 | 37,4 | 37,4 | | | бюджета, полученных в виде субсидии | рублей | | | | | | | | | | для реализации мероприятий по | | | | | | | | | | | поддержке развития | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.1.3. Количество муници-пальных | единиц | - | - | - | 12 | 24 | 38 | 42 | | | образований, получив-ших субсидии | | | | | | | | | | | областного бюджета на реализацию | | | | | | | | | | | муниципальных программ развития | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.1.4. Количество субъектов малого и | единиц | 144 | 200 | 238 | 530 | 580 | 610 | 610 | | | среднего предприни-мательства, | | | | | | | | | | | получивших государственную | | | | | | | | | | | (муниципаль-ную) поддержку | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.1.5. Доля издержек бизнеса на | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | преодоление администра-тивных | | | | | | | | | | | барьеров в выручке от реализации | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 29.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение доступа | | | предпринимателей к финансовым ресурсам | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 29.2.1. Количество субъектов малого и | единиц | 44 | 70 | 108 | 200 | 300 | 300 | 300 | | | среднего предпринимательства, полу- | | | | | | | | | | | чивших финансовую поддерж-ку | | | | | | | | | | | (субсидии, гранты начина-ющим, | | | | | | | | | | | микрозаймы, поручи-тельства) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.2.2. Объем кредитных ресурсов, | млн. | 69,4 | 127,7 | 293 | 400 | 512 | 600 | 600 | | | привлеченных субъектами малого и | рублей | | | | | | | | | | среднего предпринимательства, полу- | | | | | | | | | | | чившими финансовую поддер-жку из | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 29.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 29.3.1. Количество начинаю-щих | человек | - | - | 70 | 600 | 400 | 400 | 400 | | | предпринимателей, получивших | | | | | | | | | | | государственную (муниципальную) | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.3.2. Численность зарегист- | тыс. чел. | 18,8 | 20,5 | 21,0 | 20,6 | 20,9 | 21,5 | 21,5 | | | рированных индивидуальных | | | | | | | | | | | предпринимателей без образо-вания | | | | | | | | | | | юридического лица | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 29.3.3. Количество малых | единиц | - | - | - | 15 | 25 | 32 | 34 | | | предприятий, размещенных в ГОУ | | | | | | | | | | | "Мурманский региональ-ный | | | | | | | | | | | инновационный бизнес-инкубатор" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 30. Создание условий для устойчивого развития научно-технической сферы Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| образования и науки | | Количество приоритетных | единиц | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | Мурманской области | | направлений научной дея-тельности | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 30.1. Определение и поддержка приоритетных направлений научной деятельности | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 30.1.1. Количество региональ-ных и | единиц | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | | | федеральных программ и проектов, | | | | | | | | | | | направленных на развитие | | | | | | | | | | | региональной науки | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 30.1.2. Доля студентов, обучающихся | % | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | | | по программам "прикладного | | | | | | | | | | | бакалавриата", в общем числе | | | | | | | | | | | студентов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 30.2. Привлечение молодежи к научной деятельности | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 30.2.1. Увеличение доли моло-дых | % | - | - | - | 29 | 30 | 31 | 31 | | | исследователей (до 40 лет) в общем | | | | | | | | | | | количестве лиц, прив-лекаемых к | | | | | | | | | | | научной работе | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 31. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Индекс производства по виду | % | 102,8 | 90,5 | 103,6 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | Комитет рыбохо- | | деятельности "Рыболовство" к | | | | | | | | | зяйственного | | предыдущему году | | | | | | | | | комплекса | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| Мурманской области | | Темпы роста объемов производства | % | 118,3 | 71,0 | 101,3 | 102,0 | 100,5 | 102,0 | 102,0 | | | рыбопродукции на берегу к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 31.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 31.1.1. Освоение прибрежных квот на | | | | | | | | | | | вылов водных биоресурсов, | | | | | | | | | | | выделяемых предприятиям | | | | | | | | | | | Мурманской области: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - трески; | % | 95,0 | 96,8 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - пикши | % | 92,9 | 97,6 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 31.2. Обеспечение развития аквакультуры | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 31.2.1. Темпы роста объемов | % | 102,7 | 105,8 | 102,5 | 432,4 | 215,4 | 181,0 | 181,0 | | | выращивания гидробионтов на | | | | | | | | | | | территории Мурманской области к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 32. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей | Комитет сельского | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| хозяйства | | Индекс производства продукции | % | 109,6 | 105,8 | 105,5 | 101,7 | 101,5 | 100,7 | 100,7 | Мурманской области | | сельского хозяйства в хозяйствах всех | | | | | | | | | | | категорий в сопоставимых ценах к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Индекс физического объема | % | 124,4 | 97,8 | 155,2 | 56,7 | 114,4 | 100,1 | 100,1 | | | инвестиций в основной капитал в | | | | | | | | | | | сельское хозяйство в сопоставимых | | | | | | | | | | | ценах к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 32.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 32.1.1. Темпы роста (снижения) | | | | | | | | | | | производства основных видов | | | | | | | | | | | сельскохозяйственной продукции в | | | | | | | | | | | хозяйствах всех категорий к | | | | | | | | | | | предыдущему году: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - мясо скота и птицы (в живом весе); | % | 106,9 | 143,5 | 113,3 | 100,0 | 101,9 | 100,0 | 100,0 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - молоко; | % | 101,9 | 104,6 | 105,3 | 101,0 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - яйца | % | 128,0 | 86,6 | 102,5 | 103,0 | 101,8 | 100,9 | 100,9 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 32.2. Создание условий для развития и эффективного функционирования сельского хозяйства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 32.2.1. Расходы консоли-дированного | рублей | 0,151 | 0,142 | 0,148 | 0,176 | 0,154 | 0,157 | 0,157 | | | бюджета Мурманской области на | | | | | | | | | | | сельское хозяйство в расчете на | | | | | | | | | | | 1 рубль произведенной | | | | | | | | | | | сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 32.2.2. Удельный вес прибыльных | % | 57,1 | 66,7 | 62,0 | 62,2 | 62,5 | 62,8 | 62,8 | | | крупных и средних | | | | | | | | | | | сельскохозяйственных организаций в | | | | | | | | | | | их общем числе | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 33. Повышение эффективности использования лесных ресурсов | Комитет по лесному | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| хозяйству | | Использование расчетной лесосеки | % | 13,4 | 12,5 | 12,5 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 20 | Мурманской области | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля лесных участков, вовлеченных в | % | 16,8 | 21,0 | 21,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 100 | | | использование лесов, в общей | | | | | | | | | | | площади лесных участков на землях | | | | | | | | | | | лесного фонда | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 33.1. Обеспечение рациональности использования лесных участков | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 33.1.1. Темпы роста площадей лесных | % | - | - | 112,1 | 105,3 | 106,6 | 104,9 | 105,0 | | | участков, предостав-ленных в аренду | | | | | | | | | | | для использования в рекреацион-ных | | | | | | | | | | | целях, к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 33.1.2. Темпы роста площадей лесов, | % | - | - | 81,7 | 357,9 | 105,5 | 104,3 | 105,0 | | | предоставленных для выполнения | | | | | | | | | | | работ по геологическому изучению | | | | | | | | | | | недр, разработки месторож-дений | | | | | | | | | | | полезных ископаемых, к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 33.1.3. Темпы роста площадей лесов, | % | - | - | 178,9 | 85,3 | 103,2 | 106,3 | 105,0 | | | предоставленных для строительства, | | | | | | | | | | | реконструкции, эксплуатации линий | | | | | | | | | | | электропередачи, линий связи, дорог, | | | | | | | | | | | трубопроводов и других линейных | | | | | | | | | | | объектов, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 33.2. Повышение уровня информированности физических и юридических лиц | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 33.2.1. Доля проданных лотов на | % | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 100 | | | лесных аукционах по продаже права | | | | | | | | | | | на заключение договоров купли- | | | | | | | | | | | продажи лесных насаждений в общем | | | | | | | | | | | количестве лотов, выставлен-ных на | | | | | | | | | | | лесные аукционы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 33.2.2. Доля проданных лотов на | % | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 100 | | | лесных аукционах по продаже права | | | | | | | | | | | на заключение договоров аренды | | | | | | | | | | | лесных участков в общем количестве | | | | | | | | | | | лотов, выставленных на лесные | | | | | | | | | | | аукционы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 33.3. Повышение уровня доходности от использования лесов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 33.3.1. Темпы роста лесного дохода к | % | 0 | 127,4 | 144,4 | 117,9 | 109,0 | 108,7 | 109,0 | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 34. Оптимизация структуры государственного имущества Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| имущественных | | Доходы областного бюджета от | млн. руб. | 27 | 8,7 | 123 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | отношений | | приватизации государствен-ного | | | | | | | | | Мурманской области | | имущества Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 34.1. Осуществление структурных преобразований, обеспечивающих сокращение избыточной части государственного сектора экономики | | | Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 34.1.1. Разработка прогнозного плана | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | (программы) привати-зации | | | | | | | | | | | государственного иму-щества | | | | | | | | | | | Мурманской области на очередной | | | | | | | | | | | финансовый год | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 34.1.2. Доходы от привати-зации | % | 99,5 | 110,0 | > в 8 раз | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | | | государственного имущества | | | | | | | | | | | Мурманской области, в % к объему, | | | | | | | | | | | утвержденному прогнозным планом | | | | | | | | | | | (программой) приватизации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 35. Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доходы областного бюджета от | млн. | 50,2 | 58,8 | 43 | 44,8 | 50,4 | 51 | 51 | | | управления государственным | рублей | | | | | | | | | | имуществом Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 35.1. Повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 35.1.1. Доходы от перечисле-ния | млн. руб. | 1,8 | 3,2 | 1,8 | 6,0 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | | | части прибыли, остаю-щейся после | | | | | | | | | | | уплаты налогов и иных обязательных | | | | | | | | | | | платежей государственных областных | | | | | | | | | | | унитарных предприятий | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 35.2. Обеспечение эффективного управления областными объектами недвижимого имущества, включая земельные участки | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 35.2.1. Доходы областного бюджета от | % | 137,9 | 144,8 | 100,0 | 91,9 | 100,5 | 110,5 | 110,5 | | | сдачи в аренду государственного | | | | | | | | | | | имущества Мурманской области (без | | | | | | | | | | | учета земельных участков) к базовому | | | | | | | | | | | 2008 году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 35.2.2. Поступление в област-ной | % | 240,7 | 123,1 | 113,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | бюджет арендных плате-жей за | | | | | | | | | | | использование земель-ных участков, | | | | | | | | | | | находящихся в собственности | | | | | | | | | | | Мурманской области, к бюджетному | | | | | | | | | | | заданию | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 36. Развитие рынка земли и недвижимости на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Неналоговые доходы консоли- | млн. руб. | ... | ... | 50,5 | 66,5 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | | | дированного бюджета Мурман-ской | | | | | | | | | | | области от аренды и продажи | | | | | | | | | | | земельных участков, | | | | | | | | | | | предназначенных для целей | | | | | | | | | | | строительства, государственная | | | | | | | | | | | собственность на которые не | | | | | | | | | | | разграничена (расположенные в г. | | | | | | | | | | | Мурманске) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 36.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 36.1.1. Объем кадастровых | млн. руб. | 2,13 | 0,816 | 0,651 | 0,88 | 0,745 | 0,58 | 0,58 | | | (землеустроительных) работ на | | | | | | | | | | | земельных участках под объектами | | | | | | | | | | | недвижимости, находящимися в | | | | | | | | | | | собственности Мурманской области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 36.1.2. Количество земельных | единиц | 163 | 310 | 562 | 680 | 800 | 1000 | 1000 | | | участков, по которым осуществлена | | | | | | | | | | | регистрация права собственности | | | | | | | | | | | Мурманской области (нарастающим | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 37. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| финансов | | Объем просроченной кредиторской | тыс. | 1540782,0 | 1143872,1 | 1161439,5 | 1201822,0 | 1081639,8 | 973475,8 | не более | Мурманской области | | задолженности государственных | рублей | | | | | | | 1202000,0 | | | (муниципаль-ных) учреждений | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 37.1. Создание условий для повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 37.1.1. Задолженность бюджета | тыс. | 93,8 | 1572,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Мурманской области и бюджетов | рублей | | | | | | | | | | муниципальных образований по | | | | | | | | | | | исполнению обязательств перед | | | | | | | | | | | гражданами | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.1.2. Доля расходов | % | 2,05 | 6,2 | 12,1 | 9,5 | 10,0 | 10,8 | не менее | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | 10,8 | | | Мурманской области, формируемых в | | | | | | | | | | | рамках программ, в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета Мурманской области (без | | | | | | | | | | | учета субвенций на исполнение | | | | | | | | | | | делегируемых полномочий) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.1.3. Доля расходов консо- | % | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | не менее | | | лидированного бюджета Мурманской | | | | | | | | 0,4 | | | области на финансирование услуг | | | | | | | | | | | соци-альной сферы, оказываемых | | | | | | | | | | | автономными учреждениями и | | | | | | | | | | | негосударственными (немуни- | | | | | | | | | | | ципальными) организациями, в общем | | | | | | | | | | | объеме расходов консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета Мурманской области на | | | | | | | | | | | финансирование отраслей | | | | | | | | | | | социальной сферы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.1.4. Доля расходов консо- | % | 4,9 | 12,6 | 10,0 | 6,4 | 6,7 | 3,8 | не менее | | | лидированного бюджета Мур-манской | | | | | | | | 3,8 | | | области на оказание бюджетных | | | | | | | | | | | услуг, оказывае-мыми | | | | | | | | | | | негосударственными | | | | | | | | | | | (немуниципальными) организа-циями, | | | | | | | | | | | в общем объеме расходов | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | Мурманской области на | | | | | | | | | | | финансирование бюджетных услуг | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.1.5. Доля расходов консо- | % | 11,89 | 9,57 | 11,0 | 6,9 | 6,0 | 5,5 | не менее | | | лидированного бюджета Мур-манской | | | | | | | | 5,5 | | | области на увеличение стоимости | | | | | | | | | | | основных средств в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 37.2. Создание условий для выполнения расходных обязательств Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 37.2.1. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 28996976, | 38506739,8 | 47391473,9 | 49917482,0 | 48075891,0 | 46309631,0 | 46309631,0 | | | бюджета Мурманской области | рублей | 5 | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.2.2. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 3447163,8 | 3683247,5 | 5212631,0 | 3361204,0 | 2898183,0 | 2527248,0 | 2527248,0 | | | бюджета Мурманской области в части | рублей | | | | | | | | | | увеличения стоимости основных | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.2.3. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 1138105,5 | 1138179,2 | 1506111,0 | 1738332 | 1703573 | 1703573 | не менее | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | 1703573 | | | правоохрани-тельную деятельность | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.2.4. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 17934469, | 22008186,7 | 26966631,18 | 28259941,0 | 28968346,0 | 29061195,0 | 29061195,0 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | 4 | 4 | | | | | | | | финансирование отраслей | | | | | | | | | | | социальной сферы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.2.5. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 0 | 0 | 134727,2 | 115896,2 | 94785,9 | 102478,4 | 102478,4 | | | бюджета Мурманской области на | рублей | | | | | | | | | | финансирование услуг социальной | | | | | | | | | | | сферы, оказываемых автономными | | | | | | | | | | | учреждениями и негосудар-ственными | | | | | | | | | | | (немуниципаль-ными) организациями | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.2.6. Расходы консолидиро-ванного | тыс. | 1962715 | 2526693,1 | 3562777 | 4028446 | 3674186 | 3903015 | не более | | | бюджета Мурманской области в части | рублей | | | | | | | 3903015 | | | расходов на содержание органов | | | | | | | | | | | государственной власти и местного | | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 37.2.7. Среднемесячная начис-ленная | рублей | 38500 | 41400 | 53700 | 57000 | 57000 | 57000 | не менее | | | заработная плата гражданских | | | | | | | | 57000 | | | служащих орга-нов исполнительной | | | | | | | | | | | власти | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 38. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально- | Министерство | | экономического развития Мурманской области | финансов | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области | | Темпы роста (снижения) налоговых и | % | - | 136,7 | 108,1 | 90,0 | 109,5 | 109,5 | выше | | | неналоговых доходов | | | | | | | | уровня | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | инфляции | | | Мурманской области к предыдущему | | | | | | | | не менее | | | году | | | | | | | | 2% | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 38.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость | | | бюджета Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 38.1.1. Доля налоговых и неналоговых | % | 88,61 | 93,07 | 73,86 | 75,58 | 87,97 | 99,15 | > 75,0 | | | доходов консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | Мурманской области в общем объеме | | | | | | | | | | | доходов консолидиро-ванного | | | | | | | | | | | бюджета Мурманской области (без | | | | | | | | | | | учета субвенций) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 38.1.2. Доля налоговых и неналоговых | % | 43,60 | 39,50 | 31,89 | 35,70 | 67,87 | 90,23 | > 35,0 | | | доходов бюджетов муниципальных | | | | | | | | | | | районов в общем объеме доходов | | | | | | | | | | | муниципальных районов (без учета | | | | | | | | | | | субвенций) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 38.1.3. Доля налоговых и неналоговых | % | 47,63 | 48,60 | 52,70 | 67,20 | 74,77 | 88,92 | > 55,0 | | | доходов бюджетов городских округов | | | | | | | | | | | в общем объеме доходов бюджетов | | | | | | | | | | | городских округов (без учета | | | | | | | | | | | субвенций) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 38.1.4. Доля доходов бюджетов | % | 46,43 | 41,77 | 45,04 | 39,68 | 46,93 | 44,07 | > 40,0 | | | муниципальных образований (без | | | | | | | | | | | учета субвенций) в общем объеме | | | | | | | | | | | доходов консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 39. Стратегическое управление социально-экономическим развитием Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Наличие утвержденных: | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | развития Мурманской | | - стратегии социально-экономического | | | | | | | | | области | | развития Мурманской области на | | | | | | | | | | | долгосрочный период до 2015 года и | | | | | | | | | | | разработанной в соответствии с | | | | | | | | | | | новыми требованиями до 2025 года; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - программы социально- | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | | экономического развития Мурманской | | | | | | | | | | | области на среднесрочный период | | | | | | | | | | | (2004-2008 годы и 2009-2013 годы); | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - долгосрочного прогноза социально- | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | | | экономического развития Мурманской | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - среднесрочного прогноза социально- | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | | экономического развития Мурманской | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - плана действий Правительства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | | Мурманской области в сфере | | | | | | | | | | | социально-экономического развития | | | | | | | | | | | на краткосрочную перспективу | | | | | | | | | | | (текущий год) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 39.1. Формирование элементов системы стратегического управления социально-экономическим развитием Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 39.1.1. Наличие Закона Мурманской | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | | | области "О стратегическом | | | | | | | | | | | планировании" | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 39.1.2. Степень оправдывае-мости | % | 71 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | | | прогнозов социально-экономического | | | | | | | | | | | развития Мурманской области (доля | | | | | | | | | | | показателей прогноза с высоким (до | | | | | | | | | | | 5 п. п. отклонений) и хорошим (свыше | | | | | | | | | | | 5 п. п. и до 10 п. п. отклонений) | | | | | | | | | | | качеством прогнозируемых значений) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 39.2. Организация проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 39.2.1. Количество подготов-ленных и | единиц | ?14 | ?14 | ?14 | ?14 | ?14 | ?14 | ?14 | | | представленных Губернатору и | | | | | | | | | | | Правительству Мурманской области | | | | | | | | | | | докладов об основных результатах | | | | | | | | | | | экономической деятельности и уровне | | | | | | | | | | | жизни населения Мурманской области | | | | | | | | | | | с оценкой ожидаемых итогов года, о | | | | | | | | | | | реализации мероприятий плана | | | | | | | | | | | действий Правительства Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 39.2.2. Количество подготов-ленных | единиц | - | ?12 | ?23 | ?25 | ?25 | ?26 | ?26 | | | аналитических матери-алов о | | | | | | | | | | | социально-эконо-мическом положении | | | | | | | | | | | город-ских округов и муниципальных | | | | | | | | | | | районов, монопрофильных | | | | | | | | | | | территориальных образований и | | | | | | | | | | | оценке эффективности деятельности | | | | | | | | | | | органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | Мурманской области, размещенных | | | | | | | | | | | на тематическом интернет-сайте | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 39.3. Обеспечение реализации государственных приоритетов через механизмы АИП, ДЦП, ВЦП | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 39.3.1. Доля расходов област-ного | % | 5,3 | 11,7 | 9,2 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | 11,9 | | | бюджета, распределяемых по | | | | | | | | | | | программам, в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов областного бюджета | | | | | | | | | | | (областная адресная инвестиционная | | | | | | | | | | | программа, долгосрочные и | | | | | | | | | | | ведомственные целевые программы) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 39.4. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 39.4.1. Доля исполнительных органов | % | 50 | 75 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | государственной власти, внедривших | | | | | | | | | | | методы и процедуры управления, | | | | | | | | | | | ориентированного на результат | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 39.4.2. Наличие сводного доклада о | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | | | результатах и основных направлениях | | | | | | | | | | | деятельности Правительства | | | | | | | | | | | Мурманской области на | | | | | | | | | | | среднесрочный период | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 40. Развитие инновационного потенциала и инновационных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля инновационной продукции в | % | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | | | общем объеме произведенных | | | | | | | | | | | товаров | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 40.1. Содействие развитию инновационных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 40.1.1. Количество малых | единиц | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 18 | | | инновационных предприятий, | | | | | | | | | | | размещенных в ГОУ "Мурманский | | | | | | | | | | | региональный инновационный бизнес- | | | | | | | | | | | инкубатор" | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 40.1.2. Количество услуг в | единиц | 100 | 200 | 300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | | | инновационной сфере, предос- | | | | | | | | | | | тавленных субъектам эконо-мической | | | | | | | | | | | деятельности органи-зациями | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 41. Обеспечение инновационности базового образования в соответствии с требованием экономики региона | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| образования и науки | | Доля общеобразовательных | % | - | 13 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | Мурманской области | | учреждений, реализующих | | | | | | | | | | | инновационные образова-тельные | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 41.1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных | | | образовательных стандартов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 41.1.1. Доля школьников, | % | - | - | - | - | 40 | 70 | 70 | | | обучающихся по общеобра- | | | | | | | | | | | зовательным программам, | | | | | | | | | | | реализующим ФГОС второго | | | | | | | | | | | поколения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 41.2. Обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 41.2.1. Удельный вес образо- | % | - | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 16 | | | вательных программ, имеющих | | | | | | | | | | | модуль дистанционного обуче-ния, | | | | | | | | | | | реализуемых в системе | | | | | | | | | | | дополнительного профессио-нального | | | | | | | | | | | педагогического образования | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 42. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| транспорта и связи | | Темпы роста объемов грузо- | % | 103,2 | 104,4 | 104,1 | 100,0 | 103,5 | 101,5 | 101,5 | Мурманской области | | переработки портов и перегрузочных | | | | | | | | | | | комплексов к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Темпы роста объемов грузов, | % | 100,7 | 102,1 | 90,8 | 100,0 | 101,4 | 102,1 | 102,1 | | | перевезенных железно-дорожным | | | | | | | | | | | транспортом к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 42.1. Развитие Мурманского транспортного узла | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 42.1.1. Объем инвестиций на | млн. руб. | 60,0 | 156,0 | 2,15 | 500,0 | 9537,4 | 17176,1 | 17176,1 | | | реализацию проекта "Комплек-сное | | | | | | | | | | | развитие Мурманского транспортного | | | | | | | | | | | узла" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 42.2. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 42.2.1. Доля протяженности | % | 77,1 | 77,4 | 77,8 | 79,5 | 79,8 | 80,2 | 66,9 | | | региональных дорог, не отвеча-ющих | | | | | | | | | | | нормативным требова-ниям, в общей | | | | | | | | | | | протяженности региональных дорог | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 42.2.2. Доля протяженности | % | ... | 54,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 0 | | | автомобильных дорог улично- | | | | | | | | | | | дорожной сети, работающих в режиме | | | | | | | | | | | перегрузки, в общей протяженности | | | | | | | | | | | автомобильных дорог улично- | | | | | | | | | | | дорожной сети | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 42.2.3. Доля протяженности | % | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | | | автомобильных дорог регио-нального | | | | | | | | | | | значения, содержание которых в | | | | | | | | | | | отчетном году осуществляется в | | | | | | | | | | | соответствии с государственными | | | | | | | | | | | (муници-пальными) долгосрочными | | | | | | | | | | | контрактами, заключенными с | | | | | | | | | | | организациями негосударст-венной и | | | | | | | | | | | немуниципальной форм | | | | | | | | | | | собственности, в общей | | | | | | | | | | | протяженности автомобильных дорог | | | | | | | | | | | регионального значения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 43. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| энергетики и ЖКХ | | Индекс производства и | % | 103,0 | 98,2 | 100,0 | 99,5 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | Мурманской области | | распределения электроэнергии, газа и | | | | | | | | | | | воды к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 43.1. Развитие энергосистемы Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 43.1.1. Протяженность электри-ческих | км | 5157 | 5485 | 5485 | 5509 | 5582 | 5655 | 5655 | | | сетей 35-330 кВ по трассе | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 43.1.2. Установленная электри-ческая | МВт | 3738 | 3738 | 3738 | 3742 | 3759 | 4132 | 4132 | | | мощность объектов генерации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 43.2. Разработка и реализация проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 43.2.1. Объем инвестиций в | млн. руб. | - | - | - | 1,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | | | реализацию проектов развития | | | | | | | | | | | нетрадиционных возобновляя-емых | | | | | | | | | | | источников энергии | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 44. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых видов продукции, товаров, работ и услуг в инфраструктурных | Управление по | | секторах государственного ценового регулирования Мурманской области | тарифному | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| регулированию | | Отношение фактического темпа роста | | | | | | | | | Мурманской области | | регулируемых тарифов и цен к | | | | | | | | | | | предельному темпу роста, | | | | | | | | | | | определенному ФСТ, в том числе: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - электроэнергия; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - передача электроэнергии; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - теплоэнергия; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - услуги организаций коммунального | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | комплекса в сфере водоснабжения, | | | | | | | | | | | водоотведения, очистки сточных вод, | | | | | | | | | | | утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 44.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов, направленного на снижение издержек регулируемых | | | организаций | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 44.1.1. Адекватность регулирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 44.1.2. Стабильность регулирования: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - электроэнергия; | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - передача электроэнергии; | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - теплоэнергия, передача | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | теплоэнергии; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - услуги организаций коммунального | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | комплекса в сфере водоснабжения, | | | | | | | | | | | водоотведения, очистки сточных вод, | | | | | | | | | | | утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 44.2. Создание условий для развития электросетевого хозяйства Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 44.2.1. Ставка платы за техно- | руб/кВт | 6620 | 6620 | 18841 | 18841 | 18841 | 18841 | 18841 | | | логическое присоединение к | | | | | | | | | | | электрическим сетям на уровне | | | | | | | | | | | напряжения ниже 35 кВ и мощности | | | | | | | | | | | менее 10000 кВА | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 45. Воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее - МСБ) общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории | Комитет природо- | | Мурманской области | пользования и | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экологии Мур-манской | | Прирост запасов ОПИ по результатам | % | 0,4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0,6 | 3 | области | | постановки их на баланс к | | | | | | | | | | | распределенным запасам 2005 года | | | | | | | | | | | (базовый) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 45.1. Развитие, эффективное и рациональное использование МСБ ОПИ на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 45.1.1. Доля месторождений ОПИ | | | | | | | | | | | распределенного фонда в общем | | | | | | | | | | | количестве месторождений ОПИ по | | | | | | | | | | | видам сырья: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - облицовочный камень; | % | 43 | 57 | 81 | 85 | 90 | 90 | 90 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - строительный камень; | % | 29 | 49 | 57 | 68 | 63 | 65 | 65 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - песчано-гравийная смесь; | % | 58 | 65 | 70 | 79 | 79 | 80 | 80 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - песок строительный; | % | 50 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - глина; | % | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 | 17 | 20 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - торф | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 45.2. Поиск и разведка новых месторождений ОПИ | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 45.2.1. Темпы роста собствен-ных | % | 108 | 113 | 139 | 100 | 80 | 90 | 100 | | | средств недропользова-телей, | | | | | | | | | | | направленных на разведку | | | | | | | | | | | месторождений ОПИ, к предыдущему | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 46. Обеспечение охраны и воспроизводства популяций объектов животного мира на территории Мурманской области | Государственная | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| инспекция по охране, | | Темпы роста численности объектов | | | | | | | | | контролю и | | животного мира к предыдущему году: | | | | | | | | | регулированию | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| использования | | - лосей; | % | - | - | - | - | 101,0 | 101,0 | 101,0 | объектов животного | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| мира и среды их | | - диких северных оленей; | % | - | - | - | 101,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | обитания Мурманской | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| области | | - бурых медведей | % | - | - | - | 110,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 46.1. Обеспечение охраны среды обитания охотничьих животных | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 46.1.1. Объем средств, направляемых | млн. | - | - | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | | | на укрепление материально- | рублей | | | | | | | | | | технической базы охотнадзора | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 46.1.2. Темпы роста выявляе-мых | % | - | - | - | 103,0 | 113,0 | 114,0 | 114,0 | | | случаев нарушения правил добычи | | | | | | | | | | | объектов животного мира к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 47. Развитие потенциала международных и внешнеэкономических связей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем материальных и финансовых | млн. | 78,4 | 80,0 | 122,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | ресурсов, посту-пивших из-за рубежа | долла-ров | | | | | | | | | | на реализацию международных | США | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Объем иностранных инвестиций | млн. | 101,9 | 62,5 | 55,0 | 50,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | | | | долла-ров | | | | | | | | | | | США | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 47.1. Обеспечение условий для развития международного, в том числе приграничного, сотрудничества | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 47.1.1. Число международных | единиц | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | | | проектов, получивших | | | | | | | | | | | софинансирование из областного | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 47.1.2. Объем средств областного | млн. | 0 | 1,6 | 2,072 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | бюджета, направленных на | рублей | | | | | | | | | | софинансирование международных | | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 47.1.3. Число проектов, | единиц | 64 | 79 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 | | | финансируемых по международным | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 47.1.4. Число предприятий, | единиц | 65 | 73 | 51 | 45 | 58 | 70 | 70 | | | получивших иностранные инвестиции | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 48. Создание в Мурманской области конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным стандартам | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Темпы роста объема турпотока к | % | 102,0 | 103,0 | 104,2 | 102,5 | 106,5 | 105,9 | 106,0 | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 48.1. Создание туристско-рекреационных территорий регионального значения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 48.1.1. Количество туристско- | единиц | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | | | рекреационных территорий | | | | | | | | | | | регионального значения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 48.2. Содействие формированию и продвижению регионального туристского продукта на российском и международном рынках | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 48.2.1. Темпы роста экспорта | % | - | 109,4 | 108,6 | 109,1 | 107,1 | 111,1 | 111,0 | | | туристских услуг к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 48.2.2. Темпы роста числа | % | 130,9 | 125,5 | 102,3 | 102,0 | 115,7 | 106,2 | 106,5 | | | иностранных граждан, | | | | | | | | | | | зарегистрированных в Мурманской | | | | | | | | | | | области, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государственных услуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 49. Развитие добросовестной конкуренции на торгах, повышение результативности проведения торгов | Управление | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| государственного | | Доля размещения заказов у | % | - | - | - | 4,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | заказа Мурманской | | единственного поставщика в связи с | | | | | | | | | области | | признанием торгов несостоявшимися, | | | | | | | | | | | в общем объеме размещаемых | | | | | | | | | | | заказов на сумму свыше 1,5 млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля экономии бюджетных средств в | % | - | - | - | 0,2 | 9,8 | 10 | 10 | | | общем объеме средств, размещенных | | | | | | | | | | | на торгах на сумму свыше 1,5 млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 49.1. Создание заинтересованным лицам дополнительных возможностей для получения информации о торгах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 49.1.1. Трансляция торгов в режиме | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | | | реального времени в Интернете | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 49.2. Увеличение количества участников торгов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 49.2.1. Среднее количество | коли- | - | - | - | 7,5 | 4 | 5 | 5 | | | участников размещения заказа по | чество | | | | | | | | | | формам торгов на сумму свыше | участ- | | | | | | | | | | 1,5 млн. рублей | ников | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 49.3. Эффективное использование бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 49.3.1. Доля торгов, проведен-ных на | % | - | - | - | 2,5 | 5 | 10 | 10 | | | сумму свыше 1,5 млн. рублей, в | | | | | | | | | | | общем объеме проведенных закупок | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 49.3.2. Доля торгов, проведен-ных на | % | | | | 40 | 30 | 35 | 35 | | | сумму свыше 1,5 млн. рублей, в | | | | | | | | | | | общей стоимости проведенных | | | | | | | | | | | закупок | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 49.3.3. Доля совместных торгов (для | % | - | - | - | 2 | 10 | 20 | 20 | | | нескольких заказчиков) в общем | | | | | | | | | | | объеме проведенных торгов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 50. Совершенствование региональной нормативной правовой базы, внесение предложений в проекты федеральных законов с учетом интересов | Министерство | | Мурманской области | юстиции Мурманской | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| области | | Доля представленных федера-льных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | законов, затрагивающих интересы | | | | | | | | | | | Мурманской области, по которым | | | | | | | | | | | высказано мнение Правительства | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | Доля нормативных правовых актов, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | противоречащих или | | | | | | | | | | | несоответствующих законода- | | | | | | | | | | | тельству, проекты которых | | | | | | | | | | | согласованы или разработаны | | | | | | | | | | | Министерством юстиции Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 50.1. Подготовка отзывов на проекты федеральных законов с учетом интересов Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 50.1.1. Доля подготовленных отзывов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | на проекты федеральных законов, | | | | | | | | | | | учитывающих интересы Мурманской | | | | | | | | | | | области, с соблюдением | | | | | | | | | | | установленных сроков подготовки | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 50.2. Повышение качества нормативных правовых актов Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 50.2.1. Доля законов, разработанных | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Министерством и внесенных в | | | | | | | | | | | Мурманскую областную Думу | | | | | | | | | | | Губернатором Мурманской области, | | | | | | | | | | | признанных судом недейству-ющими | | | | | | | | | | | в целом или в части | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 50.2.2. Доля законов, разработанных | % | 85,5 | 93,3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | Министерством и внесенных в | | | | | | | | | | | Мурманскую областную Думу, в | | | | | | | | | | | общем количестве законопроектов, | | | | | | | | | | | отнесенных к компетенции | | | | | | | | | | | Министерства и включенных в План | | | | | | | | | | | законопроектной деятельности | | | | | | | | | | | Правительства Мурманской области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 50.2.3. Доля норм, в которые внесены | % | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | | | изменения по предложениям, | | | | | | | | | | | выработанным в ходе | | | | | | | | | | | антикоррупционной экспертизы, от | | | | | | | | | | | количества норм, в которых выявлены | | | | | | | | | | | коррупционно опасные фак-торы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 50.2.4. Доля подзаконных | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | нормативных правовых актов, | | | | | | | | | | | прошедших экспертизу в | | | | | | | | | | | Министерстве, признанных судом | | | | | | | | | | | недействующими в целом или в части | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 51. Обеспечение права граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля муниципальных норма-тивных | % | - | - | - | 25 | 60 | 100 | 100 | | | правовых актов, включенных в | | | | | | | | | | | Регистр, от числа поступивших для | | | | | | | | | | | включения в Регистр норматив-ных | | | | | | | | | | | правовых актов органов местного | | | | | | | | | | | самоуправления Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 51.1. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Регистре муниципальных правовых актов Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 51.1.1. Доля сведений, предос- | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | тавленных из Регистра | | | | | | | | | | | муниципальных нормативных | | | | | | | | | | | правовых актов Мурманской области, | | | | | | | | | | | от числа запрашиваемых | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 52. Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля муниципальных норма-тивных | % | - | - | - | 25 | 50 | 80 | 80 | | | правовых актов, прошедших | | | | | | | | | | | экспертизу на соответствие | | | | | | | | | | | законодательству, от числа | | | | | | | | | | | внесенных в Регистр муниципальных | | | | | | | | | | | нормативных правовых актов | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 52.1. Обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов законодательству Российской Федерации, Мурманской области, | | | уставам муниципальных образований | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 52.1.1. Доля отрицательных | % | - | - | - | 10 | 7 | 3 | 3 | | | экспертных заключений, по которым у | | | | | | | | | | | Прокуратуры Мурманской области нет | | | | | | | | | | | оснований для принятия мер | | | | | | | | | | | прокурорского реагирования, к | | | | | | | | | | | общему числу экспертных | | | | | | | | | | | заключений, направленных в | | | | | | | | | | | Прокуратуру Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 53. Организационное обеспечение деятельности административных комиссий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля образованных админи- | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | стративных комиссий муниципальных | | | | | | | | | | | образований от общего их числа, | | | | | | | | | | | установленного Законом Мурманской | | | | | | | | | | | области от 24.06.2003 N 408-01-ЗМО | | | | | | | | | | | "Об административных комиссиях" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 53.1. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 53.1.1. Доля своевременно | % | - | - | - | 75 | 100 | 100 | 100 | | | предоставленных ОМСУ сведе-ний о | | | | | | | | | | | работе администра-тивных комиссий | | | | | | | | | | | муниципаль-ных образований от | | | | | | | | | | | общего количества сведений, | | | | | | | | | | | подлежащих предоставлению для | | | | | | | | | | | контроля полноты и качества | | | | | | | | | | | осуществления ОМСУ отдельных | | | | | | | | | | | государственных полномочий | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 54. Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля мировых судей, положительно | % | - | - | - | - | 75 | 85 | 100 | | | оценивающих уровень материально- | | | | | | | | | | | технического обеспечения судебных | | | | | | | | | | | участков | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 54.1. Совершенствование системы материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 54.1.1. Доля помещений судеб-ных | % | - | - | 70 | 70 | 70 | 91 | 100 | | | участков мировых судей, оснащенных | | | | | | | | | | | электронными системами | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 54.1.2. Доля судебных участ-ков, | % | - | - | 68 | 68 | 100 | 100 | 100 | | | оборудованных локально- | | | | | | | | | | | вычислительными сетями | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 54.1.3. Доля обеспеченности | % | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | судебных участков мировых судей | | | | | | | | | | | компьютерной и оргтехникой | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 54.2. Совершенствование системы кадрового обеспечения судебных участков мировых судей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 54.2.1. Количество работников | чел. | - | - | 20 | 13 | 15 | 30 | 30 | | | аппаратов мировых судей, | | | | | | | | | | | повысивших квалификацию | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 54.3. Совершенствование системы информационно-технологического обеспечения судебных участков мировых судей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 54.3.1. Доля судебных участ-ков, | % | - | - | 45 | 50 | 100 | 100 | 100 | | | включенных в единую компьютерную | | | | | | | | | | | систему | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 54.3.2. Доля судебных участ-ков, | % | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | оснащенных автоматизи-рованными | | | | | | | | | | | системами судеб-ного | | | | | | | | | | | делопроизводства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 54.3.3. Доля залов судебных | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | | | заседаний судебных участков | | | | | | | | | | | мировых судей, оборудованных | | | | | | | | | | | средствами аудиозаписи | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 54.3.4. Количество интернет-порталов | единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | | о деятельности судебных участков | | | | | | | | | | | мировых судей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 55. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера | Комитет по | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| взаимодействию с | | Доля общин, материально- | % | - | - | - | 15 | 33 | 46 | 46 | общественными | | техническая база которых улучшена | | | | | | | | | организациями и | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| делам молодежи | | Задача 55.1. Стимулирование развития общинных форм хозяйствования | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 55.1.1. Число общин, обеспе-ченных | единиц | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | | | передвижным жильем | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 55.1.2. Число общин, обеспе-ченных | единиц | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 8 | | | основными средствами (лодки, | | | | | | | | | | | лодочные моторы, карбасы, | | | | | | | | | | | электрогенераторы, автомобили, | | | | | | | | | | | морозильные камеры и холодильники, | | | | | | | | | | | спутниковые телефоны и навигаторы, | | | | | | | | | | | средства радиосвязи, снегоходы, | | | | | | | | | | | квадроциклы) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 55.2. Духовное и национально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 55.2.1. Численность населения | человек | - | - | - | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | | | коренных малочисленных народов | | | | | | | | | | | Севера, привлеченных к участию в | | | | | | | | | | | общественно значимых для них | | | | | | | | | | | мероприятиях (участие в | | | | | | | | | | | фольклорных фестивалях, | | | | | | | | | | | национальных праздниках, в том | | | | | | | | | | | числе на международном уровне, | | | | | | | | | | | выставках националь-ного искусства и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 55.2.2. Количество изданных книг по | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | | | саамской тематике | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 56. Создание условий для эксплуатации самоходных машин и других видов техники, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, | Государственная | | имущества, охраны окружающей среды | инспекция по надзору | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| за техническим | | Снижение доли транспортных | % | 49,3 | 48 | 53,3 | 52 | 51 | 50 | 50 | состоянием | | средств, эксплуатирующихся с | | | | | | | | | самоходных машин и | | нарушениями норм и правил | | | | | | | | | других видов техники | | эксплуатации, в общем количестве | | | | | | | | | Мурманской области | | зарегистрирован-ных машин | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 56.1. Обеспечение полноты учета самоходных машин и других видов техники и взимания государственной пошлины и сборов в сфере | | | государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 56.1.1. Темпы роста поступлений | % | 102,0 | 114,6 | 146,9 | 105,2 | 108 | 105 | 105 | | | неналоговых доходов в местные | | | | | | | | | | | бюджеты (госпошлина) к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 56.1.2. Темпы роста поступлений | % | 102,0 | 123,5 | 116,9 | 100,1 | 107,1 | 106,7 | 106,7 | | | неналоговых доходов в областной | | | | | | | | | | | бюджет (сборы) к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 57. Обеспечение защиты прав граждан в области оказания медицинских и фармацевтических услуг, содействие качественному медицинскому и | Управление по | | фармацевтическому обслуживанию населения | контролю качества | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| медицинской помощи | | Степень удовлетворенности | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | и лицензированию | | заявителей качеством оказанных | | | | | | | | | отдельных видов | | государственных услуг по защите их | | | | | | | | | деятельности | | прав при оказании медицинских и | | | | | | | | | | | фармацевтических услуг в общем | | | | | | | | | | | числе заявителей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 57.1. Предупреждение и пресечение нарушений лицензионных условий и требований при осуществлении медицинской деятельности, | | | фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списков II и III | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 57.1.1. Доля проведенных про-верок | | | | | | | | | | | соблюдения лицензион-ных условий и | | | | | | | | | | | требований в общем числе | | | | | | | | | | | лицензиатов при осуществлении: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - медицинской деятельности; | % | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - фармацевтической деятель-ности; | % | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - деятельности, связанной с | % | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | обращением наркотических средств и | | | | | | | | | | | психотропных веществ списков II и III | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 58. Повышение эффективности деятельности в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, лицензирования заготовки, | Управление по | | переработки и реализации лома черных и цветных металлов | лицензированию | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области | | Темпы снижения нарушений | | | | | | | | | | | требований законодательства к | | | | | | | | | | | предыдущему году в сфере: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - лицензирования розничной продажи | % | - | - | 78,5 | 77 | 75 | 72 | 72 | | | алкогольной продукции; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - лицензирования заготовки, | % | - | - | 83,3 | 80 | 78 | 76 | 76 | | | переработки и реализации лома | | | | | | | | | | | черных и цветных металлов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 58.1. Устранение с рынка предприятий, ведущих незаконную, неквалифицированную, опасную для населения деятельность | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 58.1.1. Снижение доли оборота | % | - | - | - | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | | | выявленной нелегальной алко- | | | | | | | | | | | гольной продукции в объеме | | | | | | | | | | | проверенной | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | 58.1.2. Доля аннулированных | | | | | | | | | | | лицензий на основании материалов | | | | | | | | | | | проверок о наруше-ниях | | | | | | | | | | | законодательства к дейст-вующим | | | | | | | | | | | лицензиям в области: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - розничной продажи алкогольной | % | - | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | продукции; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------+------------+------------+------------+-------------| | | - заготовки, переработки и реализации | % | - | 0 | 0 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2" | | | лома черных и цветных металлов | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "..." - Данные отсутствуют или несопоставимы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|