|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 27.03.2009 № 151-ПП/7
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27. 03.2009 N 151-ПП/7 Мурманск О системе стратегических целей, тактических задач социально- экономической политики Правительства Мурманской области и показателях их достижения в 2009-2011 годах В целях оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и дальнейшего внедрения методов и процедур управления, ориентированного на результат, Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить систему стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах согласно приложению. 2. Предоставить Министерству экономического развития Мурманской области право вносить изменения в плановые значения показателей достижения целей, обусловленные изменениями отчетных статистических данных, а также с учетом ситуации, складывающейся в социальной и экономической сферах региона под влиянием мирового экономического и финансового кризиса, по предложениям исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области: 3.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг показателей достижения стратегических целей и тактических задач в сфере своих полномочий. 3.2. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять информацию о показателях достижения стратегических целей и тактических задач и обоснованные предложения по корректировке их плановых значений Министерству экономического развития Мурманской области за первое полугодие и 9 месяцев, за отчетный год - до 20 февраля года, следующего за отчетным. 4. Министерству экономического развития Мурманской области (Семенов С.А.): 4.1. Осуществлять анализ предложений исполнительных органов государственной власти Мурманской области по корректировке плановых значений показателей достижения стратегических целей и тактических задач, своевременно вносить соответствующие изменения в систему стратегических целей и тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области либо направлять мотивированный отказ. 4.2. Обеспечивать предоставление Губернатору Мурманской области информации о реализации тактических задач и достижении стратегических целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области в срок не позднее двух недель со дня получения отчетов исполнительных органов государственной власти Мурманской области. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. И.о. первого заместителя Губернатора Мурманской области А. Макаров Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 27.03.2009 N 151-ПП/7 Система стратегических целей, тактических задач социально- экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цели, задачи и показатели | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое | Исполнительные | | | измере- | | | значение | органы | | | ния | | | | государственной | | | |--------------------------------+--------------------------------------| | власти, | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | ответственные за | | | | | | | | | | | достижение | | | | | | | | | | | показателей | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Повышение уровня и качества жизни населения | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Доля населения с денежными | % | 18.3 | 15.6 | 14.9 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | не более | развития Мурманской | | доходами ниже величины | | | | | | | | 13% | области | | прожиточного минимума в общей | | | | | | | | | | | численности населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты платы работников бюджетной сферы | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| социального развития | | 1.1.1. Соотношение минимального | % | - | - | 233.0 | 240.0 | 250.0 | 260.0 | не менее | Мурманской области | | размера месячной заработной платы, | | | | | | | | 260% | | | установленной для работников | | | | | | | | | | | организаций, финансируемых из | | | | | | | | | | | областного бюджета, и МРОТ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 1.1.2. Соотношение среднемесячной | % | 189.1 | 213.0 | 225.0 | 228.0 | 231.0 | 235.0 | не менее | | | заработной платы работников | | | | | | | | 235% | | | бюджетных учреждений социальной | | | | | | | | | | | сферы и величины прожиточного | | | | | | | | | | | минимума трудоспособного населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 1.2. Содействие росту доходов населения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | 1.2.1. Темпы роста среднедушевых | % | 121.3 | 121.0 | 122.3 | 115.3 | 117.0 | 117.2 | 117.2 | развития Мурманской | | среднемесячных доходов населения к | | | | | | | | | области | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 1.2.2. Темпы роста среднемесячной | % | 121.2 | 122.5 | 124.9 | 114.0 | 115.0 | 115.8 | 115.8 | | | номинальной заработной платы к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 1.3. Развитие финансовых институтов и повышение доступности банковских услуг на территории области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1.3.1. Темпы роста вкладов населения | % | 116.4 | 140.4 | 106.8 | 112.0 | 113.2 | 114.0 | 114.0 | | | к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 1.3.2. Удельный вес малых | % | 17.6 | 38.0 | 47.0 | 56.0 | 67.6 | 76.0 | 76.0 | | | населенных пунктов области, | | | | | | | | | | | охваченных почтово-банковскими | | | | | | | | | | | услугами, в общем количестве малых | | | | | | | | | | | населенных пунктов области, | | | | | | | | | | | включенных в план внедрения | | | | | | | | | | | почтово-банковских услуг | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 1.3.3. Число банкоматов и платежных | единиц | 2358 | 3135 | 3400 | 3783 | 3878 | 3967 | 3967 | | | терминалов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 1.3.4. Количество обустроенных | единиц | 0 | 0 | 17 | 20 | 27 | 34 | 34 | | | отделений почтовой связи для | | | | | | | | | | | оказания банковских услуг населению | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| социального развития | | Доля граждан пожилого возраста и | % | 11.8 | 14.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | Мурманской области | | инвалидов Мурманской области, | | | | | | | | | | | получивших социальные услуги, в | | | | | | | | | | | общей численности пенсионеров | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет | | | стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2.1.1. Обеспеченность домами - | мест | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | | | интернатами для престарелых и | | | | | | | | | | | инвалидов на 10 тысяч населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 2.1.2. Темпы роста численности | % | 100.0 | 126.3 | 106.2 | 101.3 | 101.6 | 102.8 | до 103% | | | граждан пожилого возраста и | | | | | | | | | | | инвалидов, обслуживаемых в | | | | | | | | | | | государственных областных | | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | | обслуживания, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2.2.1. Численность лиц без | человек | - | 936 | 1543 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | | | определенного места жительства и | | | | | | | | | | | освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | свободы, ежегодно получающих | | | | | | | | | | | социальную помощь | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля расходов областного бюджета | % | 0.5 | 8.6 | 9.6 | 14.1 | 15.7 | 16.4 | 16.0 | | | на социальное обеспечение | | | | | | | | | | | населения в общем объеме расходов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.1.1. Доля граждан, получивших | % | 7.0 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | адресную государственную | | | | | | | | | | | социальную помощь, в общей | | | | | | | | | | | численности населения области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 3.1.2. Средний размер адресной | рублей | 5576 | 7134 | 9086 | 9200 | 10000 | 10500 | 10500 | | | государственной социальной помощи, | | | | | | | | | | | предоставленной одному | | | | | | | | | | | домохозяйству (семье) в год | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 3.1.3. Доля малоимущих семей, на | % | - | 32.5 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | | | которые заполнен "Социальный | | | | | | | | | | | паспорт", в общем количестве | | | | | | | | | | | малоимущих семей, состоящих на | | | | | | | | | | | учете в органах социальной защиты | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационно - коммуникационных | | | технологий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.2.1. Доля территориальных органов | | | | | | | | | | | социальной защиты населения, | | | | | | | | | | | внедривших автоматизированную | | | | | | | | | | | информационную систему | | | | | | | | | | | "Электронный социальный регистр | | | | | | | | | | | населения Мурманской области" (АИС | | | | | | | | | | | "ЭСРН МО"), в их общем числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме "одного окна" | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.3.1. Доля клиентских служб, | % | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | | предоставляющих социальные услуги | | | | | | | | | | | в режиме "одного окна", в общем | | | | | | | | | | | количестве созданных клиентских | | | | | | | | | | | служб | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.4.1. Доля граждан пожилого | % | 7.2 | 9.7 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 46.5 | | | возраста, охваченных дополнительной | | | | | | | | | | | социальной поддержкой, в общем | | | | | | | | | | | количестве граждан пожилого | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 3.4.2. Доля инвалидов, охваченных | % | - | - | 15.5 | 16.5 | 17.7 | 18.8 | 18.8 | | | дополнительной социальной | | | | | | | | | | | поддержкой, в общем количестве | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 3.4.3. Доля родителей и членов семей | | | | | | | | | | | погибших (умерших) ветеранов | | | | | | | | | | | боевых действий и военнослужащих, | | | | | | | | | | | охваченных дополнительной | | | | | | | | | | | социальной поддержкой, в общем | | | | | | | | | | | количестве родителей и членов семей | | | | | | | | | | | погибших (умерших) ветеранов | | | | | | | | | | | боевых действий и военнослужащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | - | 95.9 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 97.5 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Коэффициент рождаемости, человек | человек | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | | | на 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Удельный вес вторых и следующих | % | 39.9 | 42.6 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.0 | | | детей в общем числе родившихся | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4.1.1. Темпы сокращения численности | % | - | - | 95.03 | 98.3 | 98.0 | 97.0 | на 3% | | | семей с детьми со среднедушевым | | | | | | | | ежегодно | | | доходом, не превышающим величину | | | | | | | | | | | прожиточного минимума, | | | | | | | | | | | установленную в Мурманской | | | | | | | | | | | области, в % к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 4.1.2. Расходы областного бюджета на | млн. | - | 9.3 | 11.4 | 32.3 | 33.3 | 34.8 | 34.8 | | | выплату региональных семейных | рублей | | | | | | | | | | пособий | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 4.1.3. Удельный вес детей, | | | | | | | | | | | охваченных всеми формами отдыха и | | | | | | | | | | | оздоровления, в общей численности | | | | | | | | | | | учащихся общеобразовательных школ | | | | | | | | | | | | % | 78.9 | 85.0 | 88.0 | 89.0 | 89.5 | 90.0 | 90.0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4.2.1. Удельный вес детей, | % | 72.0 | 75.7 | 76.0 | 76.5 | 77.0 | 77.5 | 77.5 | | | получивших социальную | | | | | | | | | | | реабилитацию в специализированных | | | | | | | | | | | учреждениях для | | | | | | | | | | | несовершеннолетних, в общем числе | | | | | | | | | | | безнадзорных и беспризорных детей | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 4.2.2. Удельный вес безнадзорных и | % | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | | | беспризорных детей в общей | | | | | | | | | | | численности детского населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 4.2.3. Удельный вес семей с детьми- | % | - | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 48.5 | | | инвалидами, получивших | | | | | | | | | | | реабилитационные услуги в | | | | | | | | | | | специализированных учреждениях | | | | | | | | | | | для детей с ограниченными | | | | | | | | | | | возможностями, в общем числе семей | | | | | | | | | | | с детьми- инвалидами, | | | | | | | | | | | нуждающимися в реабилитации | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 4.2.4. Удельный вес детей - | | | | | | | | | | | инвалидов, получивших | | | | | | | | | | | реабилитационные услуги в | | | | | | | | | | | специализированных учреждениях | | | | | | | | | | | для детей с ограниченными | | | | | | | | | | | возможностями, в общем числе детей | | | | | | | | | | | - инвалидов | | | | | | | | | | | | % | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 37.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| территориального | | Общая площадь жилых помещений, | кв. м | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | развития, | | приходящаяся в среднем на одного | | | | | | | | | строительства и | | жителя области, кв. метров на | | | | | | | | | жилищно- | | 1 человека | | | | | | | | | коммунального | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| хозяйства | | Ввод в действие жилья, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 13.7 | 12.7 | 7.5 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 | Мурманской области | | общей площади | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Отношение средней цены одного | | | | | | | | | | | квадратного метра общей площади к | | | | | | | | | | | среднедушевым доходам населения в | | | | | | | | | | | субъекте: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - на вторичном рынке | % | 258.1 | 154.5 | 201.2 | 194.2 | 160.3 | 137.8 | 137.8 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - на первичном рынке | % | 198.9 | 279.8 | 278.2 | 268.6 | 221.7 | 190.6 | 190.6 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.1.1. Количество граждан, | человек | 246 | 282 | 195 | 620 | 720 | 720 | 720 | | | переселенных из непригодного для | | | | | | | | | | | проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.1.2. Удельный вес ветхого и | | | | | | | | | | | аварийного жилищного фонда в | | | | | | | | | | | общей площади жилищного фонда | | | | | | | | | | | Мурманской области | % | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.1.3. Объем средств, направленных | млн. руб. | 51.4 | 21.4 | 22.5 | 214.5 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | | | на обеспечение стандартов качества | | | | | | | | | | | жилищных условий граждан и | | | | | | | | | | | создание безопасных условий для их | | | | | | | | | | | проживания | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.2.1. Объем ипотечных займов, | млн. руб. | - | - | 40 | 200 | 350 | 450 | 450 | | | выданных ОАО "АИЖК МО" | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.2.2. Количество ипотечных займов, | единиц | - | - | 40 | 175 | 270 | 300 | 300 | | | выданных ОАО "АИЖК МО" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.3.1. Обеспечение жильем | семей | - | - | 11 | 50 | 100 | 100 | 100 | | | работников бюджетной сферы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.3.2. Количество молодых семей, | семей | - | 26 | 37 | 50 | 55 | 60 | 60 | | | улучшивших жилищные условия при | | | | | | | | | | | поддержке из областного бюджета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.3.3. Ввод в действие жилья, | тыс. кв. м | 1.8 | 0 | 0 | 2.7 | 13.5 | 15.6 | 15.6 | | | строительство которого | | | | | | | | | | | осуществлялось с государственной | | | | | | | | | | | поддержкой | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.3.4. Объем средств, направленных | | | | | | | | | | | на выполнение государственных | | | | | | | | | | | обязательств по обеспечению жильем | | | | | | | | | | | отдельных категорий граждан, | | | | | | | | | | | установленных федеральным | | | | | | | | | | | законодательством | млн. руб. | | | | | | | | | | | | 127.9 | 62.4 | 589.2 | 1152.7 | 1185.1 | 3000.0 | 3000.0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.4. Выбор способа управления собственниками помещений многоквартирных домов (появление коллективного ответственного собственника) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.4.1. Доля многоквартирных домов в | % | 1.7 | 6.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 100 | | | целом по области, в которых | | | | | | | | | | | собственники помещений выбрали и | | | | | | | | | | | реализуют способ управления | | | | | | | | | | | многоквартирными домами | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.5. Модернизация коммунальной инфраструктуры | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.5.1. Объем средств, направленных | млн. руб. | 109.7 | 191.9 | 219.5 | 98.5 | 152.7 | 103.0 | 103.0 | | | на модернизацию объектов | | | | | | | | | | | коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.5.2. Доля убыточных организаций | % | 56.7 | 51.0 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | | | жилищно-коммунального хозяйства в | | | | | | | | | | | их общем количестве | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.6. Содействие опережающему развитию коммунальной инфраструктуры для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке жилищного | | | строительства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.6.1. Количество земельных участков, | | | | | | | | | | | обеспеченных коммунальной | | | | | | | | | | | инфраструктурой в целях жилищного | | | | | | | | | | | строительства с государственной | | | | | | | | | | | поддержкой | | | | | | | | | | | | единиц | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.6.2. Ввод жилья, построенного на | тыс. кв. м | - | - | - | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | | | земельных участках, обеспеченных | | | | | | | | | | | коммунальной инфраструктурой при | | | | | | | | | | | поддержке государства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.6.3. Количество земельных участков, | единиц | 58 | 86 | 17 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | предоставленных для жилищного | | | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.6.4. Площадь земельных участков, | тыс. кв. м | 132.01 | 158.65 | 21.67 | 5.2 | 6.5 | 106.84 | 106.84 | | | предоставленных для жилищного | | | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 5.7. Разработка и утверждение документов территориального планирования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5.7.1. Наличие в регионе | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | | | утвержденной схемы | | | | | | | | | | | территориального планирования | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 5.7.2. Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 2.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | образований, в которых приняты | | | | | | | | | | | документы территориального | | | | | | | | | | | планирования и правила | | | | | | | | | | | землепользования и застройки, от | | | | | | | | | | | общего числа муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего | Государственная | | имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные | жилищная инспекция | | услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество предотвращенных | единиц | 159 | 165 | 155 | 130 | 125 | 120 | 120 | | | нарушений правил пользования | | | | | | | | | | | жилыми помещениями | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Количество предотвращенных | единиц | 537 | 705 | 1565 | 1250 | 1270 | 1280 | 1280 | | | нарушений правил содержания и | | | | | | | | | | | ремонта общего имущества | | | | | | | | | | | многоквартирного жилого дома | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и | | | содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, | | | предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 6.1.1. Доля устраненных нарушений от | % | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | | | числа выявленных случаев нарушения | | | | | | | | | | | правил пользования жилыми | | | | | | | | | | | помещениями, нарушений жилищного | | | | | | | | | | | законодательства при ремонте и | | | | | | | | | | | содержании общего имущества | | | | | | | | | | | многоквартирного дома | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| здравоохранения | | Степень удовлетворенности | % | - | - | - | 55 | 60 | 65 | 70 | Мурманской области | | населения доступностью медицинской | | | | | | | | | | | помощи (по данным анкетирования) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.1. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) в государственных медицинских учреждениях | | | Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.1.1. Доля больных, получивших | % | - | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | | | ВТМП в государственном учреждении | | | | | | | | | | | здравоохранения "Мурманская | | | | | | | | | | | областная клиническая больница им. | | | | | | | | | | | П. А. Баяндина", в общем числе | | | | | | | | | | | пролеченных за год | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.2. Обеспечение доступности лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов питания для граждан, | | | имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.2.1. Доля граждан, обеспеченных | % | 66.7 | 49.3 | 79.3 | 65.1 | 65.5 | 66 | 66 | | | необходимыми лекарственными | | | | | | | | | | | средствами, изделиями медицинского | | | | | | | | | | | назначения и продуктами лечебного | | | | | | | | | | | питания, в общем числе граждан, | | | | | | | | | | | имеющих право на их получение | | | | | | | | | | | бесплатно или со скидкой за счет | | | | | | | | | | | средств областного бюджета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 7.2.2. Доля детей в возрасте до трех | % | 21.2 | 37.7 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | | | лет, обеспеченных специальными | | | | | | | | | | | питательными смесями, в общем | | | | | | | | | | | числе детей данной возрастной | | | | | | | | | | | группы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 7.3. Обеспечение качества оказываемых медицинских услуг | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7.3.1. Доля врачей, работающих в | % | 9.79 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | | медицинских учреждениях области | | | | | | | | | | | без сертификата специалиста, в | | | | | | | | | | | общей численности врачей | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 7.3.2. Доля медицинских сестер, | % | 17.4 | 11.7 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | | работающих в медицинских | | | | | | | | | | | учреждениях области без | | | | | | | | | | | сертификата специалиста | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 8. Предотвращение смертности населения Мурманской области от управляемых причин | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность населения | человек | 812.1 | 705.0 | 724.9 | 724.9 | 724.9 | 724.9 | 724.9 | | | трудоспособного возраста, на 100 тыс. | | | | | | | | | | | населения соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.1. Предотвращение младенческой и материнской смертности от управляемых причин | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.1.1. Младенческая смертность, | детей | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | | | детей на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 8.1.2. Материнская смертность, | человек | 23.7 | 0 | 65.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | человек на 100 тыс. родившихся | | | | | | | | | | | живыми | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.2. Предотвращение смертности пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.2.1. Смертность населения в | | | | | | | | | | | трудоспособном возрасте от болезней | | | | | | | | | | | системы кровообращения, человек на | | | | | | | | | | | 100 тысяч населения | | | | | | | | | | | соответствующего возраста | | | | | | | | | | | | человек | 335.3 | 271.0 | 293.0 | 292.5 | 292.0 | 291.5 | 291.5 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.3. Предотвращение смертности пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.3.1. Смертность населения | человек | 12.9 | 13.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | | трудоспособного возраста в | | | | | | | | | | | результате дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | происшествий, человек на 100 тыс. | | | | | | | | | | | населения соответствующего | | | | | | | | | | | возраста | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 8.4. Предотвращение смертности пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 8.4.1. Смертность от злокачественных | человек | 80.1 | 85.1 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.0 | | | новообразований, человек на 100 тыс. | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 9. Обеспечение эффективной структуры организации оказания медицинской помощи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля расходов на амбулаторно- | % | 24.7 | 27.7 | 28.1 | 29.4 | 30.2 | 31.1 | 31.1 | | | поликлиническую помощь в составе | | | | | | | | | | | подушевого норматива | | | | | | | | | | | финансирования территориальной | | | | | | | | | | | программы государственных гарантий | | | | | | | | | | | оказания бесплатной медицинской | | | | | | | | | | | помощи населению области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 9.1. Внедрение стационарзамещающих видов медицинской помощи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 9.1.1. Объем медицинской помощи, | | | | | | | | | | | оказанной с использованием | | | | | | | | | | | стационарзамещающих технологий в | | | | | | | | | | | дневных стационарах всех типов, в | | | | | | | | | | | расчете на 1 жителя | | | | | | | | | | | | пациен-то- | | | | | | | | | | | дни | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 9.2. Обеспечение эффективной работы койки в круглосуточных стационарах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 9.2.1. Средняя продолжительность | дни | 15.2 | 15.0 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | пребывания пациентов на койке в | | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях здравоохранения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 9.3. Создание эффективной модели организации первичной медико-санитарной помощи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 9.3.1. Обеспеченность населения | человек | 0.86 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | | | Мурманской области врачами общей | | | | | | | | | | | практики на 10 тыс. населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности, | | Обеспеченность населения | единиц | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | транспорта и | | общественным автомобильным и | | | | | | | | | энергетики | | городским электрическим | | | | | | | | | Мурманской области | | транспортом, единиц на 1 тыс. | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Объем средств областного бюджета, | млн. руб. | 1.2 | 1.8 | 45.5 | 42.2 | 70.0 | 79.7 | 79.7 | | | направляемых на мероприятия по | | | | | | | | | | | повышению безопасности дорожного | | | | | | | | | | | движения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 10.1.1. Темпы роста перевозок | % | 99.1 | 126.0 | 111.5 | 102.0 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | | | ассажиров воздушным транспортом, в | | | | | | | | | | | % к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 10.1.2.. Темпы роста перевозок | % | 96.5 | 88.2 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | пассажиров железнодорожным | | | | | | | | | | | транспортом, в % к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 10.2.1. Количество дорожно- | единиц | 1009 | 1008 | 1005 | 1002 | 998 | 995 | 995 | | | транспортных происшествий | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории | | | населения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Доля предотвращенного | % | - | 11.1 | 18.7 | 24.3 | 26.0 | 26.8 | 26.8 | Министерство | | экологического ущерба в результате | | | | | | | | | природных ресурсов и | | реализации программных | | | | | | | | | экологии Мурманской | | природоохранных мероприятий в | | | | | | | | | области | | общей величине предотвращенного | | | | | | | | | | | экологического ущерба | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.1.1. Доля населения области, | | | | | | | | | | | принявшего участие в экологических | | | | | | | | | | | мероприятиях, к общему числу | | | | | | | | | | | населения области | | | | | | | | | | | | % | - | - | 4.7 | - | 9.2 | 9.9 | 9.9 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.2.1. Уровень наполнения данными | % | - | - | 50 | 50 | 75 | 85 | 85 | | | единой информационно- | | | | | | | | | | | аналитической системы | | | | | | | | | | | природопользования и охраны | | | | | | | | | | | окружающей среды Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, | | | сохранения редких и исчезающих видов животных и растений | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.3.1. Доля площади Мурманской | % | - | - | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | | | области, занятая особо охраняемыми | | | | | | | | | | | природными территориями | | | | | | | | | | | регионального значения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их | | | вовлечение в хозяйственный оборот | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11.4.1. Уровень наполнения данными | % | - | - | 20 | 35 | 50 | 75 | 75 | | | единой информационной системы, | | | | | | | | | | | аккумулирующей данные по всем | | | | | | | | | | | участкам процесса обращения с | | | | | | | | | | | отходами | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 11.4.2. Доля отходов, направленных | % | - | - | 27 | | | | | | | на использование и обезвреживание, | | | | | | | | | | | в общем объеме образованных | | | | | | | | | | | отходов | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 31 | 33 | 33 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Обеспечение защиты хозяйственно- | количеств- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | | питьевого водоснабжения населенных | о | | | | | | | (к 2017 году) | | | пунктов Мурманской области от | населенн- | | | | | | | | | | техногенного воздействия | ых пунктов | | | | | | | | | | промышленных выбросов и вероятных | | | | | | | | | | | выбросов от объектов атомной | | | | | | | | | | | энергетики, радиационно опасных | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 12.1.1. Доля разведанных | % | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | | | эксплуатационных запасов подземных | | | | | | | | (к 2017 году) | | | вод в общей суточной потребности в | | | | | | | | | | | воде для населения городов | | | | | | | | | | | Мурманск, Мончегорск, Апатиты, | | | | | | | | | | | Полярные Зори, Кандалакша, | | | | | | | | | | | Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 12.2.1. Доля населения Мурманской | | | | | | | | | | | области, обеспеченного водой из | | | | | | | | | | | наиболее защищенных подземных | | | | | | | | | | | источников водоснабжения, в общей | | | | | | | | | | | численности населения Мурманской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | 64.3 | | | | | | | | | | | (к 2017 году) | | | | % | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 13.2 | 13.2 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля населения, проживающего на | % | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | защищенной в результате проведения | | | | | | | | | | | противопаводковых мероприятий | | | | | | | | | | | территории, в общей численности | | | | | | | | | | | населения Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 13.1.1. Доля установленных | % | 0 | 1.1 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | (нанесенных на землеустроительные | | | | | | | | | | | карты) водоохранных зон водных | | | | | | | | | | | объектов, в общей протяженности | | | | | | | | | | | береговой линии, требующей | | | | | | | | | | | установления водоохранных зон | | | | | | | | | | | (участков водных объектов, | | | | | | | | | | | испытывающих антропогенное | | | | | | | | | | | воздействие) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 13.1.2. Доля водохозяйственных | | | | | | | | | | | участков, класс качества которых | | | | | | | | | | | повысился (по индексу загрязнения | | | | | | | | | | | вод) | | | | | | | | | | | | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 69 | 69 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 13.2.1. Доля протяженности участков | % | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 12.6 | 20.6 | 20.6 | | | русел рек, на которых осуществлены | | | | | | | | | | | работы по оптимизации их пропускной | | | | | | | | | | | способности, в общей протяженности | | | | | | | | | | | участков русел рек, нуждающихся в | | | | | | | | | | | увеличении пропускной способности | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных | Комитет по | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ветеринарии и охране | | Объем проведенных | % | 107 | 145 | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 | животного мира | | профилактических вакцинаций, в % к | | | | | | | | | Мурманской области | | плану | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля устраненных нарушений | % | 89.5 | 78.1 | 95.2 | 95.6 | 96.0 | 96.2 | 100 | | | ветеринарного законодательства из | | | | | | | | | | | числа выявленных нарушений в | | | | | | | | | | | сфере деятельности по разведению, | | | | | | | | | | | выращиванию и содержанию | | | | | | | | | | | сельскохозяйственных животных и | | | | | | | | | | | птиц | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 14.1.1. Рост численности домашних | % | 100 | 115 | 98 | 110 | 115 | 120 | 120 | | | животных, вакцинированных против | | | | | | | | | | | бешенства, к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 14.1.2. Прирост количества | % | 189 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | | | лабораторных исследований на | | | | | | | | | | | бешенство к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 14.1.3. Рост численности | % | 103 | 125 | 109 | 111 | 113 | 115 | 115 | | | зарегистрированных | | | | | | | | | | | (перерегистрированных) домашних | | | | | | | | | | | животных к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | Комитет по культуре и | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| искусству Мурманской | | Численность участников в клубных | человек | 24.6 | 25.2 | 27.7 | 27.7 | 28 | 29 | 29 | области | | формированиях на 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Численность учащихся | человек | 135 | 151 | 154.4 | 157 | 158 | 158 | 158 | | | муниципальных детских музыкальных, | | | | | | | | | | | художественных школ и школ искусств | | | | | | | | | | | на 1000 детей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 15.1.1. Обеспеченность | единиц | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | государственными и муниципальными | | | | | | | | | | | учреждениями культурно - досугового | | | | | | | | | | | типа на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 15.1.2. Количество посещений | | | | | | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | учреждений, человек на 1000 | | | | | | | | | | | населения: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - театров; | человек | 113.7 | 120.2 | 111.9 | 112.3 | 114.0 | 114.6 | 120 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - платных культурно-массовых | человек | 378.0 | 396.1 | 390.0 | 424.9 | 429.1 | 435.5 | 435.5 | | | мероприятий | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 15.2.1. Доля произведений | % | 70 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | литературы членов мурманских | | | | | | | | | | | организаций творческих союзов, | | | | | | | | | | | используемых в деятельности | | | | | | | | | | | областных и муниципальных | | | | | | | | | | | библиотек, в общем количестве | | | | | | | | | | | изданных произведений членов | | | | | | | | | | | мурманских организаций творческих | | | | | | | | | | | союзов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 15.2.2. Доля мероприятий, | % | 12 | 25.5 | 7.5 | 11.3 | 13.0 | 13.1 | 13.5 | | | направленных на поддержку | | | | | | | | | | | изобразительного искусства членов | | | | | | | | | | | мурманских организаций творческих | | | | | | | | | | | союзов, в общем объеме выставок | | | | | | | | | | | изобразительного искусства в | | | | | | | | | | | Мурманском областном | | | | | | | | | | | художественном музее | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество посещений | человек | 251.0 | 260.9 | 270.8 | 271 | 273 | 274.7 | 275 | | | государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | музеев, человек на 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Обеспеченность государственными и | единиц | 22.4 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | | | муниципальными библиотеками, | | | | | | | | | | | единиц на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 16.1.1. Доля объектов культурного | % | 2.2 | 24.3 | 47.7 | 54.7 | 60.2 | 66.9 | 70 | | | наследия (далее-ОКН), поставленного | | | | | | | | | | | на государственную охрану | | | | | | | | | | | (выявленные ОКН, внесенные в | | | | | | | | | | | список выявленных ОКН, включенные | | | | | | | | | | | в реестр), в % от общего числа | | | | | | | | | | | памятников истории культуры, | | | | | | | | | | | расположенных на территории | | | | | | | | | | | Мурманской области и состоящих на | | | | | | | | | | | государственной охране и учете | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 16.1.2. Доля отреставрирован-ных | | | | | | | | | | | уникальных и особо ценных | | | | | | | | | | | предметов историко-культурного | | | | | | | | | | | наследия в общем количестве | | | | | | | | | | | уникальных и особо ценных | | | | | | | | | | | предметов историко-культурного | | | | | | | | | | | наследия, нуждающихся в | | | | | | | | | | | реставрации | % | - | 5.3 | 13 | 24 | 37.8 | 57.5 | 60 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 16.2.1. Число пользователей | человек | 566.3 | 569.1 | 577.5 | 578.0 | 579.8 | 583.9 | 583.9 | | | государственными и муниципальными | | | | | | | | | | | библиотеками, человек на | | | | | | | | | | | 1000 населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 16.2.2. Доля государственных и | % | 18.2 | 22.4 | 30.2 | 31.0 | 33.0 | 35.6 | 50 | | | муниципальных библиотек, имеющих | | | | | | | | | | | доступ в Интернет, в общем числе | | | | | | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего | Комитет по | | развития спорта высших достижений | физической культуре | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| и спорту Мурманской | | Удельный вес населения, | % | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | области | | систематически занимающегося | | | | | | | | | | | физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 17.1.1. Доля проведенных массовых | % | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | | | физкультурно-оздоровительных | | | | | | | | | | | мероприятий для всех возрастных | | | | | | | | | | | групп населения в общем количестве | | | | | | | | | | | проведенных областных спортивных | | | | | | | | | | | соревнований | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 17.1.2. Доля занимающихся | % | 34 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | | | физической культурой и спортом в | | | | | | | | | | | клубах по месту работы, жительства и | | | | | | | | | | | учебы, в общей численности | | | | | | | | | | | занимающихся физической культурой | | | | | | | | | | | и спортом | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 17.2.1. Обеспеченность спортивными | | | | | | | | | | | сооружениями, в % от | | | | | | | | | | | общероссийского норматива: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - плоскостными сооружениями; | % | 8 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - спортивными залами; | % | 52.5 | 48.9 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - плавательными бассейнами | % | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 17.3.1. Доля спортсменов, | % | 2 | 2.2 | 2.3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | выполнивших норматив кандидата в | | | | | | | | | | | мастера спорта, мастера спорта, | | | | | | | | | | | мастера спорта международного | | | | | | | | | | | класса, в общем количестве | | | | | | | | | | | спортсменов - разрядников, | | | | | | | | | | | подготовленных за отчетный период | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 17.3.2. Прирост числа спортсменов- | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | разрядников, подготовленных за | | | | | | | | | | | отчетный период, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах | Управление по делам | | инновационного развития региона | молодежи | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области | | Оценка удовлетворенности молодежи | баллы | - | - | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | | | условиями для успешной | | | | | | | | | | | социализации и эффективной | | | | | | | | | | | самореализации (по методу | | | | | | | | | | | семантического дифференциала | | | | | | | | | | | Осгуда по 5 - балльной шкале) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля молодежи, считающей, что в | % | - | - | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | | | Мурманской области созданы | | | | | | | | | | | удовлетворительные условия для | | | | | | | | | | | успешной самореализации и | | | | | | | | | | | эффективной социализации, в общей | | | | | | | | | | | численности молодежи | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 18.1.1. Число молодежных и детских | единиц | 107 | 117 | 146 | 151 | 160 | 162 | 167 | | | общественных объединений, | | | | | | | | | | | получивших государственную | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 18.1.2. Доля молодежи, являющейся | % | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 17.9 | | | членами молодежных и детских | | | | | | | | | | | общественных объединений, в общей | | | | | | | | | | | численности молодежи | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 18.1.3. Доля муниципальных | | | | | | | | | | | образований, участвующих в | | | | | | | | | | | деятельности регионального | | | | | | | | | | | добровольческого движения, в их | | | | | | | | | | | общем количестве | % | - | - | 38.1 | 42.9 | 54.8 | 64.3 | 83.3 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 18.1.4. Число посетителей | тыс. | 47.6 | 65.3 | 65.0 | 68.3 | 71.7 | 75.3 | 83.0 | | | молодежного портала Мурманской | человек | | | | | | | | | | области (количество молодых людей, | | | | | | | | | | | воспользовавшихся информацией на | | | | | | | | | | | молодежном сайте Мурманской | | | | | | | | | | | области) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 18.2. Развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 18.2.1. Число молодых людей, | тыс. | 12.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 51.0 | | | привлеченных к участию и | человек | | | | | | | | | | проведению творческих, социальных, | | | | | | | | | | | научных и иных мероприятий | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 18.2.2. Число областных конкурсов, | единиц | 40 | 46 | 54 | 58 | 63 | 65 | 69 | | | фестивалей, соревнований, | | | | | | | | | | | семинаров, конференций и иных | | | | | | | | | | | мероприятий для молодежи | | | | | | | | | | | различной тематической | | | | | | | | | | | направленности | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 18.3. Содействие формированию активной гражданской позиции молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 18.3.1. Доля молодых людей в | | | | | | | | | | | возрасте от 15 до 29 лет, считающих | | | | | | | | | | | себя патриотами (по итогам | | | | | | | | | | | социологических опросов), в общей | | | | | | | | | | | численности молодежи | | | | | | | | | | | | % | - | - | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.5 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 18.3.2. Число молодых людей, | тыс. | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | | | участвующих в мероприятиях, | человек | | | | | | | | | | направленных на воспитание | | | | | | | | | | | гражданственности и патриотизма | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Уровень преступности | % | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 7.2 | | | несовершеннолетних (отношение | | | | | | | | | | | количества преступлений, | | | | | | | | | | | совершаемых несовершеннолетними, | | | | | | | | | | | к общему количеству | | | | | | | | | | | зарегистрированных преступлений) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Совокупный показатель | человек | 300 | 330 | 288 | 400 | 390 | 380 | 370 | | | болезненности наркоманиями и | | | | | | | | | | | злоупотреблением наркотиками, | | | | | | | | | | | человек на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 19.1.1. Доля утвердительных ответов | % | - | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | | | в анонимных опросах на вопрос о | | | | | | | | | | | наличии хотя бы однократного | | | | | | | | | | | эпизода употребления наркотических | | | | | | | | | | | веществ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 19.1.2. Прирост числа молодежи, | % | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | | | вовлеченной в мероприятия по | | | | | | | | | | | профилактике наркомании, | | | | | | | | | | | токсикомании и алкоголизма к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области | Архивное управление | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области | | Доля документов на всех видах | % | 81.7 | 75.1 | 73.3 | 72.9 | 73.0 | 73.1 | 75.0 | | | носителей государственных архивов, | | | | | | | | | | | находящихся в нормативных | | | | | | | | | | | условиях, обеспечивающих их | | | | | | | | | | | постоянное (вечное) хранение | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Сокращение количества аварий и | единиц | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | других чрезвычайных ситуаций на | | | | | | | | | | | архивных объектах собственности | | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 20.1.1. Доля уникальных и особо | % | 0.07 | 0.42 | 0.22 | 1.53 | 1.97 | 2.4 | 10.0 | | | ценных дел, переведенных в | | | | | | | | | | | электронный формат, в общем | | | | | | | | | | | количестве уникальных и особо | | | | | | | | | | | ценных дел, находящихся на хранении | | | | | | | | | | | в государственных архивах | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 20.1.2. Доля архивных фондов | | | | | | | | | | | государственных архивов, сведения о | | | | | | | | | | | которых включены в общеотраслевую | | | | | | | | | | | базу данных "Архивный фонд | | | | | | | | | | | Российской Федерации" на уровне | | | | | | | | | | | фондов и описей дел, в общем | | | | | | | | | | | количестве архивных фондов | | | | | | | | | | | государственных архивов по | | | | | | | | | | | разделам: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - "Государственный учет"; | % | 94.6 | 95.0 | 95.3 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - "Научно-справочный аппарат" | % | 31.68 | 35.34 | 35.16 | 35.24 | 38.87 | 42.46 | 50.0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных архивах | | | Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 20.2.1. Доля документов | % | 13.0 | 8.7 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3 | | | государственных архивов, | | | | | | | | | | | находящихся на закрытом хранении, в | | | | | | | | | | | общем числе хранящихся дел в | | | | | | | | | | | государственных архивах | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 20.2.2. Доля электронных описаний | % | 4.76 | 6.34 | 7.5 | 8.54 | 9.74 | 11.04 | 15.0 | | | архивных дел в общем числе | | | | | | | | | | | архивных дел, находящихся на | | | | | | | | | | | хранении в государственных архивах | | | | | | | | | | | и подлежащих электронной | | | | | | | | | | | каталогизации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов | Управление ЗАГС | | гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов граждан и государства | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Предотвращение случаев нарушения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | прав и законных интересов граждан и | | | | | | | | | | | государства в сфере государственной | | | | | | | | | | | регистрации актов гражданского | | | | | | | | | | | состояния | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 21.1.1. Количество комплексных | единиц | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | | | мероприятий по контролю за | | | | | | | | | | | исполнением органами местного | | | | | | | | | | | самоуправления полномочий по | | | | | | | | | | | государственной регистрации актов | | | | | | | | | | | гражданского состояния | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 21.1.2. Ежегодный прирост числа | % | 4.2 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | | | торжественных мероприятий, | | | | | | | | | | | организованных органами ЗАГС | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения | Управление | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| государственной | | Уровень общей безработицы по | % | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | службы занятости | | методологии МОТ | | | | | | | | | населения | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| Мурманской области | | Уровень трудоустройства | % | 45 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Уровень зарегистрированной | % | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | | | безработицы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 22.1.1. Доля граждан, | % | 37 | 42 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | | | трудоустроенных в рамках | | | | | | | | | | | специальных программ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 22.1.2. Средняя продолжительность | месяцев | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | | | безработицы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 22.2.1. Удельный вес безработных | % | 6.2 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | | | | граждан, направленных на | | | | | | | | 8.5 | | | профессиональное обучение, в общей | | | | | | | | | | | численности зарегистрированных | | | | | | | | | | | безработных | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 22.2.2. Удельный вес граждан, | % | 41 | 45 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | получивших услуги по | | | | | | | | | | | профессиональной ориентации, | | | | | | | | | | | психологической поддержке, | | | | | | | | | | | социальной адаптации, в общей | | | | | | | | | | | численности обратившихся за | | | | | | | | | | | содействием в трудоустройстве | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Удельный вес инвалидов в общей | % | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | | | численности зарегистрированных | | | | | | | | | | | безработных граждан | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Удельный вес молодежи в общей | | | | | | | | | | | численности зарегистрированных | | | | | | | | | | | безработных граждан | | | | | | | | | | | | % | 41 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 23.1.1. Доля инвалидов в общей | % | 42 | 40 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | | | численности зарегистрированных | | | | | | | | | | | безработных граждан, | | | | | | | | | | | трудоустроенных на условиях | | | | | | | | | | | временной занятости | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 23.1.2. Темпы роста квотируемых | % | 106 | 110 | 113.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 110 | | | рабочих мест для трудоустройства | | | | | | | | | | | инвалидов, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 23.2.1. Доля выпускников учреждений | % | 24 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | | профессионального образования, | | | | | | | | | | | трудоустроенных в рамках | | | | | | | | | | | специальных программ | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 23.2.2. Уровень трудоустройства | % | 45 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | | | молодежи | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 24. Обеспечение социальных отношений через систему образования | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| образования и науки | | Удельный вес выпускников | % | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | Мурманской области | | учреждений общего среднего | | | | | | | | | | | образования, освоивших | | | | | | | | | | | образовательные программы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 24.1.1. Коэффициент охвата детей | % | 78 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 85 | | | дошкольным образованием | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.1.2. Доля детей с ограниченными | % | 48 | 57 | 58 | 64 | 65 | 69 | 69 | | | возможностями здоровья, | | | | | | | | | | | получающих образование в | | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | общего типа по месту жительства, в | | | | | | | | | | | общей численности обучающихся | | | | | | | | | | | детей с ограниченными | | | | | | | | | | | возможностями здоровья | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.1.3. Доля старшеклассников, | % | 54.0 | 59.7 | 60.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | | | обучающихся по программам | | | | | | | | | | | профильного и углубленного обучения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.1.4. Доля общеобразовательных | % | 2 | 3 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | | | учреждений - ресурсных центров в | | | | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | | | | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | | | | реализующих программы среднего | | | | | | | | | | | (полного) общего образования | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.1.5. Доля школьников, | | | | | | | | | | | обучающихся в общеобразовательных | | | | | | | | | | | учреждениях, отвечающих | | | | | | | | | | | современным требованиям к | | | | | | | | | | | условиям осуществления | | | | | | | | | | | образовательного процесса, в общей | | | | | | | | | | | численности школьников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | 20 | 35 | 50 | 70 | 70 | 75 | 75 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.1.6. Уровень пространственной | единиц | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | | | доступности школьного образования, | | | | | | | | | | | количество единиц автотехники на | | | | | | | | | | | 1 тысячу обучающихся | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 24.2. Развитие инфраструктуры системы образования, модернизация институтов образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 24.2.1. Доля образовательных | % | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 30 | | | учреждений начального и среднего | | | | | | | | | | | профессионального образования, | | | | | | | | | | | участвующих в сетевом | | | | | | | | | | | взаимодействии, в общем числе | | | | | | | | | | | образовательных учреждений НПО и | | | | | | | | | | | СПО | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.2.2. Доля школьников, | % | 68 | 78 | 83 | 90 | 98 | 100 | 100 | | | обеспеченных организованным | | | | | | | | | | | одноразовым горячим питанием, в | | | | | | | | | | | общей численности обучающихся | | | | | | | | | | | общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.2.3. Доля зданий | | | | | | | | | | | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | | | | обеспеченных системами | | | | | | | | | | | автоматической пожарной | | | | | | | | | | | сигнализации | % | 20.5 | 56.7 | 64.4 | 71.5 | 88.5 | 95.0 | 95.0 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.2.4. Доля зданий | % | 55.5 | 69.5 | 72.0 | 79.3 | 87.5 | 95.0 | 95.0 | | | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | | | | обеспеченных кнопками тревожной | | | | | | | | | | | сигнализации | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 24.2.5. Доля дневных | % | 15.0 | 14.6 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | | | общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | | | | нуждающихся в комплексном | | | | | | | | | | | капитальном ремонте | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 25. Обеспечение инновационности базового образования в соответствии с требованием экономики региона | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля общеобразовательных | % | 6 | 13 | 20 | 25 | 27 | 30 | 30 | | | учреждений, реализующих | | | | | | | | | | | инновационные образовательные | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 25.1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных | | | образовательных стандартов (далее - ФГОС) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 25.1.1. Доля направлений подготовки | % | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | | | рабочих кадров и специалистов, по | | | | | | | | | | | которым разработаны и внедрены | | | | | | | | | | | образовательные модули | | | | | | | | | | | образовательных учреждений НПО и | | | | | | | | | | | СПО | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 25.1.2. Доля школьников, | % | - | - | - | 20 | 40 | 70 | 70 | | | обучающихся по | | | | | | | | | | | общеобразовательным программам, | | | | | | | | | | | реализующим ФГОС нового поколения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 25.1.3. Доля студентов, обучающихся | % | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | | | по программам "прикладного | | | | | | | | | | | бакалавриата", в общем числе | | | | | | | | | | | студентов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 25.1.4. Удельный вес | % | - | - | 8 | 12 | 14 | 16 | | | | образовательных программ, имеющих | | | | | | | | | | | модуль дистанционного обучения, | | | | | | | | 16 | | | реализуемых в системе | | | | | | | | | | | дополнительного профессионального | | | | | | | | | | | педагогического образования | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 25.2. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение управления по результатам | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 25.2.1. Доля муниципальных | % | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | | | образований, внедряющих | | | | | | | | | | | бюджетирование, ориентированное на | | | | | | | | | | | результат, в образовательных | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 25.2.2. Количество автономных | единиц | - | - | - | 6 | 15 | 22 | 22 | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 26. Развитие системы непрерывного образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля выпускников НПО и СПО, | | | | | | | | | | | продолживших обучение по всем | | | | | | | | | | | формам обучения в СПО, ВПО | | | | | | | | | | | | % | 11 | 15 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 17 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 26.1. Развитие доступности образовательных ресурсов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 26.1.1. Численность обучающихся в | человек | 112 | 118 | 114 | 114.5 | 115 | 116 | 116 | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | начального профессионального | | | | | | | | | | | образования, человек на 10 тыс. | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 26.1.2. Численность обучающихся в | человек | 120 | 128 | 130 | 132 | 135 | 137 | 137 | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | среднего профессионального | | | | | | | | | | | образования, человек на 10 тыс. | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 27. Развитие региональной системы оценки качества образования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Удельный вес общественных | % | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | | | экспертов, участвующих в процедурах | | | | | | | | | | | лицензирования и аккредитации | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Отношение среднемесячной | % | 60.8 | 61.0 | 67.5 | 57 | 60 | 62 | 62 | | | номинальной начисленной заработной | | | | | | | | | | | платы работников государственных | | | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | | | | образования к среднемесячной | | | | | | | | | | | заработной плате по области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 27.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 27.1.1. Доля образовательных | % | 1.5 | 38 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | | | учреждений, в которых согласно | | | | | | | | | | | зарегистрированному уставу создан и | | | | | | | | | | | действует орган самоуправления, | | | | | | | | | | | обеспечивающий демократический, | | | | | | | | | | | государственно-общественный | | | | | | | | | | | характер управления | | | | | | | | | | | образовательным учреждением, | | | | | | | | | | | обладающий комплексом | | | | | | | | | | | управленческих полномочий, в том | | | | | | | | | | | числе по принятию решений о | | | | | | | | | | | распределении средств | | | | | | | | | | | стимулирующей части фонда оплаты | | | | | | | | | | | труда образовательного учреждения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 27.1.2. Доля образовательных | % | 14 | 40.0 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | | | учреждений, имеющих регулярно | | | | | | | | | | | обновляемый сайт в сети "Интернет" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 28. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся | % | 62.0 | 69.5 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.6 | 72.6 | | | без попечения родителей, | | | | | | | | | | | воспитывающихся в семьях | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 28.1. Реализация прав детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семье | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 28.1.1. Доля детей, оставшихся без | % | 3.84 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | попечения родителей, переданных на | | | | | | | | | | | воспитание в семьи, из общего числа | | | | | | | | | | | детей, находящихся на воспитании в | | | | | | | | | | | государственных (муниципальных) | | | | | | | | | | | учреждениях всех типов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 29. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического кризиса | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Объем ВРП на душу населения | тыс. руб. | 183.7 | 225 | 261.1 | 264.7 | 271.8 | 280.0 | 280.0 | развития Мурманской | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| области | | Индекс потребительских цен на | % | 108.8 | 112.5 | 114.1 | 118.5 | 116.5 | 115.5 | 115.5 | | | товары и платные услуги, декабрь к | | | | | | | | | | | декабрю | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 29.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных рабочих мест | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 29.1.1. Индекс промышленного | % | 101.5 | 100.2 | 97.3 | 94.2 | 102.1 | 101.8 | 101.8 | | | производства к предыдущему году (в | | | | | | | | | | | сопоставимых ценах) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 29.1.2. Темпы роста кредитов, | % | 142.5 | 155.5 | 109.0 | 113.8 | 115.2 | 115.8 | 115.8 | | | предоставленных экономике области, | | | | | | | | | | | к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------+-----------------------| | 29.1.3. Создание дополнительных | тыс. | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Управление | | рабочих мест для временного | человек | | | | | | | | государственной | | трудоустройства | | | | | | | | | службы занятости | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 30. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности, | | Темпы роста инвестиций в основной | % | 100 | 135.4 | 145.2 | 146.3 | 100 | 100 | 100 | транспорта и | | капитал действующих промышленных | | | | | | | | | энергетики | | предприятий добывающих и | | | | | | | | | Мурманской области | | обрабатывающих производств к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля нерентабельных предприятий в | | | | | | | | | | | общем числе промышленных | | | | | | | | | | | предприятий: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - добывающих производств; | % | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - обрабатывающих производств | % | 35.1 | 35.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 30.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 30.1.1. Индекс промышленного | % | 101.4 | 102.7 | 92.5 | 99.0 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | | | производства добывающих | | | | | | | | | | | производств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 30.1.2. Индекс промышленного | % | 101.0 | 99.8 | 97.9 | 100.0 | 103.2 | 102.8 | 102.8 | | | производства обрабатывающих | | | | | | | | | | | производств | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 30.1.3. Темпы роста среднемесячной | | | | | | | | | | | заработной платы работников к | | | | | | | | | | | предыдущему году: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - добывающих производств; | % | 119.9 | 124.9 | 125.0 | 115.5 | 116.7 | 117.8 | 117.8 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - обрабатывающих производств | % | 119.2 | 126.4 | 123.8 | 110.1 | 112.1 | 121.2 | 121.2 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 30.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 30.2.1. Объем инвестиций на | млн. руб. | 0 | 250 | 3514.6 | 30404.7 | 41440.0 | 52875.9 | 52875.9 | | | реализацию инвестиционных | | | | | | | | | | | промышленных проектов в | | | | | | | | | | | нефтегазовом комплексе и | | | | | | | | | | | добывающих производствах | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 30.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | 30.3.1. Индекс физического объема | % | 112.4 | 95.8 | 149.1 | 76.0 | 129.8 | 128.9 | 128.9 | развития Мурманской | | инвестиций в основной капитал за | | | | | | | | | области | | счет всех источников | | | | | | | | | | | финансирования, в сопоставимых | | | | | | | | | | | ценах к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 30.3.2. Объем инвестиций в основной | тыс. руб. | 28.4 | 31.5 | 53.8 | 42.9 | 58.9 | 84.2 | 84.2 | | | капитал в расчете на одного человека | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 30.3.3. Объем инвестиций в основной | тыс. руб. | 24.6 | 25.9 | 45.6 | 36.0 | 48.2 | 67.5 | 67.5 | | | капитал (за исключением бюджетных | | | | | | | | | | | средств) в расчете на одного человека | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 30.3.4. Индекс физического объема | % | 114.1 | 90.9 | 153.7 | 75.3 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | | | инвестиций в основной капитал (за | | | | | | | | | | | исключением бюджетных средств), в | | | | | | | | | | | сопоставимых ценах к предыдущему | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 30.3.5. Удельный вес бюджетных | | | | | | | | | | | ассигнований, распределяемых по | | | | | | | | | | | программам, в общем объеме средств | | | | | | | | | | | областного бюджета (областная | | | | | | | | | | | адресная инвестиционная программа, | | | | | | | | | | | долгосрочные и ведомственные | | | | | | | | | | | целевые программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | 6.8 | 5.3 | 11.7 | 12.9 | 14.2 | 15.8 | 15.8 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 31. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Число малых и средних предприятий в | единиц | 3.6 | 3.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | | | расчете на 1 тыс. населения | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля продукции, произведенной | % | - | 4.41 | 4.69 | 4.87 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | | | малыми и средними предприятиями, в | | | | | | | | | | | общем объеме валового | | | | | | | | | | | регионального продукта | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля среднесписочной численности | % | 8.8 | 9.16 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | | | работников (без внешних | | | | | | | | | | | совместителей) малых и средних | | | | | | | | | | | предприятий в среднесписочной | | | | | | | | | | | численности работников (без внешних | | | | | | | | | | | совместителей) всех предприятий и | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 31.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 31.1.1. Объем средств областного | млн. руб. | 8.42 | 22.28 | 52.56 | 24.3 | 32.75 | 40.0 | 40.0 | | | бюджета Мурманской области, | | | | | | | | | | | направленных на поддержку | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.1.2. Объем средств федерального | млн. | 7.4 | 19.5 | 46.6 | 59.7 | 30.35 | 37.4 | 37.4 | | | бюджета, полученных в виде субсидии | рублей | | | | | | | | | | для реализации мероприятий по | | | | | | | | | | | поддержке развития | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.1.3. Количество муниципальных | единиц | - | - | - | 13 | 24 | 38 | 42 | | | образований, получивших субсидии | | | | | | | | | | | областного бюджета на реализацию | | | | | | | | | | | муниципальных программ развития | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.1.4. Количество субъектов малого и | единиц | 144 | 200 | 238 | 530 | 580 | 610 | 610 | | | среднего предпринимательства, | | | | | | | | | | | получивших государственную | | | | | | | | | | | (муниципальную) поддержку | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.1.5. Доля издержек бизнеса на | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | преодоление административных | | | | | | | | | | | барьеров в выручке от реализации | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 31.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение доступа | | | предпринимателей к финансовым ресурсам | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 31.2.1. Количество субъектов малого и | единиц | 44 | 70 | 108 | 300 | 430 | 470 | 470 | | | среднего предпринимательства, | | | | | | | | | | | получивших финансовую поддержку | | | | | | | | | | | (субсидии, гранты начинающим, | | | | | | | | | | | микрозаймы, поручительства) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.2.2. Объем кредитных ресурсов, | млн. | 69.4 | 127.7 | 293 | 370.5 | 512 | 600 | 600 | | | привлеченных субъектами малого и | рублей | | | | | | | | | | среднего предпринимательства, | | | | | | | | | | | получивших финансовую поддержку | | | | | | | | | | | из областного бюджета | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 31.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 31.3.1. Количество начинающих | человек | - | - | 70 | 100 | 200 | 300 | 300 | | | предпринимателей, получивших | | | | | | | | | | | государственную (муниципальную) | | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.3.2. Численность | тыс. чел. | 18.8 | 20.5 | 21.0 | 21.2 | 22.1 | 23.0 | 23.0 | | | зарегистрированных индивидуальных | | | | | | | | | | | предпринимателей без образования | | | | | | | | | | | юридического лица | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 31.3.3. Количество малых | | | | | | | | | | | предприятий, размещенных в ГОУ | | | | | | | | | | | "Мурманский региональный | | | | | | | | | | | инновационный бизнес-инкубатор" | | | | | | | | | | | | единиц | - | - | - | 15 | 25 | 32 | 34 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 32. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской области | Комитет рыбной | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности | | Индекс производства по виду | % | 102.8 | 90.5 | 103.6 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | Мурманской области | | деятельности "Рыболовство" к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Темпы роста объемов производства | % | 124.0 | 87.9 | 88.8 | 117.7 | 105.2 | 104.8 | 104.8 | | | рыбопродукции на берегу к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 32.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 32.1.1. Освоение прибрежных квот на | | | | | | | | | | | вылов водных биоресурсов, | | | | | | | | | | | выделяемых предприятиям | | | | | | | | | | | Мурманской области: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - трески; | % | 95.0 | 96.8 | 98.0 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - пикши | % | 92.9 | 97.6 | 98.0 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 32.2. Обеспечение развития аквакультуры | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 32.2.1. Темпы роста объемов | % | 102.7 | 105.8 | 102.5 | 432.4 | 215.4 | 181.0 | 181.0 | | | выращивания гидробионтов на | | | | | | | | | | | территории Мурманской области к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 33. Развитие спортивного и любительского рыболовства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Темпы роста численности туристов | | | | | | | | | | | (рыбаков-любителей), занимающихся | | | | | | | | | | | спортивным и любительским | | | | | | | | | | | рыболовством к предыдущему году | | | | | | | | | | | | % | 229.7 | 113.6 | 129.2 | 115.0 | 107.1 | 108.4 | 108.4 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 33.1. Содействие увеличению участков свободного доступа физических лиц к рекреационному рыболовству | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 33.1.1. Темпы роста участков | % | - | - | 120 | 200 | 125 | 100 | 100 | | | свободного доступа граждан для | | | | | | | | | | | осуществления рекреационного | | | | | | | | | | | рыболовства к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 34. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей | Комитет по сельскому | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| хозяйству и | | Индекс производства продукции | % | 109.6 | 105.8 | 105.5 | 101.7 | 101.5 | 100.7 | 100.7 | продовольствию | | сельского хозяйства в хозяйствах всех | | | | | | | | | Мурманской области | | категорий к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 34.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 34.1.1. Темпы роста (снижения) | | | | | | | | | | | производства основных видов | | | | | | | | | | | сельскохозяйственной продукции в | | | | | | | | | | | хозяйствах всех категорий к | | | | | | | | | | | предыдущему году: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - мясо скота и птицы (в живом весе); | % | 106.9 | 143.5 | 113.3 | 103.9 | 101.9 | 100.0 | 100.0 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - молоко; | % | 101.9 | 104.6 | 105.3 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 101.6 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - яйца | % | 128.0 | 86.6 | 102.5 | 102.5 | 101.8 | 100.9 | 100.9 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 34.2. Создание условий для развития и эффективного функционирования сельского хозяйства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 34.2.1. Объем сельскохозяйственного | | | | | | | | | | | производства в расчете на один рубль | | | | | | | | | | | государственной поддержки из | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рублей | 6.62 | 7.30 | 7.61 | 7.64 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 34.2.2. Удельный вес прибыльных | % | 57.1 | 66.7 | 62.0 | 62.2 | 62.5 | 62.8 | 62.8 | | | крупных и средних | | | | | | | | | | | сельскохозяйственных организаций в | | | | | | | | | | | их общем числе | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 34.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы предприятий сельского хозяйства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 34.3.1. Коэффициент обновления | % | 12.8 | 22.1 | 21.1 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | | | основных фондов (отношение | | | | | | | | | | | стоимости вновь введенных в | | | | | | | | | | | эксплуатацию основных | | | | | | | | | | | производственных фондов к | | | | | | | | | | | первоначальной стоимости основных | | | | | | | | | | | производственных фондов на конец | | | | | | | | | | | отчетного периода) в животноводстве | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 34.4. Сохранение и укрепление кормовой базы животноводства | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 34.4.1. Объем производства | тыс. тонн | 18 | 12 | 24 | 36 | 50 | 50 | 50 | | | комбикормов в регионе | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 35. Повышение эффективности использования лесных ресурсов | Комитет по лесному | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| хозяйству | | Использование расчетной лесосеки | % | 13.4 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 20 | Мурманской области | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля лесных участков, вовлеченных в | % | 16.8 | 21.0 | 21.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 100 | | | использование лесов, в общей | | | | | | | | | | | площади лесных участков на землях | | | | | | | | | | | лесного фонда | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 35.1. Обеспечение рациональности использования лесных участков | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 35.1.1. Темпы роста площадей лесных | % | - | - | 112.1 | 105.3 | 106.6 | 104.9 | 105.0 | | | участков, предоставленных в аренду | | | | | | | | | | | для использования в рекреационных | | | | | | | | | | | целях, к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 35.1.2. Темпы роста площадей лесов, | % | - | - | 81.7 | 357.9 | 105.5 | 104.3 | 105.0 | | | предоставленных для выполнения | | | | | | | | | | | работ по геологическому изучению | | | | | | | | | | | недр, разработки месторождений | | | | | | | | | | | полезных ископаемых, к предыдущему | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 35.1.3. Темпы роста площадей лесов, | % | - | - | 178.9 | 85.3 | 103.2 | 106.3 | 105.0 | | | предоставленных для строительства, | | | | | | | | | | | реконструкции, эксплуатации линий | | | | | | | | | | | электропередачи, линий связи, дорог, | | | | | | | | | | | трубопроводов и других линейных | | | | | | | | | | | объектов, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 35.2. Повышение уровня информированности физических и юридических лиц | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 35.2.1. Доля проданных лотов на | % | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 100 | | | лесных аукционах по продаже права | | | | | | | | | | | на заключение договоров купли- | | | | | | | | | | | продажи лесных насаждений, в общем | | | | | | | | | | | количестве лотов, выставленных на | | | | | | | | | | | лесные аукционы | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 35.2.2. Доля проданных лотов на | % | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 100 | | | лесных аукционах по продаже права | | | | | | | | | | | на заключение договоров аренды | | | | | | | | | | | лесных участков в общем количестве | | | | | | | | | | | лотов, выставленных на лесные | | | | | | | | | | | аукционы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 35.3. Повышение уровня доходности от использования лесов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 35.3.1. Темпы роста лесного дохода к | % | 0 | 127.4 | 144.4 | 117.9 | 109.0 | 108.7 | 109.0 | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 36. Оптимизация структуры государственного имущества Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| имущественных | | Доходы областного бюджета от | млн. руб. | 27 | 8.7 | 123 | 86.6 | 168.4 | 4.8 | 4.8 | отношений | | приватизации государственного | | | | | | | | | Мурманской области | | имущества Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 36.1. Осуществление структурных преобразований, обеспечивающих сокращение избыточной части государственного сектора экономики | | | Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 36.1.1. Разработка прогнозного плана | | | | | | | | | | | (программы) приватизации | | | | | | | | | | | государственного имущества | | | | | | | | | | | Мурманской области на очередной | | | | | | | | | | | финансовый год | | | | | | | | | | | | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 36.1.2. Доходы от приватизации | % | 99.5 | 110.0 | > в 8 раз | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | государственного имущества | | | | | | | | | | | Мурманской области, в % к объему, | | | | | | | | | | | утвержденному прогнозным планом | | | | | | | | | | | (программой) приватизации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 37. Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доходы областного бюджета от | млн. | 50.2 | 58.8 | 43 | 44 | 52 | 51 | 51 | | | управления государственным | рублей | | | | | | | | | | имуществом Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 37.1. Повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 37.1.1. Доходы от перечисления части | млн. руб. | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | | | прибыли, остающейся после уплаты | | | | | | | | | | | налогов и иных обязательных | | | | | | | | | | | платежей государственных областных | | | | | | | | | | | унитарных предприятий | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 37.2. Обеспечение эффективного управления областными объектами недвижимого имущества, включая земельные участки | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 37.2.1. Доходы областного бюджета от | % | 137.9 | 144.8 | 100.0 | 104.6 | 112.8 | 120.4 | 120.4 | | | сдачи в аренду государственного | | | | | | | | | | | имущества Мурманской области (без | | | | | | | | | | | учета земельных участков), в % к | | | | | | | | | | | базовому 2008 году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 37.2.2. Поступление в областной | % | - | 123.0 | 113.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | бюджет арендных платежей за | | | | | | | | | | | использование земельных участков, | | | | | | | | | | | находящихся в собственности | | | | | | | | | | | Мурманской области, в % к | | | | | | | | | | | бюджетному заданию | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 38. Развитие рынка земли и недвижимости на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Неналоговые доходы | млн. руб. | 0 | 0.1 | 50.0 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | Мурманской области от аренды и | | | | | | | | | | | продажи земельных участков, | | | | | | | | | | | предназначенных для целей | | | | | | | | | | | строительства, государственная | | | | | | | | | | | собственность на которые не | | | | | | | | | | | разграничена (расположенные в г. | | | | | | | | | | | Мурманск) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 38.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 38.1.1. Объем кадастровых | млн. руб. | 2.13 | 0.816 | 0.651 | 0.88 | 0.745 | 0.58 | 0.58 | | | (землеустроительных) работ на | | | | | | | | | | | земельных участках под объектами | | | | | | | | | | | недвижимости, находящимися в | | | | | | | | | | | собственности Мурманской области | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 38.1.2. Количество земельных | | | | | | | | | | | участков, по которым осуществлена | | | | | | | | | | | регистрация права собственности | | | | | | | | | | | Мурманской области (нарастающим | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | единиц | 163 | 310 | 562 | 720 | 850 | 1000 | 1000 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 39. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| финансов | | Полнота исполнения расходных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | >99 | >99 | Мурманской области | | обязательств Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 39.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 39.1.1. Доля расходных обязательств, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | >99 | >99 | >99 | | | обеспеченных средствами областного | | | | | | | | | | | бюджета на соответствующий год, в | | | | | | | | | | | общем объеме учтенных расходных | | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 39.2. Повышение эффективности расходов областного бюджета | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 39.2.1. Доля расходов | % | 2.05 | 6.2 | 12.1 | 10.8 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | Мурманской области, формируемых в | | | | | | | | | | | рамках программ, в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов консолидированного | | | | | | | | | | | бюджета Мурманской области (без | | | | | | | | | | | учета субвенций на исполнение | | | | | | | | | | | делегируемых полномочий) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 39.2.2. Доля просроченной | % | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | государственных (муници-пальных) | | | | | | | | | | | учреждений, задолженности | | | | | | | | | | | областного бюджета и бюджетов | | | | | | | | | | | муниципальных образований по | | | | | | | | | | | исполнению обязательств перед | | | | | | | | | | | гражданами в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов (без учета субвенций на | | | | | | | | | | | исполнение делегируемых | | | | | | | | | | | полномочий) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 40. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем просроченных обязательств | тыс. руб. | 971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | государственных областных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 40.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 40.1.1. Соотношение планируемого | % | 9.98 | 0.56 | 6.9 | 8.4 | 7.7 | 4.7 | 4.7 | | | дефицита областного бюджета и | | | | | | | | | | | доходов без учета безвозмездных | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 40.1.2. Темпы роста налоговых и | % | 141.2 | 136.7 | 108.1 | >70 | >103 | >105 | >105 | | | неналоговых доходов | | | | | | | | | | | консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | Мурманской области к предыдущему | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 41. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля межбюджетных трансфертов, | % | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | | | распределяемая между | | | | | | | | | | | муниципальными образованиями на | | | | | | | | | | | очередной финансовый год и | | | | | | | | | | | плановый период | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 41.1. Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 41.1.1. Доля расходов местных | % | 21.2 | 23.9 | 18.7 | 6.4 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | | | бюджетов софинансируемых | | | | | | | | | | | областным бюджетов в общем объеме | | | | | | | | | | | расходов местных бюджетов (без | | | | | | | | | | | учета субвенций из областного | | | | | | | | | | | бюджета) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 42. Оптимизация объема и структуры государственного долга Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем государственного внутреннего | млн. руб. | 1085.2 | 306.2 | 825.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | | | долга Мурманской области на конец | | | | | | | | | | | года | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 42.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 42.1.1. Отношение объема | % | 6.5 | 1.3 | 3.5 | 15.5 | 13.6 | 12.1 | 12.1 | | | государственного внутреннего долга к | | | | | | | | | | | объему доходов бюджета (без учета | | | | | | | | | | | объема безвозмездных поступлений) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 42.1.2. Доля долгосрочных | % | 2.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | обязательств в государственном | | | | | | | | | | | долге Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 43. Формирование элементов системы стратегического управления социально-экономическим развитием Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Наличие утвержденных: | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | развития Мурманской | | - стратегии социально-экономического | | | | | | | | | области | | развития Мурманской области на | | | | | | | | | | | долгосрочный период до 2015 года и | | | | | | | | | | | разработанной в соответствии с | | | | | | | | | | | новыми требованиями до 2025 года; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - программы социально- | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | | экономического развития Мурманской | | | | | | | | | | | области на среднесрочный период | | | | | | | | | | | (2004-2008 годы и 2009-2013 годы); | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - долгосрочного прогноза социально- | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | | | экономического развития Мурманской | | | | | | | | | | | области; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - плана действий Правительства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | | Мурманской области в сфере | | | | | | | | | | | социально-экономического развития | | | | | | | | | | | на краткосрочную перспективу | | | | | | | | | | | (текущий год) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 43.1. Организация проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития Мурманской области, плана антикризисных мер | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 43.1.1. Количество подготовленных и | единиц | ?16 | ?16 | ?16 | ?19 | ?19 | ?19 | ?19 | | | представленных Губернатору и | | | | | | | | | | | Правительству Мурманской области | | | | | | | | | | | докладов об основных результатах | | | | | | | | | | | экономической деятельности и уровне | | | | | | | | | | | жизни населения Мурманской области | | | | | | | | | | | с оценкой ожидаемых итогов года, о | | | | | | | | | | | реализации мероприятий плана | | | | | | | | | | | действий Правительства Мурманской | | | | | | | | | | | области, плана антикризисных мер | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 43.2. Организация разработки и повышение качества прогноза социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный | | | период | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 43.2.2. Степень оправдываемости | % | 71 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | | | прогнозов социально-экономического | | | | | | | | | | | развития Мурманской области (доля | | | | | | | | | | | показателей прогноза с высоким (до | | | | | | | | | | | 5 п. п. отклонений) и хорошим (свыше | | | | | | | | | | | 5 п. п. и до 10 п. п. отклонений) | | | | | | | | | | | качеством прогнозируемых значений) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 44. Развитие инновационного потенциала и инновационных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля инновационной продукции в | | | | | | | | | | | общем объеме произведенных | | | | | | | | | | | товаров | % | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 44.1. Содействие развитию инновационных предприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 44.1.1. Количество малых | единиц | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 18 | | | инновационных предприятий, | | | | | | | | | | | размещенных в ГОУ "Мурманский | | | | | | | | | | | региональный инновационный бизнес- | | | | | | | | | | | инкубатор" | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 44.1.2. Количество услуг в | единиц | 100 | 200 | 300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | | | инновационной сфере, | | | | | | | | | | | предоставленных субъектам | | | | | | | | | | | экономической деятельности | | | | | | | | | | | организациями инфраструктуры | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 45. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности, | | Темпы роста объемов | % | 103.2 | 104.4 | 97.7 | 100.0 | 103.5 | 101.5 | 101.5 | транспорта и | | грузопереработки портов и | | | | | | | | | энергетики | | перегрузочных комплексов, в % к | | | | | | | | | Мурманской области | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Темпы роста объемов грузов, | % | 100.7 | 102.1 | 90.8 | 100.0 | 101.4 | 102.1 | 102.1 | | | перевезенных железнодорожным | | | | | | | | | | | транспортом, в % к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------+-----------------------| | Удельный вес региональных | % | 22.6 | 25.1 | 27.6 | 30.1 | 33.1 | 36.0 | 36.0 | Министерство | | автодорог, соответствующих | | | | | | | | | территориального | | нормативным требованиям по | | | | | | | | | развития, | | транспортно-экономическим | | | | | | | | | строительства и | | показателям | | | | | | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 45.1. Развитие Мурманского транспортного узла | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности, | | 45.1.1. Объем инвестиций на | млн. руб. | 60.0 | 156.0 | 2.15 | 500.0 | 9537.4 | 17176.1 | 17176.1 | транспорта и | | реализацию проекта "Комплексное | | | | | | | | | энергетики | | развитие Мурманского транспортного | | | | | | | | | Мурманской области | | узла" | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 45.2. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| территориального | | 45.2.1. Объем финансирования на | млн. руб. | 286.1 | 315.2 | 330.9 | 461.0 | 516.1 | 630.0 | 630.0 | развития, | | содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | строительства и | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| жилищно- | | 45.2.2. Протяженность | км | 56.1 | 78.7 | 59.4 | 101.1 | 98.8 | 110.0 | 110.0 | коммунального | | отремонтированных региональных | | | | | | | | | хозяйства | | дорог общего пользования | | | | | | | | | Мурманской области | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 45.2.3. Снижение количества ДТП из- | единиц | 0.196 | 0.196 | 0.195 | 0.194 | 0.193 | 0.190 | 0.190 | | | за сопутствующих дорожных условий, | | | | | | | | | | | единиц на 1000 автомобилей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 46. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| промышленности, | | Индекс производства и | % | 103.0 | 98.2 | 100.0 | 99.5 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | транспорта и | | распределения электроэнергии, газа и | | | | | | | | | энергетики | | воды, в % к предыдущему году | | | | | | | | | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 46.1. Развитие энергосистемы Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 46.1.1. Протяженность электрических | км | 5157 | 5485 | 5485 | 5509 | 5582 | 5655 | 5655 | | | сетей 35-330 кВ по трассе | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 46.1.2. Установленная электрическая | МВт | 3738 | 3738 | 3738 | 3742 | 3759 | 4132 | 4132 | | | мощность объектов генерации | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 46.2. Реализация проекта строительства КАЭС-2 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 46.2.1. Объем инвестиций в | млн. руб. | - | - | - | 3646.2 | 3646.2 | 3646.2 | 3646.2 | | | строительство КАЭС-2 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 46.3. Разработка и реализация проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 46.3.1. Объем инвестиций в | млн. руб. | - | - | - | 1.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | | | реализацию проектов развития | | | | | | | | | | | нетрадиционных возобновляемых | | | | | | | | | | | источников энергии | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 47. Развитие потенциала связи и телекоммуникационной инфраструктуры | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Общий объем услуг связи по основной | млн. руб. | 3265.2 | 3948.7 | 4700.0 | 5640.0 | 6768.0 | 8121.6 | 8121.6 | | | деятельности | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 47.1. Содействие развитию конкурентной среды в сфере оказания услуг связи на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 47.1.1. Темпы роста числа | % | - | 60 | 106.7 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | | | операторов, предоставляющих услуги | | | | | | | | | | | связи, к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 48. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых видов продукции, товаров, работ и услуг в инфраструктурных | Комитет по | | секторах государственного ценового регулирования Мурманской области | тарифному | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| регулированию | | Отношение фактического темпа роста | | | | | | | | | Мурманской области | | регулируемых тарифов и цен к | | | | | | | | | | | предельному темпу роста, | | | | | | | | | | | определенному ФСТ, в том числе: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - электроэнергия; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - передача электроэнергии; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - теплоэнергия; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - услуги организаций коммунального | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | комплекса в сфере водоснабжения, | | | | | | | | | | | водоотведения, очистки сточных вод, | | | | | | | | | | | утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 48.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов, направленного на снижение издержек регулируемых | | | организаций | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 48.1.1. Адекватность регулирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 48.1.2. Стабильность регулирования: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - электроэнергия; | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - передача электроэнергии; | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - теплоэнергия, передача | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | теплоэнергии; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - услуги организаций коммунального | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | комплекса в сфере водоснабжения, | | | | | | | | | | | водоотведения, очистки сточных вод, | | | | | | | | | | | утилизации (захоронения) ТБО | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 49. Воспроизводство минерально - сырьевой базы (далее - МСБ) общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории | Министерство | | Мурманской области | природных ресурсов и | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экологии Мурманской | | Прирост запасов ОПИ по результатам | % | 0.4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.6 | 3 | области | | постановки их на баланс, в % к | | | | | | | | | | | распределенным запасам 2005 года | | | | | | | | | | | (базовый) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 49.1. Развитие, эффективное и рациональное использование МСБ ОПИ на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 49.1.1. Доля месторождений ОПИ | | | | | | | | | | | распределенного фонда в общем | | | | | | | | | | | количестве месторождений ОПИ по | | | | | | | | | | | видам сырья: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - облицовочный камень; | % | 43 | 57 | 81 | 85 | 90 | 90 | 90 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - строительный камень; | % | 29 | 49 | 57 | 60 | 63 | 65 | 65 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - песчано-гравийная смесь; | % | 58 | 65 | 70 | 78 | 79 | 80 | 80 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - песок строительный; | % | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - глина; | % | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - торф | % | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 49.2. Поиск и разведка новых месторождений ОПИ | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 49.2.1. Темпы роста собственных | % | 108 | 113 | 139 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | средств недропользователей, | | | | | | | | | | | направленных на разведку | | | | | | | | | | | месторождений ОПИ к предыдущему | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 50. Обеспечение охраны и воспроизводства популяций объектов животного мира на территории Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Темпы прироста численности | | | | | | | | | Государственная | | объектов животного мира к | | | | | | | | | инспекция по охране, | | предыдущему году: | | | | | | | | | контролю и | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| регулированию | | - лосей; | % | - | - | - | 4.2 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | использования | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| объектов животного | | - диких северных оленей; | % | - | - | - | 10.0 | 7.7 | 15.0 | 15.0 | мира и среды их | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| обитания Мурманской | | - бурых медведей | % | - | - | - | 10.0 | 7.1 | 16.0 | 16.0 | области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 50.1. Обеспечение охраны среды обитания охотничьих животных | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 50.1.1. Объем средств, направляемых | млн. | - | - | 2.0 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | | | на укрепление материально- | рублей | | | | | | | | | | технической базы охотнадзора | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 50.1.2. Темпы роста выявляемых | % | - | - | - | 103.0 | 113.0 | 114.0 | 114.0 | | | случаев нарушения правил добычи | | | | | | | | | | | объектов животного мира к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 51. Развитие конгрессно - выставочной деятельности и межрегиональных связей Мурманской области | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | Темпы роста конгрессно-выставочных | % | 138 | 105 | 163 | 87 | 107 | 110 | 110 | развития Мурманской | | мероприятий в регионе, субъектах РФ | | | | | | | | | области | | и за рубежом, к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Темпы роста товарооборота с | % | 152 | 103 | 105 | 100 | 105 | 110 | 110 | | | регионами Российской Федерации к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 51.1. Содействие проведению выставочных мероприятий, направленных на стимулирование деловой активности в регионе | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 51.1.1. Прирост числа участников | % | 10 | 15 | 18 | 5 | 10 | 15 | 15 | | | выставочных мероприятий к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 51.1.2. Доля субъектов выставочной | % | 4 | 5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 30 | | | деятельности, получивших | | | | | | | | | | | государственную поддержку, в их | | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 51.2. Обеспечение условий для развития межрегиональных связей и привлечения инвестиций в экономику региона | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 51.2.1. Доля субъектов Российской | % | - | - | 1.1 | 5.5 | 11.0 | 15.5 | 15.5 | | | Федерации, с которыми заключены | | | | | | | | | | | протоколы практических мероприятий | | | | | | | | | | | по реализации соглашений о | | | | | | | | | | | сотрудничестве, в общем числе | | | | | | | | | | | субъектов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 51.2.2. Доля межрегиональных и | % | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | | | международных участников | | | | | | | | | | | конгрессно - выставочных | | | | | | | | | | | мероприятий в регионе в общем | | | | | | | | | | | количестве участников | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 52. Развитие потенциала международных и внешнеэкономических связей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Объем материальных и финансовых | млн. | 78.4 | 80.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | | | ресурсов, поступивших из-за рубежа | долла-ров | | | | | | | | | | на реализацию международных | США | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Объем иностранных инвестиций | млн. | 101.9 | 62.5 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 65.0 | 65.0 | | | | долла-ров | | | | | | | | | | | США | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 52.1. Обеспечение условий для развития международного, в том числе приграничного сотрудничества | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 52.1.1. Число международных | единиц | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | | | проектов, получивших | | | | | | | | | | | софинансирование из областного | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 52.1.2. Объем средств областного | млн. | 0 | 1.6 | 2.072 | 0.35 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | бюджета, направленных на | рублей | | | | | | | | | | софинансирование международных | | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 52.1.3. Число проектов, | единиц | 64 | 79 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 | | | финансируемых по международным | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 52.1.4. Число предприятий, | единиц | 65 | 73 | 51 | 52 | 58 | 70 | 70 | | | получивших иностранные инвестиции | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 53. Создание в Мурманской области конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным стандартам | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Темпы роста объема турпотока к | % | 102.0 | 103.0 | 104.2 | 106.9 | 106.5 | 105.9 | 106.0 | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 53.1. Содействие формированию и продвижению регионального туристского продукта на российском и международном рынках | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 53.1.1. Темпы роста экспорта | % | - | 109.4 | 108.6 | 110.5 | 107.1 | 111.1 | 110.0 | | | туристских услуг к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 53.1.2. Темпы роста числа | | | | | | | | | | | иностранных граждан, | | | | | | | | | | | зарегистрированных в Мурманской | | | | | | | | | | | области к предыдущему году | | | | | | | | | | | | % | 130.9 | 125.5 | 102.3 | 102.0 | 115.7 | 106.2 | 106.5 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государственных услуг | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 54. Внедрение программно-целевых методов в государственном управлении и планировании социально-экономического развития Мурманской | Министерство | | области | экономического | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| развития Мурманской | | Доля исполнительных органов | % | 0 | 50 | 75 | 89 | 100 | 100 | 100 | области | | государственной власти, внедривших | | | | | | | | | | | методы и процедуры управления, | | | | | | | | | | | ориентированного на результат | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Уровень внедрения результативных | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 | | | принципов управления | | | | | | | | | | | подведомственными организациями | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 54.1. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти, | | | в процессы мониторинга, анализа, прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Мурманской области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 54.1.1. Доля исполнительных органов | % | 3.6 | 3.6 | 64.3 | 78.6 | 100 | 100 | 100 | | | государственной власти Мурманской | | | | | | | | | | | области, подключенных к единой | | | | | | | | | | | системе мониторинга, анализа и | | | | | | | | | | | прогнозирования социально- | | | | | | | | | | | экономического развития (ИАС | | | | | | | | | | | "Прогноз/Регион") | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 54.1.2. Доля исполнительных органов | % | - | - | - | 14.3 | 100 | 100 | 100 | | | государственной власти Мурманской | | | | | | | | | | | области, подключенных к | | | | | | | | | | | информационной системе | | | | | | | | | | | мониторинга, анализа и оценки | | | | | | | | | | | результативности деятельности | | | | | | | | | | | субъектов бюджетного планирования | | | | | | | | | | | (СМА_ДРОНД) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 54.1.3. Доля муниципальных | % | 0 | 0 | 15.8 | 52.6 | 89.5 | 100 | 100 | | | образований (городских округов и | | | | | | | | | | | муниципальных районов), | | | | | | | | | | | подключенных к единой системе | | | | | | | | | | | мониторинга, анализа и | | | | | | | | | | | прогнозирования социально- | | | | | | | | | | | экономического развития (ИАС | | | | | | | | | | | "Прогноз/Регион") | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------+-----------------------| | 54.1.4. Доля исполнительных органов | % | 0 | 0 | 3.6 | 50 | 100 | 100 | 100 | Правительство | | государственной власти, внедривших | | | | | | | | | Мурманской области | | систему автоматизации | | | | | | | | | (координатор- | | делопроизводства и электронного | | | | | | | | | управление | | документооборота | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | технологий и | | | | | | | | | | | информационной | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | | | Мурманской области) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 55. Развитие добросовестной конкуренции на торгах, повышение результативности проведения торгов | Управление | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| государственного | | Доля размещения заказов у | % | - | - | - | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | заказа Мурманской | | единственного поставщика в связи с | | | | | | | | | области | | признанием торгов несостоявшимися, | | | | | | | | | | | в общем объеме размещаемых | | | | | | | | | | | заказов на сумму свыше 1.5 млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | Доля экономии бюджетных средств в | % | - | - | - | 9.5 | 9.8 | 10 | 10 | | | общем объеме средств, размещенных | | | | | | | | | | | на торгах на сумму свыше 1.5 млн. | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 55.1. Создание заинтересованным лицам дополнительных возможностей для получения информации о торгах | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 55.1.1. Трансляция торгов в режиме | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | | | реального времени в Интернете | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 55.2. Увеличение количества участников торгов | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 55.2.1. Среднее количество | количеств- | - | - | - | 3.5 | 4 | 5 | 5 | | | участников размещения заказа по | о | | | | | | | | | | формам торгов на сумму свыше | участнико | | | | | | | | | | 1.5 млн. рублей | в | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 55.3. Эффективное использование бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 55.3.1. Доля торгов, проведенных на | | | | | | | | | | | сумму свыше 1.5 млн. рублей, в | | | | | | | | | | | общем объеме проведенных закупок | | | | | | | | | | | | % | - | - | - | 2.5 | 5 | 10 | 10 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 55.3.2. Доля торгов, проведенных на | % | | | | 25 | 30 | 35 | 35 | | | сумму свыше 1.5 млн. рублей, в | | | | | | | | | | | общей стоимости проведенных | | | | | | | | | | | закупок | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 55.3.3. Доля совместных торгов (для | % | - | - | - | 2 | 10 | 20 | 20 | | | нескольких заказчиков) в общем | | | | | | | | | | | объеме проведенных торгов | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Задача 55.4. Обеспечение процессов размещения государственного и муниципального заказов в АИС Госзакупки | Министерство | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| экономического | | 55.4.1. Темпы роста количества | | | | | | | | | развития Мурманской | | торгов, размещенных в АИС | | | | | | | | | области | | Госзакупки и на официальном сайте, к | | | | | | | | | | | предыдущему году: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - государственные нужды; | % | - | - | 118.5 | 102.9 | 103.0 | 101.9 | 101.9 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - муниципальные нужды | % | - | - | - | 103.0 | 103.0 | 101.9 | 102.0 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 55.4.2. Темпы роста количества | | | | | | | | | | | закупок, проведенных путем | | | | | | | | | | | аукционов в электронной форме, к | | | | | | | | | | | предыдущему году: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - государственные нужды; | % | - | - | - | 105.0 | 210.0 | 260.0 | 260.0 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - муниципальные нужды | % | - | - | - | 105.0 | 200.0 | 255.0 | 255.0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 56. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти для реализации единой | Комитет по | | государственной политики на территории Мурманской области | законопроектной | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| деятельности и | | Доля муниципальных нормативных | % | - | - | - | 50 | 60 | 70 | 70 | вопросам местного | | правовых актов, прошедших | | | | | | | | | самоуправления | | экспертизу на соответствие | | | | | | | | | Мурманской области | | законодательству, из числа внесенных | | | | | | | | | | | в Регистр нормативных правовых | | | | | | | | | | | актов органов местного | | | | | | | | | | | самоуправления Мурманской области | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 56.1. Содействие органам местного самоуправления в осуществлении ими полномочий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 56.1.1. Доля разграниченного | % | - | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 | | | муниципального имущества на | | | | | | | | | | | основании поступивших | | | | | | | | | | | согласованных представительными | | | | | | | | | | | органами местного самоуправления | | | | | | | | | | | перечней муниципального имущества, | | | | | | | | | | | подлежащего передаче | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 56.1.2. Доля городских округов и | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | муниципальных районов, | | | | | | | | | | | подготовивших доклады глав местных | | | | | | | | | | | администраций о достигнутых | | | | | | | | | | | значениях показателей для оценки | | | | | | | | | | | эффективности деятельности, в | | | | | | | | | | | общей их численности | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель 57. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля общин, материально- | % | - | - | - | 15 | 33 | 46 | 46 | | | техническая база которых улучшена | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 57.1. Стимулирование развития общинных форм хозяйствования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 57.1.1. Число общин, обеспеченных | единиц | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | | | передвижным жильем | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 57.1.2. Число общин, обеспеченных | единиц | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 8 | | | основными средствами (лодки, | | | | | | | | | | | лодочные моторы, карбасы, | | | | | | | | | | | электрогенераторы, автомобили, | | | | | | | | | | | морозильные камеры и холодильники, | | | | | | | | | | | спутниковые телефоны и навигаторы, | | | | | | | | | | | средства радиосвязи, снегоходы, | | | | | | | | | | | квадроциклы) | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 57.2. Духовное и национально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 57.2.1. Численность населения | человек | - | - | - | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | | | коренных малочисленных народов | | | | | | | | | | | Севера, привлеченных к участию в | | | | | | | | | | | общественно значимых для них | | | | | | | | | | | мероприятиях (участие в | | | | | | | | | | | фольклорных фестивалях, | | | | | | | | | | | национальных праздниках, в том | | | | | | | | | | | числе на международном уровне, | | | | | | | | | | | выставках национального искусства и | | | | | | | | | | | т.п.) | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 57.2.2. Количество изданных книг по | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | | | саамской тематике | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 58. Создание условий для эксплуатации самоходных машин и других видов техники, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, | Государственная | | имущества, охраны окружающей среды | инспекция по надзору | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| за техническим | | Снижение доли транспортных | % | 49.3 | 48 | 53.3 | 52 | 51 | 50 | 50 | состоянием | | средств, эксплуатирующихся с | | | | | | | | | самоходных машин и | | нарушениями норм и правил | | | | | | | | | других видов техники | | эксплуатации, в общем количестве | | | | | | | | | Мурманской области | | зарегистрированных машин | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 58.1. Обеспечение полноты учета самоходных машин и других видов техники и взимания государственной пошлины и сборов в сфере | | | государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 58.1.1. Темпы роста | % | 102 | 105.1 | 109.4 | 103 | 104 | 105 | 105 | | | зарегистрированных транспортных | | | | | | | | | | | средств к предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 58.1.2. Темпы роста поступлений | % | 102.0 | 114.6 | 146.9 | 105.2 | 108 | 105 | 105 | | | неналоговых доходов в местные | | | | | | | | | | | бюджеты (госпошлина) к | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 58.1.3. Темпы роста поступлений | % | 102.0 | 123.5 | 116.9 | 100.1 | 107.1 | 106.7 | 106.7 | | | неналоговых доходов в областной | | | | | | | | | | | бюджет (сборы) к предыдущему году | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 59. Обеспечение защиты прав граждан в области оказания медицинских и фармацевтических услуг, содействие качественному медицинскому и | | | фармацевтическому обслуживанию населения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Степень удовлетворенности | | | | | | | | | Управление по | | заявителей качеством оказанных | | | | | | | | | контролю качества | | государственных услуг по защите их | | | | | | | | | медицинской помощи | | прав при оказании медицинских и | | | | | | | | | и лицензированию | | фармацевтических услуг, в % к | | | | | | | | | отдельных видов | | общему числу заявителей | | | | | | | | | деятельности | | | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Мурманской области | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 59.1. Предупреждение и пресечение нарушений лицензионных условий и требований при осуществлении медицинской деятельности, | | | фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списков II и III | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 59.1.1. Доля проведенных проверок | | | | | | | | | | | соблюдения лицензионных условий и | | | | | | | | | | | требований к общему числу | | | | | | | | | | | лицензиатов при осуществлении: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - медицинской деятельности; | % | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - фармацевтической деятельности; | % | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - деятельности, связанной с | % | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | обращением наркотических средств и | | | | | | | | | | | психотропных веществ списков II и III | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------| | Цель 60. Повышение эффективности деятельности в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, лицензирования заготовки, | Управление по | | переработки и реализации лома черных и цветных металлов | лицензированию | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мурманской области | | Темпы снижения нарушений | | | | | | | | | | | требований законодательства к | | | | | | | | | | | предыдущему году в сфере: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - лицензирования розничной продажи | % | - | - | 78.5 | 77 | 75 | 72 | 72 | | | алкогольной продукции; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - лицензирования заготовки, | % | - | - | 83.3 | 80 | 78 | 76 | 76 | | | переработки и реализации лома | | | | | | | | | | | черных и цветных металлов; | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 60.1. Устранение с рынка предприятий, ведущих незаконную, неквалифицированную, опасную для населения деятельность | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 60.1.1. Снижение доли оборота | % | - | - | - | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | | | выявленной нелегальной алкогольной | | | | | | | | | | | продукции в объеме проверенной | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | 60.1.2. Доля аннулированных | | | | | | | | | | | лицензий на основании материалов | | | | | | | | | | | проверок о нарушениях | | | | | | | | | | | законодательства к действующим | | | | | | | | | | | лицензиям в области: | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - розничной продажи алкогольной | % | - | 0 | 2 | 3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | | | продукции; | | | | | | | | | | |---------------------------------------+------------+--------+---------+-------------+------------+------------+------------+-------------------| | | - заготовки, переработки и реализации | % | - | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | лома черных и цветных металлов | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|