Расширенный поиск

Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 496

Документ имеет не последнюю редакцию.
    годовая экономия первичной энергии в размере не менее 436 тыс.т 
у.т. (к 2020 г.);
    повышение  доли  энергоресурсов, расчеты за потребление которых 
осуществляются  на  основании  показаний  приборов  учета,  в общем 
объеме потребляемых энергоресурсов:
    электрической энергии - до 100% на первом этапе (к 2015 г.);
    тепловой энергии - до 100% на первом этапе (к 2015 г.);
    воды - до 100% на первом этапе (к 2015 г.);
    природного газа - до 100% на первом этапе (к 2015 г.);
    прирост   объема   производства   энергетических   ресурсов   с   
использованием  возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов:
    в  производстве  тепла  -  на  4-6%  за  весь период реализации 
подпрограммы;  электроэнергии  -  на 1-2% за весь период реализации 
подпрограммы;
    вывод   из  оборота  энергетических  устройств  низкого  класса  
энергоэффективности;
    доведение удельной величины потребления энергетических ресурсов 
в  многоквартирных  домах  в  расчете на кв.м 15,4 кг у.т. в год за 
весь период реализации подпрограммы;
    доведение удельной величины потребления энергетических ресурсов 
в  бюджетных  учреждениях  в  расчете на кв.м 29,5 кг у.т. в год за 
весь период реализации подпрограммы.
    Целевые  показатели  (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее 
приоритетам, целям и задачам.
    Показатели   (индикаторы)   реализации   подпрограммы  в  целом  
предназначены   для   оценки   наиболее   существенных  результатов  
реализации  подпрограммы.  Значения  ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы   приведены   в   приложении  N  1  к  Государственной  
программе.

            III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

    Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

       IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

    Основными мероприятиями подпрограммы являются следующие.
    1.   Основное   мероприятие  "Повышение  энергоэффективности  и  
рациональное     использование     энергетических     ресурсов    в    
теплоснабжении,  новое  строительство, модернизация и реконструкция 
существующих котельных и тепловых сетей".
    В    рамках    осуществления    этого   основного   мероприятия   
предусматривается следующее.
    Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  котельных,  
тепловых   сетей,   сооружений   водоснабжения,   электроснабжения,   
канализации,  газовых сетей и других объектов жилищно-коммунального 
хозяйства,   осуществление  капитального  ремонта  и  реконструкции  
гидротехнических    сооружений,    находящихся    в   собственности   
муниципальных   образований   области,  софинансирование  работ  по  
газификации  многоквартирных  домов или жилых домов индивидуального 
жилищного фонда независимо от их формы собственности в соответствии 
с  Законом  области  от  27  июня  2008  г. N 773-ОЗ "О газификации 
жилищного  фонда Псковской области" осуществляются за счет субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам.
    Технические     мероприятия,     реализуемые     на    объектах    
теплоснабжения,  к  2020  году должны обеспечить снижение удельного 
расхода  топлива  на  котельных  до 169 кг у.т./Гкал, снижение доли 
потерь в тепловых сетях до 10,7%.
    Общий  список  энергосберегающих мероприятий при производстве и 
распределении  тепловой  энергии  включает в себя организационные и 
технические  мероприятия,  проводимые  при  эксплуатации  и текущем 
ремонте,  замене  и новом строительстве источников энергии. К числу 
основных  технических  мероприятий  в системах теплоснабжения можно 
отнести:
    закрытие   неэффективных,   морально   устаревших  и  физически  
изношенных источников тепла или имеющих избыточные мощности;
    модернизация  котельных  с  использованием  нового современного 
энергоэффективного оборудования на основе когенерации;
    строительство  новых  котельных  с  использованием  современных  
технологий  с  КПД не ниже 85% для котельных на твердом топливе, не 
ниже 90% - на жидком топливе и не ниже 95% - на природном газе;
    оптимизация  режимов  работы  энергоисточников  и распределение 
тепловых   нагрузок   на  основании  ежегодной  корректировки  схем  
энергоснабжения,     разработка     схем    оптимизации    загрузки    
энергоисточников,    находящихся   в   собственности   промышленных   
предприятий;
    глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок на 
основе автоматизированных систем;
    установка  частотных  преобразователей,  внедрение  АСУ  ТП для 
проведения  анализа эффективности топливоиспользования, дооснащение 
теплотехнического    оборудования   станций   приборами   учета   и   
организация составления балансов энергоресурсов;
    строительство  новых  тепловых  сетей  и  замена  действующих с 
использованием   современных  технологий:  трубы  в  ППУ  изоляции,  
бесканальная прокладка теплопроводов, применение улучшенных трубных 
сталей, использование антикоррозийного покрытия и др.;
    вывод  из  эксплуатации тепловых сетей (в том числе основываясь 
на определении степени эффективной децентрализации);
    использование  телекоммуникационных IT-систем централизованного 
технологического  управления  системами  теплоснабжения, применение 
инженерной диагностики трубопроводов подземной прокладки;
    обеспечение  устойчивой  и  экономичной работы тепловых сетей и 
источников   тепловой   энергии,   качества  отопления  и  горячего  
водоснабжения   потребителей   за   счет   проведения   комплексной   
автоматизации  тепловых пунктов с выведением основных параметров на 
диспетчерские пункты управления системой теплоснабжения.
    Снижение   затрат   на  собственные  нужды  за  счет  следующих  
мероприятий:
    организация подогрева исходной воды перед ВПУ;
    организация   подогрева   химической   воды   перед   дозатором   
питательной воды;
    перевод паровых котлов в водогрейный режим;
    оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;
    внедрение    новых   типов   теплоизоляционных   материалов   и   
конструкций,  обеспечивающих  низкий  коэффициент теплопроводности, 
без нарушений требований надежности и безопасности;
    установка  ЧРП  на  электроприводы  насосного  и  тягодутьевого  
оборудования;
    установка сильфоновых компенсаторов, шаровой запорной арматуры, 
в том числе с гидроприводом;
    вентиляция каналов и камер;
    применение комплекса электрохимической защиты.

           V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

|————|———————————————————|———————————————|—————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————————|
|  N |    Наименование   | Ответственный |        Срок         |    Ожидаемый    |   Последствия  |     Связь с    |
| п/п|     основного     |  исполнитель  |_____________________| непосредственный|  нереализации  |  показателями  |
|    |    мероприятия    |               |  начала  | окончания|    результат    |    основного   | Государственной|
|    |                   |               |реализации|реализации|    (краткое     |   мероприятия  |    программы   |
|    |                   |               |          |          |    описание)    |                | (подпрограммы) |
|————|———————————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————————————|————————————————|————————————————|
|1.1.|Основное           |Государственный|  2014 г. |  2020 г. |Снижение потерь  |Ежегодный       |Оказывает       |
|    |мероприятие        |комитет        |          |          |энергоресурсов   |рост потерь     |непосредственное|
|    |"Повышение         |Псковской      |          |          |при их           |энергоресурсов  |влияние на      |
|    |энергоэффективности|области по     |          |          |производстве,    |при             |достижение      |
|    |и рациональное     |тарифам и      |          |          |транспортировке  |производстве,   |показателя      |
|    |использование      |энергетике,    |          |          |и потреблении,   |транспортировке |"энергоемкость  |
|    |энергетических     |Государственный|          |          |повышение        |и потреблении,  |валового        |
|    |ресурсов в         |комитет        |          |          |качества         |увеличение      |регионального   |
|    |теплоснабжении,    |Псковской      |          |          |предоставления   |затрат на оплату|продукта"       |
|    |новое              |области        |          |          |коммунальных     |энергоресурсов. |                |
|    |строительство,     |по делам       |          |          |услуг населению, |Рост платежей   |                |
|    |модернизация и     |строительства  |          |          |повышение        |из областного   |                |
|    |реконструкция      |и жилищно-     |          |          |эффективности    |бюджета за      |                |
|    |существующих       |коммунального  |          |          |работы источников|фактически      |                |
|    |котельных и        |хозяйства      |          |          |и сетей тепло-   |потребленный    |                |
|    |тепловых сетей"    |               |          |          |и водоснабжения, |объем           |                |
|    |                   |               |          |          |обеспечение      |энергоресурсов. |                |
|    |                   |               |          |          |100-процентного  |Информационная  |                |
|    |                   |               |          |          |учета отпускаемых|недоступность   |                |
|    |                   |               |          |          |и потребляемых   |возможных       |                |
|    |                   |               |          |          |энергетических   |механизмов      |                |
|    |                   |               |          |          |ресурсов.        |энергосбережения|                |
|    |                   |               |          |          |Снижение         |и повышения     |                |
|    |                   |               |          |          |потребления и    |энергетической  |                |
|    |                   |               |          |          |затрат областного|эффективности и,|                |
|    |                   |               |          |          |бюджета на       |как следствие,  |                |
|    |                   |               |          |          |тепловую и       |рост затрат     |                |
|    |                   |               |          |          |электрическую    |на оплату       |                |
|    |                   |               |          |          |энергию, холодное|потребляемых    |                |
|    |                   |               |          |          |и горячее        |энергоресурсов  |                |
|    |                   |               |          |          |водоснабжение    |населением и    |                |
|    |                   |               |          |          |государственных  |предприятиями   |                |
|    |                   |               |          |          |учреждений       |области         |                |
|    |                   |               |          |          |области.         |                |                |
|    |                   |               |          |          |Формирование     |                |                |
|    |                   |               |          |          |рациональной     |                |                |
|    |                   |               |          |          |энергосберегающей|                |                |
|    |                   |               |          |          |модели поведения |                |                |
|    |                   |               |          |          |и повышение      |                |                |
|    |                   |               |          |          |информированности|                |                |
|    |                   |               |          |          |населения        |                |                |
|    |                   |               |          |          |Псковской        |                |                |
|    |                   |               |          |          |области.         |                |                |
|    |                   |               |          |          |Обеспечение      |                |                |
|    |                   |               |          |          |энергоресурсами  |                |                |
|    |                   |               |          |          |потребителей     |                |                |
|    |                   |               |          |          |Псковской        |                |                |
|    |                   |               |          |          |области за счет  |                |                |
|    |                   |               |          |          |использования    |                |                |
|    |                   |               |          |          |возобновляемых   |                |                |
|    |                   |               |          |          |источников       |                |                |
|    |                   |               |          |          |энергии          |                |                |
|————|———————————————————|———————————————|——————————|——————————|—————————————————|————————————————|————————————————|
                                                                      
              VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

    Финансирование  мероприятий  подпрограммы  выполняется  за счет 
бюджетных и внебюджетных источников.
    Объемы   финансовых   ресурсов   и   источники   финансирования   
мероприятий подпрограммы представлены в таблице "Объемы и источники 
финансирования  подпрограммы" и подлежат уточнению при формировании 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
    Правила предоставления субсидий по подпрограмме устанавливаются 
Администрацией области.

          Объемы и источники финансирования подпрограммы

                                                            Таблица
|————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|    Источники   |             Средства, тыс.рублей               |
| финансирования |———————|————————————————————————————————————————|
|                | всего |          в том числе по годам          |
|                |       |———————|———————|————|————|————|————|————|
|                |       |  2014 |  2015 |2016|2017|2018|2019|2020|
|                |       |   г.  |   г.  | г. | г. | г. | г. | г. |
|————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|————|
|Федеральный     |      0|      0|      0|   0|   0|   0|   0|   0|
|бюджет          |       |       |       |    |    |    |    |    |
|————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|————|
|Областной бюджет| 154500| 142000|  12500|   0|   0|   0|   0|   0|
|————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|————|
|Внебюджетные    |2751700|1340700|1411000|   0|   0|   0|   0|   0|
|источники       |       |       |       |    |    |    |    |    |
|————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|————|
|Итого           |2906200|1482700|1423500|   0|   0|   0|   0|   0|
|————————————————|———————|———————|———————|————|————|————|————|————|
                                                                      
    VII. Участие органов местного самоуправления муниципальных
           образований области в реализации подпрограммы

    Муниципальные   образования   области   в  рамках  подпрограммы  
принимают   участие  в  реализации  мероприятий  по  строительству,  
реконструкции,  капитальному  ремонту  котельных,  тепловых  сетей,  
сооружений  водоснабжения,  электроснабжения,  канализации, газовых 
сетей   и   других   объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  в  
софинансировании  работ  по  газификации  многоквартирных домов или 
жилых  домов  индивидуального  жилищного  фонда независимо от формы 
собственности
    Для  реализации  мероприятий  подпрограммы  в  органах местного 
самоуправления   муниципальных   образований  области  должны  быть  
разработаны соответствующие муниципальные программы.
    В  рамках оказания финансовой помощи муниципальным образованиям 
области    Администрация    области   предоставляет   субсидии   на   
финансирование  мероприятий  указанных  муниципальных  программ  из  
областного   бюджета.   Предоставление  субсидий  осуществляется  в  
соответствии     с    порядками    (положениями),    установленными    
Администрацией области.

         VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

    Оценка    эффективности   реализации   подпрограммы   в   целом   
оценивается  исходя из достижения установленных значений каждого из 
основных   показателей   (индикаторов)  по  годам  по  отношению  к  
предыдущему году.
    Стоимостные   показатели   рассчитываются,   как   правило,   в   
сопоставимых  ценах  соответствующего  года, которые являются базой 
для   расчета  динамики  и  темпов  их  изменения  по  сравнению  с  
предыдущим годом или иным периодом.
    Показатели    реализации   подпрограммы   предполагают   оценку   
интегрированного  эффекта  от  реализации  основных мероприятий или 
указывают  на  результативность  наиболее  существенных направлений 
государственной  поддержки  энергоэффективного и энергосберегающего 
комплекса.
    Оценка  эффективности  реализации  подпрограммы  проводится  на  
основе:
    1. оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем  сопоставления  фактически достигнутых значений индикаторов и 
их   плановых   значений,   предусмотренных   приложением   N  1  к  
Государственной программе.
    Степень  достижения  целей  (решения  задач)  подпрограммы (Сд) 
определяется по формуле:

                       Сд = Зф / Зп х 100%,

    где:
    Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
    Зп - плановое значение индикатора (показателя) (для индикаторов 
(показателей),  желаемой  тенденцией развития которых является рост 
значений);
    2.   степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и  
эффективности  использования  средств  областного  бюджета  и  иных  
источников  ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления 
плановых   и  фактических  объемов  финансирования  подпрограммы  и  
основных мероприятий Государственной программы.
    Уровень    финансирования   реализации   основных   мероприятий   
подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

                       Уф = Фф / Фп х 100%,

    где:
    Фф  -  фактический  объем  финансовых ресурсов, направленных на 
реализацию мероприятий;
    Фп  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов на соответствующий 
отчетный период;
    3.  степени  реализации  мероприятий  подпрограммы  (достижения  
ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации) на основе 
сопоставления  ожидаемых  и  фактически полученных непосредственных 
результатов  реализации  основных мероприятий подпрограммы по годам 
на  основе  ежегодных  планов  реализации Государственной программы 
(план  реализации  Государственной  программы  формируется по форме 
согласно  таблице  7  постановления  Администрации  области  от  27
сентября   2012  г.  N  512  "О  порядке  разработки,  утверждения,  
реализации  и  оценки  эффективности государственных (региональных) 
программ Псковской области").
    Оценка   эффективности   реализации   подпрограммы   проводится   
ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за 
отчетным.


                          ПОДПРОГРАММА 3.
"Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области
    "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы"
 Государственной программы Псковской области "Энергоэффективность
               и энергосбережение на 2014-2020 годы"


                              ПАСПОРТ
  подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы
     Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение
                        на 2014-2020 годы"

|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Ответственный  |Государственный комитет Псковской                |
|исполнитель    |области по тарифам и энергетике                  |
|подпрограммы   |                                                 |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Соисполнители  |Государственный комитет Псковской области по     |
|подпрограммы   |делам строительства и жилищно-коммунального      |
|               |хозяйства                                        |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Программно-    |Отсутствуют                                      |
|целевые        |                                                 |
|инструменты    |                                                 |
|подпрограммы   |                                                 |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Цели           |Обеспечение эффективной реализации               |
|подпрограммы   |Государственной программы Псковской области      |
|               |"Энергоэффективность и энергосбережение          |
|               |на 2014-2020 годы"                               |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Задачи         |Создание условий для эффективного управления     |
|подпрограммы   |в сфере тарифов и энергетики в рамках            |
|               |установленных полномочий                         |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Целевые        |Доля достигнутых целевых индикаторов             |
|индикаторы     |Государственной программы Псковской области      |
|подпрограммы   |"Энергоэффективность и энергосбережение          |
|               |на 2014-2020 годы"                               |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Этапы и сроки  |Один этап: 2014-2020 годы                        |
|реализации     |                                                 |
|подпрограммы   |                                                 |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Объем бюджетных|Общий объем средств областного бюджета на        |
|ассигнований   |реализацию подпрограммы - 196473 тыс.рублей,     |
|подпрограммы   |в том числе по годам:                            |
|               |2014 год - 117674 тыс.рублей;                    |
|               |2015 год - 61140 тыс.рублей;                     |
|               |2016 год - 17659 тыс.рублей                      |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые      |Обеспечение выполнения задач Государственной     |
|результаты     |программы Псковской области "Энергоэффективность |
|реализации     |и энергосбережение на 2014-2020 годы"            |
|подпрограммы   |и достижение предусмотренных значений            |
|               |целевых индикаторов                              |
|———————————————|—————————————————————————————————————————————————|
                                                                      
                                                                      
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы,
 описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

    Государственный   комитет   Псковской   области  по  тарифам  и  
энергетике  (далее  -  Государственный  комитет)  является  органом  
исполнительной    власти    Псковской    области,    осуществляющим    
государственно-властные  полномочия исполнительно-распорядительного 
характера в области государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары   (продукцию,   услуги),   а  также  в  области  энергетики,  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
    Государственный   комитет  осуществляет  свою  деятельность  во  
взаимодействии   с  федеральным  органом  исполнительной  власти  в  
области   регулирования   тарифов,  а  также  во  взаимодействии  с  
подразделениями    Аппарата    Администрации    области,   органами   
исполнительной    власти    области,    территориальными   органами   
федеральных   органов   исполнительной  власти,  органами  местного  
самоуправления  муниципальных образований области, иными органами и 
организациями.
    Государственный  комитет  в  установленном порядке осуществляет 
функции  главного  распорядителя,  распорядителя средств областного 
бюджета,  осуществляет  в  установленном  порядке  функции главного 
администратора   доходов   областного   бюджета,  перечень  которых  
утвержден   законом  области  об  областном  бюджете,  осуществляет  
контроль  за  правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты,  начисление,  учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете)  излишне  уплаченных  (взысканных)  платежей  в  областной  
бюджет, администратором которых является, пеней, штрафов по ним.

II. Приоритеты государственной политики области в сфере реализации
     подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые
       индикаторы достижения целей и решения задач, основные
            ожидаемые конечные результаты подпрограммы

    Приоритеты   государственной   политики   в   сфере  реализации  
подпрограммы  определяются  приоритетами реализации Государственной 
программы в целом. Кроме того, приоритетами являются:
    расширение    сферы    применения    и    повышение    качества    
программно-целевых методов бюджетного планирования;
    повышение эффективности расходования бюджетных средств.
    В  соответствии  с  приоритетами определена цель подпрограммы - 
эффективное   обеспечение   реализации  подпрограмм  и  мероприятий  
Государственной программы.
    Для достижения цели необходимо решение задач:
    создание   условий   для   эффективного   управления   в  сфере  
установленных   полномочий,  обеспечение  эффективной  деятельности  
Государственного   комитета   Псковской   области   по   тарифам  и  
энергетике,  качественная  проверка  предоставляемых  документов  в  
целях   возмещения   убытков,  возникших  вследствие  регулирования  
тарифов  на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории Псковской области.

           Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

    Реализация  подпрограммы  позволит  обеспечить выполнение задач 
Государственной  программы  и  достижение  предусмотренных значений 
целевых индикаторов.
    Выполнение  поставленных  задач Государственной программы будет 
способствовать   достижению   цели   Государственной   программы  -  
повышению энергетической эффективности экономики Псковской области, 
обеспечению   рационального  использования  топливно-энергетических  
ресурсов   за   счет  реализации  энергосберегающих  мероприятий  и  
применения    возобновленных    источников    энергии,    повышению    
энергетической безопасности Псковской области.

            III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

    Подпрограмму  предусматривается  реализовать в 2014-2020 годах. 
Деление периода реализации подпрограммы на этапы не предусмотрено.

       IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

    Для  достижения  цели  и  решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать       следующее       основное       мероприятие      -      
материально-техническое  обеспечение  Государственного  комитета  с  
учетом реализации государственных полномочий и выполнения функций в 
соответствии  с  Положением  о  Государственном  комитете. В состав 
данного мероприятия входит финансирование Государственного комитета 
и    финансирование   переданных   государственных   полномочий   в   
соответствии  с  Законом  области от 26 ноября 2010 г. N 1021-ОЗ "О 
наделении     органов     местного     самоуправления    отдельными    
государственными  полномочиями  в  области регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса".
    Кроме   этого  в  перечень  основных  мероприятий  подпрограммы  
включено  возмещение  убытков,  возникших  вследствие регулирования 
тарифов  на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории   Псковской   области.   Ответственным  исполнителем  по  
ресурсному   обеспечению   и  финансированию  расходов  по  данному  
мероприятию  предусмотрен Государственный комитет Псковской области 
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

           V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

|————|————————————————|———————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|
|  N |  Наименование  | Ответственный |        Срок         |    Ожидаемый   |  Последствия  |     Связь с    |
| п/п|    основного   |  исполнитель  |_____________________|непосредственный|  нереализации |  показателями  |
|    |   мероприятия  |               |  начала  | окончания|    результат   |   основного   | Государственной|
|    |                |               |реализации|реализации|    (краткое    |  мероприятия  |    Программы   |
|    |                |               |          |          |    описание)   |               | (подпрограммы) |
|————|————————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————————|———————————————|————————————————|
|1.1.|Материально-    |Государственный|  2014 г. |  2020 г. |Выполнение задач|Недостижение   |Подпрограмма    |
|    |техническое     |комитет        |          |          |Государственной |установленных  |обеспечивает    |
|    |обеспечение     |Псковской      |          |          |программы и     |показателей    |содержание и    |
|    |Государственного|области по     |          |          |достижение      |Государственной|материально-    |
|    |комитета        |тарифам и      |          |          |предусмотренных |программы      |техническое     |
|    |Псковской       |энергетике,    |          |          |Государственной |               |обеспечение     |
|    |области по      |Государственный|          |          |программой      |               |Государственного|
|    |тарифам и       |комитет        |          |          |и входящими     |               |комитета        |
|    |энергетике      |Псковской      |          |          |в ее состав     |               |Псковской       |
|    |с учетом        |области        |          |          |подпрограммами, |               |области по      |
|    |реализации      |по делам       |          |          |показателей     |               |тарифам и       |
|    |государственных |строительства  |          |          |(индикаторов).  |               |энергетике      |
|    |полномочий и    |и жилищно-     |          |          |Выполнение плана|               |в целях         |
|    |выполнения      |коммунального  |          |          |мероприятий     |               |исполнения им   |
|    |функций в       |хозяйства      |          |          |Государственной |               |Государственной |
|    |соответствии    |               |          |          |программы       |               |программы,      |
|    |с Положением о  |               |          |          |на 100%         |               |полномочий      |
|    |Государственном |               |          |          |                |               |и функций в     |
|    |комитете,       |               |          |          |                |               |соответствии    |
|    |возмещение      |               |          |          |                |               |с Положением о  |
|    |убытков,        |               |          |          |                |               |Государственном |
|    |возникших       |               |          |          |                |               |комитете        |
|    |вследствие      |               |          |          |                |               |Псковской       |
|    |регулирования   |               |          |          |                |               |области по      |
|    |тарифов         |               |          |          |                |               |тарифам и       |
|    |на услуги       |               |          |          |                |               |энергетике,     |
|    |теплоснабжения, |               |          |          |                |               |возмещение      |
|    |водоснабжения   |               |          |          |                |               |убытков,        |
|    |и водоотведения |               |          |          |                |               |возникших       |
|    |на территории   |               |          |          |                |               |вследствие      |
|    |Псковской       |               |          |          |                |               |регулирования   |
|    |области         |               |          |          |                |               |тарифов         |
|    |                |               |          |          |                |               |на услуги       |
|    |                |               |          |          |                |               |теплоснабжения, |
|    |                |               |          |          |                |               |водоснабжения   |
|    |                |               |          |          |                |               |и водоотведения |
|    |                |               |          |          |                |               |на территории   |
|    |                |               |          |          |                |               |Псковской       |
|    |                |               |          |          |                |               |области         |
|————|————————————————|———————————————|——————————|——————————|————————————————|———————————————|————————————————|
                                                                      
 VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями
        государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

    Реализация   данного   раздела   подпрограммы   по   выполнению   
государственных  заданий на оказание государственных услуг в рамках 
подпрограммы не предусматривается.

              VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

    Объемы   финансовых   ресурсов   и   источники   финансирования   
мероприятий подпрограммы представлены в таблице "Объемы и источники 
финансирования  подпрограммы" и подлежат уточнению при формировании 
областного бюджета на соответствующий финансовый год.
    Субвенция  на  переданные  полномочия, предусмотренная в рамках 
подпрограммы, осуществляется в соответствии с Законом области от 26
ноября   2010   г.   N   1021-ОЗ   "О  наделении  органов  местного  
самоуправления  отдельными  государственными полномочиями в области 
регулирования  тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса".
    Возмещение  убытков, возникших вследствие регулирования тарифов 
на   услуги   теплоснабжения,   водоснабжения  и  водоотведения  на  
территории  Псковской  области,  осуществляется  в  соответствии  с  
Законом области от 04 мая 2003 г. N 267-ОЗ "О мерах государственной 
поддержки  организаций в связи с государственным регулированием цен 
(тарифов)  в  Псковской  области"  и  в соответствии с Положением о 
порядке  предоставления  из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам  на  возмещение убытков, возникающих в связи с регулированием 
тарифов  на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории    Псковской    области,   утвержденным   постановлением   
Администрации области от 18 июня 2012 г. N 303.

                                                            Таблица

          Объемы и источники финансирования подпрограммы

|—————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|    Источники    |       Объемы финансирования, тыс.рублей       |
| финансирования  |——————|————————————————————————————————————————|
|                 | всего|          в том числе по годам          |
|                 |      |——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
|                 |      | 2014 | 2015| 2016| 2017|2018| 2019|2020|
|                 |      |  г.  |  г. |  г. |  г. | г. |  г. | г. |
|—————————————————|——————|——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
|Областной        |196473|117674|61140|17659|    0|   0|    0|   0|
|бюджет, всего    |      |      |     |     |     |    |     |    |
|—————————————————|——————|——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
|в том числе:     |      |      |     |     |     |    |     |    |
|—————————————————|——————|——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
|содержание       | 52418| 17489|17455|17474|    0|   0|    0|   0|
|аппарата         |      |      |     |     |     |    |     |    |
|управления       |      |      |     |     |     |    |     |    |
|—————————————————|——————|——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
|субвенция на     |   555|   185|  185|  185|    0|   0|    0|   0|
|переданные       |      |      |     |     |     |    |     |    |
|полномочия       |      |      |     |     |     |    |     |    |
|—————————————————|——————|——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
|возмещение       |143500|100000|43500|    0|    0|   0|    0|   0|
|убытков,         |      |      |     |     |     |    |     |    |
|возникших        |      |      |     |     |     |    |     |    |
|вследствие       |      |      |     |     |     |    |     |    |
|регулирования    |      |      |     |     |     |    |     |    |
|тарифов на услуги|      |      |     |     |     |    |     |    |
|теплоснабжения,  |      |      |     |     |     |    |     |    |
|водоснабжения и  |      |      |     |     |     |    |     |    |
|водоотведения    |      |      |     |     |     |    |     |    |
|на территории    |      |      |     |     |     |    |     |    |
|Псковской области|      |      |     |     |     |    |     |    |
|—————————————————|——————|——————|—————|—————|—————|————|—————|————|
                                                                      
         VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

    Оценка    эффективности   реализации   подпрограммы   в   целом   
оценивается  исходя из достижения установленных значений каждого из 
основных   показателей   (индикаторов)  по  годам  по  отношению  к  
предыдущему году.
    Стоимостные   показатели   рассчитываются,   как   правило,   в   
сопоставимых  ценах  соответствующего  года, которые являются базой 
для   расчета  динамики  и  темпов  их  изменения  по  сравнению  с  
предыдущим годом или иным периодом.
    Показатели    реализации   подпрограммы   предполагают   оценку   
интегрированного  эффекта  от  реализации  основных мероприятий или 
указывают  на  результативность  наиболее  существенных направлений 
государственной  поддержки  энергоэффективного и энергосберегающего 
комплекса.
    Оценка  эффективности  реализации  подпрограммы  проводится  на  
основе:
    1. оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем  сопоставления  фактически достигнутых значений индикаторов и 
их   плановых   значений,   предусмотренных   приложением   N  1  к  
Государственной программе.
    Степень  достижения  целей  (решения  задач)  подпрограммы (Сд) 
определяется по формуле:

                       Сд = Зф / Зп х 100%,

    где:
    Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
    Зп - плановое значение индикатора (показателя) (для индикаторов 
(показателей),  желаемой  тенденцией развития которых является рост 
значений);
    2.   степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и  
эффективности  использования  средств  областного  бюджета  и  иных  
источников  ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления 
плановых   и  фактических  объемов  финансирования  подпрограммы  и  
основных мероприятий Государственной программы.
    Уровень    финансирования   реализации   основных   мероприятий   
подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

                       Уф = Фф / Фп х 100%,

    где:
    Фф  -  фактический  объем  финансовых ресурсов, направленных на 
реализацию мероприятий подпрограммы;
    Фп  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов на соответствующий 
отчетный период;
    3.  степени  реализации  мероприятий  подпрограммы  (достижения  
ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации) на основе 
сопоставления  ожидаемых  и  фактически полученных непосредственных 
результатов  реализации  основных мероприятий подпрограммы по годам 
на  основе  ежегодных  планов  реализации Государственной программы 
(план  реализации  Государственной  программы  формируется по форме 
согласно  таблице  7  постановления  Администрации  области  от  27
сентября   2012  г.  N  512  "О  порядке  разработки,  утверждения,  
реализации  и  оценки  эффективности государственных (региональных) 
программ Псковской области").
    Оценка   эффективности   реализации   подпрограммы   проводится   
ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за 
отчетным.





       







Информация по документу
Читайте также