Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 28.06.2013 № 327
Вместе с тем, из-за недостаточного бюджетного
финансирования многие проблемы архивного дела остаются нерешенными. Состояние
оснащенности архивохранилищ специальными
средствами хранения не соответствует нормативным требованиям. Одной из
наиболее острых проблем является низкий уровень картонирования
архивных документов.
II.
Основные цели и задачи ведомственной целевой программы
Целью программы является создание нормативных условий
сохранности архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия. Для
реализации указанных целей необходимо приобрести архивные короба. Задачами,
решаемыми в рамках программы, являются: повышение уровня безопасности и
создание оптимальных условий хранения архивных
документов и архивных фондов Республики Калмыкия, исключающих их утрату
и обеспечивающих хранение архивных документов в должном физическом состоянии,
создание резерва архивных полок.
III.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой
программы
Ожидаемые результаты реализации мероприятий,
предусмотренных программой:
Реализация предусматриваемых Программой
мероприятий позволит создать нормативные условия для сохранения 60,0 тысяч
единиц хранения (по 20000 тыс. ед. хранения в год), что позволит исключить
хищения и утрату архивных фондов Республики Калмыкия.
Увеличится доля архивных
документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное)
хранение, в общем количестве архивных документов, что составит:
2011
г. - закартонировано 230788 ед.хр.- что
составит 58% от фонда;
2012
г. - закартонировано 250788 ед.хр. что
составит – 63%;
2013
г. - закартонировано 270788 ед.хр. что
составит – 68%.
По итогам реализации программы процент закартонированных единиц хранения фондов государственных
архивов Республики Калмыкия составит 68%.
Достижение
запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:
Целевые
индикаторы подпрограммы
|
Единицы
измерения
|
Базовый год
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
Удель
ный вес
|
создание
нормативных условий для сохранения
свыше 60,0 тысяч единиц хранения архивного фонда Республики Калмыкия
|
тыс.шт.
|
2,0
|
4,0
|
8,0
|
12,0
|
1,0
|
доля
архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное
(вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, - до 68%.
|
%
|
53
|
58
|
63
|
68
|
0,9
|
IV. Перечень программных мероприятий
Задачи реализуются через программные мероприятия:
Наименование
мероприятия
|
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
(конкретное должностное лицо органа исполнительной власти, реализующего
программу)
|
Финансирование
всего, тыс. руб.
|
В том числе по
годам
|
Ожидаемый результат
|
2012
год
|
2013
год
|
2014
год
|
Приобретение
архивных коробов для картонирования документов
|
Учурова
А.А., заместитель Министра
образования, культуры и науки Республики Калмыкия
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Достижение доли архивных документов, находящихся в
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве
архивных документов, - до 68 %.
|
|
Всего:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в т.ч. за счет средств
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в т.ч. за счет средств местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
V.Описание системы управления реализацией программы
Руководителем программы является заместитель Министра
образования, культуры и науки Республики Калмыкия, который несет персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты.
Министерство образования, культуры и науки Республики
Калмыкия как государственный заказчик программы в ходе ее выполнения:
осуществляет организацию и выполнение программных
мероприятий в полном объеме;
ежеквартально до 20 числа месяца следующего за
отчетным периодом и не позднее 1 февраля представляет в Министерство экономики
и торговли Республики Калмыкия отчет о ходе выполнения предусмотренных
программой мероприятий, на основе форм, разрабатываемых Министерством экономики
и торговли Республики Калмыкия;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные
(индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения
программы;
осуществляет подготовку докладов о ходе реализации
программы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности
реализации программы;
подготавливает ежегодно при необходимости в
установленном порядке предложения об уточнении мероприятий программы на
очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий программы,
а также механизм ее выполнения;
организует внедрение информационных технологий в целях
управления реализацией программы и контроля за ходом
выполнения ее мероприятий;
организует размещение на официальном сайте
Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия информации о
ходе и результатах реализации программы, финансировании ее мероприятий,
привлечении средств внебюджетных источников, проведении конкурсов в рамках
программы.
Приложения
к Государственной программе
Таблица 1
Сведения о показателях
(индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы
и их значениях
N п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. изме
рения
|
Значения показателей
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа
«Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013 – 2017 годы»
|
1.
|
увеличение количества мероприятий в сфере культуры
по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
%
|
100
|
1,3
|
1,7
|
1,9
|
3,5
|
5,5
|
7,4
|
2.
|
увеличение количества посещений учреждений культуры
(музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
%
|
100
|
0,8
|
2,0
|
3,2
|
4,5
|
5,8
|
8,3
|
3.
|
увеличение среднегодового контингента обучающихся в
БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова» по
сравнению с 2011 (базовым) г.
|
%
|
100
|
2,4
|
4,8
|
7,3
|
9,7
|
12,2
|
14,6
|
4.
|
рост числа новых и
капитально возобновленных постановок и концертных программ по сравнению с
2011 (базовым) г.
|
ед.
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
19
|
21
|
Подпрограмма 1. «Развитие системы
художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере
культуры в Республике Калмыкия»
|
1.
|
увеличение среднегодового контингента обучающихся в
БОУ СПО РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова» по
сравнению с 2011 (базовым) годом
|
%
|
100
|
2,4
|
4,8
|
7,3
|
9,7
|
12,2
|
14,6
|
2.
|
увеличение
количества выпускников, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по
полученной специальности по
сравнению с 2011 (базовым) годом
|
чел.
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
3.
|
увеличение
количества работников системы художественного образования, прошедших курсы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации по сравнению с 2011 (базовым)
годом
|
чел.
|
20
|
22
|
25
|
27
|
29
|
30
|
35
|
Подпрограмма 2. «Сохранение, развитие и
популяризация традиционной народной культуры»
|
1.
|
увеличение
количества мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению
с 2011(базовым) годом
|
%
|
100
|
2,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
9,0
|
2.
|
увеличение
численности участников культурно-досуговых
мероприятий по сравнению с 2011(базовым) годом
|
%
|
1,0
|
1,11
|
2,0
|
3,0
|
3,2
|
3,3
|
3,4
|
3.
|
увеличение
количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д.
по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия»
|
1.
|
увеличение количества объектов
историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия Российской Федерации, по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
%
|
100
|
2,0
|
3,0
|
4,0
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
2.
|
увеличение
количества подготовленных охранных обязательств на объекты
историко-культурного наследия по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
0
|
1
|
3
|
5
|
7
|
9
|
11
|
Подпрограмма 4. «Музейное дело в
Республике Калмыкия»
|
1.
|
увеличение
доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011(базовым)
годом
|
%
|
0,1
|
0,2
|
0,5
|
1,0
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
2.
|
увеличение
количества выставочных проектов в музее по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
3.
|
увеличение
посещаемости музейного учреждения по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
%
|
100,0
|
0,04
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
Подпрограмма 5. «Библиотечное дело в
Республике Калмыкия»
|
1.
|
увеличение количества
посещений библиотеки по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
тыс.чел.
|
277,6
|
280,0
|
285,0
|
290,0
|
295,0
|
300,0
|
305,0
|
2.
|
увеличение числа книговыдач по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
тыс.экз.
|
781,3
|
785,0
|
790,0
|
800,0
|
810,0
|
820,0
|
830,0
|
3.
|
увеличение количества библиографических записей в
электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в
сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с 2011 (базовым)
годом
|
тыс. записей
|
70,0/2,5
|
75,0/5,0
|
80,0/6,0
|
85,0/7,5
|
90,0/10,0
|
95,0/12,5
|
100,0/17,0
|
4.
|
увеличение количества оцифрованных документов по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
тыс.экз.
|
0,2
|
0,4
|
0,7
|
1,0
|
1,5
|
2,0
|
3,0
|
Подпрограмма 6. «Государственная
поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной
деятельности»
|
1.
|
увеличение количества
мероприятий
|
ед.
|
633
|
640
|
640
|
640
|
650
|
660
|
670
|
2.
|
увеличение количества
посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым)
годом)
|
%
|
100,0
|
1,1
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
1,9
|
2,1
|
3.
|
рост числа новых и
капитально возобновленных постановок по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
19
|
21
|
Подпрограмма 7. «Мероприятия в сфере
культуры»
|
1.
|
увеличение количества проводимых ежегодных
общественно-значимых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
42
|
43
|
45
|
46
|
47
|
48
|
50
|
2.
|
увеличение количества работников культуры,
прошедших курсы профессиональной
переподготовки и стажировки за пределами республики по сравнению с 2011 (базовым)
годом
|
чел.
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
Подпрограмма 8.
«Государственные архивы Республики Калмыкия»
|
1.
|
увеличение
количества отреставрированных архивных документов по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.хр.
|
151
|
150
|
150
|
150
|
200
|
250
|
300
|
2.
|
увеличение количества
закартонированных дел
|
ед.хр.
|
210788
|
210788
|
210788
|
230788
|
250788
|
270788
|
270788
|
3.
|
увеличение
доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов
государственных архивов, по
сравнению с 2011 (базовым) годом
|
%
|
51,0
|
51,0
|
51,0
|
59,0
|
67,0
|
75,0
|
75,0
|
Подпрограмма 9.
«Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»
|
1.
|
увеличение количества отремонтированных и
оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых
учреждений
|
ед.
|
0
|
0
|
12
|
0
|
0
|
14
|
28
|
2.
|
увеличение
количества муниципальных библиотек, оснащенных техническими средствами до
100%, по сравнению с 2011 (базовым)
годом
|
кол.
|
50
|
100
|
148
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|