|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 13.03.2009 № 58
Документ имеет не последнюю редакцию.
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ "О республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" В целях создания условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов и развития инфраструктуры жизнеобеспечения республики Правительство Республики Калмыкия постановляет: 1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (далее - Программа). 2. Определить государственным заказчиком-координатором Программы Министерство территориального развития Республики Калмыкия, государственными заказчиками - Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия, Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. 3. Министерству экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия и Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета, и уточнять ежегодно объем финансовых средств, выделяемых на ее реализацию. 4. Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и Мэру г. Элиста принять участие в реализации Программы. Председатель Правительства Республики Калмыкия В. Сенглеев г. Элиста 13 марта 2009 г. N 58 Республиканская целевая программа "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Паспорт республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Наименование Республиканская целевая программа "Об инвестиционных Программы проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Дата принятия Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 26 решения о декабря 2008 года N 411-р "Об одобрении Концепции разработке республиканской целевой программы "Об инвестиционных Программы, дата проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ее утверждения ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (наименование и номер соответствующего нормативного акта) Государственный Министерство территориального развития Республики заказчик-коорди- Калмыкия натор Программы Государственные Министерство природных ресурсов, охраны окружающей заказчики среды и развития энергетики Республики Калмыкия, Программы Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Основные Министерство территориального развития Республики разработчики Калмыкия Программы Цели и задачи Главной целью Программы является обеспечение повышения Программы благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)". Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи: развитие на территории республики туристско-рекреационного, агропромышленного комплексов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость, высокие темпы экономического роста и занятость населения; повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на местном уровне; повышение занятости населения. Сроки и этапы 2009-2012 годы реализации Программы Важнейшие целевые Количество отдыхающих (число туристских прибытий) индикаторы и (тыс. человек); показатели строительство и реконструкция учреждений здравоохранения (ввод койко-мест); строительство и реконструкция образовательных учреждений (ввод ученических мест); строительство газопроводов (километров); строительство и реконструкция объектов водоснабжения (километров, тыс. куб. м в сутки); строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений (километров). Создание рабочих Более 3590 рабочих мест мест Объемы и Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах источники соответствующих лет и составляет 16150,8 млн. рублей, финансирования по в том числе: направлениям и из федерального бюджета - 4997,7 млн. рублей: годам 2009 год - 1831,1 млн. рублей; 2010 год - 932,2 млн. рублей; 2011 год - 1138,7 млн. рублей; 2012 год - 1095,7 млн. рублей. из республиканского бюджета - 1426,8 млн. рублей: 2009 год - 358,1 млн. рублей; 2010 год - 309,1 млн. рублей; 2011 год - 400,6 млн. рублей; 2012 год - 359 млн. рублей. из местных бюджетов - 111,2 млн. рублей: 2009 год - 46,1 млн. рублей; 2010 год - 65,1 млн. рублей. из внебюджетных источников - 9615,1 млн. рублей: 2009 год - 3455,0 млн. рублей; 2010 год - 1984,7 млн. рублей; 2011 год - 2132,7 млн. рублей; 2012 год - 2042,7 млн. рублей. Ожидаемые Развитие энергетического, туристско-рекреационного конечные комплексов, промышленного и сельскохозяйственного результаты производства обеспечит создание более 3590 рабочих реализации мест, увеличение объемов производства достигнет более Программы 1870 млн. рублей, прирост налоговых поступлений в бюджет Республики Калмыкия составит более 560 млн. рублей, увеличение объемов производства достигнет более 1870 млн. рублей. I. Характеристика проблемы, на решение которых направлена Программа Вопросы обеспечения жизнедеятельности населения всегда являлись и являются самыми актуальными, требующими безотлагательного решения. Показатели жизнеобеспечения населения наряду с финансовыми и экономическими показателями служат основой для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. По данным Министерства регионального развития Российской Федерации уровень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в Республике Калмыкия ниже среднероссийского уровня на 84 процента. Системы водоснабжения, водоотведения, канализационные системы, объекты энергоснабжения характеризуются пониженным уровнем надежности, высокой степенью изношенности, превышающей 70 процентов, низким коэффициентом полезного действия мощностей. В сложившихся условиях для повышения уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры необходимо привлечение в экономику республики инвестиционных ресурсов. Реальное положение дел на сегодняшний день таково, что объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения республики в 1,5 раза меньше, чем в среднем по Южному федеральному округу и в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России. В свою очередь, развитая система инженерной инфраструктуры создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие энергетики, строительство объектов туристской индустрии, промышленных и агропромышленных предприятий, призванных увеличивать налогооблагаемую базу, денежные доходы населения, повышение занятости населения. Основные вопросы в сфере образования, здравоохранения в настоящее время решаются в рамках реализуемых приоритетных национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение", а также в рамках республиканских целевых программ, но они не затрагивают вопросов строительства и реконструкции объектов недвижимости, модернизации их инфраструктуры. Между тем, большинство учреждений здравоохранения, образования были построены в 50-60 годы прошлого века и не подвергались капитальному ремонту. Современное оборудование, технологии, внедряемые в ходе исполнения приоритетных национальных проектов, требуют внедрения современных технологий и в системе жизнеобеспечения, и в строительстве зданий, сооружений. Благоприятные возможности для развития туризма предопределяются географическим положением республики, сложившимися национальными традициями, наличием в регионе признанной бальнеологической базы. Однако отсутствие материально-технической базы, соответствующей инженерной инфраструктуры, развитой системы гостиничных комплексов и сферы услуг не позволяют развивать туризм в республике высокими темпами. В то время как развитие туристско-рекреационного комплекса способно обеспечить растущий спрос российских и иностранных потребителей на все разнообразие туристических продуктов и услуг в сфере туризма. Повышение занятости населения, уровня благосостояния жителей республики будут обеспечиваться и посредством создания агропромышленных предприятий. Таким образом, необходимо комплексное решение проблемы, как по созданию собственно инженерной инфраструктуры сельских территорий, так и по созданию агропромышленных предприятий, энергетического, туристско-рекреационных комплексов с развитой системой инженерной инфраструктуры. Инвестиционные проекты, предлагаемые для реализации республиканской целевой программой "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (далее - Программа), позволят решить проблему комплексно. Необходимость применения программно-целевого метода при решении проблемы предопределяются # масштабностью и ресурсоемкостью решаемых задач. Реконструкцию, модернизацию, строительство объектов инженерной инфраструктуры, туризма, социальной сферы невозможно осуществить только за счет средств республиканского бюджета в силу их большой капиталоемкости. Требуется консолидация средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников, что предопределяет необходимость применения программно-целевого метода при решении проблемы. Первоочередным и основным условием применения программно-целевого подхода к решению проблемы является требование постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" об установлении критерия определения эффективности использования средств федерального бюджета, который заключается в обязательном включении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в региональные целевые программы. Реализация мероприятий Программы с применением программно-целевого метода предусматривает создание механизма их координации, а также формирование системы индикаторов и показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации этих мероприятий. При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с изменениями принципов бюджетного финансирования мероприятий Программы и недостаточным учетом результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы, что может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий. Решение проблемы без применения программно-целевого метода, отсутствие целенаправленных действий со стороны органов государственной власти по созданию условий для привлечения инвестиций приведет к увеличению отставания от среднероссийского уровня, которое по размеру валового регионального продукта на душу населения в базовом 2006 году составляло 4,4 раза, по показателю денежных доходов на душу населения - 2,9 раза, по общему объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности промышленной продукции на душу населения - 11,7 раза. Приведенные показатели свидетельствуют о неприемлемости инерционного сценария развития и необходимости решения проблемы программным методом. Реализация мероприятий Программы позволит увеличить уровень газификации, водоснабжения, повысить доступность и качество медицинского обслуживания, услуг образования, создать новые агропромышленные предприятия и в конечном итоге повысить уровень благосостояния и качество жизни населения. II. Основные цели и задачи целевой Программы, сроки и этапы её реализации, целевые индикаторы и показатели Главной целью Программы является обеспечение повышения благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)". Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи: развитие на территории республики энергетического, туристско-рекреационного, агропромышленного комплексов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость, высокие темпы экономического роста и занятость населения; повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на местном уровне; повышение занятости населения. Эти задачи Программы являются составной частью приоритетных направлений развития Республики Калмыкия, установленных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 года N 465. Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели: количество отдыхающих (число туристских прибытий) (тыс. человек); строительство и реконструкция учреждений здравоохранения (ввод койко-мест); строительство и реконструкция образовательных учреждений (ввод ученических мест); строительство газопроводов (километров); строительство и реконструкция объектов водоснабжения (километров, тыс. куб. м в сутки); строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений (километров). Реализацию программы предполагается осуществить в период 2009-2012 годы. Система показателей эффективности (целевых индикаторов) Программы по срокам реализации представлена в приложении N 4. III. Система программных мероприятий Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам: мероприятия, направленные на устранение инфраструктурных ограничений развития экономики; развитие туристско-рекреационного комплекса; развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий; мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях; мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения. Первый раздел - снятие инфраструктурных ограничений экономического роста, является основной задачей Программы. Низкий уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой создает препятствия для притока частных инвестиций в капиталоемкие проекты в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, электроэнергетики. С учетом природных особенностей на территории Республики Калмыкия планируется строительство ветряной электростанции. Для строительства инженерной инфраструктуры предусматривается из федерального бюджета 339,4 млн. рублей, республиканского бюджета 180,0 млн. рублей. Создание инфраструктуры обеспечит привлечение инвестиций на сумму 8488,8 млн. рублей. Второй раздел посвящен мероприятиям по развитию туристско-рекреационного комплекса. За весь период реализации Программы будут реализованы инвестиционные проекты по туристическому комплексу "Магой" в Лаганском районе, туристическо-оздоровительному комплексу в с. Березовское Яшалтинского района, строительству инфраструктуры туристическо-оздоровительного комплекса в п. Цаган-Аман Юстинского рйона # и по проведению берегоукрепительных работ на р. Волга в районе туристического комплекса "Цаган Булг Резорт". Основной объем работ непосредственно по строительству комплексов и созданию инженерной инфраструктуры - строительству автодорог, водопровода, линий электропередач, канализационных систем планируется осуществить в 2011-2012 годах. В результате реализации мероприятий в республике появятся объекты туристско-рекреационного характера, которые станут основой для дальнейшего развития туристской индустрии. Инвестиции в развитие туристического комплекса республики составят 1716,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 716,0 млн. рублей, средств республиканского бюджета - 200,0 млн. рублей, и привлекаемых внебюджетных средств - 800,0 млн. рублей. На реализацию мероприятий третьего раздела по развитию сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий предусматривается выделить 2288,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1474,7 млн. рублей, из республиканского бюджета - 511,0 млн. рублей, за счет внебюджетных привлекаемых источников - 303,1 млн. рублей. Для развития агропромышленного комплекса республики в 2009 году планируется осуществить строительство нерестово-выростного хозяйства молоди частиковых рыб в п. Цаган-Аман Юстинского района; в г. Лагани в 2010-2012 годах предусматривается создание рыбоводного садкового хозяйства по разведению, выращиванию промысловых видов рыб, в 2009-2012 годах - строительство Лаганского рыбоводного комплекса по воспроизводству ценных промысловых рыб в объёме: частиковые виды рыб - 10 млн. штук молоди в год, осетровые - 3 млн. штук молоди в год. Ввод заводов в эксплуатацию позволит создать в республике новые рабочие места, повысить доходность бюджетов, реальные денежные доходы населения. На надежное обеспечение населения республики водой, газом направлены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры сельских территорий. За весь период реализации Программы планируется осуществить строительство межпоселковых газопроводов Кетченеровского, Сарпинского, Целинного, Приютненского и Малодербетовского районов, реконструкцию Приозерного канала Черноземельской обводнительной системы. Строительство газопровода к поселкам Утта, Молодёжный, Привольный, Хулхута, Тавн Гашун Яшкульского района, а также систем водоснабжения поселков Восход, Большой Царын, Мирный Октябрьского района планируется завершить к 2011 году. С 2010 года планируется начать работы по реконструкции Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов, водозабора "Сладкий Артезиан" и магистрального водовода до п. Комсомольский. Последовательное осуществление указанных мероприятий позволит устранить имеющиеся на сегодняшний день основные инфраструктурные ограничения повышения качества жизни людей на селе. Четвертый раздел включает мероприятия по решению проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры осуществление которых также связано с подготовкой и проведением празднования 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства. В этой связи сроки реализации многих мероприятий раздела ограничиваются 2009 годом - реконструкция республиканской больницы им. Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену, республиканской детской больницы, здания Национальной библиотеки им. Амур-Санана, а также строительство новых объектов - Элистинской детской поликлиники на 550 посещений в смену, школы-интерната со спортивным уклоном на 60 мест, строительство национальной гимназии на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элисты. На более длительный срок - с 2009 по 2011 год рассчитано строительство районной больницы в п. Большой Царын Октябрьского района и инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря. В 2011-2012 году в г. Элисте будет построен интернат для одаренных детей из сельской местности на 200 мест. Проведение мероприятий позволит укрепить материально-техническую базу лечебных и образовательных учреждений, создать качественно новую инфраструктуру, повысить объем и качество предоставляемых образовательных услуг и услуг здравоохранения. Объем финансирования указанных мероприятий составит 1874,1 млн. рублей, из них из федерального бюджета - 1446,1 млн. рублей, из республиканского бюджета - 316,8 млн. рублей, местных бюджетов Республики Калмыкия - 111,2 млн. рублей. В отдельный пятый раздел выделены мероприятия по строительству объектов водоснабжения и очистных сооружений в районах республики. В течение всего периода реализации Программы планируется осуществить наиболее крупные по ресурсозатратам проекты - реконструкцию водопроводных сетей, канализационных и очистных сооружений в г. Элисте, Городовиковске, Лагани; строительство очистных сооружений и 3-го корпуса Сарпинского дома-интерната. В 2009-2010 годах планируется завершить строительство систем водоснабжения населенных пунктов Кетченеровского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского, Яшалтинского, Яшкульского районов, строительство водоподводящего канала Лагань - Улан-Хол. Реализация мероприятий позволит обеспечить население республики качественными услугами в сфере жизнеобеспечения. Инвестиции по мероприятиям регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения составят 745,2 млн. рублей, из федерального бюджета - 526,2 млн. рублей, из республиканского бюджета - 219,0 млн. рублей. В целом система мероприятий не превышает сроки реализации Программы и обеспечивает решение её задач. Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов республиканской и муниципальной собственности Программы представлен в приложении N 2. Программой предусматриваются мероприятия по реконструкции объектов федеральной собственности - здания ипподрома с устройством выставочного комплекса в г. Элисте, Приозерного канала Черноземельской обводнительной системы, учебного корпуса N 1 Калмыцкого государственного университета и строительству общежития Калмыцкого государственного университета на 1120 мест. Строительство и реконструкцию здания ипподрома и объектов Калмыцкого государственного университета планируется завершить в 2009 году к празднованию 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства. Окончание реконструкции Приозерного канала ожидается в 2012 году. Объем финансирования указанных мероприятий на весь период реализации Программы составит 518,5 млн. рублей, из них из федерального бюджета - 495,3 млн. рублей, за счет внебюджетных привлекаемых источников - 23,2 млн. рублей. Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов федеральной собственности Программы приведен в приложении N 3. IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 16150,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 4997,7 млн. рублей, республиканского бюджета - 1426,8 млн. рублей, местных бюджетов - 111,2 млн. рублей, привлекаемых внебюджетных источников - 9615,1 млн. рублей. Объемы и источники финансирования целевой Программы представлены в приложении N 1. Средства из внебюджетных источников планируется привлечь на реализацию проектов по развитию энергетического комплекса Республики Калмыкия, инженерной инфраструктуры сельских территорий, по строительству туристических комплексов. Привлечение внебюджетных инвестиций осуществляется на основе соглашений о намерениях, заключенных органами исполнительной власти Республики Калмыкия с потенциальными инвесторами. Базовым принципом привлечения внебюджетных инвестиций является четкое разделение инвестиционных проектов на две составляющие - строительство объектов производственной и туристско-рекреационной сфер, осуществляемое за счет средств частных инвесторов, и создание обеспечивающей эти объекты инженерной инфраструктуры. Исключительно за счет бюджетных средств осуществляется строительство объектов жизнеобеспечения населения. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства федерального бюджета направляются в виде субсидий, что предусматривает обязательное софинансирование мероприятий из консолидированного бюджета Республики Калмыкия. Средства республиканского и местных бюджетов определяются ежегодно при проектировании бюджетов на очередной финансовый год и будут уточняться. V. Механизм реализации целевой программы, включая механизмы управления целевой программой и взаимодействие государственных заказчиков Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство территориального развития Республики Калмыкия. Государственными заказчиками объектов федеральной собственности и государственной собственности Республики Калмыкия определены: Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия, Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке государственными заказчиками Программы с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик-координатор Программы: организует текущее управление реализацией Программы; осуществляют # координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также осуществляют # анализ и контроль рационального и эффективного использования средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов, а также привлеченных средств из внебюджетных источников; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы; совместно с государственными заказчиками подготавливает соглашения о софинансировании в отношении строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, в объемах, установленных Программой; разрабатывает бюджетную заявку на финансирование Программы; организует мониторинг хода реализации Программы; организует в случае необходимости экспертные проверки хода реализации Программы; организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий; подготавливает ежеквартально отчет о ходе реализации Программы. Государственные заказчики Программы: утверждают титульные списки начинаемых строек и объектов и титульные списки переходящих строек и объектов, находящихся в государственной собственности Республики Калмыкия; согласовывают утверждаемые органами местного самоуправления республики титульные списки строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности; ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по реализации Программы и представляют государственному заказчику-координатору Программы; организуют внедрение информационных технологий управления реализацией Программы, а также осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий; представляют государственному заказчику-координатору Программы в установленные им сроки отчеты о ходе реализации Программы и об использовании средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде. Это позволит своевременно осуществлять корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы. VI. Ожидаемый результат реализации целевой Программы В результате реализации Программы будет достигнута главная цель Программы по обеспечению повышения благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)". Реализация проектов по развитию инженерной инфраструктуры позволит обеспечить надежное водоснабжение населения Республики Калмыкия в соответствии с гигиеническими нормами. Принятие мер по улучшению водохозяйственной обстановки на озере Маныч-Гудило позволит обеспечить экономически безопасное развитие республики. Для газификации населенных пунктов будет построено 433 км газопроводов. В результате реализации мероприятий по газификации населенных пунктов потребность населения республики голубым топливом будет удовлетворена в полном объеме, что улучшит условия труда и быта сельского населения. В результате реализации мероприятий Программы в Республике Калмыкия: уровень денежных доходов на душу населения превысит 7019 рублей, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигнет более 16,9 тыс. рублей, доходы консолидированного бюджета на душу населения составят более 37 тыс. рублей; объем валового регионального продукта увеличится в 1,4 раза и составит более 15,3 млрд. рублей; объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2,6 раза и составит более 10,1 млрд. рублей; развитие туристско-рекреационного комплекса, промышленного и сельскохозяйственного производства обеспечит создание более 3590 рабочих мест, прирост налоговых поступлений в бюджет Республики Калмыкия составит более 560 млн. рублей, увеличение объемов производства достигнет более 1870 млн. рублей. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется в процентном выражении как отношение суммы показателей оценки эффективности реализации Программы по каждому отдельному направлению к количеству показателей, по которым производилась оценка. В свою очередь, оценка эффективности реализации Программы по направлениям осуществляется в процентном выражении путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с индикаторами, установленными Программой. Приложение N 1 к республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Объемы и источники финансирования республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" -------------------------------------------------------------T---------T---------------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦Предусмо-¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦трено по +------T------T------T------+ ¦ ¦программе¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ за весь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Всего тыс. руб. ¦ 16150,8 ¦5690,3¦3291,1¦ 3672 ¦3497,4¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Федеральный бюджет ¦ 4997,7 ¦1831,1¦932,2 ¦1138,7¦1095,7¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Республиканский бюджет ¦ 1426,8 ¦358,1 ¦309,1 ¦400,6 ¦359,0 ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Местный бюджет ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Внебюджетные источники ¦ 9615,1 ¦ 3455 ¦1984,7¦2132,7¦2042,7¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Из общего объема бюджетных инвестиций в объекты капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Всего тыс. руб. ¦ 16150,8 ¦5690,3¦3291,1¦ 3672 ¦3497,4¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Федеральный бюджет ¦ 4997,7 ¦1831,1¦932,2 ¦1138,7¦1095,7¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Республиканский бюджет ¦ 1426,8 ¦358,1 ¦309,1 ¦400,6 ¦359,0 ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Местный бюджет ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------+ ¦Внебюджетные источники ¦ 9615,1 ¦ 3455 ¦1984,7¦2132,7¦2042,7¦ L------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+------- Приложение N 2 к республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов республиканской и муниципальной собственности республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" ------T----------------------T----------------T---------T---------------------------T-------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Ответственный ¦Финанси- ¦ в том числе по годам ¦ Ожидаемый результат ¦ ¦ ¦ мероприятия, ¦государственный ¦ рование +------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ заказчик ¦ всего, ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ Общий объем средств на реализацию программы ¦ +-----T----------------------T----------------T---------T------T------T------T------T-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 15632,3 ¦5351,8¦3231,1¦ 3612 ¦3437,4¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 4502,4 ¦1515,8¦872,2 ¦1078,7¦1035,7¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 1426,8 ¦358,1 ¦309,1 ¦400,6 ¦ 359 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 9591,9 ¦3431,8¦1984,7¦2132,7¦2042,7¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦ Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики ¦ +-----+----------------------T----------------T---------T------T------T------T------T-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 9008,2 ¦3459,2¦1868,4¦1851,6¦1829,0¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 339,4 ¦ 72,4 ¦ 56,4 ¦101,6 ¦ 109 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 180 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 8488,8 ¦3366,8¦ 1802 ¦ 1680 ¦ 1640 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 1 ¦Развитие ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие энергетического ¦ ¦ ¦энергетического ¦ природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса создаст условия¦ ¦ ¦комплекса Республики ¦ресурсов, охраны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для развития на ¦ ¦ ¦Калмыкия, Приютненский¦окружающей среды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Республики ¦ ¦ ¦район, пос. Песчаный, ¦ и развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калмыкия электрических ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ энергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генерирующих мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основанных на ¦ ¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возобновляемых источниках¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+энергии, ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 9008,2 ¦3459,2¦1868,4¦1851,6¦1829,0¦ветроэнергетическая ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+станция мощностью 150 МВт¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечит снабжение ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+электрической энергией ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 339,4 ¦ 72,4 ¦ 56,4 ¦101,6 ¦ 109 ¦отрасли экономики, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+позволит создать ¦ ¦ ¦Республиканский и ¦ ¦ 180 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 70 ¦ 80 ¦дополнительные рабочие ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 8488,8 ¦3366,8¦ 1802 ¦ 1680 ¦ 1640 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Создание инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодороги, кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий, линий связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 519,4 ¦ 92,4 ¦ 66,4 ¦171,6 ¦189,0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 339,4 ¦ 72,4 ¦ 56,4 ¦101,6 ¦ 109 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 180 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 70 ¦ 80 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ Развитие туристско-рекреационного комплекса ¦ +-----T----------------------T----------------T---------T------T------T------T------T-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 1716 ¦ 43 ¦377,2 ¦747,4 ¦548,4 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 716 ¦ 33 ¦201,2 ¦280,4 ¦201,4 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Республиканский и ¦ ¦ 200 ¦ 10 ¦ 76 ¦ 87 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 800 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 380 ¦ 320 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 2 ¦Создание инженерной ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристско-рекреационного ¦ ¦ ¦туристическо-оздорови-¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, ¦ ¦ ¦тельного комплекса, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривающего ¦ ¦ ¦п. Цаган-Аман ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство 2-х ¦ ¦ ¦Юстинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных комплеса# на ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+100 койко-мест, обеспечит¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 260 ¦ 0 ¦136,2 ¦ 75,4 ¦ 48,4 ¦создание новых рабочих ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+мест, повысит уровень ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни населения, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+способствует развитию ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 185 ¦ 0 ¦ 91,2 ¦ 45,4 ¦ 48,4 ¦медицинского обслуживания¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+населения. ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 75 ¦ 0 ¦ 45 ¦ 30 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 3 ¦Развитие ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие туристического ¦ ¦ ¦туристического ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦комплекса "Магой" ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, в состав ¦ ¦ ¦Красинское сельское ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которого входит ¦ ¦ ¦муниципальное ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство 3-х ¦ ¦ ¦образование, Лаганский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных комплексов на¦ ¦ ¦район, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 койко-мест, внесет ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+вклад в развитие ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 768 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 428 ¦ 340 ¦экономики, в том числе за¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+счет налоговых ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+сохранения и увеличения ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 246 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 123 ¦ 123 ¦количества рабочих мест, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+рациональное ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 42 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 17 ¦использование ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+природно-рекреационного и¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 480 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦ 200 ¦культурно-исторического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Создание инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство инженерной ¦ ¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры создаст ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятные условия для¦ ¦ ¦автодороги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения частных ¦ ¦ ¦газораспределительной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в развитие ¦ ¦ ¦трансформаторной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристско-рекреационного ¦ ¦ ¦водонапорной станций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса. ¦ ¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 288 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 148 ¦ 140 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 246 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 123 ¦ 123 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 42 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 17 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство гостиничных¦ ¦ ¦гостиничных комплексов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов создаст ¦ ¦ ¦и объектов сферы услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятные условия для¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+удовлетворения населения ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 480 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦ 200 ¦республики, российских и ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+иностранных граждан в ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских услугах, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+позволит увеличить ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦количество рабочих мест. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 480 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 280 ¦ 200 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 4 ¦Развитие ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие туристического ¦ ¦ ¦туристического ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, ¦ ¦ ¦комплекса в ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривающего ¦ ¦ ¦с. Березовское, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство 2-х ¦ ¦ ¦Яшалтинский район, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных комплесов# на¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 койко-мест, внесет ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+вклад в развитие ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 492 ¦ 43 ¦ 144 ¦ 145 ¦ 160 ¦экономики, в том числе за¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+счет налоговых ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+сохранение и увеличение ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 123 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦количества рабочих мест, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+рациональное ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 49 ¦ 10 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 10 ¦использование ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+природно-рекреационного и¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 320 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦культурно-исторического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Создание инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство инженерной ¦ ¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(протяженность ¦ ¦ ¦автодороги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеплощадочных сетей - ¦ ¦ ¦водопровода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,14 км) создаст ¦ ¦ ¦канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятные условия для¦ ¦ ¦насосной станции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения частных ¦ ¦ ¦линии электропередачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в развитие ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+туристско-рекреационного ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 172 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 45 ¦ 40 ¦комплекса. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 123 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 49 ¦ 10 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство гостиничных¦ ¦ ¦гостиничных комплексов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов создаст ¦ ¦ ¦и объектов сферы услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоприятные условия для¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+удовлетворения населения ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 320 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦республики, российских и ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+иностранных граждан в ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских услугах, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+позволит увеличить ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦количество рабочих мест. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 320 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 5 ¦Берегоукрепительные ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация данного ¦ ¦ ¦работы на р. Волге в ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия позволит ¦ ¦ ¦районе туристического ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшить условия жизни ¦ ¦ ¦комплекса "Цаган Булг ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, предотвратить ¦ ¦ ¦Резорт", ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредное воздействие вод, ¦ ¦ ¦пос. Цаган-Аман, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достигнуть экологически ¦ ¦ ¦Юстинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасного развития ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+региона и значительное ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 196 ¦ 0 ¦ 97 ¦ 99 ¦ 0 ¦снижение антропогенных ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+нагрузок на экосистемы ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейна. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 162 ¦ 0 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 34 ¦ 0 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры ¦ ¦ сельских территорий ¦ +-----T----------------------T----------------T---------T------T------T------T------T-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 2288,8 ¦440,3 ¦559,9 ¦594,1 ¦694,5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 1474,7 ¦ 299 ¦344,1 ¦379,3 ¦452,3 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 511 ¦ 76,3 ¦133,1 ¦142,1 ¦159,5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 303,1 ¦ 65 ¦ 82,7 ¦ 72,7 ¦ 82,7 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 6 ¦Газификация ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация указанных ¦ ¦ ¦Кетченеровского, ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий позволит ¦ ¦ ¦Сарпинского, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечить газификацию ¦ ¦ ¦Целинного, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех сельских населенных ¦ ¦ ¦Приютненского, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов Республики ¦ ¦ ¦Яшкульского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калмыкия (общая ¦ ¦ ¦Малодербетовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженность ¦ ¦ ¦районов в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газопроводов - 433 км), ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+что способствует ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 1272,3 ¦327,3 ¦ 271 ¦ 309 ¦ 365 ¦социально-экономическому ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+развитию, росту ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+производства, позволяет ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 749 ¦ 218 ¦ 135 ¦ 176 ¦ 220 ¦улучшить условия труда и ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+быта населения, улучшить ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 243,3 ¦ 44,3 ¦ 61 ¦ 68 ¦ 70 ¦экологическую обстановку.¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 280 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межпоселковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кетченеровского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сарпинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Целинного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приютненского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Малодербетовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 859,3 ¦203,3 ¦ 161 ¦ 199 ¦ 296 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 438 ¦ 115 ¦ 58 ¦ 94 ¦ 171 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 141,3 ¦ 23,3 ¦ 28 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 280 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Газопровод-отвод с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газопровода-отвода ¦ ¦ ¦газораспределительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 89 км ¦ ¦ ¦станцией к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечит бесперебойное ¦ ¦ ¦пос. Кануково. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение жилых ¦ ¦ ¦Межпоселковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, объектов ¦ ¦ ¦газопроводы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-бытового и ¦ ¦ ¦пос. Кануково - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного назначения. ¦ ¦ ¦пос. Шарнут - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Новый, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Кануково - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Ик Заргакин - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Каажихин с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отводом на пос. Салын ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тугтун ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 169 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 69 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 119 ¦ 0 ¦ 28 ¦ 42 ¦ 49 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 50 ¦ 0 ¦ 12 ¦ 18 ¦ 20 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Газопровод к пос. Утта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство газопровода¦ ¦ ¦с отводом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 166,7 км ¦ ¦ ¦газопроводы к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечит бесперебойное ¦ ¦ ¦пос. Молодежный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение жилых ¦ ¦ ¦пос. Привольный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, объектов ¦ ¦ ¦пос. Хулхута, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-бытового и ¦ ¦ ¦пос. Тавн Гашун ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного назначения. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 244 ¦ 124 ¦ 70 ¦ 50 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 192 ¦ 103 ¦ 49 ¦ 40 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 52 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 10 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 7 ¦Строительство и ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В социально-экономическом¦ ¦ ¦реконструкция объектов¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитии Республики ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калмыкия особую ¦ ¦ ¦Приютненского, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимость имеет ¦ ¦ ¦Целинного, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение населения ¦ ¦ ¦Черноземельского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой в ¦ ¦ ¦Октябрьского районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности согласно норм¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СНиП и качеству, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+отвечающему гигиеническим¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 763,5 ¦ 29 ¦222,9 ¦232,1 ¦279,5 ¦требованиям. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+Строительство объектов ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения позволит ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+улучшить условия труда и ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 539,7 ¦ 20 ¦164,1 ¦163,3 ¦192,3 ¦быта населения. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 200,7 ¦ 9 ¦ 51,1 ¦ 61,1 ¦ 79,5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 23,1 ¦ 0 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦ ¦ ¦водохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственной ¦ ¦ ¦обстановки озера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки озера позволит¦ ¦ ¦Маныч-Гудило ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достигнуть экологически ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+безопасного развития ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 144,3 ¦ 0 ¦ 42,1 ¦ 53,1 ¦ 49,1 ¦территории и снижение ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+антропогенных нагрузок. ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 80,1 ¦ 0 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 41,1 ¦ 0 ¦ 7,7 ¦ 18,7 ¦ 14,7 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 23,1 ¦ 0 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция наиболее ¦ ¦ ¦Баяртинского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийно-опасных участков¦ ¦ ¦Верхне-Яшкульского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетей и ¦ ¦ ¦водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоводов протяженностью ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+3,525 км увеличит сроки ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 104 ¦ 0 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 44 ¦эксплуатации водопроводов¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+и качество подаваемой ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 72 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 28 ¦ 30 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 32 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 14 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Строительство водовода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство водовода ¦ ¦ ¦пос. Магна - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 78 км ¦ ¦ ¦пос. Приютное и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит обеспечить ¦ ¦ ¦отводов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной питьевой ¦ ¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водой население ¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приютненского района. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 298,2 ¦ 0 ¦ 40,8 ¦ 99 ¦158,4 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 220,6 ¦ 0 ¦ 24,4 ¦ 80,6 ¦115,6 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 77,6 ¦ 0 ¦ 16,4 ¦ 18,4 ¦ 42,8 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦водозабора "Сладкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистрального водозабора¦ ¦ ¦Артезиан" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протяженностью 47 км ¦ ¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит обеспечить ¦ ¦ ¦водовода до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной питьевой ¦ ¦ ¦пос. Комсомольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водой пос. Комсомольский ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+Черноземельского района. ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 108 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 28 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 76 ¦ 0 ¦ 28 ¦ 28 ¦ 20 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 32 ¦ 0 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 8 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В связи с отсутствием в ¦ ¦ ¦пос. Восход, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе запасов подземных ¦ ¦ ¦пос. Большой Царын, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод, пригодных для нужд ¦ ¦ ¦пос. Мирный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственно-питьевого ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+водоснабжения в качестве ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 109 ¦ 29 ¦ 80 ¦ 0 ¦ 0 ¦источника водоснабжения ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+приняты поверхностные ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды из оросительного ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+канала ВР-1. Общая ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 91 ¦ 20 ¦ 71 ¦ 0 ¦ 0 ¦протяженность водоводов ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+составит 64 км. ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 18 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 8 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возросшая антропогенная ¦ ¦ ¦нерестово-выростного ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузка на дельту реки ¦ ¦ ¦хозяйства молоди ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Волга оказывает ¦ ¦ ¦частиковых рыб, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрицательное влияние на ¦ ¦ ¦пос. Цаган-Аман, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦естественное ¦ ¦ ¦Юстинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспроизводство ценных ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+полупроходных рыб - ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 52 ¦ 52 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦сокращается численность ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+молоди. Одним из ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективных методов ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+поддержания запасов ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ценных рыб в Каспийском ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+бассейне является ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦выращивание молоди в ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+нерестово-выростных ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦водоемах, в которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получают в 13 раз больше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молоди, чем в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦естественных ильменях. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство НВХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривает мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по выпуску молоди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частиковых рыб - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80,5 млн. шт. в год. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 9 ¦Создание рыбоводного ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание рыбоводного ¦ ¦ ¦садкового хозяйства по¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садкового хозяйства ¦ ¦ ¦разведению, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит увеличить ¦ ¦ ¦выращиванию ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощность по выпуску ¦ ¦ ¦промысловых видов рыб,¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молоди осетровых видов ¦ ¦ ¦г. Лагань, Лаганский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыб до 3,0 млн. шт. в ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 114 ¦ 0 ¦ 37 ¦ 32 ¦ 45 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 85 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 22 ¦ 36 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 29 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 9 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 10 ¦Лаганский рыбоводный ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство Лаганского ¦ ¦ ¦комплекс по ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыбоводного комплекса ¦ ¦ ¦воспроизводству ценных¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаст условия по ¦ ¦ ¦промысловых видов рыб,¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпуску молоди осетровых ¦ ¦ ¦в объеме: частиковые ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов рыб - 30 млн. шт., ¦ ¦ ¦виды рыб - 10 млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частиковых - 10 млн. шт. ¦ ¦ ¦штук молоди в год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год. ¦ ¦ ¦осетровые - 3 млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штук молоди в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осетрового рыбоводного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса), г. Лагань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 87 ¦ 32 ¦ 29 ¦ 21 ¦ 5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 61 ¦ 21 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 4 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 26 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных ¦ ¦ образованиях ¦ +-----T----------------------T----------------T---------T------T------T------T------T-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 1874,1 ¦1318,5¦212,2 ¦238,4 ¦ 105 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 1446,1 ¦1062,6¦114,1 ¦194,4 ¦ 75 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 316,8 ¦209,8 ¦ 33 ¦ 44 ¦ 30 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 111,2 ¦ 46,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 11 ¦Строительство районной¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство районной ¦ ¦ ¦больницы на 40 коек, ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы на 40 коек ¦ ¦ ¦пос. Большой Царын, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит обеспечить ¦ ¦ ¦Октябрьский район ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население района ¦ ¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественными ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+медицинскими услугами. ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 122,5 ¦ 43,5 ¦ 49 ¦ 30 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 100,5 ¦ 34,5 ¦ 40 ¦ 26 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 22 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 4 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 12 ¦Реконструкция ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦республиканской ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканской больницы ¦ ¦ ¦больницы имени ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит увеличить ¦ ¦ ¦П.П. Жемчуева с ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество посещений в ¦ ¦ ¦пристройкой ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смену до 250, повысить ¦ ¦ ¦консультативно-диагно-¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровень и качество ¦ ¦ ¦стического отделения ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики, создаст ¦ ¦ ¦на 250 посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для качественного¦ ¦ ¦смену, г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+медицинских услуг ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 525,2 ¦525,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦населению, укрепить ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+материально-техническую ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базу. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 487,2 ¦487,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 38 ¦ 38 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 13 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство городской ¦ ¦ ¦городской детской ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детской поликлиники на ¦ ¦ ¦поликлиники на 550 ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦550 посещений в смену ¦ ¦ ¦посещений в смену, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечит оптимальные ¦ ¦ ¦г. Элиста ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно-гигиенические и¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+противоэпидемиологические¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 146,6 ¦146,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦режимы и условия для ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+оказания медицинской ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи детям, а также ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+создаст оптимальные ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 97,7 ¦ 97,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦условия труда для ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+медперсонала. ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 21,7 ¦ 21,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 14 ¦Реконструкция ГУ ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ГУ ¦ ¦ ¦"Республиканская ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Республиканская детская ¦ ¦ ¦детская больница" на ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница" на 300 ¦ ¦ ¦300 койко-мест, ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койко-мест создаст ¦ ¦ ¦г. Элиста ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для качественного¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+населению, укрепит ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 200,4 ¦200,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦материально-техническую ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+базу. ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 147,7 ¦147,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 52,7 ¦ 52,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 15 ¦Строительство ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦школы-интерната со ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы-интерната со ¦ ¦ ¦спортивным уклоном на ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивным уклоном на 60 ¦ ¦ ¦60 мест, г. Элиста ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест создаст условия для ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятий физической ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и спортом, ¦ ¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоравления# детей, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+подготовки спортсменов. ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 48 ¦ 48 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 32,6 ¦ 32,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 15,4 ¦ 15,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 16 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство интерната ¦ ¦ ¦интерната для ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 200 мест предоставит ¦ ¦ ¦одаренных детей из ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможность одаренным ¦ ¦ ¦сельской местности на ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям из сельской ¦ ¦ ¦200 мест, г. Элиста ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности повысить ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+уровень знаний. ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 195 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 90 ¦ 105 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 45 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 30 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 17 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство гимназии на¦ ¦ ¦национальной гимназии ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1075 учащихся создаст ¦ ¦ ¦на 1075 учащихся в 9 ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для развития ¦ ¦ ¦микрорайоне, г. Элиста¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальной школы как ¦ ¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своеобразного социального¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+института этноса, ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 225,2 ¦160,1 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦осуществляющего функции ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+по охране родного языка и¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальной культуры. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 119,4 ¦119,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 16,3 ¦ 16,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 89,5 ¦ 24,4 ¦ 65,1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 18 ¦Реконструкция здания ¦ Агентство по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Данное мероприятие ¦ ¦ ¦Национальной ¦ строительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит произвести ¦ ¦ ¦библиотеки имени ¦ транспорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦Амур-Санана (300 тыс. ¦ дорожному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующего здания и ¦ ¦ ¦томов) с пристройкой ¦ хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расширение Национальной ¦ ¦ ¦информационно-образо- ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки на ¦ ¦ ¦вательного центра для ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 тыс. кв. м. ¦ ¦ ¦детей и юношества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2 тыс. кв. м), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 140,7 ¦140,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 113,5 ¦113,5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 27,2 ¦ 27,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 19 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вследствие затопления ¦ ¦ ¦инфраструктуры для ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибрежных территорий ¦ ¦ ¦отселения жителей ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водами Каспийского моря, ¦ ¦ ¦прибрежных территорий,¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦затопляемых водами ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры для ¦ ¦ ¦Каспийского моря, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отселения жителей ¦ ¦ ¦г. Лагань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит обеспечить ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+потребность населения в ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 270,5 ¦ 54 ¦ 98,1 ¦118,4 ¦ 0 ¦жилье. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 197,5 ¦ 30 ¦ 74,1 ¦ 93,4 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 73 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения ¦ +-----T----------------------T----------------T---------T------T------T------T------T-------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 745,2 ¦ 90,8 ¦213,4 ¦180,5 ¦260,5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 526,2 ¦ 48,8 ¦156,4 ¦ 123 ¦ 198 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 219 ¦ 42 ¦ 57 ¦ 57,5 ¦ 62,5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 20 ¦Развитие инженерной ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протяженность водоводов и¦ ¦ ¦инфраструктуры: ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетей в ¦ ¦ ¦реконструкция главного¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Элиста составляет ¦ ¦ ¦канализационного ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦338,6 км. В настоящее ¦ ¦ ¦коллектора, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время износ сетей ¦ ¦ ¦водопроводных сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляет 85%, что ¦ ¦ ¦очистных сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличивает рост ¦ ¦ ¦г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности, потери воды.¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+Поэтому реконструкция ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 285 ¦ 30 ¦ 55 ¦ 65 ¦ 135 ¦наиболее аварийно-опасных¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+участков водопроводных ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей и водоводов внутри ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+города увеличит сроки ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 205 ¦ 15 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 105 ¦эксплуатации водопроводов¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+и качество подаваемой ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 80 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30 ¦воды. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 21 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦канализационных ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦самотечных и напорного¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самотечных и напорного ¦ ¦ ¦коллекторов, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов, ¦ ¦ ¦канализационных ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных очистных ¦ ¦ ¦очистных сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений позволит ¦ ¦ ¦г. Лагань ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечить население ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+качественными услугами в ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 115 ¦ 0 ¦ 38 ¦ 38,5 ¦ 38,5 ¦сфере жизнеобеспечения, ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+сократить потери воды и ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход электроэнергии. ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 81 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 34 ¦ 0 ¦ 11 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 22 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦канализационного ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦коллектора, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самотечных и напорного ¦ ¦ ¦канализационных ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов, ¦ ¦ ¦очистных сооружений и ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационных очистных ¦ ¦ ¦канализационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений позволит ¦ ¦ ¦насосной станции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечить население ¦ ¦ ¦г. Городовиковск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественными услугами в ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+сфере жизнеобеспечения, ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 124 ¦ 0 ¦ 45 ¦ 49 ¦ 30 ¦сократить потери воды и ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+расход электроэнергии. ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 83 ¦ 0 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 21 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 41 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 18 ¦ 9 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 23 ¦Строительство систем ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В социально-экономическом¦ ¦ ¦водоснабжения ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитии Республики ¦ ¦ ¦населенных пунктов ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калмыкия особую ¦ ¦ ¦Кетченеровского, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимость имеет ¦ ¦ ¦Малодербетовского, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение населения ¦ ¦ ¦Сарпинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой в ¦ ¦ ¦Целинного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности согласно норм¦ ¦ ¦Черноземельского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СНиП и качеству, ¦ ¦ ¦Юстинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отвечающему гигиеническим¦ ¦ ¦Яшалтинского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям. ¦ ¦ ¦Яшкульского районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство объектов ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+водоснабжения позволит ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 86,6 ¦ 32,2 ¦ 54,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦улучшить условия труда и ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+быта населения. ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 58,6 ¦ 15,2 ¦ 43,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 28 ¦ 17 ¦ 11 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 24 ¦Строительство ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строящийся водоподводящий¦ ¦ ¦водоподводящего канала¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канал позволит обеспечить¦ ¦ ¦Лагань - Улан-Хол, ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежное снабжение ¦ ¦ ¦Лаганский район ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения п. Улан-Хол ¦ ¦ ¦ ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой как в ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+количестве, так и ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 28,6 ¦ 28,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦качестве, отвечающей ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+гигиеническим нормативам,¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что связано с улучшением ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+условий жизни и здоровья ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦населения, сохранения ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+природной среды. ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------+ ¦ 25 ¦Строительство очистных¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство очистных ¦ ¦ ¦сооружений и 3-го ¦территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений и 3-го корпуса¦ ¦ ¦корпуса Сарпинского ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сарпинского ¦ ¦ ¦дома-интерната, ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома-интерната позволит ¦ ¦ ¦пос. Годжур, ¦ Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создать оптимальные ¦ ¦ ¦Сарпинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для проживания ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+пенсионеров, инвалидов, ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 106 ¦ 0 ¦ 21 ¦ 28 ¦ 57 ¦улучшить социальное ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+обслуживание, соблюдение ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно-гигиенических ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+норм. ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 80 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 45 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 26 ¦ 0 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 12 ¦ ¦ +-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ L-----+----------------------+----------------+---------+------+------+------+------+-------------------------- Приложение N 3 к республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Перечень программных мероприятий и объектов федеральной собственности республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" ------T----------------------T-----------------T---------T-----------------------T---------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Ответственный ¦Финанси- ¦ в том числе по годам ¦ Ожидаемый результат ¦ ¦ ¦ мероприятия, ¦ государственный ¦ рование +-----T-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ инвестиционного ¦ заказчик ¦ всего, ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ ¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------T-----------------T---------T-----T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦ ¦Всего, тыс. руб., в ¦ ¦ 518,5 ¦338,5¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 495,3 ¦315,3¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 23,2 ¦23,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ ¦Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ сельских территорий ¦ +-----+----------------------T-----------------T---------T-----T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦ 1 ¦Реконструкция ¦ ФГУ "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение стабильной ¦ ¦ ¦Приозерного канала ¦"Калммелиоводхоз"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоподачей ¦ ¦ ¦Черноземельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей¦ ¦ ¦обводнительно-оросите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, развитие кормовой ¦ ¦ ¦льной системы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы на площадях орошения, ¦ ¦ ¦Черноземельский район,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение производства ¦ ¦ ¦Республика Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦овощебахчевой продукции. ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 240 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 240 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ 2 ¦Реконструкция здания ¦ ФГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выставочный комплекс на 134¦ ¦ ¦ипподрома с ¦"Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ головы сельхозживотных ¦ ¦ ¦устройством ¦заводская конюшня¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единовременного содержания;¦ ¦ ¦выставочного комплекса¦ "Калмыцкая" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общая площаль# помещений - ¦ ¦ ¦в г. Элиста Республики¦ ипподромом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4793 га ¦ ¦ ¦Калмыкия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 61,4 ¦61,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 61,4 ¦61,4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ ¦ Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и ¦ ¦ ¦ муниципальных образованиях ¦ +-----+----------------------T-----------------T---------T-----T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦ 3 ¦Реконструкция учебного¦ГОУ ВПО Калмыцкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание комфортных условий¦ ¦ ¦корпуса N 1 Калмыцкого¦ государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для проведения учебного ¦ ¦ ¦государственного ¦ университет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ВУЗа, обеспечение ¦ ¦ ¦университета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условиями проживания ¦ ¦ ¦(8 тыс. кв. м) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ студентов на момент ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ ¦общежития на 1120 мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦университетского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса в 5-м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне, г. Элиста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Всего, тыс. руб. ¦ ¦ 217,1 ¦217,1¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный бюджет ¦ ¦ 193,9 ¦193,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Республиканский бюджет¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные источники¦ ¦ 23,2 ¦23,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ L-----+----------------------+-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+---------------------------- Приложение N 4 к республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" Система показателей эффективности (целевых индикаторов) республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" --------------------------------------------------T------------T-----T-----------------------T-----¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦Базо-¦ Период реализации ¦Уде- ¦ ¦ ¦ измерения ¦ вый +-----T-----T-----T-----+льный¦ ¦ ¦ ¦ год ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ вес ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Количество отдыхающих (число туристских прибытий)¦тыс. человек¦111,5¦ 147 ¦ 158 ¦ 187 ¦ 207 ¦0,16 ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Строительство и реконструкция учреждений ¦ койко-мест ¦ - ¦ 300 ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦0,16 ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Строительство и реконструкция образовательных ¦ученических ¦ - ¦1880 ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦0,16 ¦ ¦учреждений ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Строительство газопроводов ¦ км ¦ - ¦ 129 ¦ 110 ¦ 83 ¦ 111 ¦ 0,2 ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Строительство и реконструкция объектов ¦ км ¦ - ¦96,04¦67,44¦71,04¦73,04¦0,16 ¦ ¦водоснабжения ¦тыс. куб. м/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Строительство и реконструкция канализационных ¦ км ¦ - ¦ - ¦ - ¦11,5 ¦ 21 ¦0,16 ¦ ¦сетей и очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|