Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 11.10.2013 № 1167

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
                            
         от 11.10.2013                                  N 1167
                             г.Краснодар

              Об утверждении государственной программы
           Краснодарского края "Социально-экономическое и 
         территориальное развитие муниципальных образований"


     (В редакции Постановлений Главы администрации (губернатора)
  Краснодарский край от 25.12.2013 г. N 1533; от 07.02.2014 г. N 64;
от 20.02.2014 г. N 90; от 15.04.2014 г. N 324; от 15.07.2014 г. N 670)
     
     В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N  104-ФЗ
"О  внесении  изменений  в Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты   Российской  Федерации  в  связи   с
совершенствованием бюджетного  процесса", а также  в целях  содействия
органам    местного    самоуправления    муниципальных     образований
Краснодарского  края   в   решении  вопросов   местного  значения   по
обеспечению  развития  общественной  инфраструктуры  и  создания   для
жителей  административного  центра  Краснодарского  края   комфортного
проживания и придания городу Краснодару столичного облика постановляю:
     1. Утвердить   государственную  программу   Краснодарского   края
"Социально-экономическое  и  территориальное  развитие   муниципальных
образований" (прилагается).
     2. Признать утратившими силу:
     1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 16 июня 2011 года  N 622 "Об утверждении долгосрочной  краевой
целевой программы развития общественной инфраструктуры  муниципального
значения на 2012 - 2015 годы";
     2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от  15  февраля  2012  года   N  155  "О  внесении  изменений   в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 июня 2011 года N  622 "Об утверждении долгосрочной краевой  целевой
программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2012 - 2015 годы";
     3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от  24  февраля  2012  года   N  195  "О  внесении  изменений   в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 июня 2011 года N  622 "Об утверждении долгосрочной краевой  целевой
программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2012 - 2015 годы";
     4) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 13 июня 2012 года N 656 "О внесении изменений в  постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 июня  2011
года N  622  "Об утверждении  долгосрочной  краевой целевой  программы
развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 -
2015 годы";
     5) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 26 июля 2012 года N 850 "О внесении изменений в  постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 июня  2011
года N  622  "Об утверждении  долгосрочной  краевой целевой  программы
развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 -
2015 годы";
     6) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от  28  августа  2012  года   N  986  "О  внесении  изменений   в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 июня 2011 года N  622 "Об утверждении долгосрочной краевой  целевой
программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2012 - 2015 годы";
     7) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от  11  декабря  2012  года N  1491/1  "О  внесении  изменений  в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 июня 2011 года N  622 "Об утверждении долгосрочной краевой  целевой
программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2012 - 2015 годы";
     8) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от  28  декабря  2012  года  N  1644  "О  внесении  изменений   в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 июня 2011 года N  622 "Об утверждении долгосрочной краевой  целевой
программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2012 - 2015 годы";
     9) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 2 апреля 2013 года N 320 "О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 июня  2011
года N  622  "Об утверждении  долгосрочной  краевой целевой  программы
развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012 -
2015 годы";
     10) постановление      главы     администрации      (губернатора)
Краснодарского края от  11 сентября 2012 года  N 1066 "Об  утверждении
долгосрочной краевой целевой программы "Краснодару - столичный  облик"
на 2013 - 2017 годы";
     11) постановление      главы     администрации      (губернатора)
Краснодарского  края  от 24  октября  2012  года  N 1272  "О  внесении
изменений   в   постановление   главы   администрации    (губернатора)
Краснодарского края от  11 сентября 2012 года  N 1066 "Об  утверждении
долгосрочной краевой целевой программы "Краснодару - столичный  облик"
на 2013 - 2017 годы";
     12) постановление      главы     администрации      (губернатора)
Краснодарского края от 12 марта 2013 года N 231 "О внесении  изменений
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского  края
от 11 сентября 2012 года  N 1066 "Об утверждении долгосрочной  краевой
целевой программы "Краснодару - столичный облик" на 2013 - 2017 годы";
     13) постановление      главы     администрации      (губернатора)
Краснодарского края от 24 июля 2013 года N 786 "О внесении изменений в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
16 июня 2011 года N  622 "Об утверждении долгосрочной краевой  целевой
программы развития общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2012 - 2015 годы";
     14) постановление      главы     администрации      (губернатора)
Краснодарского  края от  10  сентября 2013  года  N 1006  "О  внесении
изменений   в   постановление   главы   администрации    (губернатора)
Краснодарского  края  от 16  июня  2011  года  N 622  "Об  утверждении
долгосрочной   краевой   целевой   программы   развития   общественной
инфраструктуры муниципального значения на 2012 - 2015 годы".
     15) постановление     главы      администрации      (губернатора)
Краснодарского  края  от  7  октября  2013  года  N 1114   "О внесении
изменений   в   постановление   главы   администрации    (губернатора)
Краснодарского края от 11 сентября 2012  года  N 1066  "Об утверждении
долгосрочной краевой целевой программы "Краснодару - столичный  облик"
на 2013-2017 годы"; (Дополнен   -  Постановление  Главы  администрации
(губернатора) Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64)
     16) постановление     главы      администрации      (губернатора)
Краснодарского края от 1 ноября 2013 года N 1262 "О внесении изменений
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского  края
от 16  июня  2011  года  N 622  "Об утверждении  долгосрочной  краевой
целевой программы развития общественной инфраструктуры  муниципального
значения на 2012-2015 годы"; (Дополнен     -    Постановление    Главы
администрации (губернатора) Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64)
     17) постановление     главы      администрации      (губернатора)
Краснодарского  края  от  12  декабря  2013  года  N 1443  "О внесении
изменений   в   постановление   главы   администрации    (губернатора)
Краснодарского края от 11 сентября 2012  года  N 1066  "Об утверждении
долгосрочной краевой целевой программы "Краснодару - столичный  облик"
на 2013-2017 годы"; (Дополнен   -  Постановление  Главы  администрации
(губернатора) Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64)
     18) постановление     главы      администрации      (губернатора)
Краснодарского  края  от  19  декабря  2013  года  N 1498  "О внесении
изменений   в   постановление   главы   администрации    (губернатора)
Краснодарского  края  от  16  июня  2011  года  N 622  "Об утверждении
долгосрочной   краевой   целевой   программы   развития   общественной
инфраструктуры муниципального значения на 2012-2015 годы". (Дополнен -
Постановление  Главы  администрации  (губернатора)  Краснодарский край
от 07.02.2014 г. N 64)
     3. Департаменту   печати   и   средств   массовых    коммуникаций
Краснодарского края (Горохова) опубликовать настоящее постановление  в
средствах массовой информации Краснодарского края.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  главы  администрации (губернатора)  Краснодарского  края,
министра финансов Краснодарского края И.А. Перонко.
     5. Постановление вступает  в силу  с 1  января 2014  года, но  не
ранее дня его  официального опубликования и  вступления в силу  закона
Краснодарского края о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016  годов, предусматривающего соответствующее  финансирование
государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое
и территориальное развитие муниципальных образований" . (В    редакции
Постановления  Главы  администрации  (губернатора)  Краснодарский край
от 25.12.2013 г. N 1533)
     
      Глава администрации (губернатор)
      Краснодарского края                  А.Н.Ткачев     
     
     
     
                                                Приложение
     
                                                Утверждена
                                              постановлением
                                     главы администрации (губернатора)
                                            Краснодарского края
                                         от 11.10.2013 г. N 1167
     
                      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
             КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
        И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

     (В редакции Постановлений Главы администрации (губернатора)
   Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64; от 20.02.2014 г. N 90;
                       от 15.04.2014 г. N 324)
     
                               ПАСПОРТ
            государственной программы Краснодарского края
         "Социально-экономическое и территориальное развитие
                      муниципальных образований"
     
                                 ПАСПОРТ
               государственной программы Краснодарского края
            "Социально-экономическое и территориальное развитие
                          муниципальных образований"
     
Наименование     "Социально-экономическое   и   территориальное    развитие
государственной  муниципальных  образований"   (далее   -   государственная
программы        программа)

Координатор      министерство экономики Краснодарского края
государственной
программы

Координатор      министерство экономики Краснодарского края
подпрограмм
государственной
программы

Подпрограммы     подпрограмма   "Развитие    общественной    инфраструктуры
государственной  муниципального значения"
программы        подпрограмма "Краснодару - столичный облик"

Ведомственные    не предусмотрены государственной программой
целевые
программы

Иные             министерство промышленности  и  энергетики  Краснодарского
исполнители      края
отдельных        департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского
мероприятий      края
государственной  департамент строительства Краснодарского края
программы        департамент автомобильных дорог Краснодарского края
                 департамент     архитектуры      и      градостроительства
                 Краснодарского края
                 департамент транспорта Краснодарского края
                 управление  государственной  охраны  объектов  культурного
                 наследия Краснодарского края

Цели             повышение   уровня   жизни   населения,   проживающего   в
государственной  муниципальных  образованиях  Краснодарского  края,  в  том
программы        числе  развитие  города  Краснодара  как  краевой  столицы
                 посредством развития общественной инфраструктуры

Задачи           осуществление  нового   строительства   и   реконструкции,
государственной  модернизации и технического  перевооружения  социальной  и
программы        инженерной инфраструктуры, в том  числе  объектов  системы
                 образования, безопасности дорожного  движения,  инженерной
                 транспортной инфраструктуры  объектов  историко-культурных
                 ценностей

Перечень         доступность дошкольного образования для детей  в  возрасте
целевых          от трех до семи лет (в процентах)
показателей      численность детей, обучающихся в первую  смену  в  дневных
государственной  общеобразовательных   учреждениях    (в    процентах    от
программы        численности учащихся в учреждениях)
                 удельный  вес  площади  жилищного  фонда,   оборудованной:
                 водопроводом,  водоотведением,   центральным   отоплением,
                 горячим водоснабжением (в процентах)

                 Разработка проектов планировки  и  проектной  документации
                 развития  территории  муниципального   образования   город
                 Краснодар:
                 количество разработанных проектов планировки и  комплектов
                 проектно-сметной документации на объекты,  предусмотренные
                 мероприятиями государственной программы (единиц).
                 Благоустройство и  озеленение  муниципального  образования
                 город Краснодар:
                 площадь озеленения  и  содержания  зеленых  насаждений  на
                 территории  муниципального  образования  город   Краснодар
                 (тыс. м2)
                 площадь  скверов  и  бульваров,  на   территории   которых
                 проведена реконструкция (тыс. м2)
                 количество  построенных  и   реконструированных   фонтанов
                 (единиц)
                 установка  новых  и   замена   старых   ограждений   вдоль
                 магистральных улиц и вдоль территорий кладбищ (тыс. п. м)
                 количество реконструированных и вновь выстроенных въездных
                 групп (стелы)/малых архитектурных форм (единиц)
                 количество   отремонтированных   зданий,   находящихся   в
                 муниципальной собственности (единиц)
                 количество  отреставрированных  памятников,   мемориальных
                 комплексов, братских захоронений (единиц)
                 Улучшение экологической обстановки:
                 построенные и реконструированные системы  водоотведения  и
                 хозяйственно-бытовой канализации (км)
                 количество введенных в эксплуатацию  очистных  сооружений,
                 общая мощность (ед./тыс. м3 сут.)
                 Развитие транспортного обслуживания населения:
                 количество  подвижного  состава  городского  пассажирского
                 транспорта (единиц)
                 потребность в выполнении капитального  ремонта  трамвайных
                 вагонов (единиц)
                 потребность в выполнении капитального  ремонта  трамвайных
                 путей контактной сети трамвая (км)
                 протяженность строительства троллейбусных линий (км)
                 количество     оборудованных     остановочных      пунктов
                 общественного транспорта системой оповещения  населения  о
                 движении     пассажирского     транспорта     (электронное
                 информационное табло) (единиц)
                 Строительство,    реконструкция    объектов     социальной
                 инфраструктуры
                 количество  построенных   общеобразовательных   учреждений
                 (зданий/мест)
                 количество    построенных    дошкольных    образовательных
                 учреждений (зданий/мест)
                 количество построенных и реконструированных  детских  школ
                 искусств,  домов  культуры, дворца ветеранов, в том  числе
                 (зданий/мест)
                 Проектирование,  строительство,   реконструкция   и   иные
                 мероприятия по повышению безопасности  дорожного  движения
                 объектов дорожного  хозяйства  муниципального  образования
                 город Краснодар:
                 протяженность вновь построенных и реконструированных дорог
                 общего пользования (км)

Этапы и сроки    2014 - 2018 годы
реализации
государственной
программы

         Объемы общий объем финансирования государственной программы
         бюджетных составляет 31971079,1 тыс. рублей, в том числе из:
         ассигнований средств федерального бюджета - 1159070,9 тыс. рублей
         государственной средств краевого бюджета - 21778643,0 тыс. рублей
         программы средств местных бюджетов - 9033365,2 тыс. рублей,
         в том числе по годам:
         (тыс. рублей)
          ----------------T----------T--------------------------------¬
          ¦   По годам    ¦  Всего   ¦          В том числе           ¦
          ¦  реализации   ¦          +-----------T----------T---------+
          ¦государственной¦          ¦федеральный¦ краевой  ¦ местный ¦
          ¦   программы   ¦          ¦  бюджет   ¦  бюджет  ¦ бюджет  ¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2014      ¦ 5336495,3¦  1159070,9¦ 3758157,0¦ 419267,4¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2015      ¦ 4970627,0¦        0,0¦ 3820486,0¦1150141,0¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2016      ¦ 3729540,4¦        0,0¦ 2300000,0¦1429540,4¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2017      ¦ 8921679,6¦        0,0¦ 5900000,0¦3021679,6¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2018      ¦ 9012736,8¦        0,0¦ 6000000,0¦3012736,8¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦               ¦31971079,1¦  1159070,9¦21778643,0¦9033365,2¦
          L---------------+----------+-----------+----------+----------

     объем финансирования подпрограммы "Развитие общественной
     инфраструктуры муниципального значения" составляет
     5595523,6 тыс. рублей, в том числе из:
     средств федерального бюджета - 1159070,9 тыс. рублей
     средств краевого бюджета - 4058643,0 тыс. рублей
     средств местных бюджетов - 377809,7 тыс. рублей,
     в том числе по годам:
     (тыс. рублей)
          ----------------T----------T--------------------------------¬
          ¦   По годам    ¦          ¦         В том числе            ¦
          ¦  реализации   ¦  Всего   +-----------T----------T---------+
          ¦ подпрограммы  ¦          ¦федеральный¦ краевой  ¦местный  ¦
          ¦               ¦          ¦  бюджет   ¦ бюджет   ¦ бюджет  ¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2014      ¦ 2960911,6¦  1159070,9¦ 1638157,0¦ 163683,7¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2015      ¦ 1967945,4¦        0,0¦ 1820486,0¦ 147459,4¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2016      ¦  333333,3¦        0,0¦  300000,0¦  33333,3¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦     2017      ¦  333333,3¦        0,0¦  300000,0¦  33333,3¦
          +---------------+----------+-----------+----------+---------+
          ¦               ¦ 5595523,6¦  1159070,9¦ 4058643,0¦ 377809,7¦
          L---------------+----------+-----------+----------+----------

     объем финансирования подпрограммы "Краснодару - столичный
     облик" составляет 26375555,5 тыс. рублей, в том числе из:
     средств краевого бюджета - 17720000,0 тыс. рублей
     средств местных бюджетов - 8655555,5 тыс. рублей, в том
     числе по годам:
     (тыс. рублей)
          ---------------T--------------T-----------------------------¬
          ¦   По годам   ¦              ¦         В том числе         ¦
          ¦  реализации  ¦    Всего     +--------------T--------------+
          ¦ подпрограммы ¦              ¦краевой бюджет¦местный бюджет¦
          +--------------+--------------+--------------+--------------+
          ¦     2014     ¦     2375583,7¦     2120000,0¦      255583,7¦
          +--------------+--------------+--------------+--------------+
          ¦     2015     ¦     3002681,6¦     2000000,0¦     1002681,6¦
          +--------------+--------------+--------------+--------------+
          ¦     2016     ¦     3396207,1¦     2000000,0¦     1396207,1¦
          +--------------+--------------+--------------+--------------+
          ¦     2017     ¦     8588346,3¦     5600000,0¦     2988346,3¦
          +--------------+--------------+--------------+--------------+
          ¦     2018     ¦     9012736,8¦     6000000,0¦     3012736,8¦
          +--------------+--------------+--------------+--------------+
          ¦              ¦    26375555,5¦    17720000,0¦   8655555,5  ¦
          L--------------+--------------+--------------+---------------
     
      1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
        социально-экономического развития Краснодарского края
     
     Социально-экономическое развитие     территорий     муниципальных
образований Краснодарского края  представляет собой систему  правовых,
экономических,   организационных   и    иных   мер   и    мероприятий,
обеспечивающих развитие  муниципальных районов,  в рамках  обеспечения
приоритетов, определенных и гарантированных государством.
     Вместе с   тем    низкий    уровень   обеспеченности    отдельных
муниципальных образований Краснодарского  края объектами социальной  и
инженерной  инфраструктуры и  неравномерность  их размещения  остаются
главной  проблемой  социально-экономической  дифференциации   развития
территорий  края.  Анализ данных  Федеральной  службы  государственной
статистики свидетельствует об отставании от средних по России значений
по уровню  обеспеченности  муниципальных районов  и городских  округов
Краснодарского    края    основными   видами    объектов    социальной
инфраструктуры.
     В связи с недостаточным и нестабильным финансированием из местных
бюджетов, низкими  темпами осуществляется  реконструкция  существующих
спортивных залов, бассейнов и других спортивных объектов. В результате
техническое состояние многих из  них представляет угрозу для  здоровья
занимающихся в них людей.
     Уровень благоустройства  сельских  поселений  остается  неизменно
низким на протяжении последних лет. Объекты инженерной  инфраструктуры
имеют высокую степень физического и морального износа.
     Наиболее острые  проблемы связаны  с  состоянием основных  фондов
водопроводно-канализационного хозяйства,  высоким удельным весом  доли
ветхих и аварийных водопроводных и канализационных сетей.
     Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых  сооружений
и технологического оборудования для улучшения качества воды.
     Основной причиной   сложной   ситуации   остается   недостаточное
финансирование  мероприятий  по развитию  и  реконструкции  инженерных
систем  населенных  пунктов,   которое  производится  по   остаточному
принципу, исходя из возможностей местных бюджетов.
     Техническое состояние   тепловых   сетей  приводит   ежегодно   к
многочисленным аварийным  ситуациям, потерям тепловой  энергии при  ее
производстве и  транспортировке,  что не  только существенно  повышает
стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, но и снижает качество
и   надежность    предоставляемых    услуг,   увеличивает    опасность
возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.
     Низкий объем внебюджетных  источников финансирования,  недостаток
средств  в  местных  бюджетах не  позволяют  надеяться  на  увеличение
ассигнований на  строительство и  реконструкцию объектов  образования,
культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры  и
благоустройства территорий.
     В соответствии  с  подпунктом  "в"  пункта  1  Указа   Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012  года N 599 "О мерах по  реализации
государственной политики  в  области образования  и науки"  необходимо
обеспечить  100-процентную  доступность  дошкольного  образования  для
детей в возрасте  от 3  до 7 лет,  в том  числе за счет  строительства
новых современных зданий детских садов.
     Важной составляющей частью  социальной политики является  решение
проблем, связанных с выполнением комплекса мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования.
     Исходя из задач социально-экономического развития края и в  целях
улучшения  существующего  положения  в  сфере  развития   общественной
инфраструктуры,  администрацией  Краснодарского  края   осуществляется
софинансирование расходных  обязательств,  возникающих при  выполнении
полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам   местного
значения.
     В рамках  государственной   программы  разработана   подпрограмма
"Развитие   общественной  инфраструктуры   муниципального   значения",
направленная  на  повышение  уровня жизни  населения,  проживающего  в
муниципальных образованиях  Краснодарского края, посредством  развития
общественной инфраструктуры  муниципальных образований  Краснодарского
края.  Реализация  мероприятий подпрограммы  позволит  повысить  имидж
муниципальных образований Краснодарского края, и, как следствие, всего
региона, инвестиционной привлекательности Краснодарского края и города
Краснодара, как южной столицы России.
     Это позволит достичь необходимого  уровня координации действий  и
концентрации    ресурсов   в    данном    направлении   и    обеспечит
сбалансированный  (поэтапный)  подход  к  решению  поставленных  задач
дальнейшего  развития  социальной  сферы  и  инженерных  коммуникаций,
благоустройства территорий  края и города  Краснодара с  одновременным
сохранением исторического и архитектурного облика кубанской столицы.
     Краснодар - один из крупных индустриальных, научных и  культурных
центров  России.  Он  расположен в  фокусе  транспортных  магистралей,
связывающих центр Российской Федерации  с портами Черного и  Азовского
морей, Закавказьем,  курортами  Черноморского побережья.  Транспортный
комплекс  муниципального образования  город  Краснодар также  включает
Международный аэропорт "Краснодар" (Пашковский), автотранспортный узел
(две автодороги  федерального значения),  четыре направления  железных
дорог, внутренний водный транспорт, электротранспорт.
     В городе    Краснодаре    сосредоточена    треть    промышленного
производства края. Промышленный потенциал города включает  предприятия
топливно-энергетического комплекса, станкостроения и  приборостроения,
деревообрабатывающей, легкой, пищевой отраслей и стройиндустрии.
     В городе Краснодаре более тысячи крупных и средних предприятий  и
около 66  тысяч малых.  Промышленное производство  последние пять  лет
устойчиво растет по большинству показателей.
     Город Краснодар - центр образования и науки в крае.
     Динамично растут инвестиции в основной капитал, ввод жилья, объем
подрядных работ, что свидетельствует о достаточно позитивном  будущем.
В целом краевой  центр можно обозначить как  один из основных  полюсов
роста в регионе.
     Вместе с тем транспортная система города сегодня не соответствует
возросшей интенсивности    движения    грузового    и    пассажирского
автотранспорта.   Ситуация   осложняется  прохождением   через   город
транзитного транспорта,  движущегося  по дорогам  в направлении  таких
городов,  как  Новороссийск,  Анапа, Туапсе,  Сочи.  Также  существует
проблема  необходимости  замены   изношенного  рельсового  полотна   с
последующей реконструкцией  соответствующих  улиц, а  также ремонта  и
замены подвижного состава транспорта общего пользования.
     В жилищно-коммунальном хозяйстве  города основные фонды  (объекты
водоснабжения,  объекты   теплоснабжения,  электроснабжения,   объекты
благоустройства)    изношены    и   не    обеспечивают    потребностей
инвестиционного развития  экономики города.  Система водоотведения  не
обеспечивает  потребности  города.   При  этом  существующая   система
ливневой канализации города характеризуется как экологически сложная.
     На территории  муниципального   образования  город  Краснодар   в
настоящее    время   отдельные    территории    и   объекты    требуют
благоустройства,   выполнение   которого   возможно   осуществить    с
использованием программно-целевого метода.
     Устранение обозначенных выше  проблем будет осуществляться  путем
разработки  проектов  планировки и  проектной  документации  развития,
благоустройства  и  озеленения территории  муниципального  образования
город Краснодар, строительства, реконструкции и ремонта сетей ливневой
канализации,    улучшения    экологической    обстановки,     развития
транспортного  обслуживания  населения,  строительства,  реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.
     Реализация государственной  программы предусматривает  дальнейшую
реализацию   мероприятий   по   развитию   социальной   и   инженерной
инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном
улучшении жизни населения города.
     В новых условиях модернизации и развития инновационной  экономики
государственная  программа  должна  стать  эффективным   инструментом,
обеспечивающим      развитие     инвестиционной      привлекательности
муниципального   образования    город   Краснодар   для    дальнейшего
социально-экономического развития края.
     Принятие в   рамках   государственной   программы    подпрограмм,
направленных на  развитие  общественной инфраструктуры  муниципального
значения и благоустройство, а также развитие административного  центра
одного  из  самых  динамично  развивающихся  субъектов  России,  каким
является  Краснодарский  край,   даст  основания  для  привлечения   в
установленном порядке средств краевого и федерального бюджетов.
     
              2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации
                      государственной программы
     
     Основными целями государственной программы являются:
     повышение уровня жизни  населения,  проживающего в  муниципальных
образованиях  Краснодарского  края,   в  том  числе  развитие   города
Краснодара  как  краевой  столицы  посредством  развития  общественной
инфраструктуры.
     Для достижения  целей, поставленных  государственной  программой,
необходимо осуществить строительство  и реконструкцию, модернизацию  и
техническое перевооружение социальной  и инженерной инфраструктуры,  в
том  числе  объектов   системы  образования,  безопасности   дорожного
движения,    инженерной    транспортной    инфраструктуры     объектов
историко-культурных ценностей.
     Сроки реализации государственной программы - 2014 - 2018 годы.
     В связи  с тем  что  основная часть  мероприятий  государственной
программы   связана   с  последовательной   реализацией   "длительных"
социальных  проектов,  выделение  этапов  реализации   государственной
программы не предусмотрено.
     В ходе исполнения  государственной программы будет  производиться
корректировка параметров  и ежегодных  планов ее  реализации в  рамках
бюджетного  процесса  с учетом  тенденций  социально-экономического  и
территориального развития края.
     
              3. Перечень и краткое описание подпрограмм
     
     3.1. Подпрограмма    "Развитие    общественной     инфраструктуры
муниципального  значения"  реализуется путем  предоставления  субсидий
местным бюджетам  на софинансирование  расходных обязательств  органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского  края
по  развитию   общественной  инфраструктуры  муниципального   значения
(строительство,    реконструкция,    модернизация    и     техническое
перевооружение  объектов   социальной   и  инженерной   инфраструктуры
муниципального значения, приобретение объектов недвижимости).
     Субсидии направляются    на   финансирование    мероприятий    по
строительству,    реконструкции,    модернизации    и     техническому
перевооружению  объектов  общественной  инфраструктуры,   приобретение
объектов   недвижимости,   движимого   имущества,   необходимого   для
обеспечения функционирования  объектов общественной инфраструктуры,  в
том  числе  для  реализации  комплекса  мероприятий  по   модернизации
региональной системы дошкольного образования в Краснодарском крае.
     3.2. Подпрограмма "Краснодару -  столичный облик" имеет  основные
направления реализации мероприятий:
     разработка проектов планировки и проектной документации  развития
территории муниципального образования город Краснодар;
     благоустройство и     озеленение    территории     муниципального
образования город Краснодар;
     строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации;
     улучшение экологической обстановки  на территории  муниципального
образования город Краснодар;
     развитие транспортного обслуживания населения;
     строительство, реконструкция и объектов социальной инфраструктуры
(образование, физкультура и спорт, культура);
     проектирование, строительство,  реконструкция  и  мероприятия  по
повышению безопасности дорожного движения объектов дорожного хозяйства
муниципального образования город Краснодар.
     
                4. Обоснование ресурсного обеспечения
                       государственной программы

     Общий объем финансирования государственной  программы  составляет
31971079,1 тыс. рублей, в том числе:

                                                         (тыс. рублей)

----------------------------------------------------------------------------------------------
|     Источник      |   Сумма    |     Плановый период реализации подпрограммы по годам      |
|  финансирования   |  расходов  |-----------------------------------------------------------|
|                   |            |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|         1         |     2      |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Федеральный       | 1159070,9  | 1159070,9 |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
| бюджет            |            |           |           |           |           |           |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Краевой бюджет    | 21778643,0 | 3758157,0 | 3820486,0 | 2300000,0 | 5900000,0 | 6000000,0 |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Местный бюджет    | 9033365,2  | 419267,4  | 1150141,0 | 1429540,4 | 3021679,6 | 3012736,8 |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Консолидированны- | 31971079,1 | 5336495,3 | 4970627,0 | 3729540,4 | 8921679,6 | 9012736,8 |
| й бюджет          |            |           |           |           |           |           |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Внебюджетные      |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
| источники         |            |           |           |           |           |           |
|-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего             | 31971079,1 | 5336495,3 | 4970627,0 | 3729540,4 | 8921679,6 | 9012736,8 |
----------------------------------------------------------------------------------------------


     Объемы финансового обеспечения государственной программы в  2014-
2018 годах рассчитаны исходя из подходов,  принятых  при  формировании
краевого бюджета  с  учетом  оценки  объемов  расходов  на  реализацию
положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
     Прогнозная оценка расходов из средств местных бюджетов  приведена
на основе  данных,  представленных  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края.
     Уровень софинансирования  расходных  обязательств  муниципального
образования за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять  не
менее 10 процентов и не более 90 процентов от  расходных  обязательств
муниципального  образования,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим
разделом.
     Уровень  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных
образований за счет субсидий из краевого  бюджета  для  финансирования
мероприятий,  направляемых  на   модернизацию   региональной   системы
дошкольного образования в Краснодарском  крае,  должен  составлять  не
менее 5 процентов и не более 95 процентов  от  расходных  обязательств
муниципальных образований Краснодарского края.
     При оценке соблюдения органами  местного  самоуправления  условий
софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных   образований
Краснодарского края за счет субсидий из краевого  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  неиспользованные  остатки
межбюджетных трансфертов отчетного финансового  года,  предоставленных
на  соответствующие  цели   из   федерального   бюджета,   учитывается
финансирование данных расходных обязательств за счет  средств  местных
бюджетов в отчетном финансовом году.
     При   наличии   потребности   в   дополнительном   финансировании
мероприятий  государственной   программы   муниципальные   образования
Краснодарского края могут выделять  средства  из  местных  бюджетов  в
объемах,  превышающих  предусмотренные   государственной   программой.
Заключение дополнительного соглашения между  главными  распорядителями
(распорядителями)  средств  краевого  бюджета  и   органами   местного
самоуправления муниципальных образований при этом не требуется.
     Объем средств краевого бюджета,  направляемых  на  финансирование
мероприятий государственной программы, подлежит  ежегодному  уточнению
при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
     Привлечение  средств  из   федерального   бюджета   на   условиях
софинансирования мероприятий государственной программы  осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Объем   финансовых   ресурсов,   необходимых    для    реализации
подпрограммы  "Развитие  общественной  инфраструктуры   муниципального
значения", составляет 5595523,5 тыс. рублей, в том числе:

                                                         (тыс. рублей)

-------------------------------------------------------------------------------------
|      Источник      |   Сумма   | Плановый период реализации подпрограммы по годам |
|   финансирования   | расходов  |--------------------------------------------------|
|                    |           |    2014    |    2015    |   2016    |    2017    |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
|         1          |     2     |     3      |     4      |     5     |     6      |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Федеральный бюджет | 1159070,9 | 1159070,9  |    0,0     |    0,0    |    0,0     |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Краевой бюджет     | 4058643,0 | 1638157,0  | 1820486,0  | 300000,0  |  300000,0  |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Местный бюджет     | 377809,7  |  163683,7  |  147459,4  |  33333,3  |  33333,3   |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Консолидированный  | 5595523,6 | 2960911,6  | 1967945,4  | 333333,3  |  333333,3  |
| бюджет             |           |            |            |           |            |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Внебюджетные       |    0,0    |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |
| источники          |           |            |            |           |            |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Всего              | 5595523,6 | 2960911,6  | 1967945,4  | 333333,3  |  333333,3  |
-------------------------------------------------------------------------------------


     Объем средств краевого бюджета,  направляемых  на  финансирование
мероприятий   подпрограммы   "Развитие   общественной   инфраструктуры
муниципального значения", подлежит ежегодному уточнению  при  принятии
закона о краевом бюджете на очередной финансовый  год  и  на  плановый
период.
     Привлечение  средств  из   федерального   бюджета   на   условиях
софинансирования  мероприятий  подпрограммы   "Развитие   общественной
инфраструктуры муниципального значения" осуществляется в  соответствии
с законодательством Российской Федерации.
     Объем   финансовых   ресурсов,   необходимых    для    реализации
подпрограммы "Краснодару -  столичный  облик",  составляет  26375555,5
тыс. рублей, в том числе:

                                                         (тыс. рублей)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|      Источник      |   Сумма    |     Плановый период реализации подпрограммы по годам      |
|   финансирования   |  расходов  |-----------------------------------------------------------|
|                    |            |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|         1          |     2      |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Федеральный бюджет |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Краевой бюджет     | 17720000,0 | 2120000,0 | 2000000,0 | 2000000,0 | 5600000,0 | 6000000,0 |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Местный бюджет     | 8655555,5  | 255583,7  | 1002681,6 | 1396207,1 | 2988346,3 | 3012736,8 |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Консолидированный  | 26375555,5 | 2375583,7 | 3002681,6 | 3396207,1 | 8588346,3 | 9012736,8 |
| бюджет             |            |           |           |           |           |           |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Внебюджетные       |    0,0     |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
| Источники          |            |           |           |           |           |           |
|--------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Всего              | 26375555,5 | 2375583,7 | 3002681,6 | 3396207,1 | 8588346,3 | 9012736,8 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     Объем средств краевого бюджета,  направляемых  на  финансирование
мероприятий  подпрограммы  "Краснодару  -  столичный  облик"  подлежит
ежегодному  уточнению  при  принятии  закона  о  краевом  бюджете   на
очередной финансовый год и на плановый период.
     Привлечение  средств  из   федерального   бюджета   на   условиях
софинансирования  мероприятий  подпрограммы  "Краснодару  -  столичный
облик" осуществляется в соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора)
Краснодарский край от 15.07.2014 г. N 670)
     
      5. Перечень целевых показателей государственной программы
       с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
     
     Целевыми показателями    государственной    программы    являются
количество  реконструированных  и  (или)  вновь  построенных  объектов
общественной   инфраструктуры,   а   также   приобретенных    объектов
недвижимости в рамках развития социальной инфраструктуры.
     Критериями выполнения программных мероприятий являются принятые в
установленном порядке документы, предусмотренные нормативными  актами,
по  приемке   в  эксплуатацию   объектов  строительства,   расширения,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения социальной  и
инженерной  инфраструктуры,   либо  документы   по  отдельным   этапам
выполненных  работ,  а  также  договоры  купли-продажи   приобретенных
объектов недвижимости.
     
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------------------------------------+
|  N  |          Наименование показателя          | Ед. изм.|  Значение |        Плановый период по годам       |
| п/п |                                           |         | 2012 года |                                       |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|     |                                           |         |           |   2014  |   2015  |   2016  |   2017  |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|  1  |                     2                     |    3    |     4     |    5    |    6    |    7    |    8    |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|  1. | Доступность дошкольного  образования   для|    %    |    75,8   |   84,6  |   93,1  |  100,0  |    -    |
|     | детей в возрасте от трех до семи лет      |         |           |         |         |         |         |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|  2. | Численность обучающихся в  первую смену  в|    %    |    79,7   |   79,7  |   79,7  |   79,7  |    -    |
|     | дневных общеобразовательных учреждениях   |         |           |         |         |         |         |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|  3. | Удельный вес   площади  жилищного   фонда,|    %    |    78,7   |   78,7  |   82,5  |   85,5  |    -    |
|     | оборудованной:                            |         |           |         |         |         |         |
|     | холодным водоснабжением                   |         |           |         |         |         |         |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|     | водоотведением                            |         |    74,6   |   74,6  |   80,5  |   85,5  |    -    |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|     | центральным отоплением                    |         |    74,6   |   74,6  |   76,3  |   80,1  |    -    |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
|     | горячим водоснабжением                    |         |    62,9   |   62,9  |   65,1  |   67,9  |    -    |
+-----+-------------------------------------------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+
     (Таблица    в    редакции   Постановления   Главы   администрации
(губернатора) Краснодарский край от 15.04.2014 г. N 324)
     
           Показатели социально-экономической эффективности
     
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |       Наименование показателя        | Ед. изм.      | Значение 2012 |            Плановый период по годам            |
|       |                                      |               |     года      |------------------------------------------------|
|       |                                      |               |               |  2014   |  2015  |  2016   |  2017   |  2018   |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
|   1   |                  2                   |       3       |       4       |    5    |   6    |    7    |    8    |    9    |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 1.    | Увеличение годового объема перевозок | тыс. чел.     | 57560         | 64674   | 69201  | 74046   | 79969   | 79969   |
|       | пассажиров общественным              |               |               |         |        |         |         |         |
|       | транспортом (автобусы, троллейбусы,  |               |               |         |        |         |         |         |
|       | трамваи)                             |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 2.    | Обеспеченность жителей города        | %             | 76,9/78       | 76,8/77 | 78/77  | 76,6/77 | 79,2/76 | 79,2/76 |
|       | Краснодара местами в школах (при     |               |               |         |        |         |         |         |
|       | условии обучения в одну смену)/в     |               |               |         |        |         |         |         |
|       | детских садах                        |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 3.    | Обеспеченность жителей города        | %             | 20            | 21,0    | 21,1   | 21,2    | 21,3    | 21,3    |
|       | Краснодара спортивными               |               |               |         |        |         |         |         |
|       | сооружениями                         |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 4.    | Число жителей города Краснодара,     | тыс. чел.     | 241,1         | 284,5   | 294,4  | 304,5   | 314,6   | 320,1   |
|       | систематически занимающихся          |               |               |         |        |         |         |         |
|       | физической культурой и спортом       |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 5.    | Соотношение количества объектов      | ед.           | 30            | 5/31    | 6/35   | 2/37    | -/37    | 37      |
|       | культуры, охваченных мероприятиями   |               |               |         |        |         |         |         |
|       | (строительство, реконструкция)       |               |               |         |        |         |         |         |
|       | государственной программы, к общему  |               |               |         |        |         |         |         |
|       | количеству объектов культуры города  |               |               |         |        |         |         |         |
|       | Краснодара                           |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 6.    | Мероприятия, направленные на         | кол-во        | 40            | 55      | 74     | 89      | 103     | 88      |
|       | улучшение экологической обстановки и | мероприятий   |               |         |        |         |         |         |
|       | благоустройство территории           |               |               |         |        |         |         |         |
|       | муниципального образования город     |               |               |         |        |         |         |         |
|       | Краснодар                            |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 7.    | Обеспеченность жителей города        | тыс. кв. м на | 1,22          | 1,30    | 1,35   | 1,38    | 1,40    | 1,41    |
|       | Краснодара спортивными залами        | 10 тыс. чел.  |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 8.    | Обеспеченность жителей города        | тыс. кв. м на | 4,04          | 4,10    | 4,20   | 4,30    | 4,40    | 4,4     |
|       | Краснодара плоскостными              | 10 тыс. чел.  |               |         |        |         |         |         |
|       | спортивными сооружениями             |               |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 9.    | Обеспеченность жителей города        | кв. м         | 34,77         | 39,10   | 39,20  | 39,30   | 39,40   | 39,40   |
|       | Краснодара плавательными бассейнами  | зеркала       |               |         |        |         |         |         |
|       |                                      | воды на 10    |               |         |        |         |         |         |
|       |                                      | тыс. чел.     |               |         |        |         |         |         |
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 10.   | Количество                           |  ед./ед.      |    0/19       |  4/19   | 6/23   |  8/25   |  10/27  |  10/27  |
|       | спроектированных/построенных         |               |               |         |        |         |         |         |
|       | подземных пешеходных                 |               |               |         |        |         |         |         |
|       | переходов                            |               |               |         |        |         |         |         |
(В    редакции   Постановления   Главы   администрации   (губернатора)
Краснодарский край от 15.04.2014 г. N 324)
|-------+--------------------------------------+---------------+---------------+---------+--------+---------+---------+---------|
| 11.   | Протяженность автомобильных дорог    | км            | 1651          | 1652,1  | 1654,9 | 1654,9  | 1654,9  | 1654,9  |
|       | общего пользования                   |               |               |         |        |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица    в    редакции   Постановления   Главы   администрации
(губернатора) Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64)

            Критерии выполнения государственной программы
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Наименование критерия     | Ед. изм.      | Значение  |                 Плановый период по годам                  |
|       |                              |               | 2012 года |-----------------------------------------------------------|
|       |                              |               |           |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|   1   |              2               |       3       |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1. Разработка проектов планировки и проектной документации развития территории муниципального образования город Краснодар   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Количество разработанных     | ед.           | 190       | 232       | 242       | 252       | 262       | 262       |
|       | проектов планировки и        |               |           |           |           |           |           |           |
|       | комплектов проектно-сметной  |               |           |           |           |           |           |           |
|       | документации на объекты,     |               |           |           |           |           |           |           |
|       | предусмотренные              |               |           |           |           |           |           |           |
|       | мероприятиями                |               |           |           |           |           |           |           |
|       | государственной программы    |               |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               2. Благоустройство и озеленение                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1   | Площадь озеленения и         | тыс. кв. м    | 2010      | 2607      | 2891      | 3293      | 3781      | 3781      |
|       | содержания зеленых           |               |           |           |           |           |           |           |
|       | насаждений на территории     |               |           |           |           |           |           |           |
|       | муниципального образования   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | город Краснодар              |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.2   | Площадь скверов и            | тыс. кв. м    | 1500      | 1512,8    | 1512,8    | 1552,2    | 1552,2    | 1552,2    |
|       | бульваров, на территории     |               |           |           |           |           |           |           |
|       | которых проведена            |               |           |           |           |           |           |           |
|       | реконструкция                |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.3   | Количество построенных и     | ед.           | 5         | 6         | 7         | 10        | 10        | 10        |
|       | реконструированных           |               |           |           |           |           |           |           |
|       | фонтанов                     |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.4   | Установка новых и замена     | тыс. п. м     | 1         | 1         | 8,34      | 16,3      | 21,9      | 21,9      |
|       | старых ограждений вдоль      |               |           |           |           |           |           |           |
|       | магистральных улиц и вдоль   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | территорий кладбищ           |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.5   | Количество                   | ед.           | -/1820    | 1/4585    | 2/2820    | 4/3320    | 6/3820    | 6/3820    |
|       | реконструированных и вновь   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | выстроенных въездных групп   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | стелы/(малых архитектурных   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | форм)                        |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.6   | Количество                   | ед.           | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 17        |
|       | отремонтированных зданий,    |               |           |           |           |           |           |           |
|       | находящихся в                |               |           |           |           |           |           |           |
|       | муниципальной                |               |           |           |           |           |           |           |
|       | собственности                |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2.7   | Количество                   | ед.           | 14        | 18        | 32        | 40        | 46        | 46        |
|       | отреставрированных           |               |           |           |           |           |           |           |
|       | памятников, мемориальных     |               |           |           |           |           |           |           |
|       | комплексов, братских         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | захоронений                  |               |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             3. Строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1   | Построенные и                | км            | -         | 2,16      | -         | -         | -         | 3,5       |
|       | реконструированные сети      |               |           |           |           |           |           |           |
|       | ливневой канализации         |               |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            4. Улучшение экологической обстановки                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1   | Построенные и                | км            | 1609,5    | 1611,7    | 1611,7    | 1621,3    | 1630,7    | 1630,7    |
|       | реконструированные системы   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | водоотведения и              |               |           |           |           |           |           |           |
|       | хозяйственно-бытовой         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | канализации                  |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4.2   | Количество введенных в       | ед./тыс. куб. | 2/400     | 2/400     | 2/400     | 2/400     | 4/426,5   | 4/426,5   |
|       | эксплуатацию очистных        | м сут.        |           |           |           |           |           |           |
|       | сооружений, общая            |               |           |           |           |           |           |           |
|       | мощность                     |               |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       5. Развитие транспортного обслуживания населения                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1   | Количество подвижного        | ед.           | 1592      | 1695      | 1782      | 1695      | 1695      | 1695      |
|       | состава городского           |               |           |           |           |           |           |           |
|       | пассажирского транспорта     |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.2   | Потребность в выполнении     | ед.           | 110       | 94        | 94        | 94        | 47        | -         |
|       | капитального ремонта         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | трамвайных вагонов           |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.3   | Потребность в выполнении     | км            | 12/8,4    | 12/8,4    | 12/8,4    | 12/8,4    | 6/8,4     | -/-       |
|       | капитального ремонта         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | трамвайных путей контактной  |               |           |           |           |           |           |           |
|       | сети трамвая                 |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.4   | Протяженность                | км            | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       | 161,1     |
|       | строительства                |               |           |           |           |           |           |           |
|       | троллейбусных линий          |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.5   | Количество оборудованных     | ед.           | -         | -         | -         | -         | 350       | 700       |
|       | остановочных пунктов         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | общественного транспорта     |               |           |           |           |           |           |           |
|       | системой оповещения          |               |           |           |           |           |           |           |
|       | населения о движении         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | пассажирского транспорта     |               |           |           |           |           |           |           |
|       | (электронное                 |               |           |           |           |           |           |           |
|       | информационное табло)        |               |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             6. Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | Количество построенных       | зданий/мест   | 90/61068  | 91/61508  | 91/61508  | 91/61508  | 91/61508  | 95/66508  |
|       | общеобразовательных          |               |           |           |           |           |           |           |
|       | учреждений                   |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6.2   | Количество построенных       | зданий/мест   | 187/23278 | 188/23538 | 189/23818 | 189/23938 | 194/24718 | 194/24718 |
|       | детских дошкольных           |               |           |           |           |           |           |           |
|       | учреждений                   |               |           |           |           |           |           |           |
|-------+------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6.3   | Количество построенных и     | зданий/мест   | 30/16400  | 30/16400  | 30/16400  | 31/16500  | 32/16800  | 35/18200  |
|       | реконструированных детских   |               |           |           |           |           |           |           |
|       | школ искусств, домов         |               |           |           |           |           |           |           |
|       | культуры, дворца ветеранов в |               |           |           |           |           |           |           |
|       | том числе                    |               |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                7. Объекты дорожного хозяйства                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1| Протяженность вновь     | км | 58,06| 59,16 | 61,96| 61,96| 61,96| 61,96 |
|    | построенных и           |    |      | (3,81)|      |      |      |       |
|    | реконструированных      |    |      |       |      |      |      |       |
|    | (капитально             |    |      |       |      |      |      |       |
|    | отремонтированных) дорог|    |      |       |      |      |      |       |
|    | общего пользования      |    |      |       |      |      |      |       |
(В    редакции   Постановления   Главы   администрации   (губернатора)
Краснодарский край от 15.04.2014 г. N 324)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица    в    редакции   Постановления   Главы   администрации
(губернатора) Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64)
     
     Для расчета показателей (индикаторов) государственной  программы,
при  оценке  эффективности  ее  реализации  используются  данные  форм
федерального статистического наблюдения Росстата:
     данные бухгалтерской  и  финансовой  отчетности  исполнителей   и
соисполнителей государственной программы;
     иные формы  отчетности  и  статистические  сборники,   содержащие
информацию,   необходимую   для  расчета   показателей   эффективности
государственной программы.
     Для подтверждения   выполнения   мероприятий   органы    местного
самоуправления ежегодно, до  1 февраля  года, следующего за  отчетным,
представляют копии  указанных документов координатору  государственной
программы.
     
          6. Механизм реализации государственной программы,
        включающий, в том числе, методику оценки эффективности
                      государственной программы
     
     Механизм реализации  государственной   программы  базируется   на
принципах  социального   партнерства  органов  исполнительной   власти
Краснодарского края и органов местного самоуправления в  Краснодарском
крае   и  предполагает,   в   том  числе,   использование   положений,
предусмотренных Федеральным законом от 5  апреля 2013 года N 44-ФЗ  "О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
     Реализация мероприятий  государственной программы  осуществляется
посредством  предоставления субсидий.  Целевое  назначение субсидий  -
софинансирование расходных  обязательств,  возникающих при  выполнении
полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам   местного
значения   в    рамках    реализации   мероприятий,    предусмотренных
подпрограммами.
     Текущее управление  государственной  программой  осуществляет  ее
координатор - министерство экономики Краснодарского края.
     Координатор государственной  программы   в  процессе   реализации
государственной программы:
     организует реализацию   государственной  программы,   координацию
деятельности  органов  исполнительной  власти  Краснодарского  края  -
ответственных  за  выполнение мероприятий,  исполнителей  мероприятий,
органов местного самоуправления в Краснодарском крае;
     принимает решение о внесении в установленном порядке изменений  в
государственную  программу  и  несет  ответственность  за   достижение
целевых показателей государственной программы;
     осуществляет мониторинг и  анализ отчетов органов  исполнительной
власти Краснодарского края  - ответственных за выполнение  мероприятий
государственной  программы   и  органов   местного  самоуправления   в
Краснодарском крае;
     проводит оценку эффективности государственной программы;
     готовит годовой   отчет   о   ходе   реализации   государственной
программы;
     формирует и утверждает сетевой план-график реализации мероприятий
подпрограммы;
     осуществляет контроль за  выполнением  сетевых планов-графиков  и
ходом реализации государственной программы в целом;
     в месячный  срок  со  дня  доведения  до  главного  распорядителя
(распорядителя)   средств    краевого   бюджета   лимитов    бюджетных
обязательств  и   объемов  финансирования  государственной   программы
утверждает   сводный   сетевой  план-график   реализации   программных
мероприятий, подготовленный главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств;
     в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности об объемах и
источниках финансирования,  обобщает  сведения о  выполнении  сводного
сетевого плана-графика и формирует отчет о его выполнении;
     размещает информацию о ходе реализации и достигнутых  результатах
государственной программы на официальном сайте в сети Интернет.
     Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом,  готовит
доклад  о  ходе  выполнения программных  мероприятий  и  эффективности
использования финансовых средств.
     Доклад должен содержать:
     сведения о  фактических  объемах  финансирования  государственной
программы в целом и по каждому отдельному мероприятию  государственной
программы  (мероприятию  подпрограммы,  включенной  в  государственную
программу) в разрезе источников финансирования;
     сведения о  фактическом  выполнении  программных  мероприятий   с
указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
     сведения о   соответствии  фактически   достигнутых   показателей
реализации государственной  программы  показателям, установленным  при
утверждении государственной программы;
     сведения о  соответствии   достигнутых  результатов   фактическим
затратам на реализацию государственной программы;
     оценку влияния фактических результатов реализации государственной
программы на  различные  области  социальной сферы  и  экономики  края
(мультипликативный эффект  по  результатам реализации  государственной
программы).
     Ежеквартально, до 25-го числа  (за исключением отчетного  периода
за год), координатор  государственной программы готовит отчетность  об
объемах  и  источниках  финансирования  государственной  программы   в
разрезе мероприятий.
     В случае расхождений  между плановыми  и фактическими  значениями
объемов  финансирования  и показателей  эффективности  государственной
программы координатором  государственной  программы проводится  анализ
факторов с указанием причин, повлиявших на такие расхождения.
     Ответственный за    выполнение    мероприятия     государственной
программы:
     осуществляет согласование с основными участниками государственной
программы возможных  сроков  выполнения  мероприятий,  предложений  по
объемам и источникам финансирования;
     формирует бюджетные   заявки   на   финансирование    мероприятий
подпрограммы;
     заключает соглашения  с  получателями  субсидий  в  установленном
законодательством порядке;
     несет ответственность за нецелевое использование выделенных в его
распоряжение бюджетных средств;
     формирует сетевые     планы-графики    реализации     мероприятий
государственной программы;
     обеспечивает достижение  значений  показателей   результативности
предоставления   субсидий  из   краевого   бюджета  местным   бюджетам
муниципальных образований;
     осуществляет оценку   эффективности  использования   субсидий   в
соответствии с  утвержденным порядком  предоставления и  распределения
субсидий   из   краевого  бюджета   местным   бюджетам   муниципальных
образований;
     готовит информацию  координатору  государственной  программы  для
ежегодного доклада о ходе реализации государственной программы;
     ежемесячно представляет  отчетность координатору  государственной
программы  о   результатах   выполнения  мероприятий   государственной
программы;
     осуществляет иные полномочия.
     Органы местного самоуправления в Краснодарском крае:
     заключают соглашение    с    органами    исполнительной    власти
Краснодарского края - ответственными за выполнение мероприятий;
     согласовывают с  ответственными   за  выполнение  мероприятий   и
исполнителями   мероприятий    государственной   программы,   а    при
необходимости - и с координатором государственной программы, возможные
сроки  выполнения мероприятий,  предложения  по объемам  и  источникам
финансирования;
     разрабатывают сетевой    план-график   и    организовывают    его
выполнение;
     представляют отчет о выполнении сетевого плана-графика;
     ежемесячно представляют  отчетность ответственным  за  выполнение
мероприятий  и координатору  государственной  программы о  результатах
выполнения мероприятий государственной программы.
     Порядок  предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
на  софинансирование  расходных  обязательств, которые предусматривают
субсидии   из   краевого   бюджета  в  рамках  подпрограммы  "Развитие
общественной  инфраструктуры  муниципального значения" государственной
программы,    устанавливается   постановлением   главы   администрации
(губернатора) Краснодарского края. (В   редакции  Постановления  Главы
администрации (губернатора) Краснодарский край от 20.02.2014 г. N 90)
     Порядок  предоставления и распределения субсидий местным бюджетам
на  софинансирование  расходных  обязательств, которые предусматривают
субсидии  из  краевого  бюджета  в  рамках  подпрограммы "Краснодару -
столичный  облик" государственной программы, устанавливается в разделе
6 приложения N 2 к государственной программе. (Дополнен              -
Постановление  Главы  администрации  (губернатора)  Краснодарский край
от 20.02.2014 г. N 90)
     Оценка эффективности    реализации   государственной    программы
осуществляется в соответствии с методикой.
     Методика оценки    эффективности    реализации    государственной
программы   основывается   на   принципе   сопоставления    фактически
достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями  по
результатам отчетного года.
     Абзац.(Исключен - Постановление Главы администрации (губернатора)
Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64)
     
     Заместитель министра экономики
     Краснодарского края                   И.В.Красавин 
     
     
     
                                       Приложение N 1
                       к государственной программе Краснодарского края
                         "Социально-экономическое и территориальное
                            развитие муниципальных образований"
     
                            ПОДПРОГРАММА
        "РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
       ЗНАЧЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
        "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
                      МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

     (В редакции Постановлений Главы администрации (губернатора)
  Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64; от 15.04.2014 г. N 324)
     
                               ПАСПОРТ
           подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры
                         муниципального значения"
     
Наименование     подпрограмма   "Развитие    общественной    инфраструктуры
подпрограммы     муниципального значения"

Основание для    Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ
разработки       "О     Стратегии     социально-экономического     развития
подпрограммы     Краснодарского края до 2020 года"
                 Закон Краснодарского края от 9 июля 2013 года N 2767-КЗ                 программе социально-экономического развития Краснодарского
                 края на 2013 - 2017 годы"
                 Указ Президента Российской Федерации от 7  мая  2012  года
                 N 599 "О мерах по реализации  государственной  политики  в
                 области образования и науки"

Основные         министерство экономики Краснодарского края
разработчики
подпрограммы

Координатор      министерство экономики Краснодарского края
подпрограммы

Государственные  министерство промышленности  и  энергетики  Краснодарского
заказчики (или   края
ответственные    департамент строительства Краснодарского края
за выполнение
мероприятий) и
исполнители
отдельных
мероприятий
подпрограммы

Цели и задачи    цель: повышение уровня  жизни  населения,  проживающего  в
подпрограммы     муниципальных    образованиях     Краснодарского     края,
                 посредством    развития    общественной     инфраструктуры
                 муниципальных образований Краснодарского края
                 задачи:  строительство,  реконструкция,   модернизация   и
                 техническое  перевооружение  общественной  инфраструктуры,
                 приобретение  объектов  недвижимости,  а  также  движимого
                 имущества, необходимого для  обеспечения  функционирования
                 объектов общественной инфраструктуры, предназначенных  для
                 решения вопросов местного значения, в том числе реализации
                 комплекса мероприятий по модернизации региональной системы
                 дошкольного образования в Краснодарском крае

Сроки реализации 2014 - 2017 годы
подпрограммы

     Объемы и объем финансирования подпрограммы "Развитие общественной
     источники инфраструктуры муниципального значения" составляет
     финансирования 5595523,6 тыс. рублей, в том числе из:
     подпрограммы средств федерального бюджета - 1159070,9 тыс. рублей
     средств краевого бюджета - 4058643,0 тыс. рублей
     средств местных бюджетов - 377809,7 тыс. рублей,
     в том числе по годам:
     (тыс. рублей)
     -------------------------------------------------------------|
     | По годам   | Всего    |             В том числе            |     
     | реализации |          +------------------------------------+
     |подпрограммы|          | федеральный | краевой   | местный  |
     |            |          | бюджет      | бюджет    | бюджет   |
     +------------+----------+-------------+-----------+----------+
     | 2014       | 2960911,6| 1159070,9   | 1638157,0 | 163683,7 |
     +------------+----------+-------------+-----------+----------+
     | 2015       | 1967945,4| 0,0         | 1820486,0 | 147459,4 |
     +------------+----------+-------------+-----------+----------+
     | 2016       | 333333,3 | 0,0         | 300000,0  | 33333,3  |
     +------------+----------+-------------+-----------+----------+
     | 2017       | 333333,3 | 0,0         | 300000,0  | 33333,3  |
     +------------+----------+-------------+-----------+----------+
     |            | 5595523,6| 1159070,9   | 4058643,0 | 377809,7 | 
     L------------+----------+-------------+-----------+-----------

Контроль за      осуществляют   администрация   Краснодарского    края    и
выполнением      Законодательное Собрание Краснодарского края
подпрограммы
          
          1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами
     
     Низкий уровень обеспеченности отдельных муниципальных образований
Краснодарского края объектами социальной и инженерной инфраструктуры и
неравномерность их    размещения     остаются    главной     проблемой
социально-экономической дифференциации развития территорий края.
     Анализ данных  Федеральной   службы  государственной   статистики
свидетельствует об отставании от средних по России значений по  уровню
обеспеченности    муниципальных    районов   и    городских    округов
Краснодарского    края    основными   видами    объектов    социальной
инфраструктуры.
     В связи с недостаточным и нестабильным финансированием из местных
бюджетов реконструкция  спортивных  залов и  бассейнов  осуществляется
низкими темпами, в результате чего техническое состояние многих из них
представляет угрозу для здоровья занимающихся в них людей.
     Наиболее острые  проблемы связаны  с  состоянием основных  фондов
водопроводно-канализационного   хозяйства,   которое   характеризуется
высоким   уровнем   износа   водопроводно-канализационных   сетей    и
оборудования (65  процентов),  высоким удельным  весом  доли ветхих  и
аварийных водопроводных  и  канализационных сетей  (32  процента и  23
процента соответственно).
     Уровень благоустройства сельских поселений остается неизменным на
протяжении последних  лет.   Так,  если  системами   централизованного
водоснабжения городов Краснодарского края население обеспечено на 99,8
процента, то в сельских населенных пунктах - на 44,2 процента.
     Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых  сооружений
и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более  38
процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети  находится
в аварийном состоянии и нуждается в замене.
     Основной причиной  сложной  ситуации  в  теплоснабжении  остается
недостаточное финансирование мероприятий  по развитию и  реконструкции
систем  теплоснабжения  населенных пунктов,  которое  производится  по
остаточному принципу, исходя из возможностей местных бюджетов.
     Средний процент  износа   теплоэнергетического  оборудования   по
Краснодарскому краю составляет 62  процента, а теплотрасс -  достигает
68 процентов,  то есть  большая часть  оборудования котельных  требует
замены или  капитального ремонта.  Существующее техническое  состояние
тепловых сетей приводит ежегодно к многочисленным аварийным ситуациям,
потерям тепловой энергии при ее производстве и транспортировке, что не
только  существенно  повышает   стоимость  услуг  теплоснабжения   для
потребителей,  но  и  снижает качество  и  надежность  предоставляемых
услуг,  увеличивает  опасность  возникновения  аварийных  ситуаций  на
объектах теплоснабжения.
     Низкий объем внебюджетных  источников финансирования,  недостаток
средств  в  местных  бюджетах не  позволяют  надеяться  на  увеличение
ассигнований на  строительство и  реконструкцию объектов  образования,
культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры.
     В соответствии  с  подпунктом  "в"  пункта  1  Указа   Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012  года N 599 "О мерах по  реализации
государственной политики  в  области образования  и науки"  необходимо
обеспечить  100-процентную  доступность  дошкольного  образования  для
детей в возрасте  от 3  до 7 лет,  в том  числе за счет  строительства
новых современных зданий детских садов.
     Исходя из задач социально-экономического развития края и в  целях
преодоления  критического  положения  в сфере  развития  социальной  и
инженерной инфраструктуры  администрацией Краснодарского  края с  2006
года   осуществляется    софинансирование   расходных    обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного  самоуправления
по вопросам местного значения.
     В 2006   -   2008   годах   профинансированы   строительство    и
реконструкция 181 объекта в  муниципальных образованиях края на  общую
сумму  3,8  млрд.   рублей.  С   2009  года  финансирование   объектов
осуществлялось  в  рамках   долгосрочной  краевой  целевой   программы
развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2009 -
2011 годы на общую сумму 1,3 млрд. рублей.
     Реализация подпрограммы  "Развитие  общественной   инфраструктуры
муниципального   значения"   предусматривает   дальнейшую   реализацию
мероприятий  по  развитию  социальной  и  инженерной   инфраструктуры,
обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни
населения края.
     
        2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
     
     Целью подпрограммы    "Развитие    общественной    инфраструктуры
муниципального значения"  является повышение  уровня жизни  населения,
проживающего  в   муниципальных   образованиях  Краснодарского   края,
посредством   развития   общественной   инфраструктуры   муниципальных
образований Краснодарского края.
     Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
     строительство, реконструкция,    модернизация    и    техническое
перевооружение  общественной  инфраструктуры,  приобретение   объектов
недвижимости,   а   также  движимого   имущества,   необходимого   для
обеспечения функционирования  объектов общественной инфраструктуры,  в
том числе  в целях  реализации комплекса  мероприятий по  модернизации
региональной системы дошкольного образования в Краснодарском крае.
     Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.
     
                 3. Перечень мероприятий подпрограммы
     
                                                                                                                            (тыс. рублей)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |       Наименование       |   Источник   |     Объем     |             В том числе по годам             | Получатель субсидий,  |
|       |       мероприятия        | финансирова- | финансирован- |----------------------------------------------|   ответственный за    |
|       |                          |     ния      |   ия, всего   |    2014    |   2015    |   2016   |   2017   |      выполнение       |
|       |                          |              |               |            |           |          |          |      мероприятия      |
|-------+--------------------------+--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
|   1   |            2             |      3       |       4       |     5      |     6     |    7     |    8     |           9           |
|-------+--------------------------+--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
| 1.    | Предоставление субсидий  | федеральны-  |   1159070,9   | 1159070,9  |    0,0    |   0,0    |   0,0    | органы местного       |
|       | местным бюджетам на      | й бюджет     |               |            |           |          |          | самоуправления        |
|       | софинансирование         |              |               |            |           |          |          | муниципальных         |
|       | расходных обязательств   |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| образований           |
|       | органов местного         | краевой      |   3978643,0   | 1638157,0  | 1800486,0 | 270000,0 | 270000,0 | Краснодарского края - |
|       | самоуправления           | бюджет       |               |            |           |          |          | получатели субсидий   |
|       | муниципальных            |              |               |            |           |          |          | департамент           |
|       | образований              |              |               |            |           |          |          | строительства         |
|       | Краснодарского края по   |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| Краснодарского края - |
|       | развитию общественной    | местный      |   368920,9    |  163683,7  | 145237,2  | 30000,0  | 30000,0  | ответственный за      |
|       | инфраструктуры           | бюджет       |               |            |           |          |          | выполнение            |
|       | муниципального значения  |              |               |            |           |          |          | мероприятия           |
|       | в части строительства,   |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | реконструкции,           |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | модернизации и           |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
|       | технического             | федеральны-  |      0,0      |    0,0     |    0,0    |   0,0    |   0,0    | органы местного       |
|       | перевооружения объектов  | й бюджет     |               |            |           |          |          | самоуправления        |
|       | социальной и инженерной  |              |               |            |           |          |          | муниципальных         |
|       | инфраструктуры           |              |               |            |           |          |          | образовании           |
|       | муниципального значения, |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| Краснодарского края - |
|       | приобретения объектов    | краевой      |    80000,0    |    0,0     |  20000,0  | 30000,0  | 30000,0  | получатели субсидий   |
|       | недвижимости,            | бюджет       |               |            |           |          |          | министерство          |
|       | движимого имущества, в   |              |               |            |           |          |          | промышленности и      |
|       | том числе в целях        |              |               |            |           |          |          | энергетики            |
|       | реализации комплекса     |              |               |            |           |          |          | Краснодарского края - |
|       | мероприятий по           |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| ответственный за      |
|       | модернизации             | местный      |    8888,8     |    0,0     |  2222,2   |  3333,3  |  3333,3  | выполнение            |
|       | региональной системы     | бюджет       |               |            |           |          |          | мероприятия           |
|       | дошкольного образования  |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | в Краснодарском крае,    |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | включая:                 |              |               |            |           |          |          |                       |
|-------+--------------------------+--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
| 1.1.  | предоставление субсидий  | федеральны-  |   1159070,9   | 1159070,9  |    0,0    |   0,0    |   0,0    | органы местного       |
|       | местным бюджетам на      | й бюджет     |               |            |           |          |          | самоуправления        |
|       | софинансирование         |              |               |            |           |          |          | муниципальных         |
|       | расходных обязательств   |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| образований           |
|       | органов местного         | краевой      |   3917680,5   | 1577194,50 | 1800486,0 | 270000,0 | 270000,0 | Краснодарского края - |
|       | самоуправления           | бюджет       |               |            |           |          |          | получатели субсидий   |
|       | муниципальных            |              |               |            |           |          |          | департамент           |
|       | образований              |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| строительства         |
|       | Краснодарского края по   | местный      |   365712,3    | 160475,10  | 145237,2  | 30000,0  | 30000,0  | Краснодарского края - |
|       | развитию общественной    | бюджет       |               |            |           |          |          | ответственный за      |
|       | инфраструктуры           |              |               |            |           |          |          | выполнение            |
|       | муниципального значения  |              |               |            |           |          |          | мероприятия           |
|       | в части строительства,   |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
|       | реконструкции,           | федеральны-  |      0,0      |    0,0     |    0,0    |   0,0    |   0,0    | органы местного       |
|       | модернизации и           | й бюджет     |               |            |           |          |          | самоуправления        |
|       | технического             |              |               |            |           |          |          | муниципальных         |
|       | перевооружения объектов  |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| образовании           |
|       | социальной и инженерной  | краевой      |    80000,0    |    0,0     |  20000,0  | 30000,0  | 200000,0 | Краснодарского края - |
|       | инфраструктуры           | бюджет       |               |            |           |          |          | получатели субсидий   |
|       | муниципального значения, |              |               |            |           |          |          | министерство          |
|       | приобретения объектов    |              |               |            |           |          |          | промышленности и      |
|       | недвижимости, в том      |              |               |            |           |          |          | энергетики            |
|       | числе в целях реализации |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| Краснодарского края - |
|       | комплекса мероприятий по | местный      |    8888,8     |    0,0     |  2222,2   |  3333,3  |  3333,3  | ответственный за      |
|       | модернизации             | бюджет       |               |            |           |          |          | выполнение            |
|       | региональной системы     |              |               |            |           |          |          | мероприятия           |
|       | дошкольного образования  |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | в Краснодарском крае     |              |               |            |           |          |          |                       |
|-------+--------------------------+--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
| 1.2.  | предоставление субсидий  | федеральны-  |      0,0      |    0,0     |    0,0    |   0,0    |   0,0    | органы местного       |
|       | местным бюджетам на      | й бюджет     |               |            |           |          |          | самоуправления        |
|       | софинансирование         |              |               |            |           |          |          | муниципальных         |
|       | расходных обязательств   |              |               |            |           |          |          | образований           |
|       | органов местного         |              |               |            |           |          |          | Краснодарского края - |
|       | самоуправления           |              |               |            |           |          |          | получатели субсидий   |
|       | муниципальных            |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------| департамент           |
|       | образований              | краевой      |    60962,5    |  60962,5   |    0,0    |   0,0    |   0,0    | строительства         |
|       | Краснодарского края по   | бюджет       |               |            |           |          |          | Краснодарского края - |
|       | развитию общественной    |              |               |            |           |          |          | ответственный за      |
|       | инфраструктуры           |              |               |            |           |          |          | выполнение            |
|       | муниципального значения  |              |               |            |           |          |          | мероприятия           |
|       | в части приобретения     |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | движимого имущества, в   |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------|                       |
|       | том числе в целях        | местный      |    3208,6     |   3208,6   |    0,0    |   0,0    |   0,0    |                       |
|       | реализации комплекса     | бюджет       |               |            |           |          |          |                       |
|       | мероприятий по           |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | модернизации             |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | региональной системы     |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | дошкольного образования  |              |               |            |           |          |          |                       |
|       | в Краснодарском крае     |              |               |            |           |          |          |                       |
|-------+--------------------------+--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------+-----------------------|
|       | Итого по подпрограмме    | федеральны-  |   1159070,9   | 1159070,9  |    0,0    |   0,0    |   0,0    |                       |
|       |                          | й бюджет     |               |            |           |          |          |                       |
|       |                          |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------|                       |
|       |                          | краевой      |   4058643,0   | 1638157,0  | 1820486,0 | 300000,0 | 300000,0 |                       |
|       |                          | бюджет       |               |            |           |          |          |                       |
|       |                          |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------|                       |
|       |                          | местный      |   377809,7    |  163683,7  | 147459,4  | 33333,3  | 33333,3  |                       |
|       |                          | бюджет       |               |            |           |          |          |                       |
|       |                          |--------------+---------------+------------+-----------+----------+----------|                       |
|       |                          | всего        |   5595523,6   | 2960911,6  | 1967945,4 | 333333,3 |  33333   |                       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          
              4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

     Объем   финансовых   ресурсов,   необходимых    для    реализации
подпрограммы  "Развитие  общественной  инфраструктуры   муниципального
значения", составляет 5595523,6 тыс. рублей, из них:

                                                         (тыс. рублей)


-------------------------------------------------------------------------------------
|      Источник      |   Сумма   | Плановый период реализации подпрограммы по годам |
|   финансирования   | расходов  |--------------------------------------------------|
|                    |           |    2014    |    2015    |   2016    |    2017    |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Федеральный бюджет | 1159070,9 |  1159070,9 |        0,0 |       0,0 |        0,0 |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Краевой бюджет     | 4058643,0 |  1638157,0 |  1820486,0 |  300000,0 |   300000,0 |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Местный бюджет     |  377809,7 |   163683,7 |   147459,4 |   33333,3 |    33333,3 |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Консолидированный  | 5595523,6 |  2960911,6 |  1967945,4 |  333333,3 |   333333,3 |
| бюджет             |           |            |            |           |            |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Внебюджетные       |       0,0 |        0,0 |        0,0 |       0,0 |        0,0 |
| источники          |           |            |            |           |            |
|--------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------|
| Всего              | 5595523,6 |  2960911,6 |  1967945,4 |  333333,3 |   333333,3 |
-------------------------------------------------------------------------------------

     Объем средств краевого бюджета,  направляемых  на  финансирование
мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению  при  принятии
закона о краевом бюджете на очередной финансовый  год  и  на  плановый
период.
     Привлечение  средств  из   федерального   бюджета   на   условиях
софинансирования    мероприятий    подпрограммы    осуществляется    в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Уровень софинансирования  расходных  обязательств  муниципального
образования за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять  не
менее 10 процентов и не более 90 процентов от  расходных  обязательств
муниципального  образования,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим
разделом.
     Уровень  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных
образований за счет субсидий из краевого  бюджета  для  финансирования
мероприятий,  направляемых  на   модернизацию   региональной   системы
дошкольного образования в Краснодарском  крае,  должен  составлять  не
менее 5 процентов и не более 95 процентов  от  расходных  обязательств
муниципальных образований Краснодарского края.
     При оценке соблюдения органами  местного  самоуправления  условий
софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных   образований
Краснодарского края за счет субсидий из краевого  бюджета,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  неиспользованные  остатки
межбюджетных трансфертов отчетного финансового  года,  предоставленных
на  соответствующие  цели   из   федерального   бюджета,   учитывается
финансирование данных расходных обязательств за счет  средств  местных
бюджетов в отчетном финансовом году.
     При   наличии   потребности   в   дополнительном   финансировании
мероприятий подпрограммы муниципальные образования Краснодарского края
могут выделять средства из местных  бюджетов  в  объемах,  превышающих
предусмотренные  подпрограммой  объемы.   Заключение   дополнительного
соглашения между главными  распорядителями  (распорядителями)  средств
краевого бюджета  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований при этом не требуется.
     
     5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
     
     Целевым показателем    подпрограммы    "Развитие     общественной
инфраструктуры    муниципального   значения"    является    количество
реконструированных   и   вновь   построенных   объектов   общественной
инфраструктуры муниципального значения, а также приобретенных объектов
недвижимости в рамках развития социальной инфраструктуры.
     Результатом реализации    мероприятий    подпрограммы    является
улучшение показателей функционирования  объектов системы социальной  и
инженерной инфраструктуры Краснодарского края.
     
     
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+------------------------------------------+
|  N  | Наименование показателя           | Ед.    |   Значение  | Плановый период по годам                 |
| п/п |                                   | изм.   |  2012 года  |                                          |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|     |                                   |        |             |   2014   |  2015  |   2016  |    2017    |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|  1  |                 2                 |    3   |      4      |     5    |    6   |    7    |      8     |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|  1. | Доступность дошкольного           |    %   |     75,8    |   84,6   |  93,1  |  100,0  |      -     |
|     | образования для  детей в  возрасте|        |             |          |        |         |            |
|     | от трех до семи лет               |        |             |          |        |         |            |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|  2. | Численность обучающихся  в  первую|    %   |     79,7    |   79,7   |  79,7  |   79,7  |      -     |
|     | смену          в           дневных|        |             |          |        |         |            |
|     | общеобразовательных учреждениях   |        |             |          |        |         |            |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|  3. | Удельный вес   площади   жилищного|    %   |     78,7    |   78,7   |  82,5  |   85,5  |      -     |
|     | фонда, оборудованной:             |        |             |          |        |         |            |
|     | холодным водоснабжением           |        |             |          |        |         |            |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|     | водоотведением                    |        |     74,6    |   74,6   |  80,5  |   85,5  |      -     |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|     | центральным отоплением            |        |     74,6    |   74,6   |  76,3  |   80,1  |      -     |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
|     | горячим водоснабжением            |        |     62,9    |   62,9   |  65,1  |   67,9  |      -     |
+-----+-----------------------------------+--------+-------------+----------+--------+---------+------------+
     (Таблица    в    редакции   Постановления   Главы   администрации
(губернатора) Краснодарский край от 15.04.2014 г. N 324)

     Эффективность реализации   подпрограммы  "Развитие   общественной
инфраструктуры муниципального значения" и использования выделенных  на
нее средств краевого бюджета будет обеспечена за счет:
     исключения возможности    нецелевого   использования    бюджетных
средств;
     возможности привлечения    федеральных    средств    в    проекты
строительства,    реконструкции,    модернизации    и     технического
перевооружения  объектов  общественной  инфраструктуры,  а  также   на
приобретение объектов недвижимости и движимого имущества.
     
                 6. Критерии выполнения подпрограммы
     
     Критерием выполнения мероприятий подпрограммы является количество
реконструированных и   вновь    построенных   объектов    общественной
инфраструктуры муниципального значения, а также приобретенных объектов
недвижимости в рамках развития социальной инфраструктуры.
     Подтверждением выполненного критерия являются принятые документы,
установленные нормативными актами, по приемке в эксплуатацию  объектов
строительства, расширения,  реконструкции, модернизации,  технического
перевооружения социальной и  инженерной инфраструктуры либо  документы
по отдельным этапам выполненных работ, а также договоры  купли-продажи
приобретенных объектов недвижимости.
     Для подтверждения   выполнения   мероприятий   органы    местного
самоуправления ежегодно, до  1 февраля  года, следующего за  отчетным,
представляют копии указанных документов координатору подпрограммы.
     
                 7. Механизм реализации подпрограммы
     
     Механизм реализации    подпрограммы    "Развитие     общественной
инфраструктуры  муниципального   значения"  базируется  на   принципах
социального партнерства  органов исполнительной власти  Краснодарского
края и органов местного  самоуправления, а также на принципах  четкого
разграничения   полномочий    и   ответственности   всех    участников
подпрограммы.
     Порядок предоставления и распределения субсидий местным  бюджетам
на софинансирование  расходных  обязательств, которые  предусматривают
субсидии  из  краевого   бюджета  в  рамках  настоящей   подпрограммы,
устанавливается  постановлением   главы  администрации   (губернатора)
Краснодарского края.
     Текущее управление    подпрограммой    "Развитие     общественной
инфраструктуры муниципального значения" осуществляет ее координатор  -
министерство экономики Краснодарского края, который:
     координирует действия  главных  распорядителей   (распорядителей)
средств краевого бюджета -  ответственных за выполнение мероприятий  и
органов    местного    самоуправления    муниципальных     образований
Краснодарского края - получателей субсидий;
     осуществляет мониторинг  хода  выполнения  мероприятий,   ведение
ежеквартальной  отчетности  и  подготовку  годового  доклада  о   ходе
выполнения мероприятий подпрограммы;
     организует нормативно-правовое    и   методическое    обеспечение
реализации  подпрограммы,  информационную  и  разъяснительную  работу,
направленную на освещение целей и задач подпрограммы;
     осуществляет подготовку  предложений  по  объемам  и   источникам
средств  реализации  подпрограммы  на  основании  предложений  главных
распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;
     формирует сетевой план-график мероприятий подпрограммы;
     осуществляет контроль    за   выполнением    сводного    сетевого
плана-графика.
     Реализация подпрограммы  "Развитие  общественной   инфраструктуры
муниципального     значения"    осуществляется     в     установленном
законодательством   порядке   с  применением   системы   муниципальных
контрактов на поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг  для
муниципальных нужд.
     Ответственный за  выполнение мероприятий  подпрограммы  "Развитие
общественной  инфраструктуры   муниципального   значения"  -   главный
распорядитель (распорядитель) средств краевого бюджета:
     осуществляет согласование  с основными  участниками  подпрограммы
возможных  сроков выполнения  мероприятий,  предложений по  объемам  и
источникам финансирования;
     формирует бюджетные   заявки   на   финансирование    мероприятий
подпрограммы;
     заключает соглашения  с  получателями  субсидий  в  установленном
законодательством порядке;
     перечисляет средства   органам    местного   самоуправления    на
софинансирование мероприятий  подпрограммы,  которое осуществляется  в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств и  при  условии  соблюдения
основных   требований  статьи   139   Бюджетного  кодекса   Российской
Федерации;
     несет ответственность в пределах своей компетенции за  реализацию
программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     формирует сетевые     планы-графики    реализации     мероприятий
подпрограммы;
     обеспечивает достижение  значений  показателей   результативности
предоставления   субсидий  из   краевого   бюджета  местным   бюджетам
муниципальных образований;
     осуществляет оценку   эффективности  использования   субсидий   в
соответствии с  утвержденным порядком  предоставления и  распределения
субсидий   из   краевого  бюджета   местным   бюджетам   муниципальных
образований;
     готовит информацию  координатору   подпрограммы  для   ежегодного
доклада о ходе реализации подпрограммы;
     ежемесячно представляет  отчетность координатору  подпрограммы  о
результатах выполнения мероприятий подпрограммы;
     осуществляет иные полномочия.
     Контроль за   ходом   реализации  и   своевременным   выполнением
инвестиционных проектов и мероприятий, финансируемых за счет субсидий,
возлагается  на   главных   распорядителей  (распорядителей)   средств
краевого   бюджета,    ответственных    за   выполнение    мероприятий
подпрограммы.
     Органы местного    самоуправления    муниципальных    образований
Краснодарского края:
     заключают соглашение    с    органами    исполнительной    власти
Краснодарского края - ответственными за выполнение мероприятий;
     организуют отбор  на  конкурсной  основе  исполнителей  работ  по
каждому мероприятию подпрограммы;
     согласовывают с  ответственными   за  выполнение  мероприятий   и
исполнителями  мероприятий   подпрограммы,  при   необходимости  и   с
координатором подпрограммы,  возможные  сроки выполнения  мероприятий,
предложения по объемам и источникам финансирования;
     разрабатывают сетевой    план-график   и    организовывают    его
выполнение;
     представляют отчет о выполнении сетевого плана-графика;
     представляют отчетность ответственным за выполнение мероприятий и
координатору подпрограммы   о   результатах   выполнения   мероприятий
подпрограммы и ежемесячно:
     до 8-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,   представляют
главному  распорядителю   (распорядителю)  средств  краевого   бюджета
отчетность об  их использовании  по объектам,  утвержденным в  перечне
инвестиционных проектов и финансируемым за счет субсидий;
     до 10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  представляют
координатору   подпрограммы    информацию   о   выполнении    сетевого
плана-графика реализации программных мероприятий.
     Главные распорядители  (распорядители) средств  краевого  бюджета
ежемесячно,   до  15-го   числа   месяца,  следующего   за   отчетным,
представляют координатору подпрограммы сводный отчет о ходе выполнения
работ по объектам, финансируемым за счет субсидий.
     Оценка эффективности  реализации  подпрограммы  осуществляется  в
соответствии с методикой.
     Методика оценки     эффективности     реализации     подпрограммы
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного
года.
     
     Заместитель министра экономики
     Краснодарского края                  И.В.Красавин    
     
     
     
                                        Приложение N 2
                       к государственной программе Краснодарского края
                          "Социально-экономическое и территориальное
                              развитие муниципальных образований"
     
                                ПАСПОРТ
              подпрограммы "Краснодару - столичный облик"

     (В редакции Постановлений Главы администрации (губернатора)
   Краснодарский край от 07.02.2014 г. N 64; от 20.02.2014 г. N 90;
                       от 15.04.2014 г. N 324)
     
Наименование     подпрограмма "Краснодару - столичный облик"
подпрограммы

Основание для    Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ
разработки       "О     Стратегии     социально-экономического     развития
подпрограммы     Краснодарского края до 2020 года"
                 Закон Краснодарского края от 9 июля 2013 года N 2767-КЗ "О
                 программе социально-экономического развития Краснодарского
                 края на 2013 - 2017 годы"

Основные         министерство экономики Краснодарского края
разработчики
подпрограммы

Координатор      министерство экономики Краснодарского края
подпрограммы

Государственные  департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского
заказчики (или   края
ответственные    департамент строительства Краснодарского края
за выполнение    департамент автомобильных дорог Краснодарского края
мероприятий) и   департамент     архитектуры      и      градостроительства
исполнители      Краснодарского края
отдельных        департамент транспорта Краснодарского края
мероприятий      управление  государственной  охраны  объектов  культурного
подпрограммы     наследия Краснодарского края

Цели и задачи    содействие органам местного  самоуправления  муниципальных
подпрограммы     образований  Краснодарского  края   в   решении   вопросов
                 обеспечения  жизнедеятельности  населения,  в  том   числе
                 обеспечение безопасного, комфортного проживания и придание
                 городу Краснодару столичного облика
                 проведение комплекса работ по  проектированию  и  развитию
                 территорий муниципального образования город Краснодар
                 повышение безопасности дорожного движения, проектирование,
                 строительство, реконструкция объектов дорожного  хозяйства
                 муниципального образования город Краснодар
                 строительство,  реконструкция  и  ремонт  сетей   ливневой
                 канализации,  находящихся  на  территории   муниципального
                 образования   город   Краснодар    (разработка    проектов
                 планировки и проектной документации)
                 благоустройство  и  озеленение  территории  муниципального
                 образования город  Краснодар  и  придание  ему  столичного
                 облика
                 улучшение   экологической   обстановки    на    территории
                 муниципального образования город Краснодар

Сроки реализации 2014 - 2018 годы
подпрограммы

Объемы и          объем     финансирования   подпрограммы   "Краснодару  -
источники          столичный облик" составляет   26375555,5  тыс.   рублей,
финансирования     в том числе из:
подпрограммы       средств краевого бюджета - 17720000,0 тыс. рублей;
          средств местных бюджетов - 8655555,5 тыс. рублей,
          в том числе по годам:
          (тыс. рублей)
          ----------------T----------T---------------------¬
          ¦По годам       ¦   Всего  ¦     В том числе:    ¦
          ¦реализации     ¦          +----------T----------+
          ¦государственной¦          ¦  краевой ¦ местный  ¦
          ¦программы      ¦          ¦   бюджет ¦  бюджет  ¦
          +---------------+----------+----------+----------+
          ¦     2014      ¦ 2375583,7¦ 2120000,0¦  255583,7¦
          +---------------+----------+----------+----------+
          ¦     2015      ¦ 3002681,6¦ 2000000,0¦ 1002681,6¦
          +---------------+----------+----------+----------+
          ¦     2016      ¦ 3396207,1¦ 2000000,0¦ 1396207,1¦
          +---------------+----------+----------+----------+
          ¦     2017      ¦ 8588346,3¦ 5600000,0¦ 2988346,3¦
          +---------------+----------+----------+----------+
          ¦     2018      ¦ 9012736,8¦ 6000000,0¦ 3012736,8¦
          +---------------+----------+----------+----------+
          ¦               ¦26375555,5¦17720000,0¦ 8655555,5¦
          L---------------+----------+----------+-----------
     (В   редакции  Постановления  Главы  администрации  (губернатора)
Краснодарский край от 15.04.2014 г. N 324)
Сроки реализации 2014 - 2018 годы
подпрограммы

Объемы и общий объем финансирования подпрограммы составляет
источники 26222222,0 тыс. рублей, из них:
финансирования средства краевого бюджета - 17600000,0 тыс. рублей;
подпрограммы средств местных бюджетов - 8622222,0 тыс. рублей,
                 в том числе по годам:


Информация по документу
Читайте также