Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.03.2015 № 223


Источник финансирования

Сумма расходов

плановый период реализации подпрограммы по годам

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

Федеральный бюджет

1459154,6

1159070,9

300083,7

0,0

0,0

Краевой бюджет

4110332,1

1708648,0

1921684,1

240000,0

240000,0

43801,9 <*>

0,0

43801,9 <*>

0,0

0,0

Местный бюджет

379648,3

189399,3

136915,6

26666,7

26666,7

Всего

5949135,0

3057118,2

2358683,4

266666,7

266666,7

43801,9 <*>

0,0

43801,9 <*>

0,0

0,0

 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";

 

после абзаца "При оценке соблюдения органами местного самоуправления условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края за счет субсидий из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов отчетного финансового года, предоставленных на соответствующие цели из федерального бюджета, учитывается финансирование данных расходных обязательств за счет средств местных бюджетов в отчетном финансовом году." дополнить абзацами следующего содержания:

"При оценке соблюдения органами местного самоуправления условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края за счет субсидий из краевого бюджета на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, учитывается финансирование данных расходных обязательств за счет средств местных бюджетов в 2014 году.

Объем субсидии каждому муниципальному образованию Краснодарского края на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, определяется в размере, не превышающем суммы не исполненных денежных обязательств в 2014 году бюджету муниципального образования.";

абзац "При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы муниципальные образования Краснодарского края могут выделять средства из местных бюджетов в объемах, превышающих предусмотренные подпрограммой объемы. Заключение дополнительного соглашения между главными распорядителями (распорядителями) средств краевого бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований при этом не требуется." исключить;

4) таблицу раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение 2012 года

Плановый период по годам

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет

%

75,8

84,6

93,1

100,0

100,0

2.

Численность обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях (в процентах от численности учащихся в учреждениях)

%

79,7

79,7

79,7

79,7

79,7

3.

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной:

холодным водоснабжением

%

78,7

78,7

79,4

79,4

79,4

водоотведением

74,6

74,6

75,7

75,7

75,7

центральным отоплением

74,6

74,6

75,9

75,9

75,9

горячим водоснабжением

62,9

62,9

63,9

63,9

63,9

мощность котельных

кВт

 

-

 

6000,0

5000,0

";

 

5) раздел 7 "Механизм реализации подпрограммы" после абзаца "Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, которые предусматривают субсидии из краевого бюджета в рамках настоящей подпрограммы, устанавливается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края." дополнить абзацем следующего содержания:

"Предоставление и распределение субсидий из краевого бюджета в текущем финансовом году в целях оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, осуществляется на основании результатов отбора муниципальных образований, проведенного в 2014 году с учетом целей, условий и критериев отбора, предусмотренных порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований", утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года N 1620.".

5. В приложении N 2 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований":

1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Краснодару - столичный облик" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы

объем финансирования подпрограммы "Краснодару - столичный облик" составляет 15026803,1 тыс. рублей, в том числе из:

средств краевого бюджета - 11721040,8 тыс. рублей

средств местных бюджетов - 3305762,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

(тыс. рублей)

По годам реализации подпрограммы

Всего

в том числе

краевой бюджет

местный бюджет

2014

2813821,3

2555106,7

258714,6

2015

413106,8

378795,9

34310,9

125777,3 <*>

125777,3 <*>

0,0

2016

1000000,0

1000000,0

0,0

2017

1951138,2

1951338,2

0,0

2018

8848736,8

5836000,0

3012736,8

Всего

15026803,1

11721040,8

3305762,3

125777,3 <*>

125777,3 <*>

0,0

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";

 

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:

 

"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Краснодару - столичный облик", составляет с 2014 по 2018 годы 15026803,1 тыс. рублей, из них:

 

(тыс. рублей)

Источник финансирования

Сумма расходов

Плановый период реализации подпрограммы по годам

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Краевой бюджет

11721040,8

2555106,7

378795,9

1000000,0

1951138,2

5836000,0

125777,3 <*>

0,0

125777,3 <*>

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

3305762,3

258714,6

34310,9

0,0

0,0

3012736,8

Всего

15026803,1

2813821,3

413106,8

1000000,0

1951138,2

8848736,8

125777,3 <*>

0,0

125777,3 <*>

0,0

0,0

0,0

 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

 

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Краснодар за счет субсидий из краевого бюджета должен составлять не менее 5 процентов и не более 95 процентов от расходных обязательств муниципального образования.

При оценке соблюдения органами местного самоуправления условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Краснодар за счет субсидий из краевого бюджета на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, учитывается финансирование данных расходных обязательств за счет средств местного бюджета муниципального образования город Краснодар в 2014 году.

Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы "Краснодару - столичный облик", подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";

3) в разделе 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы":

таблицу "Показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

 

"Показатели социально-экономической эффективности

 

Таблица N 1

 

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение 2012 года

Плановый период по годам

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Увеличение годового объема перевозок пассажиров общественным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи)

тыс. чел.

57560

64674

64674

64674

64674

69201

2.

Обеспеченность жителей города Краснодара местами: в школах (при условии обучения в одну смену)

%

76,9

76,8

76,8

76,8

76,8

78

в детских садах

78

77

77

77

77

77

3.

Обеспеченность жителей города Краснодара спортивными сооружениями

%

20

21,0

21,0

21,0

21,0

21,1

4.

Число жителей города Краснодара, систематически занимающихся физической культурой и спортом <*>

тыс. чел.

241,1

284,5

284,5

284,5

284,5

294,4

5.

Соотношение количества объектов культуры, охваченных мероприятиями (строительство, реконструкция) государственной программы, к общему количеству объектов культуры города Краснодара <*>

ед.

30

5/31

5/33

5/33

5/33

6/35

6.

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и благоустройство территории муниципального образования город Краснодар <*>

кол-во мероприятий

40

55

55

55

55

74

7.

Обеспеченность жителей города Краснодара спортивными залами

тыс. кв. м на 10 тыс. чел.

1,22

1,30

1,30

1,30

1,30

1,35

8.

Обеспеченность жителей города Краснодара плоскостными спортивными сооружениями

тыс. кв. м на 10 тыс. чел.

4,04

4,10

4,10

4,10

4,30

4,20

9.

Обеспеченность жителей города Краснодара плавательными бассейнами

кв.м зеркала воды на 10 тыс. чел.

34,77

39,10

39,10

39,10

39,10

39,20

10.

Количество подземных пешеходных переходов: спроектированных <*>

ед./ед.

0

4

4

4

4

4

построенных <*>

19

19

19

19

19

19

11.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

км

1651

1652,1

1737,9

1737,9

1737,9

1737,9

 

<*> Значение рассчитывается нарастающим итогом.".

 

таблицу "Критерии выполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Критерии выполнения подпрограммы

 

Таблица N 2

 

N п/п

Наименование критерия

Ед. изм.

Значение 2012 года

Плановый период по годам

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Разработка проектов планировки и проектной документации развития территории муниципального образования город Краснодар

1.1

Количество разработанных проектов планировки и комплектов проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные мероприятиями государственной программы <*>

ед.

190

234

236

236

236

236

2. Благоустройство и озеленение

2.1

Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар <*>

тыс. кв. м

2010

2607

2607

2607

2607

3083

2.2

Площадь скверов и бульваров, на территории которых проведена реконструкция <*>

тыс. кв. м

1500

1513,2

1513,2

1513,2

1513,2

1524,0

2.3

Количество построенных и реконструированных фонтанов <*>

ед.

5

7

9

9

9

10

2.4

Установка новых и замена старых ограждений вдоль магистральных улиц и вдоль территорий кладбищ <*>

тыс. п. м

1

1

1

1

1

4,7

2.5

Количество реконструированных и вновь выстроенных знаков маршрутного ориентирования (въездные стелы) <*>

ед.

-

1

1

1

1

4

2.6

Количество установленных малых архитектурных форм <*>

ед.

3820

4585

4585

4585

4585

5245

2.7

Количество отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной собственности <*>

ед.

13

14

14

14

14

14

2.8

Количество отреставрированных памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений <*>

ед.

14

23

23

23

23

23

3. Строительство, реконструкция и ремонт сетей ливневой канализации

3.1

Построенные и реконструированные сети ливневой канализации

км

-

2,16

-

-

-

3,5

4. Улучшение экологической обстановки

4.1

Построенные и реконструированные системы водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации <*>

км

1609,5

1611,7

1611,7

1611,7

1611,7

1630,7

4.2

Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений <*>

ед

2

2

2

2

2

4

4.3

Общая мощность введенных в эксплуатацию очистных сооружений <*>

тыс. куб. м. сут.

400

400

400

400

400

426,5

5. Развитие транспортного обслуживания населения

5.1

Количество подвижного состава городского пассажирского транспорта <*>

ед.

1592

1695

1695

1695

1695

1695

5.2

Потребность в выполнении капитального ремонта трамвайных вагонов <*>

ед.

110

94

94

94

94

59

5.3

Потребность в выполнении капитального ремонта:

трамвайных путей <*>

км

12

12

12

12

12

6,8

контактной сети трамвая <*>

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

-

5.4

Протяженность строительства троллейбусных линий <*>

км.

145

145

145

145

145

161,1

5.5

Количество оборудованных остановочных пунктов общественного транспорта системой оповещения населения о движении пассажирского транспорта (электронное информационное табло)

ед.

-

-

-

-

-

350

6. Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

6.1

Количество построенных общеобразовательных учреждений <*>

зданий

90

91

91

91

91

91

мест

61508

61508

61508

61508

61508

61508

6.2.

Количество построенных детских дошкольных учреждений <*>

зданий

187

188

188

188

188

188

мест

23278

23578

23618

23618

23618

23618

6.3

Количество построенных и реконструированных детских школ искусств, домов культуры, дворца ветеранов в том числе <*>

зданий

30

30

30

30

30

32

мест

16400

16400

16400

16400

16400

17400

7. Объекты дорожного хозяйства

7.1

Протяженность вновь построенных и реконструированных дорог общего пользования

км

58,06

59,16

63,86

63,86

63,86

63,86

7.2

Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования <*>

км

-

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17


Информация по документу
Читайте также