|
Расширенный поиск
Закон Ростовской области от 09.10.2007 № 784-ЗС
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008-2010 ГОДЫ (В редакции Законов Ростовской области от 30.07.2008 г. N 41-ЗС; от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) Принят Законодательным Собранием 18 сентября 2007 года Статья 1 Утвердить Областную целевую программу улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы (прилагается). Статья 2 Администрации Ростовской области при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать в областном бюджете финансирование Областной целевой программы улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы. Установить, что в ходе реализации Областной целевой программы улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете. Статья 3 Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2008 года. Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области В. ЧУБ г. Ростов-на-Дону 9 октября 2007 года N 784-ЗС Приложение к Областному закону "Об Областной целевой программе улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы" ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008-2010 ГОДЫ (В редакции Законов Ростовской области от 30.07.2008 г. N 41-ЗС; от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) РАЗДЕЛ I ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 -2010 ГОДЫ Наименование Областная целевая Программа улучшения Программы демографической ситуации в Ростовской области на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) Основание для распоряжение Администрации Ростовской области разработки от 19 января 2007 года N 9 "О разработке Программы областной целевой программы улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы" Государственные министерство здравоохранения Ростовской области заказчики (далее - минздрав РО); Программы министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее - минобразования РО); комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области (далее - комитет по молодежной политике РО); министерство по физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минфизкультуры РО); министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области (далее - минархитектуры РО); министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области (далее - минстрой РО) Государственный министерство труда и социального развития заказчик - Ростовской области (далее - минтруд РО) координатор Программы Разработчик минтруд РО Программы Основная цель постепенное формирование предпосылок Программы стабилизации численности населения и последующего демографического роста, достижение оптимальной структуры и качества человеческого потенциала Основные укрепление здоровья и увеличение ожидаемой задачи продолжительности жизни населения; Программы стимулирование рождаемости и укрепление института семьи; улучшение миграционной ситуации Сроки 2008 - 2010 годы реализации Программы Структура Программа состоит из разделов: мероприятий I. Нормативное обеспечение Программы II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения III. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи IV. Улучшение миграционной ситуации V. Информационное обеспечение Исполнители, минтруд РО; соисполнители минздрав РО; и участники минобразования РО; Программы комитет по молодежной политике РО; минфизкультуры РО; министерство культуры Ростовской области (далее - минкультуры РО; минархитектуры РО; минстрой РО; ГУВД по Ростовской области (далее - ГУВД) - по согласованию; Управление Федеральной миграционной службы по Ростовской области (далее - миграционная служба) - по согласованию; управление государственной службы занятости населения Ростовской области (далее - УГСЗН); министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее - минсельхоз РО); министерство финансов Ростовской области (далее - минфин РО); министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области (далее - минэкономики РО); Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - соцстрах) - по согласованию; Северо-Кавказское управление внутренних дел на транспорте (далее - Северо-Кавказское УВДТ) - по согласованию; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области (далее - Роспотребнадзор) - по согласованию; ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (далее - центр гигиены и эпидемиологии) - по согласованию; ФГУ "Ростовский центр стандартизации, метрологии и сертификации" (далее - ФГУ "Ростовский ЦСМ") - по согласованию; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) (далее - ЮМТУ (Ростехрегулирование) - по согласованию; департамент по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Администрации Ростовской области (далее - департамент по печати); Союз работодателей Ростовской области (далее - союз работодателей); "ГАУ РО "Агентство жилищных программ" (далее - агентство); (В редакции Закона Ростовской области от 30.07.2008 г. N 41-ЗС) Государственная инспекция труда в Ростовской области (далее - инспекция труда в РО); Федерация профсоюзов Ростовской области (далее - федерация профсоюзов); Главное бюро медико-социальной экспертизы (далее - Главное бюро МСЭ) - по согласованию; исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов в случае принятия их представительными органами соответствующих решений Объемы и ис- общий объем финансирования Программы - точники финан- 34 621 959,1* тыс. рублей, из них: сирования Про- граммы средства федерального бюджета - 8 663 659,5 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 2 966 794,8 тыс. рублей; 2009 год - 2 700 337,2 тыс. рублей; 2010 год - 2 996 527,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 24 633 992,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 7 745 390,2 тыс. рублей; 2009 год - 8 202 980,6 тыс. рублей; 2010 год - 8 685 621,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов** - 1 324 307,6 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 478 612,4 тыс. рублей; 2009 год - 441 935,4 тыс. рублей; 2010 год - 403 759,8 тыс. рублей (Подраздел в редакции Закона Ростовской области от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) Ожидаемые 1. Рост числа родившихся с 9,5 промилле на 1000 конечные человек населения в 2006 году до 10,5 промилле в результаты 2010 году. реализации 2. Уменьшение количества умерших с 15,5 промилле Программы на 1000 человек населения в 2006 году до 15,1 промилле в 2010 году, в том числе детей в возрасте до 1 года с 13,2 промилле на 1000 родившихся в 2006 году до 10,5 промилле в 2010 году. 3. Снижение естественной убыли с 6 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 4,6 промилле в 2010 году Организация минтруд РО осуществляет общее руководство и управления координацию деятельности исполнителей и Программой соисполнителей Программы. Контроль за и контроль за исполнением Программы осуществляют ее исполнением Законодательное Собрание Ростовской области, Администрация Ростовской области Формы контроля проверка исполнения разделов Программы, отчеты исполнителей Программы *) Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. **) Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований. РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА В современном демографическом развитии Ростовской области проявляются неблагоприятные тенденции, характерные для всей Российской Федерации: с 1995 года снижается численность населения, последние 3 года ежегодное уменьшение составляет в среднем 29,9 тыс. человек. Снижение числа жителей Ростовской области происходит за счет: естественной убыли или превышения числа умерших (в 2006 году - 66,6 тыс.человек) над количеством родившихся (40,9 тыс.человек) в 1,6 раза (Россия - 1,5); миграционной убыли населения, которая регистрируется с 2003 года. Число выбывших превысило количество прибывших за этот период и составило около 10 тыс. человек. По итогам 2006 года уровень смертности в расчете на 1000 человек населения составил 15,5 промилле, что выше чем по России (15,2 промилле). Уровень младенческой смертности - 13,2 промилле в расчете на 1000 человек родившихся (Россия - 10,2 промилле). Высокая смертность населения во многом обусловлена возросшей долей лиц старших возрастов - 22,6 процента (Россия - 20,4). Она предопределяет низкий показатель ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении. В 2005 году он составил 66,9 года для всего населения, в том числе для мужчин - 61 год, женщин - 73,2 года. Рождаемость в Ростовской области ниже среднероссийской (9,5 промилле против 10,4 промилле в расчете на 1000 населения) и в последние годы нестабильна. Начавшийся в 2000 году ее рост сменился снижением в 2005 году и увеличением в 2006 году на 3,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Эти колебания во многом связаны с ростом, а затем снижением числа женщин в активном детородном возрасте, которые рождены в восьмидесятые - девяностые годы. В этот период произошел сначала рост, а потом спад рождаемости. В целом тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами - материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. Кроме того, переходом от многодетной к средне- и малодетной современной семье, как и в развитых европейских странах, нестабильностью браков в связи со снижением ценности семьи. Следствием низкой рождаемости является демографическое старение населения. Доля детей и подростков (в возрасте 0-15 лет) в структуре численности населения снизилась с 21,4 в 1995 году до 15,3 процента на 1 января 2006 года. В отличие от предыдущих лет в 2005 году сократилось на 1,5 тыс. человек (на 0,1 процента) число лиц трудоспособного возраста и составило 2672,9 тыс. человек, или 62,1 процента в общей численности населения. Прогнозируется дальнейшее снижение числа жителей этой возрастной категории в связи с миграционными потерями, вступлением в трудоспособный возраст малочисленного контингента граждан, рожденных в начале 90-х годов, и выбытием из него многочисленной категории лиц, рожденных в послевоенные годы. Отмечается ухудшение показателей здоровья населения Ростовской области. Общая заболеваемость возросла в 2005 году на 3,8 процента по сравнению с 2004 годом, особенно значителен рост болезней системы кровообращения (на 8,7 процента). Кроме этого, показатель общей заболеваемости (1517,2 на 1000 населения) выше среднего по ЮФО (1246,2) и России (1459,7). Аналогична ситуация и с первичной заболеваемостью. В 2006 году ситуация не изменилась. Общая заболеваемость возросла в 2006 году на 1,8 процента по сравнению с 2005 годом и составила 1544,8 на 1000 населения. Значителен рост заболеваемости новообразованиями (на 6,5 процента), болезней эндокринной системы (на 6,2 процента). Вместе с тем по ряду показателей наметились позитивные изменения. Начиная с 2004 года ежегодно уменьшается число умерших. В 2006 году общее снижение составило 3,2 процента по сравнению с 2005 годом, в том числе детей в возрасте до 1 года - на 9,6 процента. Показатель ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении невысок, но на 0,9 года выше среднего по России и начиная с 2003 года он увеличивается. Во многом это достигнуто благодаря принимаемым в Ростовской области мерам. Создана необходимая нормативная правовая база. Реализуется 10 областных законов, регулирующих вопросы охраны здоровья населения, социальной защиты, материнства, детства, молодежной и жилищной политики, образования и воспитания детей и молодежи. Действуют комплексные программы и целевые мероприятия по профилактике социально обусловленных, онкологических заболеваний, наркомании, дорожно-транспортного травматизма, по обеспечению жильем, улучшению условий и охраны труда, содействию занятости населения, развитию сети детских дошкольных образовательных учреждений, обеспечению досуга детей и подростков в свободное время. Создана необходимая социальная инфраструктура для реализации демографической политики. На ее содержание и развитие предусмотрено около половины расходов областного бюджета. С каждым годом эти финансовые ресурсы растут. Так, за последние 3 года выросли расходы на здравоохранение в 3 раза (в 2006 году они составили 13,8 млрд.рублей), на образование в 3,5 раза (15,8 млрд.рублей), на социальную защиту в 1,9 раз (7,6 млрд.рублей), на решение жилищных вопросов в 5,8 раз (249,5 млн.рублей). В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" 546 молодым семьям и молодым специалистам, работающим в сельской местности, предоставлены субсидии в размере 70 процентов стоимости жилья. В 2006 году обеспечены жильем 194 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. В связи с реализацией в 2006 году приоритетного национального проекта "Доступное жилье" и областных целевых программ удалось улучшить жилищные условия 1270 семьям, в том числе 470 молодым семьям. Всего же за период с 1998 года государственную поддержку в приобретении жилья получил 4271 человек из числа молодых семей, работников бюджетной сферы, молодых специалистов здравоохранения и другие. Значительно расширены с 1 января 2007 года виды и размеры государственной поддержки гражданам, имеющим детей. Это: пособие по беременности и родам в сумме, зависящей от среднего размера заработной платы для работающих, максимальный размер пособия 16 125 рублей, а с 1 января 2008 года - 23 400 рублей; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, в сумме 300 рублей; сертификат на получение материнского (семейного) капитала в сумме 250 тыс.рублей - при рождении второго и последующих детей; единовременное пособие в сумме 8000 рублей при рождении ребенка и при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет для работающих - 40 процента от среднего заработка, но не менее 1500 и не более 6000 рублей; для неработающих матерей - 1500 рублей; ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми до полутора лет для работающих матерей - 40 процентов от среднего заработка, но не менее 3000 рублей и не более 6000 рублей; не работающим - 3000 рублей; родовые сертификаты, их стоимость 10000 рублей, с 1 января 2008 года 11 000 рублей; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 20 процентов - на 1-го ребенка; 50 процентов - на 2-го ребенка; 70 процентов - на 3-го ребенка; ежемесячная оплата труда приемных родителей устанавливается в размере 2500 рублей. При передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и за каждого последующего ребенка устанавливается дополнительная оплата, составляющая 20 процентов от размера оплаты труда приемных родителей. При передаче на воспитание в приемную семью 9-го и последующих детей дополнительная оплата труда приемным родителям не производится; выплата единовременного пособия на обустройство приемным семьям из расчета 30000 рублей каждой семье; ежемесячная денежная выплата опекунам (попечителям) устанавливается в размере 4000 рублей на одного ребенка в 2007 году с применением темпов инфляции на последующие годы; на детей из малообеспеченных семей - ежемесячные детские пособия в размере 100 рублей (с 1 августа 2007 года - 150 рублей, 1 января 2008 года - 200 рублей). В 2006 году получателями были 240,5 тыс. семей на 332,9 тыс. детей; на детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей - ежемесячные денежные выплаты в размере 300 рублей (с 1 августа 2007 года - 350 рублей, 1 января 2008 года - 400 рублей) для приобретения специальных молочных продуктов детского питания (в 2006 года - 37 тыс. семей на 37,9 тыс. детей); многодетным семьям - ежемесячные денежные выплаты в размере 100 рублей (с 1 августа 2007 года - 150 рублей, 1 января 2008 года - 200 рублей) на каждого ребенка (в 2006 году -4,9 тыс. семей, 48,1 тыс. детей); многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - до 18 лет, предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги (с 1 августа 2007 года - 50 процентов) (в 2006 году - 14,7 тыс.семей, 47,4 тыс.детей); многодетным семьям - бесплатное предоставление услуг в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах. При дальнейшей реализации названных мер, принятии и реализации настоящей Программы прогнозируются: рост числа родившихся с 9,5 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 10,5 промилле в 2010 году; снижение количества умерших с 15,5 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 15,1 промилле в 2010 году, в том числе детей в возрасте до одного года - с 13,2 промилле на 1000 родившихся в 2006 году до 10,5 промилле в 2010 году; сокращение естественной убыли с 6 промилле на 1000 человек населения в 2006 году до 4,6 промилле в 2010 году. Уменьшение численности населения продолжится, однако темпы снижения замедлятся. В 2008 году число жителей Ростовской области сократится на 25,4 тыс.человек, в 2009 году - на 22,6, в 2010 году - на 19,2. Факторы, влияющие на положение дел в области демографии, подразделяются на материальные и духовно-нравственные. Материальные - состояние среды обитания и уровень благосостояния семей, обеспеченность жильем, материальное стимулирование рождаемости, степень социальной защищенности семей, качество и доступность медицинского обслуживания, образования, в том числе дошкольного и др. Духовно-нравственные - формирование у населения установок здорового образа жизни, нравственных и личностных ценностей, возрождение системы массового санитарно-гигиенического просвещения, поднятие престижа материнства, отцовства, многодетности, ориентация молодежи на создание крепкой семьи. Воспитание семейных ценностей зарождается в семье, но большую роль в этом играют общественные институты. Ответственное отношение к родительству развивается, начиная с дошкольных образовательных учреждений, и на протяжении всего периода воспитания молодежи. Наиболее значительное воздействие на общественное сознание оказывают средства массовой информации, рекламная продукция, пропагандистские мероприятия. Разнонаправленность факторов, влияющих на демографическую ситуацию, и их социальная значимость требуют комплексного межведомственного подхода, решаемого программно-целевым методом. Настоящая Программа усиливает, в том числе с помощью дополнительного финансирования, отдельные направления действующих национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных целевых программ, а также текущую деятельность государственных, муниципальных органов, учреждений. Она объединяет финансовые ресурсы в контексте достижения поставленной цели и позволит стабилизировать ситуацию, создав предпосылки демографического роста. Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств местных бюджетов, согласованы с органами местного самоуправления, что подтверждено их письмами. РАЗДЕЛ III ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Демографическая политика в Ростовской области - комплекс мер, направленных на повышение качества человеческого потенциала, осуществляемых с учетом общих демографических тенденций, специфики демографической ситуации в муниципальных образованиях и предусматривающих дифференцированный подход к различным социально-демографическим группам в соответствии с их социальными, психологическими, национальными и репродуктивными особенностями. С учетом сложившейся демографической ситуации и перспективных задач в сфере социально-экономического развития основной целью демографического развития Ростовской области является постепенное формирование предпосылок стабилизации численности населения и последующего демографического роста, достижение оптимальной структуры и качества человеческого потенциала. Стратегическими направлениями государственной демографической политики Ростовской области являются: 1) укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 2) стимулирование рождаемости и укрепление института семьи; 3) улучшение миграционной ситуации. Приоритетные задачи демографической политики Ростовской области: 1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения: повышение качества и доступности медицинской помощи населению; ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение смертности населения от онкологических заболеваний; улучшение качественных показателей здоровья женщин и детей; улучшение питания детей и подростков; уменьшение негативного влияния факторов среды обитания на здоровье населения; возрождение системы санитарно-гигиенического просвещения и обучения граждан; формирование здорового образа жизни всех категорий населения; обеспечение безопасности, охраны и улучшение условий труда, сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; снижение смертности населения от внешних причин - несчастных случаев, травм, отравлений, в том числе алкоголем; предупреждение и сокращение алкоголизма, наркомании, табакокурения; предупреждение дорожно-транспортного травматизма (в том числе - детского); социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 2) в области стимулирования рождаемости и укрепления института семьи: обеспечение эффективной занятости населения, в том числе членов молодых семей; повышение доступности жилья для населения, в том числе для молодых семей; безвозмездное кредитование и субсидирование жилищных программ при рождении детей; развитие инфраструктуры, способствующей помощи семье при рождении и воспитании детей; материальное стимулирование рождаемости, укрепление и развитие социальной поддержки семей с детьми; развитие системы дошкольного образования, обеспечение доступности ее услуг для всех семей; развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение эффективной индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми, попавшими в социально опасную ситуацию; организация полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи; формирование системы общественных и личностных ценностей; 3) в области улучшения миграционной ситуации: проведение мероприятий по борьбе с незаконной миграцией и легализации нелегальной иностранной рабочей силы; регулирование потоков трудовой миграции с учетом квалификации иностранных работников и потребностей районов Ростовской области в кадрах; привлечение необходимых категорий мигрантов, прежде всего соотечественников. Стимулирование и оптимизация миграции позволят увеличить степень компенсации естественной убыли и создать предпосылки для стабилизации численности населения. РАЗДЕЛ IV СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа реализуется в 2008 - 2010 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. РАЗДЕЛ V ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Основными показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются: замедление темпов сокращения численности населения с 25,4 тыс. человек в 2008 году до 19,2 тыс.человек в 2010 году; сокращение естественной убыли населения в расчете на 1000 населения на 23 процента; рост числа родившихся в расчете на 1000 человек населения на 10,5 процента; снижение общего количества умерших в расчете на 1000 человек населения на 2,6 процента; сокращение числа умерших детей в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся на 20 процентов; улучшение миграционной ситуации. РАЗДЕЛ VI РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов. Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели областным законом об областном бюджете. Общий объем финансирования Программы - 34 621 959,1* тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 8 663 659,5 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 2 966 794,8 тыс. рублей; 2009 год - 2 700 337,2 тыс. рублей; 2010 год - 2 996 527,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 24 633 992,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 7 745 390,2 тыс. рублей; 2009 год - 8 202 980,6 тыс. рублей; 2010 год - 8 685 621,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов** - 1 324 307,6 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 478 612,4 тыс. рублей; 2009 год - 441 935,4 тыс. рублей; 2010 год - 403 759,8 тыс. рублей. (абзацы 3-15 в редакции Закона Ростовской области от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы на очередной финансовый год и плановый период. Часть мероприятий Программы корреспондируется с мероприятиями других федеральных, областных и муниципальных целевых программ, реализуемых в Ростовской области, в том числе: федеральных - "Жилище" на 2002-2010 годы, "Социальное развитие села до 2012 года года"; (В редакции Закона Ростовской области от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) областных - "Оказание государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 годы", "Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области на 2006-2010 годы", "Молодежь Дона" на 2006-2010 годы", "Онкология" на 2007-2010 годы", "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2007-2012 годы", "Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2007-2010 годы"; районных (городских) - "Сахарный диабет", "Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", "Безопасное материнство", "Анти-ВИЧ-СПИД", программы санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другие. РАЗДЕЛ VII МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Координатором Программы является минтруд РО. Исполнители Программы формируют бюджетные заявки и ежегодно представляют их в установленном порядке в минфин РО, принимают меры по полному финансированию Программы. Минтруд РО в ходе реализации Программы контролирует эффективное использование выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий. Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджетов всех уровней бюджетной системы и оценки эффективности реализации Программы. РАЗДЕЛ VIII ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ Комплексное управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - координатором Программы - минтрудом РО. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. Управление Программой включает в себя оценку эффективности реализации Программы, обеспечение контроля за реализацией Программы, сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в Администрацию Ростовской области. Исполнители Программы представляют в минтруд РО отчеты о ходе реализации в отчетном календарном году программных мероприятий. Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, перечень завершенных в течение года мероприятий Программы, перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершенности, анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий, предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы. Одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за соответствующий финансовый год Администрация Ростовской области ежегодно представляет в Законодательное Собрание Ростовской области и Контрольно-счетную палату Ростовской области отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году. Отчет о реализации Программы подлежит утверждению Законодательным Собранием Ростовской области в сроки, установленные областным законодательством. Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляется Администрацией Ростовской области в Законодательное Собрание Ростовской области на утверждение одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за финансовый год, являющийся последним годом реализации Программы. Контроль за исполнением Программы осуществляют Законодательное Собрание Ростовской области, Администрация Ростовской области. Приложение к Программе Система программных мероприятий (В редакции Законов Ростовской области от 30.07.2008 г. N 41-ЗС; от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) (тыс.рублей) |—————|————————————————|—————————————|————————|———————————————————————————————————————————|————————|—————————| | N | Наименование | Исполнитель | Срок | Объем финансирования (денежные средства |Источник|Ожидаемые| | п/п | мероприятия | | испол- | заложены в бюджете ведомства, указанного |финанси-|конечные | | | | | нения, | первым в графе исполнителя) |рования |результа-| | | | | годы |——————————|————————————————————————————————| | ты | | | | | | | в том числе | | | | | | | | Всего |——————————|——————————|——————————| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | I. Нормативное обеспечение | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.1. |Разработка |Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение | | |проекта | | | | | | |дополни-|заболева-| | |областного | | | | | | |тельного|емости и | | |закона об | | | | | | |финанси-|смертнос-| | |областной | | | | | | |рования |ти от | | |целевой | | | | | | | |болезней | | |программе | | | | | | | |сердечно-| | |"Ранняя | | | | | | | |сосудис- | | |диагностика, | | | | | | | |той | | |лечение и | | | | | | | |системы | | |профилактика | | | | | | | | | | |болезней | | | | | | | | | | |сердечно- | | | | | | | | | | |сосудистой | | | | | | | | | | |системы" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.2. |Разработка |Минобразова- |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной| | |проекта | ния РО | | | | | |дополни-|закон | | |областного | | | | | | |тельного| | | |закона о | | | | | | |финанси-| | | |разграничении | | | | | | |рования | | | |предметов | | | | | | | | | | |ведения по | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | |опеки и | | | | | | | | | | |попечительства в| | | | | | | | | | |отношении | | | | | | | | | | |несовершеннолет-| | | | | | | | | | |них в Ростовской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.3. |Разработка |Минобразова- |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной| | |проекта | ния РО | | | | | |дополни-|закон | | |областного | | | | | | |тельного| | | |закона о | | | | | | |финанси-| | | |внесении | | | | | | |рования | | | |изменений в | | | | | | | | | | |Областной закон | | | | | | | | | | |"Об образовании | | | | | | | | | | |в Ростовской | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.4. |Разработка |Минобразова- |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Областной| | |проекта | ния РО | | | | | |дополни-|закон | | |областного | | | | | | |тельного| | | |закона о | | | | | | |финанси-| | | |внесении | | | | | | |рования | | | |изменений в | | | | | | | | | | |Областной закон | | | | | | | | | | |"О социальной | | | | | | | | | | |поддержке | | | | | | | | | | |детства" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.5. |Разработка |Минобразова- |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Обеспече-| | |нормативной | ния РО | | | | | |дополни-|ние | | |правовой базы | | | | | | |тельного|выпускни-| | |для создания | | | | | | |финанси-|ков школ-| | |модели | | | | | | |рования |интерна- | | |социальной | | | | | | | |тов и | | |гостиницы для | | | | | | | |детских | | |постинтернатной | | | | | | | |домов | | |адаптации вы- | | | | | | | |социаль- | | |пускников школ- | | | | | | | |ной | | |интернатов и | | | | | | | |гостини- | | |детских домов | | | | | | | |цей до | | | | | | | | | | |получения| | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | |(на 30 | | | | | | | | | | |мест) | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.6. |Внесение |Минархитек- |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Повышение| | |изменений в | туры РО, | | | | | |дополни-|рождаемо-| | |Областной закон | агентство | | | | | |тельного|сти | | |от 28.12.2005 N | | | | | | |финанси-| | | |430-ЗС "Об | | | | | | |рования | | | |Областной | | | | | | | | | | |целевой | | | | | | | | | | |программе | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | |гражданам по | | | | | | | | | | |приобретению | | | | | | | | | | |жилья в | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | |области на 2006-| | | | | | | | | | |2010 годы" в | | | | | | | | | | |части включения | | | | | | | | | | |дополнительной | | | | | | | | | | |меры | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | |молодым семьям в| | | | | | | | | | |случае рождения | | | | | | | | | | |ребенка в семье | | | | | | | | | | |в период | | | | | | | | | | |субсидирования | | | | | | | | | | |процентных | | | | | | | | | | |ставок по | | | | | | | | | | |жилищным | | | | | | | | | | |кредитам | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.7. |Разработка и |Минздрав РО, |2008 - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Повышение| | |внедрение |минобразова- |2010 | | | | |дополни-|качества | | |областных | ния РО, | | | | | |тельного|гаранти- | | |стандартов |минфизкуль- | | | | | |финанси-|рованных | | |качества | туры РО, | | | | | |рования |услуг | | |предоставления |минкультуры | | | | | | |населе- | | |гарантированных | РО | | | | | | |нию, | | |услуг населению | | | | | | | |улучшение| | |учреждениями | | | | | | | |состояния| | |отраслей | | | | | | | |здоровья | | |социальной сферы| | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |1.8. |Разработка |Минфизкуль- |2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формиро- | | |проекта | туры РО |2010 | | | | |дополни-|вание | | |областного | |(после | | | | |тельного|навыков | | |закона о | |принятия| | | | |финанси-|здорового| | |развитии | | феде- | | | | |рования |образа | | |физической | |рально- | | | | | |жизни | | |культуры и | |го за- | | | | | | | | |спорта в | | кона | | | | | | | | |Ростовской | | о | | | | | | | | |области | |физичес-| | | | | | | | | | | кой | | | | | | | | | | |культуре| | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | |спорте | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | |Российс-| | | | | | | | | | | кой | | | | | | | | | | |Федера- | | | | | | | | | | | ции) | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | |Всего по разделу| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Укрепление материально-технической базы, развитие персонала лечебно-диагностических учреждений | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.1. |Развитие медико-|Минздрав РО |2008- |32991,2 | 10243,9 | 10993,8 | 11753,5 |Област- |Снижение | | |генетической | |2010 | | | | |ной |младенче-| | |службы с целью | | | | | | |бюджет |ских | | |совершенствова- | | | | | | | |потерь | | |ния перинаталь- | | | | | | | |на 10- | | |ной диагностики | | | | | | | |15% за | | |врожденных, | | | | | | | |счет | | |наследственных | | | | | | | |своевре- | | |заболеваний, | | | | | | | |менного | | |внутриутробных | | | | | | | |прерыва- | | |инфекций. | | | | | | | |ния | | |Закупка: | | | | | | | |патологии| | | | | | | | | | |беремен- | | |тест-систем для | | | | | | | |ности на | | |скрининга | | | | | | | |ранних | | |беременных и | | | | | | | |сроках | | |новорожденных на| | | | | | | |выявления| | |врожденные | | | | | | | |внутриут-| | |пороки развития | | | | | | | |робной | | |и внутриутробные| | | | | | | |инфекции | | |инфекции | | | | | | | | | (В редакции Закона Ростовской области от 06.08.2008 г. N 54-ЗС) |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.2. |Оснащение |Администрация|2008 - | 5300,0 | 1500,0 | 1800,0 | 2000,0 |Местный |Укрепле- | | |городской |г. Таганрога | 2010 | | | | |бюджет |ние | | |детской | | | | | | | |здоровья | | |поликлиники и | | | | | | | |детей и | | |муниципального | | | | | | | |подрост- | | |учреждения | | | | | | | |ков, | | |здравоохранения | | | | | | | |ранняя | | |(МУЗ) "Детская | | | | | | | |диагнос- | | |городская | | | | | | | |тика и | | |больница" | | | | | | | |профилак-| | |г. Таганрога | | | | | | | |тика | | |медицинским | | | | | | | |заболева-| | |оборудованием | | | | | | | |ний | | | | | | | | | | | | | |МУЗ центральной |Администрация| | 5000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 |Местный |Улучшение| | |районной |Пролетарского| | | | | |бюджет |здоровья | | |больницы (ЦРБ) | района | | | | | | |населения| | |Пролетарского | | | | | | | | | | |района лечебным | | | | | | | | | | |диагностическим | | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |10300,0 | 3000,0 | 3300,0 | 4000,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.3. |Внедрение в |Администрация|2008- | 1800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |Местный |Улучшение| | |работу МУЗ ЦРБ |Пролетарского|2010 | | | | |бюджет |качества | | |новых методов | района | | | | | | |медицинс-| | |диагностики | | | | | | | |кой | | |(тесты для | | | | | | | |помощи | | |определения | | | | | | | | | | |наркотического | | | | | | | | | | |опьянения, УЗИ, | | | | | | | | | | |сердечно- | | | | | | | | | | |сосудистые | | | | | | | | | | |системы) | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.4. |Укрепление |Администрация|2008- |189400,0 | 65900,0 | 60000,0 | 63500,0 |Местный |Снижение | | |материально- | г. Ростова-|2010 | | | | |бюджет |детской | | |технической базы| на-Дону | | | | | | |заболева-| | |учреждений | | | | | | | |емости и | | |детства и | | | | | | | |смертнос-| | |родовспоможения | | | | | | | |ти, | | | | | | | | | | |репродук-| | | | | | | | | | |тивных | | | | | | | | | | |потерь | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.5. |Проведение |Администрация|2008 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Улучшение| | |капитального | Каменского | | | | | |бюджет |ресурсной| | |ремонта | района | | | | | | |базы | | |хирургического | | | | | | | |ЛПУ | | |отделения МУЗ | | | | | | | | | | |ЦРБ Каменского | | | | | | | | | | |района | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.6. |Открытие | |2008- | | | | | | | | | | |2010 | | | | | | | | |лаборатории |Администрация|2008 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Снижение | | |молекулярно- | г. | | | | | |бюджет |врожден- | | |биологических | Таганрога | | | | | | |ных | | |исследований в | | | | | | | |патологий| | |МУЗ "Родильный | | | | | | | |у | | |дом" (ПЦР- | | | | | | | |новорож- | | |диагностика) | | | | | | | |денных | | | | | | | | | | |детей. | | |кабинета |Администрация| | 164,1 | 51,4 | 54,8 | 57,9 |Местный |Снижение | | |планирования | Сальского | | | | | |бюджет |показате-| | |семьи при МУЗ | района | | | | | | |лей | | |"Центральная | | | | | | | |заболева-| | |районная | | | | | | | |емости и | | |больница" | | | | | | | |абортов, | | |Сальского района| | | | | | | |повышение| | | | | | | | | | |санитар- | | |обеспечение |Администрация| | 159,3 | 59,3 | 50,0 | 50,0 |Местный |ной | | |функционирования| г. Зверево | | | | | |бюджет |грамотно-| | |кабинета | | | | | | | |сти | | |планирования | | | | | | | |населения| | |семьи в г. | | | | | | | |в | | |Зверево | | | | | | | |вопросах | | | | | | | | | | |охраны | | |обеспечение |Администрация| | 241,1 | 101,1 | 70,0 | 70,0 |Местный |репродук-| | |функционирования| г. Зверево | | | | | |бюджет |тивного | | |кабинета | | | | | | | |здоровья.| | |добровольного | | | | | | | |Улучшение| | |обследования на | | | | | | | |репродук-| | |ВИЧ-инфекцию в | | | | | | | |тивного | | |г. Зверево | | | | | | | |здоровья,| | | | | | | | | | |снижение | | |Всего по пункту | | | 1064,5 | 711,8 | 174,8 | 177,9 |Местный |младенче-| | | | | | | | | |бюджет |ской и | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|материнс-| |2.7. |Финансирование |Администрация|2008- | 1359,5 | 427,5 | 452,0 | 480,0 |Местный |кой | | |городского | г. |2010 | | | | |бюджет |смертнос-| | |кабинета | Каменска- | | | | | | |ти. | | |планирования | Шахтинска | | | | | | |Профилак-| | |семьи | | | | | | | |тика и | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|снижение | |2.8. |Осуществление | |2008- | | | | | |заболева-| | |целевой | |2010 | | | | | |емости | | |подготовки | | | | | | | |ВИЧ-ин- | | |врачей на | | | | | | | |фекцией. | | |контрактной | | | | | | | |Снижение | | |основе (1 | | | | | | | |количест-| | |человек в год) | | | | | | | |абортов, | | |в Боковском |Администрация| | 402,7 | 108,7 | 147,0 | 147,0 |Местный |повышение| | |районе | Боковского | | | | | |бюджет |рождаемо | | | | района | | | | | | |сти, | | |в Миллеровском |Администрация|2008- | 170,0 | 0,0 | 50,0 | 120,0 |Местный |улучшение| | |районе |Миллеровского|2010 | | | | |бюджет |состояния| | | | района | | | | | | |здоровья | | | | | | | | | | |матери и | | |Всего по пункту | | | 572,7 | 108,7 | 197,0 | 267,0 |Местный |ребенка. | | | | | | | | | |бюджет |Повышение| | | | | | | | | | |укомплек-| | | | | | | | | | |тованнос-| | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | | |медицинс-| | | | | | | | | | |кими | | | | | | | | | | |кадрами | | | | | | | | | | |МУЗ ЦРБ | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Меры по улучшению качественных показателей здоровья жителей Ростовской области, по снижению заболеваемости | | и смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.9. |Оказание |Минздрав РО |2008- |240086,0 | 74900,0 | 79993,0 | 85193,0 |Област- |Снижение | | |высокотехноло- | |2010 | | | | |ной |заболева-| | |гичной | | | | | | |бюджет |емости и | | |кардиохирургиче-| | | | | | | |смертнос-| | |ской медицинской| | | | | | | |ти от | | |помощи жителям | | | | | | | |болезней | | |Ростовской | | | | | | | |сердечно-| | |области | | | | | | | |сосудис- | | | | | | | | | | |той | | | | | | | | | | |системы | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.10.|Создание |Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | | | |регистра больных| | | | | | |дополни-| | | |с сердечно- | | | | | | |тельного| | | |сосудистыми | | | | | | |финанси-| | | |заболеваниями | | | | | | |рования | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.11.|Диспансеризация |Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | | | |больных с | | | | | | |дополни-| | | |сердечно- | | | | | | |тельного| | | |сосудистой | | | | | | |финанси-| | | |патологией | | | | | | |рования | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.12.|Обеспечение |Минздрав РО |2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без | | | |работы школ | | | | | | |дополни-| | | |больных с | | | | | | |тельного| | | |сердечно- | | | | | | |финанси-| | | |сосудистыми | | | | | | |рования | | | |заболеваниями | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.13.|Реализация |Минздрав РО |2008- |236850,0 | 87750,0 | 64250,0 | 84850,0 |Област- |1. | | |мероприятий по | |2010 | | | | |ной |Увеличе- | | |снижению | | | | | | |бюджет |ние | | |смертности | | | | | | | |пятилет- | | |населения от | | | | | | | |ней | | |онкологических | | | | | | | |выживае- | | |заболеваний в | | | | | | | |ости на | | |рамках Областной| | | | | | | |3% | | |целевой | | | | | | | |2. | | |программы | | | | | | | |Снижение | | |"Онкология" на | | | | | | | |смертнос-| | |2007-2010 годы | | | | | | | |ти от | | | | | | | | | | |онкозабо-| | | | | | | | | | |леваний | | | | | | | | | | |на 2% | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | |Увеличе- | | | | | | | | | | |ние на 3%| | | | | | | | | | |выявления| | | | | | | | | | |онкозабо-| | | | | | | | | | |леваний | | | | | | | | | | |при | | | | | | | | | | |профосмо-| | | | | | | | | | |трах | | | | | | | | | | |4. | | | | | | | | | | |Увеличе- | | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |количест-| | | | | | | | | | |ва | | | | | | | | | | |больных, | | | | | | | | | | |выявлен- | | | | | | | | | | |ных в 1 и| | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | | |стадиях | | | | | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |ния на | | | | | | | | | | |4% | | | | | | | | | | |5. | | | | | | | | | | |Увеличе- | | | | | | | | | | |ние числа| | | | | | | | | | |онкоболь-| | | | | | | | | | |ных, | | | | | | | | | | |возврати-| | | | | | | | | | |вшихся к | | | | | | | | | | |труду на | | | | | | | | | | |4% | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.14.|Обеспечение | |2008- | | | | | |Снижение | | |исполнения | |2010 | | | | | |заболева | | |муниципальных | | | | | | | |емости | | |целевых программ| | | | | | | |сахарным | | |"Сахарный | | | | | | | |диабетом,| | |диабет" | | | | | | | |первично-| | | | | | | | | | |го | | |в Кагальницком |Администрация| | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |Местный |выхода | | |районе |Кагальницкого| | | | | |бюджет |на | | | | района | | | | | | |инвалид- | | | | | | | | | | |ность и | | |в Азовском |Администрация| | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный |смертнос-| | |районе | Азовского | | | | | |бюджет |ти от | | | | района | | | | | | |сахарного| | | | | | | | | | |диабета | | |Всего по пункту | | | 260,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.15.|Обеспечение | |2008- | | | | | |Профилак-| | |исполнения | |2010 | | | | | |тика | | |муниципальных | | | | | | | |инфекцио-| | |целевых программ| | | | | | | |нных | | |"Вакцинопрофи- | | | | | | | |заболева-| | |лактика" | | | | | | | |ний | | |в Аксайском |Администрация| | 2988,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 |Местный |Снижение | | |районе | Аксайского | | | | | |бюджет |уровня | | | | района | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |среди | | | | | | | | | | |населения| | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |лезом. | | | | | | | | | | |Обеспече-| | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |санитар- | | | | | | | | | | |но- | | | | | | | | | | |эпидемио-| | | | | | | | | | |логичес- | | | | | | | | | | |кого | | | | | | | | | | |благопо- | | | | | | | | | | |лучия | | |в Азовском |Администрация| | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный |Снижение | | |районе | Азовского | | | | | |бюджет |уровня | | | | района | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |среди | | | | | | | | | | |населения| | | | | | | | | | |корью, | | | | | | | | | | |пароти- | | | | | | | | | | |том, | | | | | | | | | | |красну- | | | | | | | | | | |хой, | | | | | | | | | | |гриппом, | | | | | | | | | | |гепатитом| | | | | | | | | | |В | | |в Кагальницком |Администрация| | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |Местный |Профилак-| | |районе |Кагальницкого| | | | | |бюджет |тика | | | | района | | | | | | |инфекцио-| | | | | | | | | | |нных | | | | | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |ний | | |в Обливском |Администрация| | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |Местный |Достиже- | | |районе | Обливского | | | | | |бюджет |ние | | | | района | | | | | | |охвата | | | | | | | | | | |вакцина- | | | | | | | | | | |цией не | | | | | | | | | | |менее | | | | | | | | | | |93-95% | | | | | | | | | | |детей, | | | | | | | | | | |85-90% | | | | | | | | | | |взрослых | | |в Неклиновском |Администрация| | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный |Профилак-| | |районе |Неклиновского| | | | | |бюджет |тика | | | | района | | | | | | |инфекцио-| | | | | | | | | | |нных | | | | | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |ний | | |в Песчанокопском|Администрация| | 555,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 |Местный |Снижение | | |районе |Песчанокопс- | | | | | |бюджет |уровня | | | |кого района | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |среди | | | | | | | | | | |населения| | |в Миллеровском |Администрация| | 330,0 | 40,0 | 90,0 | 200,0 |Местный |Снижение | | |районе |Миллеровского| | | | | |бюджет |уровня | | | | района | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |среди | | | | | | | | | | |населения| | |Всего по пункту | | | 4823,0 | 1516,0 | 1591,0 | 1716,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.16.|Обеспечение | |2008- | | | | | | | | |исполнения | |2010 | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |целевых программ| | | | | | | | | | |"Неотложные меры| | | | | | | | | | |борьбы с | | | | | | | | | | |туберкулезом" | | | | | | | | | | |в Обливском |Администрация| | 198,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 |Местный |Снижение | | |районе | Обливского | | | | | |бюджет |заболева-| | | | района | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |населения| | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |лезом до | | | | | | | | | | |80 на | | | | | | | | | | |100 тыс. | | | | | | | | | | |населе- | | | | | | | | | | |ния; | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | |смертнос-| | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | | |населения| | | | | | | | | | |от | | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |леза до | | | | | | | | | | |14 на | | | | | | | | | | |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения| | |в Заветинском |Администрация| | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |Местный |Снижение | | |районе |Заветинского | | | | | |бюджет |уровня | | | | района | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |лезом на | | | | | | | | | | |террито- | | | | | | | | | | |рии | | | | | | | | | | |района. | | |в Кагальницком |Администрация| | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |Местный |Обеспече-| | |районе |Кагальницкого| | | | | |бюджет |ние | | | | района | | | | | | |санитар- | | | | | | | | | | |но- | | |в Песчанокопском|Администрация| | 285,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |Местный |эпидемио-| | |районе |Песчанокопс- | | | | | |бюджет |логичес- | | | |кого района | | | | | | |кого | | | | | | | | | | |благопо- | | |в Миллеровском |Администрация| | 180,0 | 60,0 | 20,0 | 100,0 |Местный |лучия | | |районе |Миллеровского| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Азовском |Администрация| | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Местный |Снижение | | |районе | Азовского | | | | | |бюджет |показате-| | | | района | | | | | | |лей | | | | | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости в | | | | | | | | | | |районе | | | | | | | | | | |до 65 | | | | | | | | | | |на 100 | | | | | | | | | | |тыс. | | | | | | | | | | |населе- | | | | | | | | | | |ния; | | | | | | | | | | |смертнос-| | | | | | | | | | |ти от | | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |леза до | | | | | | | | | | |20 на | | | | | | | | | | |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения| | |в г. |Администрация| | 243,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |Местный |Стабили- | | |Новошахтинске | г. | | | | | |бюджет |зация | | | |Новошахтинска| | | | | | |эпид.си- | | | | | | | | | | |туации по| | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |лезу, | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |всеми | | | | | | | | | | |формами | | | | | | | | | | |туберку- | | | | | | | | | | |леза | | |Всего по пункту | | | 1341,0 | 437,0 | 407,0 | 497,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.17.|Обеспечение | | | | | | | | | | |исполнения | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |целевых программ| | | | | | | | | | |"Безопасное | | | | | | | | | | |материнство" | | | | | | | | | | |в Обливском |Администрация| | 390,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |Местный |Снижение | | |районе | Обливского | | | | | |бюджет |числа | | | | района | | | | | | |абортов | | | | | | | | | | |до 20 на | | | | | | | | | | |1000 | | | | | | | | | | |женщин | | | | | | | | | | |фертиль- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |возраста,| | | | | | | | | | |недопуще-| | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |материнс-| | | | | | | | | | |кой | | | | | | | | | | |смертнос-| | | | | | | | | | |ти, в | | | | | | | | | | |том | | | | | | | | | | |числе и | | | | | | | | | | |после | | | | | | | | | | |абортов | | |в Азовском |Администрация| | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Местный |Снижение | | |районе | Азовского | | | | | |бюджет |показате-| | | | района | | | | | | |ля | | | | | | | | | | |младенче-| | | | | | | | | | |ской | | | | | | | | | | |смертнос-| | | | | | | | | | |ти в | | | | | | | | | | |районе | | | | | | | | | | |до 10% | | |Всего по пункту | | | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.18.|Обеспечение | |2008- | | | | | |Предупре-| | |исполнения | |2010 | | | | | |ждение | | |муниципальных | | | | | | | |распрост-| | |целевых программ| | | | | | | |ранения | | |"Анти-ВИЧ-СПИД" | | | | | | | |ВИЧ | | | | | | | | | | |инфекции | | |в Заветинском |Администрация| | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |Местный | | | |районе |Заветинского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Миллеровском |Администрация| | 210,0 | 40,0 | 70,0 | 100,0 |Местный | | | |районе |Миллеровского| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Тарасовском |Администрация| | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Местный | | | |районе |Тарасовского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в г. |Администрация| | 303,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |Местный | | | |Новошахтинске | г. | | | | | |бюджет | | | | |Новошахтинска| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Кагальницком |Администрация| | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |Местный | | | |районе |Кагальницкого| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | | 928,0 | 275,0 | 311,0 | 342,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.19.|Обеспечение |Администрация| | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |Местный |Улучшение| | |исполнения |Зимовниковс- | | | | | |бюджет |здоровья | | |районной целевой|кого района | | | | | | |населения| | |программы | | | | | | | | | | |"Мероприятия по | | | | | | | | | | |улучшению | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |медицинской | | | | | | | | | | |помощи населению| | | | | | | | | | |Зимовниковского | | | | | | | | | | |района" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.20.|Проведение | |2008- | | | | | | | | |мониторингов | |2010 | | | | | | | | |врожденных | Центр | | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |Феде- |Снижение | | |пороков развития| гигиены и | | | | | |ральный |врожден- | | |новорожденных |эпидемиоло- | | | | | |бюджет |ных | | | | гии, | | | | | | |пороков | | | |роспотребнад-| | | | | | |развития | | | | зор, | | | | | | |новорож- | | | |минздрав РО | | | | | | |денных | | |состояний, | Центр | | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Феде- |Снижение | | |обусловленных | гигиены и | | | | | |ральный |состоя- | | |дефицитом йода и|эпидемиоло- | | | | | |бюджет |ний, | | |других | гии, | | | | | | |обуслов- | | |микронутриентов |роспотребнад-| | | | | | |ленных | | | | зор, | | | | | | |дефицитом| | | |минздрав РО | | | | | | |йода и | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | |микронут-| | | | | | | | | | |риентов | | |Всего по пункту | | | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |Феде- | | | | | | | | | | |ральный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Питание детей и подростков | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.21.|Организация | | | | | | | |Укрепле- | | |питания детей | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |здоровья | | | | | | | | | | |школьни- | | | | | | | | | | |ков, | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | |заболева-| | | | | | | | | | |емости | | | | | | | | | | |среди | | | | | | | | | | |детей и | | | | | | | | | | |подрост- | | | | | | | | | | |ков | | |в средних |Администрация|2008- | 4910,0 | 1668,0 | 1621,0 | 1621,0 |Местный | | | |общеобразовате- |Зимовниковс- |2010 | | | | |бюджет | | | |льных школах |кого района | | | | | | | | | |(бесплатно) | | | | | | | | | | |в средних |Администрация|2008- | 5689,0 | 1774,8 | 1895,5 | 2018,7 |Местный | | | |общеобразовате- |Волгодонского|2010 | | | | |бюджет | | | |льных школах | района | | | | | | | | | |(бесплатно) | | | | | | | | | | |в общеобразо- |Администрация|2008- | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |Местный | | | |вательных |Зерноградско-|2010 | | | | |бюджет | | | |учреждениях | го района | | | | | | | | | |района (100% | | | | | | | | | | |охват) | | | | | | | | | | |в общеобразо- |Администрация|2008 | 1382,4 | 1382,4 | 0,0 | 0,0 |Местный | | | |вательных | Кашарского | | | | | |бюджет | | | |учреждениях | района | | | | | | | | | |района (100% | | | | | | | | | | |охват) | | | | | | | | | | |в учебных |Администрация|2008- | 5110,0 | 1690,0 | 1700,0 | 1720,0 |Местный | | | |заведениях |Багаевского |2010 | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на летних |Администрация|2008- | 420,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 |Местный | | | |оздоровительных |Багаевского |2010 | | | | |бюджет | | | |площадках | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на летних |Администрация|2008- | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный | | | |оздоровительных |Кагальницкого|2010 | | | | |бюджет | | | |площадках | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в дошкольных |Администрация|2008- |17747,0 | 5501,0 | 5912,0 | 6334,0 |Местный | | | |образовательных |Зимовниковс- |2010 | | | | |бюджет | | | |учреждениях |кого района | | | | | | | | | |(бесплатно) | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |36608,4 | 12586,2 | 11718,5 | 12303,7 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.22.|Выделение |Администрация|2008- | 6652,8 | 2217,6 | 2217,6 | 2217,6 |Местный | | | |средств на | Аксайского |2010 | | | | |бюджет | | | |удешевление | района | | | | | | | | | |питания детей из| | | | | | | | | | |малообеспеченных| | | | | | | | | | |семей | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.23.|Организация | |2008- | | | | | |Укрепле- | | |горячего питания| |2010 | | | | | |ние | | |в группах | | | | | | | |здоровья | | |продленного дня | | | | | | | |школьни- | | |муниципальных | | | | | | | |ков, | | |средних | | | | | | | |снижение | | |общеобразователь| | | | | | | |заболева-| | |ных школ | | | | | | | |емости | | |в том числе: | | | | | | | |среди | | | | | | | | | | |детей и | | | | | | | | | | |подрост- | | | | | | | | | | |ков | | |в |Администрация| |14237,1 | 4385,5 | 4736,4 | 5115,2 |Местный | | | |Красносулинском |Красносулинс-| | | | | |бюджет | | | |районе (льготное|кого района | | | | | | | | | |питание) с | | | | | | | | | | |охватом 40% | | | | | | | | | | |обучаемых из | | | | | | | | | | |малообеспеченных| | | | | | | | | | |семей | | | | | | | | | | |в Целинском |Администрация| | 562,6 | 182,6 | 190,0 | 190,0 |Местный | | | |районе | Целинского | | | | | |бюджет | | | |(бесплатно) | района | | | | | | | | | |в г. |Администрация| |43604,0 | 13602,9 | 14514,3 | 15486,8 |Местный | | | |Новочеркасске |г.Новочеркас-| | | | | |бюджет | | | | | ска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Кагальницком |Администрация| | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |Местный | | | |районе |Кагальницкого| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Егорлыкском |Администрация| | 2011,0 | 601,0 | 700,0 | 710,0 |Местный | | | |районе |Егорлыкского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в |Администрация| | 4919,4 | 1639,8 | 1639,8 | 1639,8 |Местный | | | |Константиновском|Константинов-| | | | | |бюджет | | | |районе |ского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |67134,1 | 21011,8 | 22380,5 | 23741,8 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Формирование здорового образа жизни | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.24.|Проведение | |2008- | | | | | | | | | | |2010 | | | | | | | | |соревнований по |Минфизкульту-| |14900,0 | 4600,0 | 4900,0 | 5400,0 |Област- |Формиро- | | |футболу "Кожаный| ры РО | | | | | |ной |вание у | | |мяч", "Колосок",| | | | | | |бюджет |населе- | | |"Детская | | | | | | | |ния,в том| | |дворовая лига" | | | | | | | |числе у | | | | | | | | | | |детей и | | |смотров- |Минфизкульту | | 495,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 |Област- |подрост- | | |конкурсов на | ры РО | | | | | |ной |ков, | | |лучшую | | | | | | |бюджет |навыков | | |постановку | | | | | | | |здорового| | |физкультурно- | | | | | | | |образа | | |оздоровительной | | | | | | | |жизни. | | |и спортивно- | | | | | | | |Доведение| | |массовой работы | | | | | | | |числа | | |среди детских | | | | | | | |занимаю- | | |домов и школ- | | | | | | | |щихся | | |интернатов | | | | | | | |физичес- | | | | | | | | | | |кой | | |юношеских |Минфизкульту-| |20600,0 | 6200,0 | 6900,0 | 7500,0 |Област- |культурой| | |спортивных игр | ры РО | | | | | |ной |и | | |Дона, областных | | | | | | |бюджет |спортом | | |спартакиад среди| | | | | | | |к 2010 | | |трудящихся, | | | | | | | |году | | |сельских | | | | | | | |более | | |тружеников, | | | | | | | |чем до | | |допризывной | | | | | | | |20% от | | |молодежи, | | | | | | | |общего | | |казачьих | | | | | | | |числа | | |кадетских | | | | | | | |населения| | |корпусов и | | | | | | | |области. | | |училищ, жителей | | | | | | | |Создание | | |шахтерских | | | | | | | |мотиваций| | |городов, | | | | | | | |и | | |учащихся, | | | | | | | |установок| | |молодежи | | | | | | | |на | | | | | | | | | | |занятия | | |областных | Комитет по | | 1150,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |Област- |физичес- | | |соревнований, | молодежной | | | | | |ной |кой | | |праздников, |политике РО | | | | | |бюджет |культурой| | |фестивалей среди| | | | | | | |и | | |молодых семей (в| | | | | | | |спортом, | | |рамках Областной| | | | | | | |сохране- | | |целевой | | | | | | | |ние и | | |программы | | | | | | | |укрепле- | | |"Молодежь Дона" | | | | | | | |ние | | |на 2006-2010) | | | | | | | |здоровья,| | |спортивно- | |2008- | | | | | |выработка| | |массовых, | |2010 | | | | | |умений | | |физкультурно- | | | | | | | |и | | |оздоровительных | | | | | | | |навыков | | |и культурно- | | | | | | | |здорового| | |досуговых работ | | | | | | | |образа | | |среди | | | | | | | |жизни | | |школьников, | | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Кагальницком |Администрация| | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный | | | |районе |Кагальницкого| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в г.Батайске |Администрация| | 2952,4 | 947,7 | 982,7 | 1022,0 |Местный | | | | |г. Батайска | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |в Верхнедонском |Администрация| | 572,0 | 217,0 | 170,0 | 185,0 |Местный | | | |районе |Верхнедонско-| | | | | |бюджет | | | | | го района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Заветинском |Администрация| | 225,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |Местный | | | |районе |Заветинского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Обливском |Администрация| | 427,0 | 130,0 | 142,0 | 155,0 |Местный | | | |районе | Обливского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | |в Неклиновском |Администрация| | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | | | |районе |Неклиновского| | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Октябрьском |Администрация| | 1470,0 | 410,0 | 460,0 | 600,0 |Местный | | | |районе |Октябрьского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Егорлыкском |Администрация| | 1130,0 | 250,0 | 380,0 | 500,0 |Местный | | | |районе |Егорлыкского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в Дубовском |Администрация| | 255,0 | 82,0 | 85,0 | 88,0 |Местный | | | |районе | Дубовского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | |районных |Администрация| | 2550,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |Местный | | | |соревнований, | Аксайского | | | | | |бюджет | | | |первенств, | района | | | | | | | | | |чемпионатов по | | | | | | | | | | |видам спорта | | | | | | | | | | |согласно | | | | | | | | | | |календарному | | | | | | | | | | |плану | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |47776,4 | 14566,7 | 15859,7 | 17350,0 |Област- | | | | | | | | | | |ной, | | | | | | | | | | |местный | | | | | | | | | | |бюджеты | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.25.|Организация |Администрация| | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |Местный |Формиро- | | |смотров- |Чертковского | | | | | |бюджет |вание | | |конкурсов на | района | | | | | | |навыков | | |самую физически | | | | | | | |здорового| | |здоровую | | | | | | | |образа | | |организацию | | | | | | | |жизни | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.26.|Увеличение |Администрация|2008- | 2497,0 | 763,0 | 832,0 | 902,0 |Местный |Доведение| | |посещаемости | Орловского |2010 | | | | |бюджет |численно-| | |спортивных | района | | | | | | |сти | | |секций | | | | | | | |посещаю- | | | | | | | | | | |щих | | | | | | | | | | |спортив- | | | | | | | | | | |ные | | | | | | | | | | |секции | | | | | | | | | | |до 6000 | | | | | | | | | | |человек. | | | | | | | | | | |Укрепле- | | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |здоровья | | | | | | | | | | |детей | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.27.|Выплата |Администрация|2008- | 613,0 | 192,0 | 205,0 | 216,0 |Местный |Формиро- | | |ежемесячных | Сальского |2010 | | | | |бюджет |вание | | |стипендий | района | | | | | | |установок| | |учащимся | | | | | | | |здорового| | |спортивной | | | | | | | |образа | | |детско-юношеской| | | | | | | |жизни у | | |школы, членам | | | | | | | |молодежи,| | |олимпийской | | | | | | | |чувства | | |сборной команды | | | | | | | |патриоти-| | |России в | | | | | | | |зма | | |размерах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 тыс.руб.( 1 | | | | | | | | | | |человек); | | | | | | | | | | |4 тыс.руб. (1 | | | | | | | | | | |человек); | | | | | | | | | | |3 тыс.руб.(1 | | | | | | | | | | |человек); | | | | | | | | | | |2 тыс.руб.(2 | | | | | | | | | | |человека) | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.28.|Приобретение | |2008- | | | | | |Вовлече- | | |спортинвентаря | |2010 | | | | | |ние детей| | | | | | | | | | |к | | |в Багаевском |Администрация| | 210,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 |Местный |занятиям | | |районе |Багаевского | | | | | |бюджет |спортом, | | | | района | | | | | | |формиро- | | | | | | | | | | |вание | | |в Октябрьском |Администрация| | 2055,0 | 640,0 | 685,0 | 730,0 |Местный |навыков | | |районе |Октябрьского | | | | | |бюджет |здорового| | | | района | | | | | | |образа | | | | | | | | | | |жизни | | |Всего по пункту | | | 2265,0 | 690,0 | 755,0 | 820,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.29.|Реализация | |2008- | | | | | |Формиро- | | |районных | |2010 | | | | | |вание | | |(городских) | | | | | | | |навыков | | |целевых программ| | | | | | | |здорового| | | | | | | | | | |образа | | |"Молодежь Миуса"|Администрация| | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Местный |жизни | | | | Матвеево- | | | | | |бюджет | | | | |Курганского | | | | | | | | | | | района | | | | | | | | | |"Молодежь |Администрация| | 1080,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |Местный | | | |Зимовниковского |Зимовниковс- | | | | | |бюджет | | | |района" |кого района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Молодежь |Администрация| | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |Местный | | | |Боковского | Боковского | | | | | |бюджет | | | |района" | района | | | | | | | | | |"Развитие |Администрация| | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |Местный | | | |физической | Боковского | | | | | |бюджет | | | |культуры и | района | | | | | | | | | |спорта" | | | | | | | | | | |"Одаренные дети"|Администрация| | 426,0 | 130,0 | 142,0 | 154,0 |Местный | | | | |Заветинского | | | | | |бюджет | | | | | района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Молодежь |Администрация| | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Местный | | | |Несветая" | г. | | | | | |бюджет | | | | |Новошахтинска| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | | 3726,0 | 1230,0 | 1242,0 | 1254,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.30.|Осуществление | |2008- | | | | | | | | | | |2010 | | | | | | | | |строительства |Администрация| | 155,0 | 40,0 | 50,0 | 65,0 |Местный |Укрепле- | | |зон отдыха |Верхнедонско-| | | | | |бюджет |ние | | |населения, | го района | | | | | | |здоровья | | |детских площадок| | | | | | | |населе- | | |в поселениях | | | | | | | |ния, | | | | | | | | | | |формиро- | | | | | | | | | | |вание | | | | | | | | | | |навыков | | | | | | | | | | |здорового| | | | | | | | | | |образа | | | | | | | | | | |жизни | | |строительства и |Администрация| |70228,6 | 21909,3 | 23399,2 | 24920,1 |Местный |На | | |капитального | г. Ростова- | | | | | |бюджет |01.01.07 | | |ремонта | на-Дону | | | | | | |пропуск- | | |спортивной | | | | | | | |ная | | |материально- | | | | | | | |способно-| | |технической базы| | | | | | | |сть | | |(ФОКи, | | | | | | | |составля-| | |плоскостные | | | | | | | |ет 24,7 | | |сооружения и | | | | | | | |тыс.чело-| | |т.д.) | | | | | | | |век, к | | | | | | | | | | |2010 | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | |увеличит-| | | | | | | | | | |ся общая | | | | | | | | | | |пропуск- | | | | | | | | | | |ная | | | | | | | | | | |способно-| | | | | | | | | | |сть до | | | | | | | | | | |400 | | | | | | | | | | |тыс.чело-| | | | | | | | | | |век | | |строительства |Администрация|2008 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |Местный |Повышение| | |многофункцио- | Боковского | | | | | |бюджет |качества | | |нального | района | | | | | | |и | | |спортивного | | | | | | | |доступно-| | |зала МОУ ДОД | | | | | | | |сти | | |"Боковская ДЮСШ"| | | | | | | |физкуль- | | | | | | | | | | |турно- | | | | | | | | | | |оздорови-| | | | | | | | | | |тельных | | | | | | | | | | |услуг, | | | | | | | | | | |укрепле- | | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |здоровья | | | | | | | | | | |населе- | | | | | | | | | | |ния, | | | | | | | | | | |формиро- | | | | | | | | | | |вание | | | | | | | | | | |здорового| | | | | | | | | | |образа | | | | | | | | | | |жизни | | | | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |70983,6 | 22549,3 | 23449,2 | 24985,1 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.31.|Проведение |Роспотребнад-|2008- | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |Феде- |Снижение | | |мониторинга | зор, центр |2010 | | | | |ральный |професси-| | |профессиональных| гигиены и | | | | | |бюджет |ональной | | |заболеваний и |эпидемиологии| | | | | | |заболева-| | |отравлений | | | | | | | |емости | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.32.|Проведение |ГУВД, Северо-|2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Укрепле- | | |оперативно- | Кавказское |2010 | | | | |дополни-|ние | | |профилактической| УВДТ, | | | | | |тельного|здоровья | | |операции |минздрав РО | | | | | |финанси-|населе- | | |"Фармаколог" в | | | | | | |рования |ния, | | |целях | | | | | | | |выявление| | |активизации | | | | | | | |некачест-| | |работы по | | | | | | | |венных | | |пресечению | | | | | | | |медпрепа-| | |правонарушений в| | | | | | | |ратов | | |сфере обращения | | | | | | | | | | |лекарственных | | | | | | | | | | |средств и | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | |назначения | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.33.|Реализация | Северо- |2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Снижение | | |комплекса | Кавказское |2010 | | | | |дополни-|смертнос-| | |межведомственных| УВДТ, | | | | | |тельного|ти, | | |мероприятий, |минэкономики | | | | | |финанси-|заболева-| | |направленных на | РО, | | | | | |рования |емости | | |выявление и |Роспотребнад-| | | | | | |от | | |пресечение | зор, ФГУ | | | | | | |отравле- | | |фактов |"Ростовский | | | | | | |ний | | |незаконного | ЦСМ", ЮМТУ | | | | | | |алкоголем| | |производства и |(Ростехрегли-| | | | | | | | | |оборота | рование), | | | | | | | | | |этилового | ГУВД | | | | | | | | | |спирта, | | | | | | | | | | |алкогольной | | | | | | | | | | |продукции и | | | | | | | | | | |спиртосодержащих| | | | | | | | | | |жидкостей, | | | | | | | | | | |изготовленных на| | | | | | | | | | |основе | | | | | | | | | | |гидролизных и | | | | | | | | | | |денатурированных| | | | | | | | | | |спиртов; | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |алкогольной | | | | | | | | | | |продукции, не | | | | | | | | | | |маркированной | | | | | | | | | | |федеральными | | | | | | | | | | |специальными и | | | | | | | | | | |акцизными | | | | | | | | | | |марками, не | | | | | | | | | | |соответствующей | | | | | | | | | | |требованиям | | | | | | | | | | |стандартов по | | | | | | | | | | |физико- | | | | | | | | | | |химическим | | | | | | | | | | |показателям и | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | | |безопасности и | | | | | | | | | | |предоставляемой | | | | | | | | | | |информации для | | | | | | | | | | |потребителя, на | | | | | | | | | | |предприятиях | | | | | | | | | | |оптово-розничной| | | | | | | | | | |сети Ростовской | | | | | | | | | | |области, в том | | | | | | | | | | |числе | | | | | | | | | | |проведение: | | | | | | | | | | |рейдовых мероп- | | | | | | | | | | |риятий по про- | | | | | | | | | | |верке заводов- | | | | | | | | | | |изготовителей и | | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | |участвующих в | | | | | | | | | | |обороте | | | | | | | | | | |алкогольной | | | | | | | | | | |продукции; | | | | | | | | | | |оперативно- | | | | | | | | | | |профилактических| | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | |"Алкоголь" не | | | | | | | | | | |менее двух раз в| | | | | | | | | | |год; | | | | | | | | | | |лабораторных | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | |органолептичес- | | | | | | | | | | |кой оценки | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | |алкогольной | | | | | | | | | | |продукции; | | | | | | | | | | |мониторинга | | | | | | | | | | |качества и | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |алкогольной | | | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | | |предназначенной | | | | | | | | | | |для розничной | | | | | | | | | | |продажи | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.34.|Проведение | ФГУ |2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Защита | | |экспертной |"Ростовский |2010 | | | | |дополни-|населения| | |оценки | ЦСМ" | | | | | |тельного|от | | |подготовленности| | | | | | |финанси-|вредной | | |предприятий- | | | | | | |рования |и | | |изготовителей | | | | | | | |опасной | | |алкогольной | | | | | | | |продук- | | |продукции к | | | | | | | |ции, | | |осуществлению | | | | | | | |снижение | | |видов | | | | | | | |заболева-| | |деятельности на | | | | | | | |емости и | | |соответствие | | | | | | | |смертнос-| | |требованиям | | | | | | | |ти от | | |стандартов | | | | | | | |отравле- | | | | | | | | | | |ний | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.35.|Проведение |ГУВД, Северо-|2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупре-| | |комплекса | Кавказское |2010 | | | | |дополни-|ждение и | | |специальных | УВДТ, | | | | | |тельного|снижение | | |оперативно- |минобразова- | | | | | |финанси-|подрост- | | |профилактических| ния РО | | | | | |рования |ковой | | |мероприятий, | | | | | | | |преступ- | | |направленных на | | | | | | | |ности, | | |своевременное | | | | | | | |безнадзо-| | |предупреждение | | | | | | | |рности, | | |правонарушений | | | | | | | |травмати-| | |среди | | | | | | | |зма | | |несовершенно- | | | | | | | | | | |летних, | | | | | | | | | | |выявление лиц, | | | | | | | | | | |вовлекающих | | | | | | | | | | |подростков в | | | | | | | | | | |преступную | | | | | | | | | | |деятельность, | | | | | | | | | | |профилактику | | | | | | | | | | |детского | | | | | | | | | | |травматизма, | | | | | | | | | | |подростковой | | | | | | | | | | |безнадзорности в| | | | | | | | | | |рамках операций:| | | | | | | | | | |"Дети и железная| | | | | | | | | | |дорога", | | | | | | | | | | |"Семафор", | | | | | | | | | | |"Безнадзорные | | | | | | | | | | |дети", "Беглец",| | | | | | | | | | |"Подросток" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.36.|Обеспечение | |2008- | | | | | |Профилак-| | |реализации | |2010 | | | | | |тика и | | |мероприятий в | | | | | | | |снижение | | |рамках Областной| | | | | | | |дорожно- | | |целевой | | | | | | | |транспор-| | |программы | | | | | | | |тного | | |"Повышение | | | | | | | |травмати-| | |безопасности | | | | | | | |зма | | |дорожного | | | | | | | | | | |движения на | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | |области на 2007-| | | | | | | | | | |2012 годы" | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |проведение |Минобразова- | | 2180,0 | 750,0 | 700,0 | 730,0 |Област- | | | |акций: "Внимание|ния РО, ГУВД | | | | | |ной | | | |дети!", | | | | | | |бюджет | | | |"Внимание - | | | | | | | | | | |пешеход!", | | | | | | | | | | |"Зебра" | | | | | | | | | | |создание во всех|Минобразова- | |20500,0 | 5200,0 | 7500,0 | 7800,0 |Област- | | | |общеобразователь| ния РО | | | | | |ной | | | |ных учреждениях | | | | | | |бюджет | | | |кабинетов | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | |движения и их | | | | | | | | | | |оснащение | | | | | | | | | | |современным | | | | | | | | | | |оборудованием и | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |обучения ПДД | | | | | | | | | | |выпуск | ГУВД | | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |Област- | | | |тематической | | | | | | |ной | | | |литературы, | | | | | | |бюджет | | | |печатной и | | | | | | | | | | |сувенирной | | | | | | | | | | |продукции с | | | | | | | | | | |тематикой | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | |движения | | | | | | | | | | |проведение |Минобразова- | | 7700,0 | 1500,0 | 3000,0 | 3200,0 |Област- | | | |профильных смен |ния РО, ГУВД | | | | | |ной | | | |юных инспекторов| | | | | | |бюджет | | | |движения, | | | | | | | | | | |детских | | | | | | | | | | |конкурсов, | | | | | | | | | | |викторин | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |31130,0 | 7650,0 | 11450,0 | 12030,0 |Област- | | | | | | | | | | |ной | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.37.|Организация и |Минобразова- |2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Сокраще- | | |проведение |ния РО, ГУВД |2010 | | | | |дополни-|ние | | |практико- | | | | | | |тельного|количест-| | |ориентированного| | | | | | |финанси-|ва | | |показа | | | | | | |рования |дорожно- | | |"Безопасные | | | | | | | |транспор-| | |дороги детям"; | | | | | | | |тных | | |акции "Школьник"| | | | | | | |происшес-| | |среди учащихся | | | | | | | |твий с | | |1-9 классов, | | | | | | | |участием | | |третьего | | | | | | | |несовер- | | |Межгосударствен-| | | | | | | |шеннолет-| | |ного слета юных | | | | | | | |них | | |инспекторов | | | | | | | | | | |движения; | | | | | | | | | | |викторины | | | | | | | | | | |"Вместе весело | | | | | | | | | | |шагать по | | | | | | | | | | |дорогам"; | | | | | | | | | | |областных | | | | | | | | | | |смотров "Дорога | | | | | | | | | | |и дети" и "Моя | | | | | | | | | | |семья - за | | | | | | | | | | |безопасность на | | | | | | | | | | |дорогах" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.38.|Создание в об- |Администрация|2008- | 384,6 | 120,0 | 128,0 | 136,6 |Местный | | | |щеобразователь- | г. |2010 | | | | |бюджет | | | |ных учреждениях |Новочеркасска| | | | | | | | | |г. Новочеркасска| | | | | | | | | | |кабинетов | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | |движения, | | | | | | | | | | |оснащение их | | | | | | | | | | |современным | | | | | | | | | | |оборудованием и | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |обучения | | | | | | | | | | |правилам | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | |движения. | | | | | | | | | | |Организация и | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | |практико- | | | | | | | | | | |ориентированного| | | | | | | | | | |показа | | | | | | | | | | |"Безопасные | | | | | | | | | | |дороги детям", | | | | | | | | | | |акции "Школьник"| | | | | | | | | | |среди учащихся | | | | | | | | | | |1-9 классов, | | | | | | | | | | |викторин "Вместе| | | | | | | | | | |весело шагать по| | | | | | | | | | |дорогам" | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.39.|Реализация |Работодатели,|2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Предупре-| | |Мероприятий по | минтруд |2010 | | | | |дополни-|ждение и | | |улучшению | РО, | | | | | |тельного|снижение | | |условий и охраны|Роспотребнад-| | | | | |финанси-|производ-| | |труда в |зор, главное | | | | | |рования |ственного| | |Ростовской |бюро медико- | | | | | | |травмати-| | |области на | социальной | | | | | | |зма и | | |2006-2010 годы |экспертизы, | | | | | | |професси-| | | | инспекция | | | | | | |ональной | | | | труда по | | | | | | |заболева-| | | | Ростовской | | | | | | |емости | | | | области, | | | | | | | | | | | Федерация | | | | | | | | | | | профсоюзов | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | |аттестации | | | | | | | | | | |рабочих мест по | | | | | | | | | | |условиям труда | | | | | | | | | | |осуществление | | | | | | | | | | |контроля за | | | | | | | | | | |обеспечением | | | | | | | | | | |медицинским | | | | | | | | | | |осмотром лиц, | | | | | | | | | | |занятых во | | | | | | | | | | |вредных и | | | | | | | | | | |опасных | | | | | | | | | | |производственных| | | | | | | | | | |условиях | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.40.|Обеспечение 100%| Соцстрах, |2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Раннее | | |охвата |Минздрав РО |2010 | | | | |дополни-|выявление| | |диспансеризацией| | | | | | |тельного|профпато-| | |женщин, | | | | | | |финанси-|логии | | |работающих во | | | | | | |рования |женщин, | | |вредных условиях| | | | | | | |снижение | | |труда | | | | | | | |процента | | | | | | | | | | |женщин с | | | | | | | | | | |профпато-| | | | | | | | | | |логией | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.41.|Совершенствова- |Администрация|2008- | 3530,0 | 2930,0 | 300,0 | 300,0 |Местный |Повышение| | |ние комплексной | г. |2010 | | | | |бюджет |безопас- | | |безопасности, в |Волгодонска | | | | | | |ности | | |том числе | | | | | | | |жизни и | | |санитарно- | | | | | | | |здоровья | | |эпидемиологичес-| | | | | | | |учащихся | | |кой, в | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.42.|Исполнение |Администрация|2008- | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |Местный |Поддержка| | |целевой | г. Азова |2010 | | | | |бюджет |обществе-| | |городской | | | | | | | |нного | | |программы | | | | | | | |порядка; | | |"Поддержка | | | | | | | |содейст- | | |казачьего | | | | | | | |вие в | | |движения в | | | | | | | |работе | | |г. Азове" | | | | | | | |по | | | | | | | | | | |предупре-| | | | | | | | | | |ждению | | | | | | | | | | |детской | | | | | | | | | | |безнадзо-| | | | | | | | | | |рности и | | | | | | | | | | |правона- | | | | | | | | | | |рушений | | | | | | | | | | |несовер- | | | | | | | | | | |шеннолет-| | | | | | | | | | |них; | | | | | | | | | | |приобще- | | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | |к спорту | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | |здоровому| | | | | | | | | | |образу | | | | | | | | | | |жизни | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.43.|Реализация |Минздрав РО, |2008- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Без |Формиро- | | |областных |минобразова- |2010 | | | | |дополни-|вание | | |мероприятий по | ния РО, | | | | | |тельного|навыков | | |противодействию | комитет по | | | | | |финанси-|здорового| | |злоупотребления | молодежной | | | | | |рования |образа | | |наркотиками и их|политике РО | | | | | | |жизни и | | |незаконному | | | | | | | |профилак-| | |обороту | | | | | | | |тика | | | | | | | | | | |наркоза- | | | | | | | | | | |висимости| | | | | | | | | | |молодежи | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.44.|Реализация в г. |Администрация|2008- | 390,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |Местный |Формиро- | | |Новочеркасске |г.Новочеркас-|2010 | | | | |бюджет |вание | | |мероприятий по | ска | | | | | | |навыков | | |противодействию | | | | | | | |здорового| | |злоупотребления | | | | | | | |образа | | |наркотиками и их| | | | | | | |жизни и | | |незаконному | | | | | | | |профилак-| | |обороту | | | | | | | |тика | | | | | | | | | | |наркоза- | | | | | | | | | | |висимости| | | | | | | | | | |молодежи | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.45.|Исполнение | | | | | | | | | | |районной целевой|Администрация| | 5850,0 | 1650,0 | 2000,0 | 2200,0 |Местный |Снижение | | |программы | г. Каменск-| | | | | |бюджет |количест-| | |противодействия | Шахтинский | | | | | | |ва лиц, | | |злоупотреблению | | | | | | | |употреб- | | |наркотиками и их| | | | | | | |ляющих | | |незаконному | | | | | | | |наркоти- | | |обороту | | | | | | | |ки, | | | | | | | | | | |профилак-| | | | | | | | | | |тика | | | | | | | | | | |наркоти- | | | | | | | | | | |ческой | | | | | | | | | | |зависимо-| | | | | | | | | | |сти | | | | | | | | | | |детей и | | | | | | | | | | |подрост- | | | | | | | | | | |ков, | | | | | | | | | | |формиро- | | | | | | | | | | |вание | | | | | | | | | | |адаптаци-| | | | | | | | | | |онной и | | | | | | | | | | |реабили- | | | | | | | | | | |тационной| | | | | | | | | | |среды | | |районной целевой|Администрация| | 70,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |Местный |Улучшение| | |программы "Меры |Кагальницкого| | | | | |бюджет |здоровья | | |по | района | | | | | | |населения| | |противодействию | | | | | | | | | | |наркотикам" | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | | 5920,0 | 1670,0 | 2025,0 | 2225,0 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Улучшение среды обитания человека и экологической обстановки | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.46.|Исполнение |Администрация|2008- | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |Местный |Улучшение| | |районной целевой|Зимовниковс- |2010 | | | | |бюджет |здоровья | | |программы |кого района | | | | | | |населения| | |санитарно-эпиде-| | | | | | | | | | |миологического | | | | | | | | | | |благополучия | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.47.|Обеспечение | |2008- | | | | | | | | |санитарной | |2010 | | | | | | | | |охраны | | | | | | | | | | |территорий и | | | | | | | | | | |предупреждение | | | | | | | | | | |природно- | | | | | | | | | | |очаговых и особо| | | | | | | | | | |опасных инфекций| | | | | | | | | | |в Багаевском |Администрация| | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |Местный |Улучшение| | |районе |Багаевского | | | | | |бюджет |здоровья | | | | района | | | | | | |населения| | | | | | | | | | | | | |в Дубовском |Администрация| | 251,8 | 78,7 | 83,4 | 89,7 |Местный |Предупре-| | |районе | Дубовского | | | | | |бюджет |ждение | | | | района | | | | | | |природно-| | | | | | | | | | |очаговых | | | | | | | | | | |и особо | | | | | | | | | | |опасных | | | | | | | | | | |инфекций | | |в Верхнедонском |Администрация| | 193,0 | 50,0 | 65,0 | 78,0 |Местный |Предупре-| | |районе |Верхнедонско-| | | | | |бюджет |ждение | | | | го района | | | | | | |природно-| | | | | | | | | | |очаговых | | | | | | | | | | |и особо | | | | | | | | | | |опасных | | | | | | | | | | |инфекций | | |Всего по пункту | | | 1194,8 | 328,7 | 398,4 | 467,7 |Местный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.48.|Проведение | |2008- | | | | | | | | |мониторингов | |2010 | | | | | | | | |микроэлементного| Центр | | 194,0 | 59,8 | 63,9 | 70,3 |Феде- |Разработ-| | |анализа | гигиены и | | | | | |ральный |ка | | |биосубстратов |эпидемиологии| | | | | |бюджет |программы| | |(волос) у детей,| | | | | | | |коррекции| | |посещающих | | | | | | | |здоровья | | |детские | | | | | | | |детей | | |образовательные | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | |территориях с | | | | | | | | | | |различными | | | | | | | | | | |уровнями | | | | | | | | | | |загрязнения | | | | | | | | | | |окружающей среды| | | | | | | | | | |состояния | Центр | |35887,3 | 10842,1 | 11926,3 | 13118,9 |Феде- |Снижение | | |окружающей среды| гигиены и | | | | | |ральный |негатив- | | |(атмосферный |эпидемиологии| | | | | |бюджет |ного | | |воздух, питьевая| | | | | | | |влияния | | |вода, шумовая | | | | | | | |факторов | | |нагрузка) и | | | | | | | |среды | | |условий обучения| | | | | | | |обитания | | |и пребывания | | | | | | | |на | | |детей в | | | | | | | |здоровье | | |образовательных | | | | | | | |населения| | |учреждениях | | | | | | | | | | |Всего по пункту | | |36081,3 | 10901,9 | 11990,2 | 13189,2 |Феде- | | | | | | | | | | |ральный | | | | | | | | | | |бюджет | | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| | Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов | |—————|————————————————|—————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————| |2.49.|Развитие сети | Минтруд РО |2008- | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|