|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 16.08.2012 № 779
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2012 N 779 г. Ростов-на-Дону Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" (В редакции Постановлений Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998; от 27.06.2013 г. N 417) В соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 302 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить областную долгосрочную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" согласно приложению N 1. 2. Утвердить методику оценки эффективности областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" согласно приложению N 2. 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - министра промышленности и энергетики Гребенщикова А.А. Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев Постановление вносит комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области Приложение N 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 16.08.2012 N 779 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" (В редакции Постановлений Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998; от 27.06.2013 г. N 417) ПАСПОРТ областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" Наименование - областная долгосрочная целевая программа Программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" (далее - Программа) Основание для - распоряжение Правительства Ростовской разработки Программы области от 26.07.2012 N 302 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" Государственный - комитет по охране окружающей среды и заказчик - координатор природных ресурсов Ростовской области (далее - Программы Ростоблкомприрода) Государственный - министерство строительства, архитектуры и заказчик Программы территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства Ростовской области) Разработчик - Ростоблкомприрода Программы Основные цели - сохранение и восстановление водных объектов Программы до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод Основные задачи - обеспечение восстановления и экологической Программы реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению; развитие государственной системы мониторинга водных объектов; обеспечение пропускной способности водотоков за счет проведения работ по их расчистке; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты Сроки реализации - 2013-2020 годы Программы Структура Программы, - структура Программы: перечень подпрограмм, паспорт областной долгосрочной целевой основных направлений программы "Развитие водохозяйственного и мероприятий комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"; раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели; раздел III. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы; раздел IV. Нормативное обеспечение; раздел V. Механизм реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации; раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы; приложение N 1. Целевые показатели областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"; приложение N 2. Методика расчета целевых показателей областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"; приложение N 3. Распределение объемов финансирования по направлениям областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"; приложение N 4. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах"; приложение N 5. Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений; приложение N 6. Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на проведение работ по постановке гидротехнических сооружений на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность; приложение N 7. Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на берегоукрепительные мероприятия; приложение N 8. План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные направления Программы: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета) Исполнители - Ростоблкомприрода; Программы министерство строительства Ростовской области; администрации муниципальных образований Ростовской области Объемы и источники - объем финансирования Программы в 2013-2020 годах за финансирования счет всех источников составит 1 923 344,9 тыс. рублей, Программы в том числе: за счет средств федерального бюджета - 197 424,9 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 108 876,1 тыс. рублей; в 2014 году - 44 274,4 тыс. рублей; в 2015 году - 44 274,4 тыс. рублей; в 2016 году - * тыс. рублей; в 2017 году - * тыс. рублей; в 2018 году - * тыс. рублей; в 2019 году - * тыс. рублей; в 2020 году - * тыс. рублей; (* - объем финансирования из федерального бюджета подлежит уточнению по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"); за счет средств областного бюджета - 1 702 715,1 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 213 262,1 тыс. рублей; в 2014 году - 212 779,0 тыс. рублей; в 2015 году - 212 779,0 тыс. рублей; в 2016 году - 212 779,0 тыс. рублей; в 2017 году - 212 779,0 тыс. рублей; в 2018 году - 212 779,0 тыс. рублей; в 2019 году - 212 779,0 тыс. рублей; в 2020 году - 212 779,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 23 204,9 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 10 720,2 тыс. рублей; в 2014 году - 8 371,8 тыс. рублей; в 2015 году - 4 112,9 тыс. рублей; в 2016 году - ** тыс. рублей; в 2017 году - ** тыс. рублей; в 2018 году - ** тыс. рублей; в 2019 году - ** тыс. рублей; в 2020 году - ** тыс. рублей; (** - объемы финансирования за счет средств местных бюджетов подлежат уточнению после принятия соответствующих программ органами местного самоуправления). Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 г. N 417) Ожидаемые конечные - по итогам реализации Программы планируется результаты реализации достижение следующих результатов: Программы (целевые протяженность участков водных объектов, на показатели) которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, составит 193,6 км; количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области, составит 12 единиц; ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек, составит 769,5 млн. рублей; (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, увеличится на 18,8 процента; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 47 единиц; количество гидротехнических сооружений на территории области, поставленных на учет в качестве бесхозяйных, составит 180 единиц; количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории области, принятых в муниципальную собственность, составит 569 единиц; доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях, увеличится на 4,6 процента; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления составит 7,4 км Система организации - контроль за ходом реализации Программы контроля за осуществляют Правительство Ростовской исполнением области, Контрольно-счетная палата Ростовской Программы области в соответствии с их полномочиями, установленными областным законодательством Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Ростовская область является одним из наиболее динамично развивающихся регионов России, обладающих высокоразвитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. Обратной стороной высокого уровня экономического развития является усиление негативного воздействия на водные объекты Ростовской области. В то же время состояние водохозяйственного комплекса имеет определяющее значение для устойчивого экономического развития области и повышения качества жизни проживающего в ней населения. Водные ресурсы служат основным источником водоснабжения населения и хозяйственного комплекса, являются основой успешного развития многих отраслей сельского и промышленного производства. 1. Характеристика водно-ресурсного потенциала и водного фонда региона 1.1. Поверхностные водные объекты На территории Ростовской области находится 4551 водоток (из них 165 малых и средних рек суммарной протяженностью 9565 км), в основном это малые реки с небольшим водным стоком. Почти все они являются притоками реки Дон или ее главных притоков. В засушливой степной зоне, в которой расположена Ростовская область, они являются основным источником обеспечения водой населенных пунктов, промышленности и сельскохозяйственного производства. Рельеф территории области оказывает значительное влияние на характер течения рек. Все они имеют малый уклон, а, следовательно, малое течение, скорость течения рек не превышает 1 м/с. Питание рек смешанное: дождевое, снеговое (талые воды) и грунтовое (подземные воды), преобладающим из них является снеговое. Ростовская область вследствие своего географического положения в южной зоне европейской части страны отличается низкой водообеспеченностью. Водные ресурсы области оцениваются в 27,7 куб. км, из которых только 2,7 куб. км (10 процентов) формируются в пределах области, а основной объем поступает извне, в основном с территории верхнего Дона и Украины (р. Северский Донец и реки Приазовья). Ресурсы речного стока неравномерно распределяются по территории области и во времени. В северо-западных районах области слой годового стока достигает 70 мм, а в восточных и юго-восточных районах - всего лишь порядка 10 мм. Причем 70 процентов, а в юго-восточных районах до 90 процентов годового стока приходится на период кратковременного весеннего половодья. Среднеобластной слой речного стока (33 мм) более чем в 7 раз уступает среднероссийскому показателю, а в расчете на одного жителя - более чем в 10 раз (2,4 тыс. куб. м на человека). Формирование речного стока в бассейне реки Дон происходит водотоками, размещенными на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе пяти областей Центрально-Черноземного экономического района (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская) и Ростовской области Северо-Кавказского экономического района. Кроме того, следует учитывать, что на территорию Ростовской области поверхностные воды поступают с территорий Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины после интенсивного использования по трансграничным водным объектам. 1.2. Характеристика крупных водохранилищ Основным регулирующим водоемом в бассейне реки Дон является Цимлянское водохранилище многолетнего регулирования полным объемом 23860 млн. куб. м. Цимлянское водохранилище имеет общую длину 281 км, причем большая его часть (197 км) находится в пределах Волгоградской области, а 84 км - на территории Ростовской области. Водохранилище простирается от плотины гидроэлектростанции (далее - ГЭС) по створу Цимлянск - Волгодонск до станицы Трехостровской. Подпор от Цимлянского водохранилища распространяется до р. Иловля. Наполнение Цимлянского водохранилища происходит в основном за счет стока талых вод весеннего половодья с территории бассейна, расположенного выше г. Калач, а также за счет приточности по рекам Карповка, Донская Царица, Мышковка, Чир, Аксай Есауловский, Аксай Курмоярский и Цимла. Суммарный среднегодовой сток боковых притоков водохранилища (составляет 1,1 куб. км) не превышает 5 процентов от общего притока и снижается в маловодные годы до 0,2 куб. км. Внутригодовое распределение стока характеризуется крайней неравномерностью. Доля стока весеннего половодья (3-5 месяцев) составляет от 70 до 90 процентов, сток в летне-осенний и зимний периоды колеблется от 10 до 30 процентов. Периоды летне-осенней и зимней межени отличаются более или менее равномерной водностью: доля летне-осенней межени составляет порядка 13 процентов от годового стока. Также на территории области расположен Манычский каскад, включающий Пролетарское (0,87 куб. км), Веселовское (0,19 куб. км) и Усть-Манычское (0,07 куб. км) водохранилища, который был построен в 30-х годах прошлого века и предназначен для целей судоходства, энергетики, рыболовства и орошения земель. Кроме местного стока в Маныч в объеме около 0,5 куб. км в год подается кубанская (по руслу р. Б. Егорлык) и донская (по Донскому магистральному каналу) вода. Веселовское водохранилище служит аккумулятором пресной донской воды, используемой для орошения, а также водоприемником дренажно-сбросных вод, поступающих с орошаемых земель Ставропольского края, минерализация которых достигает 3-4 г/л. В последние годы водохранилище теряет свое значение как надежный источник для орошения, поскольку минерализация его вод повысилась до 2,5 г/л. В настоящее время стоит проблема рассоления воды в водохранилище. 1.3. Использование водных ресурсов Квота Ростовской области на изъятие водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 2011 год установлена в объеме 4 706,4 млн. куб. м. Фактически забрано водных ресурсов по Ростовской области 3 346,38 млн. куб. м (в 2010 году - 3 865,13 млн. куб. м), из них использовано 2 119,67 млн. куб. м. Основной объем потребления водных ресурсов на территории области приходится на промышленность. Основным водопользователем в отрасли "промышленность" является "электроэнергетика" и на втором месте - предприятия жилищно-коммунального комплекса. Динамика забора свежей воды из поверхностных водных объектов ----T------------------------T--------T--------T--------T---------T--------¬ ¦ N ¦ Показатели ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦п/п¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+ ¦ 1.¦Забрано воды из водных ¦3 815,31¦3 887,43¦3 720,41¦3 693,06 ¦3 346,38¦ ¦ ¦объектов (млн. куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+ ¦ 2.¦Использовано свежей ¦2 414,83¦2 320,03¦2 231,92¦2 120,324¦2 119,67¦ ¦ ¦воды, всего (млн. куб.м)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦в том числе: ¦ 217,44 ¦ 209,35 ¦ 234,01 ¦ 198,88 ¦ 181,09 ¦ ¦ ¦для хозяйственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦для орошения ¦ 848,62 ¦ 763,92 ¦ 775,28 ¦ 725,72 ¦ 876,78 ¦ ¦ +------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+ ¦ ¦производственные и ¦1 335,93¦1 332,29¦1 208,29¦1 181,97 ¦ 967,58 ¦ ¦ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------+--------+--------+--------+---------+--------- Установленная квота на сброс сточных и дренажных вод в поверхностные водные объекты на 2011 год составляет 2 084,6 млн. куб. м, фактически сброшено в поверхностные водные объекты области 1 358,27 млн. куб. м, в том числе: нормативно чистых вод без очистки - 1 027,06 млн. куб. м; нормативно очищенных вод - 34,38 млн. куб. м; загрязненных вод - 296,83 млн. куб. м, в том числе: вод без очистки - 90,41 млн. куб. м; недостаточно очищенных вод - 206,42 млн. куб. м. Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты ------------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ Показатели ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Водоотведение в ¦1 453,96¦1 462,51¦1 302,55¦1 389,38¦1 358,27¦ ¦поверхностные водные объекты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего (млн. куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦нормативно чистых ¦1 139,87¦1 161,24¦1 009,38¦1 103,17¦1 027,06¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦нормативно-очищенных ¦ 13,66 ¦ 36,19 ¦ 38,35 ¦ 34,38 ¦ 34,38 ¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦загрязненных, из них: ¦ 314,09 ¦ 301,27 ¦ 293,17 ¦ 286,21 ¦ 296,83 ¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦без очистки ¦ 59,71 ¦ 47,8 ¦ 47,52 ¦ 45,41 ¦ 90,41 ¦ +-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦недостаточно очищенных ¦ 240,72 ¦ 217,28 ¦ 207,3 ¦ 206,42 ¦ 206,42 ¦ L-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------- Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2011 году на территории области осуществлялся 171 субъектом хозяйственной и иной деятельности (в 2010 году - 126), 61 из них осуществляет сброс в пределах установленных нормативов (в 2010 году - 50). Очистка сточных вод осуществляется на 129 очистных сооружениях, на которых в 2011 году прошли очистку 240,8 млн. куб. м сточных вод, в том числе нормативную очистку - 34,38 млн. куб. м. Практически все организации жилищно-коммунального комплекса сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды после очистных сооружений канализации с превышением установленных нормативов. Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются: объекты сельского хозяйства - государственные оросительные системы Ростовской области, шахты и водоотливные комплексы области, организации жилищно-коммунального хозяйства. 1.4. Качество поверхностных вод Химический состав поверхностных вод отличается большим разнообразием. Это связано с различием физико-географических условий, а также с неодинаковой степенью нагрузки сточными водами и другими антропогенными загрязнениями участков рек. В пределах Ростовской области качество воды р. Дон формируется под влиянием сбросов сточных вод городов Волгодонска, Константиновска, Семикаракорска, Ростова-на-Дону, Азова; основных притоков рек Северский Донец, Сал, Маныч, Аксай, Темерник и других. На основе данных, полученных в результате гидрохимических наблюдений, в контролируемых пунктах наблюдений состав поверхностных вод практически на всем протяжении рек бассейна не соответствует требованиям установленных нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение по таким показателям, как БПК (биологическое потребление кислорода), железо общее, медь и нефтепродукты. Класс качества воды, в основном, "загрязненная". На качественный состав водных объектов отрицательно влияет хозяйственная деятельность промышленных (сбросы неочищенных или недостаточно очищенных промышленных сточных вод, загрязненных шахтных вод, имеющих в составе железо общее, медь, цинк, сульфаты и т.д.) и сельскохозяйственных организаций (сбросы сточных вод по сбросным оросительным каналам после орошаемого земледелия без очистки, почвенный вынос химических веществ: кальций, магний, натрий, сульфаты, хлориды, медь и т.д.); объектов водопроводно-канализационного хозяйства (сбросы загрязненных сточных вод, в том числе без очистки и недостаточно очищенных) и диффузные источники загрязнения (ливневые и талые воды без очистки с территории населенных пунктов, отходы органиаций, находящихся вблизи водных объектов, неорганизованные свалки мусора населенных пунктов и т.д.). Основными факторами формирования гидрохимического режима Цимлянского водохранилища - основного регулирующего водоема в бассейне реки Дон, являются химический состав поступающих с речным стоком вод и процессы смешения их с водами, аккумулированными в водохранилище. В водном питании водохранилища главную роль играет сток р. Дон (до 93 процентов) и незначительную - боковая приточность (6,6 процента). Основной ствол р. Дон и гидрографическая сеть поймы реки Дон и его притоков включены в перечень водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение для воспроизводства и добычи водных биоресурсов, а также использующихся как места обитания (зимовки) особо ценных видов рыб. Вода в водных объектах, располагающихся в зонах влияния шахт Восточного Донбасса, по своему качеству оценивается как "грязная" и "очень грязная", и прослеживается устойчивое влияние сбрасываемых шахтных вод на качество воды в водных объектах. По результатам наблюдений высокий уровень загрязнения регистрируется в местах сброса с очистных сооружений шахтных вод - рек Аюта, Гнилуша, Кундрючья, вода по своему качеству в створах наблюдений оценивается как "грязная" и "очень грязная". 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа Во исполнение пункта 22 плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 N 1235-р, необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса. В настоящее время состояние водных объектов в Ростовской области характеризуется активным заилением и зарастанием древесно-кустарниковой растительностью русел малых рек, наличием в них большого количества неинженерных сооружений. Это приводит к деградации водных ресурсов и невозможности их использования в качестве источников водоснабжения, снижает рыбохозяйственную значимость водоемов. Кроме того, в большинстве случаев заиление и зарастание русел водотоков не позволяет обеспечить безаварийный пропуск повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, может привести к затоплению и подтоплению территорий 179 населенных пунктов Ростовской области. На сегодняшний день 89,7 тыс. жителей проживают на территории, подверженной негативному воздействию вод в результате неудовлетворительного состояния водоемов и их берегов. Подбор мероприятий по восстановлению пропускной способности водотоков (расчистке рек области) осуществлялся в соответствии с основными задачами Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года на основании бассейнового принципа. В состав Программы вошли мероприятия по восстановлению пропускной способности водотоков бассейнов рек Калитва, Кагальник, Тузлов. Для рек данных бассейнов характерно заиление и зарастание русел, связанное со сбросами неочищенных сточных вод, многочисленным строительством в руслах рек глухих плотин и перегораживающих сооружений неинженерного типа, распашкой земель до уреза воды, размещением хозяйственных объектов в водоохранных зонах и прибрежных полосах рек. Интенсивное антропогенное воздействие, наряду с природными факторами, привело к деградации водных объектов бассейнов. Разрушение берегов в результате абразионных процессов, вызванных природными явлениями и усилением антропогенной нагрузки на водные объекты области, является одной из важнейших проблем для Ростовской области. Процессы берегоразрушения формируют устойчивую опасность смыва и разрушения жилых и общественных зданий в более чем 40 населенных пунктах, ведут к потере значительных объемов площадей земельных угодий, загрязнению и заилению прибрежной защитной полосы водных объектов. В состав берегоукрепительных мероприятий Программы вошли мероприятия по ранее начатым объектам, а также по объектам, непроведение берегоукрепления по которым может повлечь чрезвычайные ситуации и причинение значительного ущерба населению и экономике области. Вызывает серьезные опасения безопасность напорных гидротехнических сооружений (далее - также ГТС), многие из которых находятся в аварийном или предаварийном состоянии, значительная часть сооружений в настоящее время являются бесхозяйными. На начало 2012 года на территории Ростовской области расположено 1389 напорных гидротехнических сооружений, в том числе 1 135 ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных. Из них 292 ГТС, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных, расположенных на водохранилищах емкостью более 100 тыс. куб. м, требуют проведения ремонтных работ. Существующая ситуация с уровнем безопасности ГТС чревата возникновением чрезвычайных ситуаций со значительным материальным ущербом. Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений сформированы по результатам обследования аварийных, потенциально опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности, или бесхозяйных, которое осуществлялось в 2008 - 2009 годах межведомственной рабочей группой во исполнение решения коллегии Администрации Ростовской области от 08.09.2008 N 51. Выбор объектов осуществлен с учетом технического состояния сооружений, их влияния на паводковую ситуацию, величины предполагаемого ущерба в случае невыполнения мероприятия, а также заинтересованности администраций муниципальных образований области в выполнении мероприятий и возможности обеспечить их софинансирование. Наряду с мероприятиями по капитальному ремонту и реконструкции в состав Программы вошли мероприятия по ликвидации ГТС. Указанное обусловлено тем, что в случае, когда ГТС не имеет хозяйственной либо иной значимости и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, проведение мероприятий по капитальному ремонту или реконструкции экономически нецелесообразно и необходима их ликвидация. На сегодняшний день на территории Ростовской области расположено 681 бесхозяйное гидротехническое сооружение. Основная причина, по которой муниципальные органы не ведут работу по принятию их в муниципальную собственность, - отсутствие средств в бюджетах муниципальных образований области. Среди данных сооружений имеется ряд ГТС, представляющих серьезную угрозу для населения и экономики Ростовской области в случае аварийной ситуации. Определение собственников данных ГТС является важнейшим условием обеспечения их дальнейшей безопасности. В связи с этим в рамках мероприятий Программы предусмотрены субсидии областного бюджета муниципальным образованиям за счет средств Фонда софинансирования расходов на проведение работ по принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность. Реализация данного мероприятия позволит к 2014 году определить собственников всех бесхозяйных ГТС, представляющих потенциальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, и тем самым обеспечить безопасность указанных сооружений, повысить уровень защищенности населения Ростовской области. Ростовская область в соответствии с Положением об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 N 219, наделена полномочиями по осуществлению наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, а также водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений. Однако к 2013 году водным мониторингом охвачены 3 бассейна рек Тузлов, Кундрючья и Калитва, что явно недостаточно, т. к. без оценки реального состояния водохозяйственного комплекса, полученного на основании мониторинговых наблюдений, невозможно принятие правильных и своевременных управленческих решений, направленных на его поддержание в удовлетворительном состоянии и развитие. Для решения проблем охраны и рационального использования водных объектов была разработана и успешно реализуется подпрограмма "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области" в рамках областной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы". Однако проблемы водохозяйственного комплекса на территории области требуют обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода на более длительный период, что обусловило необходимость разработки отдельной областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах". Важным аргументом в пользу принятия Программы является тот факт, что федеральной целевой программой "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350, с 2013 года бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрены субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных программ, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод. Основным условием предоставления указанных субсидий является наличие утвержденной региональной программы развития водохозяйственного комплекса субъекта Российской Федерации. Статьей 72 Конституции Российской Федерации определено, что обеспечение экологической безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Учитывая взаимосвязанный характер актуальных для Ростовской области проблем оздоровления водных объектов и предотвращения негативного воздействия вод, а также необходимость привлечения финансовых средств из различных источников (из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации), в связи с затратностью большинства планируемых водохозяйственных мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных выше проблем возможно только программно-целевым методом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленных целей. На решение задач по обеспечению рационального водопользования на территории Ростовской области влияет ряд неблагоприятных факторов (рисков): финансово-экономические - недостаточный объем средств субвенций, выделяемых из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, а также недостаточный объем средств субсидий федерального бюджета, выделяемых на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений; природно-климатические - влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов водных объектов. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели Основными целями Программы на период до 2020 года являются: сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Для сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, необходимо решить следующие задачи: обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению; развитие государственной системы мониторинга водных объектов. Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод необходимо решить следующие задачи: обеспечение пропускной способности водотоков за счет проведения работ по их расчистке; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты. Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013-2020 годах в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. Целевые показатели Программы приведены в приложении N 1 к Программе. Методика расчета целевых показателей Программы представлена в приложении N 2 к Программе. Раздел III. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета). 3.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов Решение задачи улучшения экологического состояния водных объектов предполагает выполнение мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов, в том числе расчистку малых рек Ростовской области, которые утратили способность к самоочищению. В Программу включены первоочередные мероприятия по расчистке участков рек бассейнов Калитва, Кагальник, Тузлов, сформированные в соответствии с "Комплексным планом мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия вод и оздоровлению водных объектов в бассейне р. Тузлов на территории Ростовской области", разработанным Северо-Кавказским филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов" по заказу Администрации Ростовской области в 2006 году; "Программой восстановления водности водных объектов бассейна реки Кагальник (Азовский) в Ростовской области", разработанной ООО "Экозем" по заказу Администрации Ростовской области в 2004 году; "Комплексным планом управления водохозяйственной деятельностью в бассейне р. Калитва, в том числе разработка проектно-сметной документации на первоочередные мероприятия", разработанным ООО "Экозем" по заказу Администрации Ростовской области в 2006 году; а также на основании заявок муниципальных образований области. Одним из основных факторов, влияющих на качество гидрологических прогнозов, является обеспеченность данными наблюдений за водными объектами. В границах Ростовской области водные объекты представлены 26 бассейнами малых и средних рек, а также частями русел рек Дон и Северский Донец. В 2011 году в рамках полномочий Ростовской области начато осуществление водного мониторинга состояния бассейнов рек Тузлов и Кундрючья. В 2012 году запланировано ведение мониторинга бассейна реки Калитва. В рамках реализации мероприятий по развитию государственной наблюдательной сети Программой планируется увеличение количества бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов, до 12 единиц. 3.2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнический сооружений Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве сооружений берегозащиты от вредного воздействия вод, составляет 75 км. При этом протяженность построенных сооружений берегозащиты составляет около 20 км. С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве сооружений берегозащиты оценивается на уровне около 20 км, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998) В рамках реализации Программы предполагается возведение сооружений берегозащиты общей протяженностью 7,4 км. Важной задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), по состоянию на конец 2011 года 292 гидротехнических сооружения имеют неудовлетворительный и опасный уровень безопасности. На таких гидротехнических сооружениях высока вероятность возникновения аварий, которые могут привести к значительным ущербам и катастрофическим последствиям. Для решения проблемы приведения аварийных гидротехнических сооружений к безопасному состоянию в рамках Программы предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция 47 гидротехнических сооружений. 3.3. Осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета) За счет средств субвенций федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений Программой предусмотрено выполнение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, а также мероприятий по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области. Программой предусмотрены мероприятия по расчистке водотоков от заиления с целью восстановления их пропускной способности, обеспечения пропуска повышенных расходов паводковых вод, предотвращения подтопления и затопления жилых и хозяйственных строений. В настоящее время 500 км водотоков требуют улучшения пропускной способности за счет расчистки. Программой предусмотрена расчистка 193,6 км. 3.4. Ресурсное обеспечение Программы Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 923 344,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 197 424,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1 702 715,1 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 23 204,9 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 г. N 417) Объем средств на реализацию Программы за счет всех источников по направлениям реализации представлен в приложении N 3 к Программе. Перечень программных мероприятий и объемы финансирования Программы представлены в приложении N 4 к Программе. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Средства областного бюджета направляются на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. На реализацию мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и ликвидации ГТС, находящихся на территории Ростовской области, направляются субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, ликвидацию ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС и на осуществление капитального ремонта, реконструкции, ликвидации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС (условия предоставления субсидий и порядок их расчета приведены в приложении N 5 к Программе). На проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность выделяются средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в виде субсидий (условия предоставления субсидий и порядок их расчета приведены в приложении N 6 к Программе). На реализацию мероприятий по берегоукреплению направляются субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований из Фонда софинансирования расходов на разработку проектов и выполнение работ по берегоукреплению (условия предоставления субсидий и порядок их расчета приведены в приложении N 7 к Программе). Условием выделения субсидий из Фонда софинансирования расходов является направление на указанные цели средств местного бюджета с отражением их в аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программе. Средства местных бюджетов подлежат включению в Программу при условии подтверждения их правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ. Средства федерального бюджета отражаются в Программе при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах. Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по итогам участия Ростовской области в конкурсном отборе аналогичных региональных программ, в виде субсидий на мероприятия: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; возведение (реконструкция) гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод; капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС. План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении N 8 к Программе. Также финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 N 629 "Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений". Данные средства могут направляться на осуществление переданных полномочий: по защите территории и населения Ростовской области от негативного воздействия вод, на мероприятия по расчистке рек и по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, на мероприятия по установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и их закреплению на местности. Определение объемов финансирования Программы осуществлялось с учетом обработки и содержательного анализа предложений муниципальных органов, оценки реализуемых муниципалитетами мероприятий по охране и использованию водных объектов, включенных в муниципальные программы и предлагаемых к финансированию за счет субсидий областного и федерального бюджетов, результатов проведенных аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса Ростовской области. Программой не предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета, средств областного бюджета и местных бюджетов мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках реализации действующих федеральных или областных целевых программ. IV. Нормативное обеспечение Необходимо внесение изменений в областную долгосрочную целевую программу "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы". V. Механизм реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Государственным заказчиком - координатором Программы является Ростоблкомприрода. Председатель Ростоблкомприроды является руководителем Программы, который несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых государственными (муниципальными) заказчиками с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами. Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. Государственный заказчик - координатор Программы с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет: ежеквартально (за I - III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области отчет по форме согласно приложению N 3 к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области - оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложением N 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270. Государственный заказчик - координатор Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам: Раздел I. Основные результаты: основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий; запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. Раздел II. Меры по реализации Программы: информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причин несоответствий, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета; сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год. Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется: в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий; в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270, - сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой. Раздел IV. Дальнейшая реализации Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы): предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период. Руководители органов исполнительной власти Ростовской области, определенные исполнителями Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. Исполнители Программы представляют государственному заказчику - координатору Программы: ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчеты о выполнении программных мероприятий; предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня программных мероприятий (при необходимости); отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы для подготовки государственным заказчиком Программы соответствующего проекта постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств министерство экономического развития Ростовской области, министерство финансов Ростовской области подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Правительства Ростовской области. Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений министерства экономического развития Ростовской области и министерства финансов Ростовской области в случае необходимости принимает решение о: корректировке в установленном порядке Программы; приостановлении реализации в установленном порядке Программы с приостановлением финансирования из областного бюджета; прекращении реализации в установленном порядке Программы с исключением расходов на их реализацию. В случае принятия Правительством Ростовской области решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы государственный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области. Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области. Государственный заказчик - координатор Программы вносит изменения в постановление Правительства Ростовской области, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. Информация о разработке и реализации Программы размещается на сайте Ростоблкомприроды. VI. Оценка эффективности реализации Программы Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки проектов, осуществляемых на областном и местном уровнях, создания условий для реализации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса, а также применения программно-целевого метода управления Программой. По итогам реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов: протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, составит 193,6 км; количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области, составит 12 ед.; ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек, составит 769,5 млн. рублей; (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. N 998) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, увеличится на 18,8 процента; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 47 ед.; количество гидротехнических сооружений на территории области, поставленных на учет в качестве бесхозяйных, составит 180 ед.; количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории области, принятых в муниципальную собственность, составит 569 ед.; доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях, увеличится на 4,6 процента; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления составит 7,4 км. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечение населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты, а также за счет повышения качества гидрологических прогнозов. Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 2 к настоящему постановлению. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение N 1 к областной долгосрочной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" Целевые показатели областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование |Единица | 2011 |Всего на | Ожидаемые значения целевых показателей, | | п/п | показателей |измере- | (базо- | 2013- | предусмотренные Программой, по годам | | | результативности | ния | вый | 2020 |——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| | | | | год) | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |1. | Цель "Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, | | | обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" | |——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. |Задача "Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению"| |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |1.1.1.|Протяженность участков | км | 4,1 | 187,7 | 18,0 | 16,4 | 18,1 | 12,7 | 16,0 | 33,7 | 38,8 | 34,0 | | |водных объектов, на которых | | | | | | | | | | | | | |выполнены мероприятия по | | | | | | | | | | | | | |восстановлению и | | | | | | | | | | | | | |экологической реабилитации | | | | | | | | | | | | | |водных объектов | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |1.2. | Задача "Развитие государственной системы мониторинга водных объектов" | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |1.2.1.|Количество бассейнов водных | единиц | 2 | 12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |объектов, на которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляется мониторинг | | | | | | | | | | | | | |водных объектов в рамках | | | | | | | | | | | | | |полномочий Ростовской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2. | Цель "Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и | | | иного негативного воздействия вод" | |——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. | Задача "Обеспечение пропускной способности водотоков за счет проведения работ по их расчистке" | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.1.1.|Ущерб, предотвращенный в | млн. | 52,9 | 730,0 | 37,4 | 76,9 | 76,9 | 148,8 | 162,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | | |результате реализации | рублей | | | | | | | | | | | | |мероприятий по расчистке | | | | | | | | | | | | | |паводкоопасных участков рек | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.2. | Задача "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | | | (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию" | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.2.1.|Доля гидротехнических |процен- |0,7 про- | увели- | 2,1 | 3,9 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | | |сооружений с | тов | цента | чение | | | | | | | | | | |неудовлетворительным и | | | на 18,9 | | | | | | | | | | |опасным уровнем | | | процен- | | | | | | | | | | |безопасности, приведенных в | | | та | | | | | | | | | | |безопасное техническое | | | | | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.2.2.|Количество гидротехнических | единиц | 2 | 47 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |сооружений с | | | | | | | | | | | | | |неудовлетворительным и | | | | | | | | | | | | | |опасным уровнем | | | | | | | | | | | | | |безопасности, приведенных в | | | | | | | | | | | | | |безопасное техническое | | | | | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.2.3.|Количество гидротехнических | единиц | 253 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | | |сооружений на территории | | | | | | | | | | | | | |области, поставленных на учет | | | | | | | | | | | | | |в качестве бесхозяйных | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.2.4.|Количество бесхозяйных | единиц | - | 569 | 290 | 178 | 101 | - | - | - | - | - | | |гидротехнических | | | | | | | | | | | | | |сооружений на территории | | | | | | | | | | | | | |области, принятых в муни- | | | | | | | | | | | | | |ципальную собственность | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.3. | Задача "Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты" | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.3.1.|Доля населения, проживающего |процен- |2,0 про- | увели- | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | - | | |на подверженных негативному | тов | цента |чение на | | | | | | | | | | |воздействию вод территориях, | | | 4,6 | | | | | | | | | | |защищенного в результате | | | процен- | | | | | | | | | | |проведения мероприятий по | | | та | | | | | | | | | | |повышению защищенности от | | | | | | | | | | | | | |негативного воздействия вод, от | | | | | | | | | | | | | |общего количества населения, | | | | | | | | | | | | | |проживающего на таких | | | | | | | | | | | | | |территориях | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| |2.3.2.|Протяженность новых и | км | 1,0 | 7,4 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | - | | |реконструированных | | | | | | | | | | | | | |сооружений инженерной | | | | | | | | | | | | | |защиты и берегоукрепления | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————|————————|—————————|—————————|——————|——————|——————|———————|———————|——————|——————|——————| Корректировка показателей результативности и их значений может быть проведена в установленном порядке при изменении бюджетного финансирования Программы. (Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 г. N 417) Приложение N 2 к областной долгосрочной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" МЕТОДИКА расчета целевых показателей областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" ----T-------------------------------T---------------------------------------------------T-------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Методика расчета показателя ¦ Источник данных для расчета ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦1. ¦Протяженность участков водных¦фактическая протяженность участков русел рек,¦отчет Ростоблкомприроды в¦ ¦ ¦объектов, на которых выполнены¦расчищенных с целью оздоровления,¦Федеральное агентство водных¦ ¦ ¦мероприятия по восстановлению¦восстановления и предотвращения негативного¦ресурсов ¦ ¦ ¦и экологической реабилитации¦воздействия вод в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦2. ¦Количество бассейнов водных¦фактическое количество бассейнов водных¦отчеты подрядных организаций,¦ ¦ ¦объектов, на которых¦объектов, на которых осуществлялся мониторинг в¦осуществляющих мониторинг,¦ ¦ ¦осуществляется мониторинг¦отчетном году ¦представленные в¦ ¦ ¦водных объектов в рамках¦ ¦Ростоблкомприроду ¦ ¦ ¦полномочий Ростовской области ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦3. ¦Ущерб, предотвращенный в¦рассчитывается по методике оценки вероятного¦по данным администраций ¦ ¦ ¦результате реализации¦ущерба от вредного воздействия вод и оценки¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦мероприятий по расчистке¦эффективности осуществления превентивных¦области (отделов ГО и ЧС) и ¦ ¦ ¦паводкоопасных участков рек ¦водохозяйственных мероприятий, разработанной¦ГУ МЧС по Ростовской области ¦ ¦ ¦ ¦ФГУП "ВИЭМС" ¦о расположенных в зоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обрушения берегов объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилой застройки, хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах и т.д. ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦4. ¦Доля гидротехнических¦формула расчета показателя: А/Бх100 процентов, где:¦на начало 2013 года принимается¦ ¦ ¦сооружений с¦А - количество реконструированных и¦для расчета 288 ГТС с¦ ¦ ¦неудовлетворительным и¦отремонтированных потенциально опасных¦неудовлетворительным и¦ ¦ ¦опасным уровнем безопасности,¦гидротехнических сооружений, находящихся в¦опасным уровнем безопасности ¦ ¦ ¦приведенных в безопасное¦федеральной собственности, в собственности¦ ¦ ¦ ¦техническое состояние" ¦субъектов Российской Федерации, муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, и бесхозяйных за отчетный период; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Б - общее количество потенциально опасных¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидротехнических сооружений, находящихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральной собственности, в собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации, муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, и бесхозяйных с неудовлетворительным¦ ¦ ¦ ¦ ¦и опасным уровнем безопасности на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦5. ¦Количество гидротехнических¦фактическое количество ГТС, приведенных в¦отчет Ростоблкомприроды в¦ ¦ ¦сооружений с¦безопасное состояние в отчетном году ¦Федеральное агентство водных¦ ¦ ¦неудовлетворительным и¦ ¦ресурсов; ¦ ¦ ¦опасным уровнем безопасности,¦ ¦в 2012 году запланировано¦ ¦ ¦приведенных в безопасное¦ ¦привести в безопасное состояние¦ ¦ ¦техническое состояние ¦ ¦4 ГТС в рамках областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгосрочной целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Охрана¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды и¦ ¦ ¦ ¦ ¦рациональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природопользование в¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовской области на 2011-2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦6. ¦Количество гидротехнических¦фактическое количество ГТС, поставленных на¦по информации, представленной¦ ¦ ¦сооружений на территории¦учет в качестве бесхозяйных в отчетном году ¦в Ростоблкомприроду¦ ¦ ¦области, поставленных на учет в¦ ¦администрациями ¦ ¦ ¦качестве бесхозяйных ¦ ¦муниципальных образований ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦7. ¦Количество бесхозяйных¦фактическое количество бесхозяйных ГТС,¦по информации, представленной¦ ¦ ¦гидротехнических сооружений на¦принятых в муниципальную собственность в¦в Ростоблкомприроду¦ ¦ ¦территории области, принятых в¦отчетном году ¦администрациями ¦ ¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦муниципальных образо-ваний ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦8. ¦Доля населения, проживающего¦формула расчета показателя: А/Бх100 процентов,¦данные отделов ГО и ЧС¦ ¦ ¦на подверженных негативному¦где: ¦муниципальных образований; ¦ ¦ ¦воздействию вод территориях,¦А - численность населения, проживающего на¦на начало 2013 года для расчета¦ ¦ ¦защищенного в результате¦подверженных негативному воздействию вод¦численность населения,¦ ¦ ¦проведения мероприятий по¦территориях, защищенного в результате¦проживающего на подверженных¦ ¦ ¦повышению защищенности от¦проведения мероприятий по повышению¦негативному воздействию вод¦ ¦ ¦негативного воздействия вод, от¦защищенности от негативного воздействия вод в¦территориях, принимается,¦ ¦ ¦общего количества населения,¦отчетном периоде; ¦равной 86 507 человек ¦ ¦ ¦проживающего на таких¦Б - численность населения, проживающего на¦ ¦ ¦ ¦территориях, рассчитывается¦подверженных негативному воздействию вод¦ ¦ ¦ ¦нарастающим итогом ¦территориях на начало отчетного периода ¦ ¦ +---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------+ ¦9. ¦Протяженность новых и¦фактическая протяженность реконструированных¦отчет Ростоблкомприроды в¦ ¦ ¦реконструированных сооружений¦сооружений инженерной защиты и¦Федеральное агентство водных¦ ¦ ¦инженерной защиты и¦берегоукрепления в отчетном году ¦ресурсов ¦ ¦ ¦берегоукрепления ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------+---------------------------------------------------+-------------------------------- Приложение. Список используемых сокращений: ГТС - гидротехническое сооружение; ГО и ЧС - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; ГУ МЧС по Ростовской области - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области; ФГУП "ВИЭМС" - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования". Приложение N 3 к областной долгосрочной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ финансирования по направлениям областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" |———|———————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Направления | Объемы | в том числе по годам (тыс. рублей) | |п/п| Программы | финанси- | | | | /источники | рования, |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |финансирования/госуда- | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | рственные заказчики |(тыс. руб- | | | | | | | | | | | | лей) | | | | | | | | | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |Всего по Программе |1 923 344,9|332 858,4|265 425,2|261 166,3|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0| | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |федеральный бюджет * | 197 424,9 |108 876,1|44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |областной бюджет |1 702 715,1|213 262,1|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0| | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |местные бюджеты ** | 23 204,9 |10 720,2 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Направление 1 |1 130 785,6|98 047,8 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5| |"Восстановление и | | | | | | | | | | |экологическая реабилитация | | | | | | | | | | |водных объектов" | | | | | | | | | | |(государственный заказчик -| | | | | | | | | | |Ростоблкомприрода) | | | | | | | | | | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |федеральный бюджет * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |областной бюджет |1 130 785,6|98 047,8 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5| |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Направление 2 "Защита от | 648 686,0 |179 486,1|107 209,8|63 918,9 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 | |негативного воздействия вод| | | | | | | | | | |и обеспечение безопасности | | | | | | | | | | |ГТС", всего | | | | | | | | | | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |федеральный бюджет * | 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |областной бюджет | 569 464,5 |112 749,3|98 838,0 |59 806,0 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |местные бюджеты ** | 23 204,9 |10 720,2 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |в том числе по | | | | | | | | | | |государственным заказчикам:| | | | | | | | | | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. |Ростоблкомприрода, | 120 632,6 |69 587,4 |10 325,1 |18 601,8 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 | | |всего | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |федеральный бюджет * | 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |областной бюджет | 61 005,4 |11 587,1 | 9 700,0 |17 600,0 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |местные бюджеты ** | 3 610,6 | 1 983,7 | 625,1 | 1 001,8 | - | - | - | - | - | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. |министерство | 528 053,4 |109 898,7|96 884,7 |45 317,1 |39 300,0 |77 548,4 |99 597,2 |57 669,8 | 1 837,5 | | |строительства | | | | | | | | | | | |Ростовской области, | | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |федеральный бюджет * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |областной бюджет | 508 459,1 |101 162,2|89 138,0 |42 206,0 |39 300,0 |77 548,4 |99 597,2 |57 669,8 | 1 837,5 | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |местные бюджеты ** | 19 594,3 | 8 736,5 | 7 746,7 | 3 111,1 | - | - | - | - | - | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Направление 3 | 143 873,3 |55 324,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | |"Осуществление части | | | | | | | | | | |переданных полномочий | | | | | | | | | | |Российской Федерации в | | | | | | | | | | |области водных отношений | | | | | | | | | | |(за счет субвенций | | | | | | | | | | |федерального бюджета)" | | | | | | | | | | |(государственный заказчик -| | | | | | | | | | |Ростоблкомприрода) | | | | | | | | | | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |федеральный бюджет * | 141 408,3 |52 859,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | |———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |областной бюджет | 2 465,0 | 2 465,0 | - | - | - | - | - | - | - | | |(ПИР) | | | | | | | | | | |———|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| (Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 27.06.2013 г. N 417) Приложение N 4 к областной долгосрочной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий и объемы финансирования областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах" |—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————| | N | Мероприятия | Источники | Объемы | в том числе по годам (тыс. рублей) | Сроки | | п/п | программы/ | финанси- | финанси- | | реали- | | | государственные | рования | рования, | | зации | | | заказчики | |всего (тыс.|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | | рублей) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Всего по Программе | всего |1 923 344,9|332 858,4|265 425,2|261 166,3|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0| | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |федеральный| 197 424,9 |108 876,1|44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | | | бюджет* | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной |1 702 715,1|213 262,1|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0|212 779,0| | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | местный | 23 204,9 |10 720,2 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | - | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Направление 1 | всего |1 130 785,6|98 047,8 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5| | |"Восстановление и |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |экологическая |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |реабилитация водных | бюджет* | | | | | | | | | | | |объектов" |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной |1 130 785,6|98 047,8 |113 941,0|152 973,0|164 773,2|131 239,5|108 760,4|152 509,2|208 541,5| | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1. |Реализация | всего |1 082 985,6|94 247,8 |108 941,0|147 973,0|158 773,2|125 239,5|101 760,4|145 509,2|200 541,5| | | |мероприятий по |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |расчистке рек |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет* | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной |1 082 985,6|94 247,8 |108 941,0|147 973,0|158 773,2|125 239,5|101 760,4|145 509,2|200 541,5| | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.1. |Расчистка р. Калитва | областной | 15 114,0 | 114,0 | - |15 000,0 | - | - | - | - | - |2013 год - | | |в районе хут. Ленина, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Белокалитвинский | | | | | | | | | | |2015 год - | | |район (в том числе | | | | | | | | | | | реали- | | |ПИР) | | | | | | | | | | | зация | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.2. |Экологическая | областной | 22 167,9 | 167,9 | - |22 000,0 | - | - | - | - | - |2013 год - | | |реабилитация и | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |восстановление | | | | | | | | | | |2015 год - | | |пропускной | | | | | | | | | | | реали- | | |способности | | | | | | | | | | | зация | | |р. Калитва в устьевой | | | | | | | | | | | | | |части в г. Белая | | | | | | | | | | | | | |Калитва, | | | | | | | | | | | | | |Белокалитвинский | | | | | | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.3. |Расчистка р. Березовая | областной | 33 042,0 | 180,0 |22 862,0 |10 000,0 | - | - | - | - | - |2013 год - | | |в районе хут. Ильинка, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Белокалитвинский | | | | | | | | | | | 2014 - | | |район (в том числе | | | | | | | | | | |2015 годы -| | |ПИР) | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1.4 |Расчистка р. Калитва, | областной | 37 467,0 | - | 2 000,0 |35 467,0 | - | - | - | - | - | 2014 год- | | |4 км выше автомобиль- | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |ного моста | | | | | | | | | | |2015 год - | | |в с. Маньково- | | | | | | | | | | | реализа- | | |Калитвенское | | | | | | | | | | | ция | | |Чертковского района | | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.5. |Расчистка р. Калитва в | всего | 10 500,0 | - | - | - | 3 500,0 | - | 3 500,0 | 3 500,0 | - |2016 год - | | |с. Маньково- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Калитвенское, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 - | | |Чертковский район | бюджет* | | | | | | | | | |2019 годы -| | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 10 500,0 | - | - | - | 3 500,0 | - | 3 500,0 | 3 500,0 | - | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.6. |Расчистка р. Калитва, | всего | 11 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - |2016 - ПИР,| | |в районе с. Щедровка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2018 - | | |Чертковский район |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 годы -| | |(в том числе ПИР) | бюджет* | | | | | | | | | | реализа- | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция | | | | областной | 11 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.7. |Расчистка р. Меловая, | всего | 8 118,0 | - | - | - | 4 118,0 | - | 1 500,0 | 2 500,0 | - |2016 год - | | |от устья до |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |хут. Дудниковский, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 - | | |Чертковский район | бюджет* | | | | | | | | | |2019 годы -| | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 8 118,0 | - | - | - | 4 118,0 | - | 1 500,0 | 2 500,0 | - | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.8. |Расчистка р. Калитва, | областной | 11 500,0 | - | - | - | - | 1 500,0 | - |10 000,0 | - |2017 год - | | |в районе с. Ольховый | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Рог, Миллеровский | | | | | | | | | | |2019 год - | | |район (в том числе | | | | | | | | | | | реализа- | | |ПИР) | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.9. |Расчистка р. Ольховая, | областной | 22 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - |10 000,0 |10 000,0 |2017 - ПИР,| | |в районе с. Вяжа и | бюджет | | | | | | | | | | 2019 - | | |сл. Верхнемакеевка, | | | | | | | | | | |2020 годы -| | |Кашарский район | | | | | | | | | | | реализа- | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.10.|Расчистка р. Яблоновая | областной | 43 100,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - |20 000,0 |21 100,0 |2017 год - | | |в районе сл. Поповка, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |с. Каменка, Кашарский | | | | | | | | | | | 2019 - | | |район | | | | | | | | | | |2020 годы -| | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.11.|Расчистка р. Ольховая в| областной | 23 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - |21 000,0 |2018 год - | | |районе сл. Кашары, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Кашарский район | | | | | | | | | | |2020 год - | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реали- | | | | | | | | | | | | | | зация | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.12.|Расчистка р. Ольховая в| областной | 23 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - |21 000,0 |2018 год - | | |районе сл. Позднеевка, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Миллеровский район | | | | | | | | | | |2020 год - | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реали- | | | | | | | | | | | | | | зация | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.13.|Разработка проекта | областной | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | 2019 год | | |"Расчистка р. Большая | бюджет | | | | | | | | | | | | |в районе хут. Второй | | | | | | | | | | | | | |Киевский и с. Фомино- | | | | | | | | | | | | | |Свечниково, | | | | | | | | | | | | | |Кашарский район" | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.14.|Разработка проекта | областной | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - | 2019 год | | |"Расчистка р. Мечетная,| бюджет | | | | | | | | | | | | |в районе | | | | | | | | | | | | | |хут. Талловеров и | | | | | | | | | | | | | |с. Усть-Мечетка, | | | | | | | | | | | | | |Кашарский район" | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.15.|Разработка проекта | областной | 900,0 | - | - | - | - | - | - | 900,0 | - | 2019 год | | |"Расчистка | бюджет | | | | | | | | | | | | |р. Нагольная в районе | | | | | | | | | | | | | |с. Первомайское, | | | | | | | | | | | | | |Кашарский район" | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.16.|Разработка проекта | областной | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,0 | 2020 год | | |"Расчистка р. Большая | бюджет | | | | | | | | | | | | |в районе | | | | | | | | | | | | | |сл. Большинка, | | | | | | | | | | | | | |Тарасовский район" | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.17.|Разработка проекта | областной | 1 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,0 | 2020 год | | |"Расчистка р. Березовая| бюджет | | | | | | | | | | | | |в границах | | | | | | | | | | | | | |хут. Николовка, | | | | | | | | | | | | | |хут. Антоновка, | | | | | | | | | | | | | |хут. Нижнепетровский, | | | | | | | | | | | | | |сл. Маньково- | | | | | | | | | | | | | |Березовская, | | | | | | | | | | | | | |Милютинский район" | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.18.|Расчистка р. Кагальник | всего | 19 500,0 | - | - | - | 4 500,0 | - | 5 000,0 | 3 300,0 | 6 700,0 |2016 год - | | |(Азовский) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |от хут. Кочеванчик до |федеральный| | - | - | - | | - | | | | 2018 - | | |хут. Еремеевка, | бюджет* | | | | | | | | | | 2020 | | |Азовский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| годы - | | |(в том числе ПИР) | областной | 19 500,0 | - | - | - | 4 500,0 | - | 5 000,0 | 3 300,0 | 6 700,0 | реализа- | | | | бюджет | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.19.|Расчистка р. Кагальник | областной | 46 362,8 | - | - | - | 3 000,0 | - | - | 7 533,3 |35 829,5 |2016 год - | | |(Азовский) в | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |ст. Кагальницкой, | | | | | | | | | | | 2019 - | | |Кагальницкий район | | | | | | | | | | | 2020 | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | годы - | | | | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.20.|Расчистка р. Тузлов и | областной | 70 449,2 | 1 400,0 | - |20 000,0 |34 049,2 |15 000,0 | - | - | - |2013 год - | | |устьевого участка | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |р. Крепкая в районе | | | | | | | | | | | 2015 - | | |сл. Большекрепинская | | | | | | | | | | |2017 годы -| | |Родионово- | | | | | | | | | | | реализа- | | |Несветайского района | | | | | | | | | | | ция | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.21.|Расчистка р. Тузлов в | областной | 79 855,4 | 3 080,0 | - | - |41 493,4 |35 282,0 | - | - | - |2013 год - | | |районе сл. Петровка | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Мясниковского района | | | | | | | | | | | 2016 - | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | |2017 годы -| | | | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.22.|Расчистка р. Тузлов, | областной | 31 112,2 | 1 500,0 | - |29 612,2 | - | - | - | - | - |2013 год - | | |хут. Каменный Брод | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Родионово- | | | | | | | | | | |2015 год - | | |Несветайского района | | | | | | | | | | | реализа- | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.23.|Расчистка р. | всего | 7 000,0 | - | 2 000,0 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - |2014 год - | | |Кадамовка, хут. Маркин |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Октябрьского района |федеральны-| - | - | | - | | | - | - | - | 2016 - | | |(в том числе ПИР) | й бюджет* | | | | | | | | | |2017 годы -| | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 7 000,0 | - | 2 000,0 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - | - | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.24.|Расчистка р. | всего | 5 600,0 | - | 1 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - |2014 год - | | |Кадамовка, хут. |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Ягодинка |федеральный| - | - | | - | | | - | - | - | 2016 - | | |Октябрьского района | бюджет* | | | | | | | | | |2017 годы -| | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 5 600,0 | - | 1 600,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.25.|Расчистка р. Аюта, | областной | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 | - | - | - | - | 2016 год | | |хут. Староковыльный | бюджет | | | | | | | | | | | | |Октябрьского района | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.26.|Расчистка р. Тузлов в | всего | 9 000,0 | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | - | 2014 - | | |ст. Грушевская |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2015 годы | | |Аксайского района |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет* | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | 9 000,0 | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.27.|Расчистка р. Крепкая, | всего | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | | |хут. Плато-Ивановка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Родионово- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |Несветайского района | бюджет* | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | 4 000,0 | - | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.28.|Расчистка р. Средний | всего | 6 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - |2016 год - | | |Егорлык от плотины |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Воронцово- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 - | | |Николаевского | бюджет* | | | | | | | | | |2019 годы -| | |водохранилища до | | | | | | | | | | | реализа- | | |пос. Конезавод |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция | | |им. Буденного, | областной | 6 500,0 | - | - | - | 2 500,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | | | |Сальский район | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.29.|Расчистка р. Быстрая в | всего | 8 100,0 | - | - | - | - | 3 500,0 | - | 2 600,0 | 2 000,0 |2017 год - | | |районе хут. Гринев |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Тацинского района |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - | | |(в том числе ПИР) | бюджет* | | | | | | | | | |2020 годы -| | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 8 100,0 | - | - | - | - | 3 500,0 | - | 2 600,0 | 2 000,0 | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.30.|Расчистка р. Быстрая в | областной | 16 315,1 | - | - | - | 1 500,0 |14 815,1 | - | - | - |2016 год - | | |районе | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |пос. Быстрогорский, | | | | | | | | | | |2017 год - | | |Тацинский район | | | | | | | | | | | реалии- | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | зация | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.31.|Расчистка р. Быстрая в | областной | 8 179,3 | - | - | - | 1 000,0 | - | 7 179,3 | - | - |2016 год - | | |районе сл. Скосырская, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Тацинский район | | | | | | | | | | |2018 год - | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | реали- | | | | | | | | | | | | | | зация | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.32.|Расчистка р. Большая | всего | 6 908,8 | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 908,8 | - | - |2016 год - | | |Куберле от |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |хут. Андрианов до |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год - | | |хут. | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Нижневерхоломовский |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 6 908,8 | - | - | - | 3 000,0 | - | 3 908,8 | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.33.|Расчистка р. Большая | всего | 8 400,0 | - | - | - | - | 3 800,0 | - | 2 000,0 | 2 600,0 |2017 год - | | |Куберле от |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |хут. |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - | | |Нижневерхоломовский | бюджет* | | | | | | | | | |2020 годы -| | |до |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | |хут. Верхнетаври- | областной | 8 400,0 | - | - | - | - | 3 800,0 | - | 2 000,0 | 2 600,0 | ция | | |чанский | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.34.|Первоочередные | областной | 17 000,0 | 2 000,0 |15 000,0 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |мероприятия по | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |экологическому | | | | | | | | | | |2014 год - | | |оздоровлению и | | | | | | | | | | | реали- | | |обеспечению | | | | | | | | | | | зация | | |безаварийного | | | | | | | | | | | | | |пропуска паводковых | | | | | | | | | | | | | |вод балки Рябинина | | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.35.|Расчистка р. Чир в | областной | 43 514,7 | - | - | - | 4 000,0 |14 842,4 |24 672,3 | - | - |2016 год - | | |районе ст. Обливская, | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Обливский район | | | | | | | | | | | 2017 - | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | |2018 годы -| | | | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.36.|Целевая экологическая | областной | 72 006,4 | - |17 000,0 | 8 393,8 |26 612,6 |20 000,0 | - | - | - | 2014 - | | |программа оздоровле- | бюджет | | | | | | | | | | 2017 годы | | |ния водного бассейна | | | | | | | | | | | | | |реки Темерник - | | | | | | | | | | | | | |2-й пусковой комплекс. | | | | | | | | | | | | | |Расчистка реки | | | | | | | | | | | | | |Темерник от окончания | | | | | | | | | | | | | |лотковой части до КНС | | | | | | | | | | | | | |"Северная" (включая | | | | | | | | | | | | | |сопутствующие | | | | | | | | | | | | | |работы) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.37.|Целевая экологическая | областной | 22 804,9 | 6 125,9 |16 679,0 | - | - | - | - | - | - | 2013 - | | |программа оздоровле- | бюджет | | | | | | | | | | 2014 годы | | |ния водного бассейна | | | | | | | | | | | | | |реки Темерник - | | | | | | | | | | | | | |2-й пусковой комплекс. | | | | | | | | | | | | | |Расчистка реки | | | | | | | | | | | | | |Темерник от окончания | | | | | | | | | | | | | |лотковой части до КНС | | | | | | | | | | | | | |"Северная" в | | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | | | |(сопутствующие | | | | | | | | | | | | | |работы - устройство | | | | | | | | | | | | | |дренажных систем в | | | | | | | | | | | | | |районе Ботанического | | | | | | | | | | | | | |сада для | | | | | | | | | | | | | |предотвращения | | | | | | | | | | | | | |подтопления берегов р. | | | | | | | | | | | | | |Темерник) (в том числе | | | | | | | | | | | | | |экспертиза проекта) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.38.|Целевая экологическая | областной | 10 000,0 |10 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |программа | бюджет | | | | | | | | | | | | |оздоровления водного | | | | | | | | | | | | | |бассейна р. Темерник. | | | | | | | | | | | | | |Расчистка р. Темерник | | | | | | | | | | | | | |от ПК 27 + 88 до | | | | | | | | | | | | | |Низового | | | | | | | | | | | | | |водохранилища (в том | | | | | | | | | | | | | |числе разработка | | | | | | | | | | | | | |проекта) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.39.|Первоочередные | областной | 11 309,0 |11 309,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |мероприятия по | бюджет | | | | | | | | | | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | |безаварийного | | | | | | | | | | | | | |пропуска паводковых | | | | | | | | | | | | | |вод балки Безымянной | | | | | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.40.|Первоочередные | областной | 14 162,9 |14 162,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |мероприятия по | бюджет | | | | | | | | | | | | |предотвращению | | | | | | | | | | | | | |негативного | | | | | | | | | | | | | |воздействия вод р. | | | | | | | | | | | | | |Кизите-ринка в г. | | | | | | | | | | | | | |Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.41.|Расчистка | областной | 4 353,0 | 4 353,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |водохранилища на | бюджет | | | | | | | | | | | | |балке Кобяковской по | | | | | | | | | | | | | |ул. Можайской в | | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.42.|Расчистка р. Чир и | областной | 43 741,7 |22 441,7 |21 300,0 | - | - | - | - | - | - | 2013 - | | |устьевого участка | бюджет | | | | | | | | | | 2014 годы | | |р. Вербовая в | | | | | | | | | | | | | |ст. Боковская, | | | | | | | | | | | | | |Боковский район | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.43.|Расчистка р. Чир в | всего | 11 706,2 |11 706,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |ст. Каргинская, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Боковский район |федеральный| | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет* | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | 11 706,2 |11 706,2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.44.|Целевая экологическая | областной | 91 487,9 | - | - | - | 4 000,0 | - |23 000,0 |32 675,9 |31 812,0 |2016 год - | | |программа оздоровле- | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |ния водного бассейна | | | | | | | | | | | 2018 - | | |р. Темерник - 3-й | | | | | | | | | | |2020 годы -| | |пусковой комплекс. | | | | | | | | | | | реализа- | | |Расчистка р. Темерник | | | | | | | | | | | ция | | |от КНС "Северная" до | | | | | | | | | | | | | |Низового | | | | | | | | | | | | | |водохранилища (в том | | | | | | | | | | | | | |числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.45.|Мероприятия по | областной | 40 207,2 | 1 207,2 | 2 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |10 000,0 |2013 год - | | |поддержанию русла | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |реки Темерник в | | | | | | | | | | | 2014 - | | |состоянии, | | | | | | | | | | |2020 годы -| | |позволяющем | | | | | | | | | | | реализа- | | |обеспечить безаварий- | | | | | | | | | | | ция | | |ный пропуск | | | | | | | | | | | | | |паводковых вод | | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.46.|Расчистка р. Черная с | областной | 33 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - |15 000,0 |15 000,0 |2017 год - | | |устьевым участком | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |р. Семеновка в районе | | | | | | | | | | | 2019 - | | |хут. Кружилинский | | | | | | | | | | |2020 годы -| | |Шолоховского района | | | | | | | | | | | реализа- | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.47.|Расчистка р. Солоная в | областной | 33 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | - |15 000,0 |15 000,0 | - |2016 год - | | |районе хут. Потапов | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |Волгодонского района | | | | | | | | | | | 2018 - | | | | | | | | | | | | | |2019 годы -| | | | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | | | ция | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.48.|Расчистка р. Мокрый | областной | 17 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | - |15 000,0 |2018 год - | | |Батай в районе | бюджет | | | | | | | | | | ПИР, | | |хут. Истомино | | | | | | | | | | |2020 год - | | |Аксайского района | | | | | | | | | | | реали- | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | зация | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.49.|Разработка комплекс- | областной | 9 500,0 | 4 500,0 | - | - | - | - | - | 5 000,0 | - | 2013, | | |ного плана управления | бюджет | | | | | | | | | | 2019 годы | | |водохозяйственной | | | | | | | | | | | | | |деятельностью в | | | | | | | | | | | | | |бассейне р. Сал | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.50.|Разработка проектов | областной | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 | 2020 год | | |мероприятий, | бюджет | | | | | | | | | | | | |предусмотренных | | | | | | | | | | | | | |комплексным планом | | | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | |водохозяйственной | | | | | | | | | | | | | |деятельно-стью в | | | | | | | | | | | | | |бассейне р. Сал | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 2. |Развитие системы | всего | 47 800,0 | 3 800,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | | | |мониторинга водных | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.1. |Проведение | областной | 47 800,0 | 3 800,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | 2013 - | | |мониторинга водных | бюджет | | | | | | | | | | 2020 годы | | |объектов | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Направление 2 "Защита от | всего | 648 686,0 |179 486,1|107 209,8|63 918,9 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 | | |негативного воздействия |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |вод и обеспечение |федеральный| 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - | | |безопасности ГТС" | бюджет* | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | областной | 569 464,5 |112 749,3|98 838,0 |59 806,0 |48 005,8 |81 539,5 |104 018,6|60 269,8 | 4 237,5 | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | местный | 23 204,9 |10 720,2 | 8 371,8 | 4 112,9 | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1. |Реализация мероприя- | всего | 116 794,8 |65 749,6 |10 325,1 |18 601,8 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 | | | |тий по капитальному |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |ремонту ГТС |федеральный| 56 016,6 |56 016,6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |(государственный | бюджет* | | | | | | | | | | | | |заказчик - |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Ростоблкомприрода) | областной | 57 405,4 | 7 987,1 | 9 700,0 |17 600,0 | 8 705,8 | 3 991,1 | 4 421,4 | 2 600,0 | 2 400,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 3 372,8 | 1 745,9 | 625,1 | 1 001,8 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.1. |Капитальный ремонт | всего | 12 261,4 |12 261,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |ГТС пруда-накопителя |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |"Родинский" на |федеральный| 11 401,6 |11 401,6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |р. Березовая, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Милютинский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 259,8 | 259,8 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.2. |Капитальный ремонт | всего | 17 135,7 |17 135,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |плотины, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |расположенной в балке |федеральный| 15 905,8 |15 905,8 | - | - | - | - | - | - | - | | | |Ерик х. Минаев, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Дубовский район, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Ростовская область | областной | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 529,9 | 529,9 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.3. |Капитальный ремонт | всего | 6 117,8 | 6 117,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |балке Голая бассейна |федеральный| 5 540,9 | 5 540,9 | - | - | - | - | - | - | - | | | |р. Березовая, 2 км | бюджет | | | | | | | | | | | | |северо-западнее |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |х. Нестеркин, | областной | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |Обливский район | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 76,9 | 76,9 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.4. |Капитальный ремонт | всего | 6 806,7 | 6 806,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |гидротехнического |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |сооружения |федеральный| 6 122,5 | 6 122,5 | - | - | - | - | - | - | - | | | |водохранилища на | бюджет | | | | | | | | | | | | |балке Чесноковский Яр, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |впадающей в реку | областной | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |Камышная, северо- | бюджет | | | | | | | | | | | | |восточная окраина | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |с. Кутейниково, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Чертковский район | местный | 184,2 | 184,2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.5. |Капитальный ремонт | всего | 1 129,3 | 599,1 | 530,2 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Мокрая Камышеваха, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |северная окраина | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |х. Криничный, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |5 км юго-восточнее | областной | 1 065,0 | 565,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | | | |х. Большая Кирсановка, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Матвеево-Курганский | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 64,3 | 34,1 | 30,2 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.6. |Капитальный ремонт | всего | 1 652,3 | 891,4 | 760,9 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |р. Средний Егорлык, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |4,5 км от п. Сеятель, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Сальский район (в том |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |числе ПИР) | областной | 1 520,0 | 820,0 | 700,0 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 132,3 | 71,4 | 60,9 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.7. |Капитальный ремонт | всего | 1 300,4 | 700,0 | 600,4 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |ГТС руслового |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |водохранилища на |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |р. Керчик, 2 км северо-| бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |восточнее х. Керчик- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Савров, Октябрьский | областной | 1 191,2 | 641,2 | 550,0 | - | - | - | - | - | - | | | |район | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 109,2 | 58,8 | 50,4 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.8. |Капитальный ремонт | всего | 1 302,3 | 671,4 | 630,9 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |плотины ГТС на реке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Мокрый Еланчик в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |3,5 км северо-западнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |с. Ефремовка, Некли- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |новский район, | областной | 1 238,5 | 638,5 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | | | |Ростовская область | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 63,8 | 32,9 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.9. |Капитальный ремонт | всего | 15 932,5 |15 932,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |ГТС Соколовского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |водохранилища, |федеральный| 13 046,8 |13 046,8 | - | - | - | - | - | - | - | | | |Красносулинский | бюджет | | | | | | | | | | | | |район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | 2 522,4 | 2 522,4 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 363,3 | 363,3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.10.|Капитальный ремонт | всего | 4 087,7 | 4 087,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |ГТС руслового |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |водохранилища на |федеральный| 3 999,0 | 3 999,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |р. Акшибай в 9 км | бюджет | | | | | | | | | | | | |западнее с. Киселевка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Заветинский район | областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 88,7 | 88,7 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.11.|Капитальный ремонт | всего | 545,9 | 545,9 | - | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |ГТС водохранилища |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР | | |руслового на р. Аюта, | областной | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |1,2 км северо-восточнее| бюджет | | | | | | | | | | | | |хут. Новогригорьевка, | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |Краснокутского | | | | | | | | | | | | | |сельского поселения |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Октябрьского района | местный | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - | - | - | | | |Ростовской области | бюджет** | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.12.|Капитальный ремонт | всего | 5 351,1 | - | 851,1 | - | 4 500,0 | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |р. Куго-Ея, северо- | областной | 5 300,0 | - | 800,0 | - | 4 500,0 | - | - | - | - |2016 год - | | |восточная окраина | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Заречный, южная | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |окраина хут. Ленинка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Зерноградский район | местный | 51,1 | - | 51,1 | - | - | - | - | - | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.13.|Капитальный ремонт | всего | 1 472,1 | - | 841,2 | 630,9 | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС водохранилища |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |"Курлацкое русло", |федеральный| | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год - | | |1 км восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Курлацкий, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |5 км северо-восточнее | областной | 1 400,0 | - | 800,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | | | |с. Самбек, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Неклиновский район | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 72,1 | - | 41,2 | 30,9 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.14.|Капитальный ремонт | всего | 1 349,8 | - | 701,9 | 647,9 | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Попасная, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год - | | |расположенного на | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |северо-восточной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |окраине хут. | областной | 1 250,0 | - | 650,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | | | |Иллиодоровка, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Миллеровский район (в | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 99,8 | - | 51,9 | 47,9 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.15.|Капитальный ремонт | всего | 1 188,0 | - | 671,5 | 516,5 | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС Пономаревского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |водохранилища на |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2015 год - | | |р. Мечетная, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |расположенного в 4 км |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |юго-западнее | областной | 1 150,0 | - | 650,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | | | |хут. Пономарев, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Кашарский район | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 38,0 | - | 21,5 | 16,5 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.16.|Капитальный ремонт | всего | 1 101,8 | - | 682,1 | 419,7 | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Козловая, впадающей в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 год- | | |реку Лозовенькая, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |расположенного на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |северо-восточной | областной | 1 050,0 | - | 650,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | | | |окраине с. Алексеево- | бюджет | | | | | | | | | | | | |Лозовское, Чертковский | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 51,8 | - | 32,1 | 19,7 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.17.|Капитальный ремонт | всего | 1 296,7 | - | 696,7 | - | 600,0 | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |балке Котлубань в |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016 год - | | |районе | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |ст. Калининской, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Цимлянский район | областной | 1 250,0 | - | 650,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 46,7 | - | 46,7 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.18.|Капитальный ремонт | всего | 1 355,1 | - | 755,1 | - | 600,0 | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС пруда |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |"Сергеевский" на балке |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016 год - | | |Латышева, впадающей | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |в р. Калитва, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |расположенного в | областной | 1 300,0 | - | 700,0 | - | 600,0 | - | - | - | - | | | |0,5 км северо-восточнее| бюджет | | | | | | | | | | | | |хут. Сергеевка, | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |Тарасовский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 55,1 | - | 55,1 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.19.|Капитальный ремонт | всего | 8 359,4 | - | 1 044,9 | 7 314,5 | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС водохранилища |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |N 19 на р. Джурак-Сал | областной | 8 000,0 | - | 1 000,0 | 7 000,0 | - | - | - | - | - |2015 год - | | |в 12 км северо-западнее| бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |с. Ремонтное, | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |Ремонтненский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 359,4 | - | 44,9 | 314,5 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.20.|Капитальный ремонт | всего | 1 666,7 | - | 866,7 | - | 800,0 | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Дубовая, 2,5 км северо-|федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2016 год - | | |западнее хут. Малая | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Гнилуша, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Красносулинский | областной | 1 600,0 | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | - | | | |район (в том числе | бюджет | | | | | | | | | | | | |ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 66,7 | - | 66,7 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.21.|Капитальный ремонт | всего | 6 542,6 | - | 691,5 | 5 851,1 | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ГТС пруда на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |р. Егорлычек, 3 км юго-| областной | 6 150,0 | - | 650,0 | 5 500,0 | - | - | - | - | - |2015 год - | | |западнее | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |ст. Егорлыкской, | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |Егорлыкский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 392,6 | - | 41,5 | 351,1 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.22.|Капитальный ремонт | всего | 1 377,7 | - | - | 727,7 | 650,0 | - | - | - | - |2015 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Сукта в 12 км северо- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - | | |восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реализа- | | |с. Федосеевка, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция | | |Заветинский район | областной | 1 350,0 | - | - | 700,0 | 650,0 | - | - | - | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 27,7 | - | - | 27,7 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.23.|Капитальный ремонт | всего | 1 663,0 | - | - | 863,0 | - | 800,0 | - | - | - |2015 год - | | |ГТС Егоровского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |водохранилища на |федеральный| - | - | - | | - | - | - | - | - |2017 год - | | |р. Большой Калитвинец | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |в 0,5 км от северной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |окраины хут. Егоро- | областной | 1 600,0 | - | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | | | |Калитвенский, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Тарасовский район | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 63,0 | - | - | 63,0 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.24.|Капитальный ремонт | всего | 1 669,6 | - | - | 869,6 | - | 800,0 | - | - | - |2015 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Мокрая Кугульта, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017 год - | | |0,5 км восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Новостепной, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Сальский район | областной | 1 600,0 | - | - | 800,0 | - | 800,0 | - | - | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 69,6 | - | - | 69,6 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.25.|Капитальный ремонт | всего | 1 560,9 | - | - | 760,9 | - | 800,0 | - | - | - |2015 год - | | |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |р. Юла, 5 км юго- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017 год - | | |западнее с. Супрун, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Сальский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 1 500,0 | - | - | 700,0 | - | 800,0 | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 60,9 | - | - | 60,9 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.26.|Капитальный ремонт | всего | 1 304,1 | - | - | - | 604,1 | - | 700,0 | - | - |2016 год - | | |ГТС Астаховского |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |водохранилища на реке |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год - | | |Кривой в Боковском | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |районе (в том числе |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |ПИР) | областной | 1 304,1 | - | - | - | 604,1 | - | 700,0 | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.27.|Капитальный ремонт | всего | 1 023,2 | - | - | - | 523,2 | - | 500,0 | - | - |2016 год - | | |ГТС водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |реке Мокрая Чумбурка |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год - | | |в 7 км на северо-восток| бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |от с. Порт-Катон, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Азовский район | областной | 1 023,2 | - | - | - | 523,2 | - | 500,0 | - | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.28.|Капитальный ремонт | всего | 728,5 | - | - | - | 428,5 | - | 300,0 | - | - |2016 год - | | |ГТС пруда на реке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Быстрой в центральной |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год - | | |части г. Морозовска | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | | | областной | 728,5 | - | - | - | 428,5 | - | 300,0 | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.29.|Капитальный ремонт | всего | 1 357,1 | - | - | - | - | 557,1 | - | 800,0 | - |2017 год - | | |ГТС пруда на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Сухой Самбек, окраина |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год - | | |хут. Баевка, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Мясниковский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 1 357,1 | - | - | - | - | 557,1 | - | 800,0 | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.30.|Капитальный ремонт | всего | 1 805,5 | - | - | - | - | 605,5 | - | 1 200,0 | - |2017 год - | | |ГТС на балке Мокрая |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Ельмута в районе |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год - | | |хут. Мокрая Ельмута, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Пролетарский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 1 805,5 | - | - | - | - | 605,5 | - | 1 200,0 | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.31.|Капитальный ремонт | всего | 1 028,5 | - | - | - | - | 428,5 | - | 600,0 | - |2017 год - | | |ГТС на р. Белая южнее |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |хут. Александров, |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год - | | |Морозовский район | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | | | областной | 1 028,5 | - | - | - | - | 428,5 | - | 600,0 | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.32.|Капитальный ремонт | всего | 1 400,0 | - | - | - | - | | 800,0 | - | 600,0 |2018 год - | | |ГТС пруда Нижний на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |балке Сухая Ельмута |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год - | | |у северо-западной | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |окраины |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |хут. Романовский, | областной | 1 400,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | | 600,0 | | | |Орловский район | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.33.|Капитальный ремонт | всего | 1 600,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | | 800,0 |2018 год - | | |ГТС на балке Кривой |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |в 2 км южнее |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год - | | |хут. Кривского, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Шолоховский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 1 600,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | - | 800,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.34.|Капитальный ремонт | всего | 1 021,4 | - | - | - | - | - | 521,4 | - | 500,0 |2018 год - | | |ГТС пруда на реке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Куго-Ея у северо- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год - | | |западной окраины | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Бакинского, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Зерноградский район | областной | 1 021,4 | - | - | - | - | - | 521,4 | - | 500,0 | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.35.|Капитальный ремонт | всего | 1 300,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | - | 500,0 |2018 год - | | |ГТС пруда Верхний на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |балке Сухая Ельмута у |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год - | | |Северной окраины | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Романовского, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Орловский район | областной | 1 300,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | - | 500,0 | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 2. |Реализация | всего | 56 612,9 | 3 913,0 |35 746,6 | - | 3 300,0 | 3 048,4 | 6 097,6 | 2 669,8 | 1 837,5 | | | |мероприятий по |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |реконструкции и |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |ликвидации ГТС | бюджет* | | | | | | | | | | | | |(государственный |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |заказчик - | областной | 54 053,3 | 3 650,0 |33 450,0 | - | 3 300,0 | 3 048,4 | 6 097,6 | 2 669,8 | 1 837,5 | | | |министерство | бюджет | | | | | | | | | | | | |строительства |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Ростовской области) | местный | 2 559,6 | 263,0 | 2 296,6 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.1. |Реконструкция ГТС | всего | 5 194,1 | 577,1 | 4 617,0 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |пруда на балке без |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |названия, впадающей в | областной | 4 950,0 | 550,0 | 4 400,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |реку Камышная, | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |расположенного в 1 км | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |западнее хут. Марьево- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Камышенский, | местный | 244,1 | 27,1 | 217,0 | - | - | - | - | - | - | | | |Чертковский район | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.2. |Реконструкция ГТС | всего | 5 888,5 | 630,9 | 5 257,6 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |пруда на балке Бирючья |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |бассейна реки Самбек, | областной | 5 600,0 | 600,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |Неклиновский район | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 288,5 | 30,9 | 257,6 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.3. |Реконструкция ГТС | всего | 6 132,0 | 707,5 | 5 424,5 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |пруда Казенный на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |балке Атюхта, бассейн | областной | 5 200,0 | 600,0 | 4 600,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |р. Грушевка, г. Шахты | бюджет | | | | | | | | | | реалии- | | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 932,0 | 107,5 | 824,5 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.4. |Реконструкция ГТС | всего | 6 505,7 | 734,5 | 5 771,2 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |водохранилища на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |р. Лозовенькая, распо- | областной | 6 200,0 | 700,0 | 5 500,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |ложенного в 2,0 км | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |севернее хут. Арбузов- | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |ка, Чертковский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 305,7 | 34,5 | 271,2 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.5. |Реконструкция ГТС | всего | 5 561,4 | 734,5 | 4 826,9 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |пруда на балке Осино- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |вая, впадающей в реку | областной | 5 300,0 | 700,0 | 4 600,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |Меловая, расположен- | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |ного на северной | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |окраине хут. Осиково, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Чертковский район | местный | 261,4 | 34,5 | 226,9 | - | - | - | - | - | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.6. |Реконструкция ГТС | всего | 5 083,0 | - | 5 083,0 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | | |пруда на балке Фатеева |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |северо-западнее | областной | 4 900,0 | - | 4 900,0 | - | - | - | - | - | - | | | |хут. Королев, | бюджет | | | | | | | | | | | | |Дубовский район | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 183,0 | - | 183,0 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.7. |Ликвидация ГТС пруда | всего | 3 329,8 | 528,5 | 2 801,3 | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |на балке Щуличья, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |3,0 км восточнее | областной | 3 150,0 | 500,0 | 2 650,0 | - | - | - | - | - | - |2014 год - | | |хут. Денисово- | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |Алексеевка, | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |Куйбышевский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | 179,8 | 28,5 | 151,3 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.8. |Реконструкция ГТС | всего | 1 965,1 | - | 1 965,1 | - | - | - | - | - | - | 2014 | | |пруда на р. Керчик, 800|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| год | | |метров на юго-запад от |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |домовладения N 2 по | бюджет* | | | | | | | | | | | | |ул. Молодежной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |в пос. Атлантово | областной | 1 800,0 | - | 1 800,0 | - | - | - | - | - | - | | | |Керчикского сельского | бюджет | | | | | | | | | | | | |поселения, | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |Октябрьский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 165,1 | - | 165,1 | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.9. |Реконструкция ГТС | всего | 2 048,4 | - | - | - | 1 000,0 | 1 048,4 | | | |2016 год - | | |пруда на балке Сухая |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Савдя, западная |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2017 год - | | |окраина хут. Терновая | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Балка, Заветинский |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |район | областной | 2 048,4 | - | - | - | 1 000,0 | 1 048,4 | | | | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.10.|Реконструкция ГТС | всего | 4 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 4 000,0 | - | - |2016 год - | | |пруда балки Сухой |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Керчик, 1 км восточнее | областной | 4 800,0 | - | - | - | 800,0 | - | 4 000,0 | - | - |2018 год - | | |хут. Веселая | бюджет | | | | | | | | | | реали- | | |Бахмутовка, | (ФСР) | | | | | | | | | | зация | | |Октябрьский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |(в том числе ПИР) | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.11.|Реконструкция ГТС на | всего | 3 597,6 | - | - | - | 1 500,0 | - | 2 097,6 | - | - |2016 год - | | |р. Средний Егорлык |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |у пос. Конезавод |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2018 год - | | |им. Буденного, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Сальский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 3 597,6 | - | - | - | 1 500,0 | - | 2 097,6 | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.12.|Реконструкция ГТС | всего | 1 733,9 | - | - | - | - | 1 000,0 | | 733,9 | - |2017 год - | | |пруда на балке Яман- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Сала в 8 км северо- |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год - | | |восточнее | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Воротилов, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Заветинский район | областной | 1 733,9 | - | - | - | | 1 000,0 | | 733,9 | - | | | |(в том числе ПИР) | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.13.|Реконструкция ГТС | всего | 1 735,9 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 735,9 | |2017 год - | | |пруда на р. Гнилая, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |восточная окраина |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2019 год - | | |хут. Агропролетарский, | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |Милютинский район |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |(в том числе ПИР) | областной | 1 735,9 | - | - | - | - | 1 000,0 | - | 735,9 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.14.|Реконструкция ГТС | всего | 2 037,5 | - | - | - | - | | - | 1 200,0 | 837,5 |2019 год - | | |пруда на балке Камы- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |шеваха у северной |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - |2020 год - | | |окраины | бюджет* | | | | | | | | | | реали- | | |хут. Криничный, |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| зация | | |Матвеево-Курганский | областной | 2 037,5 | - | - | - | - | | - | 1 200,0 | 837,5 | | | |район | бюджет | | | | | | | | | | | | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.15.|Разработка проекта | всего | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | 2020 год | | |"Реконструкция ГТС |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |пруда XX лет РККА | областной | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,0 | | | |на балке Соленая на | бюджет | | | | | | | | | | | | |территории города | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |Шахты" |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 3. |Субсидии | всего | 3 837,8 | 3 837,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |муниципальным | | | | | | | | | | | | | |образованиям |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Ростовской области для | областной | 3 600,0 | 3 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |софинансирования | бюджет | | | | | | | | | | | | |проведения работ по | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |пос-тановке ГТС на | | | | | | | | | | | | | |учет в качестве |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |бесхозяйных и | местный | 237,8 | 237,8 | - | - | - | - | - | - | - | | | |принятию бесхозяйных | бюджет** | | | | | | | | | | | | |ГТС в муниципальную | | | | | | | | | | | | | |собственность | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 4. |Берегоукрепительные | всего | 471 440,5 |105 985,7|61 138,1 |45 317,1 |36 000,0 |74 500,0 |93 499,6 |55 000,0 | - | | | |мероприятия |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет* | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | областной | 454 405,8 |97 512,2 |55 688,0 |42 206,0 |36 000,0 |74 500,0 |93 499,6 |55 000,0 | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 17 034,7 | 8 473,5 | 5 450,1 | 3 111,1 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.1. |Берегоукрепление | всего | 51 867,2 | - |20 746,9 |31 120,3 | - | - | - | - | - | 2014 - | | |р. Дон в районе |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2015 годы | | |ст. Романовской | областной | 50 000,0 | - |20 000,0 |30 000,0 | - | - | - | - | - | | | |Волгодонского района | бюджет | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 1 867,2 | - | 746,9 | 1 120,3 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.2. |Семикаракорский | всего | 37 668,4 |37 668,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |район. |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Берегоукрепление р. | областной | 32 554,0 |32 554,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |Дон | бюджет | | | | | | | | | | | | |в г. Семикаракорске | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 5 114,4 | 5 114,4 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.3. |Укрепление берегов | всего | 101 421,0 | - | - | - |30 000,0 |30 000,0 |41 421,0 | - | - | 2016 - | | |реки Дон в |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2018 годы | | |ст. Мариинской, | областной | 101 421,0 | - | - | - |30 000,0 |30 000,0 |41 421,0 | - | - | | | |Константиновский | бюджет | | | | | | | | | | | | |район | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.4. |Берегоукрепление | всего | 90 091,5 |56 751,8 |28 391,2 | 4 948,5 | - | - | - | - | - | 2013 - | | |Таганрогского залива |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2015 годы | | |Азовского моря в | областной | 85 677,0 |53 971,0 |27 000,0 | 4 706,0 | - | - | - | - | - | | | |районе с. Петрушино | бюджет | | | | | | | | | | | | |Неклиновского района | (ФСР) | | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 4 414,5 | 2 780,8 | 1 391,2 | 242,5 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.5. |Берегоукрепительные | всего | 100 802,0 | - | - | 3 723,4 | - |40 000,0 |27 078,6 |30 000,0 | - |2015 год - | | |работы на |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |р. Калитва в г. Белая | областной | 100 578,6 | - | - | 3 500,0 | - |40 000,0 |27 078,6 |30 000,0 | - | 2017 - | | |Калитва | бюджет | | | | | | | | | |2019 годы -| | |(в том числе ПИР) | (ФСР) | | | | | | | | | | реализа- | | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция | | | | местный | 223,4 | - | - | 223,4 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.6. |Берегоукрепительные | всего | 52 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | - |25 000,0 |25 000,0 | - |2016 год - | | |работы на балке |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |Мокрая Кугульта в | областной | 52 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | - |25 000,0 |25 000,0 | - | 2018 - | | |пос. Белозерный | бюджет | | | | | | | | | |2019 годы -| | |Сальского района | (ФСР) | | | | | | | | | | реализа- | | |(в том числе ПИР) |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ция | | | | местный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет** | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.7. |Берегоукрепление и | всего | 26 024,9 | - |12 000,0 | 5 524,9 | 4 000,0 | 4 500,0 | - | - | - | 2014 - | | |противооползневые | | | | | | | | | | | 2017 годы | | |мероприятия на побе- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |режье Азовского моря в |федеральный| | - | | | - | - | - | - | - | | | |районе балки Валовая и | бюджет* | | | | | | | | | | | | |балки Черепаха в | | | | | | | | | | | | | |г. Таганроге Ростовской|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |области (благоустрой- | областной | 21 188,0 | - | 8 688,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | - | - | - | | | |ство береговой полосы | бюджет | | | | | | | | | | | | |в районе гостиницы | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |"Приазовье" и | | | | | | | | | | | | | |санатория- |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |профилактория | местный | 4 836,9 | - | 3 312,0 | 1 524,9 | - | - | - | - | - | | | |"Тополь" (участок 1), | бюджет** | | | | | | | | | | | | |Ростовская область | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |4.8. |Реконструкция | всего | 11 565,5 |11 565,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | | |берегозащиты в районе |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| год | | |западного подъезда к | областной | 10 987,2 |10 987,2 | - | - | - | - | - | - | - | | | |хут. Чумбур-Коса | бюджет | | | | | | | | | | | | |Азовского района | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |Ростовской области |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | местный | 578,3 | 578,3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Направление 3 | всего | 143 873,3 |55 324,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | |"Осуществление части |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |переданных полномочий |федеральный| 141 408,3 |52 859,5 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | |Российской Федерации в | бюджет* | | | | | | | | | | | |области водных отношений |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |(за счет субвенций | областной | 2 465,0 | 2 465,0 | - | - | - | - | - | - | - | | |федерального бюджета)" | бюджет | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 1. |Осуществление мер по | всего | 107 718,7 |19 169,9 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | | |предотвращению | | | | | | | | | | | | | |негативного | | | | | | | | | | | | | |воздействия вод и |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |ликвидации его |федеральный| 105 253,7 |16 704,9 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | | |последствий в | бюджет* | | | | | | | | | | | | |отношении водных | | | | | | | | | | | | | |объектов, находящихся | | | | | | | | | | | | | |в федеральной |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |собственности и | областной | 2 465,0 | 2 465,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | |расположенных на | бюджет | | | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.1. |Расчистка | всего | 105 253,7 |16 704,9 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | 2013 - | | |р. Кадамовка в |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2016 годы | | |границах г. Шахты |федеральный| 105 253,7 |16 704,9 |44 274,4 |44 274,4 | - | - | - | - | - | | | | | бюджет* | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.2. |Расчистка балки | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |Атюхта в г. Шахты |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | | |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - | | | | бюджет* | | | | | | | | | |2017 годы -| | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ПИР) | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |1.3. |Расчистка р. Глубокая в| всего | 465,0 | 465,0 | - | - | - | - | - | - | - |2013 год - | | |Верхнеталовском |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| ПИР, | | |сельском поселении |федеральный| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - | | |Миллеровского района | бюджет* | | | | | | | | | |2020 годы -| | | |———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| реализа- | | | | областной | 465,0 | 465,0 | - | - | - | - | - | - | - | ция | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | (ПИР) | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | 2. |Осуществление мер по |федеральный| 36 154,6 |36 154,6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |охране водных | бюджет* | | | | | | | | | | | | |объектов или их частей,| | | | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | | | |федеральной | | | | | | | | | | | | | |собственности и | | | | | | | | | | | | | |расположенных на | | | | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.1. |Установление границ |федеральный| 17 704,7 |17 704,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |водоохранных зон и | бюджет* | | | | | | | | | | | | |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | | | |полос на реке | | | | | | | | | | | | | |Северский | | | | | | | | | | | | | |Донец и ее притоках | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.2. |Установление границ |федеральный| 9 864,8 | 9 864,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |водоохранных зон и | бюджет* | | | | | | | | | | | | |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | | | |полос на реке Чир и ее | | | | | | | | | | | | | |притоках | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.3. |Установление границ |федеральный| 5 423,01 |5 423,01 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |водоохранных зон и | бюджет* | | | | | | | | | | | | |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | | | |полос на реке Дон | | | | | | | | | | | | | |(Средний Дон) и ее | | | | | | | | | | | | | |притоках в границах | | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.4. |Закрепление на |федеральный| 1 009,4 | 1 009,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |местности границ | бюджет* | | | | | | | | | | | | |водоохранных зон и | | | | | | | | | | | | | |прибрежных защитных | | | | | | | | | | | | | |полос на реке Тузлов и | | | | | | | | | | | | | |ее притоках специаль- | | | | | | | | | | | | | |ными информационны- | | | | | | | | | | | | | |ми знаками (в том | | | | | | | | | | | | | |числе строительный | | | | | | | | | | | | | |контроль) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |2.5. |Закрепление на мест- |федеральный| 2 152,69 |2 152,69 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | | |ности границ водоох- | бюджет* | | | | | | | | | | | | |ранных зон и прибреж- | | | | | | | | | | | | | |ных защитных полос на | | | | | | | | | | | | | |р. Сал (от устья до | | | | | | | | | | | | | |границы с Калмыкией) | | | | | | | | | | | | | |специальными | | | | | | | | | | | | | |информационными | | | | | | | | | | | | | |знаками (в том числе | | | | | | | | | | | | | |строительный | | | | | | | | | | | | | |контроль) | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|