Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.04.2012 № 275

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     20.04.2012                                             N 275

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Администрации г. Ростова-на-Дону
                                         от 29.12.2012 г. N 1245

                 О внесении изменений в постановление
               Администрации города Ростова-на-Дону от
                30.09.2011 N 670 (ред. от 11.11.2011)


     В  соответствии  с  пунктом   7.1   постановления   Администрации
города Ростова-на-Дону от  21.11.2011  N 860  "Об утверждении  порядка
принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ,
их формирования и реализации, порядка проведения  и  критериев  оценки
эффективности реализации долгосрочных городских целевых  программ",  в
связи с полученной экономией бюджетных средств при размещении  заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и возникновением
обязательств,  связанных   с   исполнением   функций   и   полномочий,
возложенных на муниципальных заказчиков программы,

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Внести   следующие  изменения  в  постановление  Администрации
города  Ростова-на-Дону  от   30.09.2011   N   670   "Об   утверждении
долгосрочной    городской    целевой   программы   "Развитие   системы
предоставления  государственных  и  муниципальных   услуг   в   городе
Ростове-на-Дону  на  базе  многофункциональных  центров предоставления
услуг,  Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в
2009-2013 годах" в новой редакции" (ред. от 11.11.2011):
     1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению 1.
     1.2. Раздел  3  программы   "Система   программных   мероприятий"
изложить в редакции согласно приложению 2.
     1.3. Раздел  4  программы  "Финансовое  обеспечение  долгосрочной
городской целевой программы" изложить в редакции  согласно  приложению
3.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев



                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 275 от 20.04.2012


               ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг
     в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров
    предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра
                         телефонных обращений
                          в 2009-2013 годах"

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

--------------------T-----------------------------------------¬
¦Наименование       ¦ Долгосрочная      городская      целевая¦
¦программы          ¦ программа       "Развитие        системы¦
¦                   ¦ предоставления     государственных     и¦
¦                   ¦ муниципальных услуг  в  городе  Ростове-¦
¦                   ¦ на-Дону  на   базе   многофункциональных¦
¦                   ¦ центров предоставления услуг,  интернет-¦
¦                   ¦ портала   услуг   и    единого    центра¦
¦                   ¦ телефонных обращений в 2009-2013  годах"¦
¦                   ¦ (далее - Программа)                     ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Инициатор          ¦Администрация города Ростова-на-Дону     ¦
¦разработки проекта ¦                                         ¦
¦программы          ¦                                         ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Основания для      ¦ Распоряжение Мэра города от  22.07.2008 ¦
¦разработки         ¦ N 212 "Об утверждении Плана мероприятий ¦
¦программы          ¦ по развитию качества муниципальных  ус- ¦
¦(наименование,     ¦ луг"                                    ¦
¦номер и дата       ¦                                         ¦
¦распоряжения Мэра  ¦                                         ¦
¦города)            ¦                                         ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Заказчик -         ¦Администрация города Ростова-на-Дону     ¦
¦координатор        ¦(управление  по  вопросам   муниципальной¦
¦                   ¦службы и кадров Администрации города)    ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Муниципальные      ¦-Департамент  ЖКХ  и  Энергетики   города¦
¦заказчики          ¦Ростова-на-Дону;                         ¦
¦                   ¦-Департамент       имущественно-земельных¦
¦                   ¦отношений города Ростова-на-Дону         ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Разработчик        ¦Администрация   города    Ростова-на-Дону¦
¦Программы          ¦(управление  по  вопросам   муниципальной¦
¦                   ¦службы и кадров Администрации города)    ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Цель (и) программы ¦ - создание комфортных, контролируемых со¦
¦                   ¦ стороны муниципалитета условий  обслужи-¦
¦                   ¦ вания, исключающих взаимодействие  долж-¦
¦                   ¦ ностных лиц органов власти и заявителей;¦
¦                   ¦ - повышение качества, доступности и про-¦
¦                   ¦ зрачности государственных и  муниципаль-¦
¦                   ¦ ных услуг и постоянное упрощение  проце-¦
¦                   ¦ дур для граждан и организаций;          ¦
¦                   ¦ - снижение уровня коррупции при  предос-¦
¦                   ¦ тавлении государственных и муниципальных¦
¦                   ¦ услуг;                                  ¦
¦                   ¦ - повышение доверия  граждан  к  органам¦
¦                   ¦ власти;                                 ¦
¦                   ¦ - повышение  эффективности  деятельности¦
¦                   ¦ территориальных и отраслевых органов Ад-¦
¦                   ¦ министрации города.                     ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Задачи программы   ¦ - создание  и  развитие  городской  сети¦
¦                   ¦ многофункциональных центров предоставле-¦
¦                   ¦ ния государственных и муниципальных  ус-¦
¦                   ¦ луг в рамках концепции "шаговой  доступ-¦
¦                   ¦ ности" и внедрения в Ростовской  области¦
¦                   ¦ принципа экстерриториальности и создание¦
¦                   ¦ пунктов удаленного доступа в рамках еди-¦
¦                   ¦ ного муниципального учреждения;         ¦
¦                   ¦ - обеспечение выполнения стандартов ком-¦
¦                   ¦ фортности и сроков ожидания Заявителей в¦
¦                   ¦ очереди не более 45 минут;              ¦
¦                   ¦ - создание центра  телефонных  обращений¦
¦                   ¦ граждан в МФЦ на базе муниципального уч-¦
¦                   ¦ реждения,  обеспечивающего  информирова-¦
¦                   ¦ ние, консультирование граждан, прием об-¦
¦                   ¦ ращений  и  предоставление  дистанционно¦
¦                   ¦ ряда государственных и муниципальных ус-¦
¦                   ¦ луг;                                    ¦
¦                   ¦ -организация электронного документообо- ¦
¦                   ¦ рота и предоставления государственных и ¦
¦                   ¦ муниципальных услуг в электронном виде. ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Сроки и этапы      ¦ Сроки реализации: 2009-2013 годы.       ¦
¦реализации         ¦                                         ¦
¦программы          ¦ Этапы программы:                        ¦
¦                   ¦ 1. Создание  и  организация  работы  МКУ¦
¦                   ¦ "Управление многофункциональных  центров¦
¦                   ¦ г. Ростова-на-Дону" (далее МКУ  УМФЦ)  -¦
¦                   ¦ 2009г.                                  ¦
¦                   ¦ 2. Создание объектов МФЦ во всех районах¦
¦                   ¦ города- 2009-2011 годы;                 ¦
¦                   ¦ 3. Развитие городской сети многофункцио-¦
¦                   ¦ нальных центров в рамках концепции  "ша-¦
¦                   ¦ говой доступности" и внедрения  принципа¦
¦                   ¦ экстерриториальности - 2012-2013 годы;  ¦
¦                   ¦ 4. Создание центра телефонных  обращений¦
¦                   ¦ граждан в МФЦ с возможностью организации¦
¦                   ¦ предоставления дистанционно  ряда  госу-¦
¦                   ¦ дарственных  и  муниципальных  услуг   -¦
¦                   ¦ 2010г.                                  ¦
¦                   ¦ 5. Создание на  базе  Центра  телефонных¦
¦                   ¦ обращений МФЦ единого городского  Центра¦
¦                   ¦ телефонных обращений-2012г.             ¦
¦                   ¦ 6. Создание защищенных каналов  связи  и¦
¦                   ¦ организация электронного документооборо-¦
¦                   ¦ та для предоставления государственных  и¦
¦                   ¦ муниципальных услуг в электронной  форме¦
¦                   ¦ - 2010-2013 гг.                         ¦
¦                   ¦ 7. Формирование необходимого организаци-¦
¦                   ¦ онного,  информационного,  ресурсного  и¦
¦                   ¦ кадрового обеспечения - весь период.    ¦
¦                   ¦ 8. Формирование сведений  о  стандартах ¦
¦                   ¦ муниципальных и  переданных  государст- ¦
¦                   ¦ венных услуг-2009-2012гг.               ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Структура          ¦ Программа "Развитие системы предоставле-¦
¦программы, перечень¦ ния государственных и муниципальных  ус-¦
¦подпрограмм,       ¦ луг в  городе  Ростове-на-Дону  на  базе¦
¦основных           ¦ многофункциональных центров предоставле-¦
¦направлений        ¦ ния услуг, интернет-портала услуг и еди-¦
¦                   ¦ ного центра телефонных обращений в 2009-¦
¦                   ¦ 2013 годах" состоит из разделов:        ¦
¦                   ¦ Раздел 1.                               ¦
¦                   ¦ Содержание проблемы,  анализ  причин  ее¦
¦                   ¦ возникновения, обоснование необходимости¦
¦                   ¦ ее решения программными методами.       ¦
¦                   ¦ Раздел 2.                               ¦
¦                   ¦ Основные цели,  задачи,  сроки  и  этапы¦
¦                   ¦ реализации долгосрочной городской  целе-¦
¦                   ¦ вой программы, а также целевые индикато-¦
¦                   ¦ ры и показатели.                        ¦
¦                   ¦ Раздел 3.                               ¦
¦                   ¦ Система программных мероприятий.        ¦
¦                   ¦ Раздел 4.                               ¦
¦                   ¦ Финансовое обеспечение долгосрочной  го-¦
¦                   ¦ родской целевой программы.              ¦
¦                   ¦ Раздел 5.                               ¦
¦                   ¦ Механизм реализации,  управление  долго-¦
¦                   ¦ срочной городской целевой  программой  и¦
¦                   ¦ контроль за ходом ее реализации.        ¦
¦                   ¦ Раздел 6.                               ¦
¦                   ¦ Оценка социально-экономической эффектив-¦
¦                   ¦ ности от реализации долгосрочной  город-¦
¦                   ¦ ской целевой программы.                 ¦
¦                   ¦ Программа не имеет подпрограмм.         ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Исполнители        ¦ -Администрация города Ростова-на-Дону   ¦
¦программы          ¦ -администрации районов                  ¦
¦                   ¦ -МКУ "Управление многофункциональных    ¦
¦                   ¦ центров города Ростова-на-Дону"         ¦
¦                   ¦ -ДИЗО                                   ¦
¦                   ¦ -ДЖКХиЭ                                 ¦
¦                   ¦ -МКУ "ДМИиБ районов"                    ¦
¦                   ¦ -МКУ "Городское хозяйственное управле-  ¦
¦                   ¦ ние"                                    ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦ Объем средств бюджета, необходимый для  ¦
¦финансирования     ¦ финансирования Программы в 2009-2013    ¦
¦программы          ¦ годах, составляет всего - 636 818,6     ¦
¦                   ¦ тыс. рублей, в том числе по годам:      ¦
¦                   ¦ 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей;        ¦
¦                   ¦ 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей;       ¦
¦                   ¦ 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей;       ¦
¦                   ¦ 2012 год - 108 596,4 тыс. рублей;       ¦
¦                   ¦ 2013 год - 151 296,0 тыс. рублей.       ¦
¦                   ¦Финансовое обеспечение программных       ¦
¦                   ¦мероприятий за счет средств бюджета      ¦
¦                   ¦города осуществляется в пределах         ¦
¦                   ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных  ¦
¦                   ¦решением Ростовской-на-Дону городской    ¦
¦                   ¦Думы о бюджете города на соответствующий ¦
¦                   ¦период.                                  ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Целевые индикаторы ¦ По итогам реализации  программы  в  2013¦
¦и показатели       ¦ году предполагается достигнуть следующих¦
¦                   ¦ результатов:                            ¦
¦                   ¦ 1.  Создание  и   функционирование   МКУ¦
¦                   ¦ "Управление МФЦ города  Ростова-на-Дону"¦
¦                   ¦ (МКУ УМФЦ) (балл, 1-выполнено) - к концу¦
¦                   ¦ реализации программы - 1 балл.          ¦
¦                   ¦ 2. Создание отделов МКУ  УМФЦ  в  районе¦
¦                   ¦ (балл, 1- за каждый  отдел)  -  к  концу¦
¦                   ¦ реализации программы - 8 баллов.        ¦
¦                   ¦ 3. Создание пунктов удаленного доступа в¦
¦                   ¦ районе (балл,  1-  за  не  менее  одного¦
¦                   ¦ пункта в районе) -  к  концу  реализации¦
¦                   ¦ программы - 1 балл.                     ¦
¦                   ¦ 4. Создание  единого  городского  Центра¦
¦                   ¦ телефонных    обращений    (баллы,    1-¦
¦                   ¦ выполнено)   -   к   концу    реализации¦
¦                   ¦ программы - 1 балл.                     ¦
¦                   ¦ 5.   Предоставление   муниципальных    и¦
¦                   ¦ переданных государственных услуг на базе¦
¦                   ¦ МФЦ (% от общего количества услуг)  -  к¦
¦                   ¦ концу реализации программы - 80%.       ¦
¦                   ¦ 6.  Степень  удовлетворенности   граждан¦
¦                   ¦ качеством предоставления государственных¦
¦                   ¦ и муниципальных услуг, оказываемых через¦
¦                   ¦ МФЦ  и  Центр  телефонных  обращений  (%¦
¦                   ¦ удовлетворенности     от      количества¦
¦                   ¦ опрошенных)   -   к   концу   реализации¦
¦                   ¦ программы - не менее 90%.               ¦
¦                   ¦7. Формирование сведений о стандартах    ¦
¦                   ¦муниципальных и переданных               ¦
¦                   ¦государственных услуг (% от общего       ¦
¦                   ¦количества услуг) - к концу реализации   ¦
¦                   ¦программы - 100%.                        ¦
+-------------------+-----------------------------------------+
¦Система организа-  ¦ Отчеты о  реализации  мероприятий  про- ¦
¦ции контроля за    ¦ граммы  формируются  и  предоставляются ¦
¦исполнением про-   ¦ управлением по  вопросам  муниципальной ¦
¦граммы             ¦ службы и кадров Администрации города  в ¦
¦                   ¦ порядке,  определенном   постановлением ¦
¦                   ¦ Администрации города Ростова-на-Дону от ¦
¦                   ¦ 21.11.2011  N 860  "Об утверждении  по- ¦
¦                   ¦ рядка  принятия  решения  о  разработке ¦
¦                   ¦ долгосрочных  городских  целевых   про- ¦
¦                   ¦ грамм, их  формирования  и  реализации, ¦
¦                   ¦ порядка проведения и  критериев  оценки ¦
¦                   ¦ эффективности  реализации  долгосрочных ¦
¦                   ¦ городских целевых  программ".  Контроль ¦
¦                   ¦ за эффективным и целевым  расходованием ¦
¦                   ¦ бюджетных средств  на  реализацию  про- ¦
¦                   ¦ граммы  осуществляется   Администрацией ¦
¦                   ¦ города  Ростова-на-Дону,  Департаментом ¦
¦                   ¦ ЖКХ и энергетики                        ¦
L-------------------+------------------------------------------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 275 от 20.04.2012


               РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

         3. Система программных мероприятий на 2009-2013 годы

                      3.1 Капитальный ремонт МФЦ

----T--------------------T----------------T------T---------T--------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование меро- ¦ Муниципальный  ¦Сроки ¦Источники¦     Объем финансирования, тыс. рублей      ¦
¦п/п¦      приятия       ¦заказчик, испол-¦выпол-¦финанси- +--------T----T-------T--------T----T--------+
¦   ¦                    ¦     нитель     ¦нения ¦рования, ¦ Всего  ¦2009¦ 2010  ¦  2011  ¦2012¦  2013  ¦
¦   ¦                    ¦                ¦      ¦  КЦСР   ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
+---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------+
¦ 1 ¦         2          ¦       3        ¦  4   ¦    5    ¦   6    ¦ 7  ¦   8   ¦   9    ¦ 10 ¦   11   ¦
+---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------+
¦ 1 ¦Проектно-сметная    ¦ИТОГО           ¦      ¦Бюджет   ¦ 94757,4¦ 0,0¦18327,4¦58 430,0¦ 0,0¦18 000,0¦
¦   ¦документация, капи- +----------------+------+города   +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦тальный ремонт      ¦МКУ "ГХУ"       ¦2010- ¦7952200- ¦29 394,8¦    ¦ 6734,8¦ 4 660,0¦    ¦18 000,0¦
¦   ¦МФЦ, создание сис-  ¦                ¦ 2013 ¦2010-    ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦тем обеспечения дея-+----------------+------+2013 г.  +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦тельности МФЦ рай-  ¦МКУ "ДМИБ"      ¦2010, ¦         ¦10 185,0¦    ¦ 1085,0¦ 9 100,0¦    ¦        ¦
¦   ¦онов: Ворошиловско- ¦Ворошиловского  ¦ 2011 ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦го, Кировского, Пер-¦района          ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦вомайского, Совет-  +----------------+------+         +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦ского, Железнодо-   ¦МКУ "ДМИБ"      ¦ 2010 ¦         ¦ 8 027,1¦    ¦8 027,1¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦рожного,            ¦Кировского рай- ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦она             ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
+---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦Октябрьского, Ле-   ¦МКУ "ДМИБ"      ¦2010, ¦         ¦ 9 950,0¦    ¦  750,0¦ 9 200,0¦    ¦        ¦
¦   ¦нинского, Пролетар- ¦Первомайского   ¦ 2011 ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦ского               ¦района          ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    +----------------+------+         +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦                    ¦МКУ "ДМИБ"      ¦ 2011 ¦         ¦ 4 340,0¦    ¦       ¦ 4 340,0¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦Советского рай- ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦она             ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    +----------------+------+         +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦                    ¦МКУ "ДМИБ"      ¦2010, ¦         ¦10 450,0¦    ¦  950,0¦ 9 500,0¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦Железнодорож-   ¦ 2011 ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦ного района     ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    +----------------+------+         +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦                    ¦МКУ "ДМИБ"      ¦2010, ¦         ¦10 180,5¦    ¦  780,5¦ 9 400,0¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦Октябрьского    ¦ 2011 ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦района          ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    +----------------+------+         +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦                    ¦МКУ "ДМИБ"      ¦ 2010 ¦         ¦ 5 020,0¦    ¦       ¦ 5 020,0¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦Ленинского рай- ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦она             ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    +----------------+------+         +--------+----+-------+--------+----+--------+
¦   ¦                    ¦МКУ "ДМИБ"      ¦ 2011 ¦         ¦ 7 210,0¦    ¦       ¦ 7 210,0¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦Пролетарского   ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
¦   ¦                    ¦района          ¦      ¦         ¦        ¦    ¦       ¦        ¦    ¦        ¦
L---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+---------

                  3.2 Приобретение помещений для МФЦ

-----T-------------------T-----------------T---------T------------T---------------------------------------¬
¦ N  ¦Наименование меро- ¦  Муниципальный  ¦Сроки вы-¦ Источники  ¦   Объем финансирования, тыс. рублей   ¦
¦п/п ¦      приятия      ¦  заказчик, ис-  ¦полнения ¦финансирова-+---------T----T---------T----T----T----+
¦    ¦                   ¦    полнитель    ¦         ¦ ния, КЦСР  ¦  Всего  ¦2009¦  2010   ¦2011¦2012¦2013¦
+----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+
¦ 1  ¦         2         ¦        3        ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦ 7  ¦    8    ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+
¦ 1  ¦Приобретение недос-¦      ИТОГО      ¦  2010   ¦ Бюджет го- ¦184 455,0¦    ¦184 455,0¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦тающих помещений   +-----------------+         ¦    рода    +---------+----+---------+----+----+----+
¦    ¦для размещения     ¦    ДИЗО, МКУ    ¦         ¦7952200-2010¦184 455,0¦    ¦184 455,0¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦МФЦ                ¦                 ¦         ¦            ¦         ¦    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+                 ¦         ¦            +---------+----+---------+----+----+----+
¦1.1.¦Первомайский район ¦                 ¦         ¦            ¦ 33 080,0¦    ¦ 33 080,0¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+
¦ 1  ¦         2         ¦        3        ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦ 7  ¦    8    ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+
¦1.2.¦Железнодорожный    ¦  Фонд имущест-  ¦         ¦            ¦ 37 960,0¦    ¦ 37 960,0¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦район              ¦ва г. Ростова-на-¦         ¦            ¦         ¦    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+      Дону       ¦         ¦            +---------+----+---------+----+----+----+
¦1.3.¦Октябрьский район  ¦                 ¦         ¦            ¦ 53 400,0¦    ¦ 53 400,0¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+                 ¦         ¦            +---------+----+---------+----+----+----+
¦1.4.¦Ленинский район    ¦                 ¦         ¦            ¦ 60 015,0¦    ¦ 60 015,0¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+                 ¦         ¦            +---------+----+---------+----+----+----+
¦1.5.¦Советский район    ¦                 ¦         ¦            ¦         ¦    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+                 ¦         ¦            +---------+----+---------+----+----+----+
¦1.6.¦Ворошиловский рай- ¦                 ¦         ¦            ¦         ¦    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦
¦    ¦он                 ¦                 ¦         ¦            ¦         ¦    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦
+----+-------------------+                 ¦         ¦            +---------+----+---------+----+----+----+
¦1.7.¦Пролетарский район ¦                 ¦         ¦            ¦         ¦    ¦         ¦    ¦    ¦    ¦
L----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+-----

                         3.3 Оборудование МФЦ

-----T------------------T----------------T--------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦ N  ¦ Наименование ме- ¦ Муниципальный  ¦ Сроки  ¦ Источники ¦         Объем финансирования, тыс. рублей         ¦
¦п/п ¦    роприятия     ¦заказчик, испол-¦выполне-¦финансиро- +--------T--------T--------T--------T-------T-------+
¦    ¦                  ¦     нитель     ¦  ния   ¦вания, КЦСР¦ Всего  ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦
+----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1  ¦        2         ¦       3        ¦   4    ¦     5     ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦   9    ¦  10   ¦  11   ¦
+----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦1.  ¦   Оборудование   ¦     ИТОГО      ¦ 2009-  ¦Всего:     ¦55 358,8¦10 763,0¦15 459,3¦22 993,0¦2 181,8¦3 961,7¦
¦    ¦   МФЦ мебелью,   ¦                ¦  2013  +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦офисной техникой, ¦                ¦        ¦Бюджет го- ¦46 358,8¦10 763,0¦ 9 459,3¦19 993,0¦2 181,8¦3 961,7¦
¦    ¦средствами связи и¦                ¦        ¦рода       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦   транспортом    ¦                ¦        ¦7950022-   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦2009г.,    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦7952200-   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦2010-2013г.¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ Федераль- ¦ 9 000,0¦        ¦ 6 000,0¦ 3 000,0¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ный бюджет ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ 001 13 00 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦1.1.¦   Пилотный МФЦ   ¦     ИТОГО      ¦4 квар- ¦Бюджет го- ¦23 596,1¦10 763,0¦ 9 459,3¦ 3 373,8¦       ¦       ¦
¦    ¦  Первомайского   +----------------+  тал   ¦   рода    +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦      района      ¦ Администрация  ¦2009г. -¦ 7950022-  ¦10 763,0¦10 763,0¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦     города     ¦  2011  ¦  2009г.,  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  +----------------+        ¦ 7952200-  +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦   МКУ "ГХУ"    ¦        ¦ 2010-2011 ¦ 3 483,0¦        ¦ 2 779,0¦   704,0¦       ¦       ¦
¦    ¦                  +----------------+        ¦           +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦        ¦           ¦ 9 350,1¦        ¦ 6 680,3¦ 2 669,8¦       ¦       ¦
¦    ¦                  +----------------+        +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦ Администрация  ¦        ¦ Федераль- ¦ 3 000,0¦        ¦ 3 000,0¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦     города     ¦        ¦ный бюджет ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ 001 13 00 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦1.2.¦  МФЦ Кировского  ¦     Итого      ¦4 квар- ¦Бюджет го- ¦ 1 267,3¦        ¦     0,0¦ 1 267,3¦       ¦       ¦
¦    ¦      района      +----------------+тал     ¦   рода    +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦2010 г. ¦  7952200  ¦ 1 198,2¦        ¦        ¦ 1 198,2¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ Федераль- ¦ 3 000,0¦        ¦ 3 000,0¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ный бюджет ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ 001 13 00 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  +----------------+        +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦   МКУ "ГХУ"    ¦        ¦Бюджет го- ¦    69,1¦        ¦        ¦    69,1¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦   рода    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦  7952200  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
+----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦1.3.¦ МФЦ районов: Во- ¦     Итого      ¦        ¦Бюджет го- ¦21 495,4¦        ¦        ¦15 351,9¦2 181,8¦3 961,7¦
¦    ¦рошиловского, Же- +----------------+--------+рода       +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦ лезнодорожного,  ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦2011г. -¦7952200-   ¦20 606,4¦        ¦        ¦14 462,9¦2 181,8¦3 961,7¦
¦    ¦Октябрьского, Со- ¦                ¦2013г.  ¦2011-2013г.¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦ ветского, Проле- +----------------+--------+           +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦ тарского, Ленин- ¦   МКУ "ГХУ"    ¦2011г.  ¦           ¦   704,0¦        ¦        ¦   704,0¦       ¦       ¦
¦    ¦      ского       +----------------+--------+           +--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦   МКУ "ДМИБ    ¦2011 г. ¦           ¦   185,0¦        ¦        ¦   185,0¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Железнодорожно- ¦        ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦   го района"   ¦        ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  +----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦    ¦                  ¦ Администрация  ¦2011г.  ¦ Федераль- ¦ 3 000,0¦        ¦        ¦ 3 000,0¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦     города     ¦        ¦ный бюджет ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                ¦        ¦ 001 13 00 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦       ¦
L----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+--------

          3.4 Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ

-----T-------------------T----------------T--------T-----------T-------------------------------------------------------¬
¦ N  ¦ Наименование ме-  ¦ Муниципальный  ¦ Сроки  ¦ Источники ¦           Объем финансирования, тыс. рублей           ¦
¦п/п ¦     роприятия     ¦заказчик, испол-¦выполне-¦финансиро- +---------T-------T--------T--------T---------T---------+
¦    ¦                   ¦     нитель     ¦  ния   ¦  вания,   ¦  Всего  ¦ 2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦  2012   ¦  2013   ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦   КЦСР    ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
+----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦ 1  ¦         2         ¦       3        ¦   4    ¦     5     ¦    6    ¦   7   ¦   8    ¦   9    ¦   10    ¦   11    ¦
+----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦ 1  ¦Расходы на содер-  ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦ 2009-  ¦   Всего   ¦302 247,4¦2 608,7¦18 721,4¦45 168,4¦106 414,6¦129 334,3¦
¦    ¦жание персонала и  ¦                ¦  2013  +-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦    ¦объектов МФЦ       ¦                ¦        ¦Бюджет го- ¦302 247,4¦2 608,7¦18 721,4¦45 168,4¦106 414,6¦129 334,3¦
¦    ¦программы:         ¦                ¦        ¦рода       ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦7950022-   ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦2009г.,    ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦7952200,   ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦2010-2014г.¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
+----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦1.1.¦ Подготовка кадров ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦ 2010-  ¦Бюджет го- ¦  1 889,0¦       ¦   500,0¦   631,0¦    308,0¦    450,0¦
¦    ¦  для МКУ "УМФЦ"   ¦                ¦  2013  ¦рода       ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦7950022-   ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦2009г.,    ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦7952200-   ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   ¦                ¦        ¦2010-2013г.¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
+----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦1.2.¦ Оплата труда со-  ¦     ИТОГО      ¦        ¦Бюджет го- ¦210 296,2¦1 828,7¦13 727,5¦29 812,3¦ 66 710,8¦ 98 216,9¦
¦    ¦     трудников     +----------------+--------+рода       +---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦    ¦                   ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦ 2009-  ¦7950022-   ¦208 420,7¦1 828,7¦13 727,5¦29 542,1¦ 65 926,8¦ 97 395,6¦
¦    ¦                   ¦                ¦  2013  ¦2009г.,    ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦                   +----------------+--------+7952200 -  +---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦    ¦                   ¦   МКУ "ГХУ"    ¦ 2011-  ¦2010-2013г.¦  1 875,5¦       ¦        ¦   270,2¦    784,0¦    821,3¦
¦    ¦                   ¦                ¦  2013  ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
+----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦1.3.¦  Коммунальные и   ¦     ИТОГО      ¦ 2009-  ¦Бюджет го- ¦ 90 062,2¦  780,0¦ 4 493,9¦14 725,1¦ 39 395,8¦ 30 667,4¦
¦    ¦  другие расходы   +----------------+  2013  ¦рода       +---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦    ¦(услуги связи, про-¦   МКУ "ГХУ"    ¦        ¦7950022-   ¦  8 239,4¦       ¦ 2 590,7¦ 4 292,2¦    466,9¦    889,6¦
¦    ¦ граммное обеспе-  +----------------+        ¦2009г.,    +---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦    ¦ чение, защита ин- ¦   МКУ "УМФЦ"   ¦        ¦7952200,   ¦ 80 391,2¦  780,0¦ 1 888,0¦ 9 016,5¦ 38 928,9¦ 29 777,8¦
¦    ¦ формации, расход- +----------------+        ¦2010-2013г.+---------+-------+--------+--------+---------+---------+
¦    ¦ные материалы, ох- ¦   МКУ "ДМИБ"   ¦        ¦           ¦  1 431,6¦       ¦    15,2¦ 1 416,4¦         ¦         ¦
¦    ¦ рана и содержание ¦Ворошиловского, ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦  объектов МФЦ, в  ¦    Железно-    ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦том числе до пере- ¦дорожного, Пер- ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦ дачи их в опера-  ¦вомайского, Ки- ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦ тивное управление ¦ ровского, Ок-  ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦ иному учреждению  ¦тябрьского, Ле- ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦ после завершения  ¦нинского, Проле-¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦ капитального ре-  ¦тарского районов¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦    ¦      монта)       ¦                ¦        ¦           ¦         ¦       ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
L----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+----------

 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                              программы

------T----------------T----------------------------------------------------------¬
¦N п/п¦Источники финан-¦Объем финансирования, тыс. руб.                           ¦
¦     ¦сирования, КЦСР +---------T--------T---------T---------T---------T---------+
¦     ¦                ¦  Всего  ¦  2009  ¦  2010   ¦  2011   ¦  2012   ¦  2013   ¦
+-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦  1  ¦       2        ¦    3    ¦   4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦
+-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦  1  ¦Всего:          ¦636 818,6¦13 371,7¦236 963,1¦126 591,4¦108 596,4¦151 296,0¦
+-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦1.1. ¦Бюджет города   ¦627 818,6¦13 371,7¦230 963,1¦123 591,4¦108 596,4¦151 296,0¦
¦     ¦7950022-2009г., ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦7952200,7953000,¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦     ¦2010-2013г.     ¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦1.2. ¦  Федеральный   ¦  9 000,0¦        ¦  6 000,0¦  3 000,0¦         ¦         ¦
¦     ¦бюджет 001 13 00¦         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 275 от 20.04.2012


            Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ
                     ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

     Обеспечение  реализации  Программы  предусматривается   за   счет
средств  бюджета  города   Ростова-на-Дону,   в   пределах   бюджетных
ассигнований, предусмотренных  решением  Ростовской-на-Дону  городской
Думы о бюджете города  на  соответствующий  период,  а  также  средств
федерального бюджета (при их поступлении) в течение пяти лет с 2009 по
2013 годы. Финансирование программных мероприятий за счет внебюджетных
средств не предусматривается.
     Общий объем бюджетных  средств,  необходимый  для  финансирования
Программы в 2009-2013 годах, составляет всего - 636818,6 тыс.  рублей,
в том числе по годам:
     - 2009 год - 13371,7 тыс. рублей, из которых расходы капитального
характера составляют 10763,0 тыс. рублей;
     - 2010   год   -   236963,1   тыс.  рублей,  из  которых  расходы
капитального характера составляют 213379,2 тыс. рублей;
     - 2011   год   -   126591,4   тыс.  рублей,  из  которых  расходы
капитального характера составляют 71679,3 тыс. рублей;
     - 2012   год   -   108596,4   тыс.  рублей,  из  которых  расходы
капитального характера составляют 2181,8 тыс. рублей;
     - 2013   год   -   151296,0   тыс.  рублей,  из  которых  расходы
капитального характера составляют 21961,7 тыс. рублей.
     Данные  средства  будут  направлены  на  реализацию   программных
мероприятий, указанных в разделе 3 "Система  программных  мероприятий"
программы.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева


Информация по документу
Читайте также