|
Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 04.12.2008 № 745
Документ имеет не последнюю редакцию.
программы "Об ут- верждении "Комплексной про- граммы профилак- тики правонаруше- ний в муниципаль- ном образовании "Город Таганрог" на 2008-2010 гг." Выполнение функ- 02 09 795 08 00 500 1 870,7 ций органами ме- стного самоуправ- ления НАЦИОНАЛЬНАЯ 03 49 447,6 22 938,7 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения 03 09 48 194,8 22 938,7 и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех- ногенного харак- тера, гражданская оборона Поисковые и ава- 03 09 302 00 00 20 194,8 22 938,7 рийно- спасательные уч- реждения Обеспечение дея- 03 09 302 99 00 20 194,8 22 938,7 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 03 09 302 99 00 001 20 194,8 22 938,7 ций бюджетными учреждениями Реализация целе- 03 09 795 00 00 28 000,0 вых городских программ Реализация целе- 03 09 795 12 00 28 000,0 вой городской программы "Об ут- верждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инве- 03 09 795 12 00 003 28 000,0 стиции Другие вопросы в 03 14 1 252,8 области нацио- нальной безопас- ности и правоох- ранительной дея- тельности Реализация целе- 03 14 795 00 00 1 252,8 вых городских программ Реализация целе- 03 14 795 05 00 1 252,8 вой городской программы "Об ут- верждении "Целевой програм- мы гражданской защиты населения и территории го- рода Таганрога на 2008-2010 гг." Выполнение функ- 03 14 795 05 00 001 1 252,8 ций органами ме- стного самоуправ- ления НАЦИОНАЛЬНАЯ 04 73 055,3 78 665,2 ЭКОНОМИКА Общеэкономические 04 01 1 000,0 вопросы Реализация целе- 04 01 795 00 00 1 000,0 вых городских программ Реализация целе- 04 01 795 01 00 1 000,0 вой городской программы "Об ут- верждении город- ской целевой Программы "Моло- дежь Таганрога 2006-2010 г.г." Прочие расходы 04 01 795 01 00 013 1 000,0 Сельское хозяйст- 04 05 22,5 24,2 во и рыболовство Государственная 04 05 260 00 00 22,5 24,2 поддержка сель- ского хозяйства Субсидии на воз- 04 05 260 14 00 22,5 24,2 мещение сельско- хозяйственным то- варопроизводите- лям (кроме личных подсобных хо- зяйств и сельско- хозяйственных по- требительских кооперативов), организациям аг- ропромышленного комплекса незави- симо от их орга- низационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хо- зяйствам и орга- низациям потреби- тельской коопера- ции части затрат на уплату процен- тов по кредитам, полученным в рос- сийских кредитных организациях, и займам, получен- ным в сельскохо- зяйственных кре- дитных потреби- тельских коопера- тивах в 2007-2010 годах на срок до 1 года Субсидии юридиче- 04 05 260 14 00 006 22,5 24,2 ским лицам Лесное хозяйство 04 07 603,2 654,7 Реализация целе- 04 07 795 00 00 603,2 654,7 вых городских программ Реализация целе- 04 07 795 03 00 603,2 654,7 вой программы ме- роприятий по ох- ране окружающей среды города Та- ганрога на 2010- 2011г.г." Выполнение функ- 04 07 795 03 00 500 603,2 654,7 ций органами ме- стного самоуправ- ления Транспорт 04 08 17 145,2 18 396,8 Руководство и 04 08 002 00 00 3 262,7 3 500,9 управление в сфе- ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппа- 04 08 002 04 00 3 262,7 3 500,9 рат Выполнение функ- 04 08 002 04 00 500 3 262,7 3 500,9 ций органами ме- стного самоуправ- ления Другие виды 04 08 317 00 00 13 882,5 14 895,9 транспорта Субсидии на про- 04 08 317 01 00 13 882,5 14 895,9 ведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта Субсидии юридиче- 04 08 317 01 00 006 13 882,5 14 895,9 ским лицам Дорожное хозяйст- 04 09 16 077,2 17 363,3 во Региональные це- 04 09 522 00 00 16 077,2 17 363,3 левые программы Областная целевая 04 09 522 11 00 15 000,0 16 200,0 программа "Повы- шение безопасно- сти дорожного движения" на 2007-2012 г.г. Бюджетные инве- 04 09 522 11 00 003 15 000,0 16 200,0 стиции Расходы за счет 04 09 522 11 80 1 077,2 1 163,3 средств местных бюджетов на софи- нансирование об- ластной целевой программы "Повы- шение безопасно- сти дорожного движения" на 2007-2010 г.г. Бюджетные инве- 04 09 522 11 80 003 1 077,2 1 163,3 стиции Другие вопросы в 04 12 38 207,2 42 226,2 области нацио- нальной экономики Мероприятия в об- 04 12 338 00 00 11 000,0 12 000,0 ласти строитель- ства, архитектуры и градостроитель- ства Выполнение функ- 04 12 338 00 00 500 11 000,0 12 000,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Реализация госу- 04 12 340 00 00 1 147,2 901,7 дарственных функ- ций в области на- циональной эконо- мики Мероприятия по 04 12 340 03 00 1 147,2 901,7 землеустройству и землепользованию Выполнение функ- 04 12 340 03 00 500 1 147,2 901,7 ций органами ме- стного самоуправ- ления Межбюджетные 04 12 521 00 00 8 574,5 трансферты Субсидии бюджетам 04 12 521 01 00 8 574,5 муниципальных об- разований для со- финансирования расходных обяза- тельств, возни- кающих при выпол- нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии в целях 04 12 521 01 02 8 000,0 софинансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Выполнение функ- 04 12 521 01 02 500 8 000,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Расходы за счет 04 12 521 01 82 574,5 средств местных бюджетов на софи- нансирование суб- сидий в целях со- финансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Выполнение функ- 04 12 521 01 82 500 574,5 ций органами ме- стного самоуправ- ления Региональные це- 04 12 522 00 00 3 360,0 15 250,0 левые программы Областная целевая 04 12 522 24 00 3 360,0 15 250,0 программа разви- тия субъектов ма- лого и среднего предприниматель- ства в Ростовской области на 2009- 2011 годы Прочие расходы 04 12 522 24 00 013 3 360,0 15 250,0 Реализация целе- 04 12 795 00 00 22 700,0 5 500,0 вых городских программ Развитие город- 04 12 795 13 00 15 000,0 ского электриче- ского транспорта Прочие расходы 04 12 795 13 00 003 15 000,0 Расходы муници- 04 12 795 24 80 7 700,0 5 500,0 пальной программы развития субъек- тов малого и среднего предпри- нимательства, со- финансируемые за счет средств об- ластного бюджета в рамках Област- ной целевой про- граммы развития субъектов малого и среднего предпри- нимательства в Ростовской облас- ти на 2009-2011 годы Прочие расходы 04 12 795 24 80 013 7 700,0 5 500,0 ЖИЛИЩНО- 05 637 884,8 571 441,9 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйст- 05 01 176 754,0 148 948,6 во Строительство 05 01 102 02 00 1 143,0 объектов общегра- жданского назна- чения Строительство 05 01 102 02 01 1 143,0 объектов социаль- ного и производ- ственного ком- плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи- лья, инфраструк- туры Бюджетные инве- 05 01 102 02 01 003 1 143,0 стиции Поддержка жилищ- 05 01 350 00 00 260,0 ного хозяйства Мероприятия в об- 05 01 350 03 00 260,0 ласти жилищного хозяйства Выполнение функ- 05 01 350 03 00 500 260,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Субсидии бюджетам 05 01 521 01 00 5 000,0 муниципальных об- разований для со- финансирования расходных обяза- тельств, возни- кающих при выпол- нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии в целях 05 01 521 01 02 5 000,0 софинансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные инве- 05 01 521 01 02 003 5 000,0 стиции Региональные це- 05 01 522 00 00 140 767,2 147 805,6 левые программы Областная целевая 05 01 522 12 00 131 617,3 138 198,2 программа" Капи- тальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными дома- ми на территории Ростовской облас- ти в 2007-2011 годах" Субсидии юридиче- 05 01 522 12 00 006 131 617,3 138 198,2 ским лицам Расходы за счет 05 01 522 12 80 9 149,9 9 607,4 средств местных бюджетов на софи- нансирование об- ластной адресной программы "Капи- тальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными дома- ми на территории Ростовской облас- ти в 2007-2011 годах" Субсидии юридиче- 05 01 522 12 80 006 9 149,9 9 607,4 ским лицам Реализация целе- 05 01 795 00 00 30 726,8 вых городских программ Реализация целе- 05 01 795 05 00 3 672,0 вой городской программы "Об ут- верждении "Целевой програм- мы гражданской защиты населения и территории го- рода Таганрога на 2008-2010 гг." Выполнение функ- 05 01 795 05 00 500 3 672,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Муниципальная ад- 05 01 795 11 00 7 328,0 ресная программа "Капитальный ре- монт многоквар- тирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на терри- тории г. Таганро- га на период 2008-2010 гг." Выполнение функ- 05 01 795 11 00 500 7 328,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Реализация целе- 05 01 795 12 00 19 726,8 вой городской программы "Об ут- верждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008-2010 гг." Выполнение функ- 05 01 795 12 00 500 19 726,8 ций органами ме- стного самоуправ- ления Коммунальное хо- 05 02 29 347,6 3 140,4 зяйство Поддержка комму- 05 02 351 00 00 2 926,8 3 140,4 нального хозяйст- ва Мероприятия в об- 05 02 351 05 00 2 926,8 3 140,4 ласти коммуналь- ного хозяйства Выполнение функ- 05 02 351 05 00 500 2 926,8 3 140,4 ций органами ме- стного самоуправ- ления Межбюджетные 05 02 521 00 00 13 220,8 трансферты Субсидии бюджетам 05 02 521 01 00 13 220,8 муниципальных об- разований для со- финансирования расходных обяза- тельств, возни- кающих при выпол- нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии в целях 05 02 521 01 02 12 000,0 софинансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные инве- 05 02 521 01 02 003 12 000,0 стиции Расходы за счет 05 02 521 01 82 1 220,8 средств местных бюджетов на софи- нансирование суб- сидий в целях со- финансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные инве- 05 02 521 01 82 003 1 220,8 стиции Реализация целе- 05 02 795 00 00 13 200,0 вых городских программ Реализация целе- 05 02 795 12 00 13 200,0 вой городской программы "Об ут- верждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инве- 05 02 795 12 00 003 13 200,0 стиции Благоустройство 05 03 408 280,6 394 134,6 Межбюджетные 05 03 521 00 00 256 099,0 271 008,7 трансферты Субсидии бюджетам 05 03 521 01 00 256 099,0 271 008,7 муниципальных об- разований для со- финансирования расходных обяза- тельств, возни- кающих при выпол- нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии в целях 05 03 521 01 02 237 419,0 252 851,1 софинансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные инве- 05 03 521 01 02 003 237 419,0 252 851,1 стиции Расходы за счет 05 03 521 01 82 18 680,0 18 157,6 средств местных бюджетов на софи- нансирование суб- сидий в целях со- финансирования особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные инве- 05 03 521 01 82 003 18 680,0 18 157,6 стиции Благоустройство 05 03 600 00 00 150 181,6 123 125,9 Уличное освещение 05 03 600 01 00 39 159,4 46 424,6 Прочие расходы 05 03 600 01 00 013 39 159,4 46 424,6 Содержание авто- 05 03 600 02 00 50 089,6 28 488,7 мобильных дорог и инженерных соору- жений на них в границах город- ских округов и поселений в рам- ках благоустрой- ства Прочие расходы 05 03 600 02 00 013 50 089,6 28 488,7 Озеленение 05 03 600 03 00 45 900,8 33 156,5 Прочие расходы 05 03 600 03 00 013 45 900,8 33 156,5 Организация и со- 05 03 600 04 00 2 170,7 1 256,2 держание мест за- хоронения Прочие расходы 05 03 600 04 00 013 2 170,7 1 256,2 Прочие мероприя- 05 03 600 05 00 12 861,1 13 799,9 тия по благоуст- ройству городских округов и поселе- ний Прочие расходы 05 03 600 05 00 013 12 861,1 13 799,9 Реализация целе- 05 03 795 00 00 2 000,0 вых городских программ Реализация целе- 05 03 795 12 00 2 000,0 вой городской программы "Об ут- верждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инве- 05 03 795 12 00 003 2 000,0 стиции Другие вопросы в 05 05 23 502,6 25 218,3 области жилищно- коммунального хо- зяйства Руководство и 05 05 002 00 00 23 502,6 25 218,3 управление в сфе- ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппа- 05 05 002 04 00 8 556,5 9 181,1 рат Выполнение функ- 05 05 002 04 00 500 8 556,5 9 181,1 ций органами ме- стного самоуправ- ления Обеспечение дея- 05 05 002 99 00 14 946,1 16 037,2 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 05 05 002 99 00 001 14 946,1 16 037,2 ций бюджетными учреждениями ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 06 4 172,0 2 974,2 СРЕДЫ Другие вопросы в 06 05 4 172,0 2 974,2 области охраны окружающей среды Реализация целе- 06 05 795 00 00 4 172,0 2 974,2 вых городских программ Реализация целе- 06 05 795 03 00 2 442,0 2 974,2 вой программы ме- роприятий по ох- ране окружающей среды города Та- ганрога на 2010- 2011г.г." Выполнение функ- 06 05 795 03 00 500 2 442,0 2 974,2 ций органами ме- стного самоуправ- ления Реализация целе- 06 05 795 07 00 1 730,0 вой городской программы "Об ут- верждении "Городской инно- вационной научно- технической про- граммы на 2008- 2010 гг." Прочие расходы 06 05 795 07 00 013 1 730,0 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 511 507,3 ######### Дошкольное обра- 07 01 524 975,9 533 553,7 зование Детские дошколь- 07 01 420 00 00 524 975,9 533 553,7 ные учреждения Обеспечение дея- 07 01 420 99 00 524 975,9 533 553,7 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 07 01 420 99 00 001 524 975,9 533 553,7 ций бюджетными учреждениями Общее образование 07 02 895 921,2 855 245,4 Школы-детские са- 07 02 421 00 00 727 340,3 690 030,3 ды, школы началь- ные, неполные средние и средние Обеспечение дея- 07 02 421 99 00 727 340,3 690 030,3 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 07 02 421 99 00 001 727 340,3 690 030,3 ций бюджетными учреждениями Учреждения по 07 02 423 00 00 154 001,9 150 636,1 внешкольной рабо- те с детьми Обеспечение дея- 07 02 423 99 00 154 001,9 150 636,1 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 07 02 423 99 00 001 154 001,9 150 636,1 ций бюджетными учреждениями Иные безвозмезд- 07 02 520 00 00 14 579,0 14 579,0 ные и безвозврат- ные перечисления Ежемесячное де- 07 02 520 09 00 14 579,0 14 579,0 нежное вознаграж- дение за классное руководство Выполнение функ- 07 02 520 09 00 001 14 579,0 14 579,0 ций бюджетными учреждениями Молодежная поли- 07 07 2 202,1 2 362,9 тика и оздоровле- ние детей Мероприятия по 07 07 432 00 00 2 202,1 2 362,9 проведению оздо- ровительной кам- пании детей Мероприятия по 07 07 432 01 00 2 202,1 2 362,9 организации оздо- ровительной кам- пании детей Выполнение функ- 07 07 432 01 00 500 2 202,1 2 362,9 ций органами ме- стного самоуправ- ления Другие вопросы в 07 09 88 408,1 40 476,1 области образова- ния Руководство и 07 09 002 00 00 11 599,7 12 535,1 управление в сфе- ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппа- 07 09 002 04 00 11 599,7 12 535,1 рат Выполнение функ- 07 09 002 04 00 500 11 599,7 12 535,1 ций органами ме- стного самоуправ- ления Учебно- 07 09 452 00 00 25 680,9 26 173,2 методические ка- бинеты, централи- зованные бухгал- терии, группы хозяйст- венного обслужи- вания, учебные фильмотеки, меж- школьные учебно- производственные комбинаты, лого- педические пункты Обеспечение дея- 07 09 452 99 00 25 680,9 26 173,2 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 07 09 452 99 00 001 25 680,9 26 173,2 ций бюджетными учреждениями Межбюджетные 07 09 521 00 00 1 650,0 1 767,8 трансферты Иные субвенции 07 09 521 02 00 1 650,0 1 767,8 местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обяза- тельств муници- пальных образова- ний по переданным для осуществле- ния органам мест- ного самоуправле- ния государствен- ным полномочиям Организация и 07 09 521 02 13 1 650,0 1 767,8 осуществление деятельности по опеке и попечи- тельству в соот- ветствии со статьей 6 Област- ного закона "Об организации опеки и попечи- тельства в Рос- товской области" Выполнение функ- 07 09 521 02 13 500 1 650,0 1 767,8 ций органами ме- стного самоуправ- ления Региональные це- 07 09 522 00 00 7 836,1 левые программы Областная целевая 07 09 522 17 00 7 836,1 Программа улучше- ния демографиче- ской ситуации в Ростовской облас- ти на 2008-2010 годы Прочие расходы 07 09 522 17 00 013 7 836,1 Реализация целе- 07 09 795 00 00 41 641,4 вых городских программ Реализация целе- 07 09 795 01 00 2 851,4 вой городской программы "Об ут- верждении город- ской целевой Программы "Моло- дежь Таганрога 2006-2010 г.г." Прочие расходы 07 09 795 01 00 013 2 851,4 Реализация целе- 07 09 795 12 00 38 790,0 вой городской программы "Об ут- верждении "Городской инно- вационной научно- технической про- граммы на 2008- 2010 гг." Выполнение функ- 07 09 795 12 00 500 38 790,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления КУЛЬТУРА, 08 108 075,5 119 956,0 КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Культура 08 01 92 968,2 108 474,7 Дворцы и дома 08 01 440 00 00 35 036,3 38 168,5 культуры, другие учреждения куль- туры и средств массо- вой информации Обеспечение дея- 08 01 440 99 00 35 036,3 38 168,5 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 08 01 440 99 00 001 35 036,3 38 168,5 ций бюджетными учреждениями Библиотеки 08 01 442 00 00 26 870,6 38 669,9 Обеспечение дея- 08 01 442 99 00 26 870,6 37 951,8 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 08 01 442 99 00 001 26 870,6 37 951,8 ций бюджетными учреждениями Расходы за счет 08 01 442 99 80 718,1 средств местных бюджетов на софи- нансирование обеспечения дея- тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 08 01 442 99 80 001 718,1 ций бюджетными учреждениями Театры, цирки, 08 01 443 00 00 22 180,0 23 996,1 концертные и дру- гие организации исполнительских искусств Обеспечение дея- 08 01 443 99 00 22 180,0 23 996,1 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 08 01 443 99 00 001 22 180,0 23 996,1 ций бюджетными учреждениями Мероприятия в 08 01 450 00 00 8 381,3 7 640,2 сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Комплектование 08 01 450 06 00 2 795,2 1 556,1 книжных фондов библиотек муници- пальных образова- ний и государст- венных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга Выполнение функ- 08 01 450 06 00 001 2 795,2 1 556,1 ций бюджетными учреждениями Государственная 08 01 450 85 00 5 586,1 6 084,1 поддержка в сфере культуры, кинема- тографии и средств массовой информации Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 5 586,1 6 084,1 Межбюджетные 08 01 521 00 00 500,0 трансферты Иные межбюджетные 08 01 521 03 00 500,0 трансферты бюдже- там бюджетной системы Реализация меро- 08 01 521 03 01 500,0 приятий, связан- ных с подготовкой и празднованием 150-летия со дня рождения А.П. Че- хова Выполнение функ- 08 01 521 03 01 500 500,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Периодическая пе- 08 04 914,7 981,5 чать и издатель- ства Периодическая пе- 08 04 456 00 00 914,7 981,5 чать Государственная 08 04 456 85 00 914,7 981,5 поддержка в сфере культуры, кинема- тографии и средств массовой информации Субсидии юридиче- 08 04 456 85 00 006 914,7 981,5 ским лицам Другие вопросы в 08 06 14 192,6 10 499,8 области культуры, кинематографии, средств массовой информации Руководство и 08 06 002 00 00 3 608,1 3 871,5 управление в сфе- ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппа- 08 06 002 04 00 3 608,1 3 871,5 рат Выполнение функ- 08 06 002 04 00 500 3 608,1 3 871,5 ций органами ме- стного самоуправ- ления Мероприятия в 08 06 450 00 00 9 346,6 5 300,0 сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Государственная 08 06 450 85 00 9 346,6 5 300,0 поддержка в сфере культуры, кинема- тографии и средств массовой информации Прочие расходы 08 06 450 85 00 013 936,6 Выполнение функ- 08 06 450 85 00 500 8 410,0 5 300,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Учебно- 08 06 452 00 00 1 237,9 1 328,3 методические ка- бинеты, централи- зованные бухгал- терии, группы хо- зяйственного об- служивания, учеб- ные фильмотеки, межшкольные учеб- но- производственные комбинаты, лого- педические пункты Обеспечение дея- 08 06 452 99 00 1 237,9 1 328,3 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 08 06 452 99 00 001 1 237,9 1 328,3 ций бюджетными учреждениями ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 09 556 221,1 497 299,0 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная ме- 09 01 111 164,1 142 053,6 дицинская помощь Больницы, клини- 09 01 470 00 00 98 081,9 126 546,0 ки, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение дея- 09 01 470 99 00 98 081,9 126 546,0 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 01 470 99 00 001 98 081,9 126 546,0 ций бюджетными учреждениями Родильные дома 09 01 476 00 00 13 082,2 15 507,6 Обеспечение дея- 09 01 476 99 00 13 082,2 15 507,6 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 01 476 99 00 001 13 082,2 15 507,6 ций бюджетными учреждениями Амбулаторная по- 09 02 72 664,0 120 935,8 мощь Поликлиники, ам- 09 02 471 00 00 32 632,7 80 089,2 булатории, диаг- ностические цен- тры Обеспечение дея- 09 02 471 99 00 31 132,7 78 813,4 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 02 471 99 00 001 31 132,7 78 813,4 ций бюджетными учреждениями Расходы за счет 09 02 471 99 80 1 500,0 1 275,8 средств местных бюджетов на софи- нансирование обеспечения дея- тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 02 471 99 80 001 1 500,0 1 275,8 ций бюджетными учреждениями Родильные дома 09 02 476 00 00 5 720,7 6 536,0 Обеспечение дея- 09 02 476 99 00 5 720,7 6 536,0 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 02 476 99 00 001 5 720,7 6 536,0 ций бюджетными учреждениями Иные безвозмезд- 09 02 520 00 00 34 310,6 34 310,6 ные и безвозврат- ные перечисления Финансовое обес- 09 02 520 21 00 34 310,6 34 310,6 печение оказания дополнительной медицинской помо- щи, оказываемой врачами- терапевтами уча- стковыми, врача- ми-педиатрами участковыми, вра- чами общей прак- тики (семейными врачами), меди- цинскими сестрами участковыми вра- чей-терапевтов участковых, вра- чей-педиатров участковых, меди- цинскими сестрами врачей общей практики (семей- ных врачей) Выполнение функ- 09 02 520 21 00 001 34 310,6 34 310,6 ций бюджетными учреждениями Медицинская по- 09 03 1 249,0 1 448,6 мощь в дневных стационарах всех типов Поликлиники, ам- 09 03 471 00 00 1 249,0 1 448,6 булатории, диаг- ностические цен- тры Обеспечение дея- 09 03 471 99 00 1 249,0 1 448,6 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 03 471 99 00 001 1 249,0 1 448,6 ций бюджетными учреждениями Скорая медицин- 09 04 108 032,6 114 585,8 ская помощь Больницы, клини- 09 04 470 00 00 95 994,5 102 547,7 ки, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение дея- 09 04 470 99 00 95 994,5 102 547,7 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 04 470 99 00 001 95 994,5 102 547,7 ций бюджетными учреждениями Иные безвозмезд- 09 04 520 00 00 12 038,1 12 038,1 ные и безвозврат- ные перечисления Денежные выплаты 09 04 52018 00 12 038,1 12 038,1 медицинскому пер- соналу фельдшер- ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме- дицинским сестрам скорой медицинской по- мощи Выполнение функ- 09 04 520 18 00 001 12 038,1 12 038,1 ций бюджетными учреждениями Санаторно- 09 05 49 472,3 57 861,5 оздоровительная помощь Санатории для де- 09 05 474 00 00 49 472,3 57 861,5 тей и подростков Обеспечение дея- 09 05 474 99 00 49 472,3 57 861,5 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 05 474 99 00 001 49 472,3 57 861,5 ций бюджетными учреждениями Выполнение функ- 09 05 521 03 01 500 ций органами ме- стного самоуправ- ления Физическая куль- 09 08 23 086,6 22 479,4 тура и спорт Физкультурно- 09 08 512 00 00 20 949,9 22 479,4 оздоровительная работа и спортив- ные мероприятия Мероприятия в об- 09 08 512 97 00 20 949,9 22 479,4 ласти здравоохра- нения, спорта и физической куль- туры, туризма Прочие расходы 09 08 512 97 00 013 20 949,9 22 479,4 Реализация целе- 09 08 795 00 00 2 136,7 вых городских программ Реализация целе- 09 08 795 01 00 396,7 вой городской программы "Об ут- верждении город- ской целевой Программы "Моло- дежь Таганрога 2006-2010 г.г." Прочие расходы 09 08 795 01 00 013 396,7 Городская целевая 09 08 795 17 00 1 740,0 Программа улучше- ния демографиче- ской ситуации в г. Таганроге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 09 08 795 17 00 013 1 740,0 Другие вопросы в 09 10 190 552,5 37 934,3 области здраво- охранения, физи- ческой культуры и спорта Руководство и 09 10 002 00 00 13 725,2 15 172,1 управление в сфе- ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппа- 09 10 002 04 00 13 725,2 15 172,1 рат Выполнение функ- 09 10 002 04 00 500 13 725,2 15 172,1 ций органами ме- стного самоуправ- ления Учебно- 09 10 452 00 00 4 953,0 5 364,5 методические ка- бинеты, централи- зованные бухгал- терии, группы хо- зяйственного об- служивания, учеб- ные фильмотеки, межшкольные учеб- но- производственные комбинаты, лого- педические пункты Обеспечение дея- 09 10 452 99 00 4 953,0 5 364,5 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 10 452 99 00 001 4 953,0 5 364,5 ций бюджетными учреждениями Учреждения, обес- 09 10 469 00 00 16 164,3 17 397,7 печивающие пре- доставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение дея- 09 10 469 99 00 16 164,3 17 397,7 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 09 10 469 99 00 001 16 164,3 17 397,7 ций бюджетными учреждениями Региональные це- 09 10 522 00 00 2 000,0 левые программы Областная целевая 09 10 522 17 00 2 000,0 Программа улучше- ния демографиче- ской ситуации в Ростовской облас- ти на 2008-2010 годы Прочие расходы 09 10 522 17 00 013 2 000,0 Реализация целе- 09 10 795 00 00 153 710,0 вых городских программ Реализация целе- 09 10 795 05 00 1 800,0 вой городской программы "Об ут- верждении "Целевой програм- мы гражданской защиты населения и территории го- рода Таганрога на 2008-2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 05 00 013 1 800,0 Реализация целе- 09 10 795 07 00 2 000,0 вой городской программы "Об ут- верждении "Городской инно- вационной научно- технической про- граммы на 2008- 2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 07 00 013 2 000,0 Реализация целе- 09 10 795 09 00 366,8 вой городской программы "Об ут- верждении город- ской целевой Программы "Сахар- ный диабет" на 2008-2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 09 00 013 316,8 Выполнение функ- 09 10 795 09 00 500 50,0 ций органами ме- стного самоуправ- ления Реализация целе- 09 10 795 12 00 136 500,0 вой городской программы "Об ут- верждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инве- 09 10 795 12 00 003 136 500,0 стиции Городская целевая 09 10 795 17 00 13 043,2 Программа улучше- ния демографиче- ской ситуации в г. Таганроге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 09 10 795 17 00 013 13 043,2 СОЦИАЛЬНАЯ 10 1 006 530,3 ######### ПОЛИТИКА Пенсионное обес- 10 01 7 953,6 8 899,2 печение Доплаты к пенси- 10 01 491 00 00 7 953,6 8 899,2 ям, дополнитель- ное пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям 10 01 491 01 00 7 953,6 8 899,2 государственных служащих субъек- тов Российской Феде- рации и муници- пальных служащих Социальные выпла- 10 01 491 01 00 005 7 953,6 8 899,2 ты Социальное обслу- 10 02 69 038,3 74 016,7 живание населения Мероприятия в об- 10 02 507 00 00 69 038,3 74 016,7 ласти государст- венной семейной политики Обеспечение дея- 10 02 507 99 00 69 038,3 74 016,7 тельности подве- домственных учре- ждений Выполнение функ- 10 02 507 99 00 001 69 038,3 74 016,7 ций бюджетными учреждениями Социальное обес- 10 03 866 472,5 998 577,3 печение населения Содействие разви- 10 03 098 00 00 184 854,9 284 581,3 тию жилищного строительства Субсидии в виде 10 03 098 01 00 144 383,3 34 633,0 имущественного взноса в Феде- ральный фонд со- действия развитию жилищного строи- тельства Областная целевая 10 03 098 01 02 144 383,3 34 633,0 программа пересе- ления граждан из жилищного фонда, признанного не- пригодным для проживания, ава- рийным и подлежа- щим сносу или ре- конструкции, в Ростовской облас- ти на 2004-2011 годы (Фонд Содей- ствия) Субсидии на обес- 10 03 098 01 02 501 144 383,3 34 633,0 печение жильем Областная целевая 10 03 098 02 02 40 471,6 249 948,3 программа пересе- ления граждан из жилищного фонда, признанного не- пригодным для проживания, ава- рийным и подлежа- щим сносу или ре- конструкции, в Ростовской облас- ти на 2004-2011 годы (Фонд софи- нансирования) Субсидии на обес- 10 03 098 02 02 501 40 471,6 249 948,3 печение жильем Федеральная целе- 10 03 104 00 00 4 160,8 4 436,7 вая программа "Жилище" на 2002- 2010 годы Подпрограмма 10 03 104 02 00 4 160,8 4 436,7 "Обеспечение жильем молодых семей" Субсидии на обес- 10 03 104 02 00 501 4 160,8 4 436,7 печение жильем Социальная помощь 10 03 505 00 00 291 891,2 304 196,3 Федеральный закон 10 03 505 22 00 605,2 582,3 от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Выплата социаль- 10 03 505 22 05 605,2 582,3 ного пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Россий- ской Федерации и местных бюджетов Социальные выпла- 10 03 505 22 05 005 605,2 582,3 ты Обеспечение жилы- 10 03 505 36 00 13 820,1 6 055,8 ми помещениями детей-сирот, де- тей, оставшихся без попечения родителей, а так- же детей, находя- щихся под опекой (попечительст- вом), не имеющих закрепленного жи- лого помещения Социальные выпла- 10 03 505 36 00 005 13 820,1 6 055,8 ты Предоставление 10 03 505 48 00 228 611,6 245 307,6 гражданам субси- дий на оплату жи- лого помещения и коммунальных ус- луг Социальные выпла- 10 03 505 48 00 005 228 611,6 245 307,6 ты Реализация мер 10 03 505 55 00 382 802,7 404 053,9 социальной под- держки отдельных категорий граждан Ежемесячное посо- 10 03 505 55 10 30 976,7 33 349,4 бие на ребенка Социальные выпла- 10 03 505 55 10 005 30 976,7 33 349,4 ты Обеспечение мер 10 03 505 55 20 343 324,6 361 749,0 социальной под- ддержки ветеранов труда и тружени- ков тыла Обеспечение мер 10 03 505 55 21 335 273,1 354 366,4 социальной под- ддержки ветеранов труда Социальные выпла- 10 03 505 55 21 005 335 273,1 354 366,4 ты Обеспечение мер 10 03 505 55 22 8 051,5 7 382,6 тружеников тыла Социальные выпла- 10 03 505 55 22 005 8 051,5 7 382,6 ты Обеспечение мер 10 03 505 55 30 8 501,4 8 955,5 социальной под- держки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре- прессий Социальные выпла- 10 03 505 55 30 005 8 501,4 8 955,5 ты Оказание других 10 03 505 85 00 5 897,9 6 437,7 видов социальной помощи Социальные выпла- 10 03 505 85 00 005 5 897,9 6 437,7 ты Областной закон 10 03 505 8600 17 590,7 18 880,9 от 22.10.2004г. N 165-ЗС "О соци- альной поддержке детства в Ростовской об- ласти" Обеспечение мер 10 03 505 86 01 8 294,8 8 913,9 социальной под- держки детей пер- вого-второго года жизни из малоиму- щих семей Социальные выпла- 10 03 505 86 01 005 8 294,8 8 913,9 ты Обеспечение мер 10 03 505 86 02 8 917,9 9 589,0 социальной под- держки детей из многодетных семей Социальные выпла- 10 03 505 86 02 005 8 917,9 9 589,0 ты Обеспечение мер 10 03 505 86 04 378,0 378,0 социальной под- держки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родите- лей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в му- ниципальных обще- образовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проез- дом на городском, пригородном, в сельской местно- сти - внутрирай- онном транспорте (кроме такси) Социальные выпла- 10 03 505 86 04 005 378,0 378,0 ты Областной закон 10 03 505 89 00 25 365,7 26 932,0 от 20.09.2007г. N 763-ЗС "О ветеранах тру- да Ростовской об- ласти" Обеспечение мер 10 03 505 89 01 25 365,7 26 932,0 социальной под- держки ветеранов труда Ростовской облас- ти Социальные выпла- 10 03 505 89 01 005 25 365,7 26 932,0 ты Реализация госу- 10 03 514 00 00 1 262,9 1 309,1 дарственных функ- ций в области со- циальной политики Мероприятия в об- 10 03 514 01 00 1 262,9 1 309,1 ласти социальной политики Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 1 262,9 1 309,1 Региональные це- 10 03 522 00 00 1 500,0 левые программы Областная целевая 10 03 522 17 00 1 500,0 Программа улучше- ния демографиче- ской ситуации в Ростовской облас- ти на 2008-2010 годы Прочие расходы 10 03 522 17 00 013 1 500,0 Охрана семьи и 10 04 22 913,3 25 029,1 детства Содержание ребен- 10 04 520 00 00 22 913,3 25 029,1 ка в семье опеку- на и приемной се- мье, а также оплата труда приемного родителя Содержание ребен- 10 04 520 13 00 22 913,3 25 029,1 ка в семье опеку- на и приемной се- мье, а также оплата труда приемного родителя Выплаты приемной 10 04 520 13 11 1 457,0 1 820,6 семье на содержа- ние подопечных детей Социальные выпла- 10 04 520 13 11 005 1 457,0 1 820,6 ты Оплата труда при- 10 04 520 13 12 917,0 1 168,1 емного родителя Социальные выпла- 10 04 520 13 12 005 917,0 1 168,1 ты Выплаты семьям 10 04 520 13 13 20 539,3 22 040,4 опекунов на со- держание подопеч- ных детей Социальные выпла- 10 04 520 13 13 005 20 539,3 22 040,4 ты Другие вопросы в 10 06 40 152,6 41 893,6 области социаль- ной политики Руководство и 10 06 002 00 00 3 294,9 3 594,2 управление в сфе- ре установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппа- 10 06 002 04 00 3 294,9 3 594,2 рат Выполнение функ- 10 06 002 04 00 500 3 294,9 3 594,2 ций органами ме- стного самоуправ- ления Межбюджетные 10 06 521 00 00 36 857,7 38 299,4 трансферты Субвенции бюдже- 10 06 521 02 00 36 857,7 38 299,4 там муниципальных образований для финансового обес- печения расходных обязательств, возникающих при выполнении госу- дарственных пол- номочий Россий- ской Федерации, субъектов Россий- ской Федерации, переданных для осуществления ор- ганам местного самоуправления в установленном по- рядке Организация ис- 10 06 521 02 07 36 857,7 38 299,4 полнительно- распорядительных функций, связан- ных с реализацией переданных госу- дарственных пол- номочий по пре- доставлению мер социальной под- держки отдельным категориям граж- дан, а также по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Област- ного закона "Об организации опеки и попечи- тельства в Рос- товской области" Выполнение функ- 10 06 521 02 07 500 36 857,7 38 299,4 ций органами ме- стного самоуправ- ления -------------------T---T---T----------T----T------------T------------¬ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 630 903,6¦ 5 196 423,6¦ L------------------+---+---+----------+----+------------+------------- Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение 12 к Решению Городской Думы от 04.12.2008 N 745 Ведомственная структура расходов бюджета города Таганрога на 2009 год (В редакции Решения Городской Думы г. Таганрога от 04.03.2009 г. N 783) (тыс. рублей) ---------------T----T---T---T-----------T----T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦Мин ¦РЗ ¦ПР ¦ ЦСР ¦ ВР ¦ 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦с учетом из-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ менений ¦ L--------------+----+---+---+-----------+----+----------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|